Расширенный поиск

Постановление Правительства Москвы от 29.05.2001 № 482-ПП





                            М О С К В А

                       ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                                   Утратилo силу - Постановление
                                        Правительства Москвы
                                     от 04.06.2002 г. N 418-ПП

     О  прогнозе  социально-экономического  развития г. Москвы
     на 2002 год  и  на период до 2004 года и проекте адресной
     инвестиционной программы Правительства Москвы на 2002 год

     Согласованные  действия  комплексов   городского   управления,
департаментов, комитетов и префектов  административных  округов  по
реализации  городских  целевых  программ   и   других   комплексных
мероприятий,  утвержденных  Правительством  Москвы,  способствовали
сохранению в 2000 году  высокой  динамики  социально-экономического
развития города.
     Темп роста валового регионального продукта составил  107,8  %,
промышленного   производства - 112,6   %,   инвестиций - 114,9   %.
Улучшились финансовые результаты работы предприятий и  организаций,
налоговые  поступления  от  хозяйствующих  субъектов  в   городской
бюджет. Устойчиво повышались доходы работающих.  Реальные  денежные
доходы населения города увеличились на 10,5 %.
     Вместе   с   тем   факторы,    связанные    с    благоприятной
внешнеэкономической конъюнктурой и  девальвацией  рубля,  исчерпали
себя.  В  первые  месяцы  текущего  года  экономический  рост  стал
замедляться,  снизились   темпы   роста   прибыли   предприятий   и
организаций, однако эти тенденции носят временный характер.
     Меры  Правительства  города   по   поддержке   промышленности,
сохранению высокой инвестиционной активности, созданию условий  для
опережающего роста  заработной  платы  работающих  по  сравнению  с
инфляцией,  поэтапному  повышению  денежных  доходов  населения  до
прожиточного  минимума  позволят  повысить  темпы  производства  во
второй половине текущего года и  обеспечить  их  на  уровне  5-6  %
ежегодно в среднесрочной перспективе.
     Прогноз социально-экономического развития города на 2002 год и
на период до 2004 года  сформирован  в  двух  вариантах  на  основе
установок, содержащихся в Посланиях Президента Российской Федерации
В.В.  Путина  Федеральному   Собранию   Российской   Федерации,   и
макроэкономических  показателей,  разработанных   Минэкономразвития
России и согласованных Правительством Российской Федерации.
     Правительство Москвы постановляет:
     1. Согласиться         с         показателями         прогноза
социально-экономического развития г. Москвы на 2002 год и на период
до 2004 года, разработанного Комплексом  экономической  политики  и
развития   совместно   с   комплексами    городского    управления,
департаментами, комитетами и  префектами  административных  округов
(приложения 1; 2; 3; 4; 5; 6).
     2. Принять к сведению, что проект бюджета  г. Москвы  на  2002
год и перспективный финансовый план на три года разрабатывались  на
основе I варианта прогноза социально-экономического развития Москвы
на 2002-2004 годы, учитывающего менее благоприятное  сочетание  для
экономики города внешних и внутренних условий.
     Исходными  макроэкономическими  показателями  для  составления
проекта бюджета г. Москвы на 2002 год являются:
     индекс роста объемов производства                         1.05
     индекс роста фонда заработной платы                       1.20
     индекс роста розничного товарооборота                     1.06
     индекс оптовых цен промышленности                         1.15
     индекс потребительских цен                                1.15
     3. Руководителям   комплексов,    департаментов,    комитетов,
управлений,   префектам   административных   округов   на    основе
общегородского прогноза и с учетом итогов работы в первом полугодии
2001 года провести до 1 октября 2001 года  уточнение  отраслевых  и
территориальных   прогнозов,   показателей   целевых   программ   и
представить соответствующие предложения в Департамент экономической
политики  и  развития   г. Москвы   для   включения   в   Программу
Правительства Москвы на 2002 год.
     4. Руководителям     комплексов     городского     управления,
департаментов,  комитетов  и  управлений   на   основе   прогнозных
показателей на 2002 год и среднесрочный период и лимитов бюджетного
финансирования завершить формирование  перечней  городских  целевых
программ  и  представить  до  1  июня  2001  года  предложения  для
обобщения в Комплекс экономической политики и развития.
     5. Руководителю Комплекса экономической политики и развития:
     5.1. Представить       сводные       показатели       прогноза
социально-экономического  развития  города   на   2002-2004   гг. в
Минэкономразвития России до 1  июня  и  уточненный  прогноз - до  1
ноября 2001 года.
     5.2. В III квартале 2001 года завершить формирование  сводного
перечня программ, предусмотренных к финансированию за счет  средств
бюджета г. Москвы в 2002 году, реестра среднесрочных и долгосрочных
городских целевых программ и внести соответствующие предложения  на
рассмотрение Правительства Москвы вместе с проектами положений о их
разработке.
     5.3. До 1 июня  2001  года  подготовить  для  представления  в
Правительство   Российской   Федерации   и   Федеральное   Собрание
Российской   Федерации   проекты   законодательных   инициатив   по
формированию новой финансовой базы территориальных дорожных  фондов
в  связи  с  отменой  оборотных  налогов,  приведению  федерального
законодательства  о  налоге  с  продаж  в  соответствие  с  нормами
Конституции Российской Федерации, внесению дополнений  в  Налоговый
кодекс Российской Федерации по специальным  налоговым  режимам  для
предприятий малого бизнеса.
     6. Руководителям     комплексов     городского     управления,
департаментов и комитетов в мае 2001 года:
     6.1. Сформировать  и  направить   государственным   заказчикам
федеральных целевых программ и  в  копии - Комплексу  экономической
политики и развития предложения о финансировании  в  2002  году  за
счет средств федерального бюджета реализуемых на территории  города
федеральных программ, а также о  финансировании  этих  программ  до
2004 года.
     6.2. Провести  расчеты   и   представить   для   обобщения   в
Департамент экономической политики и развития г. Москвы предложения
по  возмещению  в  2002  году  из  федерального  бюджета  затрат  и
выпадающих доходов города в связи  с  выполнением  Москвой  функций
столицы.
     7. Руководителю  Комплекса  социальной   сферы   совместно   с
Комплексом  экономической  политики  и  развития  и   Департаментом
финансов  г. Москвы  во  II  квартале  2001  года   разработать   и
представить  в  Правительство  Москвы  для   внесения   в   порядке
законодательной инициативы в Правительство Российской  Федерации  и
Федеральное Собрание Российской Федерации предложения по поэтапному
приближению  ставки  первого  разряда  Единой  тарифной   сетки   к
прожиточному минимуму и корректировке действующей системы  тарифных
коэффициентов в целях  уменьшения  дифференциации  в  оплате  труда
работников, занятых в бюджетной сфере.
     8. Управлению      жилищно-коммунального      хозяйства      и
благоустройства       Правительства       Москвы,        Управлению
топливно-энергетического хозяйства Правительства Москвы совместно с
Управлением городского заказа Правительства  Москвы  представить  в
Комплекс экономической политики и развития в IV квартале 2001  года
мероприятия по разработке и утверждению регламентов и нормативов по
всем основным видам работ в жилищно-коммунальном хозяйстве.
     9. Согласиться с предложением Комплекса экономической политики
и  развития  о  концентрации  финансовых  ресурсов  при  реализации
адресной инвестиционной программы 2002 года на:
     -  комплексной  застройке  территории  города,  в  том   числе
строительстве  муниципального  жилья  в  районах   массовой   жилой
застройки;
     -  реконструкции  кварталов  пятиэтажных  жилых  домов  первых
индустриальных серий и ветхого жилищного фонда;
     -  реконструкции  Центра,   включая   объекты   социальной   и
инженерной инфраструктуры.
     10. Одобрить   представленные   Департаментом    экономической
политики и развития г. Москвы задания по вводу в действие мощностей
и  объектов,  установленные  в  проекте   адресной   инвестиционной
программы Правительства Москвы на 2002 год и обеспеченные  лимитами
капитальных вложений за счет следующих городских источников:
     - средств городского бюджета;
     - дополнительных доходов бюджета  2002  года,  образующихся  в
результате отмены льгот по налогу на прибыль;
     - привлеченных внебюджетных средств (приложения 7; 8;  9;  10;
11; 12; 13).
     11. Руководителям    комплексов     городского     управления,
департаментов, комитетов,  управлений,  префектам  административных
округов, городским инвесторам  на  основе  указанных  в  пункте  10
настоящего постановления заданий и лимитов капитальных вложений  до
1 июня 2001 года представить в Департамент экономической политики и
развития г. Москвы:
     11.1. Предложения по пролонгации или приостановлению  действия
ранее принятых постановлений,  распоряжений  и  других  нормативных
правовых актов Правительства Москвы  по  реализации  инвестиционных
мероприятий  отраслевых  и   территориальных   программ,   развитию
отдельных отраслей и  решению  других  городских  проблем  в  целях
приведения предусмотренных ими заданий в соответствие  с  реальными
возможностями города и лимитами финансирования на предстоящий год.
     11.2. Объемы затрат:
     - на сопровождение полученных кредитов (оплата НДС, таможенные
пошлины, услуги банков и внешнеторговых организаций), на  погашение
и  обслуживание  оформленных  и  находящихся  в  стадии  оформления
кредитных соглашений (включая внешние) под  гарантии  Правительства
Москвы;
     - на приобретение оборудования, не входящего в сметы строек;
     - на проектно-изыскательские работы будущих  лет  по  отраслям
городского хозяйства.
     11.3. Пообъектный  перечень   по   форме   титульного   списка
переходящих и  вновь  начинаемых  строек  (со  справкой  о  наличии
утвержденной проектно-сметной документации).
     11.4. Обоснованные объемы капитальных вложений, финансирование
которых должно осуществляться за счет средств федерального  бюджета
Российской Федерации (по федеральным программам).
     12. Городской   конкурсной    комиссии    по    инвестированию
строительства и реконструкции жилых объектов до 1 августа 2001 года
в установленном порядке определить на конкурсной основе  инвесторов
по  финансированию  жилья  для  муниципальных   нужд,   подлежащего
строительству и вводу в эксплуатацию в 2002 году по  инвестиционным
контрактам.
     13. Московскому земельному комитету в двухмесячный срок  после
принятия Закона города Москвы "О внесении изменений и дополнений  в
Закон  города  Москвы  от  16.07.97  N  34  "Об  основах   платного
землепользования  в  городе  Москве"  разработать   и   внести   на
утверждение Премьера Правительства Москвы мероприятия по реализации
положения о взимании земельного налога  в  двухкратном  размере  за
земельные участки, не используемые или используемые не по  целевому
назначению.
     14. Департаменту     поддержки     и      развития      малого
предпринимательства Правительства Москвы совместно с  Департаментом
государственного  и   муниципального   имущества   города   Москвы,
Департаментом  потребительского  рынка   и   услуг   и   префектами
административных округов в срок до 1 июля 2001 года представить  на
утверждение Правительства Москвы предложения  по  приоритетным  для
г. Москвы направлениям деятельности организаций малого бизнеса  для
предоставления им льгот по имущественно-земельным платежам.
     15. Руководителю    Комплекса    по     имущественно-земельным
отношениям:
     15.1. Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным
периодом, представлять в Комплекс экономической политики и развития
информацию о выполнении  утвержденных  правовыми  актами  г. Москвы
показателей плана финансовых поступлений от подразделений Комплекса
по  имущественно-земельным  отношениям  за  отчетный   квартал   по
направлениям их деятельности.
     15.2. Совместно с Комплексом экономической политики и развития
после утверждения Правительством  Москвы  методики  расчета  ставок
арендной платы за нежилые помещения, предусматривающей  приближение
размеров  платежей  к  рыночному  уровню,   в   двухмесячный   срок
разработать  и  представить  на  утверждение  Правительства  Москвы
предложения по порядку  формирования  и  новым  формам  отчетных  и
прогнозных балансов нежилых зданий и помещений г. Москвы.
     15.3. Совместно с Комплексом экономической политики и развития
в  целях  исключения  необоснованного  сокращения  арендной  платы,
установления оптимальных пропорций доходов от  продажи  и  сдачи  в
аренду нежилых помещений во II квартале  2001  года  разработать  и
представить на утверждение  Правительства  Москвы  методику  оценки
экономической целесообразности продажи сданных  в  аренду  объектов
нежилого фонда, а также порядок принятия соответствующих решений  в
случаях, когда право арендатора на выкуп  арендуемых  помещений  не
закреплено.
     15.4. Совместно с Комплексом экономической политики и развития
уточнить до 1 октября 2001 года  в  установленном  порядке  прогноз
доходов на 2002 год  и  на  период  до  2004  года  по  дивидендам,
арендной плате за землю, средствам от продажи прав аренды земельных
участков, отчислениям части чистой прибыли унитарных предприятий, а
также основные показатели развития государственных  (муниципальных)
унитарных предприятий г. Москвы (приложения  5  и  6)  и  внести  в
установленном порядке необходимые изменения в проект бюджета города
на 2002 год.
     16. Продлить срок действия распоряжения Премьера Правительства
Москвы от 6  октября  2000  года  N  994-РП  "О  территориальных  и
отраслевых программах  финансовой  деятельности  государственных  и
муниципальных предприятий города Москвы" на 2002 год.
     17. Управлению     жилищно-коммунального      хозяйства      и
благоустройства Правительства Москвы представить в IV квартале 2001
года в Департамент  экономической  политики  и  развития  г. Москвы
анализ результатов инвентаризации городских дорог по  обследованным
административным округам.
     18. Утвердить:
     18.1. План    создания    общегородской     автоматизированной
информационной системы управления бюджетным процессом на  2001-2005
годы (АИС УБП г. Москвы) (приложение 14).
     18.2. Порядок  и  условия  создания   очередей   общегородской
автоматизированной  информационной  системы  управления   бюджетным
процессом  на  2001-2005  годы  (АИС  УБП   г. Москвы)   с   учетом
последовательной  автоматизации  основных   участников   бюджетного
процесса,    главных    распорядителей    бюджетных    средств    и
подведомственных им бюджетных учреждений (приложение 15).
     19. Департаменту экономической политики и развития г. Москвы и
Департаменту финансов г. Москвы  обеспечить  начиная  с  2001  года
финансирование и выполнение работ в соответствии с Планом  создания
общегородской АИС УБП г. Москвы (приложение 14).
     20. Постановление Правительства Москвы от 5 сентября 2000 года
N 710 "О прогнозе социально-экономического  развития  г. Москвы  на
2001 год и на период до 2003 года и проекте адресной инвестиционной
программы Правительства Москвы на 2001 год" с  контроля  снять  как
выполненное.
     21. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первых заместителей Премьера Правительства Москвы Шанцева  В.П.,
Никольского  Б.В.,  Ресина  В.И.,  Толкачева  О.М.,  Швецову  Л.И.,
заместителя Премьера Правительства Москвы Росляка Ю.В.


П.п.Премьер Правительства  Москвы                        Ю.М.Лужков



                               Приложение 1
                               к постановлению Правительства Mосквы
                               от 29 мая 2001 г. 
                               N 482-ПП


      О прогнозе социально-экономического развития г. Москвы
               на 2002 год и на период до 2004 года

     Оценка текущего состояния экономики города
     В    2000    году    сохранилась    положительная     динамика
социально-экономического  развития  города.  Темп  роста   валового
регионального продукта составил 107,8%, промышленного  производства
-  112,6%,  инвестиций - 114,9%.  Заметно   улучшились   финансовые
результаты работы предприятий и организаций, налоговые  поступления
от хозяйствующих субъектов в городской бюджет. Устойчиво повышались
реальные доходы работающих (118%  к  уровню  прошлого  1999  года).
Реальные денежные доходы  населения  города  также  увеличились  на
10,5% .
     Вместе   с   тем,   факторы,   связанные    с    благоприятной
внешнеэкономической конъюнктурой и  девальвацией  рубля,  исчерпали
себя.  В  первые  месяцы  текущего  года  экономический  рост  стал
замедляться,  снизились   темпы   роста   прибыли   предприятий   и
организаций.
     Однако эти тенденции носят временный характер.  Инвестиционный
и  потребительский  спрос  в  городе  не  снижается,  что  позволит
повысить темпы производства во  второй  половине  текущего  года  и
обеспечить  их  на   уровне   5 - 6%   ежегодно   в   среднесрочной
перспективе.
     Прогноз социально-экономического развития города в 2002 году и
на период до 2004 года  сформирован  в  двух  вариантах  на  основе
макроэкономических  показателей,  разработанных   Минэкономразвития
Российской  Федерации  и  согласованных  Правительством  Российской
Федерации.
     Первый вариант исходит из принципа  консервативного  прогноза,
учитывающего менее благоприятное  сочетание  для  экономики  города
внешних и внутренних условий.
     Второй вариант разрабатывался с учетом  возможности  получения
городом  дополнительных  доходов   за   счет   сохранения   высокой
конъюнктуры мировых цен на сырьевые ресурсы и других факторов.
     Ключевыми условиями, влияющими на экономический рост в  городе
в среднесрочной перспективе, являются динамика наполнения  бюджета,
темпы  роста  реальных   доходов   населения,   изменение   тарифов
естественных монополий и обменного курса.
     При   разработке   прогноза   на   среднесрочную   перспективу
учитывался  ряд  ограничений  экономического  и   внеэкономического
характера,  в  том  числе  отсутствие  возможностей  для  активного
увеличения  доли  государственных  инвестиций  в  ВРП  в  связи   с
обслуживанием  городом  своих  долговых   обязательств,   а   также
негативное влияние на темпы роста  экономики  высокой  изношенности
основных производственных фондов, особенно в обрабатывающей, легкой
промышленности   и   стройиндустрии,   где   из-за    недостаточных
инвестиционных  возможностей   сдерживается   выбытие   изношенного
оборудования.
     К  2004  году  ожидается   некоторое   ухудшение   показателей
внешнеэкономической деятельности по сравнению  с  1999  годом.  При
наращивании  экспорта  из  Москвы  в  1,29  раза,  импорт  в  город
увеличится в 1,47 раза. Рост экспортных поставок металлопродукции и
машинотехнической   продукции    московских    предприятий    будет
ограничиваться ее  низкой  конкурентоспособностью.  Наряду  с  этим
увеличится   поступление   импортных   товаров   и    изделий    на
потребительский рынок города.
     Демографическая ситуация в городе,рынок труда в 2002-2004 гг.
     Меры по повышению уровня доходов  населения  города,  адресная
поддержка  семей,  имеющих  детей,  и  горожан  старших  возрастов,
улучшение   медицинского   и   социального    обслуживания    будут
способствовать  некоторому  улучшению  демографической  ситуации  в
городе.
     Ожидаемая  продолжительность  жизни  москвичей  к  2005   году
увеличится до 69,4 лет. За счет увеличения рождаемости и сокращения
смертности населения естественная убыль жителей города сократится с
58,1 до 48,1 тыс. человек в год.  Одновременно  сохранится  высокий
миграционный приток населения - 55-65 тысяч человек в год.
     Численность населения  Москвы  за  2002-2004  годы  увеличится
незначительно и составит в 2004 году 8556,5 тыс. человек. Ожидается
увеличение доли  пенсионеров  в  численности  населения  Москвы  до
24,6%.

         Прогноз спроса и предложения рабочей силы по г. Москве
                        в 2002-2004 гг.*)

                                                          1 вариант
+----------------------------------------------------------------+
|                         2000 г. 2001 г.    п р о г н о з       |
|                         оценка  оценка  2002 г. 2003 г. 2004 г.|
+----------------------------------------------------------------+
Занятые в экономике города  5422   5433     5439    5443    5451
Численность безработных
+----------------------------------------------------------------+
|                         2000 г. 2001 г.    п р о г н о з       |
|                         оценка  оценка  2002 г. 2003 г. 2004 г.|
+----------------------------------------------------------------+
(по методике Международной
 организации труда),        226    165      156     147     135
 в том числе официально
 зарегистрированных          37     40       43      49      50
Экономически активное
население                  5648   5598     5595    5590    5586

     *) в среднегодовом исчислении, тыс.человек

     В  среднесрочный  период  город  будет   обеспечен   трудовыми
ресурсами   в   необходимом   количестве   за   счет   собственного
экономически  активного  населения,  привлечения  рабочей  силы  из
Московской области и других территорий.
     Реструктуризация    производства,     ликвидация     убыточных
предприятий в городе приведет  к  ежегодному  сокращению  7-9  тыс.
рабочих мест. Наряду с этим реализация программ  развития  отраслей
экономики и социальной сферы,  другие  меры  поддержки  предприятий
позволят  ежегодно  создавать  21-23  тыс.  новых   рабочих   мест,
отвечающих современным требованиям. Это позволит обеспечить  баланс
между предложением рабочей  силы  и  спросом  на  нее  и  сохранить
устойчивую ситуацию на рынке труда города.
     На основе  городской  системы  социального  партнерства  будут
осуществляться  необходимые   меры   по   повышению   эффективности
использования рабочей силы, усилению охраны  труда,  восстановлению
стимулирующих  функций   заработной   платы.   Уровень   официально
зарегистрированной безработицы не превысит в 2004 году 0,9%  общего
числа занятых.
     С учетом складывающихся тенденций промышленное производство  в
городе будет увеличиваться в 2002-2004г.г. на  5 - 6%  ежегодно.  В
предстоящий период сохранится ведущая роль отраслей машиностроения,
металлообработки,    пищевой    промышленности    в    промышленном
производстве и налоговых поступлениях из этого сектора экономики  в
городской бюджет.
     Устойчивый  рост  прогнозируется  в   пищевой   промышленности
-107-108   %,    электроэнергетике - 103,5-104,5    %,    топливной
промышленности - 103-104,5%,    химической    и     нефтехимической
промышленности - 104,5-105,5%. В машиностроении и  металлообработке
из-за  ограниченного  спроса  на   продукцию   рост   будет   менее
интенсивным.
     В посткризисный период увеличение объемов выпуска продукции  в
городе   носило,   в   основном,   неинвестиционный   характер    и
осуществлялось посредством дозагрузки  производственных  мощностей.
Главной задачей на предстоящую среднесрочную перспективу становится
ускорение  обновления   производственного   потенциала   московской
промышленности.
     Меры финансово-экономической поддержки  в  рамках  Комплексной
программы промышленной деятельности в  г. Москве  на  среднесрочный
период  предусматривают  многостороннюю  помощь  города  в  решении
наиболее острых проблем предприятий города на основе предоставления
бюджетных кредитов,  налоговых,  арендных  и  тарифных  льгот.  Эти
механизмы  в   сочетании   с   инвестиционной   активностью   самих
предприятий позволят создать  условия  для  дальнейшего  расширения
импортозамещения,  наращивания  выпуска   продукции,   пользующейся
повышенным  спросом  населения,  и  ускорения  ее  продвижения   на
потребительские рынки города и других регионов.
     Увеличению  объемов  кредитования  банками  промышленности   и
получению предприятиями дополнительных ресурсов для  инвестирования
будут  способствовать  меры  по  оздоровлению  и   реструктуризации
банковской системы и участие органов управления города в реализации
программ развития фондового рынка.
     В целях финансового оздоровления и  снижения  числа  убыточных
производств будет активно проводиться  работа  по  реструктуризации
имущественных  комплексов  предприятий,  их   задолженности   перед
бюджетами всех уровней.
     Главными  направлениями  научно-технической  и   инновационной
политики на  2002-2004  гг. определены:  инвестирование  средств  в
развитие инфраструктуры науки и промышленности с целью  обеспечения
ее  качественного  роста,  разработка  прогрессивных  технологий  и
оборудования для городского хозяйства, новых медицинских препаратов
и  лекарств;  расширение  работ  по  информатизации   и   повышению
эффективности использования информационных ресурсов.
     С учетом мер государственной поддержки малого  бизнеса  объемы
продукции и услуг, производимых в этом  секторе  экономики  города,
возрастут в 2004 г. по сравнению с 2001 годом на 16%.  Общее  число
малых предприятий увеличится до 195,3 тыс., численность занятых  на
них работников, включая совместителей, до 1,86 млн. человек.
     В  соответствии  с  требованиями,  содержащимися  в  Бюджетном
послании Президента  Российской  Федерации  Федеральному  собранию,
предусмотрены меры по повышению эффективности управления  городской
собственностью,   совершенствованию   ее   структуры,   оптимизации
состава. Будет продолжена начатая в 2000 году работа  по  наведению
порядка  в  использовании  объектов  недвижимости,  находящихся   в
хозяйственном ведении  государственных  предприятий  и  учреждений,
установлению  более  четкого  контроля  за   использованием   таких
объектов, поступлением доходов от аренды городской собственности.
     Ожидается, что в  2002  году  от  использования  собственности
город получит 15,4 млрд. рублей, что в 1,2 раза больше чем  в  2001
году. Прирост доходов прогнозируется  за  счет  перехода  на  новый
порядок  расчета  ставок  арендной  платы  за  нежилые   помещения,
завершения       кадастровой       оценки        и        уточнения
территориально-экономического зонирования земель г. Москвы. Прогноз
доходов  г. Москвы  от  управления  имуществом  на  2002-2004  годы
представлен в приложении 5.
     Будет продолжена работа по пересмотру статуса  государственных
унитарных предприятий города  и  преобразованию  их  в  акционерные
общества со 100-процентным государственным  участием.  Общее  число
унитарных  предприятий  уменьшится  с  1598   до   1200.   Основные
показатели  развития  государственных   (муниципальных)   унитарных
предприятий г. Москвы представлены в приложении 6.
     Главным фактором модернизации экономики, развития  социального
комплекса,    городской    инфраструктуры,    дорожно-транспортного
строительства  является   дальнейшее   наращивание   инвестиционной
активности  за  счет  собственных  средств  города  и  предприятий,
заемных  средств  и  других  источников.   Возможности   расширения
производственных  инвестиций  заложены  в   улучшении   финансового
состояния  предприятий,  применении  ими,  начиная  с  2002   года,
ускоренных методов начисления амортизации.
     В 2002-2004 годах инвестиции в основной капитал в городе будут
увеличиваться темпами - 6%  в  год.  Темпы  прироста  инвестиций  в
основной капитал производственного назначения прогнозируются в  1,6
раза выше, чем в фонды непроизводственного назначения.
     Основной объем инвестиций  в  непроизводственные  фонды  будет
осуществляться на базе Адресной  инвестиционной  программы.  Проект
Адресной  инвестиционной  программы  на  2002  год  представлен   в
приложениях 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
     К 2004  году  прогнозируется  рост  иностранных  инвестиций  в
экономику города до 6,5 млрд.долл.США или  в  1,6  раза  больше  по
сравнению с 2000 годом. При этом доля прямых инвестиций  увеличится
в общем объеме: по "консервативному" варианту - до 43%,  при  более
благоприятном сочетании внутренних и внешних факторов - до 52%.
     Политику сдерживания инфляции  предусматривается  осуществлять
на основе дальнейшего развития конкуренции, конкурсного  размещения
городского заказа, регулирования цен на те виды продукции и  услуг,
которые   определены   правовыми    актами    по    ценообразованию
Правительства Российской  Федерации,  а  также  за  счет  повышения
насыщенности  товарного  рынка  города  продукцией   отечественного
производства. По сравнению с текущим годом (ожидаемый среднегодовой
уровень инфляции 22%) в 2002 году она снизится до 15%, в  2003 г. -
до 14%, в 2003 г. - до 11%.
     Экономическое  регулирование  цен  и   тарифов   в   отраслях,
относящихся к естественным монополиям города, будет  осуществляться
с учетом мер, принимаемых федеральными властями.
     В  2002-2004  годах  прогнозируются  рост  цен  и  тарифов  на
энергоносители  в   1,15   раза   по   отношению   к   инфляции   в
промышленности.
     Продолжится поэтапное сокращение перекрестного  субсидирования
различных  категорий  потребителей,  а  также   замена   бюджетного
субсидирования городом ведомственных льгот по  оплате  коммунальных
платежей  и  проезда  в  городском  пассажирском   транспортом   на
полновесные   расчеты   граждан,   имеющих    такие    льготы,    с
соответствующими городскими организациями.
     Будет  осуществляться  дальнейшее  повышение   доли   платежей
населения     в     покрытии     расходов     по     предоставлению
жилищно-коммунальных услуг.
     Прогнозируется  опережающий   рост   платежей   населения   за
коммунальные  услуги  по  сравнению  с  ростом  платы  за  них  для
реального сектора экономики.
     В  2002 - 2004  годах  прогнозируется  дальнейшее   увеличение
грузовых  перевозок,  что  связано  с  ростом  производственной   и
предпринимательской деятельности в городе. В этот период  ожидается
сохранение перевозок городским пассажирским  транспортом  в  объеме
7,45  млрд.  пассажиров  в  год.  В  связи  с  предстоящей  отменой
ведомственных льгот на проезд число  платных  перевозок  пассажиров
увеличится с 3 млрд.  пассажиров  в  2000  году  до  3,1-3,5  млрд.
пассажиров в 2002 году.
     Осуществление намеченных на 2002  год  мероприятий  по  охране
окружающей  среды  позволит  сократить  объем  сброса  загрязненных
сточных вод на 21 млн.куб.м. к уровню 2001 года. Вместе с тем объем
вредных веществ, выбрасываемых в окружающую атмосферу стационарными
источниками загрязнения существенно не сократится.
     Социальная политика будет  направлена  на  улучшение  качества
жизни всех социальных групп москвичей.
     Основной задачей в области  оплаты  труда  является  повышение
покупательной способности заработной платы на  основе  опережающего
ее роста по сравнению с ростом потребительских цен.  Прогнозируется
рост среднемесячной заработной  платы  в  городе  в  2004  году  по
сравнению с 2001 годом на 71%.
     Увеличение реальных доходов  населения,  повышение  заработной
платы и другие меры по увеличению  доходов  малообеспеченных  групп
населения приведут к сокращению дифференциации населения по  уровню
доходов.
     Особое внимание будет уделено  опережающему  росту  заработной
платы бюджетников и других малодоходных групп работающих москвичей,
а  также  повышению  до  прожиточного  минимума  пенсионных  выплат
неработающим гражданам, которые в значительной мере формируют спрос
на товары  отечественных  производителей  и  продукцию  предприятий
города, ориентированных на внутренний потребительский рынок.
     Социальная   поддержка   населения   будет   основываться   на
принципах: адресной поддержки социально-уязвимых  слоев  населения;
обеспечения реализации установленных федеральным  законодательством
и решениями  Правительства  Москвы  социальных  гарантий  и  льгот;
гарантированной выплаты государственных пособий и других социальных
выплат в увязке со среднедушевыми семейными доходами.
     Будет сохранены все действующие виды адресной помощи:  дотации
на питание школьникам, доплаты малообеспеченным семьям,  бесплатные
услуги одиноким  и  пенсионерам,  бесплатный  проезд  на  городском
транспорте для льготных категорий населения и т.д.
     Продолжится выплата городских доплат  к  пенсиям  неработающим
пенсионерам.
     Развитие отраслей социальной сферы.
     В  2002-2004  годах   продолжится   развитие   образовательных
учреждений различных организационно-правовых форм, типов  и  видов,
расширение   платных   услуг   в   этой    отрасли,    исходя    из
социально-экономических условий и потребностей получателей услуг.
     Прогнозируется  ежегодное  увеличение   сети   образовательных
учреждений, что обеспечит  приближение  к  нормативным  показателям
наполняемости  классов,   уменьшение   числа   учебных   заведений,
работающих в две смены. К 2004 году число учащихся, занимающихся во
вторую смену, составит 4% от общего числа обучающихся.

                                                          1 вариант
+----------------------------------------------------------------+
|Основные показатели развития         2000 г.   2001 г.   2002 г.|
| системы образования                 факт     оценка    прогноз |
|                                                                |
+----------------------------------------------------------------+
Дневные государственные общеобра-
зовательные  школы  по  состоянию
на  1 сентября (ед.)   -  всего       1568      1588       1610
  в т.ч. Комитета образования         1550      1570       1592
Число учащихся  в дневных государ-
ственных общеобразовательных школах
по  состоянию  на  1 сентября
(тыс.чел.) -  всего                   997,5     996,3      993,1
  в т.ч. Комитета образования         989,8     988,6      985,4
из них обучаются в первую смену, %     93,4      95,0       95,0
Дошкольные учреждения (ед.) - всего    2178      2190       2204
  в т.ч. Комитета образования          1931      1943       1957
Число  детей  в  дошкольных
учреждениях (тыс. чел.) - всего       228,4     230,1      231,3
  в т.ч. Комитета образования         213,5     215,2      216,4

     В городе продолжится гарантированное  медицинское  обеспечение
москвичей в  ходе  реализации  московской  программы  обязательного
медицинского  страхования.  Наряду  с  этим  будут  более   активно
развиваться  негосударственные   формы   медицинского   обеспечения
жителей города (добровольное медицинское  страхование  и  услуги  в
системе медицинской предпринимательской деятельности).
     В целях улучшения результативности городского  здравоохранения
будет продолжена работа по оптимизации  лекарственного  обеспечения
льготных категорий населения. Предусматриваются дополнительные меры
по упорядочению предоставления лекарственных препаратов на льготной
и бесплатной  основе,  сдерживанию  необоснованного  роста  цен  на
медикаменты и замене там, где это возможно, импортных  лекарств  на
отечественные.
     Согласно прогнозу ожидается увеличение обеспеченности  граждан
амбулаторно-поликлиническими учреждениями города  к  2004  году  до
411,7 посещений в смену на 10 тыс. жителей, рост укомплектованности
лечебных учреждений врачами и  средним  медицинским  персоналом  за
счет притока выпускников Московского факультета  РГМУ  и  повышения
заработной платы работникам городской системы здравоохранения.

                                                          1 вариант
+----------------------------------------------------------------+
|Основные показатели       Единица      2000 г.  2001 г.  2002 г.|
|                          измерения    факт     оценка   прогноз|
+----------------------------------------------------------------+
Количество больничных
учреждений
Всего                        учр.        229      232      236
  в т.ч. Комитета
  здравоохранения            учр.        151      152      156
Количество амбулаторно-
поликлинических учреждений
Всего                        учр.       1145     1150     1151
  в т.ч. Комитета
  здравоохранения            учр.        584      589      590

Обеспеченность:
Больничными койками        коек на       129,45   129,4    129,3
- всего                    10 тыс.
                           жителей
  в т.ч. Комитета
  здравоохранения          - " -          95,0     95,0     95,0

Амбулаторно-поликлини-    посещений      410,6    411,2    411,6
ческими учреждениями      в смену
- всего                   на 10 тыс.
                          жителей
  в т.ч Комитета
  здравоохранения          -"-           338,9    339,5    339,9

Врачами- всего            тыс.чел.        84,9     85,0     85,0
                          на 10 тыс.
                          жителей
  в т.ч Комитета
  здравоохранения          -"-            40,1     40,2     40,3

Средним медицинским
персоналом - всего         -"-           121,6    124,3    124,9
  в т.ч Комитета
  здравоохранения          -"-            87,3     90,0     90,6

Домами - интернатами для
престарелых, инвалидов
и детей-инвалидов          мест           18,6     18,6     18,6

     Ежегодный прирост физического объема  товарооборота  в  Москве
прогнозируется  на  уровне  5 - 6%.  На  основе  городских  целевых
программ будет продолжена реализация мер социальной  направленности
по  улучшению  обслуживания   малообеспеченных   групп   населения,
формированию современной сети предприятий  потребительского  рынка,
совершенствованию торговой  инфраструктуры,  созданию  условий  для
расширения выхода на рынки города московских  товаропроизводителей.
В 2002-2004 годах ежегодный прирост объема платных услуг  населению
прогнозируется на уровне 7 -8%.
     Основные показатели прогноза социально-экономического развития
г. Москвы на 2001 год приведены в приложениях 2, 3, 4 .



                               Приложение 2
                               к постановлению Правительства Mосквы
                               от 29 мая 2001 г. 
                               N 482-ПП


                     Показатели прогноза социально-экономического
               развития г. Москвы на 2002 год и на период  до 2004 года

                                                                                         I вариант
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                           | Единица | Отчет  | Оценка  |      п р о г н о з          |
|             Показатели                    | измере- |        |         +-----------------------------|
|                                           |  ния    | 2000 г.| 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Численность постоянного населения (средне-
 годовая) - всего                            тыс.чел.    8541.6    8547.5    8550.0    8553.0    8556.5

 Валовой региональный продукт - всего        млн.руб.    961795   1220325   1470736   1765501   2051813
                                             в % к
                                             пред.году    107.8     104.0     104.8     105.3     104.7
 Объем промышленной продукции (работ и
 услуг) в оптовых ценах предприятий          млн.руб.  229085.8  293258.5  354109.6  429623.5  505495.0
                                             в % к
                                             пред.году    112.6     104.5     105.0     105.5     106.0

 Производство потребительских товаров        млн.руб.   89891.5  116146.2  142565.6  173419.7  204622.7
      в том числе:
   пищевые продукты (без стоимости вино-
   водочных изделий и пива)                  млн.руб.   48926.5   61872.0   78044.9   95267.1  112917.3
   вино-водочные изделия и пиво              млн.руб.   11252.1   17792.4   21916.7   26699.9   31713.9

 Транспорт
 Коммерческий объем перевозок (отправ-
 ление) по всем видам транспорта             млн.тн        39.4      41.0      43.0      45.3      47.4

 Малое предпринимательство
 Количество малых предприятий - всего
 по состоянию на 31.12.                      единиц     179997     180435    185620    190135     195275
 Среднесписочная численность работников
 (без внешних совместителей) по малым
 предприятиям - всего                        тыс.чел.   1404.9     1423.4    1470.6    1540.7     1623.0
 Среднесписочная численность внешних сов-
 местителей по малым предприятиям - всего    тыс.чел.    180.5      207.5     217.8     228.6      239.0
 Выпуск товаров и услуг малыми предприя-
 тиями по всем видам деятельности (без       млн.руб.  82770.7   120005.0  144150.6  158904.3   181592.4
 НДС и акциза)                               % к пред.
                                              году        99.0      103.1     104.0     105.1      106.0

 Объем инвестиций в основной капитал за счет
 всех источников финансирования-территория   млн.руб.   150649     209553    266551    324926     382308
                                             % к пред.
                                               году      114.9      107.0     106.0     106.0      106.0
       в том числе:
     производственного назначения            млн.руб.  55463.0      76696    100223    123472     147188
                                             % к пред.
                                              году       109.6      106.4     108.9     107.1      107.4

     непроизводственного назначения          млн.руб.  95186.0     132856    166328    201454     235119
                                             % к пред.
                                              году       118.2      107.4     104.3     105.3      105.1

 Объем инвестиций в основной капитал по
 программе Правительства Москвы за счет
 всех источников финансирования - всего      млн.руб.  87176.5    84658.8   91993.8  106952.7   118122.5
                                             % к пред.
                                              году       119.0       80.9      97.0     105.6      102.3
       в том числе:
     производственного назначения            млн.руб.   3812.4     4214.6    7837.1   13662.2    14993.1
                                             % к пред.
                                              году       150.2       92.1     166.0     158.4      101.6

     непроизводственного назначения          млн.руб.   83364.1   80444.2   84156.7   93290.5   103129.4
                                             % к пред.
                                              году        117.9      80.4      93.4     100.8      102.3

 Иностранные инвестиции                    млн.долл.США  4038.0    4604.0    5554.0    6033.0     6503.0
                                             % к пред.
                                              году        152.1     114.0     120.6     108.6      107.8

     в том числе прямые                    млн.долл.США  1473.0    1800.0    2200.0    2530.0     2800.0
                                             % к пред.
                                              году        186.9     122.2     122.2     115.0      110.7

 Объем работ, выполненных по договорам
 подряда по программе Правительства Москвы   млн.руб.   62767.1   60954.4   69547.5   77006.0    85048.2
                                             % к пред.
                                              году        122.2      80.9      98.3      98.9      110.4
 Сводный финансовый баланс территории
 Доходы
 Прибыль (убыток) - сальдо                   млн.руб.    247637    322677    373283    422316     464988
 Амортизационные отчисления                  млн.руб.     49421     52880     68744     74930      79427
 Доходы, зачисляемые в федеральный
 и городской бюджеты                         млн.руб.    242893    244352    268673    291964     315123
 Доходы целевых бюджетных фондов             млн.руб.     56796     36516     41053     22149      22530
 Средства для образования государственных
 внебюджетных фондов (единый социальный
 налог)                                      млн.руб.     77694     82496     93585     98546     102656
 Средства, перечисляемые в федеральный бюд-
 жет и государственные внебюджетные фонды    млн.руб.    240983    273936    290745    305724     319389
 Всего доходов                               млн.руб.    433458    464985    554593    604181     665335

 Расходы
 Расходы предприятий за счет прибыли,
 остающейся после уплаты налога на прибыль,
 а также за счет амортизации                 млн.руб.   200464     232330    275883    311498     341206

 Расходы бюджета                             млн.руб.   139055     155662    191930    204668   224877
  из них:
  Расходы на социально-культурные меро-
  приятия ( без капитальных вложений)        млн.руб.    38022      48596     65349     71868    80492
  из них:
     образование                             млн.руб.    12218      15794     24129     28019    31382
     культура,искусство,средства массовой
     информации                              млн.руб.     2974       3767      5481      6352     7114
     здравоохранение и физкультура           млн.руб.    12617      14716     20019     20605    23077
     социальная политика                     млн.руб.    10213      14319     15720     16892    18919
 Расходы целевых бюджетных фондов            млн.руб.    56796      36516     41053     22149    22530
 Расходы за счет средств государственных
 внебюджетных фондов                         млн.руб.    37143      40477     55602     65866    76722
 Итого расходов                              млн.руб.   433458     464985    564468    604181   665335
 Дефицит городского бюджета                  млн.руб.                         -9875

 Трудовые ресурсы                            тыс.чел.     6497       6498      6499      6501     6504
 Численность занятых в экономике
 (среднегодовая) - всего                     тыс.чел.     5422       5433      5439      5443     5451
     в том числе:
  в материальном производстве                тыс.чел.     3556       3565      3569      3572     3577
  в непроизводственной сфере                 тыс.чел.     1866       1868      1870      1871     1874
 Уровень общей безработицы
 (по методологии МОТ)                         в  %         4.2        3.0       2.9       2.7      2.4
 в том числе официально зарегистрированных    в  %         0.6        0.7       0.8       0.9      0.9

 Фонд заработной платы                       млн.руб.   233441     303470    364160    429700   494150
 Среднемесячная зароботная плата             % к пред.
                                              году       145.8      133.7     123.9     119.0    116.0

 Денежные доходы населения- всего            млн.руб.   967000    1246000   1480000   1735000  1970000
      в том числе:
    фонд заработной платы и выплаты
    социального характера                    млн.руб.   233441     303470    364160    429700   494150
    пенсии и пособия                         млн.руб.    21449      26900     31500     36300    40950
    стипендии                                млн.руб.      110        135       155       175      190
    другие доходы                            млн.руб.   712000     915495   1084185   1268825  1434710

 Реальные располагаемые денежные доходы      % к пред.
 населения                                    году        110.5     106.0     103.3     103.0      102.5

 Денежные расходы и сбережения населения     млн.руб.   1060138   1344100   1621900   1941500    2252000
      в том числе:
    покупка товаров и оплата услуг           млн.руб.    881365   1145200   1403000   1704200    1997100
    обязательные платежи и разнообразные
    взносы                                   млн.руб.     79459     98600    117600    134500     149600
    прирост вкладов в банках,приобретение
    недвижимости, валюты, облигаций, госу-
    дарственных займов и драгоценных бумаг,
    изменение задолженности по ссудам        млн.руб.     99314    100300    101300    102800     105300

 Прожиточный минимум  в среднем на душу
 населения в месяц (для 4 зоны)              рублей        1480      2260      2600      2960       3300

 Оборот розничной торговли (во всех кана-
 лах реализации )
   в ценах соответствующих лет               млн.руб.    699235    904200   1102000   1331200    1552100
                                              % к пред.
                                               году       106.2     106.0     106.0     106.0      105.0

 Объем платных услуг населению               млн.руб.  182129.7    241000    301000    373000     445000
                                             % к пред.
                                              году         99.9     108.0     108.0     108.0      107.0

 Развитие отраслей социальной сферы
 Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет     тыс.кв.м
 всех источников финансирования              общ.площади 3530.9    3500.0    3800.0    3500.0     3500.0

 Численность детей в учреждениях дошколь-
 ного образования                            тыс.чел.      228.4    230.1     231.3     231.4      232.4
 Численность учащихся в учреждениях обще-
 го образования (дневные государственные
 общеобразовательные школы)                  тыс.чел.      997.5    996.3     993.1     985.6      982.0

 Обеспеченность:
  больничными койками                        коек на
                                             10 тыс.
                                             жителей     129.45    129.4     129.3     129.2      129.1

  амбулаторно-поликлиническими               посещ.в смену
  учреждениями                               на 10 тыс.
                                             жителей      410.6    411.2     411.6     411.7      411.7

  врачами                                    чел. на
                                             10 тыс.
                                             жителей       84.9     85.0      85.0      85.0       85.0

  средним медицинским персоналом             чел. на
                                             10 тыс.
                                             жителей      121.6    124.3     124.9     125.1      125.3

  домами-интернатами для престарелых,        мест на
  инвалидов и детей-инвалидов                10 тыс.
                                             жителей       18.6     18.6      18.6      18.6       19.0

  дошкольными образовательными               мест  на
  учреждениями                               1000 детей
                                             дошкольного
                                             возраста       739      741       741       741        744

 Охрана окружающей среды
 Объем вредных веществ,выбрасываемых
 в атмосферный воздух стационарными
 источниками загрязнения                     тыс.т        115.7    110.0     116.0     124.0      130.0
 Объем водопотребления                       млн.куб.м     2820     2848      2877      2933       3000

 Внешнеэкономическая деятельность
 Экспорт  -  всего                          млн.долл.США   8067     8632      8977      9336      9710
 Импорт  -  всего                           млн.долл.США   9194     9837     10230     10639     11065

 Индекс потребительских цен
   в среднем за год                              %        124.4      122       115       114       111
   декабрь к декабрю                             %        122.1    120.5       113     114.5     107.0
 Индекс оптовых цен
   в среднем за год                              %        129.2    122.5       115       115       111
   декабрь к декабрю                             %        125.9      118       115       115       110



                               Приложение 3
                               к постановлению Правительства Mосквы
                               от 29 мая 2001 г. 
                               N 482-ПП


                     Показатели прогноза социально-экономического
               развития г. Москвы на 2002 год и на период  до 2004 года

                                                                                        II вариант
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                           | Единица | Отчет  | Оценка  |      п р о г н  о з         |
|             Показатели                    | измере- |        |         +-----------------------------|
|                                           |  ния    | 2000 г.| 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Численность постоянного населения (средне-
 годовая) - всего                            тыс.чел.    8541.7    8547.5    8550.0    8553.0    8556.5

 Валовой региональный продукт - всего        млн.руб.    961795   1277493   1542572   1811566   2073337
                                             в % к
                                             пред.году    107.8     105.0     105.0     106.0     105.0

 Объем промышленной продукции (работ и
 услуг) в оптовых ценах предприятий          млн.руб.  229085.8    293258    360854    428586    495189
                                             в % к
                                             пред.году    112.6     104.5     107.0     107.0     106.0

 Производство потребительских товаров        млн.руб.   89891.5  116146.2  143075.9  175368.2  208070.6
      в том числе:
   пищевые продукты (без стоимости вино-
 водочных изделий и пива)                    млн.руб.   48926.5   61872.0   75269.5   96146.5  118515.5
   вино-водочные изделия и пиво              млн.руб.   11252.1   17792.4   22015.1   26831.4   31851.1

 Транспорт
 Коммерческий объем перевозок (отправ-
 ление) по всем видам транспорта             млн.тн       39.4       41.4      43.5      46.1      48.4

 Малое предпринимательство
 Количество малых предприятий - всего
 по состоянию на 31.12.                      единиц      179997    184952    189576    194315    199200
 Среднесписочная численность работников
 (без внешних совместителей) по малым
 предприятиям - всего                        тыс.чел.    1404.9    1459.8    1530.4    1614.6    1700.0
 Среднесписочная численность внешних сов-
 местителей по малым предприятиям - всего    тыс.чел.     180.5     242.3     255.6     277.2     290.0
 Выпуск товаров и услуг малыми предприя-
 тиями по всем видам деятельности (без
 НДС и акциза)                               млн.руб.   82770.7  124805.6  151289.4  180149.0  213642.0
                                             % к пред.
                                              году         99.0     106.3     109.2     109.2     108.8

 Объем инвестиций в основной капитал за счет
 всех источников финансирования - территория млн.руб.  150649.3    209553    276610    346730    427206
                                             % к пред.
                                              году        114.9     107.0     110.0     109.0     111.0
         в том числе:
     производственного назначения            млн.руб.   55463.3     77535    110644    142159    179427
                                             % к пред.
                                              году        109.6     107.5     118.9     111.7     113.7

     непроизводственного назначения          млн.руб.     95186    132018    165966    204571    247780
                                             % к пред.
                                               году       118.2     106.7     104.8     107.2     109.1
 Объем инвестиций в основной капитал по
 программе Правительства Москвы за счет
 всех источников финансирования - всего      млн.руб.   87176.5   84658.8   91993.8  106952.7  118122.5
                                             % к пред.
                                              году        119.0      80.9      97.0     105.6     102.3
       в том числе:
     производственного назначения            млн.руб.    3812.4    4214.6    7837.1   13662.2   14993.1
                                             % к пред.
                                             году         150.2      92.1     166.0     158.4     101.6

     непроизводственного назначения          млн.руб.   83364.1   80444.2   84156.7   93290.5  103129.4
                                             % к пред
                                              году        117.9      80.4      93.4     100.8     102.3

 Иностранные инвестиции                    млн.долл.США  4038.0    4604.0    5600.0    6200.0    6900.0
                                             % к пред.
                                              году        152.1     114.0     121.6     110.7     111.3

   в том числе прямые                      млн.долл.США  1473.0    1800.0    2500.0    3150.0    3600.0
                                             % к пред.
                                              году        186.9     122.2     138.9     126.0     114.3

 Трудовые ресурсы                            тыс.чел.      6497      6498      6499      6501      6504
 Численность занятых в экономике
 (среднегодовая) - всего                     тыс.чел.      5422      5433      5470      5476      5494
      в том числе:
   в материальном производстве               тыс.чел.      3556      3565      3600      3605      3620
   в непроизводственной сфере                тыс.чел.      1866      1868      1870      1871      1874
 Уровень общей безработицы
 (по методологии МОТ)                         в %           4.2       2.8       2.6      2.5        2.4
 в том числе официально зарегистрированных    в %           0.6       0.7       0.7      0.7        0.8

 Фонд заработной платы                       млн.руб.    233441    303470    364160    426100    485700
 Среднемесячная зароботная плата             % к пред.
                                              году        145.8     133.7     125.4     120.5     117.6

 Денежные доходы населения- всего            млн.руб.    967000   1246000   1480000   1714000   1934400
      в том числе:
    фонд заработной платы и выплаты
    социального характера                    млн.руб.    233441    303470    364160    426100    485700
    пенсии и пособия                         млн.руб.     21449     26900     31500     36300     40950
    стипендии                                млн.руб.       110       135       155       175       190
    другие доходы                            млн.руб.    712000    915495   1084185   1251425   1407560

 Реальные располагаемые денежные доходы      % к пред.
 населения                                   году         110.5     106.0     103.3     104.5     103.7

 Денежные расходы и сбережения населения     млн.руб.   1060138   1348200   1648440   1956500   2287700
      в том числе:
    покупка товаров и оплата услуг           млн.руб.    881365   1145200   1416000   1691000   1982000
    обязательные платежи и разнообразные
    взносы                                   млн.руб.     79459     98600    117600    133400    147200
    прирост вкладов в банках,приобретение
    недвижимости, валюты, облигаций,госу-
    дарственных займов и драгоценных бумаг,
    изменение задолженности по ссудам        млн.руб.     99314    104400    114840    132100    158500

 Прожиточный минимум  в среднем на душу
 населения в месяц (для 4 зоны)              рублей        1480      2260      2600      2900      3150

 Оборот розничной торговли (во всех кана-
 лах реализации)
   в ценах соответствующих лет               млн.руб.    699235    904200   1113000   1322200   1541600
                                             % к пред.
                                              году        106.2     106.0     107.0     107.0     107.0

 Объем платных услуг населению               млн.руб.  182129.7    241000    303000    369000    440000
                                             % к пред.
                                              году         99.9     108.0     109.0     109.0     109.0

 Развитие отраслей социальной сферы
 Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет     тыс.кв.м
 всех источников финансирования                общ.
                                             площади     3530.9    3500.0    3800.0    3500.0    3500.0

 Численность детей в учреждениях дошколь-
 ного образования                            тыс.чел.     228.4     230.1     231.3     231.4     232.4
 Численность учащихся в учреждениях обще-
 го образования (дневные государственные,
 общеобразовательные школы)                  тыс.чел.     997.5     996.3     993.1     985.6     982.0

 Обеспеченность:
   больничными койками                       коек на
                                             10 тыс.
                                             жителей      129.45    129.4     129.3     129.2     129.1

   амбулаторно-поликлиническими              посещ.в смену
   учреждениями                              на 10 тыс.
                                             жителей       410.6    411.2     411.6     411.7     411.7

   врачами                                   чел. на
                                             10 тыс.
                                             жителей        84.9     85.0      85.0      85.0      85.0

   средним медицинским персоналом            чел. на
                                             10 тыс.
                                             жителей       121.6    124.3     124.9     125.1     125.3

   домами-интернатами для престарелых,
   инвалидов и детей-инвалидов               мест на
                                             10 тыс.
                                             жителей        18.6     18.6      18.6      18.6      19.0

   дошкольными образовательными              мест на
   учреждениями                              1000 детей
                                             дошкольного
                                             возраста        739      741       741       741       744

 Охрана окружающей среды
 Объем вредных веществ,выбрасываемых
 в атмосферный воздух стационарными
 источниками загрязнения                     тыс.т         115.7      110       116       124       130
 Объем водопотребления                       млн.куб.м      2820     2848      2877      2933      3000

 Внешнеэкономическая деятельность
 Экспорт  -  всего                         млн.долл.США   8067      8632      9236      9883     10575
 Импорт  -  всего                          млн.долл.США   9194      9837     10525     11262     12050

 Индекс потребительских цен
    в среднем за год                             %       124.4       121       115       111       109
    декабрь к декабрю                            %       122.1       119       113       109       109
 Индекс оптовых цен
    в среднем за год                             %       129.2     122.5       115       111       109
    декабрь к декабрю                            %       125.9       118       115       110       109



                               Приложение 4
                               к постановлению Правительства Mосквы
                               от 29 мая 2001 г. 
                               N 482-ПП


                           Прогноз развития основных отраслей промышленности
                           г. Москвы  на 2002 год  и  на период  до 2004 года

                                                                                         I вариант
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                           | Единица | Отчет  | Оценка  |      п р о г н о з          |
|             Показатели                    | измере- |        |         +---------------------------- |
|                                           |  ния    | 2000 г.| 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Объем промышленной продукции (работ и
 услуг) в оптовых ценах предприятий          млн.руб.  229085.8  293258.5  354109.6  429623.5  505495.0
                                             в % к
                                             пред.году    112.6     104.5     105.0     105.5     106.0
       в то числе по отраслям:
 электроэнергетика                           млн.руб.   25910.8   39623.0   50910.5   63304.5   74554.6
                                             в % к
                                             пред.году    104.2     104.5     103.5     104.0     104.5

 топливная промышленность                    млн.руб.    3629.6    4663.7    5785.9    7031.8    8223.6
                                             в % к
                                             пред.году    104.8     106.0     103.0     103.5     104.5

 черная металлургия                          млн.руб.    3242.1    4036.3    4989.1    6101.9    7430.4
                                             в % к
                                             пред.году    103.9     103.5     103.5     104.0     105.5

 цветная металлургия                         млн.руб.    2101.3    2511.1    2947.0    3484.2    4097.3
                                             в % к
                                             пред.году    129.7     100.0     102.5     106.0     106.0
 химическая и нефтехимическая
 промышленность                              млн.руб.    6364.7    8388.2   10650.3   12844.2   15235.0
                                              в % к
                                             пред.году    111.9     104.0     104.5     105.0     105.5

 машиностроение и металлообработка           млн.руб.   62865.0   78259.8   93411.6  110609.8  130991.2
                                             в % к
                                             пред.году    96.9      102.5     103.5     104.0     106.0

 промышленность строительных
 материалов                                  млн.руб.   12758.4   15206.5    18225.7  21958.0   26337.3
                                              в % к
                                             пред.году    107.3     100.5      102.0    103.5     105.0

 лесная, деревообрабатывающая и
 целлюлозно-бумажная промышленность          млн.руб.    4555.1    5471.3     6391.8   7531.0    8906.9
                                              в % к
                                             пред.году    117.4     102.0      103.0    104.5     105.5

 легкая промышленность                       млн.руб.    8430.3    9765.1    11252.8  13028.7   15153.2
                                             в % к
                                             пред.году    105.3     100.0      101.5    103.0     104.0

 пищевая промышленность, включая
 мукомольно-крупяную                         млн.руб.   75251.7   94675.5   112478.9 133986.4  156715.8
                                              в % к
                                             пред.году    113.6     109.0      107.0    107.5     108.0

 микробиологическая промышленность           млн.руб.       3.4       4.0        4.6      5.4       6.2
                                             в % к
                                             пред.году    100.0     100.5      101.0    102.0     103.0

 медицинская промышленность                  млн.руб.    7316.9    9472.3    11713.0  14490.4   16897.1
                                             в % к
                                             пред.году    110.0     102.5      103.0    104.0     105.0

 полиграфическая промышленность              млн.руб.    6021.4    7979.3    9924.6   12241.9   14437.3
                                             в % к
                                             пред.году    114.7     101.0     102.5     103.0     103.5

 прочие отрасли                              млн.руб.   10635.1   13202.6   15423.8   23005.3   26509.2
                                             в % к
                                             пред.году    134.5     102.6     108.5     107.6     105.0



                               Приложение 5
                               к постановлению Правительства Mосквы
                               от 29 мая 2001 г. 
                               N 482-ПП


                           Прогноз доходов г. Москвы от управления имуществом
                                 на 2002 год и на период до 2004 года

                                                                                         млн.рублей
-----------------------------------------------------------------------------------------------------+
                                                     | Отчет  | Оценка  |      п р о г н о з         |
                                                     |        |         +----------------------------|
                                                     | 2000 г.| 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г.|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------+
Всего, в том числе                                    10457.3  12819.4   13212.6   14585.7   15201.6
1. Арендная плата за нежилые помещения собственности
г. Москвы                                               3333.5   5300.0    6200.0    7500.0    8000.0
в т.ч.  за помещения, арендуемые предприятиями ма-
лого бизнеса                                           1672.6   2200.0    2400.0    2600.0    2800.0
2. Средства от продажи нежилых помещений собствен-     1487.8   1714.7    1589.0    1489.0    1400.0
ности г. Москвы, в том числе:
2.1. По   договорным   ценам   (п.26  пост.МГД  от      666.8    795.9     779.0     839.0     840.0
02.10.96 N 85)
2.2. По расчетным ценам (п.27 пост.  МГД от 02.10.96    821.0    918.8     810.0     650.0     560.0
N 85)
3. Средства от продажи прав аренды нежилых помещений
собственности г. Москвы                                  155.3    154.3     120.0     120.0     120.0
4. Дивиденды                                            233.2    250.0     207.0     140.0     153.0
5. Средства от продажи СГУП пакетов акций, всего         97.3     30.0      35.0      40.0      40.0
в том числе:
5.1. Приватизированных    предприятий собственности      86.5     30.0      35.0      40.0      40.0
г. Москвы
5.2. Приватизированных   предприятий   федеральной       10.8      -         -         -         -
собственности
5.3. Акционерных обществ,  созданных вне  процесса        -        -         -         -         -
приватизации
6. Средства от  продажи  незавершенных  строек         103.1    110.0     120.0     125.0     125.0
7. Арендная плата за землю     всего                  3070.0   3500.0    3811.9    4036.9    4240.4
в том числе в бюджет города                           1914.7   2450.0    2668.3    2825.8    2968.3
8. Земельный налог       всего                         372.5    385.0     380.0     380.0     380.0
в том числе бюджет города                              262.9    270.0     266.0     266.0     266.0
9.Средства  от  продажи  прав  аренды  земельных
участков                                              1581.6   1286.0     664.7     639.8     613.2
в том числе бюджет города                             1581.6    900.2     465.3     447.9     429.2
10.Отчисления   части  чистой  прибыли  унитарных       23.0     89.4      85.0     115.0     130.0
предприятий являющихся собственностью г. Москвы



                               Приложение 6
                               к постановлению Правительства Mосквы
                               от 29 мая 2001 г. 
                               N 482-ПП


                                        Основные показатели
              развития государственных (муниципальных) унитарных  предприятий г. Москвы
                                 на 2002 год и на период до 2004 года

                                                               (в действующих ценах каждого года)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------+
                                    | Единица  |   Отчет   | Оценка    |          Прогноз            |
                                    | измерения|           |           +-----------------------------|
                                    |          |   2000 г. | 2001 г.   | 2002 г. | 2003 г. |2004 г.  |
------------------------------------+----------+-----------+-----------+---------+---------+---------|
Объем промышленной продукции (работ,|          |           |           |         |         |         |
услуг) без НДС и акцизов            | млн.руб. | 65900     | 74200     | 82200   | 93900   | 97400   |
                                    |          |           |           |         |         |         |
Розничный товарооборот              | млн.руб. |  9400     | 10900     | 12200   | 13400   | 14500   |
                                    |          |           |           |         |         |         |
Объем платных услуг населению       | млн.руб. | 13200     | 16050     | 17160   | 18500   | 19400   |
                                    |          |           |           |         |         |         |
Инвестиции в основной капитал пред- |          |           |           |         |         |         |
приятия за счет всех источников     |          |           |           |         |         |         |
финансирования                      | млн.руб. |  9222.4   |  9245.6   |  9260   |  9647   | 10202   |
в том числе за счет бюджета г.Москвы| млн.руб. |  7831.5   |  7851.6   |  7900   |  8100   |  8400   |
                                    |          |           |           |         |         |         |
Численность работников              | тыс.чел. |   220.9   |   211.7   |   211.0 |   210.0 |   210.0 |
                                    |          |           |           |         |         |         |
Фонд заработной платы работников    | млн.руб. |  6100     |  6700     |  7400   |  8100   |  8900   |
                                    |          |           |           |         |         |         |
Сумма отчислений чистой прибыли в   |          |           |           |         |         |         |
бюджет г. Москвы                    | млн.руб. |    23.0   |    89.4   |    85.0 |   115.0 |   130.0 |
                                    |          |           |           |         |         |         |
Количество приватизированных        |          |           |           |         |         |         |
предприятий                         | единиц   |    40     |    40     |    40   |    50   |    50   |
                                    |          |           |           |         |         |         |
Сумма средств,получаемых от прива-  |          |           |           |         |         |         |
тизации предприятий,перечисляемых   |          |           |           |         |         |         |
в бюджет г. Москвы                  | млн.руб. |    86.5   |    30     |    35   |    40   |    40   |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------+



                               Приложение 7
                               к постановлению Правительства Mосквы
                               от 29 мая 2001 г. 
                               N 482-ПП


             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ АДРЕСНОЙ
            ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА НА 2002 ГОД

     I. На реализацию  заданий  адресной  инвестиционной  программы
Правительства  Москвы  на  2002  год  будут  направлены  финансовые
ресурсы за счет следующих источников:
     - средства бюджета города в объеме 29.10 млрд.рублей;
     - дополнительные доходы, получаемые за счет  отмены  льгот  по
налогу на прибыль в объеме 15.72 млрд.рублей;
     -  привлеченные   внебюджетные   средства   в   объеме   9.875
млрд.рублей.
     При  формировании  адресной  Инвестиционной  программы  лимиты
капитальных  вложений  в  первоочередном  порядке  направляются  на
решение следующих задач:
     1. Обеспечение концентрации средств на объектах  социальной  и
инженерной инфраструктуры по:
     - программе комплексной застройки  территории  города,  в  том
числе строительства муниципального жилья в районах  массовой  жилой
застройки;
     - программе реконструкции кварталов  пятиэтажных  жилых  домов
первых индустриальных серий и ветхого жилого фонда;
     - программе реконструкции Центра.
     2. Инженерного обеспечения города.
     3. Транспорта и связи.
     4. Экологических  проблем.
     II. Проектом адресной инвестиционной  программы  Правительства
Москвы предусмотрено:
     1. По отрасли "Жилищное строительство"  обеспечить  реализацию
городских социальных жилищных  программ:  строительство  жилья  для
очередников и реконструкция пятиэтажного и ветхого жилищного фонда.
     Всего  по  городским  программам  предусматривается   ввод   в
эксплуатацию 3,8 млн.кв.м общей площади жилых домов.
     Из них для выполнения социальных жилищных  программ  1.4  млн.
кв.м, в том числе:
     - 400 тыс.кв.м строительство бесплатного муниципального жилья,
предоставляемого очередникам;
     -  1.0  млн.кв.м - строительство  жилья  для  переселения   из
сносимых зданий по программе реконструкции пятиэтажного  и  ветхого
фонда.
     За  счет  средств  городского  бюджета  планируется  ввести  в
эксплуатацию  200  тыс.кв.м   общей   площади   жилых   домов   для
предоставления очередникам и 200  тыс.кв.м  для  нужд  переселения.
Кроме того, обеспечить ввод 16 тыс.кв.м общей площади  жилых  домов
для  бюджетных   организаций.   Объем   бюджетного   финансирования
составляет 5.4 млрд. рублей.
     Основной  объем  жилой  площади  будет   построен   в   рамках
инвестиционных контрактов, заключаемых  с  инвесторами.  При  этом,
финансирование строительства собственно жилья будет  осуществляться
за  счет  средств  инвесторов,  а   город,   обеспечивая   создание
необходимой инфраструктуры,  получит  по  итогам  контрактов  часть
жилой площади для муниципальных нужд и под цели переселения.
     В 2002 году городская доля по контрактам должна составить  1.0
млн.кв.м общей площади жилых домов и будет направлена:
     200 тыс.кв.м для предоставления очередникам;
     800 тыс.кв.м для нужд переселения.
     Контракты,   осуществляемые   по    программе    реконструкции
пятиэтажного  жилого  фонда  в  2002  году,  заключены  ранее,   По
программе строительства муниципального жилья для обеспечения  ввода
200  тыс.кв.м  общей  площади  жилых   домов   для   предоставления
очередникам  необходимо  в  соответствии  с  действующим   порядком
осуществить конкурсный подбор инвесторов, а также  профинансировать
за счет средств Целевого бюджетного  жилищно-инвестиционного  фонда
строительство  40  тыс.кв.м.  общей  жилой  площади  в  Центральном
административном округе.
     Кроме     того,     в     рамках      Целевого      бюджетного
жилищно-инвестиционного фонда в 2002 году предполагается  построить
более 500 тыс.кв.м общей жилой площади для коммерческой  реализации
с  направлением  полученной  прибыли  на   сокращение   сложившейся
задолженности Фонда.
     2. По отрасли "Образование".
     За счет средств городского бюджета осуществить ввод:
     - 15 общеобразовательных школ и 4 блоков начальных классов  на
11520 мест, в том числе: 11  общеобразовательных  школ  и  4  блока
начальных классов в районах комплексной жилой застройки (Марьинский
парк, Люблино, Северное и Южное Бутово, Митино), 3 школы в  районах
реконструкции  пятиэтажного   жилищного   фонда   первого   периода
индустриального домостроения и 1 школы в ЦАО;
     - 13 детских садов на 2800 мест в  районах  комплексной  жилой
застройки (Марьинский парк, Северное и Южное Бутово,  Митино)  и  1
детского сада на 280  мест  в  районах  реконструкции  пятиэтажного
жилищного фонда первого периода индустриального домостроения.
     Начать строительство 3 школ, 3  блоков  начальных  классов,  6
детских дошкольных учреждений  и  2  прочих  объектов  образования.
Будет продолжено ранее начатое строительство объектов образования в
г. Севастополе (филиал МГУ), школы в поселке Сейка Алтайского края.
     За счет дополнительных доходов, получаемых в результате отмены
льгот по налогу на прибыль, предполагается обеспечить ввод  2  школ
на 1350 мест в ЦАО, 1 пристройки и 3-х прочих объектов  образования
в сложившейся части  города  и  начать  строительство  24  объектов
образования.
     3. По отрасли "Здравоохранение".
       За счет средств городского  бюджета:
     - обеспечить сопровождение кредитов по реконструкции зоны  "Б"
НИИ СП им. Н.В.Склифосовского и ГКБ N 31;
     - осуществить ввод взрослой поликлиники  на  750  посещений  в
смену в Марьинском парке;
     - обеспечить задел 7 поликлиник в районах  массовой  застройки
(Марьинский парк, Ю.Бутово,).
     За счет дополнительных  доходов,  получаемых  за  счет  отмены
льгот по налогу на прибыль, обеспечить:
     - ввод боксированного  корпуса  ГКБ  N  2  на  300  коек,  3-х
хосписов на 90 коек, лечебно-диагностических корпусов на территории
ГКБ N 36 и ЦНИИгастроэнтерологии; автобазы в Чертаново,  пристройки
к  городской  больнице  N  3  в  г.Зеленограде,  санпропускника  по
Нижне-Сусальному  переулку,  ПАКа   и   дополнительных   сооружений
Многопрофильной больницы в пос. Отрадное;
     - продолжить строительство основного  корпуса  Многопрофильной
больницы в пос. Отрадное и НПЦ медицинской помощи детям с  пороками
развития черепно-лицевой области;
     - начать строительство  1  поликлиники,  2-х  хосписов  и  3-х
подстанций   скорой   помощи   в    сложившейся    части    города,
лабораторно-клинического   корпуса   института   им.   П.А.Герцена,
родильного дома в г. Зеленограде;
     -  начать  реконструкцию  корпусов  NN  1  и  13  НИИ  СП  им.
Н.В.Склифосовского, станции переливания крови в Царицыне  и  других
объектов здравоохранения города.
     4. По отрасли "Культура,  искусство и кинематография".
     За счет дополнительных доходов, получаемых в результате отмены
льгот по налогу на прибыль:
     - завершить строительство Московского театра  комедии  (театра
"Луны"),  реконструкцию   зданий   Музыкального   объединения   под
руководством А.Градского и театра под руководством  А.Джигарханяна,
а также 2-й очереди библиотеки-читальни им. Тургенева;
     - продолжить работы  на  объектах,  начатых  строительством  в
предыдущие  годы   (Музыкальный   театр   им.К.С.Станиславского   и
Вл.И.Немировича-Данченко, Международный Дом музыки,  фондохранилище
Дарвиновского  музея,  картинная   галерея   И.Глазунова,   Объекты
Московского     зоопарка,      реконструкция      Музея-заповедника
"Коломенское");
     - начать строительство и реконструкцию новых объектов культуры
(театр "МодернЪ", Московский  дом  фотографии,  библиотек  "Русское
зарубежье" и им.А.П.Боголюбова и ряд других).
     5. По отрасли "Физическая культура и спорт".
     За счет дополнительных  доходов,  получаемых  за  счет  отмены
льгот по налогу на прибыль:
     -  завершить  строительство  8   плавательных   бассейнов,   2
быстровозводимых катков в Юго-Западном административном  округе,  5
искусственных  горнолыжных  склонов,  10  универсальных  спортивных
сооружений  из  легких  металлических  конструкций   для   дворовых
территорий,  теннисного   корта   на   ул.Чоботовская   (ЗАО),   10
ВМХ-велодромов, 10 физкультурно-оздоровительных комплексов;
     -  начать  строительство  крытого   конькобежного   центра   в
Крылатском;
     - продолжить реконструкцию спортивного комплекса "Чайка".
     6. По отрасли "Социальная политика".
     За счет дополнительных  доходов,  получаемых  за  счет  отмены
льгот по налогу на прибыль:
     - завершить реконструкцию здания по ул.  Иловайская.  д.4  для
создания предприятия трудовой адаптации для лиц "бомж" (ЮВАО);
     - продолжить строительство  лечебно-реабилитационного  корпуса
на 100 мест на территории дома-интерната N 15 по ул.  Ак.  Павлова,
д.15 (ЗАО);
     -  начать   работы   по   строительству   дома-интерната   для
умственно-отсталых детей в Ю.Бутово и спального корпуса  Пансионата
для ветеранов труда N 31 (ЮЗАО).
     7. По отрасли "Коммунальное строительство".
     За счет  средств  городского  бюджета:
     - обеспечить строительство инженерных сетей и коммуникаций для
комплексной застройки новых микрорайонов - Марьинский  парк,  Южное
Бутово,  Никулино,  Куркино  и  ввод  в   эксплуатацию   инженерных
коммуникаций  к  жилым  домам   первого   периода   индустриального
домостроения;
     - продолжить строительство районных тепловых станций,  ввод  в
действие 2-х тепловых станций  Чертаново  и  Переделкино и  2-х КТС
NN 54 и 56  на  370 Гкал/час, 2-й  очереди  РТС-1  в  г.Зеленограде
мощностью 150 Гкал/час, проложить  665  тыс.кв.м  дорог,  21.51  км
канализационных сетей и коллекторов, 71.3 км газовых  сетей,  34.15
км тепловых сетей, а также 57.48 км водопроводных магистралей.
     8. По  отрасли  "Транспорт,  дорожное   хозяйство,   связь   и
информатика" за счет городских источников намечается:
     - ввод автобусного  парка  в  Чертаново  на  430  машино-мест,
продолжить  строительство  автобусного   парка   в   г.Зеленограде,
троллейбусных парков в Ново-Косино и Митино;
     - приобрести 295 автобусов,  41  троллейбус  и  22  трамвайных
вагона;
     - ввести участок Серпуховско-Тимирязевской линии от ст. Аннино
до ст. Бульвар Дмитрия Донского протяженностью 2.48  км  и  участок
Арбатско-Поскровской  линии  от  ст.Киевская  до  ст.Парк   Победы,
протяженностью 4.2 км.
     9. Финансовые ресурсы за счет привлеченных  средств  направить
на  создание   Московской   монорельсовой   транспортной   системы,
строительство    линий    метрополитена,    реализацию    программы
строительства "Легкого метро" в Южном  Бутово  и  на  строительство
Лефортовского тоннеля.



                               Приложение 8
                               к постановлению Правительства Mосквы
                               от 29 мая 2001 г. 
                               N 482-ПП


                          (см. подлинник)



                               Приложение 9
                               к постановлению Правительства Mосквы
                               от 29 мая 2001 г. 
                               N 482-ПП


            Финансовое обеспечение адресной инвестиционной
              программы Правительства Москвы на 2002 год

                                                      млн.руб.
+-----------------------------------------------------------------+
|     Наименование               |2001 год| 2002 год| Примечание  |
|                                |        | проект  |             |
+-----------------------------------------------------------------+

I.   Средства городского бюджета  20468.40  29101.82


II.  За счет отмены льгот по                15716.45
     налогу на прибыль

III. За счет привлеченных внебюд-  1626.20   9875.18
     жетных средств



                               Приложение 10
                               к постановлению Правительства Mосквы
                               от 29 мая 2001 г. 
                               N 482-ПП


             Проект адресной инвестиционной программы
         Правительства Москвы на 2002 год, финансируемой
         за счет средств гордского бюджета (по отраслям)

                                                     млн.рублей
+----------------------------------------------------------------+
|  Наименование программы,   | 2001 год | 2002 год |             |
|          объекта           |утвержден-|  проект  |  Примечание |
|                            |ный план  |          |             |
+----------------------------------------------------------------+

ВCЕГО ПО ПРАВИТЕЛЬСТВУ МОСКВЫ:  20468,40    29101,82

в том числе:

Жилищное строительство            427,00     5400,00

Коммунальное строительство       8982,61    12521,13

Образование                      2512,00     2988,04

Здравоохранение                  2297,20      918,40

Культура, искусство и             901,99       37,27
кинематография
     из нее: Туризм                 1,40       37,27

Социальная политика                76,90

Физическая культура и спорт        32,20

Транспорт, дорожное хозяйство,   1807,59     1712,82
связь и информатика

Охрана окружающей среды          1166,72     2044,90

Промышленность, энергетика и      476,60     1010,70
строительство

Правоохранительная деятельность   183,01      225,02
и обеспечение безопасности
государства

Торговля и общественное питание   189,71       70,08

Бытовое обслуживание населения    242,00      374,04

Прочие расходы-Прочие отрасли     746,60     1103,01
хозяйства

Сельское хозяйство                120,00      134,40

Прочие расходы в рамках           303,07      562,01
инвестиционной программы



                               Приложение 11
                               к постановлению Правительства Mосквы
                               от 29 мая 2001 г. 
                               N 482-ПП


             Проект адресной инвестиционной программы
         Правительства Москвы на 2002 год, финансируемой
                 за счет средств гордского бюджета

                                                     млн.рублей
+----------------------------------------------------------------+
|  Наименование программы,   | 2001 год | 2002 год |             |
|          объекта           |утвержден-|  проект  |  Примечание |
|                            |ный план  |          |             |
+----------------------------------------------------------------+

ВCЕГО ПО ПРАВИТЕЛЬСТВУ МОСКВЫ:  20468,40   29101,82

в том числе:

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАСТРОЙКА            6893,22   11362,31

в том числе по отраслям:

Жилищное строительство                      2230,00 176 тыс.кв.м
                                                     При условии
                                                     дополнитель
                                                     ного выделе-
                                                     ния в 2001 г.
                                                     397 млн.руб.

Коммунальное строительство       4655,93    6513,00

   в том числе:
 -  Дороги и коммуникации        2019,83    3013,00  При условии
                                                     дополнитель-
                                                     ного выделе-
                                                     ния в 2001 г.
                                                     1020 млн.руб.
   из них:
Марьинский парк                   645,74     974,80  При условии
                                                     дополнитель-
                                                     ного выделе-
                                                     ния в 2001 г.
                                                     500 млн.руб.
в том числе:
 -м/р.9                            84,26      94,30

 -м/р. 11                         113,09     126,70

 -м/р. 39                          20,00      60,00

 -м/р. 40                          53,15     150,00

 -м/р. 43                           4,29

 -м/р. 12                                    200,00

 -тепломагистрали от РТС ГПЗ-1    220,90      143,80

прочие вновь начинаемые объекты    16,09      200,00

Марьино                             4,33        4,80

Южное Бутово                      265,54      323,50

Северное Бутово                    27,21       30,50

Митино                             63,94       35,00

Жулебино                           41,90       46,90

Братеево                            7,65        8,60

Зеленоград                         81,27       91,00

Куркино                           683,10     1300,00 При условии
                                                     дополнитель-
                                                     ного выделе-
                                                     ния в 2001 г.
                                                     520 млн.руб.

Никулино                           43,91       49,20

Точечная застройка                123,81      138,70

Городские дороги и внеплоща-       21,60       10,00
дочные сети пос.Потапово

 - Рекультивация Марьинского      536,10     1200,00 При условии
парка                                                дополнитель-
                                                     ного выделе-
                                                     ния в 2001 г.
                                                     500 млн.руб.
мощности:
вывоз илового осадка               400,0     1346,1    Справочно:
                                 тыс.куб.м  тыс.куб.м  в 2003 г.
                                                       необходимо
                                                       вывести
                                                       1600
в том числе:                                           тыс.куб.м
   -м/р. 9                         43,00       50,00

   -м/р.10                        124,00      124,50

   -м/р.11                        171,10      535,50

   -м/р.43                         59,00      340,00  ввод 2002 г.

  -сооружение депонированного      53,00     60,00
осадка

  -сооружение по передаче          86,00     90,00
илового осадка

 - Районные тепловые станции     2100,00   2300,00

в том числе:

  - РТС ГПЗ (360 Гкал/час-        560,00     33,60  ввод в 2002 г.
2001г.)

  - РТС Крылатское (360           510,00    322,20  ввод в 2002 г.
Гкал/час-2000г.)
  - РТС Чертаново                 450,00    518,60

  - РТС в Бутово (240 Гкал/час-    25,00     75,50
2000г.)
  - РТС-3 в Восточной              60,00    139,80  ввод в 2002 г.
коммунальной зоне г.Зеленограда
со складами оборудования

  - РТС-4 в Малино                  5,00    200,00

  - РТС в Пенягино                 16,00

  - РТС в Косино-Жулебино           5,00    234,30

  - РТС Курьяново                   4,00

  -Газотурбинная установка РТС    210,00    218,10
ГПЗ

  -РТС Тушино-1                    50,00    200,00

  -РТС Тушино-3                    50,00    200,00

  -РТС Переделкино                 25,00     13,40  ввод в 2002 г.

  -КТС-54                         100,00     99,80  ввод в 2002 г.

  -КТС-56                          30,00     44,70  ввод в 2002 г.


Образование                      1294,39   2180,91
в том числе:

Школы                                      1500,58  11+4БНК/8880

Марьинский парк

 мкр.11, корп.38 + инженерия        5,00     119,10       ввод
660 мест

 мкр.1б, корп.31, БНК к шк.         5,00      64,88       ввод
N 1902  240мест

мкр.12, корп.35 + инженерия                  125,50       ввод
660мест

мкр.12, корп.36 + инженерия                   20,00       задел
660мест

 мкр.12, корп.37 + инженерия                 115,00       ввод
660мест

 мкр.12, корп.38 + инженерия                 125,50       ввод
660мест

Люблино

мкр.40, корп.19 + инженерия                  117,60       ввод
660мест

 мкр.40, корп.20 с БНК +                     140,00       ввод
инженерия  660+240мест

Ю.Бутово

 компл.В, корп.22 + инженерия       5,00      96,00       ввод
660мест

 Гавриково, корп.9 с БНК                      20,00       задел
990+240мест

 мкр.1, кв2  660 мест                        115,00       ввод

С.Бутово

мкр.2а, корп.Ш-3 с БНК                       156,00*      ввод
990+240мест

мкр.6а, корп.Ш-2 с БНК                       156,00*      ввод
990+240мест

Тропарево-Никулино

школа со спорт.уклоном  660м                  15,00       задел

мкр.1,к9а, 660м                              115,00       ввод

Детские сады                                 680,33      13/2800

Марьинский парк

мкр.8, корп.23+инженерия  280м      3,00      58,10       ввод

мкр.9, корп.11а+инженерия 140м                13,32       задел

мкр.11,корп.25+инженерия  140м      5,00      35,76       ввод

мкр.42а,корп.26+инженерия           3,00      36,60       ввод
140м

мкр.43,корп.21+инженерия  140м                15,00       задел

Люблино,
мкр.40,корп.22+инженерия  280м      3,00      66,95       ввод

мрк.40,корп.21+инженерия  280м                18,30       задел

Ю.Бутово

мкр.1,кв.2,корп.1+инженерия         5,00      52,42       ввод
280м

мкр.4а, корп.13+инженерия 280м      3,00      52,68       ввод

компл.А, корп.23+инженерия                    39,07       ввод
140м

компл Б,корп.27+инженерия                     15,00       задел
280м

компл.В, корп.24+инженерия                    52,68       ввод
280м

компл.В,корп.23+инженерия           5,00      49,68       ввод
(280 мест)

С.Бутово

мкр.2а, корп.Д-5+инженерия                    36,00*      ввод
(140 мест)

мкр.2а,Д-6+инженерия (140 мест)              35,30*       ввод

Никулино,
мкр.1,корп.8+инженерия              3,00      64,53       ввод
(280 мест)

Митино,
мкр.8г,корп.17+инженерия            4,94      38,94       ввод
(140 мест)


Здравоохранение                   896,92     318,40

   в том числе:

Поликлиники - всего               896,92     318,40

из них:

Марьинский парк
в том числе:

 - м/р.7, корп.15, (взрослая)      126,3      76,38  ввод-1/750

 - м/р.8, корп.26,детская,(250     145,28      3,00
п./см.) сезонные работы, ввод 2000г.

вновь начинаемые объекты

 - м/р.9, корп.12, (взрослая,                 25,00
750п./см.)

 - м/р.9, корп.12а, (детская,                 30,00
320 п./см.)

  -м/р. 43, корп.13, (взрослая,               25,00
750п./см.)

  -м/р. 43, корп.15, (детская,                30,00
300 п./см.)

Южное Бутово
в том числе:

вновь начинаемые объекты
 -мкр."В", корп.30,                           25,00
специализир., (650 п./см.)

 -мкр."Б", корп.29, (взрослая,                30,00
320 п./см. +детская, 100п./см.)

Митино
-мкр.8г, корп.22, детско-        205,02        3,00
взрослая, (750п./см.
сезонные работы, ввод 2000г.)

Люблино
-мкр.38Б, корп.45, детская с     104,59        3,00
инж.сетями, (250 п./см.
сезонные работы, ввод 2000г.)

Братеево
 -мкр.1б, корп.22,  детская с    136,07        5,00
инж.сетями, (250 п./см.)

Зеленоград

вновь начинаемые объекты
-мкр.16, корп.1634,                           30,00
стоматол., 1300 п./см.
Кроме того:

Вновь начинаемая эксперимен-                  30,00
тальная, ул.Академика Комарова,
вл.5, (750 п./см.)

Зоологическая ул., д.15,         174,53        3,00
(350 п./см., сезонные работы,
ввод 2000г.)

Транспорт, дорожное хозяйство,    31,48      120,00
связь и информатика

переходящие
  из них:

троллейбусные парки               13,06       80,00
(Нов.Косино, Митино)

автобусный парк в Зеленограде      9,79       40,00

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ       1318,51   5584,50
ПЕРВОГО ЭТАПА ИНДУСТРИАЛЬНОГО
ДОМОСТРОЕНИЯ

в том числе по отраслям:

Жилищное строительство                     2510,00  200 тыс.кв.м
                                                    При условии
                                                    дополнительно-
                                                    го выделения
                                                    в 2001 году
                                                    420 млн.руб.

Коммунальное строительство      1304,41     2600,00
в том числе по округам:
- Восточный  (Перово)             88,51      240,00 При условии
                                                    дополнительно-
                                                    го выделения
                                                    в 2001 году
                                                    110 млн.руб.

- Западный (Очаково-             224,47      500,00 При условии
Матвеевское, Мичуринский,                           дополнительно-
Пр.Вернадского, Фили-Давыдково)                     го выделения
                                                    в 2001 году
                                                    140 млн.руб.

- Северный (Бескудниково,        297,31      540,00 При условии
Коптево, Зап.Дегунино, Хорошев-                     дополнительно-
ское шоссе)                                         го выделения
                                                    в 2001 году
                                                    310 млн.руб.

  - Северо-Восточный             114,62      320,00 При условии
(Свиблово, Сев.Медведково,                          дополнительно-
Шереметьевская ул.)                                 го выделения
                                                    в 2001 году
                                                    1800 млн.руб.

- Северо-Западный (Хорошево-      46,49       60,00 При условии
Мневники)                                           дополнительно-
                                                    го выделения
                                                    в 2001 году
                                                    40 млн.руб.

- Южный (Симферопольский         169,88      100,00 При условии
бульвар, Волхонка-ЗИЛ)                              дополнительно-
                                                    го выделения
                                                    в 2001 году
                                                    100 млн.руб.

- Юго-Восточный (Кузьминки)      45,18      270,00  При условии
                                                    дополнительно-
                                                    го выделения
                                                    в 2001 году
                                                    110 млн.руб.

- Юго-Западный (Юго-Западный,   222,42      450,00  При условии
Новые Черемушки)                                    дополнительно-
                                                    го выделения
                                                    в 2001 году
                                                    175 млн.руб.

- Зеленоград                     95,53      120,00  При условии
                                                    дополнительно-
                                                    го выделения
                                                    в 2001 году
                                                    10 млн.руб.

Образование                     11,60       453,50

в том числе:

Школы                                                    3/1980

Северный округ

Бескудниково, мкр.1, корп.76                125,50       ввод
(660 мест)

Бескудниковский б-р,вл.29,                    5,00       задел
БНК к шк.N 656 (360 мест)

Западный округ
БНК и столовая к школе, ул.В.Ко-              5,00       задел
жиной,вл.14+инженерия (360 мест)

Юго-Восточный округ
Школа, Кузьминки, кв.123, к.81              125,00       ввод
(660 мест)

Южный округ
Волхонка-Зил, кв.27-32, корп.19             125,00       ввод
(660 мест)

Детские сады                                             1/280
Южный округ

Волхонка-ЗИЛ, кв.27-32, корп.20              65,00       ввод
(280 мест)

Волхонка-ЗИЛ, кв.27-32,корп.21                3,00       задел
(280 мест)

Транспорт, дорожное хозяйство,   9,45        21,00
связь и информатика

     в том числе:

Городские сети связи для телефо- 2,50        21,00
низации реконструируемых квар-
талов в застроенной территории
МО "Фили-Давыдково"

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРА            833,00     1477,76

в том числе по отраслям:

Коммунальное строительство      819,86     1232,80

в том числе:

Реконструкция инженерных         15,70       39,70  При условии
коммуникаций большого кольца                        дополнительно-
(ул.Никольская, Богоявленский                       го выделения
пер., ул.Ильинка, Красная пл.)                      в 2001 году
                                                    200 млн.руб.

Инженерные коммуникации к        48,40      136,50  При условии
Российскому культурному центру                      дополнительно-
на стрелке у Краснохолмского                        го выделения
моста (Дом музыки)                                  в 2001 году
                                                    100 млн.руб.

КПК от проспекта академика       10,00       50,00
Сахарова до Лубянской площади

КПК по ул.Земляной Вал           90,00      187,30

Инженерные коммуникации для     122,20       83,30  При условии
торгово-обслуживающего                              дополнительно-
комплекса на пл.Курского                            го выделения
вокзала                                             в 2001 году
                                                    600 млн.руб.

Перекладка водопроводных сетей    7,00       36,00
в центре города

Инженерные коммуникации к       526,56      600,00     300 тыс.
жилым домам и др.

Вновь начинаемые объекты
(инженерные коммуникации по                 100,00  При условии
Рождественскому, Тверскому,                         дополнительно-
Суворовскому, Гоголевскому                          го выделения
бульварам, Пятницкой ул.,                           в 2001 году
Больничному пер.)                                   300 млн.руб.

Образование                        10,14      239,96

в том числе:

Школы                              10,14      239,96       1/660

Обыденский пер., д.9               10,14      204,26       ввод
(реконструкция, 660 мест)

Пристройка к школе N 1247,                     10,00       задел
Госпитальный пер.,д.3 (150 мест)

МГПУ, М.Казенный пер., д.5б                    15,00       задел
(1000 мест)

МГППИ, ул.Сретенка, д.27/29                    10,70       задел
(2очередь)

Транспорт, дорожное хозяйство,      3,00        5,00
связь и информатика

в том числе:

переходящие стройки

Конечная станция "Курская"          3,00        5,00
троллейбусного маршрута  "Б-
черный"

ДРУГИЕ НАПРАВЛЕНИЯ             8971,11    10677,25

в том числе по отраслям:

Жилищное строительство          427,00      660,00  40 тыс.кв.м.
     в том числе:

- Строительство муниципального              260,00  24 тыс.кв.м
  жилья                                             При условии
                                                    дополнительно-
                                                    го выделения
                                                    в 2001 году
                                                    53 млн.руб.

- Строительство жилья для                   400,00  16 тыс.кв.м
  бюджетных организаций                             При условии
                                                    дополнительно-
                                                    го выделения
                                                    в 2001 году
                                                    190 млн.руб.

Коммунальное строительство      2227,46    2175,33  При условии
                                                    дополнительно-
в том числе:                                        го выделения
                                                    в 2001 году
                                                    1485,84 млн.
                                                    руб.


Долевое  участие Правительства   88,96       99,63  При условии
Москвы в строительстве                              дополнительно-
водопроводных объектов                              го выделения
                                                    в 2001 году
     из них:                                        19 млн. руб.

Реконструкция гидротехнических   34,00       38,10
сооружений канала им.Москвы

Южная водопроводная система с    46,00       51,52  При условии
использованием подземных вод                        дополнительно-
(ТЭО утв. Госстроем РФ 19.03.                       го выделения
2001г. N 32. См.ст-ть 9,81 млрд.                    в 2001 году
руб. Доля Пр-ваМосквы 65% -                         19 млн. руб.
6,37 млрд.руб.)

Мероприятия по улучшению          8,96       10,01
качества воды в источниках
питьевого водоснабжения
(Мытищинский, Красногорский,
Одинцовский районы Московской
обл. и Тверская обл.)

Приобретение оборудования, не   35,00        40,00  При условии
входящего в сметы строек для                        дополнительно-
предприятий УЖКХиБ и УТЭХ                           го выделения
                                                    в 2001 году
                                                    102 млн. руб.

Реконструкция тепловых сетей   233,60       300,00  При условии
                                                    дополнительно-
                                                    го выделения
                                                    в 2001 году
                                                    25 млн. руб.

Реконструкция газовых сетей    427,20       450,00

Архитектурно-художественная     30,00        52,00
подсветка

Реконструкция наружного         30,00        40,00  При условии
освещения                                           дополнительно-
                                                    го выделения
                                                    в 2001 году
                                                    35 млн. руб.

Головные сооружения и           496,34      505,90
инженерные сети водопровода

  - Рублевская водопроводная    315,90      303,20    ввод 2003 г.
станция. Расширение
  - Юго-Западная водопроводная   20,00       22,40    ввод 2005г
станция
  - Акуловский гидроузел         17,44       55,30    ввод 2002г

 - Автоматические станции        22,10       25,00
наблюдения за качеством воды в
р. Москва

Обслуживание французкого кредита 25,00      100,00

Реконструкция  коллекторов,     166,16      205,00
благоустройство и озеленение:
   в том числе:
   - Рек-ция бульваров           13,50                (142,50 млн.
(Кутузовский пр., Дуровский б-                         руб на 2002
р, Самотечный б-р)                                      год) на
                                                       разногласие
   - Фонтан у университета       22,19       50,00
Дружбы народов

   - Оснащение коллекторов        5,10       15,00
противопожарной и охранной
сигнализацией

   - Строительство стационарных    13,00     10,00   2002г - ввод
туалетов в пешеходных переходах                             1 шт.

   - Рек-ция инж. коммуникаций     72,37     80,00
(С.Чертаново, Тверская,
Знаменка, пос.Москворечье)

   - Сквер на Театральной площади  40,00    50,00

Приобретение импортной дорожной            120,00  Сопровождение 1
техники по Бельгийскому кредиту                    транша кредита

Инженерные  коммуникации и        162,80    62,80  При условии
сооружения общегородского                          дополнительно-
назначения                                         го выделения
                                                   в 2001 году
                                                   300 млн. руб.

 - Благоустройство территории               62,80  В программе
на перегоне - ст.ул.Академика                      ПИР 2001г.
Янгеля - ст.Анино                                  Срок утв.до-
                                                   кум.июль2001г.

 ПИР                              300,00   300,00

Образование                       101,49   113,67

в том числе:
ВНЕ ГОРОДА                         51,30    57,67
из них:
Филиал МГУ в г.Севастополе                  23,67     ввод

Школа в п.Сейка, Алтайский         30,40    34,00     задел
край

ПИР                                18,19    20,00

Оборудование                       32,00    36,00


Здравоохранение                   627,13   600,00

   в том числе:
сопровождение контрактов          627,125  600,00

ГКБ N 31                          362,945  300,00

Зона "Б" НИИ СП                   264,18   300,00
им.Н.В.Склифосовского

Культура, искусство и             1,40       37,27
кинематография
в том числе:
Туризм                            1,40       37,27

Транспорт, дорожное хозяйство, 1763,66      1566,82
связь и информатика
в том числе:
Приобретение подвижного        1360,30      1176,82
состава

Автобусный парк в Чертаново       8,82        33,50

Автобаза в пос.Екатериновка      200,00       200,00

Производсттвенная база трам-      4,70        25,00
вайных путей (промзона Бутово)

Тяговые подстанции                3,00        29,50

ПИР                               1,80         2,00

Информатика                      80,00       100,00

Охрана окружающей среды        1166,72      2044,90
в том числе:
 - Санитарная очистка города    584,116      837,20 При условии
                                                    дополнительно-
     из них:                                        го выделения
                                                    в 2001 году
                                                    40,2 млн.руб.

Строительство мусоросжигатель-  350,00       550,00    начало II
ного завода в промзоне Руднево                         очереди

Ветеринарно-санитарный завод      5,00        50,00   ввод 2003 г.
"Эколог"

Мусоросжигательный завод N 3     40,00        40,00   ввод в 2004
ул.Подольских курсантов                                     году

Строительство и рекультивация    27,10        70,00
полигонов:
     из них:

   -  Икша                       15,00        15,80

   - Хметьево                    10,00        15,00

   - Щербинка                     2,10        39,20

Мусороперегрузочные станции и     119,602     79,70
др.объекты санитарной очистки:
     из них:
   - МПС на Остаповском пр.        15,00      20,00   ввод 2003 г.

   - МПС в Котляково               10,00      33,30   ввод 2003 г.

   - опытно-эксперим. завод N 1     5,00      13,40
на Вагоноремонтной ул.

    -  ПИР                         10,902     13,00

Городской кинологический центр      5,514      6,00

Обеспечение радиационной           25,00      28,00     "Родон"
безопасности

Оборудование коллекторов           10,70      12,00
приборами контроля

Создание производств по перера-     1,20      1,50    ввод 2002 г.
ботке отходов кино-фотопроиз-
водств и ликвидация изъятых из
оборота информационных компьютер-
ных носителей, аудио и видеопродукции

 - Головные сооружения            462,60    807,70 Для обеспечения
   канализации                                     устойчивого ка-
                                                   нализования за-
    в том числе:                                   стройки города

Ново-Люберецкая станция            60,60     67,90
аэрации II блок

Отводящий канал от Ново-Люберец-   60,00     67,20
кой станции аэрации

КНС в г.Химки с                    30,00     92,50    2000-2004гг.
электросбережением

Усиление Филевского канализацион-  85,00    116,50    ввод 2002 г.
ного коллектора от К-О до К-ЗОа

Канализационный коллектор по пр.   30,00     33,60
пр 5109 до Южного Канала

Производственный участок по меха- 131,00    330,00
ническому обезвоживанию илового
осадка на 19-й иловой площадке

Аварийно-регулирующие резервуары    66,00     100,00
резервуары у КНС, перекладка
сетей в Центре города, ПИР

 - Снегосплавные камеры            120,00     400,00    10 шт

"Промышленность, энергетика и      476,55    1010,70
строительство"

в том числе:

Промышленность и строительная      207,55     374,97
индустрия

   в том числе:

Строительство фабрики по             2,60       2,91
производству волластонитовых
концентратов

Строительство карьера участка        1,00       1,12
"Северный", Хакасия

Строительство и реконструкция        2,43       2,72
карьера Дуковского месторожде-
ния, Алтай

Строительство и реконструкция        3,40       3,80
карьера Пуштулимского месторож-
дения с ДСУ, Алтай

Строительство карьера участка        1,00       1,12
"Южный", Хакасия

Строительство и реконструкция        5,62       6,29
карьера месторождения
Калгувара, Карелия

Реконструкция и техническое         32,37      36,25
перевооружение камнеобраб,з-да
ОАО "Карельский гранит"

Реконструкция дробильно- сорти-      7,00       7,84
ровочной фабрики-2 г.Питкяранта,
Карелия

Реконструкция и техническое пере-   11,31       12,66
вооружение камнеобраб,з-да ОАО
"МКК-Саянмрамор"

Строительство карьера на месторож-  3,00       3,36
дении "Нюрин-Саари" г.Питкяранта,
Карелия

Реконструкция карьера по добыче    10,00      11,20
блоков гранита на уч.2 месторож-
дения Сюскюянсаари, Карелия

Строительство карьера на месторож-            10,00
дении "Одъявр", Карелия

Строительство цеха по изготовлению            45,00
изделий из природного камня по тех-
нологии "сэндвич-панелей", г.Долго-
прудный

Строительство  карьера Терваярви, Карелия     12,00

Строительство фабрики по переработке          17,00
шунгитов г.Кондопога, Карелия

Утепление домов по программе энер-   11,10    12,43
госбережения, ул,Хабаровская, дом 24

Утепление домов по программе энер-   20,00    22,40
госбережения ул,Липецкая дом 34-25

Поставка 2-х дополнительных техно-            68,00
логических линий по переработке
изношенных автопокрышек

Строительство жилого дома в                   17,00
г.Питняранта, Карелия

ПИР                                  13,38    14,98

Компенсационное строительство        59,74    66,89
объектов ВНИИжелезобетона

     в том числе:

Комплекс зданий опытно-экспери-      37,97    42,52
ментальной базы (расширение произ-
зводства) по 2-й Владимирской 62

Сертификационный испытательный        8,40     9,40
центр по 2-й Владимирской 62 и
Плеханова 7

ПИР                                  13,37    14,97

Энергетика                       244,00     600,00  При условии
(долевое участие Правитель-                         дополнительно-
сива Москвы)                                        го выделения
                                                    в 2001 году
                                                    481 млн.руб.

Дружинниковская                              30,00  При условии
тепломагистраль ЦАО                                 дополнительно-
                                                    го выделения
                                                    в 2001 году
                                                    40,2 млн.руб.

Осташковская тепломагистраль      26,00     183,00  Тепло от
                                                    Северной ТЭЦ
                                                    в зону дей-
                                                    твия ТЭЦ-23
                                                    (при условии
                                                    дополнительно-
                                                    го выделения
                                                    в 2001 году
                                                    176 млн.руб.)

Ясеневская насосно-                           1,00   Черемушки,
перекачивающая станция                               Ясенево,
                                                     Коньково

Хапиловская насосно-                         83,00  При условии
перекачивающая станция                              дополнительно-
                                                    го выделения
                                                    в 2001 году
                                                    80 млн.руб.

Филевская насосно-                            1,00   Фили-Давыдко-
перекачивающая станция                               во, Рублев-
                                                     ское шоссе

Южно-Измайловская н асосно-                  61,00  При условии
перекачивающая станция                              дополнительно
                                                    го выделения
                                                    в 2001 году
                                                    80 млн.руб.

Бусиновская насосно-                         70,00  Ховрино,
перекачивающая станция                              Головинский
                                                    р-н

Осташковская тепломагистраль                  2,00

Электроподстанция "Битца"        100,00      73,00  Бутово

Электроподстанция                           45,00   Н.Черемушки,
"Академическая"                                     Академический,
                                                    Котловка
ПС "Коньково"                               45,00

ПС "Говорово"                                3,00

ПС "Герцево"                                 3,00

Содержание Мосгосэкспертизы     25,00        35,73

Правоохранительная             168,51       225,02
деятельность и обеспечение
безопасности государства

из них:
Реконструкция  и расширение     16,35        20,00
базового центра служебного
собаководства г.Балашиха

Учебно-спальный корпус           2,25        28,91  ввод, 50%
милицейского колледжа N 1,                          долевое
ул.Фабрициуса, 26, Северо-                          участие СЗАО
Западный округ

Пожарное депо, 16-я Парковая,    5,82        18,00
вл.30, Восточный округ

Реконструкция военных городков   4,31         6,64

Милицейский городок ОМОН,                    36,47
ул.Твардрвского, 10, Северо-
Западный округ

Оборудование, не входящее в    126,00       100,00
сметы строек

     в том числе:
  -оснащение вертолетной        83,00        55,00
техники дополнительным
оборудованием и специальными
средствами для пожаротушения

Проектно-изыскательские работы   3,20         5,00
для строительства будущих лет

СИЗО-7, ул.Вилюйская, 4, (1-й                10,00  ввод, 50%
пусковой комплекс, Северо-                          долевое
Восточный округ                                     участие
                                                    Минюста РФ

Торговля и общественное          189,71       70,08
питание
из них:
Школьно-базовая столовая,         28,00       24,48
Солнцево, мкр., 5, Западный округ

Программа создания системы        11,95       38,10
оптовых продовольственных рынков

в том числе:
- Развитие существующих опто-                 22,30
вых продовольственных рынков:
расширение ОПР ОАО "ОПР "Отрад-
ное" в пределах оптового продо-
вольственного комплекса, Сиг-
нальный проезд, стр.35

  - Перевод государственных оп-               15,80
товых продовольственных предприя-
тий в режим работы оптовых рынков:
развитие ГУПП "Фирма - Солнцево"
в составе производственно-торгово-
го объединения, г.Солнцево, Произ-
водственная ул., 11;  проектные и
предпроектные работы - УГОРПП "Фир-
ма - "Таганка", ГУП "Зеленоградское"

Оборудование, не входящее в сметы  9,76        7,50
строек, проектно-изыскательские
работы для строительства будущих
лет

Бытовое обслуживание населения   242,00      374,04
    в том числе:
 - Строительство кладбищ         189,35      271,00 При условии

Информация по документу
Читайте также