Расширенный поиск

Постановление Правительства Москвы от 28.09.1999 № 890

 



                            М О С К В А

                       ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                                   Утратилo силу - Постановление
                                        Правительства Москвы
                                       от 28.12.99 г. N 1223

   О ходе выполнения программы Правительства Москвы на 1999 год
           и мерах по формированию программы на 2000 год

     Правительство  Москвы  отмечает,  что  реализация  комплексами
городского  управления,  департаментами,   комитетами,   префектами
административных округов мероприятий программы Правительства Москвы
положительно  сказывается  на  работе  по  преодолению   в   городе
последствий общероссийского кризиса.
     По итогам первого полугодия докризисный уровень  промышленного
производства в городе (январь-июнь 1998 г.) превышен на  3,9%.  Эта
тенденция сохраняется и в настоящее время. Темпы роста  капитальных
вложений за 6 месяцев т.г. составили  112,5%  к  этому  же  периоду
1998 года.
     Наметилось  улучшение   финансового   положения   промышленных
предприятий, строительных и транспортных организаций и  поступлений
от них платежей в бюджет и внебюджетные фонды города.
     Это позволило обеспечить своевременное финансирование основных
мероприятий  и  заданий  программы,   предусмотренных   на   первое
полугодие 1999 г. Из бюджета города на эти цели в первом  полугодии
т.г. было направлено 42,06 млрд. рублей (53,2%  годового  задания),
из  внебюджетных  фондов  -  9,11  млрд.  рублей  (50,6%   годового
задания).
     В текущем году  более  высокими  темпами  ведется  жилищное  и
социальное строительство. За 7 месяцев построено 1680 тыс.кв.метров
жилья или 106% к тому же периоду 1998 г.,  к  1  августа  т.г. было
введено 12 новых школ и 3 блока начальных классов. В 2  раза  выше,
чем в прошлом году, темпы строительства поликлиник.
     Началась реализация ипотечной программы. Выдано 750  ипотечных
сертификатов.  Предоставлены  десятки  ипотечных  кредитов   первым
участникам  программы.  Одновременно   развиваются   другие   схемы
предоставления жилья гражданам с использованием элементов ипотеки.
     Выполнен большой объем  работ  по  развитию  дорожно-мостового
хозяйства, по обеспечению товарами населения на товарных рынках, по
подготовке  города  к  работе  в  осенне-зимний  период.  Стабильно
обеспечивается товарами для населения потребительский рынок города.
     Однако по ряду направлений разрушительные последствия  кризиса
сохраняются. Не восстановлены доходы граждан.  Реальная  заработная
плата работающих в городе за 7 месяцев т.г. составила 62,4% к  тому
же периоду прошлого года.  Не  восстановлены  утраченные  во  время
кризиса   рабочие   места   в   малом    бизнесе,    торговле,    в
финансово-кредитных    учреждениях,    число     зарегистрированных
безработных  в  августе  т.г. по  сравнению  с  августом  1998 года
увеличилось в 1,4 раза.
     Значительное  падение  покупательной   способности   населения
препятствует  восстановлению  физических  объемов  товарооборота  и
рентабельности торговли, сдерживает рост бюджетных  поступлений  из
этого сектора экономики.
     Существенно ограничивают возможности города привлекать заемные
средства на  инвестиционные  цели  кризисное  состояние  банковской
системы, развал финансового  рынка  страны,  многократное  снижение
курса рубля, которое привело к увеличению  затрат  на  обслуживание
городских обязательств.  В  последние  месяцы  на  платежеспособный
спрос  населения,  предприятий  и   организаций,   темпы   инфляции
негативно влияет рост цен на нефть, моторное топливо, зерно, другие
сырьевые ресурсы.
     В  соответствии  с  заданиями  программы  в  первом  полугодии
т.г. были приняты меры по опережающему повышению доплат  к  пенсиям
неработающим москвичам до уровня 500 рублей в месяц,  увеличению  в
1,5 раза окладов работникам социальной сферы города  с  сохранением
им ранее установленных городом доплат из городского бюджета. Однако
с  учетом  новых  факторов,  стимулирующих   инфляцию,   необходимы
дополнительные   меры,   препятствующие   ухудшению   материального
положения малообеспеченного населения  города,  в  первую  очередь,
неработающих пенсионеров.
     При  устойчивом  выполнении  основных  заданий  программы   по
отдельным направлениям работы  ведутся  недостаточными  темпами.  С
отставанием осуществляется строительство муниципального жилья. За 8
месяцев введено 101,2 тыс.кв.м при годовом  задании  400  тыс.кв.м.
Более низкими темпами, чем в предыдущем году,  вводятся  дошкольные
учреждения.
     На строительстве объектов  инженерного  обеспечения  в  первом
полугодии т.г. выполнено  от  15  до  30%  годовых  объемов  работ,
предусмотренных   программой.   На    территории    г. Зеленограда,
Северо-Западного и Северо-Восточного административных округов темпы
проведения отдельных  видов  ремонтных  работ  в  первом  полугодии
т.г. были в 2 раза ниже, чем в среднем  по  городу.  С  отставанием
ведется  строительство  инженерных  коммуникаций  и  осуществляются
мелиоративные работы на землях Московской области,  предназначенных
для обеспечения садовыми участками льготных категорий москвичей.
     Все это вызвано ослаблением контроля  за  выполнением  заданий
программы  Правительства  Москвы  со  стороны  ряда   руководителей
органов  исполнительной  власти,  а  также  недостаточной   увязкой
организационных  и  финансовых  вопросов  при  реализации   целевых
городских и территориальных программ.
     В ходе проверки Контрольно-счетной  палатой  в  марте  -  июне
т.г. финансового  обеспечения  городских  целевых   программ   были
отмечены упущения в работе департаментов, комитетов и управлений по
формированию  и  организации  исполнения  программ,   недостаточная
сбалансированность программ с финансовыми возможностями города.
     Правительство Москвы постановляет:
     1. Принять к сведению информацию о ходе  выполнения  программы
Правительства Москвы  на  1999  год,  подготовленную  Департаментом
экономической  политики  и  развития г.Москвы  на  основе   отчетов
комплексов  отраслевого  управления,  департаментов,  комитетов   и
префектов административных округов (приложение 1).
     2. Утвердить:
     2.1. Задания по выполнению основных показателей инвестиционной
программы Правительства Москвы по вводу  в  действие  мощностей  во
втором полугодии 1999 года (приложение 2).
     2.2. Задания  по  выполнению  основных  показателей  программы
Правительства   Москвы   по   проведению    ремонтных    работ    в
жилищно-коммунальном хозяйстве  и  их  финансовому  обеспечению  во
втором полугодии 1999 года (приложения 3, 4, 5, 6).
     3. Руководителям   департаментов,    комитетов,    управлений,
префектам административных округов:
     3.1. Принять  меры  по  устранению  имеющегося  отставания   и
обеспечению выполнения  натуральных  и  стоимостных  показателей  в
объемах, установленных программой.
     3.2. В  целях  выполнения   заданий   программы   в   пределах
финансовых ресурсов, предусмотренных на ее реализацию,  разработать
и осуществить в IV квартале т.г. дополнительные меры по оптимизации
всех видов расходов и экономии  ресурсов  с  учетом  роста  цен  на
топливо, сельхозпродукцию и повышения курса доллара. При этом иметь
в виду, что задания программы уменьшению не подлежат.
     4. Руководителям Комплекса городского хозяйства и Комплекса по
экономической политике и  имущественно-земельным  отношениям  до  1
декабря т.г. представить  в  Правительство  Москвы  предложения  по
внедрению механизма взимания повышенной арендной платы за землю под
парковку автомобилей взамен платы за муниципальные парковки.
     5. Департаменту   продовольственных   ресурсов   совместно   с
Департаментом финансов и  Департаментом  экономической  политики  и
развития г.Москвы  до  20   октября   т.г. разработать   конкретные
предложения о дополнительном финансировании расходов,  связанных  с
увеличением страховых запасов зерна.
     6. Департаменту продовольственных  ресурсов  принять  меры  по
рациональному использованию выделенных бюджетных средств, повышению
уровня оборачиваемости средств Фонда, повысить  требовательность  к
предприятиям и организациям за  выполнение  условий  контрактов  на
поставку продовольствия, особенно в части соблюдения цен  и  сроков
поставок, активизировать претензионную работу.
     7. Руководителю  Комплекса  перспективного   развития   города
совместно с Управлением бюджетного планирования городского заказа и
Департаментом муниципального жилья и жилищной политики:
     7.1. Осуществить  меры  по  безусловному  выполнению   заданий
программы  Правительства  Москвы  по  вводу  в  т.г. общей  площади
муниципального жилья в объеме 400 тыс.кв.м.
     7.2. Принять меры по активизации работ на  задельных  объектах
муниципального жилья для обеспечения ввода жилых домов в 2000  году
в  установленных  объемах,  с   учетом   их   ритмичной   сдачи   в
течение года. При этом ввод муниципальной жилой площади за первые 4
месяца 2000 года должен составить не менее 50% годовой программы.
     8. Руководителю  Комплекса  перспективного   развития   города
обеспечить строительство инженерных сетей и коммуникаций в объемах,
необходимых для ввода муниципальной жилой площади в соответствии  с
заданиями, установленными пунктом 7.2 настоящего постановления.
     9. Руководителю Комплекса  городского  хозяйства  совместно  с
Департаментом  финансов,  Департаментом  экономической  политики  и
развития г.Москвы и  префектами  административных  округов  принять
дополнительные  меры   по   обеспечению   выполнения   заданий   по
капитальному ремонту дорог в объемах, установленных  программой  на
1999 год.
     10. Руководителям Комплекса  городского  хозяйства,  Комплекса
социальной   сферы,   Комплекса   по   экономической   политике   и
имущественно-земельным отношениям представить до  1  ноября  т.г. в
Департамент экономической политики и развития г.Москвы  предложения
о заключении договоров на выполнение работ и  предоставление  услуг
для федеральных органов власти и учреждений федерального подчинения
с  возмещением  расходов  по  фактически  складывающимся   затратам
города.
     Департаменту  экономической   политики   и   развития г.Москвы
обобщить   материалы,   поступившие   от   комплексов    городского
управления, и представить предложения в Правительство Москвы до  15
декабря т.г.
     11. Комитету труда и занятости принять дополнительные меры  по
сохранению стабильной ситуации на рынке  труда  и  снижению  уровня
безработицы, созданию дополнительных рабочих мест,  обратив  особое
внимание  на  вопросы  расширения  подготовки  высвобождающихся   и
временно незанятых работников для дальнейшей работы в сфере  малого
предпринимательства.
     12. Департаменту     поддержки     и      развития      малого
предпринимательства с участием  Общественно-экспертного  совета  по
малому  предпринимательству  при  Мэре  и  Правительстве  Москвы  и
префектов административных округов в месячный  срок  разработать  и
представить в Правительство Москвы  дополнительные  мероприятия  по
поддержке вновь создаваемых малых предприятий, предусмотрев  в  них
расширение  мер  помощи  со  стороны  городских  и  территориальных
органов управления исполнительной власти  города  в  предоставлении
нежилых  помещений  для  организации  работы  малых  предприятий  в
социально  значимых  отраслях,   консультационной   и   юридической
поддержке, расширении обучения лиц, желающих создать малый бизнес.
     13. Департаменту внебюджетной политики  строительства  города,
Департаменту муниципального жилья и жилищной политики Правительства
Москвы совместно с префектами  административных  округов  завершить
формирование в срок до 1 ноября  1999 года  программ  строительства
жилья на 2000 год для переселения из сносимого ветхого пятиэтажного
жилищного   фонда   за   счет   средств   города,   обеспечить   их
сбалансированность по  административным  округам  для  выравнивания
возможности  префектур  по  своевременному   выполнению   программы
реконструкции  пятиэтажного  жилищного  фонда  в   соответствии   с
контрольными    показателями,     установленными     постановлением
Правительства    Москвы    от    13.07.99     N 614     "О прогнозе
социально-экономического развития Москвы  и  основных  направлениях
бюджетной, налоговой и тарифной политики на 2000 год".
     14. Городским инвесторам:
     14.1. Провести анализ состояния расчетов за выполненные работы
по объектам городского заказа и до 15  декабря  т.г. представить  в
Департамент  финансов  и  Департамент  экономической   политики   и
развития г.Москвы  информацию  по  объемам  ожидаемой  кредиторской
задолженности по состоянию на 1 января 2000 г. с  предложениями  по
ее погашению.
     14.2. Для  предотвращения   образования   новой   кредиторской
задолженности при формировании пообъектной инвестиционной программы
на 2000 год ограничить число вновь начинаемых строек  и  обеспечить
концентрацию финансовых ресурсов на вводимых объектах.
     15. Департаменту   финансов   и   Департаменту   экономической
политики и развития г.Москвы с участием Департамента внешних связей
и Комитета муниципальных займов и развития фондового  рынка  до  20
октября  т.г. представить  в  Правительство  Москвы  предложения  о
направлении дополнительных доходов, полученных  в  ходе  исполнения
бюджета города  в  т.г.,  на  сокращение  объемов  заимствований  и
увеличение  бюджетного  финансирования   инвестиционной   программы
города.
     16. Руководителю  Комплекса  социальной  сферы   совместно   с
Департаментом финансов изыскать дополнительные финансовые ресурсы и
представить проект распорядительного документа  о  повышении  в  IV
квартале т.г. доплат  из  бюджета  города  к  пенсиям  неработающих
малообеспеченных москвичей с учетом роста потребительских цен.
     17. В  целях  практической  отработки  вопросов,  связанных  с
реализацией в условиях города норм и требований Бюджетного  кодекса
Российской Федерации, осуществить с участием комплексов  городского
управления следующие мероприятия:
     17.1. Департаменту  финансов  до  1  ноября   т.г. представить
проект распорядительного  документа  об  организационных  мерах  по
созданию  в  составе  департамента  специального  подразделения   -
городского казначейства, его структуры и штатов.
     17.2. Департаменту   финансов   совместно   с    Департаментом
экономической   политики   и   развития г.Москвы   и    Управлением
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по  г. Москве
до 1 декабря т.г. представить в Правительство Москвы предложения  о
порядке поэтапного перехода на казначейское исполнение бюджета.
     17.3. Отраслевым  департаментам,  комитетам   и   управлениям,
Департаменту  финансов,  Департаменту  экономической   политики   и
развития г.Москвы,   Департаменту    продовольственных    ресурсов,
Департаменту внебюджетной  политики  строительства  города  Москвы,
Департаменту внешних  связей,  Департаменту  поддержки  и  развития
малого предпринимательства  обеспечить  подготовку  соответствующих
документов  по  преобразованию   отраслевых   внебюджетных   фондов
(жилищно-инвестиционного,  продовольственных  ресурсов,   поддержки
малого предпринимательства) в целевые бюджетные фонды и  ликвидации
других внебюджетных  фондов  и  до  1  декабря  т.г. внести  их  на
рассмотрение Правительства Москвы.
     17.4. Департаменту   финансов,   Департаменту    экономической
политики и  развития  г. Москвы  до  1  ноября  т.г. представить  в
Правительство Москвы  проекты  законодательных  и  распорядительных
документов о  консолидации  в  составе  бюджета  фондов  финансовых
ресурсов   административных   округов    и    районов,    механизме
обособленного  учета  этих  средств  в  бюджете  города  Москвы   и
дальнейшем их целевом использовании.
     18. Управлению  бюджетного  планирования   городского   заказа
завершить разработку  и  представить  на  утверждение  руководителя
Комплекса социальной  сферы  нормативы  затрат  по  соответствующим
натуральным  и  стоимостным  показателям  для  финансирования  сети
учреждений  комитетов   образования,   здравоохранения,   культуры,
социальной  защиты  населения,  и  до  20  октября   т.г. направить
утвержденные  показатели  в  городские  и  территориальные   органы
исполнительной  власти  для  формирования  на  нормативной   основе
бюджетных заявок и заданий программы Правительства Москвы  на  2000
год.
     19. Считать недопустимыми намерения федеральных властей решать
в  2000  году  проблемы  сбалансированности  доходов   и   расходов
федерального бюджета за счет сокращения поддержки реального сектора
экономики, сохранения низкого уровня  жизни  населения,  ликвидации
социальных льгот, перекосов в межбюджетных отношениях.
     Департаменту  экономической  политики  и  развития г.Москвы  и
Департаменту финансов совместно с комплексами городского управления
и Государственно-правовым управлением Мэрии Москвы подготовить  для
внесения в октябре т.г. в Федеральное Собрание  пакет  предложений,
предусматривающих:
     - сохранение реальных доходов населения и социальных льгот для
малообеспеченных граждан;
     - обеспечение паритета в распределении доходов между центром и
регионами и  устранение  нарушений  прав  субъектов  федерации  при
организации расчетов по земельным платежам;
     - сохранение существующего порядка  финансирования  и  системы
управления дорожным хозяйством страны;
     - возврат доли подоходного налога, направляемого в федеральный
бюджет, для целевого  использования  этого  бюджетного  ресурса  на
обслуживание  ведомственного   жилья   и   объектов   соцкультбыта,
передаваемых субъектам федерации, в том числе регионам-донорам;
     - изыскание  дополнительных  ассигнований  на  развитие  линий
метрополитена в крупных городах, в том числе в Москве.
     20. Департаменту экономической политики и развития г.Москвы на
основе    уточненных    в    целом    по    Российской    Федерации
социально-экономических показателей  на  2000  год  провести  до  5
ноября т.г. корректировку соответствующих показателей по  городу  и
направить их в городские и  территориальные  органы  исполнительной
власти для  уточнения  прогнозов  в  отраслевом  и  территориальном
разрезах.
     21. Руководителям   департаментов,   комитетов,    управлений,
префектам административных округов до  1  декабря  т.г. представить
для   обобщения   в   Департамент    экономической    политики    и
развития г.Москвы  информацию  об  ожидаемом   выполнении   заданий
программы Правительства Москвы в  текущем  году  и  предложения  по
формированию программы на 2000 год.
     22. Городским   инвесторам   до   30   ноября   т.г. завершить
разработку   и   утверждение   проектно-сметной   документации    и
представить    в    Департамент    экономической     политики     и
развития г.Москвы сбалансированные  предложения  по  инвестиционной
программе на предстоящий год в  пределах  установленных  лимитов  в
разрезе отраслей городского хозяйства и заданий по  вводу  основных
мощностей объектов в 2000 году.
     23. Департаменту экономической политики и развития г.Москвы:
     23.1. По  предложениям  городских  инвесторов  до  15  декабря
т.г. сформировать сводные инвестиционные показатели и включить их в
состав проекта программы Правительства Москвы на 2000 год.
     23.2. На  основе  предложений  органов  исполнительной  власти
города до  15  декабря  1999 года  завершить  формирование  проекта
программы Правительства Москвы на 2000 год  и  представить  его  на
рассмотрение Правительства Москвы.
     24. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первых заместителей Премьера  Правительства  Москвы  Никольского
Б.В., Ресина В.И.,  Толкачева  О.М.,  Шанцева  В.П.  и  заместителя
Премьера Правительства Москвы Росляка Ю.В.


     Премьер Правительства Москвы                        Ю.М.Лужков



                               Приложение 1
                               к постановлению Правительства Москвы
                               от 28 сентября 1999 г.
                               N 890


                        И Н Ф О Р М А Ц И Я
   о ходе выполнения Программы Правительства Москвы на 1999 год

-------------------------------------------------------------------
                               |     В ы п о л н е н о:
 Показатели  Программы на      |на 01.07.99 г. - отчетные данные;
       1999 год                |на 01.09.99 г. - оперативная
                               |                 информация
-------------------------------------------------------------------
                   Занятость, доходы работающих

Осуществить меры по сохранению   В отраслях экономики города  за-
занятости  в базовых отраслях,   нято 5063 тыс.человек.
уменьшению  оттока  работников   Доля работающих  в  кредитно-фи-
из  кредитно-финансовой сферы,   нансовой сфере в июне т.г.  сос-
других   секторов   экономики,   тавила 3,4% против 3,2% в декаб-
стабилизации  малого  бизнеса    ре 1998 года.
                                 Численность работающих  в  малом
                                 бизнесе увеличилась на 12,4 тыс.
                                 человек

Создать новые рабочие места для  Создано 13491 рабочее место
12 тыс.человек

Оказать содействие в трудоуст-   Оказана помощь  163,1  тыс.чело-
ройстве 360 тыс.человек          век, или 93,6% от числа обратив-
                                 шихся

Обеспечить переподготовку   25   Обеспечена  переподготовка    20
тыс.человек для работы в малом   тыс. человек
бизнесе

Оказать материальную поддержку   Материальная помощь и пособия по
безработным  в  сумме 572 млн.   безработице из  Фонда  занятости
рублей                           города составили 270,4 млн. руб-
                                 лей

В 1999 году число  зарегистри-   Уровень зарегистрированных  без-
рованных  безработных от заня-   работных составил 1 процент
того населения не должно  быть
выше 1,1%

Обеспечить рост  доходов рабо-   Рост доходов работающих составил
тающих на 45-50%                 51,7% к соответствующему периоду
                                 прошлого года

                Социальная поддержка жителей города

Направить на  социальную  под-   Направлено 13,2  млрд.рублей  из
держку  жителей города из бюд-   бюджета города и 2,1 млрд.рублей
жета города 26,8 млрд.рублей и   - из внебюджетных источников
3,3  млрд.рублей  - из внебюд-
жетных источников

Обеспечить:
- ежемесячные пособия на детей   За 8 месяцев т.г.выплачены  еже-
для 1257 тыс.человек;            месячные пособия на 1166 тыс.де-
                                 тей (609 млн.рублей)

- бесплатное питание,  дотации   1078,5 тыс.школьников   получили
на питание школьникам для 1078   бесплатное питание  и дотации на
тыс.человек;                     питание

- доплаты     малообеспеченным   Доплаты выплачены всем малообес-
семьям - 253 тыс.человек;        печенным семьям, обратившимся за
                                 помощью  в  течении  8   месяцев
                                 т.г., - всего 202 тыс.человек

- доплаты неработающим пенсио-   Изысканы средства для досрочного
нерам:                           (с  1 мая т.г.) повышения доплат
  до 1 июля  1999  г.  до  450   до уровня  500  рублей  в  месяц
  рублей;                        (распоряжение  Мэра Москвы от 20
  с 1 июля 1999 г. до 500 руб-   апреля 1999 г. N 374-РМ).
  лей;                           На указанные цели за  8  месяцев
                                 направлено 1248,5 млн.рублей

- бесплатные услуги одиноким и   За 8 месяцев т.г.  оказано бесп-
престарелым гражданам в объеме   латных услуг в объеме 141,6 млн.
229 млн.рублей (за год);         рублей

- бесплатное  и  льготное  ле-   На бесплатное и льготное лекарс-
карственное   обеспечение   на   твенное обеспечение по состоянию
сумму 2,2 млрд.рублей (за год)   на 1 сентября 1999  г.  выделено
                                 1,4 млрд.рублей

Сохранить бесплатный проезд на   Выполняется
городском  транспорте для пен-
сионеров и льготный проезд для
всех учащихся

Открыть дополнительно 34 отде-   По состоянию на 1 сентября  т.г.
ления социального обслуживания   открыто 21 разнопрофильное отде-
на базе действующих центров, 3   ление  социального  обслуживания
новых центра социальной помощи   одиноких пенсионеров и инвалидов
семье  и детям,  17 бюро меди-   на базе действующих  центров,  1
ко-социальной экспертизы. Пре-   центр  социальной помощи семье и
дусмотреть увеличение расходов   детям и 2 бюро медико-социальной
на медико-социальную  реабили-   экспертизы. Предусмотрено допол-
тацию  и  поддержку инвалидов    нительное выделение до конца го-
                                 да   средств   в   размере  50,0
                                 млн.рублей для закупки 735 авто-
                                 мобилей "Москвич" для инвалидов

Для обеспечения льготных кате-   Оформляется выкуп 334 га земли.
горий    москвичей    садовыми   Мелиоративные работы  проводятся
участками выкупить 250 га зем-   на  площади  575,4  га,  введено
ли,  осуществить мелиоративные   130,6 га мелиорированных земель.
работы  на  площади  1205  га,   Введено 9,1 км автомобильных до-
строительство  47  км  автомо-   рог, осуществляется строительст-
бильных  дорог  и  53 км линий   во 30 автодорог (40,4 км).
электропередач                   Введено  5   объектов   внешнего
                                 электроснабжения  протяженностью
                                 5,8 километра

                          Здравоохранение

Обеспечить  развитие   бюджет-   На содержание учреждений здраво-
но-страховой модели финансиро-   охранения за 6 месяцев т.г. нап-
вания здравоохранения на осно-   равлено:  из   бюджета   -   4,6
ве бюджетного финансирования в   млрд.рублей  и  из средств ОМС -
объеме 9,8 млрд.рублей и стра-   1,6 млрд.рублей,  что, соответс-
ховых  платежей в сумме не ме-   твенно, на 30,7% и на 30,4% выше
нее 3,1  млрд.рублей  с  общим   ассигнований  I  полугодия  1998
увеличением   ассигнований   к   года
предыдущему году на 30 процен-
та

Организовать реализацию  целе-   За 8 месяцев т.г.:
вых мероприятий  по  выявлению   - проведен   осмотр  202,5  тыс.
сердечно-сосудистых  заболева-   подростков;
ний,  раннему выявлению тубер-   - педиатрами  осмотрено 60%  де-
кулеза,  диспансеризации  всех   тей;
детей и подростков города        - флюорографическое обследование
                                 прошли 1,46 млн.человек;
                                 - обследовано  по выявлению сер-
                                 дечно-сосудистых заболеваний око-
                                 ло 380 тыс.человек

Осуществить меры по нормализа-   Внедрена новая форма организации
ции  лекарственного  обеспече-   отпуска   медикаментов  льготным
ния,  в том  числе  льготного    категориям через аптечные киоски
                                 территориальных поликлиник

                            Образование

Предусмотреть сокращение числа   Число школьников, обучающихся во
школьников,   занимающихся  во   вторую смену,  сократилось на 20
вторую смену,  на 13 тыс.чело-   тыс.человек;  уменьшилось на  60
век                              число  школ,  работающих  в  две
                                 смены

Осуществить реконструкцию    4   Введены в эксплуатацию за 8  ме-
школ  довоенной  постройки   в   сяцев т.г. 4 школы на 2460 мест
центре города (в течение года)

Направить 60   млн.рублей   на   По состоянию на 1 сентября  т.г.
поддержку ВУЗов города           направлено 60 млн.рублей

Предоставить бюджетные дотации   Выплачены  дотации  35  тыс.сту-
35 тыс.студентов                 дентов  из  расчета  50 рублей в
                                 месяц.
                                 За 8 месяцев т.г.  израсходовано
                                 из  городского  бюджета  14 млн.
                                 рублей

                             Культура

Обеспечить реализацию комплек-   На обеспечение мероприятий выде-
са  мероприятий  по подготовке   лены ассигнования в размере 51,5
празднования 200-летия со  дня   млн.рублей.  Открыт музей "Мемо-
рождения А.С.Пушкина.   Завер-   риальная квартира А.С.Пушкина на
шить реконструкцию 2-й очереди   Арбате" и 2-я очередь  комплекса
Государственного   музея   им.   Музея А.С.Пушкина,  выполнены  в
А.С.Пушкина                      полном  объеме все предусмотрен-
                                 ные  мероприятия,  связанные   с
                                 юбилеем А.С.Пушкина

Продолжить работы  по  реконс-   Разработана проектно-сметной до-
трукции  музыкального   театра   кументация  на реконструкцию те-
им.К.С.Станиславского        и   атра.  Выполнены работы  на  2,4
В.И.Немировича-Данченко,  объ-   млн.рублей.  Продолжается рекон-
ектов Московского зоопарка       струкция Московского зоопарка

С 1999  года ввести бесплатное   Выполнено
посещение учреждений  культуры
города учащимися общеобразова-
тельных школ

Предусмотреть средства в  объ-   Направлено  за  8  месяцев  т.г.
еме 789 млн.рублей  на  финан-   593,5 млн.рублей
сирование московских  программ
телевидения   и  радиовещания,
поддержку популярных  московс-
ких газет,  журналов, окружной
и муниципальной печати

                    Физическая культура и спорт

Сохранить проведение в  городе   По программе  "Спорт  для  всех"
всех   традиционных   массовых   проведено более   1500  массовых
спортивных праздников и сорев-   физкультурно-спортивных меропри-
нований                          ятий, в которых участвовало 1800
                                 тыс.человек

Осуществить программу развития   По состоянию на 1 сентября  т.г.
многопрофильных детско-юношес-   действуют 3 училища олимпийского
ких спортивных школ              резерва, 7 школ высшего спортив-
                                 ного  мастерства,  67  ДЮСШ и 16
                                 СДЮШОР

Завершить строительство крыто-   В I полугодии т.г. выполнены ра-
го  катка  в  Северо-Восточном   боты на 21,4 млн.рублей
округе

За счет  привлечения  дополни-   За счет средств префектур  вклю-
тельных средств  предусмотреть   чено в  программу ПИР проектиро-
в  1999  году проектирование и   вание 9 плавательных бассейнов и
начало строительства 10 плава-   за счет средств городских займов
тельных  бассейнов во всех ад-   - 1  плавательный  бассейн  и  5
министративных  округах  и  13   горнолыжных склонов
обустроенных горнолыжных скло-
нов (с вводом в 1999-2000 гг.)

Продолжить финансирование  го-   За 8 месяцев  т.г.на  проводимые
родской программы "Дети улиц"    Центром  "Дети улиц" мероприятия
                                 направлено 7,5 млн.рублей.
                                 На деятельность   600  клубов  и
                                 центров по досуговой работе и 52
                                 государственных    муниципальных
                                 учреждений по работе с детьми  и
                                 подростками  выделено из городс-
                                 кого бюджета 11 млн.рублей.
                                 Профинансирована в   объеме  5,8
                                 млн.рублей  деятельность  приюта
                                 "Слава"

Осуществить   мероприятия   по   Подготовлен "пакет"   документов
развитию в столице системы му-   по  организации и проведению го-
ниципальных лотерей как эффек-   родской лотереи "Москва  Златог-
тивного  источника  пополнения   лавая",   муниципальной  лотереи
городской казны в целях допол-   благотворительного  фонда   "По-
нительного финансирования  со-   мощь"  и городской лотереи "Алые
циальной сферы                   паруса"

                    Туризм, гостиничный бизнес

Осуществить перестройку систе-   Преобразованы в открытые  акцио-
мы  управления  сетью  муници-   нерные   общества  муниципальное
пальных гостиниц,  их  матери-   предприятие гостиница "Москва" и
ально-технического  и информа-   унитарное предприятие "Гостинич-
ционного обеспечения.  Ведущие   ный комплекс  "Пекин".   Ведется
муниципальные      гостиничные   подготовка  нормативных докумен-
предприятия  преобразовать   в   тов по  преобразованию  гостиниц
открытые акционерные общества,   "Останкино",   "Золотой  колос",
100%  акций которых сохранятся   "Восход" и "Будапешт".
в собственности города,  в це-   Осуществлена продажа на аукционе
лях  проведения  переоснащения   100%  акций города в ОАО  "Белг-
гостиниц  без привлечения бюд-   рад"  на сумму  17 млн. долларов
жетных ресурсов.                 США с  обязательством  инвестора
Начать реконструкцию  гостиниц   вложить  не менее 5 млн.долларов
"Пекин",  "Будапешт",  "Украи-   США в реконструкцию гостиницы.
на", "Интурист", "Москва"        Готовится проведение тендера  на
                                 право  строительства нового гос-
                                 тиничного комплекса категории "5
                                 звезд" на месте гостиницы "Инту-
                                 рист" после  ее  сноса.
                                 Ведется подготовка к регистрации
                                 учредительных   документов   ОАО
                                 "Гостиница  "Украина" и заключе-
                                 нию договора с инвестором о  ре-
                                 конструкции гостиницы

    Инвестиционная программа, жилищно-социальное строительство

Финансирование  инвестиционной   Инвестиционная программа  профи-
программы  в объеме 50,8 млрд.   нансирована  на  22,82 млрд.руб-
рублей обеспечить за счет  за-   лей, в том числе за счет средств
емных  средств  и целевых пос-   городского  бюджета - 2,35 млрд.
туплений из внебюджетных  фон-   рублей   (включая    поступления
дов.  За счет целевых отчисле-   средств  из Внебюджетного жилищ-
ний доходов Внебюджетного  жи-   но-инвестиционного фонда в  объ-
лищно-инвестиционного    фонда   еме 0,93 млрд.рублей),  террито-
направить в бюджет  города  на   риального Дорожного фонда - 9,31
решение инвестиционных задач 2   млрд.рублей
млрд.рублей

Обеспечить строительство и ре-   Всего за 8 месяцев т.г.  введено
конструкцию    3400   тыс.кв.м   жилья         -  1784,6 тыс.кв.м
жилья,  в   том   числе   1300     в том числе:
тыс.кв.м  -  "стартовые"  дома     "стартовое"  - 624,3 тыс.кв.м;
для  программы   реконструкции     муниципальное
"пятиэтажек",  400  тыс.кв.м -     жилье   - 101,2 тыс.кв.метров.
муниципальное жилье для  бесп-   Улучшили жилищные  условия  4029
латного предоставления очеред-   семей очередников.
никам, 250 тыс.кв.м - снос пя-   Снесено 56 домов(136,1 тыс.кв.м)
тиэтажного  ветхого  жилищного   ветхого  пятиэтажного фонда
фонда;  реализацию   программы
ликвидации  коммунальных квар-
тир

Разработать систему  страхова-   Утверждены условия участия стра-
ния жилых  помещений  с  целью   ховых   организаций   в  системе
упорядочения  решения проблем,   страхования жилья  (распоряжение
возникающих в результате  ава-   Премьера Правительства Москвы от
рий,  пожаров, стихийных бедс-   22 марта 1999  г.  N  228-РП)  и
твий                             единый  страховой взнос - 20 ко-
                                 пеек в месяц  за  1  кв.м  общей
                                 площади  жилых помещений (распо-
                                 ряжение Мэра Москвы от  4  марта
                                 1999 г. N 176-РМ).
                                 В  городе  застраховано 218 тыс.
                                 квартир

Приступить к активной реализа-   По состоянию на 07.09.99 г.  вы-
ции городской  программы  ипо-   дано  более 750 ипотечных серти-
течного кредитования жилищного   фикатов.  Формируется Московское
строительства                    ипотечное агентство

Завершить разработку Генераль-   Выполнено (постановление  Прави-
ного   плана  развития  города   тельства   Москвы   от  27  июля
Москвы на период до 2020 года    1999 г. N 687)

Обеспечить в течение года без-   За 8  месяцев  т.г.   направлено
возмездные  субсидии очередни-   безвозмездных субсидий в размере
кам на строительство и  приоб-   238 млн.рублей
ретение   жилья в сумме 431,64
млн.рублей

Осуществить строительство вто-   Объем выполненных работ  по  ре-
рой  сцены и комплекса вспомо-   конструкции Большого театра сос-
гательных сооружений  Большого   тавил 190,2 млн.рублей; по стро-
театра,  завершить  работы  по   ительству  инженерных сооружений
воссозданию  внутреннего   уб-   для ММДЦ "СИТИ"  -  49  млн.руб-
ранства  Храма Христа Спасите-   лей,   или  49,9%;  по  созданию
ля,  продолжить  строительство   комплекса   "Старый    гостинный
инженерных сооружений Московс-   двор" (включая   Археологический
кого   международного   Центра   музей)  - 590,2 млн.рублей,  или
"СИТИ",   объектов   комплекса   66,5% от годового лимита
"Старый гостиный двор"

Начать реконструкцию и рестав-   Готовится заключение контракта с
рацию  памятника архитектуры и   инвестором на проведение реконс-
градостроительства "Петровский   трукции "Петровского Путеводного
путевой дворец"                  дворца"

С привлечением  кредитов  про-   По реконструкции и строительству
должить работы по развитию ма-   на  территории  городской клини-
териальной  базы ведущих меди-   ческой больницы N 31 (с  привле-
цинских   учреждений   города:   чением  кредитов  по  линии Рос-
больницы  N 31,  института им.   сийской Федерации) выполнено ра-
Н.В.Склифосовского,  онкологи-   бот на 137,2 млн.рублей
ческой  больницы N 62,  много-   На строительство объектов инсти-
профильной больницы в Отрадном   тута им.Н.В.Склифосовского прив-
                                 лечены   средства   французского
                                 кредита
                                 Вопрос  привлечения  кредитов по
                                 строительству объектов в  Отрад-
                                 ном и ГКОБ N 62 не решен

Завершить строительство гости-   Завершается строительство пуско-
нично-делового  центра  на Но-   вого  комплекса со сдачей в пер-
винском бульваре,  начать реа-   вую очередь  в  аренду  торговых
лизацию   II  очереди  проекта   площадей.
"Усадьба-Центр"                  Проводятся подготовительные  ме-
                                 роприятия  по  П очереди проекта
                                 "Усадьба-Центр"

Обеспечить строительство     7   За 8 месяцев т.г. введено в экс-
детских  дошкольных учреждений   плуатацию: 2 поликлиники на 1598
на 1215 мест,  17  школ   и  5   посещений  в  смену,  2  детских
блоков  начальних  классов  на   дошкольных   учреждения  на  235
12479 ученических мест и 4 по-   мест,  13 школ и 3 БНК  на  9634
ликлиники  на 2510 посещений в   ученических места
смену

               Транспортное и дорожное строительство

Принять меры  по   обеспечению   За 8 месяцев т.г. из федерально-
финансирования из федерального   го  бюджета профинансированы ра-
бюджета  строительства   линии   боты по строительству линии мет-
метро от станции "Пражская" до   ро   от  станции  "Пражская"  до
станции "Россошанская",  стан-   станции "Россошанская" в  объеме
ции  "Дубровская" и линии мет-   1,5 млн. рублей, на станции "Дуб-
рополитена в Бутово              ровка" - на 9,6 млн.рублей


Сдать  в  эксплуатацию  много-   За 8 месяцев т.г. введены гаражи
этажные  гаражи-стоянки  на 64   на 30,5 тыс.машино-мест, сдано в
тыс.машино-мест,  построить 30   эксплуатацию 29 новых АЗС и АЗК,
новых,  провести реконструкцию   проведена реконструкция и модер-
и модернизацию 90  действующих   низация 36 действующих АЗС
автозаправочных станций

Предусмотреть ввод    конечных   Продолжается строительство   ко-
станций наземного пассажирско-   нечной станции городского пасса-
го транспорта в Жулебино и Но-   жирского транспорта  в  Жулебино
во-Косино, телефонизацию в ра-   (ввод IY квартал).
йонах  реконструкции "пятиэта-   Для телефонизации района реконс-
жек" в Новых Черемушках и  Фи-   трукции "пятиэтажек" в Новых Че-
ли-Давыдково                     ремушках введено здание АТС

Продолжить активную реализацию   За счет средств  территориаль-
программы дорожного строитель-   ного  дорожного фонда за 8 ме-
ства. Из средств территориаль-   сяцев т.г.  выполнены работы в
ного дорожного фонда направить   объеме 10,5 млрд. рублей.
13,1 млрд.рублей на строитель-   Продолжено строительство и ре-
ство  и  реконструкцию дорог и   конструкция дорог и транспорт-
транспортных развязок,  примы-   ных  развязок,  примыкающих  к
кающих к МКАД, наиболее напря-   МКАД, участков проспекта Мира,
женных участков проспекта  Ми-   магистрали  по  направлению  к
ра, магистрали по  направлению   Нахимовскому проспекту и др.
к Нахимовскому проспекту.        Сдана  эстакада  и  участок по
 Продолжить сооружение  объек-   проспекту  Мира  и  Ленинскому
тов 3-го  транспортного  коль-   проспекту
ца:участка от   Волгоградского   Продолжено       строительство
проспекта до     Автозаводской   участков   3-го  транспортного
улицы,эстакады от Бережковско-   кольца.  Введено:
го моста   до   Комсомольского   а) 4,19  тыс.кв.м   дорог   на
проспекта и от  Центра  "Моск-   участке    от   Волгоградского
ва-Сити" до Бережковского мос-   проспекта   до   Автозаводской
та,реконструкцию мостов В Луж-   улицы;  б) эстакада на участке
никах и  Строгино,ввод в дейс-   от Бережковского моста до Ком-
твие 4-х и начало строительст-   сомольского проспекта;  в) два
ва 2-х новых подземных перехо-   пешеходных    перехода:     на
дов на Садовом кольце            ул.Земляной    вал   и   через
                                 ул.Долгоруковскую  на  Садовом
                                 кольце,пешеходный  мост  через
                                 р.Москву в  створе 1-ой  Фрун-
                                 зенской улицы.
                                 Сдан в эксплуатацию после  ка-
                                 питального ремонта Строгинский
                                 мост
                                 Ведутся работы  по реконструк-
                                 ции мостов в Лужниках.

                        Городское хозяйство

Продолжить реформу      жилищ-   За счет конкурсного отбора орга-
но-коммунального хозяйства  на   низаций снижена стоимость работ,
основе  оптимизации  затрат на   за счет этого перевыполнены зап-
эксплуатацию  жилищного  фонда   ланированные на полугодие объемы
города, снижения себестоимости   капитального  ремонта  (55,7%  к
жилищно-коммунальных    услуг,   плану года)
расширения  конкурсного отбора
обслуживающих организаций

Повышение тарифов  на   комму-   Выполняется
нальные  услуги осуществлять с
учетом роста  доходов  населе-
ния

Направить из   бюджета  города   На предоставление субсидий мало-
средства на расширение  субси-   обеспеченным гражданам из бюдже-
дий малообеспеченным москвичам   та   города   направлено   183,7
и льгот  ветеранам  на  оплату   млн.рублей. В соответствии с За-
жилищно-коммунальных услуг       коном  РФ  "О ветеранах" за счет
                                 городского бюджета всем  ветера-
                                 нам  города  предоставлены поло-
                                 женные льготы на  оплату  жилищ-
                                 но-коммунальных услуг

По мере   установки   приборов   На ЦТП установлено 1605 приборов
учета  воды  и  тепла осущест-   учета    расходования   тепловой
влять переход  на  расчеты  на   энергии, 9819 приборов учета хо-
основе   показаний  счетчиков,   лодной воды. В жилых домах уста-
стимулировать  применение  ре-   новлено 678 приборов учета  теп-
сурсосберегающих  технологий и   ловой  энергии  и  7048 приборов
оборудования                     учета холодной воды.  На  объек-
                                 тах,   где  установлены  приборы
                                 учета,  расчеты с  потребителями
                                 за  энергоресурсы  ведутся по их
                                 показаниям

Продолжить приемку ведомствен-   Принято в собственность г.Москвы
ного  жилищного фонда и объек-   27  жилых  строений (110,4  тыс.
тов социальной сферы  в  собс-   кв.метров)
твенность города

Обеспечить:
- бюджетные дотации на эксплу-   Направлено за 8 месяцев т.г. до-
атацию   жилья,   пассажирский   таций в объеме 6,95 млрд.рублей
транспорт и теплообеспечение в
объеме 10,6 млрд.рублей;

- удельный вес расходов на жи-   Выполняется
лищно-коммунальные   услуги  в
общих доходах московских семей
в размере не более 12,5%;

- бюджетные средства города на   Предоставлено за 6 месяцев  т.г.
жилищные субсидии  малообеспе-   субсидий  малообеспеченным граж-
ченным  москвичам  в сумме 293   данам 183,7 млн. рублей
млн.рублей

Продолжить реализацию  общего-   На 01.09.99 г.приведено в  поря-
родских программ "Наш подъезд"   док 25,6 тыс. подъездов, выбрано
и "Наш дом"                      97,7 тыс.  старших по  подъезду,
                                 организовано   дежурство  в  6,3
                                 тыс.подъездах.     Благоустроено
                                 3250 дворовых территорий. Приня-
                                 ты на обслуживание 99,6 тыс. до-
                                 мофонов,  кодовых и механических
                                 замков

Выполнить необходимые   работы   Заменен 101  и   модернизировано
по  модернизации и замене лиф-   648 лифтов, вынесено из подвалов
тов,  выносу  газовых  вводов,   247 газопроводов,  заменено  529
замене газовых и электрических   электрических и   3048   газовых
плит, ремонту теплотрасс         плит.  Отремонтировано 21,4 тыс.
                                 пог.метров теплотрасс

Обеспечить дальнейшее развитие   За 8 месяцев т.г.выполнено работ
инженерной   инфраструктуры  с   на 2709,9 млн.рублей,  что соот-
учетом потребностей в ресурсах   ветствует темпам реализации  го-
в сложившейся части города, на   довой программы
территориях массового жилищно-
го  строительства,  в  районах
реконструкции  ветхого  жилого
фонда

                   Оздоровление окружающей среды

Разработать    законодательные   Проект Закона города Москвы  "Об
акты  города "О Московском го-   особо  охраняемых природных тер-
родском экологическом фонде" и   риториях в  городе Москве"  рас-
"Об особо охраняемых природных   смотрен Правительством  Москвы и
территориях и объектах" и  па-   направлен в Московскую городскую
кет  нормативно-распорядитель-   Думу. Завершается доработка про-
ных  документов,   позволяющих   екта  Закона  города  Москвы  "О
компенсировать  затраты города   Московском экологическом фонде".
на  восстановление   природной   Распоряжениями Мэра  Москвы  ут-
среды                            верждены   методики:  по  оценке
                                 стоимости зеленых  насаждений  и
                                 исчисления   размера   ущерба  и
                                 убытков, вызываемых их поврежде-
                                 нием  или уничтожением на терри-
                                 тории Москвы; об исчислении раз-
                                 мера ущерба, вызываемого уничто-
                                 жением  или  повреждением   мест
                                 обитания объектов животного мира
                                 на территории  города  Москвы  и
                                 другие


Направить на  реализацию комп-   Направлено за  6  месяцев   т.г.
лекса экологических  мероприя-   средств  в  сумме 791,6 млн.руб-
тий  из  городского  бюджета и   лей, или 43,1% от годового зада-
внебюджетных  источников   1,8   ния
млрд.рублей

Осуществить ввод  1-й  очереди   Ведется реконструкция мусоросжи-
мусоросжигательного  завода  в   гательного завода  на Алтуфьевс-
промзоне  Руднево  и 2-х линий   ком шоссе с вводом двух линий  в
завода на Алтуфьевском  шоссе.   IY квартале 1999 г.,  строитель-
Продолжить строительство мусо-   ство мусоросжигательного  завода
роперегрузочной станции на Ря-   в промзоне Руднево с вводом пер-
биновой   улице,  ветеринарно-   вой очереди в 2000 году  (поста-
санитарного  завода  "Эколог",   новление Правительства Москвы от
других объектов                  20 апреля 1999 г. N 353).
                                 Продолжается строительство вете-
                                 ринарно-санитарного завода "Эко-
                                 лог" и  других объектов санитар-
                                 ной очистки города


На ликвидацию   свалок,  вывод   Обеспечено финансирование в сум-
экологически  вредных   произ-   ме  212,5 млн.рублей,  или 42,1%
водств, восстановление зеленых   от годового задания.
насаждений, реконструкцию пар-   Предприятие МосНПО  "Радон"  вы-
ков и зон отдыха,  очистку рек   полнило  работы  по радиационной
и   водоемов   направить   505   безопасности  в   объеме   170,9
млн.рублей,  на реализацию мер   млн.рублей
радиационной  безопасности   -
300 млн.рублей

Ужесточить штрафные санкции за   Принят Закон  г.Москвы  "Об  от-
нарушение предельно допустимых   ветственности  за реализацию мо-
норм  выбросов  в  городе и на   торного топлива, не соответству-
въездах в столицу, за реализа-   ющего экологичесим требованиям"
цию некачественных сортов бен-
зина

Сохранить налоговые льготы ор-   Выполняется
ганизациям, осуществляющим ме-
роприятия,  включенные в Комп-
лексную экологическую програм-
му г.Москвы

Организовать среди  населения,   Приобретены экологические  мето-
в учебных заведениях,  библио-   дические  пособия  и специальная
теках широкую  массово-просве-   литература для  школ  и  учебных
тительскую работу по проблемам   заведений на 1,1 млн.рублей
экологической культуры, береж-
ного отношения к природе

Обеспечить строительство сила-   Предприятиями и  ресурсоснабжаю-
ми промышленных, транспортных,   щими организациями выполнено ра-
ресурсоснабжающих  предприятий   бот по строительству  и  реконс-
города новых очистных сооруже-   трукции  сооружений  по  очистке
ний и установок для  улавлива-   сточных вод и газоочистных  соо-
ния  и  обезвреживания вредных   ружений в объеме 89,7 млн.рублей
веществ из отходящих газов

                       Потребительский рынок

В целях устойчивого удовлетво-   Потребности населения города  в
рения потребностей москвичей в   продовольствии  удовлетворялись
продовольственных товарах осу-   полностью.
ществить в 1999 году закупки и   По всем источникам поступления в
поставки в город:  мяса и  мя-   Москву за 8 месяцев т.г. завезе-
сопродуктов  -  680  тыс.тонн;   но:  мяса и мясопродуктов -  362
масла животного - 60 тыс.тонн;   тыс.тонн,  масла  животного - 34
масла   растительного   -  115   тыс.тонн,  масла растительного -
тыс.тонн;   сахара    -    500   73   тыс.тонн,   сахара   -  420
тыс.тонн;  цельномолочной про-   тыс.тонн, цельномолочной продук-
дукции - 520 тыс.тонн; зерна -   ции - 387 тыс.тонн,  зерна - 818
1200 тыс.тонн; картофеля - 100   тыс.тонн.
тыс.тонн;   овощей    -    185   Закладка картофеля  и овощей на-
тыс.тонн                         чалась с 1 сентября т.г.

Для осуществления  поставок  в   На пополнение Фонда продовольст-
Москву  в  установленных  объ-   венных ресурсов   за  8  месяцев
емах, создания страховых запа-   т.г. из городского бюджета  нап-
сов продовольствия и обеспече-   равлено 1030 млн.рублей.
ния текущих нужд предусмотреть   За 7 месяцев 1999  г.  в  Москву
необходимое  пополнение  и эф-   завезено продовольствия на сумму
фективное        использование   22,1 млрд.рублей.
средств     продовольственного   Принимаются меры  по  сокращению
фонда города                     просроченной  задолженности   по
                                 бюджетным  средствам и недопуще-
                                 нию ее увеличения.  По состоянию
                                 на 1 сентября 1999 г. присуждено
                                 к взысканию 1301,6 млн.рублей

Обеспечить,    преимущественно   Регулируется наценка на  продук-
экономическими методами,  соб-   цию   (товары),  реализуемые  на
людение торговыми предприятия-   предприятиях общественного пита-
ми предельных размеров  торго-   ния при общеобразовательных шко-
вых  наценок на социально зна-   лах,  ПТУ,  средних  специальных
чимые  виды  продовольственных   учебных заведениях, ВУЗах, неза-
товаров                          висимо от их форм собственности,
                                 в пределах выделяемых финансовых
                                 средств

Открыть магазины (отделы, сек-   Группой компаний "Селект" откры-
ции) по продаже малообеспечен-   то  8  магазинов  низких цен под
ным гражданам  продовольствен-   названием "Копейка" в "спальных"
ных  и промышленных товаров по   районах  города.  ЗАО "ТД Перек-
сниженным ценам,  производимых   ресток" открыто 3 магазина  "Пе-
отечественными предприятиями     рекресток-Мини"

Продолжить работу  по интегра-   Создано 2 производственно-торго-
ции предприятий города с сель-   вых объединения. Разрабатываются
хозпроизводителями,   созданию   бизнес-планы перевода плодоовощ-
на базе плодоовощных объедине-   ных   объединений:  "Таганское",
ний   производственно-торговых   "Солнцево" и "Алтуфьево" в режим
объединений,  дальнейшему раз-   работы оптовых рынков.
витию  единой  системы оптовых   Ведется разработка ТЭО  создания
продовольственных рынков         рынка в Курьяново,  2-ой очереди
                                 ОРР  "Садовод"  и  строительство
                                 рынков "Отрадное" и "Садовод" за
                                 счет бюджетных средств и привле-
                                 ченных кредитных ресурсов

Начать экспериментальное внед-   Приняты Технические требования к
рение "Карты москвича"           терминальному оборудованию пред-
                                 приятий потребительского рынка в
                                 рамках проекта "Карта москвича"

Осуществить за  счет   средств
инвесторов:

- строительство   543    новых   Введено в эксплуатацию  за  счет
предприятий торговли,  общест-   нового  строительства 150  пред-
венного  питания  и   бытового   приятий торговли,  общественного
обслуживания;                    питания и бытового обслуживания,
                                 в том числе 6 предприятий "Русс-
                                 кое бистро"

- реконструкцию и модернизацию   Реконструировано 457 предприятий
440 действующих предприятий;

- открытие предприятий  (отде-   Создано 27 точек торгового и бы-
лов, секций) торгового и быто-   тового обслуживания   в  центрах
вого  обслуживания  в  центрах   социального обслуживания и комп-
социального обслуживания и со-   лексе социальных  жилых  домов в
циальных жилых домах             Митино

Осуществить мероприятия     по   По состоянию на 1 сентября  т.г.
снижению зависимости города от   по  сравнению  с соответствующим
импорта продовольствия           периодом 1998  года  увеличились
                                 закупки у отечественных  товаро-
                                 производителей:
                                  мяса птицы       - в 2,8 раза,
                                  зерна            - на 32%,
                                  рыбной продукции - на 27%,
                                  крупы            - на 19%,
                                  сахара           - на 10%,
                                  цельномолочной
                                  продукции        - на  6%

                 Развитие финансово-экономических
                и имущественно-земельных отношений

Используя оправдавшие  себя  в   Общий объем поступлений имущест-
условиях города схемы управле-   венно-земельных доходов в бюджет
ния   недвижимым   имуществом,   города, в фонды  финансовых  ре-
привлечь финансовые ресурсы  в   сурсов административных округов,
объеме 6470,5 млн.рублей         на финансирование инвестиционных
                                 программ  за  6 месяцев т.г. со-
                                 ставил 4450 млн.рублей

Обеспечить своевременное     и   Правительство Москвы     приняло
полное поступление средств  за   постановление   от   16  февраля
аренду имущества и земли горо-   1999 г. N 125  "Об  упорядочении
да, проводить регулярные комп-   предоставления льгот по арендным
лексные  проверки  своевремен-   платежам за использование  нежи-
ности и полноты расчетов  пла-   лых помещений".
тежей  с городом                 Утверждена "Методика оценки  вы-
                                 полнения  заданий по поступлению
                                 средств в бюджет  города  Москвы
                                 по  имущественно-земельным дохо-
                                 дам".
                                 Совместно с  префектурами  и ра-
                                 йонными Управами регулярно  про-
                                 водятся  проверки  использования
                                 нежилых помещений

Предусмотреть заключение дого-   Заключено 900  договоров  аренды
воров аренды земли с пользова-   земли с  пользователями встроен-
телями  встроенно-пристроенных   но-пристроенных помещений     на
помещений на 1-х этажах  жилых   первых этажах жилых домов.
домов,    пересмотр   размеров   При использовании     земельного
арендных платежей и  прекраще-   участка   не  в  соответствии  с
ние действия льгот в отношении   целью,  установленной  договором
арендаторов,  не  использующих   аренды, вводятся повышающие  ко-
по целевому назначению земель-   эффициенты  к  ставкам  арендной
ные участки,  нежилые здания и   платы за землю
помещения

Продолжить работу по повышению   Правительством Москвы    принято
финансовой отдачи от использо-   постановление от 15 июня 1999 г.
вания имущества и средств, ко-   N 542 "О  создании,  реорганиза-
торые город направил в  устав-   ции,  ликвидации государственных
ные  капиталы  акционерных об-   и муниципальных унитарных предп-
ществ                            риятий  и  учреждений г.Москвы и
                                 об участии  г.Москвы  в  хозяйс-
                                 твенных обществах".
                                 Утверждено Положение "Об  особом
                                 порядке учета поступления в бюд-
                                 жет города  доходов  по  пакетам
                                 акций в акционерных обществах".
                                 Распоряжением Мэра Москвы  от  8
                                 июня 1999 г. N 576-РМ определены
                                 меры по  усилению  контроля  над
                                 эффективным использованием земли
                                 коммерческими организациями


Осуществлять изменение  ставок   В 1999 году проведена индексация
арендной  платы за пользование   ставок арендной платы за земли и
городским недвижимым  имущест-   недвижимое  имущество  с  учетом
вом  в 1999 году с учетом тем-   темпов инфляции для всех аренда-
пов  инфляции                    торов муниципальной собственнос-
                                 ти  за  исключением  предприятий
                                 сферы малого бизнеса


Начать экспериментальную  про-   Мосгордумой принят за основу за-
дажу земельных участков на от-   конопроект "Об  эксперименте  по
дельных территориях города       продаже земельных   участков   в
                                 г.Зеленограде".
                                 Принят Закон г.Москвы "О  терри-
                                 ториальной единице с особым ста-
                                 тусом "Московский  международный
                                 Деловой Центр "Москва-Сити".
                                 Разработаны основные   положения
                                 "Концепции   земельной  политики
                                 г.Москвы".

                                 Завершается разработка концепции
                                 приобретения в частную собствен-
                                 ность   земельных   участков   в
                                 г.Москве

Реализовать комплексные   меры   По итогам  I полугодия т.г.  до-
по преодолению последствий ав-   кризисный уровень  промышленного
густовского финансового кризи-   производства в  городе  (январь-
са                               июнь 1998 г.)  превышен  на  3,9
                                 процента.  Обеспечен  дальнейший
                                 рост инвестиционной  активности.
                                 На  капитальные вложения в целом
                                 по городу за 6 месяцев т.г. было
                                 направлено  39 млрд.рублей,  что
                                 составляет 112,5% от I полугодия
                                 1998 года

Содействовать проведению  кор-   Внесены необходимые  уточния   в
ректировки действующей налого-   налоговые законы города (измене-
вой системы на территории  го-   ны ставки по налогу на  прибыль,
рода                             ставки налогов,  взимаемых в до-
                                 рожные фонды,  введены налоги: с
                                 продаж,  за  пользование водными
                                 объектами, на игорный бизнес)

Завершить формирование законо-   Мосгордумой принят   во   втором
дательной   базы   конкурсного   чтении   проект   Закона  города
размещения работ и услуг,  вы-   Москвы  "О  городских  государс-
полняемых  для городских орга-   твенных заказах"
низаций и  населения  за  счет
средств городского бюджета

Пересмотреть перечень  налого-   Мосгордумой принят в первом чте-
вых  льгот  и  уточнить состав   нии проект Закона,  систематизи-
юридических и физических  лиц,   рующий льготы по налогу на  при-
пользующихся ими                 быль по  направлениям их исполь-
                                 зования

Обеспечить своевременное     и   Выполняется
полное  выполнение всех долго-
вых обязательств города

           Поддержка промышленного производства и науки,
                      развитие малого бизнеса

На основе Комплексной програм-   Темп роста  объема  промышленной
мы промышленной деятельности в   продукции составил  103,9%  к  I
Москве на 1998-2000 годы  осу-   полугодию 1998 года
ществить  меры  по  сохранению
промышленного  производства  в
городе  на  уровне предыдущего
года

Продолжить реализацию меропри-   На финансовое оздоровление пред-
ятий по финансовому оздоровле-   приятий израсходовано 225,8 млн.
нию,   налоговой  и  кредитной   рублей.  Предоставлены налоговые
поддержке предприятий            кредиты  по платежам,  причитаю-
                                 щимся городскому бюджету в  1999
                                 году,  на  сумму  более 150 млн.
                                 рублей

Принять меры к сокращению неп-   Московской межведомственной  ба-
латежей, упорядочению расчетов   лансовой комиссией приняты реше-
с бюджетом,  по реструктуриза-   ния о реструктуризации долгов по
ции  задолженности по платежам   103 предприятиям. Заключены сог-
в городской бюджет               лашения о погашении предприятия-
                                 ми  задолженности городу за счет
                                 передачи в собственность  города
                                 их имущества.
                                 На основе Регламента особого по-
                                 рядка  расчетов  при  исполнении
                                 бюджета погашена задолженность в
                                 сумме 2,1 млрд.рублей

                            Обеспечить:

- бюджетную  поддержку промыш-   За 8 месяцев т.г.  профинансиро-
ленного  комплекса  в  размере   ваны  мероприятия  на сумму 1267
1360 млн.рублей;                 млн.рублей
- реализацию  целевых программ   Приняты меры по дальнейшему раз-
поддержки крупнейших предприя-   витию производства автомобильной
тий:  АМО "ЗИЛ", АО "Москвич",   техники в г.Москве  (постановле-
предприятий г.Зеленогорада;      ние  Правительства  Москвы  от 6
                                 апреля 1999 г. N 284).
                                 На поддержку АМО "ЗИЛ" направле-
                                 но 65 млн.рублей и ОАО "Москвич"
                                 -50 млн.рублей.
                                 Продлен срок  возврата временной
                                 финансовой помощи, предоставлен-
                                 ной этим предприятиям из бюджета
                                 г.Москвы, до 1 июля 2000 года.
                                 Предприятиям Особой  зоны (г.Зе-
                                 леноград) на поддержку  выделены
                                 средства  в объеме 11,7 млн.руб-
                                 лей.
                                 Темп роста  промышленного произ-
                                 водства в  г.Зеленограде  увели-
                                 чился  в I полугодии 1999 г.  по
                                 сравнению с соответствующим  пе-
                                 риодом прошлого года в 1,7 раза

- разработку и внедрение перс-   На развитие науки  и  технологий
пективных  технологий  за счет   по   приоритетным   направлениям
средств городского  бюджета  в   развития  городского   хозяйства
размере 317 млн.рублей           направлено  122,7 млн.рублей,  в
                                 том числе  на  информатизацию  -
                                 25,9 млн.рублей,  на  реализацию
                                 программы "Поддержка инфраструк-
                                 туры науки" - 10 млн. рублей

Обеспечить неотложную поддерж-   Осуществляется комплекс меропри-
ку субъектов малого предприни-   ятий согласно  распоряжению Мэра
мательства, в кратчайшие сроки   Москвы от  24  июня  1999  г.  N
передачу  им в лизинг оборудо-   670-РМ  "О  первоочередных мерах
вания на  сумму  не  менее  30   по  устранению  административных
млн.рублей                       барьеров  по развитию предприни-
                                 мательства".
                                 В лизинг  малым предприятиям пе-
                                 редано   оборудования   на    50
                                 млн.рублей
                                 При расчете ставок арендной пла-
                                 ты на   1999  год  предприятиям,
                                 внесенным в Реестр субъектов ма-
                                 лого предпринимательства, приме-
                                 нен поправочный  коэффициент   в
                                 размере 1,0.
                                 Ремесленным   предприятиям     и
                                 предприятиям-производителям про-
                                 довольственных товаров при  рас-
                                 чете  арендной ставки установлен
                                 понижающий коэффициент типа дея-
                                 тельности 0,8

Сформировать целевые фонды не-   Передано в целевые фонды 24 объ-
жилых помещений для размещения   екта общей площадью около 8 тыс.
субъектов малого  предпринима-   кв.метров
тельства в округах

Осуществить финансовую    под-   За счет Фонда занятости проведе-
держку малых предприятий, соз-   но финансирование создания новых
дающих новые рабочие места       (дополнительных) рабочих мест на
                                 малых предприятиях  в объеме 5,9
                                 млн.рублей

Оказать содействие в становле-   Обеспечено регулярное проведение
нии районных  Управ              семинаров глав районных управ.
                                 Внесены изменения в Положения  о
                                 внебюджетных  фондах  финансовых
                                 ресурсов административных  окру-
                                 гов  и районов.  Приняты меры по
                                 поддержке инициативы жителей  по
                                 передаче  им  в управление жилых
                                 домов, финансовых средств и воз-
                                 ложению на товарищества ответст-
                                 венности за эксплуатацию  жилищ-
                                 ного фонда

Совместно с  Мосгордумой  при-   С начала  года  было  внесено  в
нять меры по дальнейшему  раз-   Мосгордуму 25  проектов  законов
витию законодательной работы     г.Москвы и 29 проектов постанов-
                                 лений Мосгордумы.  В 1 полугодии
                                 принято 8 законов и 13 постанов-
                                 лений

Обеспечить своевременную  реа-   Соглашение выполняется  по  всем
лизацию мероприятий Московско-   основным заданиям и мероприятиям
го Трехстороннего соглашения

Продолжить работу по  расшире-   По состоянию на 1 июля  1999  г.
нию  взаимовыгодного сотрудни-   Москва   имеет  198  действующих
чества Москвы с другими терри-   межрегиональных соглашений.
ториями                          С начала т.г. заключено 25 новых
                                 межрегиональных  соглашений,   в
                                 том числе 17 соглашений о взаим-
                                 ных обязательствах   сторон   по
                                 поставкам  продовольственных то-
                                 варов и промышленной продукции

Реализовать комплекс  мер   по   Зыявлено 153 преступления в сфе-
ужесточению  борьбы с незакон-   ре  оборота  алкогольной продук-
ным оборотом наркотиков, алко-   ции. Из незаконного оборота изъ-
гольной  и табачной продукции,   ято   1  млн.литров  алкогольной
усилению противодействия тене-   продукции,  пресечена   деятель-
вому предпринимательству         ность   30   нелегальных  произ-
                                 водств.  В сфере производства  и
                                 оборота  табачных  изделий в ре-
                                 зультате  проверок  изъято  80,5
                                 тыс.пачек  сигарет  без акцизных
                                 марок и документов.
                                 Выявлено и зарегистрировано свы-
                                 ше 6 тыс.фактов, связанных с не-
                                 законным  оборотом наркотических
                                 средств,  изъято из  незаконного
                                 оборота более 100 кг наркотиков.
                                 Виновные привлечены  к  ответст-
                                 венности



                               Приложение 2
                               к постановлению Правительства Москвы
                               от 28 сентября 1999 г.
                               N 890


                           З А Д А Н И Я
    ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
        ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ПО ВВОДУ В ДЕЙСТВИЕ МОЩНОСТЕЙ
                   ВО II-ом ПОЛУГОДИИ 1999 года

----------------------------------------------------------------------------------------------
                        |Единица |Задание программы|          С П Р А В О Ч Н О :
                        |измере- | на II полугодие +------------------------------------------
                        | ния    |   1999 года     |Включено в   | Выполнение   |% выполнения
                        |        |                 |программу    |за январь-июнь|  годового
                        |        |                 |на 1999 год  |  1999 года   |  задания
                        |        |                 |           *)|              |
----------------------------------------------------------------------------------------------
ЖИЛЫЕ КОРПУСА
В С Е Г О:               тыс.кв.м     1764.70         3400.00         1635.30         48.1
в т.ч.за счет средств:
Городского бюджета       тыс.кв.м      304.70          405.90          101.20         24.9
Городских займов         тыс.кв.м       18.70           37.50           18.80         50.1
Внебюджетного жилищно-
инвестиционного фонда    тыс.кв.м      803.40         1228.20          424.80         34.6
Других внебюджетных
 источников              тыс.кв.м      637.90         1728.40         1090.50         63.1
в  т о м  ч и с л е :
Муниципальное жилье,
включая бюджетные
организации- Всего:      тыс.кв.м      316.60          417.80          101.20         24.2
в т.ч.за счет средств:
Городского бюджета       тыс.кв.м      304.70          405.90          101.20         24.9
Городских займов         тыс.кв.м       11.90           11.90           -              -

Жилые корпуса для
реализации на комер-
ческой основе
за счет средств
Внебюджетного жилищно-
инвестиционного фонда    тыс.кв.м      688.40          995.60          307.20         30.8

Жилые корпуса за счет
средств инвесторов и
предприятий, включая
программу реконстру-
кции пятиэтажек-Всего:   тыс.кв.м      679.50         1861.00         1181.50         63.5
в т.ч.за счет средств:
Внебюджетного жилищно-
инвестиционного фонда    тыс.кв.м      110.60          228.20          117.60         51.5
Других внебюджетных
 источников              тыс.кв.м      568.90         1632.80         1063.90         65.2

Реконструкция-Всего:     тыс.кв.м       73.40          100.00           26.60         26.6
в т.ч.за счет средств
Внебюджетного жилищно-
инвестиционного фонда    тыс.кв.м        4.40            4.40             -            -
Других внебюджетных
 источников              тыс.кв.м       69.00           95.60           26.60         27.8

Обязательства города
перед регионами
за счет средств
Городских займов         тыс.кв.м        6.80           25.60           18.80         73.4

ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ               зданий          5               7                2          28.6
В С Е Г О:               мест          980            1215              235          19.3
в т.ч. за счет средств:
Городского бюджета       зданий          3               4                1          25.0
                         мест          700             840              140          16.7

Городских займов         зданий          2               2               -            -
                         мест          280             280               -            -

Других внебюджетных      зданий         -                1                1         100.0
источников               мест                           95               95         100.0

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ШКОЛЫ                    зданий          9              17                8          47.1
В С Е Г О:               мест          6205          11399             5194          45.6
в т.ч.за счет средств
Городских займов         зданий          6              12                6          50.0
                         мест          3895           7769             3874          49.9

Городского бюджета       зданий          2               4                2          50.0
                         мест          1320           2640             1320          50.0

Других внебюджетных      зданий          1               1               -            -
источников               мест          990             990               -            -

ПРИСТРОЙКИ БНК           зданий          4               5                1          20.0
В С Е Г О:               мест           840           1080              240          22.2
в т.ч. за счет средств
Городских займов         зданий          2               3                1          33.3
                         мест           360            600              240          40.0

Городского бюджета       зданий          2               2               -            -
                         мест           480            480               -            -

ДЕТСКИЙ ДОМ
за счет средств
Городских займов         мест            40              40              -            -

ПОЛИКЛИНИКИ              зданий           4               4              2 **)        -
В С Е Г О:               посещений      2510            2510           1598           -
                         в смену
в т.ч. за счет средств:
Городских займов         зданий            3              3              -            -
                         посещений       1890           1890             -            -
                         в смену

Других внебюджетных      зданий           1               1              1 **)        -
 источников              посещений       620             620            320           -
                         в смену

Средств министерств      зданий           -               -              1 **)        -
и ведомств               посещений        -               -            1278           -
                         в смену

БОЛЬНИЦЫ И БОЛЬНИЧНЫЕ
КОРПУСА
за счет средств
Других внебюджетных      зданий         -                  -              1           -
 источников              коек           -                  -            300           -

ПОДСТАНЦИИ "СКОРОЙ
ПОМОЩИ"
за счет средств
Городских займов         единиц         1                   3             2          66.7


**) сверх задания программы

ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ
за счет средств
Других внебюджетных
 источников               единиц       10 ***)         10 ***)          -              -

ИСКУССТВЕННЫЕ ГОРНО-
ЛЫЖНЫЕ СКЛОНЫ
за счет средств
Других внебюджетных
 источников               единиц        9 ***)          9 ***)          -              -

ОТДЕЛЕНИЯ МИЛИЦИИ
В С Е Г О:                зданий         3              4               1             25.0
в т.ч.за счет средств:
Городских займов          зданий         2              2               -               -
Других внебюджетных
 источников               зданий         -              1               1            100.0
Средств префектур         зданий         1              1               -               -

ПОЖАРНОЕ ДЕПО
за счет средств
Средств префектур         зданий         1              1               -               -

А Т С
за счет средств
Городских займов          единиц         -              1               1            100.0

     ***)Финансирование будет осуществляться из целевого  источника
         за   счет  систем  льгот  для  городских  спортсооружений,
         предусмотренных Законом города Москвы "О ставках и льготах
         по налогу на прибыль".

ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ :
- дороги
  Всего:                 тыс.кв.м     381.17            440.41         59.24         13.4
в т.ч.за счет средств:
Городского бюджета       тыс.кв.м       8.03             25.70         17.67         68.7
Городских займов         тыс.кв.м     182.69            191.60          8.91          4.6
Других внебюджетных
источников               тыс.кв.м     190.45            223.11         32.66         14.6

- водостоки
  Всего:                    км         23.66             29.32          5.66         19.3
в т.ч.за счет средств:
Городского бюджета          км          2.24              3.84          1.60         41.7
Городских займов            км         21.40             25.06          3.66         14.6
Других внебюджетных
источников                  км          0.02              0.42          0.40         95.2

- коллекторы для под-
  земных коммуникаций
  Всего:                    км         13.04             13.04           -            -
в т.ч.за счет средств:
Городского бюджета          км          7.34              7.34           -            -
Городских займов            км          5.18              5.18           -            -
Других внебюджетных
источников                  км          0.52              0.52           -            -

- пешеходные переходы
за счет средств
Других внебюджетных
источников               единиц          9               11             2            18.2
-водопроводные
 магистрали
  Всего:                    км         59.01             86.15         27.14         31.5
в т.ч.за счет средств:
Городского бюджета          км         18.72             22.89          4.17         18.2
Городских займов            км         18.97             32.34         13.37         41.3
Других внебюджетных
источников                  км         21.32             30.92          9.60         31.0

-канализационные
 коллекторы
  Всего:                    км          16.67           24.56          7.89         32.1
в т.ч.за счет средств:
Городского бюджета          км           7.45            7.75          0.30          3.9
Городских займов            км           8.53           15.07          6.54         43.4
Других внебюджетных
источников                  км           0.69            1.74          1.05         60.3

-газовые сети
  Всего:                    км          51.38           51.63          0.25          0.5
в т.ч.за счет средств:
Городского бюджета          км          19.25           19.25           -             -
Городских займов            км          23.46           23.71          0.25          1.1
Других внебюджетных
источников                  км           8.67            8.67           -             -

-тепловые сети
  Всего:                    км          86.01          103.60         17.59         17.0
в т.ч.за счет средств:
Городского бюджета          км          15.85           17.39          1.54          8.8
Городских займов            км          29.67           42.63         12.96         30.4
Других внебюджетных
источников                  км          40.49           43.58          3.09          7.1

-тепловые станции        Гкал/час      563.40          563.40           -             -
  Всего:
в т.ч.за счет средств:
Городского бюджета       Гкал/час      412.00          412.00           -             -
Городских займов         Гкал/час       51.40           51.40           -             -
Других внебюджетных
источников               Гкал/час      100.00          100.00           -             -

     *) с учетом внесенных уточнений в Инвестиционную  программу на
        основании распорядительных  документов:  Распоряжения  Мэра
        Москвы  от 15.03.99 г. N 205-РМ, а  также  отдельных  писем
        и поручений.



                               Приложение 3
                               к постановлению Правительства Москвы
                               от 28 сентября 1999 года
                               N 890


                           З А Д А Н И Я
 ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
   ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯСТВЕ
                   ВО II-ом ПОЛУГОДИИ 1999 года

----------------------------------------------------------------------------------------------
                        |Единица |Задание программы|          С П Р А В О Ч Н О :
                        |измере- | на II полугодие +------------------------------------------
                        | ния    |   1999 года     |Включено в   | Выполнение   |% выполнения
                        |        |                 |программу    |за январь-июнь|  годового
                        |        |                 |на 1999 год  |  1999 года   |  задания
                        |        |                 |             |            *)|
----------------------------------------------------------------------------------------------
СТАЛЬНАЯ КРОВЛЯ          тыс.кв.м       24.3             80.4         66.8           83.1
по источникам:
  Бюджет                    -"-         24.3             80.4         60.8           75.6
  Фонды префектур           -"-          -                -            6.0            -
в том числе:
Округа                      -"-         23.5             78.4         65.6           83.7
  Бюджет                    -"-         23.5             78.4         59.6           76.0
  Фонды префектур           -"-          -                -            6.0            -
Городские организации       -"-          0.8              2.0          1.2           60.0

МЯГКАЯ КРОВЛЯ            тыс.кв.м       44.3            172.6        170.3           98.7
по источникам:
  Бюджет                    -"-         34.1            136.3        136.3          100.0
  Фонды префектур           -"-         10.2             36.3         34.0           93.7
в том числе:
Округа                      -"-         44.3            168.6        164.0           97.3
  Бюджет                    -"-         34.1            132.3        130.0           98.3
  Фонды префектур           -"-         10.2             36.3         34.0           93.7
Городские организации       -"-          -                4.0          6.3          157.5

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОРОГ      тыс.кв.м    2581.0           5026.4       2493.7           49.6
по источникам:
  Бюджет                    -"-        501.3           1962.5       1473.4           75.1
  Фонды префектур           -"-          -               81.4        117.5          144.3
  Дорожный фонд             -"-       2079.7           2982.5        902.8           30.3
в том числе:
Округа                      -"-        484.9           1913.1       1476.5           77.2
  Бюджет                    -"-        484.9           1831.7       1359.0           74.2
  Фонды префектур           -"-           -              81.4        117.5          144.3
Городские организации       -"-       2096.1           3113.3       1017.2           32.7
  Бюджет                    -"-         16.4            130.8        114.4           87.5
  Дорожный фонд             -"-       2079.7           2982.5        902.8           30.3

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ДОРОГ                     тыс.кв.м    3933.4           5083.6       1150.2           22.6
по источникам:
  Бюджет                    -"-       2970.3           3405.3        435.0           12.8
  Фонды префектур           -"-          -               -            -                -
  Дорожный фонд             -"-        963.1           1678.3        715.2           42.6
в том числе:
Округа                      -"-       2926.3           3361.3        435.0           12.9
  Бюджет                    -"-       2926.3           3361.3        435.0           12.9
  Фонды префектур           -"-          -               -              -              -
Городские организации       -"-       1007.1           1722.3        715.2           41.5
  Бюджет                    -"-         44.0             44.0         -                -
  Дорожный фонд             -"-        963.1           1678.3        715.2           42.6

ЗАМЕНА И МОДЕРНИЗАЦИЯ:
ЛИФТОВ                     штук         618            1366           749            54.8
по источникам:
  Бюджет                   -"-          618            1366           749            54.8
в том числе:
Округа                     -"-          256             488           233            47.7
Городские организации      -"-          362             878           516            58.8

ЗАМЕНА ГАЗОВЫХ ПЛИТ        штук        1532            3657          3048            83.3
по источникам:
  Бюджет                   -"-         1435            3497          2760            78.9
  Фонды префектур          -"-           97             160           288           180.0
в том числе:
Округа                     -"-         1519            3607          3011            83.5
  Бюджет                   -"-         1422            3447          2723            79.0
  Фонды префектур          -"-           97             160           288           180.0
Городские организации      -"-           13              50            37            74.0
  Бюджет                   -"-           13              50            37            74.0

ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОПЛИТ         штук         392             803           529            65.9
по источникам:
  Бюджет                   -"-          392             803           496            61.8
  Фонды префектур          -"-           -               -             33              -
в том числе:
Округа                     -"-          370             773           521            67.4
  Бюджет                   -"-          370             773           488            63.1
  Фонды префектур          -"-           -               -             33             -
Городские организации      -"-           22              30             8            26.7
  Бюджет                   -"-           22              30             8            26.7

ЗАМЕНА ГАЗОВЫХ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ           штук         653            1641          1356            82.6
по источникам:
  Бюджет                   -"-          653            1641          1117            68.1
  Фонды префектур          -"-           -               -            239             -
в том числе:
Округа                     -"-          653            1632          1337            81.9
  Бюджет                   -"-          653            1632          1098            67.3
  Фонды префектур          -"-           -               -            239             -
Городские организации      -"-           -                9            19           211.1
  Бюджет                   -"-           -                9            19           211.1

     *) выполнение  за счет бюджетных средств  по данным Управления
        городского заказа;
        выполнение  за счет внебюджетных фондов финансовых ресурсов
        адм.округов и районов - по данным префектур



                               Приложение 4
                               к постановлению Правительства Москвы
                               от 28 сентября 1999 года
                               N 890


                           З А Д А Н И Я
     ПРОГРАММЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ПО ФИНАНСОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ВО II-ом ПОЛУГОДИИ 1999 года

                                                                                 млн.рублей
----------------------------------------------------------------------------------------------
                                 |Задание программы|          С П Р А В О Ч Н О :
                                 | на II полугодие +------------------------------------------
                                 |   1999 года     |Включено в   | Выполнение   |% выполнения
                                 |                 |программу    |за январь-июнь|  годового
                                 |                 |на 1999 год  |  1999 года   |  задания
                                 |                 |          *) |           **)|
----------------------------------------------------------------------------------------------
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛИЩНОГО
ФОНДА
В С Е Г О                               788.9          1517.4         846.1           55.7
в т.ч. по источникам:
 Бюджет                                 751.8          1463.0         711.2           48.6
 Фонды адм.округов и районов             37.1            54.4         103.8          190.8
 Привлеченные средства                    -               -            31.1            -
из него:
Округа                                  556.1           977.7         508.1           52.0
 Бюджет                                 519.0           923.3         404.3           43.8
 Фонды адм.округов и районов             37.1            54.4         103.8          190.8
Городские организации                   232.8           539.7         338.0           62.6
 Бюджет                                 232.8           539.7         306.9           56.9
 Привлеченные средства                    -               -            31.1            -

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
В С Е Г О                              1063.2          2327.2        1287.8           55.3
в т.ч. по источникам:
 Бюджет                                1063.2          2315.4        1252.3           54.1
 Фонды адм.округов и районов              0.1            11.8          35.5          300.8
из него:
Округа                                  451.4          1112.6         685.0           61.6
 Бюджет                                 451.3          1100.8         649.5           59.0
 Фонды адм.округов и районов              0.1            11.8          35.5          300.8
Городские организации                   611.8          1214.6         602.8           49.6
 Бюджет                                 611.8          1214.6         602.8           49.6

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ
ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА
В С Е Г О                               625.8            996.5        382.2           38.4
в т.ч. по источникам:
 Бюджет                                 624.4            992.0        367.6           37.1
 Фонды адм.округов и районов              1.4              4.5         14.6          324.4
из него:
Округа                                  397.9            528.9        142.5           26.9
 Бюджет                                 396.5            524.4        127.9           24.4
 Фонды адм.округов и районов              1.4              4.5         14.6          324.4
Городские организации                   227.9            467.6        239.7           51.3
 Бюджет                                 227.9            467.6        239.7           51.3

РАСХОДЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
В С Е Г О                              2024.4           3787.3       1827.4           48.2
в т.ч. по источникам:
 Бюджет                                2024.4           3787.3       1762.9           46.5
 Фонды адм.округов и районов             -                 -           64.5            -
из него:
Округа                                 1736.7           3246.9       1574.7           48.5
 Бюджет                                1736.7           3246.9       1510.2           46.5
 Фонды адм.округов и районов             -                -            64.5            -
Городские организации                   287.7            540.4        252.7           46.8
 Бюджет                                 287.7            540.4        252.7           46.8

И Т О Г О:  ***)                     4504.5           8632.6        4345.8           50.3
в т.ч. по источникам:
 Бюджет                              4465.9           8561.9        4096.0           47.8
 Фонды адм.округов и районов           38.6             70.7         218.7          в 3.1 раза
 Привлеченные средства                  -                -            31.1             -
из него:
Округа                               3142.1           5866.1        2910.6           49.6
 Бюджет                              3103.5           5795.4        2691.9           46.4
 Фонды адм.округов и районов           38.6             70.7         218.7          в 3.1 раза
Городские организации                1362.4           2766.5        1435.2           51.8
 Бюджет                              1362.4           2766.5        1404.1           50.6
 Привлеченные средства                 -               -              31.1            -

К р о м е  т о г о:
Расходы на озеленение,
мониторинг зеленых насаждений,
обезвреживание радиоактивных
отходов и охрану окружающей
среды
В с е г о:                            296.7            594.7         310.7           52.2
в т.ч. по источникам:
 Бюджет                               296.5            593.4         296.9           50.0
 Фонды адм.округов и районов            0.2              1.3          13.8         в 10.6 раза
из него:
Округа                                 83.8            154.4          83.3           54.0
 Бюджет                                83.6            153.1          69.5           45.4
 Фонды адм.округов и районов            0.2              1.3          13.8         в 10.6 раза
Городские организации                 212.9            440.3         227.4           51.6
 Бюджет                               212.9            440.3         227.4           51.6
     *) без учета изменений в бюджете города (Закон  города  Москвы
        от 12.07.99г. N 27);
     **) выполнение  за  счет  бюджетных  средств   -   по   данным
         Управления   городского   заказа,   выполнение   за   счет
         внебюджетных фондов  финансовых  ресурсов  адм. округов  и
         районов по данным префектур
     ***) включены расходы на благоустройство Ботанического сада



                               Приложение 5
                               к постановлению Правительства Москвы
                               от 28 сентября 1999 года
                               N 890


  ЗАДАНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕМОНТНЫХ
 РАБОТ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ В РАЗРЕЗЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
                 ОКРУГОВ НА II ПОЛУГОДИЕ 1999 года

-------------------------------------------------------------------------------------
                   |       |  Задание программы   |            СПРАВОЧНО:
                   |       |   на II полугодие    +----------------------------------
                   |       |     1999 года        |Выполнение за январь-июнь|% выпол-
                   |Единица|                      |        1999 года *)     |нения
                   |измере-+----------------------+-------------------------|годового
                   | ния   |ВСЕГО  |в том числе:  |ВСЕГО |в том числе:      |задания
                   |       |       +--------------|      +------------------|
                   |       |       |      |Фонды  |      |      |  Фонды    |
                   |       |       |Бюджет|адм.окр|      |Бюджет|  адм.окр  |
                   |       |       |      |и р-нов|      |      |  и р-нов  |
-------------------------------------------------------------------------------------
Стальная кровля    тыс.кв.м
 Восточный           -"-        -      -     -      10.3   10.3     -         145.1
 Западный            -"-       1.4    1.4    -       3.0    2.4    0.6         78.9
 Северный            -"-       5.2    5.2    -       4.0    3.6    0.4         45.5
 Северо-Восточный    -"-       2.1    2.1    -       3.7    3.7     -          63.8
 Северо-Западный     -"-        -      -     -       4.4    4.4     -         151.7
 Центральный         -"-       9.9    9.9    -      29.0   24.0    5.0         85.5
 Юго-Восточный       -"-       0.7    0.7    -       5.6    5.6     -          88.9
 Юго-Западный        -"-       2.0    2.0    -       2.5    2.5     -          62.2
 Южный               -"-       2.2    2.2    -       3.1    3.1     -          58.5
   Итого округа      -"-      23.5   23.5    -      65.6   59.6    6.0         83.7
   Г о р о д         -"-       0.8    0.8    -       1.2    1.2     -          60.0
   В С Е Г О         -"-      24.3   24.3    -      66.8   60.8    6.0         83.1

Мягкая кровля      тыс.кв.м
 Восточный           -"-        -      -     -      45.7   45.7     -         199.5
 Западный            -"-       6.0    6.0    -       9.3    5.2    4.1         83.0
 Зеленоград          -"-       2.6    2.6    -       1.0    1.0     -          27.8
 Северный            -"-        -      -     -      13.8   11.2    2.6        124.3
 Северо-Восточный    -"-      10.1   10.1    -       7.2    7.2     -          41.6
 Северо-Западный     -"-       4.2    4.2    -       7.6    6.4    1.2         71.7
 Центральный         -"-        -      -     -       7.0    7.0     -         122.8
 Юго-Восточный       -"-        -      -     -      14.7   14.7     -         116.7
 Юго-Западный        -"-      10.2     -    10.2    43.6   17.5   26.1         90.3
 Южный               -"-      11.2   11.2    -      14.1   14.1     -          55.7
   Итого округа      -"-      44.3   34.1   10.2   164.0  130.0   34.0         95.0
   Г о р о д         -"-        -      -     -       6.3    6.3     -         157.5
   В С Е Г О         -"-      44.3   34.1   10.2   170.3  136.3   34.0         98.7

Текущий ремонт
дорог             тыс.кв.м
Восточный           -"-       -       -      -      -     252.8  252.8     -      -     105.1
Западный            -"-      59.0    59.0    -      -     172.7  158.9   13.8     -      79.3
Зеленоград          -"-       7.0     7.0    -      -      41.3   41.3    -       -      85.5
Северный            -"-      65.3    65.3    -      -     118.9  117.7    1.2     -      65.0
Северо-Восточный    -"-      74.2    74.2    -      -     155.9  155.2    0.7     -      67.9
Северо-Западный     -"-      20.7    20.7    -      -     103.6   95.6    8.0     -      89.1
Центральный         -"-     157.3   157.3    -      -     169.2  165.1    4.1     -      52.5
Юго-Восточный       -"-      28.1    28.1    -      -     135.4  135.4    -       -      82.8
Юго-Западный        -"-      29.1    29.1    -      -     213.3  123.6   89.7     -      91.1
Южный               -"-      44.2    44.2    -      -     113.4  113.4    -       -      71.9
  Итого округа      -"-     484.9   484.9    -      -    1476.5 1359.0  117.5     -      77.2
  Г о р о д         -"-    2096.1    16.4    -   2079.7  1017.2  114.4    -     902.8    32.7
  В С Е Г О         -"-    2581.0   501.3    -   2079.7  2493.7 1473.4  117.5   902.8    49.6

Капитальный ремонт
дорог            тыс.кв.м
Восточный           -"-     348.2   348.2    -      -      61.8   61.8    -      -       15.1
Западный            -"-     402.5   402.5    -      -      17.5   17.5    -      -        4.2
Зеленоград          -"-     129.0   129.0    -      -      15.8   15.8    -      -       10.9
Северный            -"-     310.4   310.4    -      -       9.6    9.6    -      -        3.0
Северо-Восточный    -"-     390.0   390.0    -      -       -       -     -      -         -
Северо-Западный     -"-     212.8   212.8    -      -      37.2   37.2    -      -       14.9
Центральный         -"-     316.3   316.3    -      -     146.8  146.8    -      -       31.7
Юго-Восточный       -"-     310.3   310.3    -      -       8.1    8.1    -      -        2.5
Юго-Западный        -"-     239.7   239.7    -      -      60.3   60.3    -      -       20.1
Южный               -"-     267.1   267.1    -      -      77.9   77.9    -      -       22.6
  Итого округа      -"-    2926.3  2926.3    -      -     435.0  435.0    -      -       12.9
  Г о р о д         -"-    1007.1    44.0    -    963.1   715.2     -     -     715.2    41.5
  В С Е Г О         -"-    3933.4  2970.8    -    963.1  1150.2  435.0    -     715.2    22.6

Замена и модерни-
зация лифтов       единиц
Восточный           -"-      -        -      -       -      -       -           -
Западный            -"-      40      40      -      85     85       -          68.0
Зеленоград          -"-      -       -       -       -      -       -           -
Северный            -"-      71      71      -      59     59       -          45.4
Северо-Восточный    -"-      -       -       -       -      -       -           -
Северо-Западный     -"-      -       -       -       -      -       -           -
Центральный         -"-      -       -       -       -      -       -           -
Юго-Восточный       -"-      -       -       -       1      1       -           -
Юго-Западный        -"-      -       -       -       -      -       -           -
Южный               -"-     145     145      -      88     88       -          37.8
  Итого округа      -"-     256     256      -     233    233       -          47.7
  Г о р о д         -"-     362     362      -     516    516       -          58.8
  В С Е Г О         -"-     618     618      -     749    749       -          54.8

Замена газовых
плит               штук
Восточный           -"-       -      -       -      1178   1170       8       163.2
Западный            -"-      226    226      -       153    124      29        43.7
Зеленоград          -"-       -      -       -         4      4       -       100.0
Северный            -"-      224    224      -       354    281      73        70.1
Северо-Восточный    -"-      319    319      -        96     84      12        23.8
Северо-Западный     -"-      148    148      -       145    145       -        49.5
Центральный         -"-      178    178      -       325    222     103        81.3
Юго-Восточный       -"-      155    155      -       243    243       -        61.0
Юго-Западный        -"-      269    172      97      263    200      63        70.7
Южный               -"-       -      -       -       250    250       -         -
  Итого округа      -"-     1519   1422      97     3011   2723     288        83.5
  Г о р о д         -"-       13     13      -        37     37       -        74.0
  В С Е Г О         -"-     1532   1435      97     3048   2760     288        83.3

Замена электроплит штук
Восточный           -"-        -      -      -        84     82       2       116.7
Западный            -"-       53     53      -        36     35       1        40.9
Зеленоград          -"-       26     26      -        36     36       -        58.1
Северный            -"-       17     17      -        54     32      22       110.2
Северо-Восточный    -"-      112    112      -        71     71       -        38.8
Северо-Западный     -"-       65     65      -        33     29       4        35.1
Центральный         -"-       15     15      -        15     11       4        57.7
Юго-Восточный       -"-       30     30      -        67     67       -        69.1
Юго-Западный        -"-       52     52      -        50     50       -        49.0
Южный               -"-        -     -       -        75     75       -          -
  Итого округа      -"-      370    370      -       521    488      33        67.4
  Г о р о д         -"-       22     22      -         8      8       -        26.7
  В С Е Г О         -"-      392    392      -       529    496      33        65.9

Замена газовых
водонагревателей     штук
Восточный            -"-       -       -      -      382    349       33       138.4
Западный             -"-      136     136     -      125     82       43        57.3
Зеленоград           -"-       -       -      -        1      1        -       100.0
Северный             -"-      107     107     -      191    109       82        88.4
Северо-Восточный     -"-      125     125     -       91     58       33        49.7
Северо-Западный      -"-       67      67     -      112    112        -        62.6
Центральный          -"-      184     184     -      250    202       48        64.8
Юго-Восточный        -"-       30      30     -       99     99        -        76.7
Юго-Западный         -"-        4       4     -       40     40        -        90.9
Южный                -"-       -       -      -       46     46        -         -
  Итого округа       -"-      653     653     -     1337   1098      239        81.9
  Г о р о д          -"-       -       -      -       19     19        -       211.1
  В С Е Г О          -"-      653     653     -     1356   1117      239        82.6

     *) выполнение  за счет бюджетных средств- по данным Управления
        городского заказа ;
        выполнение за счет внебюджетных фондов финансовых  ресурсов
        адм.округов и районов - по данным префектур



                               Приложение 6
                               к постановлению Правительства Москвы
                               от 28 сентября 1999 года
                               N 890


 ЗАДАНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ПО ФИНАНСОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В РАЗРЕЗЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ
                     НА II ПОЛУГОДИЕ 1999 года

                                                                             млн.рублей
------------------------------------------------------------------------------------------
                     |   Задание программы   |            СПРАВОЧНО:
                     |    на II полугодие    +--------------------------------------------
                     |      1999 года        |  Выполнение за январь-июнь       |% выпол-
                     |                       |           1999 года    *)        |нения
                     +-----------------------+----------------------------------|годового
                     | ВСЕГО | в том числе:  | ВСЕГО  |    в  том числе:        |задания
                     |       +---------------|        +-------------------------|
                     |       |      |Фонды   |        |      |  Фонды  |Привле- |
                     |       |Бюджет|адм.окр.|        |Бюджет| адм.окр.|ченные  |
                     |       |      |и р-нов |        |      | и р-нов |средства|
------------------------------------------------------------------------------------------
Капитальный ре-
монт жилищного
фонда
Восточный               67.7   52.5    15.2     59.4     57.7     1.7     -         53.9
Западный                61.1   61.1     -       53.2     51.0     2.2     -         47.5
Зеленоград               6.5    6.5     -        5.6      5.6      -      -         46.3
Северный                73.4   73.4     -       78.7     53.0    25.7     -         62.3
Северо-Восточный        49.8   49.8     -       41.5     37.6     3.9     -         47.5
Северо-Западный         36.6   36.6     -       19.2     17.3     1.9     -         35.6
Центральный             58.5   58.5     -       98.3     50.8    47.5     -         89.9
Юго-Восточный           52.9   52.9     -       37.4     37.4      -      -         41.4
Юго-Западный            59.4   37.5    21.9     52.1     36.5    15.6     -         70.4
Южный                   90.2   90.2     -       62.7     57.4     5.3     -         42.5
  Итого округа         556.1  519.0    37.1    508.1    404.3   103.8     -         55.0
  Г о р о д            232.8  232.8     -      338.0    306.9      -     31.1       62.6
  В С Е Г О            788.9  751.8    37.1    846.1    711.2   103.8    31.1       55.7

Эксплуатационные расходы
по благоустройству
Восточный               52.2    52.2    -        95.5    95.5     -        64.6
Западный                57.2    57.2    -        86.2    83.6    2.6       61.2
Зеленоград              11.0    11.0    -        21.4    18.0    3.4       73.8
Северный                40.7    40.7    -        57.1    56.7    0.4       58.6
Северо-Восточный        65.9    65.9    -        89.2    74.2   15.0       63.7
Северо-Западный         28.2    28.2    -        46.3    44.9    1.4       63.3
Центральный             77.7    77.7    -        92.0    91.0    1.0       54.5
Юго-Восточный           37.5    37.5    -        55.7    55.7     -        59.8
Юго-Западный            36.9    36.8    0.1      75.2    63.5   11.7       67.1
Южный                   44.1    44.1    -        66.4    66.4     -        60.1
  Итого округа         451.4   451.3    0.1     685.0   649.5   35.5       61.6
  Г о р о д            611.8   611.8    -       602.8   602.8     -        49.6
  В С Е Г О           1063.2  1063.1    0.1    1287.8  1252.3   35.5       55.3

Капитальный ремонт объектов
внешнего благоустройстройства
Восточный             45.7    45.7       -     17.2     17.2      -       27.3
Западный              53.9    53.9       -      9.3      7.5     1.8      15.1
Зеленоград            17.2    17.2       -      4.1      3.8     0.3      19.5
Северный              41.4    41.4       -      7.2      6.9     0.3      14.9
Северо-Восточный      50.5    50.5       -     10.0      9.1     0.9      16.8
Северо-Западный       27.3    27.3       -     16.8     10.5     6.3      44.4
Центральный           45.6    45.6       -     39.8     37.9     1.9      47.7
Юго-Восточный         45.6    45.6       -      8.8      8.8      -       16.2
Юго-Западный          37.3    35.9      1.4    11.7      8.6     3.1      23.9
Южный                 33.4    33.4       -     17.6     17.6      -       34.5
  Итого округа       397.9   396.5      1.4   142.5    127.9    14.6      26.9
  Г о р о д          227.9   227.9       -    239.7    239.7      -       51.3
  В С Е Г О          625.8   624.4      1.4   382.2    367.6    14.6      38.4

Расходы на эксплуатацию
жилищного фонда
Восточный            223.2   223.2    -       192.5   192.5    -          46.3
Западный             167.1   167.1    -       154.1   149.4    4.7        48.7
Зеленоград            40.0    40.0    -        40.6    37.1    3.5        52.7
Северный             161.5   161.5    -       173.5   162.4   11.1        53.6
Северо-Восточный     208.0   208.0    -       189.0   177.2   11.8        49.1
Северо-Западный      158.1   158.1    -       107.8   104.3    3.5        41.1
Центральный          163.1   163.1    -       167.5   145.3   22.2        54.3
Юго-Восточный        178.4   178.4    -       165.8   158.7    7.1        49.2
Юго-Западный         190.7   190.7    -       171.1   170.5    0.6        47.4
Южный                246.6   246.6    -       212.8   212.8     -         46.3
  Итого округа      1736.7  1736.7    -      1574.7  1510.2   64.5        48.5
  Г о р о д          287.7   287.7    -       252.7   252.7     -         46.8
  В С Е Г О         2024.4  2024.4    -      1827.4  1762.9   64.5        48.3

И Т О Г О:
Восточный               388.8  373.6   15.2    364.6    362.9    1.7     -          48.4
Западный                339.3  339.3    -      302.8    291.5   11.3     -          48.0
Зеленоград               74.7   74.7    -       71.7     64.5    7.2     -          51.5
Северный                317.0  317.0    -      316.5    279.0   37.5     -          53.1
Северо-Восточный        374.2  374.2    -      330.0    298.1   31.9     -          49.0
Северо-Западный         250.2  250.2    -      190.1    177.0   13.1     -          44.5
Центральный             344.9  344.9    -      397.6    325.0   72.6     -          59.4
Юго-Восточный           314.4  314.4    -      267.7    260.6    7.1     -          46.6
Юго-Западный            324.3  300.9   23.4    310.1    279.1   31.0     -          48.9
Южный                   414.3  414.3    -      359.5    354.2    5.3     -          46.8
  Итого округа         3142.1 3103.5   38.6   2910.6   2691.9  218.7     -          49.6
  Г о р о д            1362.4 1362.4    -     1435.2   1404.1    -      31.1        51.8
  В С Е Г О            4504.5 4465.9   38.6   4345.8   4096.0  218.7    31.1        50.3
К р о м е  т о г о:
Расходы на озеленение,мониторинг
зеленых насаждений,обезвреживание
радиоактивных отходов и
охрану окружающей среды
Восточный                 8.2    8.2    -        9.3      9.3     -      -          53.1
Западный                 22.4   22.4    -       18.7     18.0    0.7     -          46.3
Зеленоград                1.4    1.4    -        1.2      1.2     -      -          46.2
Северный                  7.5    7.5    -        5.8      4.0    1.8     -          50.4
Северо-Восточный         13.6   13.6    -        9.2      9.0    0.2     -          40.7
Северо-Западный           3.5    3.5    -        2.3      2.3     -      -          39.6
Центральный               3.2    3.2    -       12.7      2.7   10.0     -         215.2
Юго-Восточный            10.5   10.5    -        5.6      5.6     -      -          34.8
Юго-Западный              4.5    4.3   0.2       8.5      7.4    1.1     -          65.4
Южный                     9.0    9.0    -       10.0     10.0     -      -          52.6
  Итого округа           83.8   83.6   0.2      83.3     69.5   13.8     -          54.0
  Г о р о д             212.9  212.9    -      227.4    227.4     -      -          51.6
  В С Е Г О             296.7  296.5   0.2     310.7    296.9   13.8     -          52.2

     *) выполнение за счет бюджетных средств- по данным  Управления
        городского заказа;
        выполнение за счет внебюджетных фондов финансовых  ресурсов
        адм.округов и районов - по данным префектур


Информация по документу
Читайте также