|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Республики Коми от 27.03.2006 № 45
Документ имеет не последнюю редакцию.
повысить эффективность финансирования отрасли, создать условия для роста эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Коми и внебюджетных средств; создать необходимую материально-техническую базу для обеспечения образовательного процесса, отвечающего требованиям образовательных стандартов. 11.4. Реформирование здравоохранения Целью реформы здравоохранения являются повышение доступности медицинской помощи для всех слоев населения и существенное улучшение качества медицинского обслуживания. Основными задачами в достижении указанной цели будут: организация системы дифференцированного подхода к финансированию медицинской помощи населению; проведение реструктуризации здравоохранения с целью наиболее рационального использования сети лечебно-профилактических учреждений, расширения видов специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи; укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений республики с учетом итогов проведенной инвентаризации; модернизация сети здравоохранения посредством уменьшения нагрузки на стационарное звено, удовлетворения потребности в кадровом потенциале, обеспечивающем оказание медицинской помощи на госпитальном этапе, развитие стационарозамещающих медицинских технологий; рациональное перераспределение кадровых ресурсов, совершенствование системы подготовки кадров медицинских работников и повышения их квалификации, повышение конкурентоспособности медицинского образования, обеспечение укомплектованности кадрами, улучшение условий труда и быта, обеспечение безопасности труда медицинских работников, повышение уровня доходов медицинских работников в результате перехода к новым системам оплаты труда и укрепление их социальной защищенности; развитие системы эффективного, безопасного и качественного лекарственного обеспечения населения путем внедрения в практику здравоохранения эффективных механизмов финансирования лекарственного обеспечения населения, в первую очередь социально уязвимых категорий граждан; создание новой научно-обоснованной системы комплексной медицинской профилактики заболеваний, обеспечение в полном объеме медицинской реабилитации, осуществление мероприятий, направленных на снижение распространенности социально обусловленных заболеваний (туберкулеза, ВИЧ-инфекции и других заболеваний, в том числе передающихся половым путем); совершенствование системы оказания медицинской помощи онкологического профиля; совершенствование медицинской помощи лицам пожилого возраста; сохранение и восстановление репродуктивного здоровья населения; защита здоровья детей и подростков, содействие улучшению здоровья юношей допризывного и призывного возрастов; расширение сети санаториев и пансионатов с лечением, обеспечение доступности санаторно-курортного лечения, развитие санаторно-курортной базы, в том числе для реабилитации матерей с детьми, особенно подросткового возраста: девочкам - с целью сохранения репродуктивной функции, юношам - для подготовки к службе в армии; завершение строительства санаторного комплекса в с.Серегово Княжпогостского района; развитие научных исследований и прикладных разработок в области сохранения и укрепления индивидуального и общественного здоровья, создание инновационных центров по разработке оздоровительных технологий и внедрению их в индустрию здоровья. Приоритетными направлениями в ходе реформирования здравоохранения будут: обеспечение стабильности и достаточности финансирования затрат по предоставлению населению бесплатных медицинских услуг; повышение доступности медицинской помощи для сельского населения; усиление мер, направленных на профилактику социально обусловленных заболеваний. В числе основных механизмов реализации реформы в области здравоохранения: участие в реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения; развитие нормативно-правовой базы, обеспечивающей координацию деятельности органов исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления и субъектов медицинского страхования, а также регламентирующей вопросы предоставления медицинской помощи населению; создание государственной системы стандартизации и контроля качества медицинских услуг, разработка методики расчета тарифов на медицинские услуги; перемещение части объемов медицинской помощи со стационарного на амбулаторный этап, сокращение части излишних мощностей больниц, использование их для оказания медико-социальной помощи; оптимизация сети медицинских учреждений под согласованные объемы медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Республики Коми; улучшение диагностики на ранних стадиях заболеваний путем оснащения медицинских учреждений современной аппаратурой, внедрения высокотехнологичных методов диагностики и профилактики наследственных и врожденных заболеваний, пороков развития у детей, расширение существующих и создание новых диагностических центров, преемственность лечения больных в поликлиниках и стационарах, других медицинских учреждениях, расширение и интенсификация профилактической деятельности, включая всеобщую диспансеризацию детей, совершенствование деятельности медицинских реабилитационных центров, создание условий для развития перинатальной помощи; обеспечение первоочередного развития первичной медико-санитарной помощи, осуществление широкой программы развития системы амбулаторий врача общей практики, повышение роли школьных врачей, а также медицинских работников дошкольных образовательных учреждений; разработка и научное обоснование минимального социального пакета медицинских услуг населению Республики Коми; обеспечение перехода от принципа содержания медицинских учреждений к принципу оплаты конкретных объемов медицинской помощи, внедрение подушевого принципа финансирования, организация оплаты медицинских услуг за законченный случай лечения; формирование программ лекарственного обеспечения населения; формирование единого информационного пространства в системе обязательного медицинского страхования; формирование системы медицинского и фармацевтического образования в соответствии с международными требованиями, совершенствование системы контроля над качеством подготовки специалистов на всех этапах непрерывного образования, обеспечение соответствия государственного заказа Республики Коми на подготовку кадров здравоохранения программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Республики Коми и дифференцированным нормативам потребности в различных видах медицинских услуг, учитывающим региональные особенности организации работы и размещения сети медицинских учреждений, демографической ситуации и динамики здоровья населения; содействие в создании и развитии индустрии оздоровительных услуг и товаров для здоровья, создание службы здоровья в образовательных учреждениях с материально-технической базой в виде школьных, межшкольных, районных центров (клубов) здоровья и вузовских центров (клубов) здоровья, разработка и включение в образовательные программы образовательных учреждений новой дисциплины "Культура здоровья", создание системы подготовки и переподготовки педагогов по специальности "Культура здоровья" для учреждений общего и профессионального образования. В совокупности данные меры должны привести к следующим результатам: повышение эффективности функционирования системы здравоохранения в целом; обеспечение доступности качественной медицинской помощи для всех слоев населения; усиление профилактической направленности медицинской помощи; сбалансированность государственных гарантий бесплатной медицинской помощи с имеющимися финансовыми ресурсами; повышение доступности для населения добровольного медицинского страхования; повышение престижа профессии медицинских работников и их социальной защищенности. 11.5. Развитие культуры и искусства, национальных отношений Целью развития культуры, искусства и национальных отношений являются повышение культурного уровня населения и гармонизация национальных отношений в Республике Коми. Среди задач, способствующих развитию культуры, искусства и национальных отношений, на первый план выступают следующие: в области развития культуры и искусства: сохранение культурного наследия Республики Коми; развитие социально-культурной инфраструктуры в городах и районах республики, обеспечение всеобщей доступности к культурным ценностям и доступности услуг культуры для всех слоев и групп населения; развитие творческого потенциала создателей продуктов культуры; сохранение народных художественных промыслов, национальных ремесел, создание условий для реализации изделий народных мастеров; сохранение и развитие системы кинообслуживания; создание условий для правового, научного и кадрового обеспечения культуры и искусства, развития единого культурно-информационного пространства Республики Коми, осуществления инновационной деятельности в сфере культуры и искусства; формирование многоканальной системы финансирования учреждений культуры за счет формирования оптимальной сети негосударственных организаций культуры, насыщения рынка культурными услугами недотационного характера; техническое перевооружение отрасли, предусматривающее развитие материальной базы, эффективное использование существующих памятников истории и культуры, информатизацию библиотечного, музейного, выставочного, театрального, концертного и гастрольного дела; адаптация традиционных направлений культуры к современным условиям, стимулирование возникновения новых направлений развития культуры, обеспечение условий для инновационной и инвестиционной деятельности; в области развития национальных отношений: поддержка деятельности национально-культурных автономий и объединений с использованием механизмов социального партнерства; развитие сотрудничества с государственными и общественными структурами иностранных регионов и государств России, усиление взаимодействия с муниципальными образованиями по реализации государственной национальной политики; содействие в обеспечении экономических и социально-культурных условий поддержки и развития коми языка, культуры, жизненного уклада коми народа и других народов, проживающих в Республике Коми, культурно-этнической консолидации коми народа, традиционной культуры коми народа и финно-угорского сотрудничества, межрегионального и международного национально-культурного сотрудничества; активизация поддержки социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера; информационное, научное и кадровое обеспечение реализации государственной национальной политики Республики Коми. Приоритетными направлениями будут: развитие инфраструктуры культуры и искусства в муниципальных образованиях в Республике Коми в условиях реформирования местного самоуправления; повышение роли общеобразовательной школы и школ дополнительного образования в культурно-духовном становлении и развитии детей, подростков, молодежи, усиление внимания к развитию интереса к культуре и искусству молодых людей в образовательных учреждениях среднего профессионального образования и высшего профессионального образования, на предприятиях; приоритетная государственная поддержка искусства, включающая обеспечение профессиональных и самодеятельных коллективов музыкальными инструментами, создание условий для творчества художников, организация работы государственных и частных выставочных залов, размещение государственных заказов на произведения музыкального, литературного и изобразительного искусства; государственная поддержка малочисленных народов Севера, выделение финансовых средств для осуществления перевозок детей оленеводов в школу и обратно в период летних каникул, поддержка факторий, на базе которых оказываются образовательные, медицинские, социальные, ветеринарные услуги оленеводам, производятся товарообменные операции. Механизмами реализации основных задач развития культуры и искусства будут: в области развития культуры и искусства: разработка и реализация программ в области культуры; участие в реализации федеральных целевых программ; создание республиканских систем мониторинга состояния и использования памятников истории и культуры, сохранности предметов музейного, библиотечного фондов и кинофонда, проведение инвентаризации состава объектов культурного наследия, переход на более высокий технологический уровень оперативного учета и контроля использования фондов; создание условий для предотвращения утраты объектов культурного и общественно-исторического наследия, предусматривающих экономические, правовые и организационные меры; эффективное использование существующих памятников истории и культуры, вовлечение их в сферу экономической деятельности; совершенствование подготовки и трудоустройства выпускников образовательных учреждений высшего профессионального образования культуры и искусства, поддержка творчески одаренной молодежи путем предоставления грантов и стипендий; разработка правовых и экономических основ социальной защиты работников отрасли, защита авторских, смежных и имущественных прав в сфере культуры; последовательное формирование отношений социального партнерства государства, общества и учреждений культуры и искусства, взаимодействие с национальными культурными центрами и национально-культурными автономиями; информатизация учреждений культуры и искусства Республики Коми, повышение адресности и увеличение разнообразия форм помощи, предоставляемой для потребления информационных услуг и услуг культуры, создание на базе общедоступных библиотек сети центров правовой, деловой, экологической, муниципальной, потребительской и другой информации, создание новых информационных продуктов культуры; разработка новых механизмов финансирования культуры, развитие государственно-частного партнерства в процессе реализации услуг населению в сфере культуры и искусства; рост количества услуг, предоставляемых учреждениями культуры, разнообразие форм деятельности и ее актуализация в соответствии с выявленными интересами и потребностями реальных и потенциальных посетителей; распространение лучших традиций и достижений в сфере культуры и искусства; межрегиональное и международное сотрудничество в сфере культуры и искусства; распространение в России и за рубежом лучших произведений драматического, оперного, балетного искусства Республики Коми, самодеятельного творчества; в области развития национальных отношений: продолжение работы по развитию социального партнерства в Республике Коми и организации эффективного взаимодействия между органами исполнительной власти Республики Коми и многонациональным населением; развитие сети центров национальных культур; поддержка национально-культурных автономий; развитие национальных школ художественного творческого образования; инициирование и реализация инновационных проектов в сфере языковой политики; обеспечение научно-методического и психологического сопровождения процессов формирования реального двуязычия в Республике Коми; внедрение новейших информационных технологий в области расширения функционирования государственных языков Республики Коми; продвижение коми языка в детской и молодежной среде. Реализация поставленных задач позволит: в области развития культуры и искусства: обеспечить рост доступности и качества услуг учреждений культуры и искусства Республики Коми, предоставляемых населению; повысить эффективность взаимодействия государственных и общественных институтов в проведении единой государственной политики в сфере культуры и искусства; восстановить памятники и вовлечь их в сферу экономической деятельности; отреставрировать до 15 процентов музейных фондов; перевести печатные издания на электронные носители; увеличить процент посещаемости учреждений культуры, располагающихся в зданиях-памятниках, театрально-зрелищных учреждений и выставочных залов, кинотеатров; увеличить количество единиц произведений искусства, созданных по государственному заказу Республики Коми; наладить контрактную подготовку специалистов учреждений культуры Республики Коми с высшим образованием с последующим трудоустройством; укрепить материально-техническую базу учреждений культуры и искусства Республики Коми; в области развития национальных отношений: усилить координацию деятельности государственных и общественных институтов в проведении единой государственной политики в сфере национальных отношений; выработать меры в сфере государственной языковой политики, создать условия для дальнейшего развития государственных языков Республики Коми; укрепить позитивное общественное мнение в части толерантного отношения к языку и культуре коми народа. 11.6. Развитие системы физкультуры, спорта и туризма Целью развития физкультуры, спорта и туризма являются создание условий для развития физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений, формирование современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристического комплекса. Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач: расширение сети спортивных детско-юношеских школ, физкультурно-оздоровительных подростковых и семейных клубов по месту жительства за счет строительства, реконструкции и оснащения спортивных сооружений, многофункциональных спортивных площадок, не требующих капитальных вложений и длительных сроков строительства, в жилых микрорайонах и зонах отдыха населения; определение приоритетного направления развития зимних видов спорта при максимальном учете местной специфики; обеспечение подготовки спортсменов высокого класса в сборные команды России и Республики Коми; повышение качества услуг, оказываемых населению в организациях физической культуры и повышение доступности посещения спортивных сооружений; развитие индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с инвалидами; подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров отрасли; укрепление материально-технической базы отрасли, в том числе: реконструкция Республиканского лыжного комплекса им.Р.Сметаниной в г. Сыктывкаре; реконструкция спортивного комплекса "Нефтяник" в г. Ухте; строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Микунь; строительство детского оздоровительного центра в с. Ижма Ижемского района; участие в формировании современной инфраструктуры туризма, включая реконструкцию и модернизацию действующих объектов, строительство новых, улучшение их организационной структуры и менеджмента; создание организационно-правовых и экономических условий для стимулирования развития эффективных для региона направлений туристско-рекреационной деятельности: природно-экстремальный, исторический, культурно-познавательный, паломнический, лечебно-оздоровительный, экологический, деловой (прежде всего конгресс-туризм), спортивный и водный; создание условий для развития социального туризма; создание зон отдыха, включающих сеть районных и региональных оздоровительных трасс, разработка тематических маршрутов; стимулирование развития предпринимательства в сфере туризма; повышение инвестиционной привлекательности региональной туристической сферы и пoддepжка пepcпeктивныx пpиклaдныx иccлeдoвaний в oблacти тypизмa; создание условий для развития системы рекламно-информационного продвижения туризма; создание и реализация учебных программ, соответствующих отраслевым потребностям и предусматривающих практическое обучение персонала. Приоритетными направлениями развития отрасли являются: создание условий для развития детского спорта; развитие спорта высших достижений; развитие и поддержка национальных видов спорта; осуществление физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с инвалидами; создание условий для развития внутреннего и въездного туризма. Механизмами реализации поставленных задач выступают: реализация существующих механизмов финансового поощрения муниципальных образований, ориентированных на проведение приоритетных реформ в развитии физкультуры, спорта и туризма; в области развития физической культуры, спорта: разработка и реализация программ по развитию физической культуры и спорта в Республике Коми; участие в реализации федеральных целевых программ и Федеральной адресной инвестиционной программы; привлечение средств бюджетов всех уровней, а также внебюджетных источников финансирования на строительство, реконструкцию спортивных сооружений, оснащение их спортивным инвентарем и оборудованием; создание на базе Республиканского лыжного комплекса им.Р.Сметаниной регионального центра подготовки сборных команд России и Республики Коми; в области туризма: разработка и реализация программ по развитию внутреннего туризма в Республике Коми; развитие межведомственной координации в сфере регионального туризма; разработка комплекса мер государственной поддержки инвестиционных проектов (программ) в области туризма, способных обеспечить развитие имеющегося туристического потенциала, оживить местный туристический рынок, укрепить материальную базу, а также организаций, работающих в сфере туризма, в том числе субъектов малого предпринимательства; формирование современной маркетинговой стратегии продвижения внутреннего туризма как вида предпринимательской деятельности; разработка совместных инвестиционных проектов (программ) с представителями фонда TACIS и северо-западным представителем Российского союза туристической индустрии; организация системы информационного обеспечения туристической индустрии с созданием современного интернет-портала, проведение активной рекламной деятельности; организация и участие в семинарах по обмену опытом в сфере туризма с привлечением органов местного самоуправления, туристических фирм, представителей клубов специализированных видов туризма, ассоциаций туризма и общественности, привлечение молодежи к занятию туризмом и спортом; создание комплекса организаций, ориентированных на обеспечение туристов доступным и комфортным жильем, разветвленной сети учреждений питания, объектов производственной инфраструктуры, обеспечивающих такими ресурсами как вода, природный газ, тепло- и электроэнергия, объектов инфраструктуры туризма и рекреации - спортивных сооружений (бассейны, теннисные корты, универсальные и специализированные спортивные залы, поля и площадки), развлекательных центров, киноконцертных залов, комплексов для солеводогрязелечения и других; разработка зрелищных мероприятий культурно-исторической и этнографической тематики. Результатом реализации намеченных задач будут: активизация деятельности по организации здорового досуга и отдыха населения; обеспечение притока в отрасль квалифицированных кадров; укрепление материально-технической базы отрасли; увеличение: а) обеспеченности населения спортивными сооружениями (до 2,1 единицы на 1000 населения); б) единовременной пропускной способности спортивных сооружений (до 8,74 тыс. человек на 10 тыс. населения); в) количества организуемых и проводимых спортивных мероприятий (до 205 тыс. человек на 10 тыс. населения), в том числе детских спортивных мероприятий (до 85 тыс. человек на 10 тыс. населения); г) численности занимающихся физической культурой и спортом (до 170 тыс. человек), в том числе в детско-юношеских спортивных школах, школах олимпийского резерва и детско-юношеских клубов физической подготовки (до 28,3 тыс. человек); д) численности спортсменов 1 разряда и кандидатов в мастера спорта до 830 человек; развитие внутреннего и въездного туризма; сохранение и рациональное использование культурно-исторического наследия и природно-климатической среды; улучшение состояния ряда культурно-исторических объектов и благоустройство населенных пунктов, природных объектов. 11.7. Реформа системы социальной защиты населения Целью проведения реформ в сфере социальной защиты населения являются существенное снижение масштабов бедности в Республике Коми, рост эффективности программ социальной поддержки населения и предоставления социальных услуг. Основными задачами в этой связи являются: создание единой системы оказания государственной социальной помощи нетрудоспособному и малоимущему населению в Республике Коми; совершенствование системы адресной социальной поддержки отдельных категорий населения; проведение активной политики доходов, переход от простого перераспределения доходов к активной политике, стимулирующей усилия семей по выходу из состояния бедности; повышение эффективности государственных социальных программ, направленных на преодоление бедности в республике, предоставление социальной помощи малоимущему населению, в том числе при оплате жилищно-коммунальных услуг; развитие, укрепление и совершенствование системы социального обслуживания населения и реабилитации инвалидов, ее кадрового, информационного, научного и материально-технического обеспечения; оптимизация сети учреждений стационарного социального обслуживания населения и нестационарных учреждений, расширение форм социального обслуживания населения; расширение возможностей населения в получении социальных услуг, в том числе на платной основе, за счет совершенствования работы учреждений социального обслуживания и реабилитации инвалидов, повышения качества оказываемых социальных услуг, учитывающих индивидуальные особенности граждан; создание эффективной системы профилактики безнадзорности, наркомании и правонарушений несовершеннолетних, социальной защиты детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Приоритетными направлениями в повышении эффективности программ социальной защиты являются: социальная защита и поддержка инвалидов; предоставление социальной поддержки многодетным семьям. Механизмами реализации поставленных задач станут: совершенствование законодательства Республики Коми, устанавливающего права граждан на различные меры социальной поддержки, виды государственной социальной помощи и социальных гарантий, а также обеспечивающего функционирование и развитие системы социального обслуживания населения; осуществление дифференцированного подхода в предоставлении мер и гарантий по поддержанию социально приемлемого уровня жизни населения через механизм помощи гражданам в зависимости от среднедушевого дохода семьи на основе проверки нуждаемости; проведение мониторинга бедности и анализа доходов граждан Республики Коми, получающих различные меры социальной поддержки, виды государственной социальной помощи, социальных гарантий; реализация мер социальной поддержки населения, включающих установленный минимальный объем социальных услуг по социальной защите населения; обеспечение индексации денежных выплат, пособий и компенсаций, выплачиваемых за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, в соответствии с законодательством Республики Коми; повышение статуса семьи, оказание поддержки благополучной семье посредством разработки системы мер, направленных на создание условий для самореализации семьи; проведение профилактической работы с семьями на ранних стадиях их социального неблагополучия; создание системы комплексной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; развитие института замещающей семьи для реализации права каждым ребенком на воспитание в семье; программное обеспечение единой базы данных граждан, нуждающихся в социальной помощи и поддержке; организация научных исследований в области социальной поддержки населения в Республике Коми, осуществляемых на долговременной основе и являющихся обязательным условием разработки проектов в области социальной поддержки населения в Республике Коми и мероприятий по их реализации; управление программами предоставления всех видов социальной помощи населению по принципу "одного окна"; разработка нормативных документов по стандартизации социального обслуживания и государственных стандартов социального обслуживания, методики расчета стоимости социальных услуг, тарифов на социальные услуги; создание гражданам с ограниченными физическими возможностями равных условий жизнедеятельности (доступности к объектам социальной инфраструктуры, связи, транспорта, информации); расширение сети учреждений социального обслуживания населения: центров социальной помощи, социальных приютов, центров реабилитации, мини-центров в сельских районах на общественных началах, содействие развитию форм социального обслуживания на внебюджетной основе; обеспечение стабильного финансирования учреждений социального обслуживания населения и эффективного использования выделяемых средств; разработка и внедрение эффективных механизмов отраслевой системы оплаты труда работников, модернизация системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников учреждений социальной защиты населения, развитие менеджерского направления в области социального обслуживания; развитие механизмов социального партнерства: а) создание межведомственной структуры на уровне Правительства Республики Коми для координации в решении вопросов социального обслуживания семьи и детства, гендерной политики; б) обеспечение взаимодействия государственных и общественных организаций в вопросах защиты семьи, материнства и детства, ветеранов, граждан пожилого возраста и инвалидов; в) реализация системы мероприятий по государственной поддержке общественных объединений ветеранов, инвалидов, семьи, женщин и детей, специализированных организаций, использующих труд инвалидов; расширение информационного обслуживания граждан в области социальной защиты населения в Республике Коми. Реформирование системы социальной защиты населения будет способствовать: сокращению удельного веса населения с доходами ниже прожиточного минимума (до 14 процентов в 2010 году и до 10 процентов в 2015 году); внедрению системы персонифицированных счетов граждан; снижению численности граждан, обращающихся за предоставлением государственной социальной помощи, в связи с использованием механизмов активной политики, стимулирующей усилия семей по выходу из социального неблагополучия. 11.8. Содействие развитию молодого поколения Целью молодежной политики является содействие гражданскому становлению и самореализации молодежи, увеличению вклада молодого поколения в экономическое и социальное развитие Республики Коми. Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих основных задач: создание правовых, организационных и социально-экономических условий для успешного функционирования системы жизнеобеспечения молодого поколения; вовлечение молодежи в социально-экономические, общественно-политические, социально-культурные отношения; мотивация молодежи к самостоятельному решению социально-экономических проблем собственной жизнедеятельности; создание условий для развития гражданской активности молодежи, развитие и поддержка позитивных форм самоорганизации, самоуправления и самодеятельности; социально-экономическая поддержка статуса молодой семьи, содействие в улучшении жилищных условий молодых семей; содействие повышению конкурентоспособности молодежи на рынке труда, профессиональной подготовке и решению вопросов занятости; формирование механизма самореализации инновационного потенциала молодых граждан; содействие интеграции в жизнь общества молодых людей, склонных к асоциальному поведению, сирот, молодых инвалидов, молодых людей, проходивших службу в горячих точках; воспитание толерантного отношения молодых людей к своим сверстникам с физическими недостатками и ограниченными возможностями; содействие формированию навыков здорового образа жизни молодежи, экологически и социально-целесообразного поведения, повышению уровня компетентности молодежи в вопросах социальной гигиены, ограничению влияния вредных для здоровья привычек, формированию культуры безопасности; противодействие негативным проявлениям и агрессивно настроенным молодежным движениям, призывающим к национальной вражде, координация правозащитных молодежных движений. Механизмами реализации основных направлений в содействии развитию молодого поколения станут: разработка и реализация программ по поддержке молодежи в Республике Коми; реализация целевой республиканской программы "Дом для молодой семьи" на 2004 - 2010 годы; активное участие в реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей", входящей в состав федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы, и других федеральных целевых программ; развитие системы услуг и общественных инициатив в сфере профессиональной ориентации и профессионального самоопределения молодежи, защиты трудовых и социальных прав молодежи на рынке образования и труда; внедрение системы мер по поддержке социальных инициатив молодежи, оказание содействия в оформлении социально позитивных групп молодежи; совершенствование механизмов поддержки творчески-одаренной молодежи, привлечения молодых людей к участию в детских и молодежных общественных объединениях, повышения эффективности организации досуга молодежи; разработка и реализация комплекса мер по профилактике безнадзорности, алкогольной, наркотической и иной химической зависимости, правонарушений несовершеннолетних; проведение мероприятий по социальной адаптации молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации; внедрение новых инструментов взаимодействия с молодежной аудиторией на базе открытых мультимедиасистем, виртуальных сред интерактивного телерадиовещания. Реализация комплекса мероприятий, направленных на активное вовлечение молодого поколения в социально-экономическое развитие Республики Коми, позволит: снизить долю лиц в возрасте 16 - 30 лет в общей численности безработных на 10 процентов; сократить среднюю продолжительность поиска работы молодыми гражданами с 8 до 5 месяцев; создать условия для обеспечения жильем молодых семей; увеличить численность молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, включенных в экономическую деятельность, на 20 процентов; увеличить долю молодых людей в общей численности государственных гражданских и муниципальных служащих не менее чем на 50 процентов; обеспечить рост числа молодых людей, входящих в общественные объединения, не менее чем на 10 процентов; увеличить в 1,5 раза число муниципальных образований, на территории которых осуществляют деятельность молодежные общественные объединения, ориентированные на решение проблем местного сообщества; увеличить на 25 процентов численность молодых людей, участвующих в проектах патриотической, историко-краеведческой, экологической и культурной направленности; обеспечить рост молодежной аудитории познавательных, образовательных, общественно-политических, социально-культурных, художественных молодежных программ и изданий на 15 процентов; сократить численность несовершеннолетних и молодежи, совершивших правонарушения и преступления, на 10 процентов. 11.9. Укрепление правопорядка, общественной безопасности и законности Главной целью в области укрепления правопорядка, общественной безопасности и законности являются защита прав личности, борьба с преступностью, предотвращение угроз безопасности населения. В достижении указанной цели необходимо решение следующих задач: укрепление взаимодействия институтов власти по профилактике преступлений и правонарушений, борьбе с организованной преступностью и коррупцией; обеспечение более широкого и активного участия общественных организаций, населения в превентивных мерах, направленных на снижение преступности, охрану общественного порядка на улицах и в иных общественных местах; противодействие криминализации основных отраслей экономики и усиление борьбы с экономической преступностью; повышение эффективности борьбы с незаконным оборотом алкогольной продукции, наркотических средств и оружия; противодействие актам терроризма, пресечение возникновения чрезвычайных ситуаций, повышение антитеррористической защищенности объектов особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения; противодействие незаконному привлечению и использованию иностранной рабочей силы в различных отраслях экономики республики, особенно в лесозаготовительной и нефтяной промышленности; снижение уровня преступности среди несовершеннолетних; обеспечение безопасности дорожного движения и пожарной безопасности; повышение престижности службы и усиление социальной защиты сотрудников правоохранительных органов; укрепление материально-технической оснащенности правоохранительных органов; организация просветительской работы с населением с целью повышения его правовой культуры. Приоритетными направлениями деятельности правоохранительных органов будут: усиление борьбы с экономическими преступлениями и коррупцией; предупреждение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков; снижение уровня подростковой и уличной преступности. Решению поставленных задач по укреплению правопорядка, общественного порядка и законности, усилению координации и взаимодействия институтов власти будут способствовать: разработка и реализация мероприятий по профилактике совершения правонарушений и преступлений, профилактике и снижению уровня преступности среди несовершеннолетних; разработка и реализация мероприятий по профилактике нарушений в сфере деятельности компьютерных клубов, игровых залов, объектов аудио-, видеоинформации, аптечных киосков; разработка и реализация мероприятий по профилактике нарушений правил технической укрепленности объектов с хранением товарно-материальных ценностей с целью антитеррористической защищенности объектов особой важности; разработка и реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения; разработка мер социальной реабилитации лиц без определенного места жительства и лиц, отбывающих уголовное наказание в местах лишения свободы, и граждан освобождающихся из мест лишения свободы; создание структуры и схемы управления по обеспечению требований федерального законодательства в сфере правопорядка, общественной безопасности, законности и противодействия терроризму; повышение персональной ответственности руководителей всех уровней в решении вопросов по укреплению правопорядка, общественной безопасности и законности; обеспечение соблюдения законодательства гражданами, должностными лицами, органами государственной власти Республики Коми, политическими партиями, общественными и религиозными организациями; организация деятельности коллегиальных органов по обеспечению координации и взаимодействия органов государственной власти Республики Коми, органов местного самоуправления и территориальных федеральных органов власти в вопросах укрепления правопорядка и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина, противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту; содействие участию общественных формирований и граждан в обеспечении общественного порядка в Республике Коми; комплексное обеспечение защищенности объектов собственности; оборудование опасных участков дорог средствами контроля за режимами движения. В результате реализации намеченных мероприятий в сфере укрепления правопорядка, общественной безопасности и законности следует ожидать: повышения правового уровня обеспечения охраны жизни и здоровья граждан, их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах республики; смягчения криминальной напряженности в республике; предотвращения совершаемых правонарушений и преступлений в сфере, связанной с оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции; снижения уровня подростковой и уличной преступности. 12. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 12.1. Развитие городов и районов Республики Коми Целью территориального развития городов и районов Республики Коми является повышение уровня и качества жизни населения всех городов и районов на основе их устойчивого социально-экономического развития. Основными задачами в области территориального развития Республики Коми будут: усиление взаимодействия органов государственной власти Республики Коми с органами местного самоуправления в формировании и реализации единой социально-экономической политики на всей территории республики; разработка социально-экономической политики в отношении всех субъектов территориального развития - муниципальных районов, городских округов и поселений в условиях проводимой реформы местного самоуправления; содействие формированию и реализации муниципальных стратегий, прогнозов и программ социально-экономического развития городов и районов; поддержка органов местного самоуправления в формировании правовых, экономических, социальных и организационных условий реализации Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; организационное проектирование структуры органов местного самоуправления в республике; формирование моделей управления отраслью на уровне муниципального района, городского округа и поселения; поддержка инициатив экономической самоорганизации территорий; оценка природно-ресурсного и производственного потенциала городов и районов с целью активизации их развития, увеличения налогооблагаемой базы, роста производства и повышения занятости населения; стимулирование инвестиционной активности в отраслях, традиционных для сельских муниципальных образований (сельское и лесное хозяйство, традиционные промыслы и другие); содействие в привлечении иностранных инвестиций не только в развитие крупных административных и промышленных центров республики (городов Сыктывкара, Усинска, Ухты и Печоры), но и в развитие других городов и сельских районов; содействие формированию опорных центров с инновационной экономикой (город Сыктывкар - биотехнологии на основе переработки продукции лесного и сельского хозяйства; город Ухта - высокотехнологические производства в нефтегазовой и горнорудной промышленности; город Воркута - угольные технологии, углехимия, утилизация шахтного метана. Сквозными направлениями для всех трех центров могут стать производство новых машин и оборудования, информационных технологий, конструкционных и строительных материалов); содействие в установленном порядке локализации ресурсопользования, в том числе поддержка: а) создания производств топливной и лесной специализации с элементами переработки вокруг доминирующих ресурсопользователей, поддерживаемых отраслевым корпоративным управлением; б) организации переработки сырья независимыми лесопользователями и недропользователями с использованием новых технологий; в) развития эко- и этнотуризма в сочетании с традиционным природопользованием; г) правового оформления территорий традиционного природопользования; поддержка в установленном порядке развития малого предпринимательства в городах и районах республики; формирование транспортной инфраструктуры, обеспечивающей связанность и транспортную доступность всех населенных пунктов республики; улучшение качественных характеристик жилищной и коммунальной инфраструктур, включая восстановление до нормативного значения уровня их изношенности; содействие восстановлению и развитию социально-культурной инфраструктуры в сельских населенных пунктах; развитие информационно-коммуникационных сетей; содействие улучшению торгового и бытового обслуживания населения, проживающего в отдаленных населенных пунктах; содействие своевременному обеспечению завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов; выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, гарантирующей доступность бюджетных услуг для всех жителей республики; поддержка инициатив органов местного самоуправления, направленных на улучшение демографической ситуации в городах и районах; содействие в организации в установленном порядке подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для работы в органах местного самоуправления; содействие в создании системы поддержки информатизации органов местного самоуправления; содействие активизации социального партнерства, привлечению общественных объединений, профессиональных ассоциаций и других заинтересованных организаций к разработке и реализации программ социально-экономического развития городов и районов; содействие в разработке и реализации мер по вовлечению местного населения в процесс решения вопросов социально-экономического развития городов и районов. Приоритетным направлением территориального развития должно стать создание условий для устойчивого социально-экономического развития сельских районов. В результате реализации намеченных задач должны быть в порядке, определенном законодательством, обеспечены: снижение территориальных диспропорций экономического развития и уровня жизни населения городов и районов республики; проведение реформы местного самоуправления; содействие повышению эффективности использования природно-ресурсного и производственного потенциала всех муниципальных образований, активизация внутренних резервов экономического роста; рост эффективности системы управления территориальным развитием республики. 12.2. Градостроительное развитие Цель градостроительного развития - формирование на территории Республики Коми оптимальной структуры расселения населения, размещения производства, транспорта и других объектов инфраструктуры, преодоление последствий сырьевого освоения территории и формирование новых объектов развития, создание благоприятных условий для жизнедеятельности людей. Основными задачами в области градостроительного развития являются: участие в развитии градостроительной деятельности и градорегулирования в рамках устойчивого развития территорий; содействие в обеспечении баланса между системами размещения производительных сил и экологической, социальной и экономической функциями природных комплексов; разработка схемы развития и размещения производительных сил Республики Коми как основы для формирования градостроительной документации; разработка документов территориального планирования Республики Коми, участие в подготовке документов территориального планирования муниципальных районов и населенных пунктов. Необходимо обеспечить генеральными планами и схемами генеральных планов населенные пункты Республики Коми, в первую очередь города, поселки городского типа и районные центры; разработка аналитических материалов о состоянии социального и экономического положения в населенных пунктах и рекомендаций по его стабилизации, о возможности бюджетов всех уровней и действиях Правительства Республики Коми по выводу сельских поселений из кризисной ситуации; формирование локальных систем расселения населения. Обеспечение связи каждого населенного пункта с районным центром и столицей республики на основе развития внутриреспубликанских автомобильных дорог, находящихся в государственной собственности Республики Коми; достижение равномерности размещения производства. Приоритетными направлениями участия в градостроительной деятельности будут: комплексная реконструкция существующей застройки путем сноса аварийных и ветхих зданий, реконструкция жилой застройки с домами первых массовых серий, а затем кварталов и микрорайонов, застроенных до 1996 года, с обеспечением повышения тепловой защиты жилых и общественных зданий; модернизация объектов инженерной и транспортной инфраструктур, объектов социального назначения; обеспечение безопасности объектов жилищного фонда и социальной инфраструктуры, решение вопросов безопасной среды обитания и жизнедеятельности населения, сохранение культурного и архитектурного наследия в Республике Коми. Выполнению поставленных задач будут способствовать: участие в разработке нормативно-правовой базы, обеспечивающей градостроительное развитие республики; разработка программы по обеспечению территории Республики Коми документами территориального планирования; проведение работ по завершению формирования информационной системы обеспечения градостроительной деятельности; создание системы мониторинга градостроительной деятельности на территории Республики Коми. В результате реализации мероприятий, направленных на градостроительное развитие в Республике Коми, будут: усовершенствована система градостроительного планирования и проектирования; разработаны документы территориального планирования Республики Коми, муниципальных образований (районов) и генеральные планы городских округов и поселений; создана открытая для общественности система градорегулирования, предусматривающая учет интересов жителей и их непосредственное участие в принятии решений. 12.3. Переселение избыточного населения городов Воркуты и Инты Целью переселения избыточного населения из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей является достижение сбалансированного социально-экономического развития северных территорий Республики Коми, содействие переселению граждан в более благоприятные для проживания регионы России и южные районы Республики Коми. В достижении указанной цели на первый план выступают следующие задачи: участие в реализации мероприятий по переселению избыточного населения из районов Крайнего Севера в рамках федерального законодательства; создание условий для переселения жителей из районов Крайнего Севера городов в южные районы Республики Коми, другие регионы России с более благоприятными климатическими условиями; закрытие неперспективных поселков и переселение граждан из указанных поселков; стимулирование самостоятельной миграции; обеспечение в установленном порядке переселения социально уязвимых групп населения (пенсионеров, инвалидов, безработных); создание в установленном порядке условий для переподготовки работников, высвобожденных в связи с закрытием угольных шахт и переселяющихся в южные районы Республики Коми; содействие в реструктуризации социальной и инженерной инфраструктуры городов Воркуты и Инты. Приоритетными категориями граждан, переселение которых будет осуществляться в первую очередь, являются жители закрывающихся поселков, нетрудоспособное население (инвалиды, пенсионеры) и безработные граждане. В числе мер, направленных на реализацию поставленных задач, следует рассматривать: дальнейшее обеспечение жилищными субсидиями (сертификатами) граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с привлечением средств федерального бюджета и средств Международного банка реконструкции и развития в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы и Федерального закона "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей"; работу с федеральными органами исполнительной власти с целью увеличения объемов средств, выделяемых Республике Коми из федерального бюджета на переселение граждан, в том числе на реализацию Федерального закона "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" и государственную поддержку угольной отрасли по направлению "Содействие переселению"; разработку нормативных правовых актов Республики Коми, обеспечивающих реализацию федерального законодательства; выделение из республиканского бюджета Республики Коми средств на выплату субсидий на приобретение (строительство) жилья гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера, а также на компенсацию транспортных расходов гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей; организацию работы с органами местного самоуправления и федеральными органами исполнительной власти по признанию отдельных поселков неперспективными и подлежащими закрытию; работу с Международным банком реконструкции и развития по привлечению дополнительных заемных средств на переселение избыточного населения городов Воркуты и Инты; проведение информационной работы среди населения при поиске жилья о социально-экономическом положении регионов, выбранных для переселения, условиях проживания, наличии рабочих мест. Решение этой проблемы позволит: повысить социальную защищенность и улучшить условия проживания населения; обеспечить снос ветхого и аварийного жилья с переселением граждан в жилые помещения, освобождающиеся при переселении граждан в другие регионы Российской Федерации и пригодные к заселению; оптимизировать структуру городских хозяйств Воркуты и Инты, повысить эффективность их функционирования; стабилизировать социально-экономическую обстановку в Печорском угольном бассейне. 13. Международное и межрегиональное сотрудничество Основной целью развития международных и межрегиональных связей Республики Коми являются обеспечение рациональной интеграции Республики Коми в экономику Российской Федерации, развитие и укрепление сотрудничества с субъектами Российской Федерации, странами СНГ и странами дальнего зарубежья в интересах Республики Коми. Для достижения указанной цели необходима реализация следующих задач: укрепление и расширение взаимовыгодных связей с субъектами Российской Федерации, в приоритетном порядке с регионами Северо-Западного федерального округа; повышение эффективности международного сотрудничества с иностранными партнерами; укрепление и развитие многостороннего сотрудничества с иностранными государствами и их субъектами (административно-территориальными образованиями), а также иными иностранными партнерами, в том числе: а) в рамках Баренцева Евро-Арктического региона (Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания, Исландия); б) со странами и регионами финно-угорского мира (Финляндия, Венгрия, Эстония); в) странами, регионами и городами Северной Европы, Европейского Союза, СНГ; г) международными и межправительственными организациями, международными региональными организациями, иными структурами; развитие партнерских отношений Правительства Республики Коми с основными экспортерами сырья и продукции переработки по представлению достоверных сведений о деятельности в сфере внешнеэкономических отношений; развитие выставочной деятельности в России и за рубежом. Приоритетные направления сотрудничества: разработка месторождений, добыча полезных ископаемых, переработка минеральных ресурсов и древесины, экспорт производимой продукции, поставки продовольствия, транспорт, коммуникации и связь, развитие инфраструктуры, развитие малого и среднего бизнеса, экология, социальная сфера, наука и образование, культура, туризм. Основным приоритетом в области развития внешнеэкономических отношений Республики Коми является создание условий для включения организаций республики в межрегиональные и международные производственные процессы на основе использования возможностей регионального рынка товаров и услуг, внедрения передовых технологий производства, комплексного использования природных и трудовых ресурсов. В числе основных форм и механизмов реализации поставленных задач: деятельность в рамках межправительственных комиссий и рабочих групп; участие в рабочих органах Совета Баренцева Евро-Арктического региона; участие в программах Северного форума, Совета Министров Северных стран, Арктического совета и иных; реализация ранее достигнутых (подписанных) и заключение новых договоренностей, соглашений, договоров, протоколов с субъектами Российской Федерации, иностранными партнерами; сотрудничество по продвижению и реализации совместных инвестиционных, инновационных и инфраструктурных проектов; создание межрегиональных кластеров; сотрудничество с таможенными органами по вопросам внешнеторговой деятельности; участие в международных и межрегиональных мероприятиях, конференциях, семинарах, проведение таких мероприятий в Республике Коми; презентация возможностей Республики Коми и участие в выставочно-ярмарочной деятельности. Результатами развития международных и межрегиональных связей Республики Коми станут: привлечение в Республику Коми финансовых и инвестиционных ресурсов, зарубежного и российского передового опыта, современных технологий; формирование имиджа Республики Коми как региона благоприятного к приему и размещению российских и иностранных инвестиций, осуществлению взаимовыгодного сотрудничества в различных областях; увеличение внешнеэкономического товарооборота (к концу 2010 года - на 32,7 процента, к концу 2015 года - на 37,4 процента к уровню 2005 года); улучшение товарной структуры экспортно-импортного обмена; создание новых производств и новых рабочих мест по выпуску высококачественной промышленной продукции. 4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ Главными механизмами реализации Стратегии экономического и социального развития Республики Коми на 2006 - 2010 годы и на период до 2015 года станут: участие в реализации федеральных целевых программ; разработка и реализация целевых республиканских программ; разработка схемы развития и размещения производительных сил Республики Коми; оценка природно-ресурсного потенциала городов и районов Республики Коми и разработка направлений повышения эффективности его использования; разработка и выполнение индикативного плана экономического и социального развития Республики Коми на пятилетний период; государственно-частное партнерство. Федеральные целевые программы являются одним из важнейших механизмов реализации Стратегии и управления развитием Республики Коми. Участие в реализации федеральных целевых программ позволяет привлекать средства федерального бюджета для комплексного и эффективного решения проблем в области экономического и социального развития Республики Коми. В рамках реализации федеральных целевых программ в Республике Коми осуществляются поддержка и развитие образования, здравоохранения, культуры, коммунального хозяйства, жилищного строительства и транспортной инфраструктуры, охрана окружающей среды. В перспективе предусматривается расширение участия Республики Коми в реализации мероприятий действующих и вновь принимаемых федеральных целевых программ. Для увеличения объемов средств, выделяемых из федерального бюджета для реализации мероприятий федеральных целевых программ, действующих на территории Республики Коми, и повышения эффективности их использования необходимо: обеспечивать своевременную и качественную разработку проектно-сметной документации по стройкам и объектам, заявляемым к включению в федеральные целевые программы; осуществлять качественное формирование бюджетных заявок Республики Коми на ассигнования из федерального бюджета; проводить необходимую работу с федеральными органами исполнительной власти, депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по защите бюджетных заявок республики; своевременно представлять государственным заказчикам необходимую документацию для заключения государственных контрактов (договоров, соглашений) на финансирование мероприятий федеральных целевых программ из федерального бюджета, а также отчетность об освоении средств федерального бюджета; выполнять положения государственных контрактов (договоров, соглашений) в части обеспечения софинансирования мероприятий из республиканского бюджета Республики Коми; обеспечивать полное освоение выделяемых средств из федерального бюджета на финансирование мероприятий федеральных целевых программ, действующих на территории Республики Коми; активно участвовать в конкурсах, организуемых в рамках федеральных целевых программ государственными заказчиками; осуществлять приоритетное включение в перечень строек и объектов, подлежащих строительству за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, строек и объектов, включенных в федеральные целевые программы, и обеспечивать их финансирование в соответствии с положениями государственных контрактов (договоров, соглашений). Действенным механизмом реализации Стратегии являются целевые республиканские программы, позволяющие программно-целевым методом объединить усилия для комплексного решения проблем экономики и социальной сферы, обеспечивая прозрачность и обоснованность выбора целей, пути достижения результатов, с использованием, в случае необходимости, различных форм поддержки на государственном уровне. Направленность на достижение конкретных целей, переход от "планирования ресурсов" к "планированию результатов" предопределяют повышение роли и места программно-целевого метода управления при решении ряда долгосрочных стратегических задач, стоящих перед Республикой Коми. Основными преимуществами этого метода являются: более длительный горизонт планирования, сопоставимый со сроками отдачи и окупаемости инвестиций и позволяющий оценивать среднесрочные и долгосрочные экономические и социальные эффекты; системный подход к формированию комплекса согласованных по ресурсам и срокам мероприятий для достижения поставленных целей; более открытый и гласный по сравнению с другими методами государственного финансирования порядок формирования программ и хода их реализации; наличие возможности оперативной и эффективной корректировки программных мероприятий, обеспечивающей гибкость проводимой политики, и возможности быстрого реагирования на изменение условий реализации целевых программ; возможность в рамках целевых программ комбинировать и объединять усилия органов государственной власти различных уровней. Разработка и реализация целевых республиканских программ осуществляется в соответствии с Законом Республики Коми "О прогнозировании и программах в Республике Коми" и с учетом стратегических целей и приоритетов развития республики. В целях реализации Стратегии будет расширяться сфера применения программно-целевых методов бюджетного планирования, в том числе за счет использования в бюджетном процессе других видов целевых программ. В целях решения важнейших проблем социально-экономического развития Республики Коми при помощи программно-целевого метода необходимо: разрабатывать новые целевые республиканские программы с учетом приоритетов развития Республики Коми; в полном объеме выполнять мероприятия действующих целевых республиканских программ с достижением планируемых результатов реализации; привлекать средства из дополнительных источников финансирования для реализации мероприятий целевых республиканских программ. Схема развития и размещения производительных сил Республики Коми (далее - Схема) будет разработана в 2006 году в соответствии с положениями настоящей Стратегии и с учетом стратегий развития крупнейших производственных компаний, работающих на территории Республики Коми. При разработке Схемы будет использован балансовый метод расчета формирования и использования ресурсов общего назначения: труд, строительство и стройматериалы, электричество и топливо, вода, транспорт, другие элементы жизнеобеспечения. Предстоит определить меру экологически допустимой и экономически целесообразной концентрации производственных объектов с учетом зональных особенностей природы Республики Коми, установить параметры специализации, комбинирования, кооперирования, интеграции хозяйствующих субъектов. Выполнение таких параметров должно стать одним из условий предпринимательской деятельности. В рамках Схемы будет проведено два вида районирования: территориально-отраслевое - в целях рационализации деятельности производственных компаний и комплексное - в целях управления, а также разработки проектов районной планировки. Особое внимание при разработке Схемы будет обращено на динамику рабочих мест, достижение максимально возможной занятости трудоспособного населения, а также на производственно-технологические характеристики: объемы производства, инвестиции, состояние основных фондов, энергоемкость, ресурсоемкость, использование новых технологий, охрана окружающей среды и другие. Основным механизмом поиска и реализации внутренних резервов и источников экономического и социального развития городов и районов Республики Коми является проведение оценки их природно-ресурсного и производственного потенциала. Вовлечение в хозяйственный оборот не используемых или недостаточно используемых в настоящее время полезных ископаемых и иных природных ресурсов, рациональное их использование и развитие производственного потенциала территорий позволит обеспечить совершенствование структуры экономики городов и районов, улучшение и укрепление их социальной сферы, расширение налогооблагаемой базы, увеличение доходов консолидированного бюджета Республики Коми. Основным критерием оценки потенциалов является критерий доходности от использования всех видов ресурсов - базовых, институциональных и финансовых. При этом особая роль отводится работе с базовой группой ресурсов: минеральных, лесных, земельных, трудовых, демографических, транспортно-географических. Предполагается, что в период до 2010 года будет завершена оценка потенциалов и разработаны предложения по основным направлениям активизации их использования по всем городам и районам республики. Разработка и выполнение индикативных планов экономического и социального развития позволит определять на среднесрочную перспективу (пять лет) и оценивать количественные параметры реализации целей и задач Стратегии, своевременно реагировать на неблагоприятную динамику важнейших индикаторов экономического и социального развития посредством корректировки принятых приоритетных направлений или разработки дополнительных мер реагирования. В случае достижения намеченных параметров в более ранние сроки будут вноситься уточнения в сторону увеличения их количественных значений. Будет организован мониторинг выполнения индикативного плана и обеспечена ежегодная корректировка количественных значений индикаторов развития. Индикативный план станет объективной основой для оценки результативности деятельности органов государственной власти Республики Коми в реализации целей, задач и приоритетов стратегии развития республики. Государственно-частное партнерство - форма коммерческого сотрудничества публичного (государственного или муниципального) и частного секторов в сферах, которые традиционно считались "зоной ответственности государства", - общественная инфраструктура, дорожное строительство, строительство трубопроводов, аэропорты, объекты здравоохранения и образования, жилищно-коммунальное хозяйство. Концепция партнерства государственного и частного секторов экономики предполагает развитие любых договорных отношений, регулирующих их сотрудничество. Государственно-частное партнерство может быть эффективным способом привлечения частных инвестиций в те виды деятельности, в которых не предполагается проведение приватизации. Механизм государственно-частного партнерства позволяет ослабить нагрузку на бюджеты всех уровней и при сохранении объемов финансирования осуществлять реализацию более значительного числа инвестиционных проектов. Формирование государственно-частного партнерства возможно двумя путями: через создание смешанных компаний или присоединение государственных секторов и частных партнеров к существующей компании; через заключение между государственными и частными партнерами договоров (контрактов): о сотрудничестве, об управлении компанией, о реализации, лизинговый договор, договор об уступке (концессии). Сдерживающими факторами развития государственно-частного партнерства как в России в целом, так и в Республике Коми в настоящее время являются: отсутствие достаточной нормативно-правовой базы по вопросам регулирования государственно-частного партнерства, в том числе концессионного законодательства и механизма передачи государственной собственности Республики Коми во временное частное владение; невысокий уровень доверия бизнеса к государственной власти и стремления к взаимовыгодному сотрудничеству. Между тем, экономический и социальный эффект от такого сотрудничества может быть очень значительным, а именно: ускорение реализации приоритетных инвестиционных и инновационных проектов; увеличение доходов и экономия средств консолидированного бюджета Республики Коми; получение прибыли частными инвесторами; улучшение состояния производственной и транспортной инфраструктуры и снятие инфраструктурных ограничений для расширения экономической деятельности; улучшение состояния инженерных сетей жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной инфраструктуры, расширение возможностей населения для решения своих жизненно важных проблем. В Республике Коми наблюдаются процессы формирования государственно-частного партнерства через заключение дву- или многосторонних договоров о сотрудничестве между органами государственной власти Республики Коми или органами местного самоуправления с субъектами бизнеса, хозяйствующими на территории, подведомственной указанным органам. Практика заключения подобных соглашений полностью оправдала себя и ее следует продолжить и использовать при реализации крупнейших инвестиционных проектов таких, как создание глиноземно-алюминиевого комплекса, строительство газопровода "Ямал - Центр", строительство нефтепровода "Западная Сибирь - Баренцево море" и других. Приоритетные направления использования механизмов государственно-частного партнерства в Республике Коми: развитие социальной и производственной инфраструктуры; строительство и эксплуатация дорог, строительство электрических сетей, жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, образование, культура, социальная защита и социальное обслуживание населения, туризм, формирование инновационных центров развития. Одной из форм государственно-частного партнерства, способных положительно повлиять на развитие отраслей экономики республики, может стать развитие региональных кластеров. Основная цель формирования кластеров - рост конкурентоспособности продукции и услуг организаций в республике на основе усиления инновационной составляющей, укрепления взаимосвязей между организациями, соответствующего снижения издержек. Существует потребность в разработке и реализации плана мероприятий (или программы), направленных на формирование предпосылок для укрепления фактически сложившихся кластеров (например, топливного, лесного, горнорудного, молочного) и поддержку создания новых кластеров (например, кластера по индивидуальному малоэтажному жилищному строительству), а также на определение возможных мер адресной поддержки и содействия развитию кластеров в Республике Коми. Необходимо определить объекты управления (сектор экономики, предприятия); определить адресную поддержку приоритетных кластеров; разработать программы и стратегии развития приоритетных кластеров; ввести механизм согласования стратегий развития отдельных кластеров со стратегией развития республики. Содействие формированию кластеров потребует изменения системы получения, обобщения и анализа информации о состоянии секторов экономики и развитии организаций. 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ Реализация основных задач Стратегии позволит обеспечить активизацию всех факторов, создающих условия для повышения уровня и качества жизни населения Республики Коми на основе устойчивого развития экономики республики. В 2006 - 2010 годы темпы прироста валового регионального продукта будут составлять от 4 до 5 процентов в год, в период до 2015 года - более 5 процентов в год. Это позволит увеличить объем валового регионального продукта на душу населения за 10 лет в 1,9 раза. Основной вклад в формирование валового регионального продукта и обеспечение его роста будут вносить промышленность, строительство, транспорт, связь и торговля. Промышленное производство в республике в 2015 году к уровню 2005 года увеличится более чем в 1,5 раза. Среднегодовой прирост промышленного производства составит в среднем 5 процентов в год. Увеличение объемов производства обеспечат большинство отраслей промышленности. Добыча нефти, включая газовый конденсат, на территории Республики Коми к 2010 году достигнет 13,0 млн. тонн, или 117,1 процента к уровню 2005 года, к 2015 году - 13,5 млн. тонн, или 121,6 процента. Прирост добычи нефти ожидается за счет интенсификации эксплуатируемых и вовлечения в разработку новых месторождений, внедрения новых технологий добычи нефти, сокращения простаивающего фонда скважин. В нефтеперерабатывающей промышленности за счет внедрения новых прогрессивных технологий и увеличения глубины переработки углеводородного сырья в течение всего периода сохранится положительная динамика производства нефтепродуктов. В 2015 году объем производства автомобильного бензина составит 450 тыс. тонн, дизельного топлива - 950 тыс. тонн, топочного мазута - 1100 тыс. тонн. Стабилизация и устойчивое развитие угольной промышленности Республики Коми, проведение работ по подготовке нижних горизонтов добычи угля, реализация мероприятий по концентрации угледобывающих организаций в рамках реализации проекта "Воркута", освоение новых месторождений и строительство новых шахт позволят обеспечить к 2010 году ежегодную добычу угля в объеме 16,3 млн. тонн. Дальнейшее интенсивное развитие получит горнорудная промышленность Республики Коми. В период до 2015 года предполагаются создание многоотраслевого горнорудного комплекса, увеличение объемов добычи и переработки горнорудного сырья, создание новых перерабатывающих производств. В лесопромышленном комплексе в 2006 - 2010 годы и до 2015 года реализация основных задач и направлений развития позволит обеспечить качественное улучшение структуры товарной продукции, увеличится доля перерабатывающих отраслей до 90 процентов в общем объеме производства продукции лесопромышленного комплекса. За счет перевооружения производства, внедрения новой техники, углубления переработки древесины увеличится производство лесобумажной продукции. Объем лесозаготовок возрастет до 9 млн. куб. м к 2010 году, при вводе в эксплуатацию новых целлюлозно-бумажных организаций - до 13 млн. куб. м к 2015 году; объем производства пиломатериалов к 2015 году возрастет в 2,3 раза к уровню 2005 года, фанеры - в 1,4 раза, бумаги - в 1,3 раза, картона - в 1,2 раза, древесноволокнистых плит средней плотности - в 1,9 раза. Одним из условий роста конкурентоспособности продукции, производимой в Республике Коми, станет активизация инновационной деятельности организаций. Результатом реализации инновационной стратегии республики станет увеличение к 2010 году числа организаций, использующих инновации, в 2 раза, к 2015 году - в 5 раз. Доля инновационной продукции в объеме промышленного производства возрастет с 0,67 процента в 2005 году до 2 процентов к 2010 году и 3 процентов к 2015 году. В агропромышленном комплексе республики при благоприятных внешних и внутренних условиях прирост производства продукции сельского хозяйства в 2015 году к уровню 2005 года составит 11,7 процента. Производство скота и птицы (в живом весе) к 2015 году возрастет к уровню 2005 года на 26,9 процента, молока - на 15,8 процента, яиц - на 2,5 процента. Решение поставленных задач позволит обеспечить рентабельную работу более половины сельскохозяйственных организаций. Улучшатся показатели, характеризующие продовольственную безопасность республики: доля собственного производства продуктов питания в общем объеме потребления возрастет не менее чем до 25 процентов (в 2004 году - около 11 процентов). Продолжится рост инвестиционной активности. Объем инвестиций в основной капитал увеличится в 2010 году к уровню 2005 года в 1,5 раза, в 2015 году - вдвое. Прирост инвестиций будет обусловлен увеличением инвестиционной активности угольных организаций, организаций трубопроводного транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, нефтеперерабатывающей и газовой промышленности, горнорудного и лесного комплексов, ростом инвестиций в развитие социальной инфраструктуры. Прирост иностранных инвестиций за 2006 - 2015 годы составит 2,9 раза. Главными факторами увеличения притока иностранного капитала станут улучшение макроэкономического климата, создание благоприятных правовых и экономических условий для привлечения инвестиций, рост кредитных рейтингов, улучшение имиджа и повышение инвестиционной привлекательности Республики Коми. Сохранится опережающий рост иностранных инвестиций в лесозаготовительные и деревообрабатывающие организации, агропромышленный комплекс, пищевую промышленность, сферу услуг, что позволит снизить отраслевые и территориальные диспропорции в распределении иностранного капитала. Будут сделаны значительные шаги в продвижении и реализации крупных инвестиционных проектов, тем самым будет заложена основа для существенного ускорения темпов роста промышленного производства в последующие годы, изменения структуры экономики республики, повышения доли обрабатывающего сектора в производстве валового регионального продукта, будут снижены, а в ряде случаев устранены транспортные ограничения для развития отраслей и территорий. Ускорится развитие производственной инфраструктуры. Мощность электростанций к 2015 году увеличится на 15,3 процента к уровню 2005 года, суммарная мощность источников теплоснабжения - на 8,2 процента. Возрастет протяженность распределительных линий электропередачи. Продолжится строительство автомобильных дорог, в том числе с твердым покрытием. Обеспеченность автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, находящимися в государственной собственности Республики Коми, увеличится на 10 процентов к 2010 году против уровня 2005 года. Возрастет протяженность магистральных трубопроводов, в том числе за счет строительства газопроводов. Значительно возрастет объем перевозки грузов всеми видами транспорта. Рост к 2015 году против уровня 2005 года составит 1,6 раза, в том числе трубопроводным транспортом - 1,9 раза. Значительный рост будет наблюдаться по объему услуг связи - к 2015 году в 1,9 раза. Возрастет обеспеченность квартирными телефонными аппаратами как городского, так и сельского населения. Увеличится вклад малого предпринимательства в экономику Республики Коми: в объеме промышленного производства - с 5,5 процента в 2004 году до 9,5 процента в 2010 году, строительных работ - с 42,4 процента до 54,9 процента, платных услуг населению - с 23,7 процента до 27,7 процента, розничного товарооборота - с 78,5 процента до 81,6 процента. Повышение платежеспособного спроса населения, расширение сети магазинов, учитывающих потребности покупателей различных доходных групп, динамичное развитие общедоступной сети организаций общественного питания будут способствовать росту объемов оборота розничной торговли (в 2,1 раза к 2015 году в сравнении с уровнем 2005 года), общественного питания (в 2,5 раза), платных услуг населению (в 1,5 раза). Активизируется жилищное строительство. Ввод в действие жилых домов в 2010 году составит 255 тыс. кв. метров, что в 1,6 раза превысит уровень 2005 года, в 2015 году - соответственно 430 тыс. кв. метров и в 2,7 раза. Вместе с подъемом промышленного производства положительные изменения будут происходить в финансовой сфере. Ожидается увеличение всех доходных источников - средств организаций, налоговых и неналоговых доходов бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов. Позитивные изменения в экономике и финансовой сфере окажут положительное влияние на ситуацию в социальной сфере. Демографическая ситуация в республике будет развиваться под влиянием динамики рождаемости, смертности и миграции населения. Несмотря на улучшение в последние годы показателей рождаемости, в долгосрочном периоде сохранится тенденция сокращения численности населения республики за счет естественной убыли и миграционного оттока. Влияние фактора естественной убыли будет ослабевать в связи с положительной динамикой рождаемости (преимущественно в городах) и снижением показателей смертности, а миграционный отток за пределы республики в связи с прогнозируемым увеличением численности граждан, выезжающих из республики в рамках реализации федеральных и целевых республиканских программ переселения северян, станет определяющим фактором снижения численности населения. В целом за десятилетие численность населения снизится почти на 9 процентов и составит в 2015 году 900,5 тыс. человек. На фоне сокращения общей численности населения сохранится тенденция сокращения численности трудовых ресурсов. При этом удельный вес трудовых ресурсов в численности населения республики будет возрастать за счет сокращения доли населения трудоспособного возраста в миграционном потоке. В условиях экономического роста численность официально зарегистрированных безработных граждан будет неуклонно снижаться. Среднегодовой показатель уровня безработицы к экономически активному населению сложится на уровне 2,2 процента в 2010 году и 1,75 процента - в 2015 году. Будет увеличиваться размер средней заработной платы работников отраслей экономики. При этом опережающий рост будет наблюдаться в бюджетной сфере. В целом среднемесячная заработная плата работников отраслей экономики за 2006 - 2010 годы возрастет в 1,9 раза, до 2015 года - 2,9 раза, работников бюджетной сферы - в 2 и 3 раза соответственно. В реальном выражении среднемесячная заработная плата работников отраслей экономики возрастет за первые пять лет в 1,3 раза, в том числе в бюджетной сфере - в 1,5 раза, за десять лет - соответственно в 2,3 раза и 2,5 раза. Соотношение среднемесячной заработной платы и прожиточного минимума возрастет с 3 раз в 2005 году до 4 раз - в 2010 году и 4,5 раза - в 2015 году. Прогнозируется дальнейшее повышение денежных доходов населения. Будут расти как номинальные среднедушевые денежные доходы населения, так и реальные денежные доходы населения. Рост реальных располагаемых среднедушевых денежных доходов населения за первые пять лет составит 1,5 раза, за десять лет - 2,7 раза. Рост реальных денежных доходов населения в долгосрочной перспективе приведет к сокращению уровня бедности населения. Доля лиц с денежными доходами ниже прожиточного минимума с 17 процентов в 2005 году сократится к 2010 году до 14 процентов и к 2015 году - 10 процентов. Основные показатели прогноза экономического и социального развития Республики Коми на 2006 - 2010 годы и на период до 2015 года -----------------------------T---------T--------T--------T--------T--------------------------------------------------------------------------¬ ¦ Показатели ¦ Единица ¦ 2003, ¦ 2004, ¦ 2005, ¦ Прогноз ¦ ¦ ¦измерения¦ отчет ¦ отчет ¦ оценка +-------T-------T-------T-------T--------T------T-------T--------T---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦2010 к¦ 2015 ¦ 2015 к ¦ 2015 к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2005 ¦ ¦ 2010 ¦ 2005 ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Объем валового регионального¦млн. руб.¦113550,6¦141878,4¦ 173720¦ 199140¦ 223690¦ 249990¦ 274300¦ 302990¦ 174,4¦ 502750¦ 165,9¦ 289,4¦ ¦продукта ¦в ценах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ ¦в процен-¦ 103,7¦ 105,5¦ 105¦ 104,5¦ 104,2¦ 104,4¦ 104,7¦ 105,4¦ 125,5¦ 106,5¦ 135,5¦ 170,1¦ ¦ ¦тах к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предыду- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щему году¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в сопос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тавимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Объем валового регионального¦тыс. руб.¦ 112,3¦ 141,7¦ 175,2¦ 202,7¦ 229,9¦ 259,4¦ 287,4¦ 320,4¦ 182,9¦ 556¦ 173,5¦ 317,4¦ ¦продукта на душу населения ¦в ценах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ ¦в процен-¦ 105¦ 106,5¦ 106¦ 105,5¦ 105,2¦ 105,5¦ 105,7¦ 106,4¦ 131,7¦ 107,4¦ 141,6¦ 186,5¦ ¦ ¦тах к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предыду- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щему году¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в сопос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тавимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ Производство товаров ¦млн. руб.¦ 54428,5¦ 66111¦ 82510¦ 94590¦ 107150¦ 120490¦ 132210¦ 146040¦ 177¦ 242320¦ 165,9¦ 293,7¦ ¦ ¦в ценах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ Производство услуг ¦млн. руб.¦ 49701,2¦ 65335¦ 80260¦ 93110¦ 104640¦ 117130¦ 128370¦ 141800¦ 176,7¦ 235280¦ 165,9¦ 293,1¦ ¦ ¦в ценах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Развитие системы государст-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦венного управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Реализация бюджетной реформы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в Республике Коми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Исполнение консолидированно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го бюджета Республики Коми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ Доходы ¦млн. руб.¦ 16340¦ 20436,6¦ 20982¦21522,3¦22888,9¦23743,9¦25235,5¦ 26960¦ 128,5¦36547,1¦ 174,2¦ 135,6¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ в том числе налоговые дохо-¦млн. руб.¦ 14278,3¦ 17899,1¦ 18919,7¦19372,3¦20738,9¦21493,9¦22975,5¦ 24637,6¦ 130,2¦33813,2¦ 178,7¦ 137,2¦ ¦ды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ Расходы ¦млн. руб.¦ 17282,5¦ 20448,8¦ 22644,6¦23673,8¦25217,1¦26206,5¦ 28041¦ 29723,4¦ 131,3¦ 39274¦ 173,4¦ 132,1¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ Дефицит (-), профицит (+) ¦млн. руб.¦ -942,5¦ -12,2¦ -1662,6¦-2151,5¦-2328,2¦-2462,6¦-2805,5¦ -2763,4¦ 166,2¦-2726,9¦ 164¦ 98,7¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Государственный долг Респуб-¦млн. руб.¦ 3203,6¦ 3125,9¦ 3935,7¦ 4766,5¦ 4220¦ 4150¦ 4080¦ 3998¦ 101,6¦ 3606,4¦ 91,6¦ 90,2¦ ¦лики Коми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Управление государственной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственностью Республики¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Коми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Средства, полученные от про-¦млн. руб.¦ 31,6¦ 762¦ 14,9¦ 3,7¦ 9,7¦ 10,7¦ 11,8¦ 13¦ 80,7¦ 20,9¦ 160,8¦ 146,2¦ ¦дажи государственного имуще-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ства Республики Коми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Средства, полученные от ис-¦млн. руб.¦ 170,4¦ 256,9¦ 262,4¦ 209,2¦ 228,2¦ 232,3¦ 297¦ 307¦ 117¦ 368¦ 119,9¦ 140,2¦ ¦пользования находящегося в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной собственнос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ти Республики Коми имущества¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Количество приватизированных¦единиц ¦ -¦ 6¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ 4¦ 4¦ 133,3¦ 5¦ 125¦ 166,7¦ ¦государственных унитарных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий Республики Коми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Природопользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Объем геологоразведочных ра-¦млн. руб.¦ 1471,4¦ 1864,6¦ 3313¦ 4145¦ 4332¦ 4260¦ 4134¦ 4017¦ 121,2¦ 5529¦ 137,6¦ 166,9¦ ¦бот ¦в ценах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ ¦в процен-¦ 63¦ 114¦ 157¦ 113¦ 95¦ 91¦ 90¦ 91¦ 80¦ 131¦ 107,8¦ 86,3¦ ¦ ¦тах к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предыду- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щему году¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в сопос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тавимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦в том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ средств федерального бюдже-¦млн. руб.¦ 8,34¦ 17,7¦ 88,1¦ 289,7¦ 381¦ 350¦ 262¦ 234¦ 265,6¦ 131¦ 56¦ 148,6¦ ¦та ¦в ценах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ ¦в процен-¦ 7¦ 191¦ 442¦ 298¦ 120¦ 85¦ 69¦ 84¦ 176,2¦ 53¦ 44¦ 77,5¦ ¦ ¦тах к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предыду- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щему году¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в сопос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тавимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ средств республиканского¦млн. руб.¦ 88,7¦ 49,99¦ 6,9¦ 108,3¦ 90,3¦ 83,7¦ 80,6¦ 82,3¦1192,7¦ 85,2¦ 103,5¦ 1234,7¦ ¦бюджета Республики Коми ¦в ценах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ ¦в процен-¦ 30¦ 50¦ 12¦ 1426¦ 81¦ 86¦ 89¦ 96¦ 848,7¦ 98¦ 81,1¦ 688,3¦ ¦ ¦тах к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предыду- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щему году¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в сопос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тавимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Из общего объема геологораз-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ведочных работ: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ объем геологоразведочных¦млн. руб.¦ 1277¦ 1679¦ 3210¦ 3765¦ 3765¦ 3765¦ 3765¦ 3765¦ 117,3¦ 5259¦ 139,7¦ 163,8¦ ¦работ по нефти и газу ¦в ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ ¦в процен-¦ 60¦ 118¦ 169¦ 106¦ 91¦ 93¦ 93¦ 94¦ 78,4¦ 133¦ 109,4¦ 85,8¦ ¦ ¦тах к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предыду- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щему году¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в сопос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тавимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ объем геологоразведочных¦млн. руб.¦ 194,4¦ 186¦ 103¦ 380¦ 567¦ 495¦ 369¦ 252¦ 244,7¦ 270¦ 107,1¦ 262,1¦ ¦работ по твердым полезным¦в ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ископаемым и подземным водам¦соответ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ ¦в процен-¦ 101¦ 86¦ 49¦ 335¦ 136¦ 81¦ 69¦ 64¦ 163¦ 102¦ 83,9¦ 136,7¦ ¦ ¦тах к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предыду- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щему году¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в сопос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тавимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Инвестиции в основной капи-¦млн. руб.¦ 261,6¦ 493,2¦ 1341,9¦ 1300¦ 1349¦ 1580¦ 1700¦ 1900¦ 141,5¦ 2500¦ 131,6¦ 186,3¦ ¦тал, направленные на охрану¦в ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦окружающей среды и рацио-¦соответ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нальное использование при-¦ствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родных ресурсов за счет всех¦лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Объем сброса сточных вод -¦млн. куб.¦ 555,8¦ 557,5¦ 558¦ 560¦ 560¦ 560¦ 560¦ 560¦ 100,4¦ 562¦ 100,4¦ 100,7¦ ¦всего ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ нормативно очищенных ¦млн. куб.¦ 95,9¦ 82,4¦ 96¦ 97¦ 97¦ 97¦ 97¦ 97¦ 101¦ 98¦ 101¦ 102,1¦ ¦ ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ загрязненных ¦млн. куб.¦ 144,4¦ 139,5¦ 145¦ 147¦ 147¦ 147¦ 147¦ 147¦ 101,4¦ 148¦ 100,7¦ 102,1¦ ¦ ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Объем вредных веществ, выб-¦тыс. тонн¦ 639,4¦ 660¦ 670¦ 700¦ 700¦ 750¦ 750¦ 750¦ 111,9¦ 800¦ 106,7¦ 119,4¦ ¦расываемых в атмосферный во-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здух стационарными источни-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ками загрязнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Объем водопотребления - все-¦млн. куб.¦ 645,8¦ 649,5¦ 670,5¦ 680¦ 685¦ 685¦ 685¦ 685¦ 102,2¦ 690¦ 100,7¦ 102,9¦ ¦го ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ хозпитьевого ¦млн. куб.¦ 117,4¦ 98¦ 110,5¦ 112¦ 112¦ 112¦ 112¦ 112¦ 101,3¦ 113¦ 100,9¦ 102,3¦ ¦ ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ производственного ¦млн. куб.¦ 456,65¦ 462,35¦ 470¦ 480¦ 485¦ 485¦ 485¦ 485¦ 103,2¦ 490¦ 101¦ 104,3¦ ¦ ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Развитие производственной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Мощность электростанций ¦млн. кВт ¦ 2,448¦ 2,463¦ 2,47¦ 2,475¦ 2,48¦ 2,48¦ 2,48¦ 2,795¦ 113,2¦ 2,847¦ 101,9¦ 115,3¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Суммарная мощность источни-¦тыс.Гкал/¦ 9,801¦ 9,761¦ 9,8¦ 9,8¦ 9,8¦ 9,8¦ 9,8¦ 10,3¦ 105,1¦ 10,6¦ 102,9¦ 108,2¦ ¦ков теплоснабжения (на конец¦ч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Протяженность магистральных¦км ¦ 1668,4¦ 1668,4¦ 1668,4¦ 1668,4¦ 1668,4¦ 1668,4¦ 1668,4¦ 1668,4¦ 100¦ 1668,4¦ 100¦ 100¦ ¦ЛЭП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Протяженность распределите-¦км ¦ 18283¦ 18487¦ 18513¦ 18543¦ 18599¦ 18639¦ 18717¦ 18823¦ 101,7¦ 19100¦ 101,5¦ 103,2¦ ¦льных ЛЭП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Протяженность транспортной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сети (на конец года) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ Железнодорожные пути общего¦тыс. км ¦ 1,7¦ 1,7¦ 1,7¦ 1,7¦ 1,7¦ 1,7¦ 1,7¦ 1,7¦ 100¦ 1,7¦ 100¦ 100¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ Автомобильные дороги общего¦тыс. км ¦ 6,049¦ 6,053¦ 6,059¦ 6,114¦ 6,190¦ 6,287¦ 6,411¦ 6,562¦ 108,3¦ 7,453¦ 113,6¦ 123¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ в том числе с твердым пок-¦тыс. км ¦ 5,16¦ 5,175¦ 5,181¦ 5,235¦ 5,311¦ 5,409¦ 5,533¦ 5,683¦ 109,7¦ 6,574¦ 115,7¦ 127¦ ¦рытием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ Магистральные трубопроводы ¦тыс. км ¦ 4,3¦ 4,3¦ 4,2¦ 4,5¦ 4,7¦ 4,87¦ 4,87¦ 4,87¦ 116¦ 4,87¦ 100¦ 116¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ в том числе: нефтепроводы ¦тыс. км ¦ 0,7¦ 0,7¦ 0,7¦ 0,7¦ 0,7¦ 0,7¦ 0,7¦ 0,7¦ 100¦ 0,7¦ 100¦ 100¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ газопроводы ¦тыс. км ¦ 3,5¦ 3,5¦ 3,5¦ 3,8¦ 4¦ 4,17¦ 4,17¦ 4,17¦ 118¦ 4,17¦ 100¦ 118¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ Внутренние водные судоход-¦тыс. км ¦ 2,8¦ 2,8¦ 2,8¦ 2,8¦ 2,8¦ 2,8¦ 2,8¦ 2,8¦ 100¦ 2,8¦ 100¦ 100¦ ¦ ные пути ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Перевозки грузов всеми вида-¦млн. тонн¦ 150,1¦ 164,1¦ 174,5¦ 174,6¦ 176,4¦ 187,6¦ 195,6¦ 204,5¦ 117,2¦ 286,7¦ 140,2¦ 164,3¦ ¦ми транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ железнодорожным ¦млн. тонн¦ 20,3¦ 23,4¦ 23,5¦ 25,3¦ 26,3¦ 28,1¦ 31,7¦ 32,8¦ 139,6¦ 34,5¦ 105,2¦ 146,8¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ автомобильным ¦млн. тонн¦ 45,6¦ 48,4¦ 45,9¦ 44,1¦ 43,7¦ 44,6¦ 45,9¦ 47,7¦ 103,9¦ 50,1¦105,0314¦ 109,2¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ воздушным ¦тыс. тонн¦ 5,1¦ 4,3¦ 3,4¦ 3,4¦ 3,5¦ 3,5¦ 3,5¦ 3,5¦ 102,2¦ 3,6¦ 105,1¦ 107,5¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ внутренним водным ¦млн. тонн¦ 0,8¦ 0,6¦ 0,6¦ 0,7¦ 0,8¦ 0,9¦ 1¦ 1¦ 166,7¦ 1,1¦ 110¦ 183,3¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ трубопроводным ¦млн. тонн¦ 83,4¦ 91,7¦ 104,5¦ 104,5¦ 105,6¦ 114¦ 117¦ 123¦ 117,7¦ 201¦ 163,4¦ 192,3¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ объем транспортировки нефти¦млн. тонн¦ 13,1¦ 17,3¦ 18,2¦ 18,2¦ 18,5¦ 22¦ 22¦ 23¦ 126¦ 23¦ 100¦ 126¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ объем транспортировки газа ¦млн. тонн¦ 70,3¦ 74,4¦ 86,3¦ 86,3¦ 87,1¦ 92¦ 95¦ 100¦ 115,9¦ 178¦ 178¦ 206,2¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Перевозки пассажиров транс-¦млн. че-¦ 124,9¦ 118,5¦ 105¦ 99,8¦ 100,8¦ 102,7¦ 104,3¦ 106,5¦ 101,4¦ 111,6¦ 104,8¦ 106,3¦ ¦портом общего пользования ¦ловек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ железнодорожным ¦млн. че-¦ 3,2¦ 3,3¦ 3,3¦ 3,2¦ 3,2¦ 3,2¦ 3,3¦ 3,3¦ 100,9¦ 3,5¦ 104,8¦ 105,8¦ ¦ ¦ловек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ автомобильным (автобусами) ¦млн. че-¦ 121,5¦ 115¦ 101,5¦ 96,4¦ 97,4¦ 99,3¦ 100,8¦ 102,9¦ 101,4¦ 107,9¦ 104,9¦ 106,3¦ ¦ ¦ловек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ воздушным ¦тыс. че-¦ 152,4¦ 181,4¦ 182¦ 183,8¦ 185,6¦ 187,5¦ 189,4¦ 190¦ 104,4¦ 200,8¦ 105,7¦ 110,3¦ ¦ ¦ловек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ внутренним водным ¦тыс. че-¦ 52¦ 28¦ 29,7¦ 30,1¦ 30,1¦ 30,3¦ 30,6¦ 31¦ 104,4¦ 31,3¦ 101¦ 105,4¦ ¦ ¦ловек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Объем услуг связи ¦млн. руб.¦ 2552,4¦ 3409,3¦ 4000¦ 4530¦ 5040¦ 5600¦ 6235¦ 7065¦ 176,6¦ 9600¦ 135,9¦ 240¦ ¦ ¦в ценах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ ¦в процен-¦ 135¦ 129¦ 114¦ 110¦ 108¦ 108¦ 108¦ 110¦ 152,4¦ 105¦ 123,5¦ 192,5¦ ¦ ¦тах к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предыду- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щему году¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в сопо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ставимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Наличие средств связи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Основные телефонные аппараты¦тыс. штук¦ 317,6¦ 325,3¦ 327,3¦ 335,1¦ 343,1¦ 348,9¦ 355,6¦ 360,2¦ 110,1¦ 393¦ 109,1¦ 120,1¦ ¦городской и сельской теле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонной сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ в том числе квартирные ¦тыс. штук¦ 261,9¦ 270,2¦ 275,6¦ 278,9¦ 284,8¦ 290,2¦ 295,7¦ 298,9¦ 108,5¦ 326,1¦ 109,1¦ 118,3¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Инновационное развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Производство наукоемкой про-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дукции: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦объем научно-технических ра-¦млн. руб.¦ 587,3¦ 945,1¦ 1042,4¦ 1374,1¦ 1565,8¦ 1875¦ 2332¦ 2727¦ 261,6¦ 5816¦ 213,2¦ 557,9¦ ¦бот, выполненных научными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦объем финансирования научных¦млн. руб.¦ 523,8¦ 708¦ 781,8¦ 1016,8¦ 1190¦ 1387¦ 1772,3¦ 2072,5¦ 265¦ 4362¦ 210,4¦ 557,9¦ ¦исследований (внутренние за-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦траты на исследования и раз-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работки) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ в том числе средства консо-¦млн. руб.¦ 210,7¦ 243,8¦ 260,6¦ 329,8¦ 407,1¦ 466,8¦ 583¦ 679¦ 260,5¦ 1512,1¦ 222,7¦ 580,2¦ ¦лидированного бюджета Респу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦блики Коми и федерального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Потребление наукоемкой про-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дукции: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦затраты на технологические¦млн. руб.¦ 1274,4¦ 1349,7¦ 1417,2¦ 1700,6¦ 2023,5¦ 2327,1¦ 2559,8¦ 2834,4¦ 200¦ 4109,3¦ 144,9¦ 290¦ ¦инновации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ в том числе по видам эконо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мической деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ добыча полезных ископаемых ¦млн. руб.¦ 166,8¦ 165,1¦ 168,3¦ 170,5¦ 171,3¦ 173,2¦ 175,3¦ 177,7¦ 105,6¦ 181,3¦ 102¦ 107,7¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ обрабатывающие производства¦млн. руб.¦ 1107,6¦ 1149,2¦ 1210,1¦ 1488¦ 1807,9¦ 2107,1¦ 2336,2¦ 2605¦ 215,3¦ 3858,2¦ 148,1¦ 318,8¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ производство и распределе-¦млн. руб.¦ -¦ 35,4¦ 38,8¦ 42,1¦ 44,3¦ 46,8¦ 48,3¦ 51,7¦ 133,2¦ 69,8¦ 135¦ 179,9¦ ¦ние электроэнергии, газа и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Объем отгруженной инноваци-¦млн. руб.¦ 236,4¦ 1000,7¦ 1215,6¦ 1410,5¦ 1517,6¦ 1745,2¦ 1919,8¦ 2616¦ 215,2¦ 6442,8¦ 246,3¦ 530¦ ¦онной продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ в том числе по видам эконо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мической деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ добыча полезных ископаемых ¦млн. руб.¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ 7,1¦ 8,3¦ 9,4¦ х¦ 129¦ 1372¦ х¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ обрабатывающие производства¦млн. руб.¦ 236,4¦ 1000,7¦ 1215,6¦ 1410,5¦ 1514,6¦ 1732,3¦ 1905,1¦ 2599,4¦ 213,8¦ 6303,6¦ 242,5¦ 518,6¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ производство и распределе-¦млн. руб.¦ -¦ -¦ -¦ -¦ 3¦ 5,8¦ 6,4¦ 7,2¦ х¦ 10,2¦ 141,6¦ х¦ ¦ние электроэнергии, газа и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Структурная политика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Индекс промышленного произ-¦в процен-¦ 103,8¦ 103,7¦ 104,5¦ 104,3¦ 103,7¦ 103,8¦ 103,6¦ 104,2¦ 121,2¦ 105¦ 124¦ 150,3¦ ¦водства ¦тах к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предыду- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щему году¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Индекс производства продук-¦в процен-¦ 96,9¦ 101,6¦ 96,6¦ 101,7¦ 100,5¦ 101,4¦ 100,2¦ 101,4¦ 105,3¦ 101,5¦ 106,1¦ 111,7¦ ¦ции сельского хозяйства ¦тах к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предыду- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щему году¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Производство основных видов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ Электроэнергия ¦млн. кВт.¦ 8261,7¦ 8576,5¦ 8620¦ 8700¦ 8790¦ 8860¦ 9040¦ 9670¦ 112,2¦ 10700¦ 110,7¦ 124,1¦ ¦ ¦ч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ Теплоэнергия ¦млн. Гкал¦ 21,1¦ 21,4¦ 21,5¦ 21,7¦ 21,7¦ 21,7¦ 21,7¦ 22,7¦ 105,6¦ 24,1¦ 106,2¦ 112,1¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ Нефть, включая газовый кон-¦тыс. тонн¦ 9878,8¦ 10262,6¦ 11100¦ 11500¦ 12000¦ 12500¦ 12800¦ 13000¦ 117,1¦ 13500¦ 103,8¦ 121,6¦ ¦денсат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ Бензин автомобильный ¦тыс. тонн¦ 353,3¦ 294,8¦ 331¦ 370¦ 370¦ 370¦ 390¦ 400¦ 120,8¦ 450¦ 112,5¦ 135,9¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ Топливо дизельное ¦тыс. тонн¦ 942,9¦ 786,7¦ 893¦ 827¦ 827¦ 874¦ 900¦ 900¦ 100,8¦ 950¦ 105,5¦ 106,4¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ Мазут топочный ¦тыс. тонн¦ 1021,5¦ 886¦ 1042¦ 1078¦ 1078¦ 870¦ 960¦ 1090¦ 104,6¦ 1100¦ 100,9¦ 105,5¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ Естественный газ ¦млн. куб.¦ 3508,9¦ 3393,9¦ 3160¦ 3100¦ 3000¦ 3000¦ 3000¦ 3000¦ 95¦ 3000¦ 95¦ 100¦ ¦ ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ Уголь ¦тыс. тонн¦ 13504¦ 14665¦ 13500¦ 14000¦ 14200¦ 14300¦ 14700¦ 16300¦ 120,7¦ 19000¦ 116,6¦ 140,7¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ Бокситы ¦тыс. тонн¦ 985¦ 1502,5¦ 1604¦ 2550¦ 2550¦ 2550¦ 3800¦ 4000¦ 249,4¦ 4500¦ 112,5¦ 280,5¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ Вывозка древесины ¦тыс.плот.¦ 6062,9¦ 6317,8¦ 6400¦ 7000¦ 7500¦ 8000¦ 8500¦ 9000¦ 140,6¦ 13000¦ 144,4¦ 203,1¦ ¦ ¦куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ Деловая древесина ¦тыс.плот.¦ 5046,9¦ 5351¦ 5400¦ 5800¦ 6200¦ 6600¦ 7000¦ 7500¦ 138,8¦ 11000¦ 146,7¦ 203,7¦ ¦ ¦куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ Пиломатериалы ¦тыс. куб.¦ 637,6¦ 676,4¦ 700¦ 820¦ 880¦ 950¦ 1100¦ 1200¦ 171,4¦ 1550¦ 129,2¦ 221,4¦ ¦ ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ Фанера ¦тыс. куб.¦ 249,2¦ 276,5¦ 310¦ 317¦ 320¦ 320¦ 320¦ 320¦ 103,2¦ 420¦ 131,3¦ 135,5¦ ¦ ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ Древесно-волокнистые плиты ¦млн. усл.¦ 20,017¦ 25,7¦ 26¦ 26,5¦ 26,5¦ 26,5¦ 27¦ 27¦ 103,8¦ 27¦ 100¦ 103,8¦ ¦ ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ Древесно-волокнистые плиты¦млн. усл.¦ 0,3¦ 3,6¦ 6¦ 6,7¦ 7,1¦ 8,9¦ 9,8¦ 11,3¦ 188,3¦ 11,3¦ 100¦ 188,3¦ ¦средней плотности (МДФ) ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ Древесно-стружечные плиты ¦тыс. усл.¦ 295,1¦ 305,5¦ 263¦ 273¦ 275¦ 275¦ 275¦ 275¦ 104,6¦ 275¦ 100¦ 104,6¦ ¦ ¦куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ Бумага ¦тыс. тонн¦ 525,9¦ 578,5¦ 590¦ 592,5¦ 597,5¦ 602,5¦ 615¦ 630¦ 106,8¦ 750¦ 119¦ 127,1¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ Картон ¦тыс. тонн¦ 183,2¦ 195,7¦ 202,5¦ 207,5¦ 209,5¦ 212,5¦ 215¦ 220¦ 108,6¦ 250¦ 113,6¦ 123,5¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ Стеновые материалы ¦млн. усл.¦ 39,6¦ 42¦ 53¦ 55,7¦ 58,4¦ 61,4¦ 63,8¦ 66,4¦ 125,2¦ 80,7¦ 121,5¦ 152,2¦ ¦ ¦кирп. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ Цемент ¦тыс. тонн¦ 126,9¦ 60,2¦ 0,1¦ 150¦ 151¦ 153¦ 155¦ 157¦ х¦ 167¦ 106,4¦ х¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ Нетканые материалы ¦млн. кв.¦ 81¦ 88,6¦ 93,5¦ 95¦ 98¦ 103¦ 105¦ 108¦ 120¦ 130¦ 120,4¦ 144,4¦ ¦ ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ Хлеб и хлебобулочные изде-¦тыс. тонн¦ 59,3¦ 55,4¦ 55¦ 54¦ 53¦ 52¦ 51¦ 50¦ 90,9¦ 50¦ 100¦ 90,9¦ ¦лия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ Водка и ликеро-водочные из-¦тыс. дкл.¦ 684,8¦ 539,1¦ 400¦ 420¦ 420¦ 420¦ 480¦ 540¦ 135¦ 540¦ 100¦ 135¦ ¦делия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ Пиво ¦тыс. дкл.¦ 863¦ 610¦ 500¦ 500¦ 520¦ 520¦ 560¦ 600¦ 120¦ 600¦ 100¦ 120¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ Мясо, включая субпродукты 1¦тыс. тонн¦ 8,7¦ 8,9¦ 9,5¦ 9,5¦ 10¦ 10,2¦ 10,5¦ 11¦ 115,8¦ 13¦ 118,2¦ 136,8¦ ¦категории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ Цельномолочная продукция (в¦тыс. тонн¦ 24,7¦ 24,8¦ 26¦ 25,5¦ 26,5¦ 26,5¦ 27¦ 28¦ 107,7¦ 30¦ 107,1¦ 115,4¦ ¦пересчете на молоко) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ Скот и птица на убой (в жи-¦тыс. тонн¦ 24,1¦ 24,2¦ 24,2¦ 24,5¦ 24,6¦ 24,9¦ 25,4¦ 25,7¦ 106,2¦ 30,7¦ 119,5¦ 126,9¦ ¦вом весе) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦в том числе сельскохозяйст-¦тыс. тонн¦ 14,6¦ 14,6¦ 15,2¦ 15,7¦ 16,1¦ 16,9¦ 18¦ 19,1¦ 125,7¦ 24,7¦ 129,3¦ 162,5¦ ¦венными организациями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ Молоко ¦тыс. тонн¦ 88,8¦ 80,6¦ 76,6¦ 76,8¦ 78,2¦ 81,1¦ 82,3¦ 85,5¦ 111,6¦ 88,7¦ 103,7¦ 115,8¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦в том числе сельскохозяйст-¦тыс. тонн¦ 41,9¦ 37,1¦ 35,1¦ 36,1¦ 38¦ 42,3¦ 47,3¦ 53,1¦ 151,3¦ 59,5¦ 112,1¦ 169,5¦ ¦венными организациями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ Яйцо ¦млн. шт. ¦ 153,2¦ 168,5¦ 176,6¦ 176,6¦ 176,4¦ 176,2¦ 176¦ 176¦ 99,7¦ 181¦ 102,8¦ 102,5¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦в том числе сельскохозяйст-¦тыс. тонн¦ 151¦ 166,9¦ 175¦ 175¦ 175¦ 175¦ 175¦ 175¦ 100¦ 180¦ 102,9¦ 102,9¦ ¦венными организациями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ Овощи ¦тыс. тонн¦ 39,4¦ 35,7¦ 33,4¦ 33,6¦ 34,2¦ 33,6¦ 31,4¦ 30,9¦ 92,5¦ 30,9¦ 100¦ 92,5¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦в том числе сельскохозяйст-¦тыс. тонн¦ 7,8¦ 5,7¦ 4,9¦ 5,1¦ 5,3¦ 5,9¦ 6,2¦ 6,5¦ 132,7¦ 8¦ 123,1¦ 163,3¦ ¦венными организациями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ Картофель ¦тыс. тонн¦ 195,2¦ 202,2¦ 189,7¦ 197,7¦ 196,2¦ 198,2¦ 184,7¦ 180,1¦ 94,9¦ 165,9¦ 92,1¦ 87,5¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦в том числе сельскохозяйст-¦тыс. тонн¦ 11¦ 12¦ 8,6¦ 9,5¦ 10¦ 12¦ 13¦ 14¦ 162,8¦ 20,8¦ 148,6¦ 241,9¦ ¦венными организациями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Прочие виды продукции (в том¦тыс. тонн¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 153,2¦ х¦ 908,8¦ х¦ 593,2¦ ¦числе титановая руда, цемен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тная медь, ванадат кальция,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хлорид кальция, диоксид ти-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тана) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Развитие малого предпринима-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Количество малых предприятий¦тыс. еди-¦ 3,6¦ 4¦ 4,1¦ 4,2¦ 4,3¦ 4,4¦ 4,6¦ 4,8¦ 117,1¦ 6¦ 125¦ 146,3¦ ¦- всего по состоянию на ко-¦ниц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Среднесписочная численность ¦тыс. че-¦ 41,7¦ 45,4¦ 47¦ 47,8¦ 48,9¦ 50¦ 51,1¦ 52,2¦ 111,1¦ 64,7¦ 123,9¦ 137,7¦ ¦работников (без внешних сов-¦ловек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местителей) по малым пред-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приятиям - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Индивидуальные предпринима-¦тыс. че-¦ 34,8¦ 37,3¦ 18¦ 18,5¦ 19,5¦ 20¦ 20,8¦ 21,5¦ 119,4¦ 27,3¦ 127¦ 151,7¦ ¦тели ¦ловек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Выпуск товаров и услуг малым¦млн. руб.¦ 19574¦ 22453¦ 27100¦ 32450¦ 38900¦ 46600¦ 52500¦ 59600¦ 219,9¦ 93000¦ 156¦ 343,2¦ ¦бизнесом, включая индивиду-¦в ценах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦альных предпринимателей,¦соответ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(без НДС и акциза) по всем¦ствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦видам деятельности ¦лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ ¦в процен-¦ 117¦ 98¦ 102¦ 105¦ 106¦ 107¦ 107,5¦ 108¦ 138,3¦ 108¦ 143,6¦ 198,6¦ ¦ ¦тах к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предыду- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щему году¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в дейст-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Оборот розничной торговли ¦млн. руб.¦ 44481¦ 55559,5¦ 67040¦ 78550¦ 90550¦ 102940¦ 116840¦ 132450¦ 197,6¦ 220210¦ 166,3¦ 328,5¦ ¦ ¦в ценах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ ¦в процен-¦ 108,8¦ 113,6¦ 111¦ 109,5¦ 110¦ 109¦ 109,5¦ 110¦ 158,1¦ 108,5¦ 132,8¦ 210¦ ¦ ¦тах к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предыду- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щему году¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в сопос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тавимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Оборот общественного питания¦млн. руб.¦ 1220,9¦ 1537,1¦ 1945¦ 2390¦ 2940¦ 3590¦ 4300¦ 5130¦ 263,7¦ 9800¦ 191¦ 503,8¦ ¦ ¦в ценах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ ¦в процен-¦ 120,5¦ 109,4¦ 110¦ 110¦ 111¦ 112¦ 110¦ 110¦ 165,5¦ 109¦ 152,5¦ 251,5¦ ¦ ¦тах к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предыду- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щему году¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в сопос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тавимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Объем платных услуг населе-¦млн. руб.¦ 10093,5¦ 13589,5¦ 16870¦ 21200¦ 25220¦ 29400¦ 33300¦ 37000¦ 219,3¦ 54000¦ 145,9¦ 320¦ ¦нию ¦в ценах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ ¦в процен-¦ 105,1¦ 110,7¦ 102,9¦ 105,7¦ 104,4¦ 104,6¦ 105¦ 104¦ 126¦ 103¦ 121,6¦ 153,2¦ ¦ ¦тах к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предыду- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щему году¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в сопос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тавимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Жилищное строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Ввод в действие жилых домов ¦тыс. кв.¦ 159,5¦ 140,5¦ 160¦ 180¦ 195¦ 210¦ 230¦ 255¦ 159,4¦ 430¦ 168,6¦ 268,8¦ ¦ ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ за счет средств республи-¦тыс. кв.¦ 3,6¦ 5,2¦ 25,9¦ 9¦ 8¦ 7¦ 6,5¦ 5¦ 19,3¦ 2,2¦ 44¦ 8,5¦ ¦канского бюджета Республики¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Коми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ индивидуальными застройщи-¦тыс. кв.¦ 46,5¦ 41,7¦ 43,8¦ 47,3¦ 51¦ 55¦ 60¦ 66¦ 150,7¦ 108¦ 163,6¦ 246,6¦ ¦ками ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Реформа жилищно-коммунально-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Ветхий и аварийный жилищный¦тыс. кв.¦ 1484,4¦ 1502,5¦ 1502¦ 1497¦ 1493¦ 1489¦ 1486¦ 1481¦ 98,6¦ 1459¦ 98,5¦ 97,1¦ ¦фонд, на конец года ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Общая площадь капитально от-¦тыс. кв.¦ 34,9¦ 29,4¦ 33,8¦ 38,9¦ 44,7¦ 51,4¦ 59,1¦ 68¦ 201,2¦ 136,8¦ 201,2¦ 404,7¦ ¦ремонтированных помещений в¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦квартирах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Объем инвестиций в основной¦млн. руб.¦ 25422,2¦ 33068,1¦ 43055,4¦59045,4¦69017,4¦77876,1¦ 87251¦ 97204¦ 225,8¦ 173807¦ 178,8¦ 403,7¦ ¦капитал за счет всех источ-¦в ценах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ников финансирования ¦соответ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ ¦в процен-¦ 103¦ 116,8¦ 113,9¦ 121,3¦ 104,7¦ 103,8¦ 105,2¦ 105,6¦ 146,5¦ 108,6¦ 140,1¦ 205,2¦ ¦ ¦тах к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предыду- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щему году¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в сопос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тавимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Ввод в действие новых основ-¦млн. руб.¦ 19454¦ 27007¦ 36500¦ 47450¦ 62753¦ 72166¦ 82991¦ 95440¦ 261,5¦ 190294¦ 199,4¦ 521,4¦ ¦ных фондов ¦в ценах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Объем работ, выполненных по¦млн. руб.¦ 13091¦ 17008¦ 21345¦ 26821¦ 33045¦ 39477¦ 44850¦ 51344¦ 240,5¦ 85282¦ 166,1¦ 399,5¦ ¦договорам строительного под-¦в ценах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ряда ¦соответ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ ¦в процен-¦ 102,4¦ 113,7¦ 109,8¦ 111,1¦ 110,4¦ 109,9¦ 108¦ 108¦ 156¦ 107¦ 130,2¦ 204,7¦ ¦ ¦тах к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предыду- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щему году¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в сопос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тавимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Ввод в действие учреждений¦единиц ¦ 4¦ 3¦ 3¦ -¦ 3¦ 5¦ 2¦ 2¦ 66,7¦ 5¦ 250¦ 166,7¦ ¦социальной сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ учреждений образования ¦единиц ¦ 2¦ -¦ -¦ -¦ 1¦ 1¦ 1¦ -¦ х¦ 1¦ х¦ х¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ учреждений здравоохранения ¦единиц ¦ 1¦ 2¦ 1¦ -¦ -¦ 1¦ -¦ 1¦ 100¦ 1¦ 100¦ 100¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ учреждений культуры и ис-¦единиц ¦ 1¦ -¦ 1¦ -¦ 1¦ 1¦ -¦ 1¦ 100¦ 1¦ 100¦ 100¦ ¦кусства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ учреждений физической куль-¦единиц ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ 1¦ -¦ -¦ х¦ 1¦ 100¦ х¦ ¦туры и спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ учреждений социального об-¦единиц ¦ -¦ 1¦ 1¦ -¦ 1¦ 1¦ 1¦ -¦ х¦ 1¦ х¦ 100,0¦ ¦служивания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Иностранные инвестиции ¦млн.долл.¦ 89,9¦ 72,9¦ 110,7¦ 170¦ 205¦ 250¦ 260¦ 270¦ 243,9¦ 320¦ 118,5¦ 289,1¦ ¦ ¦США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Кадровое обеспечение эконо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мического развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Подготовка квалифицированных¦человек ¦ 13411¦ 13500¦ 13980¦ 14100¦ 14800¦ 14500¦ 15100¦ 14800¦ 105,9¦ 14600¦ 98,6¦ 104,4¦ ¦рабочих учреждениями началь-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного профессионального обра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ в том числе государственны-¦человек ¦ 6411¦ 6446¦ 6480¦ 6100¦ 5800¦ 5500¦ 5100¦ 4800¦ 74,1¦ 4600¦ 95,8¦ 71¦ ¦ми учреждениями начального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессионального образова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния на бюджетной основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Выпуск студентов средними¦человек ¦ 5132¦ 5246¦ 5415¦ 5240¦ 5160¦ 5040¦ 4860¦ 4510¦ 83,3¦ 4010¦ 88,9¦ 74,1¦ ¦специальными учебными заве-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ в том числе государственны-¦человек ¦ 4943¦ 4958¦ 5115¦ 4960¦ 4825¦ 4640¦ 4530¦ 4300¦ 84,1¦ 3890¦ 90,5¦ 76,1¦ ¦ми ссузами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Выпуск студентов высшими¦человек ¦ 5872¦ 5851¦ 5790¦ 5680¦ 5545¦ 4860¦ 4570¦ 4365¦ 75,4¦ 4060¦ 93¦ 70,1¦ ¦учебными заведениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ в том числе государственны-¦человек ¦ 5396¦ 5340¦ 5290¦ 5160¦ 5075¦ 4460¦ 4130¦ 4065¦ 76,8¦ 3860¦ 95¦ 73¦ ¦ми вузами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Выпуск слушателей учреждени-¦человек ¦ 4513¦ 4980¦ 4920¦ 5400¦ 5200¦ 6300¦ 6300¦ 6300¦ 128¦ 6300¦ 100¦ 128¦ ¦ями дополнительного профес-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сионального образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Социальное развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Население ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Численность постоянного на-¦тыс. че-¦ 1005,7¦ 996,4¦ 986,9¦ 977,6¦ 968,2¦ 958,9¦ 950¦ 941,2¦ 95,4¦ 900,5¦ 95,7¦ 91,2¦ ¦селения на конец года - все-¦ловек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦в том числе: городского ¦тыс. че-¦ 757,3¦ 751,9¦ 744,7¦ 737,8¦ 730,8¦ 723,8¦ 717,3¦ 710,7¦ 95,4¦ 680,7¦ 95,8¦ 91,4¦ ¦ ¦ловек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ сельского ¦тыс. че-¦ 248,4¦ 244,5¦ 242,2¦ 239,8¦ 237,4¦ 235¦ 232,8¦ 230,5¦ 95,2¦ 219,7¦ 95,3¦ 90,7¦ ¦ ¦ловек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Число родившихся ¦тыс. че-¦ 11,5¦ 11,5¦ 11,5¦ 11,6¦ 11,65¦ 11,7¦ 11,65¦ 11,6¦ 100,9¦ 11,35¦ 97,8¦ 98,7¦ ¦ ¦ловек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦в том числе: город ¦тыс. че-¦ 8,8¦ 8,8¦ 8,9¦ 9¦ 9,15¦ 9,2¦ 9,25¦ 9,3¦ 103,9¦ 9,25¦ 100¦ 103,9¦ ¦ ¦ловек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ село ¦тыс. че-¦ 2,7¦ 2,7¦ 2,6¦ 2,6¦ 2,5¦ 2,5¦ 2,4¦ 2,3¦ 88,5¦ 2,1¦ 91,3¦ 80,8¦ ¦ ¦ловек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Число умерших ¦тыс. че-¦ 15,8¦ 15,2¦ 14,9¦ 14,7¦ 14,5¦ 14,3¦ 14,1¦ 13,8¦ 92,6¦ 12,8¦ 92,8¦ 85,9¦ ¦ ¦ловек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦в том числе: город ¦тыс. че-¦ 10,7¦ 10,3¦ 10,2¦ 10,1¦ 10¦ 9,9¦ 9,8¦ 9,7¦ 95,1¦ 9¦ 92,8¦ 88,2¦ ¦ ¦ловек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ село ¦тыс. че-¦ 5,1¦ 4,9¦ 4,7¦ 4,6¦ 4,50¦ 4,4¦ 4,3¦ 4,1¦ 87,2¦ 3,8¦ 92,7¦ 80,9¦ ¦ ¦ловек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Естественный прирост ¦тыс. че-¦ -4,3¦ -3,7¦ -3,4¦ -3,1¦ -2,85¦ -2,6¦ -2,5¦ -2,2¦ 64,7¦ -1,45¦ 65,9¦ 42,6¦ ¦ ¦ловек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦в том числе: город ¦тыс. че-¦ -1,9¦ -1,5¦ -1,3¦ -1,1¦ -0,85¦ -0,7¦ -0,6¦ -0,4¦ 30,8¦ 0,25¦ -62,5¦ -19,2¦ ¦ ¦ловек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ село ¦тыс. че-¦ -2,4¦ -2,2¦ -2,1¦ -2,0¦ -2,00¦ -1,9¦ -1,9¦ -1,8¦ 85,7¦ -1,7¦ 94,4¦ 81¦ ¦ ¦ловек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Миграция населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ прибыло ¦тыс. че-¦ 16,7¦ 15,97¦ 16¦ 16,1¦ 16,3¦ 16,3¦ 16,4¦ 16,5¦ 103,1¦ 16,9¦ 102,4¦ 105,6¦ ¦ ¦ловек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ выбыло ¦тыс. че-¦ 23¦ 21,7¦ 22,1¦ 22,3¦ 22,6¦ 22,8¦ 22,9¦ 23,1¦ 104,5¦ 23¦ 99,6¦ 104,1¦ ¦ ¦ловек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ миграционный прирост¦тыс. че-¦ -6,3¦ -5,7¦ -6,1¦ -6,2¦ -6,3¦ -6,5¦ -6,5¦ -6,6¦ 108,2¦ -6,1¦ 92,4¦ 100¦ ¦(убыль) ¦ловек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Труд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Численность трудовых ресур-¦тыс. че-¦ 737,7¦ 665,1¦ 661¦ 658¦ 653,8¦ 651¦ 648,2¦ 644¦ 97,4¦ 628¦ 97,5¦ 95¦ ¦сов ¦ловек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Среднесписочная численность¦тыс. че-¦ 412¦ 399,7¦ 388¦ 385¦ 383¦ 381¦ 378,5¦ 376¦ 96,9¦ 366¦ 97,3¦ 94,3¦ ¦занятых в организациях неза-¦ловек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦висимо от их организационно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦правовой формы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Численность экономически ак-¦тыс. че-¦ 606,7¦ 531,4¦ 545¦ 540¦ 540¦ 535¦ 535¦ 535¦ 98,2¦ 530¦ 99,1¦ 97,2¦ ¦тивного населения (среднего-¦ловек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦довая) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Численность безработных,¦тыс. че-¦ 72,3¦ 65,9¦ 65¦ 64,5¦ 64¦ 63,5¦ 63¦ 62,5¦ 96,2¦ 55¦ 88¦ 84,6¦ ¦рассчитанная по методологии¦ловек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МОТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Численность безработных, за-¦тыс. че-¦ 16,9¦ 17,1¦ 16,4¦ 15,2¦ 14,6¦ 13,4¦ 12,8¦ 11,8¦ 72¦ 9,3¦ 78,8¦ 56,7¦ ¦регистрированных в службах¦ловек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятости (среднегодовая) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Среднесписочная численность¦тыс. че-¦ 128,7¦ 128,6¦ 128,7¦ 128,8¦ 128,7¦ 128,5¦ 128,3¦ 128¦ 99,5¦ 127¦ 99,2¦ 98,7¦ ¦работников бюджетной сферы ¦ловек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Фонд заработной платы работ-¦млрд. ¦ 39¦ 45,5¦ 54,5¦ 63,8¦ 73,1¦ 81,9¦ 91¦ 101,2¦ 185,7¦ 147¦ 145,3¦ 269,7¦ ¦ников предприятий и органи-¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Денежные доходы населения ¦млрд. ¦ 90,7¦ 111,6¦ 132,3¦ 155,6¦ 180,2¦ 206,4¦ 234,8¦ 265,3¦ 200,6¦ 412¦ 155,3¦ 311,5¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Среднедушевые денежные дохо-¦рублей ¦ 7477¦ 9291,4¦ 11114,8¦13196,1¦15435,1¦17844,2¦20490,8¦ 23372,2¦ 210,3¦ 37971¦ 162,5¦ 341,6¦ ¦ды населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ ¦в процен-¦ 120,1¦ 124,3¦ 119,6¦ 118,7¦ 117¦ 115,6¦ 114,8¦ 114,1¦ х¦ 109,5¦ х¦ х¦ ¦ ¦тах к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предыду- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щему году¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Среднемесячная номинальная¦рублей ¦ 7884¦ 9482¦ 11705¦13809,5¦15905,1¦ 17850¦20035,2¦ 22429¦ 191,6¦ 33470¦ 149,2¦ 285,9¦ ¦начисленная заработная плата¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ ¦в процен-¦ 121,2¦ 120,3¦ 123,4¦ 118¦ 115,2¦ 112,2¦ 112,2¦ 111,9¦ х¦ 106¦ х¦ х¦ ¦ ¦тах к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предыду- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щему году¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Среднемесячная номинальная¦рублей ¦ 5355¦ 6252¦ 7780¦ 9725¦ 11200¦ 12600¦ 14238¦ 15990¦ 205,5¦ 23931¦ 149,7¦ 307,6¦ ¦начисленная заработная плата¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников бюджетной сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ ¦в процен-¦ 116,7¦ 116,8¦ 124,4¦ 125¦ 115¦ 112,5¦ 113¦ 112,3¦ х¦ 106¦ х¦ х¦ ¦ ¦тах к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предыду- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щему году¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Средний размер назначенных¦рублей ¦ 2044¦ 2547¦ 3120¦ 3680¦ 4250¦ 4770¦ 5300¦ 5830¦ 186,9¦ 8400¦ 144,1¦ 269,2¦ ¦месячных пенсий, на конец¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ ¦в процен-¦ 120,3¦ 124,6¦ 122,5¦ 117,9¦ 115,5¦ 112,2¦ 111¦ 110¦ х¦ 107¦ х¦ х¦ ¦ ¦тах к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предыду- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щему году¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Величина прожиточного мини-¦рублей ¦ 2669¦ 3135¦ 3750¦ 4250¦ 4700¦ 5100¦ 5500¦ 5900¦ 157,3¦ 7670¦ 130¦ 204,5¦ ¦мума в среднем на душу насе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ления в месяц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Число дошкольных образова-¦единиц ¦ 602¦ 597¦ 595¦ 592¦ 590¦ 586¦ 583¦ 580¦ 97,5¦ 580¦ 100¦ 97,5¦ ¦тельных учреждений, на конец¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦В них детей ¦тыс. че-¦ 46,5¦ 47,7¦ 48¦ 48,2¦ 48,3¦ 48,4¦ 48,4¦ 48,5¦ 101¦ 48,6¦ 100,2¦ 101,3¦ ¦ ¦ловек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Число общеобразовательных¦единиц ¦ 564¦ 548¦ 537¦ 526¦ 523¦ 518¦ 513¦ 511¦ 95,2¦ 508¦ 99,4¦ 94,6¦ ¦учреждений (включая вечерние¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и негосударственные общеоб-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разовательные учреждения) на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 сентября ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦В них учащихся ¦тыс. че-¦ 143,4¦ 132,5¦ 122,1¦ 111,6¦ 108,2¦ 106,1¦ 103,1¦ 103,1¦ 84,4¦ 103,1¦ 100¦ 84,4¦ ¦ ¦ловек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Число образовательных учреж-¦единиц ¦ 43¦ 39¦ 34¦ 26¦ 26¦ 23¦ 23¦ 23¦ 67,6¦ 22¦ 95,7¦ 64,7¦ ¦дений начального профессио-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нального образования на ко-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦В них учащихся ¦тыс. че-¦ 18,8¦ 18,6¦ 18¦ 17,5¦ 17,1¦ 17¦ 16,8¦ 16,5¦ 91,7¦ 15,8¦ 95,8¦ 87,8¦ ¦ ¦ловек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Число средних специальных¦единиц ¦ 32¦ 32¦ 33¦ 34¦ 34¦ 33¦ 32¦ 31¦ 93,9¦ 28¦ 90,3¦ 84,8¦ ¦учебных заведений (включая¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦филиалы и негосударственные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательные учреждения)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 1 октября ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦В них студентов ¦тыс. че-¦ 17,6¦ 16,9¦ 17,1¦ 16,9¦ 16,6¦ 16¦ 15,8¦ 15,5¦ 90,6¦ 15¦ 96,8¦ 87,7¦ ¦ ¦ловек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Число высших учебных заведе-¦единиц ¦ 29¦ 28¦ 28¦ 27¦ 26¦ 25¦ 23¦ 21¦ 75¦ 20¦ 95,2¦ 71,4¦ ¦ний (включая филиалы и него-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сударственные образователь-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные учреждения), на 1 октяб-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ря ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦В них студентов ¦тыс. че-¦ 34,3¦ 35,4¦ 35,5¦ 32,5¦ 30,5¦ 29,5¦ 27,5¦ 24,5¦ 69¦ 22¦ 89,8¦ 62,0¦ ¦ ¦ловек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Здравоохранение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Число больничных учреждений ¦единиц ¦ 111¦ 99¦ 99¦ 99¦ 99¦ 99¦ 99¦ 99¦ 100¦ 99¦ 100¦ 100¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Число больничных коек ¦единиц ¦ 12011¦ 11594¦ 10519¦ 8927¦ 8845¦ 8760¦ 8665¦ 8570¦ 81,5¦ 8030¦ 93,7¦ 76,3¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ койки круглосуточного пре-¦единиц ¦ 11255¦ 10640¦ 9816¦ 8927¦ 8845¦ 8760¦ 8665¦ 8570¦ 87,3¦ 8030¦ 93,7¦ 81,8¦ ¦бывания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ койки дневного стационара ¦единиц ¦ 736¦ 929¦ 703¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Число амбулаторно-поликлини-¦единиц ¦ 200¦ 219¦ 219¦ 219¦ 219¦ 219¦ 219¦ 219¦ 100¦ 219¦ 100¦ 100¦ ¦ческих учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ поликлиники ¦единиц ¦ 61¦ 67¦ 67¦ 67¦ 67¦ 67¦ 67¦ 67¦ 100¦ 67¦ 100¦ 100¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ врачебные амбулатории ¦единиц ¦ 40¦ 45¦ 45¦ 56¦ 68¦ 77¦ 82¦ 86¦ 191,1¦ 86¦ 100¦ 191,1¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Число фельдшерско-акушерских¦единиц ¦ 401¦ 390¦ 390¦ 390¦ 390¦ 390¦ 390¦ 390¦ 100¦ 390¦ 100¦ 100¦ ¦пунктов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Число коек дневного стацио-¦единиц ¦ 1110¦ 1151¦ 1704¦ 2281¦ 2259¦ 2235¦ 2209¦ 2184¦ 128,2¦ 2037¦ 93,3¦ 119,5¦ ¦нара при поликлиниках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Мощность амбулаторно-поли-¦число по-¦ 32608¦ 32981¦ 32981¦ 32981¦ 32981¦ 32981¦ 32981¦ 32981¦ 100¦ 32981¦ 100¦ 100¦ ¦клинических учреждений ¦сещений в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Станции скорой медицинской¦единиц ¦ 35¦ 37¦ 37¦ 37¦ 37¦ 37¦ 37¦ 37¦ 100¦ 37¦ 100¦ 100¦ ¦помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Численность врачей ¦тыс. че-¦ 4,4¦ 4,4¦ 4,4¦ 4,3¦ 4,3¦ 4,3¦ 4,3¦ 4,3¦ 97,9¦ 4,1¦ 96,3¦ 94,3¦ ¦ ¦ловек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Численность среднего меди-¦тыс. че-¦ 13,9¦ 13,6¦ 13,5¦ 13,4¦ 13,3¦ 13,2¦ 13¦ 12,9¦ 95,6¦ 12,1¦ 93,8¦ 89,6¦ ¦цинского персонала ¦ловек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Культура и искусство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Общедоступные библиотеки ¦единиц ¦ 376¦ 377¦ 376¦ 370¦ 370¦ 370¦ 370¦ 370¦ 98,4¦ 365¦ 98,6¦ 97,1¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Библиотечный фонд ¦млн. эк-¦ 7,8¦ 7,7¦ 7,7¦ 7,7¦ 7,7¦ 7,7¦ 7,7¦ 7,7¦ 100¦ 7,7¦ 100¦ 100¦ ¦ ¦земпляров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Учреждения культурно-досуго-¦единиц ¦ 390¦ 364¦ 364¦ 387¦ 378¦ 371¦ 357¦ 350¦ 96,2¦ 340¦ 97,1¦ 93,4¦ ¦вого типа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Музеи ¦единиц ¦ 21¦ 21¦ 21¦ 21¦ 21¦ 21¦ 21¦ 21¦ 100¦ 21¦ 100¦ 22¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ Количество выставок в музе-¦единиц ¦ 554¦ 550¦ 555¦ 550¦ 550¦ 550¦ 550¦ 555¦ 100¦ 550¦ 99,1¦ 99,1¦ ¦ях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Театры ¦единиц ¦ 5¦ 5¦ 5¦ 5¦ 5¦ 5¦ 5¦ 5¦ 100¦ 5¦ 100¦ 100¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ Количество постановок в те-¦единиц ¦ 20¦ 20¦ 20¦ 19¦ 15¦ 15¦ 14¦ 14¦ 70¦ 20¦ 142,9¦ 100¦ ¦атрах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Физическая культура и спорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Спортивные сооружения: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ спортивные залы ¦тыс. кв.¦ 216,4¦ 214,4¦ 214,4¦ 214,8¦ 215,2¦ 215,6¦ 216¦ 216,4¦ 100,9¦ 218,4¦ 100,9¦ 101,9¦ ¦ ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ плавательные бассейны ¦кв. м зе-¦ 7600¦ 7600¦ 7600¦ 7800¦ 8000¦ 8200¦ 8400¦ 8600¦ 113,2¦ 9600¦ 111,6¦ 126,3¦ ¦ ¦ркала во-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ плоскостные сооружения ¦тыс. кв.¦ 255,4¦ 292,7¦ 308,9¦ 325,1¦ 341,3¦ 357,3¦ 373,7¦ 389,9¦ 126,2¦ 470,9¦ 120,8¦ 152,4¦ ¦ ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Число организаций всех ви-¦единиц ¦ 885¦ 904¦ 900¦ 901¦ 902¦ 903¦ 904¦ 905¦ 100,6¦ 907¦ 100,2¦ 100,8¦ ¦дов, проводящих физкультур-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦но-спортивную работу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Число детско-юношеских спор-¦единиц ¦ 50¦ 49¦ 49¦ 49¦ 49¦ 49¦ 49¦ 49¦ 100¦ 50¦102,0408¦102,04082¦ ¦тивных школ, школ олимпий-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ского резерва и детско-юно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шеских клубов физической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подготовки (ДЮСШ, СДЮШОР,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДЮКФП) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Численность занимающихся в¦тыс. че-¦ 155,2¦ 165,1¦ 166¦ 166,1¦ 166,5¦ 167,7¦ 167,9¦ 168¦ 101,2¦ 170¦ 101,2¦ 102,4¦ ¦секциях по видам спорта и в¦ловек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физкультурно-оздоровительных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦группах, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ в том числе в детско-юноше-¦тыс. че-¦ 28,3¦ 28¦ 28,1¦ 28,1¦ 28,1¦ 28,1¦ 28,1¦ 28,1¦ 100¦ 28,3¦ 100,7¦ 100,7¦ ¦ских спортивных школах, шко-¦ловек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лах олимпийского резерва и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детско-юношеских клубах фи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зической подготовки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Подготовлено спортсменов I¦человек ¦ 662¦ 776¦ 780¦ 785¦ 790¦ 795¦ 800¦ 810¦ 103,8¦ 830¦ 102,5¦ 106,4¦ ¦разряда и кандидатов в мас-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тера спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Количество проведенных спор-¦единиц ¦ 140¦ 161¦ 175¦ 180¦ 185¦ 190¦ 195¦ 200¦ 114,3¦ 205¦ 102,5¦ 117,1¦ ¦тивных мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ в том числе детских спорти-¦единиц ¦ 53¦ 54¦ 65¦ 68¦ 71¦ 75¦ 78¦ 82¦ 126,2¦ 85¦ 103,7¦ 130,8¦ ¦вных мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Социальное обслуживание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Центры социального обслужи-¦единиц ¦ 56¦ 56¦ 56¦ 56¦ 56¦ 56¦ 56¦ 56¦ 100¦ 56¦ 100¦ 100¦ ¦вания, на конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ обслуживающие детей ¦единиц ¦ 35¦ 35¦ 35¦ 35¦ 35¦ 35¦ 35¦ 35¦ 100¦ 35¦ 100¦ 100¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ обслуживающие взрослых ¦единиц ¦ 21¦ 21¦ 21¦ 21¦ 21¦ 21¦ 21¦ 21¦ 100¦ 21¦ 100¦ 100¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ Число обращений граждан за¦случаев ¦ 15035¦ 28475¦ 28500¦ 28500¦ 29000¦ 29000¦ 29050¦ 29100¦ 102,1¦ 30000¦ 103,1¦ 105,3¦ ¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Отделения социального обслу-¦единиц ¦ 71¦ 71¦ 71¦ 71¦ 71¦ 71¦ 71¦ 71¦ 100¦ 71¦ 100¦ 100¦ ¦живания на дому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ Число обращений граждан за¦случаев ¦ 6481¦ 6234¦ 6300¦ 6300¦ 6500¦ 7000¦ 7050¦ 7100¦ 112,7¦ 8000¦ 112,7¦126,98413¦ ¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Социально-реабилитационные ¦единиц ¦ 21¦ 21¦ 21¦ 21¦ 21¦ 21¦ 21¦ 21¦ 100¦ 21¦ 100¦ 100¦ ¦центры, обслуживающие детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ Численность обслуженных за¦человек ¦ ¦ 3059¦ 3100¦ 3100¦ 3500¦ 3600¦ 3650¦ 3650¦ 117,7¦ 3700¦ 101,4¦ 119,4¦ ¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Социальные дома для одиноких¦единиц ¦ 35¦ 35¦ 35¦ 35¦ 35¦ 36¦ 36¦ 36¦ 102,9¦ 40¦ 111,1¦ 114,3¦ ¦престарелых граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ Численность проживающих в¦человек ¦ 876¦ 876¦ 876¦ 876¦ 876¦ 900¦ 900¦ 900¦ 102,7¦ 1000¦ 111,1¦ 114,2¦ ¦них граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Стационарные учреждения со-¦единиц ¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ 100¦ 3¦ 100¦ 100¦ ¦циального обслуживания де-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тей-инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ Число мест ¦единиц ¦ 574¦ 580¦ 580¦ 580¦ 580¦ 580¦ 580¦ 580¦ 100¦ 580¦ 100¦ 100¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Стационарные учреждения со-¦единиц ¦ 11¦ 10¦ 12¦ 12¦ 12¦ 12¦ 13¦ 13¦ 108,3¦ 13¦ 100¦ 108,3¦ ¦циального обслуживания для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦престарелых и инвалидов -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взрослых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦ Число мест ¦единиц ¦ 2050¦ 2064¦ 2142¦ 2246¦ 2326¦ 2326¦ 2626¦ 2626¦ 122,6¦ 2626¦ 100¦ 122,6¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Внешнеэкономическая деятель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Экспорт - всего (без учета¦млн.долл.¦ 798,1¦ 705,6¦ 725¦ 765¦ 860¦ 920¦ 950¦ 980¦ 135,2¦ 1000¦102,0408¦ 137,9¦ ¦нефти, экспортируемой через¦США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Центральную энергетическую¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦таможню) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------+ ¦Импорт - всего ¦млн.долл.¦ 188,2¦ 144,3¦ 156,3¦ 162,7¦ 170¦ 175¦ 182¦ 190¦ 121,6¦ 210,5¦ 110,8¦ 134,7¦ ¦ ¦США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+---------- Индикативный план экономического и социального развития Республики Коми на 2006 - 2010 годы ------------------------------T---------T-------T-------T-------T---------------------------------------T----------¬ ¦ Индикаторы ¦ Единица ¦ 2003, ¦ 2004, ¦ 2005, ¦ План ¦ 2010 ¦ ¦ ¦измерения¦ факт ¦ факт ¦оценка +-------T-------T-------T-------T-------+ к 2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Макроэкономические показатели¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Темпы роста/снижения валового¦в процен-¦ 103,7¦ 105,5¦ 105¦ 104,5¦ 104,2¦ 104,4¦ 104,7¦ 105,4¦ 125,5¦ ¦регионального продукта ¦тах к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предыду- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щему году¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Темпы роста/снижения ВРП на¦в процен-¦ 105¦ 106,5¦ 106¦ 105,5¦ 105,2¦ 105,5¦ 105,7¦ 106,4¦ 131,7¦ ¦душу населения ¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Основные фонды в экономике по¦раз ¦ 3,9¦ 3,3¦ 2,9¦ 2,8¦ 2,7¦ 2,7¦ 2,8¦ 2,8¦ х¦ ¦отношению к ВРП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Темпы роста/снижения основных¦в процен-¦ 115,1¦ 106,2¦ 106,9¦ 108,5¦ 110,6¦ 111,1¦ 112¦ 113¦ 168,7¦ ¦фондов в экономике ¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Темпы роста/снижения инвести-¦в процен-¦ 103¦ 116,8¦ 113,9¦ 121,3¦ 104,7¦ 103,8¦ 105,2¦ 105,6¦ 146,5¦ ¦ций в основной капитал ¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Инвестиции в основной капитал¦в процен-¦ 22,4¦ 23,4¦ 24,8¦ 29,6¦ 30,9¦ 31,2¦ 31,8¦ 32,1¦ 7,3 п.п.¦ ¦по отношению к ВВП ¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Уровень инфляции, декабрь к¦в процен-¦ 112,7¦ 111¦ 112,5¦ 110¦ 109¦ 107¦ 107¦ 106¦ х¦ ¦декабрю предыдущего года ¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Удельный вес производства то-¦в процен-¦ 47,9¦ 46,6¦ 47,5¦ 47,5¦ 47,9¦ 48,2¦ 48,2¦ 48,2¦ 0,7 п.п.¦ ¦варов в ВРП ¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Удельный вес производства ус-¦в процен-¦ 43,8¦ 46¦ 46,2¦ 46,8¦ 46,8¦ 46,9¦ 46,8¦ 46,8¦ 0,6 п.п.¦ ¦луг в ВРП ¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Доля ввозимых продовольствен-¦в процен-¦ 88,9¦ 89,4¦ 89,1¦ 87,5¦ 85,7¦ 83,5¦ 79,7¦ 75,0¦-14,1 п.п.¦ ¦ных товаров в потреблении¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(порог продовольственной бе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зопасности) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Денежные доходы населения по¦в процен-¦ 79,9¦ 78,7¦ 76,2¦ 78,1¦ 80,6¦ 82,6¦ 85,6¦ 87,6¦ 11,4 п.п.¦ ¦отношению к ВРП ¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Доля ФЗП работников предприя-¦в процен-¦ 34,3¦ 32,1¦ 31,4¦ 32¦ 32,7¦ 32,8¦ 33,2¦ 33,4¦ 2 п.п.¦ ¦тий и организаций в ВРП ¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Развитие системы государст-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦венного управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Реализация бюджетной реформы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в Республике Коми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Темпы роста/снижения государ-¦в процен-¦ 85,5¦ 97,6¦ 125,9¦ 121,1¦ 88,5¦ 98,3¦ 98,3¦ 97,9¦ -28 п.п.¦ ¦ственного долга Республики¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Коми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Государственный долг Респуб-¦в процен-¦ 2,8¦ 2,2¦ 2,3¦ 2,4¦ 1,9¦ 1,7¦ 1,5¦ 1,3¦ -1 п.п.¦ ¦лики Коми по отношению к ВРП ¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Темпы роста/снижения доходов¦в процен-¦ 107,9¦ 125,1¦ 100,2¦ 105,1¦ 106,3¦ 103,7¦ 106,3¦ 106,8¦ 6,6 п.п.¦ ¦консолидированного бюджета¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Республики Коми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Доходы консолидированного бю-¦в процен-¦ 14,4¦ 14,4¦ 11,8¦ 10,8¦ 10,2¦ 9,5¦ 9,2¦ 8,9¦ -2,9 п.п.¦ ¦джета Республики Коми по от-¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ношению к ВРП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Доходы консолидированного бю-¦тыс. руб-¦ 16,2¦ 20,5¦ 20,8¦ 22¦ 23,6¦ 24,8¦ 26,6¦ 28,6¦ 7,8 п.п.¦ ¦джета Республики Коми на душу¦лей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Бюджетная обеспеченность Рес-¦в процен-¦ 87,1¦ 93,3¦ 90,1¦ 88¦ 88¦ 87,7¦ 87,5¦ 88,3¦ -1,1 п.п.¦ ¦публики Коми (доля собствен-¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных доходов консолидированно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го бюджета Республики Коми к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходам консолидированного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета Республики Коми) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Доля налоговых доходов в об-¦в процен-¦ 87,4¦ 87,6¦ 88,6¦ 90¦ 90,6¦ 90,5¦ 91¦ 91,4¦ 2,8 п.п.¦ ¦щей сумме доходов консолиди-¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рованного бюджета Республики¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Коми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Темпы роста/снижения задол-¦в процен-¦ 107,5¦ 86,9¦ 95¦ 95¦ 95¦ 95¦ 95¦ 95¦ 77,5¦ ¦женности по налоговым плате-¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жам в консолидированный бюд-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жет Республики Коми (без пени¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и штрафов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Темпы роста/снижения расходов¦в процен-¦ 100,4¦ 118,3¦ 108,3¦ 106,9¦ 106,5¦ 103,9¦ 107¦ 106¦ -2,3 п.п.¦ ¦консолидированного бюджета¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Республики Коми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Расходы консолидированного¦в процен-¦ 15,2¦ 14,4¦ 12,7¦ 11,9¦ 11,3¦ 10,5¦ 10,2¦ 9,8¦ -2,9 п.п.¦ ¦бюджета Республики Коми по¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отношению к ВРП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Дефицит/профицит консолидиро-¦в процен-¦ -0,83¦ -0,01¦ -1,01¦ -1,15¦ -1,12¦ -1,08¦ -1,12¦ -1,01¦ х¦ ¦ванного бюджета Республики¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Коми по отношению к ВРП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Дефицит/профицит консолидиро-¦в процен-¦ -5,77¦ -0,06¦ -8,12¦ -9,99¦ -10,17¦ -10,37¦ -11,12¦ -10,25¦-2,13 п.п.¦ ¦ванного бюджета Республики¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Коми по отношению к доходам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦консолидированного бюджета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Республики Коми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Расходы консолидированного¦тыс. руб-¦ 17,2¦ 20,5¦ 22,4¦ 24,2¦ 26¦ 27,3¦ 29,5¦ 31,6¦ 9,2 п.п.¦ ¦бюджета Республики Коми на¦лей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦душу населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Отношение сальдированного фи-¦в процен-¦ 6,7¦ 11,2¦ 10,4¦ 10,1¦ 10,1¦ 10,2¦ 10,4¦ 10,6¦ 0,2 п.п.¦ ¦нансового результата органи-¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заций по отношению к ВРП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Темпы роста/снижения прибыли¦в процен-¦ 107,2¦ 197¦ 108¦ 110¦ 111¦ 111,5¦ 111,8¦ 112,1¦ 170,6¦ ¦(убытков) организаций в Рес-¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦публике Коми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Управление государственной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственностью Республики Ко-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Темпы роста/снижения количес-¦в процен-¦ 101,7¦ 76,7¦ 76,1¦ 74,3¦ 69,3¦ 100¦ 100¦ 100¦ 23,9 п.п.¦ ¦тва государственных унитарных¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий Республики Коми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Удельный вес прибыльных госу-¦в процен-¦ 49¦ 47¦ 48¦ 49¦ 62¦ 89¦ 94¦ 94¦ 46 п.п.¦ ¦дарственных унитарных пред-¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приятий Республики Коми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Уровень рентабельности госу-¦в процен-¦ 0,05¦ 0,02¦ 0,06¦ 0,03¦ 0,04¦ 0,06¦ 0,07¦ 0,08¦ 0,02 п.п.¦ ¦дарственных унитарных пред-¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приятий Республики Коми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Природопользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Соотношение прироста запасов¦в процен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и объемов ежегодной добычи: ¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦нефти без учета конденсата ¦ ¦ 0¦ 23¦ 84¦ 120¦ 120¦ 120¦ 120¦ 120¦ 36¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦газа свободного ¦ ¦ 40¦ 41¦ 125¦ 140¦ 170¦ 170¦ 170¦ 170¦ 45¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Использование расчетной лесо-¦в процен-¦ 24,2¦ 24,5¦ 25¦ 25,2¦ 27,1¦ 29¦ 31¦ 46,5¦ 21,5 п.п.¦ ¦секи ¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Сохранность лесов, выполняю-¦в процен-¦ 34,7¦ 36,8¦ 37¦ 37¦ 37¦ 37¦ 37¦ 37¦ 100¦ ¦щих защитные функции, по от-¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ношению к общей площади лесов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Коэффициент лесовосстановле-¦в процен-¦ 1,1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ х¦ ¦ния ¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Плотность выбросов вредных¦т/кв. км ¦ 1,51¦ 1,58¦ 1,58¦ 1,7¦ 1,8¦ 1,9¦ 1,9¦ 1,9¦ 118,7¦ ¦веществ от стационарных исто-¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чников в атмосферу на единицу¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Доля загрязненных (без очист-¦в процен-¦ 3¦ 2¦ 2,5¦ 2,5¦ 2,5¦ 2,5¦ 2,5¦ 2,5¦ х¦ ¦ки) сточных вод в общем объе-¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ме водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Доля уловленных и обезврежен-¦в процен-¦ 37,8¦ 36¦ 38¦ 38,5¦ 39¦ 39¦ 39¦ 41¦ 3 п. п.¦ ¦ных выбросов загрязняющих ве-¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ществ по отношению к общему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количеству загрязняющих ве-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ществ, отходящих от всех ста-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ционарных источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Коэффициент переработки отхо-¦в процен-¦ 60,6¦ 43,7¦ 43¦ 45¦ 70¦ 75¦ 80¦ 85¦ х¦ ¦дов: отношение перерабатыва-¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦емых отходов (тыс. тонн) к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объему образующихся отходов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства и потребления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. тонн) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Развитие производственной ин-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Обеспеченность автомобильными¦км на¦ 12,38¦ 12,42¦ 12,43¦ 12,56¦ 12,74¦ 12,98¦ 13,27¦ 13,64¦ 110¦ ¦дорогами общего пользования с¦1000 кв.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦твердым покрытием, находящи-¦м площади¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мися в государственной собст-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦венности Республики Коми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Удельный вес автомобильных¦в процен-¦ 85,3¦ 85,49¦ 85,5¦ 85,63¦ 85,81¦ 86,03¦ 86,3¦ 86,61¦ 1,11 п.п.¦ ¦дорог с твердым покрытием,¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦находящихся в государственной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности Республики Ко-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ми, в общей протяженности ав-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦томобильных дорог общего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Удельный вес населенных пунк-¦в процен-¦ 51,19¦ 51,19¦ 51,07¦ 50,94¦ 50,94¦ 50,94¦ 50,94¦ 42,53¦-8,54 п.п.¦ ¦тов, не имеющих связи с сетью¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автомобильных дорог общего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования с твердым покры-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тием, находящихся в государ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ственной собственности Респу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦блики Коми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Грузооборот транспорта - все-¦млрд. т-¦ 127,6¦ 138,8¦ 155,3¦ 164¦ 171,4¦ 184,8¦ 190,6¦ 196,1¦ 126,3¦ ¦го ¦км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦железнодорожный ¦млрд. т-¦ 14,4¦ 16¦ 15,8¦ 16¦ 16,4¦ 16,8¦ 17,6¦ 18¦ 113,9¦ ¦ ¦км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦автомобильный ¦млрд. т-¦ 1,525¦ 1,637¦ 1,605¦ 1,597¦ 1,600¦ 1,606¦ 1,616¦ 1,640¦ 102,2¦ ¦ ¦км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦трубопроводный ¦млрд. т-¦ 111,6¦ 121,1¦ 137,8¦ 146,3¦ 153,3¦ 166,3¦ 171,3¦ 176,3¦ 127,9¦ ¦ ¦км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦внутренний водный ¦млн. т-км¦ 105,1¦ 96,4¦ 106,9¦ 107,4¦ 108,3¦ 109,3¦ 110,4¦ 111,7¦ 104,5¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦воздушный ¦млн. т-км¦ 1,086¦ 0,997¦ 0,116¦ 0,108¦ 0,118¦ 0,120¦ 0,120¦ 0,120¦ 103,5¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Пассажирооборот транспорта -¦млн. пас-¦ 2466,9¦ 2498,3¦ 2074,1¦ 2007,9¦ 2006,1¦ 2026,3¦ 2060,2¦ 2109,1¦ 101,7¦ ¦всего ¦сажиро-км¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦железнодорожный ¦млн. пас-¦ 1439¦ 1467¦ 1422,9¦ 1387,4¦ 1373,5¦ 1387,3¦ 1415¦ 1457,5¦ 102,4¦ ¦ ¦сажиро-км¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦автомобильный ¦млн. пас-¦ 780¦ 773,6¦ 618,9¦ 587,9¦ 599,7¦ 605,7¦ 611,6¦ 617,7¦ 99,8¦ ¦ ¦сажиро-км¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦внутренний водный ¦млн. пас-¦ 247¦ 256,8¦ 31,5¦ 31,8¦ 32,1¦ 32,5¦ 32,8¦ 33,1¦ 105,1¦ ¦ ¦сажиро-км¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦воздушный ¦млн. пас-¦ 0,9¦ 0,9¦ 0,8¦ 0,8¦ 0,8¦ 0,8¦ 0,8¦ 0,8¦ 101,3¦ ¦ ¦сажиро-км¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Обеспеченность городского на-¦количест-¦ 294¦ 302¦ 305,3¦ 311,8¦ 316,2¦ 319,5¦ 321,7¦ 323,9¦ 106,1¦ ¦селения квартирными телефон-¦во аппа-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ными аппаратами сети общего¦ратов на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования или имеющими на¦1000 че-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нее выход ¦ловек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Обеспеченность сельского на-¦количест-¦ 182¦ 190¦ 190,5¦ 190,7¦ 191,3¦ 191,5¦ 191,7¦ 192¦ 100,7¦ ¦селения квартирными телефон-¦во аппа-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ными аппаратами сети общего¦ратов на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования или имеющими на¦1000 че-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нее выход ¦ловек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Обеспеченность населения те-¦в процен-¦ 99,7¦ 99,7¦ 99,7¦ 99,7¦ 99,8¦ 99,8¦ 99,8¦ 99,9¦ 0,2 п.п.¦ ¦левизионным вещанием: удель-¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный вес населения, имеющего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возможность принимать телеви-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зионные программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Обеспеченность населения про-¦в процен-¦ 94¦ 94¦ 94¦ 94¦ 94¦ 94¦ 94¦ 94¦ 0 п.п.¦ ¦водным вещанием: удельный вес¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения, имеющего возмож-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ность принимать программы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы проводного вещания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Инновационное развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Доля расходов на науку и нау-¦в процен-¦ 0,51¦ 0,67¦ 0,67¦ 0,69¦ 0,7¦ 0,75¦ 0,85¦ 0,9¦ 0,23 п.п.¦ ¦чное обслуживание в ВРП ¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Структурная политика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Индекс промышленного произ-¦в процен-¦ 103,8¦ 103,7¦ 104,5¦ 104,3¦ 103,7¦ 103,8¦ 103,6¦ 104,2¦ 121,2¦ ¦водства ¦тах к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предыду- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щему году¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Доля добывающего сектора,¦в процен-¦ 52,6¦ 52,8¦ 52,6¦ 52,5¦ 52,3¦ 52,1¦ 52¦ 51,8¦ -0,8 п.п.¦ ¦включая лесозаготовки, в эко-¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номике республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Доля перерабатывающего секто-¦в процен-¦ 47,4¦ 47,2¦ 47,4¦ 47,5¦ 47,7¦ 47,9¦ 48¦ 48,2¦ 0,8 п.п.¦ ¦ра в экономике республики,¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦включая производство и рас-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пределение электроэнергии,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газа и воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Развитие агропромышленного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Индекс производства продукции¦в процен-¦ 96,9¦ 101,6¦ 96,6¦ 101,7¦ 100,5¦ 101,4¦ 100,2¦ 101,4¦ 105,3¦ ¦сельского хозяйства ¦тах к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предыду- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щему году¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦в том числе сельскохозяйст-¦в процен-¦ 94,4¦ 100,7¦ 98,6¦ 102,9¦ 102,8¦ 105,9¦ 108,2¦ 106¦ 128,5¦ ¦венные организации ¦тах к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предыду- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щему году¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Доля выпуска продукции сель-¦в процен-¦ 42,7¦ 43,3¦ 45,1¦ 45,6¦ 46,6¦ 48,7¦ 52,8¦ 55,6¦ 10,5 п.п.¦ ¦ского хозяйства сельскохозяй-¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ственными организациями в об-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щем объеме выпуска сельхоз-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Уровень рентабельности сель-¦в процен-¦ -2,4¦ -2,6¦ -1¦ 0¦ 0¦ 2¦ 2¦ 3¦ 4 п.п.¦ ¦скохозяйственных предприятий ¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Доля безубыточных сельскохо-¦в процен-¦ 34¦ 40¦ 41¦ 41¦ 42¦ 44¦ 48¦ 52¦ 11 п.п.¦ ¦зяйственных предприятий ¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Развитие малого предпринима-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Объем промышленного производ-¦тыс. руб-¦ 4,2¦ 4,8¦ 5,8¦ 6,5¦ 7,3¦ 8,1¦ 8,9¦ 9,7¦ 1,68¦ ¦ства малыми предприятиями на¦лей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦душу населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Удельный вес малого предпри-¦в процен-¦ 6¦ 5,5¦ 7¦ 7,6¦ 8,1¦ 8,5¦ 9¦ 9,5¦ 2,5 п.п.¦ ¦нимательства (включая индиви-¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дуальных предпринимателей) в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общем объеме промышленного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Удельный вес малого предпри-¦в процен-¦ 2¦ 1,9¦ 2¦ 2,1¦ 2,3¦ 2,5¦ 2,6¦ 2,8¦ 0,8 п.п.¦ ¦нимательства (включая малые¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельхозорганизации, крестьян-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ские (фермерские) хозяйства и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индивидуальных предпринимате-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лей) в общем объеме выпуска¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции сельского хозяйства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Удельный вес малого предпри-¦в процен-¦ 51,3¦ 42,4¦ 45¦ 46,5¦ 48,7¦ 50,8¦ 52,8¦ 54,9¦ 9,9 п.п.¦ ¦нимательства (включая индиви-¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дуальных предпринимателей) в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общем объеме работ по догово-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рам строительного подряда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Удельный вес малого предпри-¦в процен-¦ 4,1¦ 5¦ 5,2¦ 5,9¦ 6,4¦ 7¦ 7,5¦ 8,1¦ 2,9 п.п.¦ ¦нимательства (включая индиви-¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дуальных предпринимателей) в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестициях в основной капи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Удельный вес малого предпри-¦в процен-¦ 78¦ 78,5¦ 78,7¦ 79,7¦ 80,1¦ 80,6¦ 81,1¦ 81,6¦ 2,9 п.п.¦ ¦нимательства (включая индиви-¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дуальных предпринимателей) в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общем объеме оборота рознич-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ной торговли (включая рынки) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Удельный вес малого предпри-¦в процен-¦ 26¦ 23,7¦ 24,7¦ 25,5¦ 26,1¦ 26,6¦ 27,2¦ 27,7¦ 3 п.п.¦ ¦нимательства (включая индиви-¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дуальных предпринимателей) в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общем объеме платных услуг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Доля поступивших платежей от¦в процен-¦ 1,1¦ 2,3¦ 3¦ 3,1¦ 3,2¦ 3,3¦ 3,5¦ 3,5¦ 0,5 п.п.¦ ¦налогов на совокупный доход в¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общей сумме доходов консоли-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дированного бюджета Республи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ки Коми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Эффективность затрат Респуб-¦в процен-¦ 1,47¦ 1,24¦ 1,16¦ 1,15¦ 1,15¦ 1,15¦ 1,14¦ 1,14¦-0,02 п.п.¦ ¦лики Коми на поддержку субъе-¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ктов малого предприниматель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ства (соотношение объема по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ступивших налогов на совокуп-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный доход в республиканский¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет Республики Коми и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объема средств государствен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ной поддержки субъектов мало-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го предпринимательства) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Социальный эффект одного за-¦тыс. руб-¦ 2,4¦ 5,6¦ 7,7¦ 8,2¦ 8,5¦ 8,7¦ 9,3¦ 9,7¦ 2 п.п.¦ ¦нятого в малом бизнесе (объем¦лей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поступлений налогов на сово-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦купный доход к численности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятых в малом бизнесе) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Жилищное строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Темпы роста/снижения объемов¦в процен-¦ 102,4¦ 113,7¦ 110¦ 111¦ 109¦ 108¦ 109,5¦ 111¦ 158,8¦ ¦строительных работ ¦тах к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предыду- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щему году¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Темпы роста/снижения ввода в¦в процен-¦ 107,2¦ 88,1¦ 113,9¦ 112,5¦ 108,3¦ 107,7¦ 109,5¦ 110,9¦ 159,4¦ ¦действие жилых домов ¦тах к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предыду- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щему году¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Доля введенных в действие жи-¦в процен-¦ 3,7¦ 8,8¦ 16,2¦ 5¦ 4,1¦ 3,3¦ 2,8¦ 2¦-14,2 п.п.¦ ¦лых домов за счет республи-¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦канского бюджета Республики¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Коми в общей площади введен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного жилищного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Доля индивидуального строите-¦в процен-¦ 29,2¦ 29,6¦ 27,3¦ 26,2¦ 26,1¦ 26,1¦ 26¦ 25,8¦ -1,5 п.п.¦ ¦льства в общей площади вве-¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦денного жилищного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Ввод в действие жилых домов¦кв. м об-¦ 0,16¦ 0,14¦ 0,16¦ 0,18¦ 0,2¦ 0,22¦ 0,24¦ 0,27¦ 168,8¦ ¦на душу населения ¦щей пло-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Средняя обеспеченность насе-¦кв. м об-¦ 22,2¦ 22,3¦ 22,4¦ 22,5¦ 22,6¦ 22,7¦ 22,8¦ 22,9¦ 1,02¦ ¦ления жильем ¦щей пло-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Доля ветхого и аварийного жи-¦в процен-¦ 6,7¦ 6,8¦ 6,79¦ 6,78¦ 6,77¦ 6,76¦ 6,75¦ 6,74¦-0,05 п.п.¦ ¦лищного фонда в общей площади¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Реформа жилищно-коммунального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Доля расходов на жилищно-ком-¦в процен-¦ 15,6¦ 14¦ 11,6¦ 11¦ 10¦ 10¦ 10¦ 10¦ -1,6 п.п.¦ ¦мунальное хозяйство в струк-¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туре расходов консолидирован-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного бюджета Республики Коми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Уровень благоустройства жи-¦в процен-¦ 59¦ 59¦ 59¦ 59¦ 61¦ 61¦ 62¦ 62¦ х¦ ¦лищного фонда ¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Отношение капитально отремон-¦в процен-¦ 3,1¦ 5,6¦ 5,6¦ 5,6¦ 5,7¦ 5,7¦ 5,8¦ 5,8¦ 0,2 п.п.¦ ¦тированного муниципального¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищного фонда (кв. метров)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к норме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Удельный вес нуждающегося в¦в процен-¦ 6,1¦ 6,2¦ 6,3¦ 6,3¦ 6,4¦ 6,4¦ 6,5¦ 6,5¦ 0,2 п.п.¦ ¦капитальном ремонте муници-¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пального жилищного фонда в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общем объеме муниципального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Доля газифицированного сельс-¦в процен-¦ 26,2¦ 26,7¦ 26,3¦ 26,9¦ 27,5¦ 28¦ 28,5¦ 29¦ 2,7 п.п.¦ ¦кого жилищного фонда в общей¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площади сельского жилищного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Доля водопроводных сетей,¦в процен-¦ 25¦ 27¦ 28¦ 28¦ 29¦ 29¦ 30¦ 30¦ 2 п.п.¦ ¦нуждающихся в замене ¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Доля канализационных сетей,¦в процен-¦ 19¦ 20¦ 21¦ 21¦ 22¦ 22¦ 23¦ 23¦ 2 п.п.¦ ¦нуждающихся в замене ¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Доля коммунальных котельных и¦в процен-¦ 10¦ 10¦ 9¦ 9¦ 9¦ 9¦ 9¦ 9¦ -1 п.п.¦ ¦тепловых сетей, нуждающихся в¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦замене (реконструкции) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Развитие финансовой инфра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦структуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Развитие фондового рынка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Темпы роста/снижения объемов¦в процен-¦ 358,3¦ 65,3¦ 103,2¦ 106,4¦ 116,7¦ 119,1¦ 120¦ 127,8¦ 226,8¦ ¦эмиссии ценных бумаг ¦тах к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предыду- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щему году¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Доля привлеченных инвестиций¦в процен-¦ 25,2¦ 15,9¦ 16,1¦ 16,6¦ 16,5¦ 17,2¦ 18,7¦ 19¦ 2,9 п.п.¦ ¦за счет дополнительных выпус-¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ков акций в общем объеме эми-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ссии ценных бумаг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Доля корпоративных облигаций¦в процен-¦ 0¦ 0¦ 0,1¦ 0,2¦ 0,2¦ 0,2¦ 0,3¦ 0,2¦ 0,1 п.п.¦ ¦в общем объеме эмиссии ценных¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бумаг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Доля государственных ценных¦в процен-¦ 17,1¦ 37,5¦ 36,3¦ 34,2¦ 35¦ 31,9¦ 26,7¦ 25,6¦-10,7 п.п.¦ ¦бумаг в общем объеме эмиссии¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценных бумаг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Развитие банковского сектора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Темпы роста/снижения ресурс-¦в процен-¦ 127,7¦ 119,7¦ 121¦ 118¦ 117,1¦ 115,8¦ 113¦ 112¦ 202,5¦ ¦ной базы банковского сектора ¦тах к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предыду- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щему году¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Ресурсная база банковского¦в процен-¦ 15,2¦ 15,1¦ 15,3¦ 15,6¦ 15,9¦ 16,1¦ 16,2¦ 16,4¦ 1,1 п.п.¦ ¦сектора по отношению к ВРП ¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Темпы роста/снижения ссудной¦в процен-¦ 117,9¦ 123,4¦ 130,5¦ 123,5¦ 121,5¦ 119¦ 117,9¦ 117¦ 246,3¦ ¦задолженности экономики ¦тах к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предыду- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щему году¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Ссудная задолженность эконо-¦в процен-¦ 4,9¦ 4,8¦ 5,1¦ 5,3¦ 5,5¦ 5,6¦ 5,7¦ 5,8¦ 0,7 п.п.¦ ¦мики по отношению к ВРП ¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Доля вкладов населения в ре-¦в процен-¦ 64,1¦ 63,1¦ 65¦ 65,2¦ 65¦ 64,3¦ 63,6¦ 63¦ -2 п.п.¦ ¦сурсной базе банковского сек-¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Доля собственных средств кре-¦в процен-¦ 7,5¦ 7,5¦ 7¦ 6,8¦ 6,8¦ 6,7¦ 6,5¦ 6,4¦ -0,6 п.п.¦ ¦дитных организаций в ресурной¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦базе банковского сектора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Собственные средства кредит-¦в процен-¦ 1,2¦ 1,1¦ 1,1¦ 1,2¦ 1,2¦ 1,3¦ 1,3¦ 1,3¦ 0,2 п.п.¦ ¦ных организаций по отношению¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к ВРП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Соотношение суммы сделок,¦в процен-¦ 0,09¦ 0,15¦ 0,25¦ 0,34¦ 0,39¦ 0,46¦ 0,5¦ 0,57¦ 0,32 п.п.¦ ¦осуществленных с использова-¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нием банковских карт в торго-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦во-сервисных точках, к оборо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ту розничной торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Социальное развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Удельный вес расходов консо-¦в процен-¦ 52,4¦ 57,9¦ 60,7¦ 61,6¦ 62,2¦ 63¦ 63,7¦ 64,6¦ 3,9 п.п.¦ ¦лидированного бюджета Респуб-¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лики Коми на социально-куль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦турную сферу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе на: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦образование ¦ ¦ 26,3¦ 28,1¦ 28,3¦ 28,5¦ 28,5¦ 28,8¦ 29¦ 29,2¦ 0,9 п.п.¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦здравоохранение и физическую¦ ¦ 16,5¦ 17,9¦ 17,9¦ 18,1¦ 18,23¦ 18,4¦ 18,5¦ 18,7¦ 0,8 п.п.¦ ¦культуру ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦культуру, искусство и кинема-¦ ¦ 2,4¦ 2,6¦ 3,2¦ 3,4¦ 3,5¦ 3,5¦ 3,6¦ 3,6¦ 0,4 п.п.¦ ¦тографию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦социальную политику ¦ ¦ 7,2¦ 9,3¦ 11,3¦ 11,6¦ 11,9¦ 12,3¦ 12,6¦ 13,1¦ 1,8 п.п.¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Население ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Темпы роста/снижения средне-¦в процен-¦ 99,4¦ 99,03¦ 99,06¦ 99,05¦ 99,05¦ 99,04¦ 99,06¦ 99,07¦ х¦ ¦годовой численности населения¦тах к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предыду- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щему году¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Доля городского населения в¦в процен-¦ 75,3¦ 75,5¦ 75,5¦ 75,5¦ 75,5¦ 75,5¦ 75,5¦ 75,5¦ х¦ ¦общей среднегодовой численно-¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сти населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Доля сельского населения в¦в процен-¦ 24,7¦ 24,5¦ 24,5¦ 24,5¦ 24,5¦ 24,5¦ 24,5¦ 24,5¦ х¦ ¦общей среднегодовой численно-¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сти населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Коэффициент естественного¦человек ¦ -4,3¦ -3,7¦ -3,4¦ -3,3¦ -3,1¦ -2,9¦ -2,5¦ -2,3¦ 67,6¦ ¦прироста (+), убыли (-) насе-¦на 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ления ¦населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Коэффициент миграционного¦человек ¦ -6,3¦ -5,7¦ -6,1¦ -6,1¦ -6,1¦ -6,3¦ -6,2¦ -6,2¦ 102¦ ¦прироста (+), убыли (-) насе-¦на 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ления ¦населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Доля миграционного оттока¦в процен-¦ 58¦ 60¦ 64¦ 67¦ 69¦ 71¦ 73¦ 75¦ 11 п.п.¦ ¦(притока) в общем объеме сни-¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жения численности населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Труд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Доля населения трудоспособно-¦в процен-¦ 63¦ 68¦ 65¦ 61¦ 57¦ 54¦ 50¦ 47¦ -18 п.п.¦ ¦го возраста в миграционном¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потоке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Доля населения в трудоспособ-¦в процен-¦ 67,2¦ 67,6¦ 68,3¦ 68,8¦ 69,5¦ 70,2¦ 71¦ 71,9¦ 3,9 п.п.¦ ¦ном возрасте в общей числен-¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ности населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Удельный вес численности тру-¦в процен-¦ 73¦ 66,4¦ 66,7¦ 67¦ 67,2¦ 67,6¦ 67,9¦ 68,3¦ 1,6 п.п.¦ ¦довых ресурсов в общей чис-¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ленности населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Удельный вес численности эко-¦в процен-¦ 60¦ 53,1¦ 54¦ 55¦ 57¦ 59¦ 60¦ 61¦ 7 п.п.¦ ¦номически активного населения¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в общей численности населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Уровень занятости: удельный¦в процен-¦ 60,2¦ 58,1¦ 58,2¦ 58,5¦ 58,9¦ 59,4¦ 60¦ 60,3¦ 2,1 п.п.¦ ¦вес численности занятого на-¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦селения в общей численности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения в республике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Доля занятых в частном секто-¦в процен-¦ 42,7¦ 41,1¦ 41,2¦ 41,3¦ 41,5¦ 41,8¦ 42¦ 42,5¦ 1,3 п.п.¦ ¦ре ¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Уровень безработицы по МОТ ¦в процен-¦ 11,9¦ 12,4¦ 12,1¦ 12¦ 11,5¦ 11,2¦ 11¦ 10,8¦ -1,3 п.п.¦ ¦ ¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Уровень зарегистрированной¦в процен-¦ 2,8¦ 3,2¦ 3¦ 2,8¦ 2,7¦ 2,5¦ 2,4¦ 2,2¦ -0,8 п.п.¦ ¦безработицы (среднегодовой):¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отношение численности безра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ботных, зарегистрированных в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органах государственной служ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бы занятости, к численности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономически активного насе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Территориальная дифференциа-¦раз ¦ 9,4¦ 9,7¦ 9,5¦ 9,3¦ 9,1¦ 8,9¦ 8,5¦ 8¦ х¦ ¦ция уровня безработицы (соот-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ношение максимального и мини-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мального уровней) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Коэффициент напряженности на¦человек ¦ 4,8¦ 4,8¦ 4,8¦ 4,9¦ 4,8¦ 4,6¦ 4,4¦ 4¦ 83¦ ¦рынке труда (численность не-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятых граждан, зарегистри-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рованных в органах службы за-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нятости, в расчете на 1 ва-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кансию) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Средняя продолжительность¦месяцев ¦ 4,9¦ 4,2¦ 4,6¦ 4,4¦ 4,3¦ 4,2¦ 4,1¦ 4¦ 87¦ ¦безработицы граждан, состоя-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щих на учете в службах заня-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Уровень трудоустройства без-¦в процен-¦ 78¦ 80,5¦ 80,5¦ 81¦ 81,5¦ 82¦ 82,5¦ 82,5¦ 2 п.п.¦ ¦работных граждан после про-¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фессионального обучения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Удельный вес численности ра-¦в процен-¦ 47,8¦ 47,7¦ 47,5¦ 47,1¦ 46,8¦ 46,6¦ 46,3¦ 46¦ -1,5 п.п.¦ ¦ботников, занятых во вредных¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и опасных условиях труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Коэффициент частоты производ-¦числен- ¦ 8,9¦ 7,6¦ 7¦ 6,6¦ 6¦ 5,6¦ 5,1¦ 4,5¦ -2,5 п.п.¦ ¦ственного травматизма ¦ность по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страдав- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ших на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000 ра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ботающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Темпы роста/снижения средне-¦в процен-¦ 120,1¦ 124,3¦ 119,6¦ 118,7¦ 117¦ 115,6¦ 114,8¦ 114,1¦ 210,3¦ ¦душевых денежных доходов ¦тах к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предыду- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щему году¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Темпы роста/снижения реальных¦в процен-¦ 112,4¦ 109,3¦ 108,8¦ 108,2¦ 109,1¦ 108,3¦ 108,6¦ 108,6¦ 178,0¦ ¦располагаемых среднедушевых¦тах к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦денежных доходов населения ¦предыду- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щему году¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Доля населения, имеющего до-¦в процен-¦ 18,5¦ 16,9¦ 17¦ 15,6¦ 15,2¦ 14,7¦ 14,4¦ 14¦ -3 п.п.¦ ¦ходы ниже прожиточного мини-¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мума ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Коэффициент фондов (соотноше-¦в процен-¦ 17,4¦ 17,4¦ 16,9¦ 16,4¦ 16¦ 15,7¦ 15,3¦ 15¦ -1,9 п.п.¦ ¦ние доходов 10 процентов наи-¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦более и наименее обеспеченно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го населения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Соотношение среднедушевых де-¦раз ¦ 2,8¦ 3¦ 3¦ 3,1¦ 3,3¦ 3,5¦ 3,7¦ 4¦ х¦ ¦нежных доходов и прожиточного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦минимума ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Соотношение гарантированного¦в процен-¦ 21,3¦ 21,7¦ 22¦ 24¦ 27¦ 30¦ 32¦ 35¦ х¦ ¦денежного дохода и прожиточ-¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного минимума ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Доля оплаты труда в доходах¦в процен-¦ 48,6¦ 43,5¦ 45,2¦ 45,5¦ 45,9¦ 46,5¦ 47,1¦ 47,5¦ 2,5 п.п.¦ ¦населения ¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Темпы роста/снижения средне-¦в процен-¦ 121,2¦ 120,3¦ 123¦ 118,4¦ 115,2¦ 112,2¦ 112,2¦ 110,6¦ 191,6¦ ¦месячной заработной платы в¦тах к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целом по республике ¦предыду- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щему году¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Темпы роста/снижения реальной¦в процен-¦ 104,5¦ 106¦ 109,7¦ 108¦ 106¦ 105¦ 105¦ 104¦ 130¦ ¦начисленной заработной платы ¦тах к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предыду- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щему году¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Соотношение среднемесячной¦раз ¦ 2,8¦ 2,8¦ 3¦ 3,2¦ 3,3¦ 3,5¦ 3,7¦ 4¦ х¦ ¦заработной платы и прожиточ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного минимума трудоспособного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Соотношение среднемесячной¦в процен-¦ 67,9¦ 65,9¦ 66,5¦ 70,4¦ 70,4¦ 70,6¦ 71,1¦ 71,3¦ х¦ ¦заработной платы работников¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетной сферы и среднерес-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦публиканского уровня заработ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ной платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Размер задолженности по зара-¦количест-¦ 2,2¦ 2,9¦ 1,2¦ 0,8¦ 0,2¦ 0¦ 0¦ 0¦ х¦ ¦ботной плате ¦во месяч-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных фон-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дов опла-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ты труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Темпы роста/снижения реально-¦в процен-¦ 102,03¦ 112,2¦ 108,9¦ 107,2¦ 106¦ 104,9¦ 103,7¦ 103,8¦ 128¦ ¦го размера пенсий ¦тах к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предыду- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щему году¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Соотношение назначенной меся-¦в процен-¦ 97,2¦ 102,7¦ 107,4¦ 113,5¦ 117¦ 123,9¦ 128,5¦ 132¦ х¦ ¦чной пенсии и прожиточного¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦минимума пенсионера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Обеспеченность (охват) детей¦в процен-¦ 78,5¦ 82,5¦ 83¦ 83,5¦ 84,1¦ 84,5¦ 84,8¦ 85,5¦ 2,5 п.п.¦ ¦в возрасте 1 - 6 лет дошколь-¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ными образовательными учреж-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Численность детей, приходя-¦человек ¦ 88¦ 91¦ 91¦ 91,2¦ 91,5¦ 91,6¦ 91,7¦ 92¦ 101,1¦ ¦щихся на 100 мест в дошколь-¦на 100¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных образовательных учрежде-¦мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ниях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Численность учащихся общеоб-¦человек ¦ 142¦ 133¦ 123¦ 114¦ 111¦ 110¦ 108¦ 109¦ 88,6¦ ¦разовательных учреждений ¦на 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦в том числе в сельской мест-¦человек ¦ 151¦ 140¦ 128¦ 112¦ 105¦ 98¦ 90¦ 87¦ 68¦ ¦ности ¦на 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Удельный вес обучающихся во¦в процен-¦ 12¦ 11¦ 9,5¦ 9¦ 8,8¦ 8,6¦ 8,4¦ 8,2¦ -1,3 п.п.¦ ¦вторую смену ¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Уровень общего образования ¦человек ¦ 367¦ 370¦ 375¦ 380¦ 385¦ 390¦ 393¦ 398¦ 106,1¦ ¦ ¦на 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Численность учащихся образо-¦человек ¦ 19¦ 19¦ 18,2¦ 17,8¦ 17,6¦ 17,6¦ 17,6¦ 17,4¦ 95,6¦ ¦вательных учреждений началь-¦на 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного профессионального обра-¦населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Численность студентов средних¦человек ¦ 18¦ 17¦ 17,25¦ 17,2¦ 17,1¦ 16,6¦ 16,5¦ 16,3¦ 94,5¦ ¦специальных учебных заведений¦на 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Численность студентов высших¦человек ¦ 34¦ 36¦ 35,8¦ 33,1¦ 33,4¦ 30,6¦ 28,8¦ 25,8¦ 72,1¦ ¦учебных заведений ¦на 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Здравоохранение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Средняя ожидаемая продолжите-¦лет ¦ 61,7¦ 62,2¦ 62,5¦ 62,8¦ 63,1¦ 63,4¦ 63,7¦ 64¦ 102,4¦ ¦льность жизни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Коэффициент рождаемости ¦человек ¦ 11,3¦ 11,5¦ 11,6¦ 11,8¦ 12¦ 12,1¦ 12,2¦ 12,3¦ 106¦ ¦ ¦на 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Коэффициент смертности ¦человек ¦ 15,6¦ 15,2¦ 15¦ 15,1¦ 15,1¦ 15¦ 14,7¦ 14,6¦ 97¦ ¦ ¦на 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Коэффициент младенческой¦умерших в¦ 9,4¦ 8,6¦ 8,3¦ 8¦ 7,7¦ 7,4¦ 7,1¦ 6,8¦ 82¦ ¦смертности ¦возрасте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до 1 года¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родивших-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ся живыми¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Обеспеченность населения вра-¦человек ¦ 4,3¦ 4,4¦ 4,4¦ 4,5¦ 4,5¦ 4,6¦ 4,6¦ 4,6¦ 104,6¦ ¦чами ¦на 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Обеспеченность амбулаторно -¦посещений¦ 324¦ 331¦ 333¦ 336¦ 339¦ 342¦ 345¦ 348¦ 104,5¦ ¦поликлиническими учреждениями¦в смену¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 10¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. на-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦селения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Культура и искусство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Обеспеченность населения биб-¦единиц на¦ 0,39¦ 0,4¦ 0,4¦ 0,4¦ 0,4¦ 0,4¦ 0,41¦ 0,41¦ 102,5¦ ¦лиотеками ¦1000 на-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦селения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Численность зарегистрирован-¦тыс. че-¦ 1,16¦ 1,16¦ 1,17¦ 1,18¦ 1,19¦ 1,2¦ 1,21¦ 1,23¦ 105,1¦ ¦ных пользователей в среднем¦ловек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 1 библиотеку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Обеспеченность населения уч-¦единиц на¦ 0,44¦ 0,44¦ 0,44¦ 0,45¦ 0,45¦ 0,45¦ 0,45¦ 0,45¦ 102,3¦ ¦реждениями культурно-досуго-¦1000 на-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вого типа ¦селения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Число зрителей, посетивших¦тыс. че-¦ 123,1¦ 101,1¦ 110¦ 115¦ 95¦ 95¦ 95¦ 95¦ 86,4¦ ¦театрально-зрелищные и кон-¦ловек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цертные организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Число экскурсионных и индиви-¦тыс. че-¦ 280,8¦ 255,4¦ 250¦ 245¦ 245¦ 245¦ 245¦ 245¦ 98¦ ¦дуальных посещений и выставок¦ловек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Физическая культура и спорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Обеспеченность населения¦единиц на¦ 1,69¦ 1,75¦ 1,78¦ 1,82¦ 1,86¦ 1,9¦ 1,94¦ 1,98¦ 111¦ ¦спортивными сооружениями ¦1000 на-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦селения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Единовременная пропускная¦тыс. че-¦ 4,27¦ 4,58¦ 4,87¦ 5,18¦ 5,49¦ 5,98¦ 6,34¦ 6,72¦ 138¦ ¦способность спортивных соору-¦ловек на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жений ¦10 тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Социальное обслуживание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Обеспеченность населения уч-¦единиц на¦ 1,04¦ 1,04¦ 1,07¦ 1,08¦ 1,09¦ 1,11¦ 1,12¦ 1,13¦ 105,6¦ ¦реждениями социального обслу-¦10 тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦живания ¦населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Правопорядок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Число зарегистрированных пре-¦единиц на¦ 2718¦ 2669¦ 2600¦ 2500¦ 2400¦ 2150¦ 2000¦ 1850¦ 71,2¦ ¦ступлений ¦100 тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Внешнеэкономическая деятель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Темпы роста/снижения экспорта¦в процен-¦ 123,7¦ 88,4¦ 102,7¦ 105,5¦ 112,4¦ 106,9¦ 103,3¦ 103,2¦ 135,2¦ ¦ ¦тах к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предыду- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щему году¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Экспорт по отношению к ВРП ¦в процен-¦ 20,2¦ 14,3¦ 12,4¦ 12¦ 12,6¦ 12,4¦ 11,9¦ 11,2¦ -1,2 п.п.¦ ¦ ¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Темпы роста/снижения импорта ¦в процен-¦ 180,3¦ 76,7¦ 108,3¦ 104,1¦ 104,5¦ 102,9¦ 104¦ 104,4¦ 121,5¦ ¦ ¦тах к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предыду- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щему году¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Импорт по отношению к ВРП ¦в процен-¦ 4,8¦ 2,9¦ 2,7¦ 2,6¦ 2,5¦ 2,4¦ 2,3¦ 2,2¦ -0,5 п.п.¦ ¦ ¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|