Расширенный поиск

Постановление Правительства Архангельской области от 28.06.2011 № 212-пп

Документ имеет не последнюю редакцию.
 



                 ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                     от 28 июня 2011 г. N 212-пп

                            г.Архангельск


     ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ
       ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
              АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2016 ГОДЫ"

    (В редакции Постановления Правительства Архангельской области
                      от 14.10.2011 г. N 389-пп)


     В соответствии   с   пунктом   42   распоряжения    Правительства
Архангельской области от 28 декабря 2010 года N 668-рп "Об утверждении
перечня  поручений   по   реализации   основных   положений   послания
Губернатора  Архангельской  области Архангельскому областному Собранию
депутатов   о   социально-экономическом   и   общественно-политическом
положении  в Архангельской области",  в целях создания в Архангельской
области  эффективной  пассажирской  транспортной  системы,  отвечающей
современным    потребностям    общества    и   перспективам   развития
Архангельской    области,    Правительство    Архангельской    области
постановляет:

     1. Утвердить    прилагаемую    долгосрочную   целевую   программу
Архангельской области "Развитие общественного пассажирского транспорта
Архангельской области на 2012 - 2016 годы" (далее - Программа).
     2. Считать  развитие  общественного  пассажирского  транспорта  и
обеспечение    транспортной    доступности   населения   приоритетными
направлениями социально-экономического развития Архангельской области.
     3. В   рамках  Программы  определить  в  качестве  первоочередных
следующие мероприятия:
     проектирование и    строительство   причальных   сооружений   для
остановочных пунктов речных линий;
     проектирование, строительство     и     реконструкция    объектов
пассажирской инфраструктуры автомобильного транспорта;
     проектирование, строительство    и   реконструкция   пассажирских
железнодорожных платформ в пригородном железнодорожном сообщении;
     строительство речных   судов   для   осуществления   пассажирских
перевозок водным транспортом.
     4. Министерству    финансов    Архангельской   области   ежегодно
предусматривать   средства   на   реализацию   Программы   исходя   из
возможностей   областного   бюджета   и   обеспечивать  финансирование
Программы в пределах ассигнований, предусмотренных на указанные цели в
областном бюджете.
     5. Рекомендовать органам  местного  самоуправления  муниципальных
районов и городских округов Архангельской области:
     принять активное участие в реализации мероприятий Программы;
     при формировании   местных   бюджетов   ежегодно  предусматривать
выделение средств на софинансирование мероприятий Программы;
     разработать и  утвердить  в  установленном  порядке муниципальные
целевые программы развития пассажирского транспорта.
     6. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя      Губернатора      Архангельской       области       по
топливно-энергетическому  комплексу  и жилищно-коммунальному хозяйству
Верещагина А.Ф.
     7. Настоящее   постановление   вступает   в   силу   со  дня  его
официального опубликования.


Губернатор Архангельской области                         И.Ф.МИХАЛЬЧУК




                                                            Утверждена
                                          постановлением Правительства
                                                 Архангельской области
                                                от 28.06.2011 N 212-пп

                    ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
     АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО
        ТРАНСПОРТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2016 ГОДЫ"

    (В редакции Постановления Правительства Архангельской области
                      от 14.10.2011 г. N 389-пп)

                               ПАСПОРТ
         долгосрочной целевой программы Архангельской области
           "Развитие общественного пассажирского транспорта
              Архангельской области на 2012 - 2016 годы"

+----------------+--------------------------------------------------------|
|Наименование    |долгосрочная целевая программа Архангельской области    |
|Программы       |"Развитие общественного пассажирского транспорта        |
|                |Архангельской области на 2012 - 2016 годы" (далее -     |
|                |Программа)                                              |
+----------------+--------------------------------------------------------+
|Основание       |стратегия социально-экономического развития             |
|для разработки  |Архангельской области до 2030 года, одобренная          |
|Программы       |распоряжением администрации Архангельской области       |
|                |от 16 декабря 2008 года N 278-ра/48;                    |
|                |транспортная стратегия Архангельской области            |
|                |до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства  |
|                |Архангельской области от 15 декабря 2009 года N 319-рп; |
|                |послание Губернатора Архангельской области              |
|                |Архангельскому областному Собранию депутатов            |
|                |о социально-экономическом и общественно-политическом    |
|                |положении в Архангельской области от 21 декабря 2010    |
|                |года;                                                   |
|                |распоряжение Правительства Архангельской области        |
|                |от 28 декабря 2010 года N 668-рп "Об утверждении перечня|
|                |поручений по реализации основных положений послания     |
|                |Губернатора Архангельской области Архангельскому        |
|                |областному Собранию депутатов о социально-экономическом |
|                |и общественно-политическом положении в Архангельской    |
|                |области"                                                |
+----------------+--------------------------------------------------------+
|Государственный |министерство промышленности, транспорта и связи         |
|заказчик-       |Архангельской области                                   |
|координатор     |                                                        |
+----------------+--------------------------------------------------------+
|Государственные |министерство промышленности, транспорта и связи         |
|заказчики       |Архангельской области;                                  |
|Программы       |министерство строительства Архангельской области        |
+----------------+--------------------------------------------------------+
|Основной        |министерство промышленности, транспорта и связи         |
|разработчик     |Архангельской области                                   |
|Программы       |                                                        |
+----------------+--------------------------------------------------------+
|Цель Программы  |создание в Архангельской области эффективной            |
|                |пассажирской транспортной системы, отвечающей           |
|                |современным потребностям общества и перспективам        |
|                |развития Архангельской области                          |
+----------------+--------------------------------------------------------+
|Задачи          |совершенствование организационного и информационного    |
|Программы       |обеспечения функционирования пассажирского транспорта;  |
|                |создание пассажирской транспортной инфраструктуры,      |
|                |обеспечивающей безопасность и высокое качество          |
|                |пассажирских перевозок;                                 |
|                |обновление подвижного состава, осуществляющего          |
|                |пассажирские перевозки, с учетом современных стандартов |
|                |и требований                                            |
+----------------+--------------------------------------------------------+
|Целевые         |доля автобусов, оснащенных навигаторами спутниковой     |
|показатели      |системы ГЛОНАСС/GPS, процентов;                         |
|и индикаторы    |доля автобусных маршрутов, обеспеченных устойчивой      |
|                |сотовой связью на всем пути следования, процентов;      |
|                |количество объектов пассажирской транспортной           |
|                |инфраструктуры, сданных в эксплуатацию, по видам        |
|                |транспорта, единиц;                                     |
|                |количество отправленных и прибывших пассажиров          |
|                |через аэропорт Архангельск в год, тысяч человек;        |
|                |количество единиц техники, приобретенной                |
|                |для осуществления пассажирских перевозок, по видам      |
|                |транспорта, единиц;                                     |
|                |средний возраст подвижного состава, осуществляющего     |
|                |пассажирские перевозки, по видам транспорта, годы;      |
|                |доля автобусов, средний возраст которых превышает       |
|                |10 лет, процентов                                       |
+----------------+--------------------------------------------------------+
|Сроки и этапы   |2012 - 2016 годы. Программа реализуется в один этап     |
|реализации      |                                                        |
|Программы       |                                                        |
+----------------+--------------------------------------------------------+
|Перечень        |организация системы диспетчерского контроля             |
|основных        |за осуществлением пассажирских автоперевозок            |
|мероприятий     |на основе спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS;              |
|Программы       |обеспечение устойчивой сотовой связью по маршруту       |
|                |следования автобусов и на остановочных пунктах;         |
|                |строительство и реконструкция объектов пассажирской     |
|                |транспортной инфраструктуры;                            |
|                |обновление парка автобусов и состава пассажирского      |
|                |морского и речного флотов                               |
+----------------+--------------------------------------------------------+
|Исполнители     |министерство промышленности, транспорта и связи         |
|Программы       |Архангельской области;                                  |
|                |министерство имущественных отношений Архангельской      |
|                |области;                                                |
|                |министерство строительства Архангельской области;       |
|                |органы местного самоуправления муниципальных образований|
|                |Архангельской области;                                  |
|                |организации транспорта и связи;                         |
|                |организации, определяемые в соответствии                |
|                |с законодательством Российской Федерации о размещении   |
|                |заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание |
|                |услуг для государственных нужд                          |
            (Позиция    в    редакции    Постановления   Правительства
       Архангельской области от 14.10.2011 г. N 389-пп)
+----------------+--------------------------------------------------------+
|Объемы          |общий объем финансирования - 9 002 882 тыс. рублей,     |
|и источники     |в том числе:                                            |
|финансирования  |федеральный бюджет - 3 858 700 тыс. рублей;             |
|Программы       |областной бюджет - 971 925 тыс. рублей;                 |
|                |местные бюджеты - 293 355 тыс. рублей;                  |
|                |внебюджетные источники - 3 878 902 тыс. рублей          |
+----------------+--------------------------------------------------------+
|Ожидаемые       |повышение уровня безопасности пассажирских перевозок;   |
|конечные        |увеличение доли автобусов, оснащенных навигаторами      |
|результаты      |спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS, до 80 процентов;       |
|реализации      |увеличение доли автобусных маршрутов, обеспеченных      |
|Программы       |устойчивой сотовой связью на всем пути следования,      |
|и показатели    |до 85 процентов;                                        |
|социально-      |введение в эксплуатацию 272 объектов пассажирской       |
|экономической   |транспортной инфраструктуры;                            |
|эффективности   |увеличение количества отправленных и прибывших          |
|Программы       |пассажиров через аэропорт Архангельск до 979,2 тыс.     |
|                |пассажиров в год;                                       |
|                |приобретение 372 единиц техники для осуществления       |
|                |пассажирских перевозок;                                 |
|                |снижение среднего возраста подвижного состава,          |
|                |осуществляющего пассажирские перевозки, до 28           |
|                |и 7,8 лет для водного и автомобильного транспорта       |
|                |соответственно;                                         |
|                |снижение доли автобусов, средний возраст которых        |
|                |превышает 10 лет, до 38,8 процента                      |
+----------------+--------------------------------------------------------+
|Система         |контроль за реализацией Программы осуществляется        |
|организации     |министерством промышленности, транспорта и связи        |
|контроля        |Архангельской области, а также Правительством           |
|за исполнением  |Архангельской области в форме утверждения ежегодных     |
|Программы       |отчетов о ходе реализации Программы                     |
+----------------+--------------------------------------------------------+

          I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
                   ее решения программными методами

     Развитие общественного   пассажирского  транспорта  Архангельской
области становится в настоящее время  необходимым  условием  улучшения
качества жизни населения.
     В связи с  мировым  финансово-экономическим  кризисом  показатели
работы отдельных видов транспорта в последние годы заметно ухудшились.
В течение 2008 - 2010  годов  стабильно  снижались  показатели  работы
пассажирского  железнодорожного,  внутреннего водного и морского видов
транспорта.  В  то  же  время  заметно  улучшились  показатели  работы
воздушного  транспорта,  стабильно  работает  автомобильный транспорт.
Структура пассажирооборота постепенно  смещается  от  железнодорожного
транспорта   в   сторону   воздушного   и   автомобильного.  Структура
перевезенных пассажиров в целом не изменилась: подавляющее большинство
пассажиров  перевозится автомобильным транспортом (94 процента).  Доля
речных   и   морских   пассажирских   перевозок   в   целом   остается
незначительной  как  в  структуре пассажирооборота,  так и в структуре
количества перевозимых пассажиров,  однако  имеет  высокую  социальную
значимость  для  жителей  островных территорий дельты Северной Двины и
труднодоступных районов Архангельской области.
     Анализ работы  пассажирского  транспорта  за  период  2008 - 2010
годов представлен в таблице:

+-----------------------+-----+---------+---------+------+---------+------|
|      Показатель       | Ед. |2008 год |2009 год | Темп |2010 год | Темп |
|                       |изм. |         |         |роста,|         |роста,|
|                       |     |         |         |  %   |         |  %   |
+-----------------------+-----+---------+---------+------+---------+------+
|Пассажирооборот, всего |млн. | 4 130,2 | 3 915,2 | 94,8 | 4 373,2 |111,7 |
+-----------------------+пасс/+---------+---------+------+---------+------+
|в том числе:           | км  |         |         |      |         |      |
+-----------------------+     +---------+---------+------+---------+------+
|железнодорожный        |     | 2 011,9 | 1 841,2 | 91,5 | 1 766,6 | 95,9 |
+-----------------------+     +---------+---------+------+---------+------+
|автомобильный          |     |  811,4  |  676,8  | 83,4 |  788,8  |116,5 |
+-----------------------+     +---------+---------+------+---------+------+
|воздушный              |     | 1 298,4 | 1 390,8 |107,1 | 1 811,5 |130,2 |
+-----------------------+     +---------+---------+------+---------+------+
|внутренний водный      |     |   7,6   |   6,1   | 80,0 |   6,0   | 99,3 |
+-----------------------+     +---------+---------+------+---------+------+
|морской                |     |   0,9   |   0,4   | 39,9 |   0,3   | 82,3 |
+-----------------------+-----+---------+---------+------+---------+------+
|Перевезено пассажиров, |тыс. |119 874,6|111 193,4| 92,8 |114 775,0|103,2 |
|всего                  |чел. |         |         |      |         |      |
+-----------------------+     +---------+---------+------+---------+------+
|в том числе:           |     |         |         |      |         |      |
+-----------------------+     +---------+---------+------+---------+------+
|железнодорожный        |     | 5 885,1 | 5 149,7 | 87,5 | 4 630,8 | 89,9 |
+-----------------------+     +---------+---------+------+---------+------+
|автомобильный          |     |111 923,2|104 136,3| 93,0 |107 961,7|103,7 |
+-----------------------+     +---------+---------+------+---------+------+
|воздушный              |     | 1 004,5 | 1 038,7 |103,4 | 1 315,8 |126,7 |
+-----------------------+     +---------+---------+------+---------+------+
|внутренний водный      |     | 1 049,2 |  856,9  | 81,7 |  857,3  |100,0 |
+-----------------------+     +---------+---------+------+---------+------+
|морской                |     |  12,6   |  11,8   | 93,7 |   9,4   | 79,7 |
+-----------------------+-----+---------+---------+------+---------+------+

     Несмотря на  некоторые благоприятные тенденции в работе отдельных
видов  транспорта,  пассажирская  транспортная  система  Архангельской
области  в  целом  не  отвечает  существующим  потребностям общества и
перспективам развития Архангельской области.

                       Автомобильный транспорт

     Пассажирский транспорт является  отраслью  с  повышенным  уровнем
риска. Высок износ объектов пассажирской транспортной инфраструктуры и
подвижного состава.  Эти  факторы  создают  угрозу  жизни  и  здоровью
пассажиров, приводят к нарушениям Правил перевозок пассажиров и багажа
автомобильным   транспортом   и   городским   наземным   электрическим
транспортом,   утвержденных  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 14 февраля 2009 года N 112.
     При осуществлении     межмуниципальных    автобусных    перевозок
отправление пассажиров  производится  с  необорудованных  остановочных
пунктов,   отсутствуют   автопавильоны  и  автостанции  в  большинстве
муниципальных   образований   Архангельской   области.    Пассажирские
перевозки    осуществляются    автобусами    малой   вместимости,   не
предназначенными для межмуниципальных перевозок.
     На сегодняшний день доля автобусов, средний возраст которых более
10 лет,  составляет 44,6 процента от их общего числа,  доля  автобусов
возрастом от 5 до 10 лет - 27,6 процента, менее 5 лет - 27,8 процента.
Средний  возраст  автобусов,  осуществляющих  пассажирские  перевозки,
составляет  8,3  года при нормативном сроке эксплуатации автобуса - не
более 10 лет.
     Степень износа   подвижного   состава   некоторых   муниципальных
автотранспортных предприятий превышает 90 процентов и  приближается  к
полному физическому износу.
     Информация о   состоянии   подвижного    состава    муниципальных
предприятий,      осуществляющих     пассажирские     перевозки     во
внутримуниципальном,   межмуниципальном   и   пригородном   сообщении,
представлена в таблице:

+----------------------------+---------------------------------+----------|
|  Наименование организации  |       Муниципальный район       | Степень  |
|                            |        (городской округ)        |  износа  |
|                            |                                 | подвиж-  |
|                            |                                 |   ного   |
|                            |                                 |состава, %|
+---+------------------------+---------------------------------+----------+
| 1 |МУП "АТП Плесецкое"     |Плесецкий муниципальный район    |    89    |
+---+------------------------+---------------------------------+----------+
| 2 |МУП "Шалакушское ЖКХ"   |Няндомский муниципальный район   | более 60 |
+---+------------------------+---------------------------------+----------+
| 3 |МУП "Лешуконская УК"    |Лешуконский муниципальный район  |    80    |
+---+------------------------+---------------------------------+----------+
| 4 |МУП "Красноборское АТП" |Красноборский муниципальный район|    74    |
+---+------------------------+---------------------------------+----------+
| 5 |ООО "Коношское АТП"     |Коношский муниципальный район    |   100    |
|   |(доля МО - 100%)        |                                 |          |
+---+------------------------+                                 +----------+
| 6 |МУП "Тавреньгская ЖКС"  |                                 |    80    |
+---+------------------------+---------------------------------+----------+
| 7 |МУП "АПАП - 1"          |г. Архангельск                   |    10    |
+---+------------------------+                                 |          |
| 8 |МУП "АПАП - 2"          |                                 |          |
+---+------------------------+---------------------------------+----------+
| 9 |МУП "Ленское ПАТП"      |Ленский муниципальный район      | 70 - 100 |
+---+------------------------+---------------------------------+----------+
|10 |ООО "Пинежское АТП"     |Пинежский муниципальный район    |   90,5   |
|   |(доля МО - 100%)        |                                 |          |
+---+------------------------+---------------------------------+----------+
|11 |МУП "Каргопольавтотранс"|Каргопольский муниципальный район|    70    |
+---+------------------------+---------------------------------+----------+
|12 |МУП "Северодвинское     |г. Северодвинск                  | 90 - 100 |
|   |МПАТП"                  |                                 |          |
+---+------------------------+---------------------------------+----------+
|13 |МУП "Двинское УМПАТП"   |Верхнетоемский муниципальный     |    75    |
|   |                        |район                            |          |
+---+------------------------+---------------------------------+----------+
|14 |МУП "Онегаавтотранс"    |Онежский муниципальный район     |    70    |
+---+------------------------+                                 +----------+
|15 |МУП "Токман"            |                                 |    50    |
+---+------------------------+---------------------------------+----------+
|16 |МУП "Мезенская МК"      |Мезенский муниципальный район    |   100    |
+---+------------------------+---------------------------------+----------+

     Так, например,  парк  автобусов МУП "Северодвинское муниципальное
пассажирское    автотранспортное     предприятие"     -     крупнейшей
автотранспортной  организации  на  территории  Архангельской  области,
осуществляющей как городские,  так и  пригородные  и  межмуниципальные
пассажирские  перевозки,  за последние 6 лет уменьшился на 182 единицы
(с 338  до  156),  или  на  54  процента.  Средний  возраст  автопарка
организации  составляет  14 - 17 лет,  средний пробег - более 500 тыс.
км,  причем 90  процентов  всего  состава  парка  автобусов  полностью
изношено.
     Как следствие,  снижается  уровень   технической   надежности   и
безопасности пассажирского транспорта,  существенно возрастают расходы
на эксплуатацию подвижного состава, а также себестоимость пассажирских
перевозок.
     Отсутствует система государственного контроля  за  осуществлением
межмуниципальных    пассажирских   перевозок   на   базе   современных
спутниковых технологий.
     Более 30   процентов  межмуниципальных  автобусных  маршрутов  не
обеспечены устойчивой сотовой связью  на  всем  пути  следования,  что
существенно  влияет на уровень безопасности пассажирских автоперевозок
и  оперативность  оказания  технической  и  медицинской   помощи   при
возникновении  дорожно-транспортных  происшествий в отдаленных районах
области.

                           Водный транспорт

     Для отдельных населенных пунктов Архангельской области внутренний
водный  транспорт  в  навигационный период является единственным видом
сообщения  с  областным  и  (или)  районным  центрами   и   не   имеет
альтернативы.
     Для значительной части жителей города Архангельска и  Приморского
муниципального района,  проживающих более чем на 50 островах дельты р.
Северной  Двины,  речные  внутригородские  и   пригородные   перевозки
являются социальной необходимостью.
     В то же время инфраструктура  водного  транспорта  на  территории
Архангельской области практически отсутствует, существующие причалы не
соответствуют требованиям безопасности,  посадка и высадка  пассажиров
на берег осуществляется с угрозой для жизни и здоровья пассажиров.
     Так, из  18  причалов,   расположенных   на   территории   города
Архангельска   и   Приморского   муниципального   района,  где  речные
пассажирские перевозки осуществляет ОАО "Архангельский  речной  порт",
разрешена  эксплуатация  лишь  четырех  да и то при условии проведения
ремонтных работ.  Остальные требуют полной  замены  либо  капитального
ремонта.
     В эксплуатации находятся  суда  устаревших  проектов,  которые  в
большинстве  случаев  выработали  свой  ресурс.  Средний возраст судов
речного и морского флота составляет  33  года  при  нормативном  сроке
эксплуатации  судна  25 - 30 лет.  Пассажирские перевозки осуществляют
суда,  построенные еще в  1940-х  годах  (т/х  "Балхаш"  -  1944  года
постройки, т/х "Коммунар" - 1940 года постройки).
     Как следствие,  перевозка  пассажиров   во   внутримуниципальном,
межмуниципальном и пригородном сообщении в Архангельской области часто
производится  с  нарушением  Правил  оказания   услуг   по   перевозке
пассажиров,  багажа,  грузов  для  личных (бытовых) нужд на внутреннем
водном   транспорте,   утвержденных    постановлением    Правительства
Российской Федерации от 6 февраля 2003 года N 72.
     Остаются актуальными перевозки  пассажиров  по  побережью  Белого
моря в навигационный период,  так как большинство остановочных пунктов
действующих морских линий не имеют альтернативных  видов  сообщения  с
областным   и  районными  центрами.  В  настоящее  время  пассажирские
перевозки  по   Белому   морю   осуществляет   теплоход   "Беломорье",
принадлежащий ООО "СК "Арктикрейд". Судно 1980 года постройки является
грузовым плашкоутом,  модернизированным под пассажирские  перевозки  в
2000 году.  Альтернативы данному теплоходу на сегодняшний день нет и в
ближайшей перспективе существовать не будет.  В  то  же  время  данное
судно не соответствует современным требованиям к осуществлению морских
пассажирских  перевозок  и,  кроме  того,  полностью  выработало  свой
ресурс.  В  течение  ближайших  3 - 5 лет для организации пассажирских
перевозок по Белому  морю  необходимо  строительство  нового  морского
судна.

                      Железнодорожный транспорт

     На Архангельском  и  Сольвычегодском отделениях Северной железной
дороги,   обеспечивающих   перевозку    пассажиров    в    пригородном
железнодорожном  сообщении на территории Архангельской области,  на 25
остановочных пунктах пассажирские  платформы  либо  отсутствуют,  либо
находятся  в аварийном техническом состоянии,  что является нарушением
существующих правил и ставит под угрозу жизнь и здоровье людей.
     Такими остановочными пунктами являются:
     Морской проспект,  СОТ  Уйма,  Уйма,   Солза,   Кудьма,   22   км
(муниципальное образование "Северодвинск");
     платформа 4 км,  платформа 7  км  на  направлении  Архангельск  -
Карпогоры (муниципальное образование "Город Архангельск");
     платформа 778  км,  платформа  62  км,  платформа   818   км   на
направлении   Кулой  -  Коноша  (муниципальное  образование  "Вельский
муниципальный район");
     платформа 744  км  на  направлении  Кулой - Коноша (муниципальное
образование "Коношский муниципальный район");
     платформа 69   км   на   направлении   Архангельск   -  Карпогоры
(муниципальное образование "Холмогорский муниципальный район");
     остановочный пункт     Зарученье    (муниципальное    образование
"Няндомский муниципальный район");
     платформа 363 км,  платформа 365 км,  платформа 369 км, платформа
371 км  на  направлении  Котлас  -  Пинюг  (муниципальное  образование
"Котласский муниципальный район");
     платформа 15 км,  платформа 21 км, платформа 32 км на направлении
Архангельск  - Карпогоры и остановочный пункт Илес,  платформа 1113 км
на  направлении  Архангельск  -  Москва   (муниципальное   образование
"Приморский муниципальный район");
     остановочный пункт Шаста,  Глазаниха на направлении Обозерская  -
Маленьга (муниципальное образование "Онежский муниципальный район").
     С целью    обеспечения    безопасности    пассажиров    указанные
остановочные  пункты необходимо привести в соответствие с требованиями
правил технической эксплуатации железных дорог или отменить  остановки
поездов.  В  свою  очередь,  отмена  остановок  пригородных поездов на
указанных  межстанционных  остановочных  пунктах  приведет  к  резкому
социальному   недовольству,   так   как   пригородные  железнодорожные
перевозки пользуются массовым спросом у населения,  особенно в  период
отпусков.

                         Воздушный транспорт

     На территории Архангельской области зарегистрировано 23 аэропорта
и аэродрома.  Большая  их  часть  не  имеет  пассажирских  терминалов,
имеющиеся  здания  аэропортов  физически и морально устарели и требуют
реконструкции.
     Состояние взлетно-посадочных  полос  требует  срочных  мер  по их
реконструкции  и  приведению  к  нормативным  требованиям.  От   этого
напрямую  зависит  не  только количество выполняемых рейсов различными
типами воздушных судов, но и в первую очередь безопасность полетов.
     Пассажирский комплекс   аэропорта   "Соловки"   не  соответствует
существующим  стандартам  и  требованиям  к  обеспечению  комфорта   и
безопасности  авиаперевозок,  здание  аэропорта  морально  и физически
устарело,  что,  в свою очередь,  сдерживает рост  пассажиропотока  на
Соловецкие острова.
     В аэропорту      "Лешуконское"      отсутствует       современная
сертифицированная    система    светосигнального   оборудования,   что
ограничивает полеты воздушных судов в зависимости от времени суток,  в
связи  с  чем  нарушается  регулярность выполнения полетов,  срывается
расписание.
     Аэропорт "Архангельск"  является базовым аэропортом Архангельской
области,  открытым для международных авиарейсов.  В  2010  году  объем
пассажирских  авиаперевозок через аэропорт "Архангельск" увеличился на
38  процентов  по  сравнению  с  2009  годом  и  составил  640,9  тыс.
пассажиров.
     Несмотря на   существенный   рост    пассажиропотока,    аэропорт
"Архангельск"    вынужден   свернуть   коммерческую   деятельность   в
направлении увеличения объемов авиаперевозок,  так как  инфраструктура
аэропорта технически и морально устарела.
     Пассажирские павильоны и их техническое оснащение не в  состоянии
обеспечить   безопасную  и  качественную  перевозку  авиапассажиров  в
объеме, сложившемся на настоящее время.
     Дальнейшее развитие аэропорта сдерживает недостаточная пропускная
способность   пассажирских   терминалов    (фактически    существующая
пропускная   способность   пассажирского   павильона   составляет  150
пасс/час.,  при необходимой на текущий период  -  300  пасс/час.),  их
недостаточная  комфортабельность,  отсутствие  международного сектора.
Пропускная способность павильона в существующем варианте и  планировка
производственных  помещений  для  обслуживания пассажиров ограничивает
возможность обслуживания двух рейсов одновременно.  В связи с  этим  в
пиковые  нагрузки  в  зоне  регистрации,  а также у входа в аэровокзал
образуются массовые скопления людей.
     Из-за отсутствия  международного  сектора  невозможно привлечение
зарубежных авиакомпаний,  на практике имели место неоднократные случаи
отказов  авиакомпаний  реализовывать  новые  направления авиаперевозок
через  аэропорт  "Архангельск"  в  связи  с  отсутствием  у  аэропорта
возможности  предоставления  услуг  согласно  международным стандартам
обслуживания пассажиров и воздушных судов.
     Анализ отдельных     аспектов     несоответствия     пассажирской
транспортной системы  потребностям  социально-экономического  развития
Архангельской  области  показывает,  что  они  не  являются проблемами
отдельных видов транспорта, а носят комплексный характер. Существующие
ограничения  связаны,  по  сути,  с  отсутствием  единой  пассажирской
транспортной системы,  отвечающей современным требованиям  общества  и
перспективам социально-экономического развития Архангельской области.

        II. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы,
                   целевые индикаторы и показатели

     Основной целью   настоящей   Программы   является   создание    в
Архангельской  области  эффективной пассажирской транспортной системы,
отвечающей современным потребностям общества и  перспективам  развития
Архангельской области.
     Программные мероприятия направлены на решение следующих  основных
задач:
     1) совершенствование    организационного    и     информационного
обеспечения функционирования пассажирского транспорта;
     2) создание     пассажирской     транспортной     инфраструктуры,
обеспечивающей безопасность и высокое качество пассажирских перевозок;
     3) обновление подвижного  состава,  осуществляющего  пассажирские
перевозки, с учетом современных стандартов и требований.
     Программа взаимосвязана   с   федеральной   целевой    программой
"Развитие   транспортной   системы   России   (2010   -  2015  годы)",
утвержденной постановлением Правительства Российской  Федерации  от  5
декабря 2001 года N 848.
     Реализация мероприятий Программы предусмотрена в  период  с  2012
года по 2016 год. Программа реализуется в один этап.
     Важнейшими целевыми   индикаторами   и   показателями   Программы
являются:
     1) доля автобусов,  оснащенных навигаторами  спутниковой  системы
ГЛОНАСС/GPS, процентов;
     2) доля автобусных  маршрутов,  обеспеченных  устойчивой  сотовой
связью на всем пути следования, процентов;
     3) количество объектов пассажирской транспортной  инфраструктуры,
сданных в эксплуатацию, по видам транспорта, единиц;
     4) количество отправленных и прибывших пассажиров через  аэропорт
"Архангельск", тыс. человек;
     5) количество единиц  техники,  приобретенной  для  осуществления
пассажирских перевозок, по видам транспорта, единиц;
     6) средний   возраст    подвижного    состава,    осуществляющего
пассажирские перевозки, по видам транспорта, годы;
     7) доля автобусов,  средний возраст  которых  превышает  10  лет,
процентов.
     При выполнении  поставленных  задач   предполагается   достижение
следующих целевых индикаторов и показателей Программы:

+------------------------------------+------------------------------------------|
| Наименование целевых показателей и |    Значение показателей и индикаторов    |
|       индикаторов Программы        |                Программы                 |
|                                    +------------------------------------------+
|                                    |базо-|оце- |    прогнозные показатели     |
|                                    | вый |ноч- |    и индикаторы Программы    |
|                                    |пока-| ный |                              |
|                                    | за- |пока-|                              |
|                                    |тель | за- |                              |
|                                    |     |тель |                              |
|                                    +-----+-----+------------------------------+
|                                    |2010г|2011г|2012г|2013г|2014г|2015г|2016г.|
+------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
|                 1                  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8   |
+------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
|      I. Совершенствование организационного и информационного обеспечения      |
|                   функционирования пассажирского транспорта                   |
+-------------------------------------------------------------------------------+
|1|Доля автобусов, оснащенных       | 30  |  30  | 30  | 30  | 30  | 65  |  80  |
| |навигаторами спутниковой системы |     |      |     |     |     |     |      |
| |ГЛОНАСС/GPS, (процентов)         |     |      |     |     |     |     |      |
+-+---------------------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------+
|2|Доля автобусных маршрутов,       | 69  |  69  | 69  | 69  | 69  | 83  |  85  |
| |обеспеченных устойчивой сотовой  |     |      |     |     |     |     |      |
| |связью на всем пути следования   |     |      |     |     |     |     |      |
| |(процентов)                      |     |      |     |     |     |     |      |
+-+---------------------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------+
|     II. Создание пассажирской транспортной инфраструктуры, обеспечивающей     |
|            безопасность и высокое качество пассажирских перевозок             |
+-------------------------------------------------------------------------------+
|3|Количество объектов пассажирской |  -  |  -  |  2  | 29  |  34  | 108 |  99  |
| |транспортной инфраструктуры,     |     |     |     |     |      |     |      |
| |сданных в эксплуатацию, в том    |     |     |     |     |      |     |      |
| |числе по видам транспорта (ед.): |     |     |     |     |      |     |      |
+-+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+-----+------+
| |1) железнодорожный               |  -  |  -  |  -  |  1  |  1   |  3  |  3   |
+-+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+-----+------+
| |2) водный                        |  -  |  -  |  1  |  -  |  -   |  3  |  4   |
+-+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+-----+------+
| |3) воздушный                     |  -  |  -  |  -  |  -  |  -   |  1  |  2   |
+-+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+-----+------+
| |4) автомобильный                 |  -  |  -  |  1  | 28  |  33  | 101 |  90  |
+-+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+-----+------+
|4|Количество отправленных и        |640,9|678,7|712,7|748,3|785,7 |960,0|979,2 |
| |прибывших пассажиров через       |     |     |     |     |      |     |      |
| |аэропорт "Архангельск"           |     |     |     |     |      |     |      |
| |в год (тыс. чел.)                |     |     |     |     |      |     |      |
+-+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+-----+------+
|  III. Обновление подвижного состава, осуществляющего пассажирские перевозки,  |
|                 с учетом современных стандартов и требований                  |
+-------------------------------------------------------------------------------+
|5|Количество единиц техники,        |  -  |  -  |  5  | 50  | 66  | 131 | 120  |
| |приобретенной                     |     |     |     |     |     |     |      |
| |для осуществления пассажирских    |     |     |     |     |     |     |      |
| |перевозок, в том числе по видам   |     |     |     |     |     |     |      |
| |транспорта (ед.):                 |     |     |     |     |     |     |      |
+-+----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
| |1) водный                         |  -  |  -  |  1  |  1  |  1  |  2  |  3   |
+-+----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
| |2) автомобильный                  |  -  |  -  |  4  | 49  | 65  | 129 | 117  |
+-+----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
|6|Средний возраст подвижного        |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -   |
| |состава, осуществляющего          |     |     |     |     |     |     |      |
| |пассажирские перевозки (годы):    |     |     |     |     |     |     |      |
+-+----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
| |1) водный                         | 32  | 33  | 33  | 32  | 31  | 31  |  28  |
+-+----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
| |2) автомобильный                  | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,8  |
+-+----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
|7|Доля автобусов, средний возраст   |44,6 |44,6 |43,8 |42,8 |41,6 |40,1 | 38,8 |
| |которых превышает 10 лет          |     |     |     |     |     |     |      |
| |(процентов)                       |     |     |     |     |     |     |      |
+-+----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
     (Таблица  в  редакции  Постановления  Правительства Архангельской
области от 14.10.2011 г. N 389-пп).

                III. Перечень программных мероприятий

     Программой предусматривается  разработка  и  реализация комплекса
мероприятий по следующим направлениям:
     организация системы  диспетчерского  контроля  за  осуществлением
пассажирских автоперевозок на основе спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS;
     обеспечение устойчивой  сотовой  связью  по  маршрутам следования
автобусов и на остановочных пунктах;
     строительство и  реконструкция объектов пассажирской транспортной
инфраструктуры;
     обновление парка  автобусов  и  состава  пассажирского морского и
речного флотов.
     Перечень мероприятий    с    указанием   объемов   и   источников
финансирования приведен в приложении N 1 к настоящей Программе.

                  IV. Механизм реализации Программы

     Государственным заказчиком-координатором    Программы    является
министерство промышленности, транспорта и связи Архангельской области.
     Государственными заказчиками  Программы   являются   министерство
промышленности,   транспорта   и   связи   Архангельской   области   и
министерство строительства Архангельской области.
     Государственный заказчик-координатор  и государственные заказчики
Программы   координируют    деятельность    исполнителей    Программы,
осуществляют  информационное  и  методическое  обеспечение  реализации
мероприятий, участвуют в финансовом (ресурсном) обеспечении реализации
мероприятий Программы.
     Создание государственной  системы   контроля   за   пассажирскими
перевозками   в  межмуниципальном  и  пригородном  сообщении  на  базе
спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS будет реализовано на основе соглашения
о   сотрудничестве   между  федеральным  сетевым  оператором  в  сфере
навигационной деятельности ОАО "Навигационно-информационные системы" и
Правительством Архангельской области от 4 марта 2011 года.
     Обеспечение контроля за  работой  транспорта  и  организация  его
движения   на  основе  глобальной  навигационной  спутниковой  системы
ГЛОНАСС/GPS предполагает создание на базе государственного  бюджетного
учреждения  Архангельской  области "Архангельский телекоммуникационный
центр" регионального навигационно-информационного центра, приобретение
необходимого  серверного и навигационного оборудования за счет средств
областного  бюджета,  а  также  мобильных  навигационных  блоков   для
автотранспортных  средств  из  внебюджетных  источников.  Данный центр
будет  осуществлять  свою  финансово-хозяйственную   деятельность   на
принципах безубыточности и самоокупаемости.
     Строительство антенно-мачтовых сооружений планируется осуществить
по  направлениям пригородных и межмуниципальных автобусных маршрутов с
высоким пассажиропотоком в районах с отсутствующей  либо  неустойчивой
сотовой связью.
     В  2015-2016  годах  планируется  строительство  двух вышек вдоль
автомобильной дороги Архангельск - Котлас на участках Емецк - Березник
и  Верхняя  Тойма - Красноборск, двух вышек вдоль автомобильной дороги
Северодвинск  -  Онега.  Тем самым будет обеспечена устойчивая сотовая
связь  в  направлении  г.  Онеги. Кроме того планируется строительство
трех  вышек  в  труднодоступных  Лешуконском  и  Мезенском районах. (В
редакции   Постановления   Правительства   Архангельской   области  от
14.10.2011 г. N 389-пп).
     Мероприятие по  строительству антенно-мачтовых сооружений сотовой
связи   будет   реализовано   на   принципах   государственно-частного
партнерства   с   привлечением   средств   операторов  сотовой  связи.
Антенно-мачтовые   сооружения    сотовой    связи    будут    являться
государственной  собственностью Архангельской области и будут переданы
на баланс государственного бюджетного учреждения Архангельской области
"Архангельский  телекоммуникационный центр",  частные инвестиции будут
вложены в  приобретение  и  установку  приемопередающего  оборудования
сотовой  связи,  которое  будет  располагаться на построенных высотных
сооружениях на правах аренды.
     Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
Архангельской области на приобретение автобусов будут  предоставляться
на  условиях  софинансирования  из  местных  бюджетов  с  привлечением
средств  муниципальных  предприятий  в  целях   обновления   автопарка
муниципальных     автотранспортных     предприятий,     осуществляющих
транспортное обслуживание населения на социально  значимых  маршрутах,
приобретенная  техника будет передана органами местного самоуправления
муниципальных   образований   Архангельской   области    муниципальным
автотранспортным предприятиям на праве хозяйственного ведения.
     Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
Архангельской    области   на   строительство   речных   судов   будут
предоставляться на условиях софинансирования  из  местных  бюджетов  в
целях   обеспечения   транспортного   обслуживания   населения  водным
транспортом на социально значимых линиях,  не  имеющих  альтернативных
видов транспортного сообщения между населенными пунктами.  Построенные
суда будут переданы  органами  местного  самоуправления  муниципальных
образований  Архангельской области муниципальным предприятиям на праве
хозяйственного  ведения  либо  транспортным  операторам  на   условиях
аренды.
     Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
Архангельской   области  на  строительство  и  реконструкцию  объектов
пассажирской транспортной инфраструктуры,  обеспечивающих транспортное
обслуживание    населения,    будут    предоставляться   на   условиях
софинансирования  из   местных   бюджетов   с   привлечением   средств
муниципальных    предприятий.    Построенные    объекты   пассажирской
транспортной   инфраструктуры   будут   переданы   органами   местного
самоуправления   муниципальных   образований   Архангельской   области
муниципальным  предприятиям  на  праве  хозяйственного  ведения   либо
транспортным операторам на условиях аренды.
     Предоставление субсидий   из    областного    бюджета    бюджетам
муниципальных  образований  Архангельской  области  на строительство и
реконструкцию объектов  пассажирской  транспортной  инфраструктуры,  а
также   на   приобретение   пассажирского   подвижного   состава   для
транспортного обслуживания населения будет осуществляться при  условии
принятия     муниципальным    образованием    Архангельской    области
муниципальной целевой программы по развитию пассажирского  транспорта,
предусматривающей  средства на софинансирование мероприятий Программы,
а  также  при  наличии  проектно-сметной   документации   на   объекты
капитального   строительства.   Порядок   предоставления  субсидий  из
областного бюджета бюджетам  муниципальных  образований  Архангельской
области   утверждается   постановлением   Правительства  Архангельской
области.
     Предоставление бюджетных   инвестиций   юридическим   лицам,   не
являющимся государственными учреждениями и государственными унитарными
предприятиями Архангельской области,  осуществляется в соответствии со
статьей 80 Бюджетного кодекса Российской  Федерации  путем  увеличения
доли   Архангельской   области   в   уставном  капитале  хозяйствующих
субъектов.
     В связи   с   этим   реализация   проекта   по  проектированию  и
реконструкции  аэропортового  комплекса  "Талаги"  за   счет   средств
областного   бюджета   будет   осуществлена   путем   увеличения  доли
Архангельской области в уставном капитале ОАО "Аэропорт Архангельск".
     За счет  средств  областного  бюджета  и  внебюджетных источников
планируется провести проектирование  и  реконструкцию  аэровокзального
комплекса  с  целью увеличения пропускной способности аэропорта до 500
пассажиров в час.
     Участие Архангельской  области  в  проектировании и реконструкции
аэропортового  комплекса  "Талаги"  позволит  данному  проекту   также
участвовать  в  Программе  приграничного  сотрудничества  Европейского
инструмента соседства и партнерства "Коларктик" и тем  самым  привлечь
дополнительное  финансирование  из  внебюджетных  источников  в  форме
безвозмездного гранта в размере 94 млн. рублей.
     Строительство нового  морского  судна,  запланированное на 2015 -
2016   годы,   необходимо   для   осуществления   социально   значимых
пассажирских  перевозок  по  Белому  морю  и  на  Соловецкие  острова.
Строительство      планируется      осуществить      на      принципах
государственно-частного партнерства с привлечением частных инвестиций,
в  том  числе  зарубежных,  для  последующей   эксплуатации   морского
пассажирского  судна  в  районах Белого,  Баренцева и Северного морей.
Построенное морское судно будет находиться в долевой  собственности  с
частным инвестором с долей Архангельской области 51 процент и передано
по соглашению сторон в эксплуатацию транспортному оператору на  правах
аренды.
     Предоставление субсидий  юридическим   лицам   и   индивидуальным
предпринимателям на компенсацию части расходов на выплату процентов по
кредитам  и  части  лизинговых  платежей  по  договорам   лизинга   на
приобретение  и  (или) строительство пассажирских транспортных средств
будет осуществляться  на  конкурсной  основе.  Порядок  предоставления
указанных субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
утверждается постановлением Правительства Архангельской области.
     Мероприятия по   проектированию   и  реконструкции  пассажирского
терминала   аэропорта   "Соловки"   и   проектированию   и   установке
светосигнального   оборудования   в   аэропорту   "Лешуконское"  будут
реализованы  в  рамках  исполнения  полномочия   субъекта   Российской
Федерации   по   содержанию,   развитию   и  организации  эксплуатации
аэропортов и  (или)  аэродромов  гражданской  авиации,  находящихся  в
собственности субъекта Российской Федерации,  после передачи указанных
инфраструктурных    объектов    в    государственную     собственность
Архангельской области. В настоящее время проводится работа по передаче
указанных инфраструктурных объектов  в  государственную  собственность
Архангельской области.
     В рамках  исполнения  полномочий  по   организации   пригородного
пассажирского сообщения предполагается строительство и реконструкция 8
пассажирских железнодорожных  платформ,  не  имеющих  собственника,  с
наибольшим уровнем пассажиропотока:
     СОТ Уйма,    Солза,    22    км    (муниципальное     образование
"Северодвинск");
     платформа 7   км   на   направлении   Архангельск   -   Карпогоры
(муниципальное образование "Город Архангельск");
     платформа 15 км,  платформа 21 км на  направлении  Архангельск  -
Карпогоры;
     остановочный пункт  Илес,  платформа  1113  км   на   направлении
Архангельск    -   Москва   (муниципальное   образование   "Приморский
муниципальный район").
     После строительства  (реконструкции) пассажирские железнодорожные
платформы будут переданы  в  собственность  муниципальных  образований
Архангельской области, на территории которых они находятся.
     В соответствии   с   постановлениями   Правительства   Российской
Федерации  от  29  апреля  2006  года  N  264  "О  порядке пользования
земельными  участками,  являющимися   федеральной   собственностью   и
предоставленными  открытому акционерному обществу "Российские железные
дороги" и от 12 октября 2006 года N  611  "О  порядке  установления  и
использования  полос отвода и охранных зон железных дорог",  а также в
соответствии с приказом Минэкономразвития Российской  Федерации  от  4
декабря  2006  года  N  396  "Об  утверждении ставок арендной платы за
земельные   участки,   являющиеся   федеральной    собственностью    и
предоставленные  открытому  акционерному обществу "Российские железные
дороги",  по  субъектам  Российской  Федерации",  земельные   участки,
находящиеся под построенными пассажирскими платформами в полосе отвода
железных  дорог,  будут  переданы  открытому   акционерному   обществу
"Российский  железные  дороги"  в  аренду  муниципальным  образованиям
Архангельской  области,  в  собственности  которых  будут   находиться
указанные пассажирские платформы.
     Непосредственные исполнители мероприятий,  указанных в Программе,
определяются государственными заказчиками в соответствии с Федеральным
законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и
муниципальных нужд".
     Финансирование Программы   за  счет  средств  областного  бюджета
осуществляется   в   установленном   порядке   через   государственных
заказчиков   в   соответствии   с   утвержденными   ассигнованиями  на
соответствующий год реализации Программы.
     При изменении    объемов    финансирования    по    сравнению   с
предусмотренными   Программой   государственный   заказчик-координатор
Программы в установленные сроки уточняет объемы финансирования за счет
средств областного бюджета.

                  V. Ресурсное обеспечение Программы

     Финансирование мероприятий  Программы  осуществляется   за   счет
средств   областного   бюджета  с  привлечением  средств  федерального
бюджета,  бюджетов муниципальных образований Архангельской  области  и
внебюджетных источников.
     Общий объем финансирования Программы составляет 9  002  882  тыс.
рублей,  в том числе за счет средств областного бюджета - 971 925 тыс.
рублей, местных бюджетов - 293 355 тыс. рублей, федерального бюджета -
3  858  700  тыс.  рублей  и  внебюджетных источников - 3 878 902 тыс.
рублей.
     Объемы финансирования   Программы   за  счет  средств  областного
бюджета носят прогнозный характер и подлежат  ежегодному  уточнению  в
установленном  порядке при формировании проектов областного бюджета на
очередной финансовый год и  плановый  период  исходя  из  возможностей
областного бюджета.
     Участие в  реализации  и  финансировании  мероприятий   Программы
муниципальных  образований  Архангельской  области  будет определено в
ходе  подписания   соглашений   о   намерениях   между   министерством
промышленности,   транспорта   и   связи   Архангельской   области   и
соответствующими  органами   местного   самоуправления   муниципальных
образований  Архангельской области.  Объемы финансирования мероприятий
Программы  за  счет  средств  местных  бюджетов  подлежат  утверждению
представительными  органами  муниципальных  образований  Архангельской
области.
     Финансирование из  федерального бюджета подтверждается включением
программных мероприятий  в  федеральную  целевую  программу  "Развитие
транспортной системы России (2010 - 2015 годы)", а также в федеральную
адресную  инвестиционную  программу  на  очередной  финансовый  год  и
плановый период.
     Финансирование мероприятий   за   счет    средств    внебюджетных
источников  (юридических лиц) подтверждается соглашениями о намерениях
между  государственным   заказчиком   Программы   и   соответствующими
инвесторами.

            Распределение объемов финансирования Программы
       по источникам, направлениям расходования средств и годам

+------------------+---------+--------------------------------------------|
|     Источники    |  Объем  |            В том числе по годам            |
|  и направления   |финанси- +--------------------------------------------+
|  финансирования  |рования, |  2012  |  2013  |  2014   |  2015  | 2016  |
|                  |  всего  |        |        |         |        |       |
+------------------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+
|        1         |    2    |   3    |   4    |    5    |   6    |   7   |
+------------------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+
|1. Всего          |  9 002  | 1 044  | 1 678  |  3 189  | 2 607  |  482  |
|по Программе      |  882,0  | 820,0  | 970,0  |  100,0  | 022,0  | 970,0 |
+------------------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+
|в том числе:      |         |        |        |         |        |       |
+------------------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+
|федеральный бюджет|  3 858  |51 300,0|  654   |  1 373  | 1 779  |   -   |
|                  |  700,0  |        | 600,0  |  000,0  | 800,0  |       |
+------------------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+
|областной бюджет  |971 925,0|25 000,0|33 375,0|40 075,0 |  607   |  265  |
|                  |         |        |        |         | 750,0  | 725,0 |
+------------------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+
|местные бюджеты   |293 355,0|10 350,0|25 875,0|31 005,0 |  113   |  112  |
|                  |         |        |        |         | 400,0  | 725,0 |
+------------------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+
|внебюджетные      |  3 878  |  958   |  965   |  1 745  |  106   |  104  |
|источники         |  902,0  | 170,0  | 120,0  |  020,0  | 072,0  | 520,0 |
+------------------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+
|2. Капитальные    |  8 946  | 1 044  | 1 673  |  3 181  | 2 573  |  472  |
|вложения, всего   |  182,0  | 820,0  | 670,0  |  300,0  | 722,0  | 670,0 |
+------------------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+
|в том числе:      |         |        |        |         |        |       |
+------------------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+
|федеральный бюджет|  3 858  |51 300,0|  654   |  1 373  | 1 779  |   -   |
|                  |  700,0  |        | 600,0  |  000,0  | 800,0  |       |
+------------------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+
|областной бюджет  |916 425,0|25 000,0|28 375,0|32 575,0 |  574   |  255  |
|                  |         |        |        |         | 750,0  | 725,0 |
+------------------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+
|местные бюджеты   |293 355,0|10 350,0|25 875,0|31 005,0 |  113   |  112  |
|                  |         |        |        |         | 400,0  | 725,0 |
+------------------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+
|внебюджетные      |  3 877  |  958   |  964   |  1 744  |  105   |  104  |
|источники         |  702,0  | 170,0  | 820,0  |  720,0  | 772,0  | 220,0 |
+------------------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+
|3. Прочие нужды,  |56 700,0 |   -    |5 300,0 | 7 800,0 |33 300,0|  10   |
|всего             |         |        |        |         |        | 300,0 |
+------------------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+
|в том числе:      |         |        |        |         |        |       |
+------------------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+
|федеральный бюджет|    -    |   -    |   -    |    -    |   -    |   -   |
+------------------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+
|областной бюджет  |55 500,0 |   -    |5 000,0 | 7 500,0 |33 000,0|  10   |
|                  |         |        |        |         |        | 000,0 |
+------------------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+
|местные бюджеты   |    -    |   -    |   -    |    -    |   -    |   -   |
+------------------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+
|внебюджетные      | 1 200,0 |   -    | 300,0  |  300,0  | 300,0  | 300,0 |
|источники         |         |        |        |         |        |       |
+------------------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+
     (Таблица  в  редакции  Постановления  Правительства Архангельской
области от 14.10.2011 г. N 389-пп).


             VI. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых
         социально-экономических (экологических) результатов
                       от реализации Программы

     Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы
будет   производиться   на   основе   системы  целевых  индикаторов  и
показателей,  которые  выражены  в   количественных   и   качественных
характеристиках.
     Реализация Программы в  Архангельской  области  позволит  достичь
следующих результатов:
     повышение уровня   безопасности   пассажирских    перевозок    на
территории Архангельской области;
     доля автобусов,  оснащенных  навигаторами   спутниковой   системы
ГЛОНАСС/GPS, составит 80 процентов;
     доля автобусных маршрутов, обеспеченных устойчивой сотовой связью
на всем пути следования, составит 85 процентов;
     будет сдано в эксплуатацию 272 объекта пассажирской  транспортной
инфраструктуры;
     количество отправленных и  прибывших  пассажиров  через  аэропорт
"Архангельск"  увеличится  на  52,8  процента  и  составит  979,2 тыс.
пассажиров в год;
     будет приобретено   372   единицы   техники   для   осуществления
пассажирских перевозок;
     средний возраст подвижного состава,  осуществляющего пассажирские
перевозки,  составит 28 лет и 7,8 года для  водного  и  автомобильного
транспорта соответственно;
     доля автобусов,  средний  возраст  которых  превышает   10   лет,
снизится до 38,8 процента.
     Методика расчета  оценки  эффективности  Программы  приведена   в
приложении N 2 к настоящей Программе.

                VII. Организация управления Программой
                  и контроль за ходом ее реализации

     Контроль за ходом реализации Программы осуществляет  министерство
промышленности,    транспорта    и    связи    Архангельской   области
(государственный заказчик-координатор).
     Государственный заказчик-координатор    Программы   отвечает   за
реализацию Программы в целом,  обеспечивает согласованные действия  по
подготовке   и   реализации   программных   мероприятий,   целевому  и
эффективному  использованию   бюджетных   средств,   разрабатывает   и
представляет  в  установленном  порядке  сводную  бюджетную  заявку на
ассигнования из областного бюджета  для  финансирования  Программы  на
очередной финансовый год и плановый период, а также готовит информацию
о ходе реализации Программы за отчетный квартал и по итогам года.
     Государственный заказчик-координатор    Программы    обеспечивает
целевое  и  эффективное  использование  средств  областного   бюджета,
разрабатывает  и представляет в установленном порядке бюджетные заявки
на ассигнования из областного бюджета для финансирования Программы.
     Контроль за   ходом   реализации   Программы   включает   в  себя
ежеквартальную  и  итоговую  отчетность   о   реализации   мероприятий
Программы,    рациональном   использовании   исполнителями   Программы
выделяемых им средств,  качестве  реализуемых  мероприятий  Программы,
сроках выполнения соглашений.
     Государственные заказчики  Программы   отвечают   за   реализацию
Программы  в  части  мероприятий,  исполнителем  которых они являются,
обеспечивают  подготовку  и  реализацию  соответствующих   программных
мероприятий, целевое и эффективное использование бюджетных средств при
их проведении.
     Государственные заказчики  Программы  ежеквартально,  до 10 числа
месяца,    следующего    за    отчетным    кварталом,     представляют
государственному заказчику-координатору отчеты (с нарастающим итогом с
начала года) о ходе реализации Программы согласно приложениям N 4 и  5
к  Порядку  разработки  и  реализации  целевых  программ Архангельской
области,  утвержденному  постановлением  администрации   Архангельской
области  от 26 ноября 2007 года N 185-па (далее - Порядок разработки и
реализации целевых программ Архангельской  области),  и  пояснительную
записку,  содержащую  информацию  о результатах реализации Программы в
разрезе мероприятий.
     Государственные заказчики Программы ежегодно, до 20 числа месяца,
следующего   за   отчетным   годом,   представляют    государственному
заказчику-координатору  отчеты  о  ходе реализации Программы (итоговые
отчеты о ходе реализации Программы в  целом),  выполнении  ее  целевых
показателей  (индикаторов),  показателей результативности Программы по
форме согласно приложениям N 4 - 6 к Порядку разработки  и  реализации
целевых  программ  Архангельской  области,  а  также  статистическую и
аналитическую информацию о реализации Программы в разрезе мероприятий.
     Государственный заказчик-координатор  ежеквартально,  до 15 числа
месяца,  следующего за отчетным кварталом, представляет в министерство
экономического  развития  Архангельской  области  отчеты  (нарастающим
итогом с начала года) о ходе реализации долгосрочной целевой программы
по  форме  согласно  приложениям  N  4  и  5  к  Порядку  разработки и
реализации целевых  программ  Архангельской  области  и  пояснительную
записку,  содержащие  информацию  о результатах реализации Программы в
разрезе мероприятий.
     Государственный заказчик-координатор   ежегодно,   до   30  числа
месяца,  следующего за отчетным  годом,  представляет  в  министерство
экономического развития Архангельской области отчеты о ходе реализации
долгосрочной целевой программы (итоговые отчеты о реализации программы
в целом), выполнения ее целевых показателей (индикаторов), показателей
результативности программы по форме согласно приложениям N  4  -  6  к
Порядку   разработки   и  реализации  целевых  программ  Архангельской
области, а также статистическую, справочную и аналитическую информацию
о реализации Программы.
     Государственный заказчик-координатор       после        доведения
министерством   финансов   Архангельской   области  лимитов  бюджетных
обязательств на текущий год представляет до 1 марта  текущего  года  в
министерство  экономического развития Архангельской области информацию
о  поквартальных  плановых  значениях   показателей   результативности
Программы  на текущий год согласно приложению N 7 к Порядку разработки
и реализации целевых программ Архангельской области.
     Государственный заказчик-координатор, государственные заказчики в
составе  годовой  и  квартальной  бюджетной  отчетности  направляют  в
министерство  финансов  Архангельской  области  сведения об исполнении
Программы по форме,  утверждаемой  Министерством  финансов  Российской
Федерации,   а  также  статистическую  и  аналитическую  информацию  о
реализации Программы.
     Отчет, подготовленный  по  итогам реализации Программы за текущий
год,  рассматривается  и  утверждается  на   заседании   Правительства
Архангельской области.
     Корректировка Программы,  в  том  числе  включение  в  нее  новых
мероприятий,  осуществляется  в  установленном  порядке по предложению
государственных заказчиков Программы.




                                                        Приложение N 1
                                      к долгосрочной целевой программе
                                       Архангельской области "Развитие
                                           общественного пассажирского
                                      транспорта Архангельской области
                                                  на 2012 - 2016 годы"

                               ПЕРЕЧЕНЬ
   мероприятий долгосрочной целевой программы Архангельской области 
"Развитие общественного пассажирского транспорта Архангельской области
                          на 2012-2016 годы"

    (В редакции Постановления Правительства Архангельской области
                      от 14.10.2011 г. N 389-пп)

+------------------------+------------+-------------+---------------------------------------------+--------------------|
|Наименование мероприятия|Государстве-|  Источники  |       Объемы финансирования, тыс.руб.       |Ожидаемые результаты|
|                        |    нные    |финансирова- +---------------------------------------------+                    |
|                        | заказчики  |     ния     | всего |        в том числе по годам         |                    |
|                        |            |             |       +-------------------------------------+                    |
|                        |            |             |       | 2012 | 2013 |2014 г. | 2015 |2016 г.|                    |
|                        |            |             |       |  г.  |  г.  |        |  г.  |       |                    |
+------------------------+------------+-------------+-------+------+------+--------+------+-------+--------------------+
|           1            |     2      |      3      |   4   |  5   |  6   |   7    |  8   |   9   |         10         |
+------------------------+------------+-------------+-------+------+------+--------+------+-------+--------------------+
|    I. Совершенствование организационного и информационного обеспечения функционирования пассажирского транспорта     |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|1. Создание системы     |министерство|всего        |24 200 |  -   | 300  |  300   |23 300|  300  |повышение           |
|контроля                |промышленно-|в том числе: |       |      |      |        |      |       |регулярности        |
|за работой пассажирского|сти,        +-------------+-------+------+------+--------+------+-------+и безопасности      |
|транспорта и организации|транспорта  |федеральный  |   -   |  -   |  -   |   -    |  -   |   -   |движения            |
|его движения в          |и связи     |бюджет       |       |      |      |        |      |       |пассажирского       |
|межмуниципальном и      |Архангельс- +-------------+-------+------+------+--------+------+-------+транспорта          |
|пригородном сообщении на|кой области |областной    |23 000 |  -   |  -   |   -    |23 000|   -   |на территории       |
|основе глобальной       |            |бюджет       |       |      |      |        |      |       |области, повышение  |
|навигационной           |            +-------------+-------+------+------+--------+------+-------+доли автобусов,     |
|спутниковой системы     |            |местные      |   -   |  -   |  -   |   -    |  -   |   -   |оснащенных          |
|ГЛОНАСС/GPS             |            |бюджеты      |       |      |      |        |      |       |навигаторами системы|
|                        |            +-------------+-------+------+------+--------+------+-------+ГЛОНАСС/GPS         |
|                        |            |внебюджетные | 1 200 |  -   | 300  |  300   | 300  |  300  |до 80 процентов     |
|                        |            |источники    |       |      |      |        |      |       |                    |
+------------------------+------------+-------------+-------+------+------+--------+------+-------+--------------------+
|2. Проектирование и     |министерство|всего        |28 000 |  -   |  -   |   -    |12 000|16 000 |обеспечение         |
|строительство высотных  |промышленно-|в том числе: |       |      |      |        |      |       |устойчивой сотовой  |
|сооружений сотовой связи|сти,        +-------------+-------+------+------+--------+------+-------+связью              |
|на территории           |транспорта  |федеральный  |   -   |  -   |  -   |   -    |  -   |   -   |85 процентов        |
|Архангельской области   |и связи     |бюджет       |       |      |      |        |      |       |межмуниципальных    |
|                        |Архангельс- +-------------+-------+------+------+--------+------+-------+и пригородных       |
|                        |кой области |областной    |14 000 |  -   |  -   |   -    |6 000 | 8 000 |автобусных маршрутов|
|                        |            |бюджет       |       |      |      |        |      |       |на всем пути        |
|                        |            +-------------+-------+------+------+--------+------+-------+следования,         |
|                        |            |местные      |   -   |  -   |  -   |   -    |  -   |   -   |повышение           |
|                        |            |бюджеты      |       |      |      |        |      |       |безопасности        |
|                        |            +-------------+-------+------+------+--------+------+-------+автобусных          |
|                        |            |внебюджетные |14 000 |  -   |  -   |   -    |6 000 | 8 000 |пассажирских        |
|                        |            |источники    |       |      |      |        |      |       |перевозок           |
+------------------------+------------+-------------+-------+------+------+--------+------+-------+--------------------+
|Итого по разделу I      |            |всего        |52 200 |  -   | 300  |  300   |35 300|16 300 |                    |
|                        |            |в том числе: |       |      |      |        |      |       |                    |
|                        |            +-------------+-------+------+------+--------+------+-------+                    |
|                        |            |федеральный  |   -   |  -   |  -   |   -    |  -   |   -   |                    |
|                        |            |бюджет       |       |      |      |        |      |       |                    |
|                        |            +-------------+-------+------+------+--------+------+-------+                    |
|                        |            |областной    |37 000 |  -   |  -   |   -    |29 000| 8 000 |                    |
|                        |            |бюджет       |       |      |      |        |      |       |                    |
|                        |            +-------------+-------+------+------+--------+------+-------+                    |
|                        |            |местные      |   -   |  -   |  -   |   -    |  -   |   -   |                    |
|                        |            |бюджеты      |       |      |      |        |      |       |                    |
|                        |            +-------------+-------+------+------+--------+------+-------+                    |
|                        |            |внебюджетные |15 200 |  -   | 300  |  300   |6 300 | 8 300 |                    |
|                        |            |источники    |       |      |      |        |      |       |                    |
+------------------------+------------+-------------+-------+------+------+--------+------+-------+--------------------+
|  II. Создание пассажирской транспортной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность и высокое качество пассажирских  |
|                                                      перевозок                                                       |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|3. Проектирование,      |министерство|всего        |143 782|5 200 |16 200| 18 030 |55 652|48 700 |приведение конечных |
|строительство           |строительст-|в том числе: |       |      |      |        |      |       |остановочных пунктов|
|и реконструкция         |ва          +-------------+-------+------+------+--------+------+-------+межмуниципальных    |
|автостанций,            |Архангельс- |федеральный  |   -   |  -   |  -   |   -    |  -   |   -   |автобусных маршрутов|
|автопавильонов и        |кой области |бюджет       |       |      |      |        |      |       |в соответствие      |
|остановочных пунктов в  |            +-------------+-------+------+------+--------+------+-------+с требованиями      |
|муниципальных           |            |областной    |67 375 |1 500 |8 100 | 8 550  |24 875|24 350 |Правил перевозки    |
|образованиях            |            |бюджет       |       |      |      |        |      |       |пассажиров;         |
|Архангельской области   |            +-------------+-------+------+------+--------+------+-------+повышение качества  |
|                        |            |местные      |71 005 |2 350 |8 100 | 9 480  |26 725|24 350 |обслуживания        |
|                        |            |бюджеты      |       |      |      |        |      |       |пассажиров, введение|
|                        |            +-------------+-------+------+------+--------+------+-------+в эксплуатацию      |
|                        |            |внебюджетные | 5 402 |1 350 |  -   |   -    |4 052 |   -   |253 объектов        |
|                        |            |источники    |       |      |      |        |      |       |пассажирской        |
|                        |            |             |       |      |      |        |      |       |транспортной        |
|                        |            |             |       |      |      |        |      |       |инфраструктуры      |
+------------------------+------------+-------------+-------+------+------+--------+------+-------+--------------------+
|4. Проектирование,      |министерство|всего        |20 000 |  -   |2 500 | 2 500  |7 500 | 7 500 |улучшение качества  |
|строительство           |промышленно-|в том числе: |       |      |      |        |      |       |обслуживания        |
|и реконструкция         |сти,        +-------------+-------+------+------+--------+------+-------+пассажиров,         |
|пассажирских            |транспорта  |федеральный  |   -   |  -   |  -   |   -    |  -   |   -   |соблюдение          |
|железнодорожных платформ|и связи     |бюджет       |       |      |      |        |      |       |требований Правил   |
|                        |Архангельс- +-------------+-------+------+------+--------+------+-------+перевозки           |
|                        |кой области |областной    |20 000 |  -   |2 500 | 2 500  |7 500 | 7 500 |пассажиров,         |
|                        |            |бюджет       |       |      |      |        |      |       |повышение           |
|                        |            +-------------+-------+------+------+--------+------+-------+безопасности        |
|                        |            |местные      |   -   |  -   |  -   |   -    |  -   |   -   |пассажирских        |
|                        |            |бюджеты      |       |      |      |        |      |       |перевозок,          |
|                        |            +-------------+-------+------+------+--------+------+-------+приведение к        |
|                        |            |внебюджетные |   -   |  -   |  -   |   -    |  -   |   -   |нормативным         |
|                        |            |источники    |       |      |      |        |      |       |требованиям         |
|                        |            |             |       |      |      |        |      |       |8 железнодорожных   |
|                        |            |             |       |      |      |        |      |       |платформ            |
+------------------------+------------+-------------+-------+------+------+--------+------+-------+--------------------+
|5. Проектирование и     |министерство|всего        | 7 845 |1 019 |1 615 | 3 113  |2 097 |   -   |обеспечение приема  |
|реконструкция           |промышленно-|в том числе: |  300  | 300  | 100  |  400   | 500  |       |современных         |
|аэропортового комплекса |сти,        +-------------+-------+------+------+--------+------+-------+воздушных судов и   |
|"Талаги"                |транспорта  |федеральный  | 3 858 |51 300| 654  | 1 373  |1 779 |   -   |снятие              |
|                        |и связи     |бюджет       |  700  |      | 600  |  000   | 800  |       |инфраструктурных    |
|                        |Архангельс- +-------------+-------+------+------+--------+------+-------+ограничений роста   |
|                        |кой области |областной    |333 200|15 500|  -   |   -    | 317  |   -   |авиаперевозок,      |
|                        |            |бюджет       |       |      |      |        | 700  |       |увеличение объема   |
|                        |            +-------------+-------+------+------+--------+------+-------+пассажирских        |
|                        |            |местные      |   -   |  -   |  -   |   -    |  -   |   -   |перевозок на 52,8   |
|                        |            |бюджеты      |       |      |      |        |      |       |процента            |
|                        |            +-------------+-------+------+------+--------+------+-------+                    |
|                        |            |внебюджетные | 3 653 | 952  | 960  | 1 740  |  -   |   -   |                    |
|                        |            |источники    |  400  | 500  | 500  |  400   |      |       |                    |
+------------------------+------------+-------------+-------+------+------+--------+------+-------+--------------------+
|6. Проектирование и     |министерство|всего        |60 000 |  -   |  -   |   -    |30 000|30 000 |улучшение качества  |
|реконструкция           |промышленно-|в том числе: |       |      |      |        |      |       |обслуживания        |
|пассажирского терминала |сти,        +-------------+-------+------+------+--------+------+-------+пассажиров,         |
|аэропорта "Соловки"     |транспорта  |федеральный  |   -   |  -   |  -   |   -    |  -   |   -   |повышение           |
|                        |и связи     |бюджет       |       |      |      |        |      |       |безопасности        |
|                        |Архангельс- +-------------+-------+------+------+--------+------+-------+пассажирских        |
|                        |кой области |областной    |60 000 |  -   |  -   |   -    |30 000|30 000 |перевозок           |
|                        |            |бюджет       |       |      |      |        |      |       |                    |
|                        |            +-------------+-------+------+------+--------+------+-------+                    |
|                        |            |местные      |   -   |  -   |  -   |   -    |  -   |   -   |                    |
|                        |            |бюджеты      |       |      |      |        |      |       |                    |
|                        |            +-------------+-------+------+------+--------+------+-------+                    |
|                        |            |внебюджетные |   -   |  -   |  -   |   -    |  -   |   -   |                    |
|                        |            |источники    |       |      |      |        |      |       |                    |
+------------------------+------------+-------------+-------+------+------+--------+------+-------+--------------------+
|7. Проектирование,      |министерство|всего        |20 000 |  -   |  -   |   -    |10 000|10 000 |обеспечение         |
|приобретение и установка|промышленно-|в том числе: |       |      |      |        |      |       |круглосуточной      |
|светосигнального        |сти,        +-------------+-------+------+------+--------+------+-------+работы аэропорта в  |
|оборудования для        |транспорта  |федеральный  |   -   |  -   |  -   |   -    |  -   |   -   |соответствии        |
|аэропорта "Лешуконское" |и связи     |бюджет       |       |      |      |        |      |       |с сертификационными |
|                        |Архангельс- +-------------+-------+------+------+--------+------+-------+требованиями,       |
|                        |кой области |областной    |20 000 |  -   |  -   |   -    |10 000|10 000 |сохранение местных  |
|                        |            |бюджет       |       |      |      |        |      |       |пассажирских        |
|                        |            +-------------+-------+------+------+--------+------+-------+перевозок, повышение|
|                        |            |местные      |   -   |  -   |  -   |   -    |  -   |   -   |безопасности        |
|                        |            |бюджеты      |       |      |      |        |      |       |пассажирских        |
|                        |            +-------------+-------+------+------+--------+------+-------+перевозок           |
|                        |            |внебюджетные |   -   |  -   |  -   |   -    |  -   |   -   |                    |
|                        |            |источники    |       |      |      |        |      |       |                    |
+------------------------+------------+-------------+-------+------+------+--------+------+-------+--------------------+
|8. Проектирование и     |министерство|всего        |38 000 |4 000 |  -   |   -    |16 500|17 500 |улучшение качества  |
|строительство           |промышленно-|в том числе: |       |      |      |        |      |       |обслуживания        |
|(приобретение)          |сти,        +-------------+-------+------+------+--------+------+-------+пассажиров,         |
|причальных сооружений   |транспорта  |федеральный  |   -   |  -   |  -   |   -    |  -   |   -   |соблюдение          |
|для остановочных пунктов|и связи     |бюджет       |       |      |      |        |      |       |требований правил   |
|речных линий на         |Архангельс- +-------------+-------+------+------+--------+------+-------+перевозки           |
|территории муниципальных|кой области |областной    |18 750 |2 000 |  -   |   -    |8 000 | 8 750 |пассажиров,         |
|образований             |            |бюджет       |       |      |      |        |      |       |повышение           |
|Архангельской области   |            +-------------+-------+------+------+--------+------+-------+безопасности        |
|                        |            |местные      |19 250 |2 000 |  -   |   -    |8 500 | 8 750 |посадки-высадки     |
|                        |            |бюджеты      |       |      |      |        |      |       |пассажиров          |
|                        |            +-------------+-------+------+------+--------+------+-------+                    |
|                        |            |внебюджетные |   -   |  -   |  -   |   -    |  -   |   -   |                    |
|                        |            |источники    |       |      |      |        |      |       |                    |
+------------------------+------------+-------------+-------+------+------+--------+------+-------+--------------------+
|Итого по разделу II     |            |всего        | 8 127 |1 028 |1 633 | 3 133  |2 217 |113 700|                    |
|                        |            |в том числе: |  082  | 500  | 800  |  930   | 152  |       |                    |
|                        |            +-------------+-------+------+------+--------+------+-------+                    |
|                        |            |федеральный  | 3 858 |51 300| 654  | 1 373  |1 779 |   -   |                    |
|                        |            |бюджет       |  700  |      | 600  |  000   | 800  |       |                    |
|                        |            +-------------+-------+------+------+--------+------+-------+                    |
|                        |            |областной    |519 325|19 000|10 600| 11 050 | 398  |80 600 |                    |
|                        |            |бюджет       |       |      |      |        | 075  |       |                    |
|                        |            +-------------+-------+------+------+--------+------+-------+                    |
|                        |            |местные      |90 255 |4 350 |8 100 | 9 480  |35 225|33 100 |                    |
|                        |            |бюджеты      |       |      |      |        |      |       |                    |
|                        |            +-------------+-------+------+------+--------+------+-------+                    |
|                        |            |внебюджетные | 3 658 | 953  | 960  | 1 740  |4 052 |   -   |                    |
|                        |            |источники    |  802  | 850  | 500  |  400   |      |       |                    |
+------------------------+------------+-------------+-------+------+------+--------+------+-------+--------------------+
|    III. Обновление подвижного состава, осуществляющего пассажирские перевозки, с учетом современных стандартов и     |
|                                                      требований                                                      |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|9. Приобретение         |министерство|всего        |361 800|4 320 |37 570| 41 370 | 140  |137 970|повышение качества  |
|автобусов для           |промышленно-|в том числе: |       |      |      |        | 570  |       |обслуживания        |
|осуществления           |сти,        +-------------+-------+------+------+--------+------+-------+пассажиров,         |
|пассажирских перевозок  |транспорта  |федеральный  |   -   |  -   |  -   |   -    |  -   |   -   |соблюдение          |
|во внутримуниципальном, |и связи     |бюджет       |       |      |      |        |      |       |требований правил   |
|пригородном и           |Архангельс- +-------------+-------+------+------+--------+------+-------+перевозки           |
|межмуниципальном        |кой области |областной    |165 950|  -   |16 625| 18 525 |66 175|64 625 |пассажиров,         |
|сообщении на территории |            |бюджет       |       |      |      |        |      |       |расширение зон      |
|Архангельской области   |            +-------------+-------+------+------+--------+------+-------+транспортного       |
|                        |            |местные      |165 950|  -   |16 625| 18 525 |66 175|64 625 |обслуживания,       |
|                        |            |бюджеты      |       |      |      |        |      |       |повышение           |
|                        |            +-------------+-------+------+------+--------+------+-------+безопасности        |
|                        |            |внебюджетные |29 900 |4 320 |4 320 | 4 320  |8 220 | 8 720 |пассажирских        |
|                        |            |источники    |       |      |      |        |      |       |перевозок, снижение |
|                        |            |             |       |      |      |        |      |       |среднего возраста   |
|                        |            |             |       |      |      |        |      |       |автобусов до 7,8    |
|                        |            |             |       |      |      |        |      |       |года;               |
|                        |            |             |       |      |      |        |      |       |доля автобусов,     |
|                        |            |             |       |      |      |        |      |       |средний возраст     |
|                        |            |             |       |      |      |        |      |       |которых превышает   |
|                        |            |             |       |      |      |        |      |       |10 лет, снизится    |
|                        |            |             |       |      |      |        |      |       |до 38,8 процента    |
+------------------------+------------+-------------+-------+------+------+--------+------+-------+--------------------+
|10. Субсидирование      |министерство|всего        |32 500 |  -   |5 000 | 7 500  |10 000|10 000 |улучшение качества  |
|процентных ставок по    |промышленно-|в том числе: |       |      |      |        |      |       |обслуживания        |
|привлеченным кредитам   |сти,        +-------------+-------+------+------+--------+------+-------+пассажиров,         |
|в российских кредитных  |транспорта  |федеральный  |   -   |  -   |  -   |   -    |  -   |   -   |повышение           |
|организациях и части    |и связи     |бюджет       |       |      |      |        |      |       |безопасности        |
|лизинговых платежей по  |Архангельс- +-------------+-------+------+------+--------+------+-------+пассажирских        |
|договорам лизинга на    |кой области |областной    |32 500 |  -   |5 000 | 7 500  |10 000|10 000 |перевозок, снижение |
|строительство и         |            |бюджет       |       |      |      |        |      |       |среднего возраста   |
|приобретение            |            +-------------+-------+------+------+--------+------+-------+автобусов до 7,8    |
|пассажирского транспорта|            |местные      |   -   |  -   |  -   |   -    |  -   |   -   |года, снижение      |
|для осуществления       |            |бюджеты      |       |      |      |        |      |       |среднего возраста   |
|межмуниципальных и      |            +-------------+-------+------+------+--------+------+-------+речных и морских    |
|пригородных перевозок   |            |внебюджетные |   -   |  -   |  -   |   -    |  -   |   -   |судов               |
|                        |            |источники    |       |      |      |        |      |       |до 28 лет;          |
|                        |            |             |       |      |      |        |      |       |доля автобусов,     |
|                        |            |             |       |      |      |        |      |       |средний возраст     |
|                        |            |             |       |      |      |        |      |       |которых превышает   |
|                        |            |             |       |      |      |        |      |       |10 лет, снизится    |
|                        |            |             |       |      |      |        |      |       |до 38,8 процента    |
+------------------------+------------+-------------+-------+------+------+--------+------+-------+--------------------+
|11. Строительство       |министерство|всего        |74 300 |12 000|2 300 | 6 000  |24 000|30 000 |улучшение качества  |
|(приобретение)          |промышленно-|в том числе: |       |      |      |        |      |       |обслуживания        |
|речных судов для        |сти,        +-------------+-------+------+------+--------+------+-------+пассажиров,         |
|осуществления           |транспорта  |федеральный  |   -   |  -   |  -   |   -    |  -   |   -   |соблюдение          |
|грузо-пассажирских      |и связи     |бюджет       |       |      |      |        |      |       |требований правил   |
|перевозок на территории |Архангельс- +-------------+-------+------+------+--------+------+-------+перевозки           |
|Архангельской области   |кой области |областной    |37 150 |6 000 |1 150 | 3 000  |12 000|15 000 |пассажиров,         |
|                        |            |бюджет       |       |      |      |        |      |       |повышение           |
|                        |            +-------------+-------+------+------+--------+------+-------+безопасности        |
|                        |            |местные      |37 150 |6 000 |1 150 | 3 000  |12 000|15 000 |пассажирских        |
|                        |            |бюджеты      |       |      |      |        |      |       |перевозок, снижение |
|                        |            +-------------+-------+------+------+--------+------+-------+среднего возраста   |
|                        |            |внебюджетные |   -   |  -   |  -   |   -    |  -   |   -   |речных              |
|                        |            |источники    |       |      |      |        |      |       |и морских судов до  |
|                        |            |             |       |      |      |        |      |       |28 лет              |
+------------------------+------------+-------------+-------+------+------+--------+------+-------+--------------------+
|12. Проектирование и    |министерство|всего        |355 000|  -   |  -   |   -    | 180  |175 000|улучшение качества  |
|строительство морского  |промышленно-|в том числе: |       |      |      |        | 000  |       |обслуживания        |
|судна для осуществления |сти,        +-------------+-------+------+------+--------+------+-------+пассажиров,         |
|пассажирских перевозок  |транспорта и|федеральный  |   -   |  -   |  -   |   -    |  -   |   -   |повышение           |
|по Белому морю и на     |связи       |бюджет       |       |      |      |        |      |       |безопасности морских|
|Соловецкие острова      |Архангельс- +-------------+-------+------+------+--------+------+-------+пассажирских        |
|                        |кой области |областной    |180 000|  -   |  -   |   -    |92 500|87 500 |перевозок           |
|                        |            |бюджет       |       |      |      |        |      |       |                    |
|                        |            +-------------+-------+------+------+--------+------+-------+                    |
|                        |            |местные      |   -   |  -   |  -   |   -    |  -   |   -   |                    |
|                        |            |бюджеты      |       |      |      |        |      |       |                    |
|                        |            +-------------+-------+------+------+--------+------+-------+                    |
|                        |            |внебюджетные |175 000|  -   |  -   |   -    |87 500|87 500 |                    |
|                        |            |источники    |       |      |      |        |      |       |                    |
+------------------------+------------+-------------+-------+------+------+--------+------+-------+--------------------+
|Итого по разделу III    |            |всего        |823 600|16 320|44 870| 54 870 | 354  |352 970|                    |
|                        |            |в том числе: |       |      |      |        | 570  |       |                    |
|                        |            +-------------+-------+------+------+--------+------+-------+                    |
|                        |            |федеральный  |   -   |  -   |  -   |   -    |  -   |   -   |                    |
|                        |            |бюджет       |       |      |      |        |      |       |                    |
|                        |            +-------------+-------+------+------+--------+------+-------+                    |
|                        |            |областной    |415 600|6 000 |22 775| 29 025 | 180  |177 125|                    |
|                        |            |бюджет       |       |      |      |        | 675  |       |                    |
|                        |            +-------------+-------+------+------+--------+------+-------+                    |
|                        |            |местные      |203 100|6 000 |17 775| 21 525 |78 175|79 625 |                    |
|                        |            |бюджеты      |       |      |      |        |      |       |                    |
|                        |            +-------------+-------+------+------+--------+------+-------+                    |
|                        |            |внебюджетные |204 900|4 320 |4 320 | 4 320  |95 720|96 220 |                    |
|                        |            |источники    |       |      |      |        |      |       |                    |
+------------------------+------------+-------------+-------+------+------+--------+------+-------+--------------------+
|Всего на реализацию     |            |всего        | 9 002 |1 044 |1 678 | 3 189  |2 607 |482 970|                    |
|Программы               |            |в том числе: |  882  | 820  | 970  |  100   | 022  |       |                    |
|                        |            +-------------+-------+------+------+--------+------+-------+                    |
|                        |            |федеральный  | 3 858 |51 300| 654  | 1 373  |1 779 |   -   |                    |
|                        |            |бюджет       |  700  |      | 600  |  000   | 800  |       |                    |
|                        |            +-------------+-------+------+------+--------+------+-------+                    |
|                        |            |областной    |971 925|25 000|33 375| 40 075 | 607  |265 725|                    |
|                        |            |бюджет       |       |      |      |        | 750  |       |                    |
|                        |            +-------------+-------+------+------+--------+------+-------+                    |
|                        |            |местные      |293 355|10 350|25 875| 31 005 | 113  |112 725|                    |
|                        |            |бюджеты      |       |      |      |        | 400  |       |                    |
|                        |            +-------------+-------+------+------+--------+------+-------+                    |
|                        |            |внебюджетные | 3 878 | 958  | 965  | 1 745  | 106  |104 520|                    |
|                        |            |источники    |  902  | 170  | 120  |  020   | 072  |       |                    |
+------------------------+------------+-------------+-------+------+------+--------+------+-------+



                                                        Приложение N 2
                                      к долгосрочной целевой программе
                                       Архангельской области "Развитие
                                           общественного пассажирского
                                      транспорта Архангельской области
                                                  на 2012 - 2016 годы"

                               МЕТОДИКА
              оценки эффективности реализации Программы

     Эффективность реализации Программы  оценивается  по  соответствию
достигнутых  целевых  показателей  (индикаторов) установленным целевым
показателям (индикаторам).
     Оценка эффективности    реализации    Программы   базируется   на
предположении  о  достижении  установленных  целевых   индикаторов   в
заданные сроки.
     Для оценки  эффективности   реализации   Программы   используются
целевые   индикаторы   по   направлениям,  которые  отражают  конечные
результаты выполнения Программы по годам.
     Программа предполагает    использование    системы   индикаторов,
характеризующих текущие и конечные результаты  ее  реализации.  Оценка
эффективности   основывается   на   сравнении  фактически  достигнутых
показателей  за  соответствующий  период  с  утвержденными  значениями
целевых индикаторов.
     Эффективность реализации  Программы   оценивается   как   степень
фактического достижения целевых индикаторов по формуле:

         (SUM Pfi / Pni) / M
     Э = ------------------- x 100%, где:
               Ff / Fn

     Э -  комплексный  показатель  эффективности  реализации Программы
(%);
     M - количество показателей;
     Pfi - фактические показатели  (индикаторы),  достигнутые  в  ходе
реализации Программы;
     Pni -   нормативные   показатели    (индикаторы),    утвержденные
Программой;
     Ff - фактическое финансирование на текущую дату;
     Fn - нормативное финансирование Программы.
     Для расчета эффективности  регрессивного  показателя  применяется
отношение планового значения индикатора к его фактическому значению.
     Программа считается выполненной (за отчетный год,  за весь период
реализации Программы),  если выполнена с эффективностью 60 процентов и
более.
     Если мероприятия   выполнены   с   эффективностью  от  40  до  60
процентов, Программа нуждается в корректировке и доработке.
     Если мероприятия  выполнены  с эффективностью менее 40 процентов,
Программа считается неэффективной.

                          __________________

Информация по документу
Читайте также