Расширенный поиск

Закон Вологодской области от 11.12.2013 № 3234-ОЗ

Документ имеет не последнюю редакцию.
     4. Комплекс мероприятий, направленных  на  развитие  приоритетных
секторов экономики области
     4.1.   Комплекс    мероприятий,    направленных    на    развитие
металлургического комплекса:
     1) развитие  внутрирегиональной  кооперации  между  организациями
металлургического комплекса и организациями других видов деятельности,
подготовка кадров;
     2) стимулирование модернизации в  организациях  металлургического
комплекса;
     3)  стимулирование  организаций  металлургического  комплекса   к
внедрению   современных  инструментов  конкурентоспособности  товаров,
работ, услуг.

                           Ожидаемые результаты                       
                                                                      
Таблица 13
|—————————————————————————|——————————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|                         |Единица       |2013   |2014  |2015  |2016  |2016 год    |
|                         |измерения     |год    |год   |год   |год   |к 2013 году |
|                         |              |оценка |      |      |      |            |
|—————————————————————————|——————————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|1                        |2             |3      |4     |5     |6     |7           |
|—————————————————————————|——————————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Индекс металлургического |в %           |101,0  |101,5 |101,5 |101,5 |+4,6 %      |
|производства             |к предыдущему |       |      |      |      |            |
|                         |году          |       |      |      |      |            |
|—————————————————————————|——————————————|———————|——————|——————|——————|————————————|

     4.2. Комплекс мероприятий, направленных на  развитие  химического
комплекса:
     1) развитие  внутрирегиональной  кооперации  между  организациями
химического  комплекса  и  организациями  других  видов  деятельности,
подготовка кадров;
     2)  стимулирование  модернизации   в   организациях   химического
комплекса;
     3) стимулирование организаций химического комплекса  к  внедрению
современных инструментов конкурентоспособности товаров, работ, услуг.

                           Ожидаемые результаты                       
                                                                      
Таблица 14
|———————————————————|——————————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|                   |Единица       |2013   |2014  |2015  |2016  |2016 год    |
|                   |измерения     |год    |год   |год   |год   |к 2013 году |
|                   |              |оценка |      |      |      |            |
|———————————————————|——————————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|1                  |2             |3      |4     |5     |6     |7           |
|———————————————————|——————————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Индекс химического |в %           |104,0  |102,0 |102,0 |102,0 |+6,1 %      |
|производства       |к предыдущему |       |      |      |      |            |
|                   |году          |       |      |      |      |            |
|———————————————————|——————————————|———————|——————|——————|——————|————————————|

     4.3.   Комплекс    мероприятий,    направленных    на    развитие
машиностроительного комплекса:
     1)    содействие    расширению     рынков     сбыта     продукции
машиностроительного комплекса;
     2) развитие  внутрирегиональной  кооперации  между  организациями
машиностроительного    комплекса    и   организациями   других   видов
деятельности, подготовка кадров;
     3) стимулирование модернизации в организациях машиностроительного
комплекса;
     4) стимулирование  организаций  машиностроительного  комплекса  к
внедрению   современных  инструментов  конкурентоспособности  товаров,
работ, услуг.

                           Ожидаемые результаты                       
                                                                      
Таблица 15
|————————————————————————————|——————————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|                            |Единица       |2013   |2014  |2015  |2016  |2016 год    |
|                            |измерения     |год    |год   |год   |год   |к 2013 году |
|                            |              |оценка |      |      |      |            |
|————————————————————————————|——————————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|1                           |2             |3      |4     |5     |6     |7           |
|————————————————————————————|——————————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Индекс производства машин и |в %           |95,0   |103,0 |103,0 |103,0 |+9,3%       |
|оборудования                |к предыдущему |       |      |      |      |            |
|                            |году          |       |      |      |      |            |
|————————————————————————————|——————————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Индекс производства         |в %           |96,0   |103,0 |103,0 |103,0 |+9,3%       | 
|электрооборудования,        |к предыдущему |       |      |      |      |            |
|электронного и оптического  |году          |       |      |      |      |            |
|оборудования                |              |       |      |      |      |            |
|————————————————————————————|——————————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Индекс производства         |в %           |96,0   |103,0 |103,0 |103,0 |+9,3%       |
|транспортных средств и      |к предыдущему |       |      |      |      |            |
|оборудования                |году          |       |      |      |      |            |
|————————————————————————————|——————————————|———————|——————|——————|——————|————————————|

     4.4.  Комплекс  мероприятий,  направленных  на  развитие  лесного
комплекса области:
     1)   создание   условий   для   рационального   и    интенсивного
использования   лесов   при  сохранении  их  экологических  функций  и
биологического разнообразия;
     2)  обеспечение  охраны  лесов  от  пожаров,   защиты   лесов   и
лесовосстановления;
     3) развитие лесопромышленного сектора экономики, в том числе:
     а) лесозаготовок;
     б) деревообработки и целлюлозно-бумажного производства;
     4) развитие кластера деревянного домостроения.

                           Ожидаемые результаты                       
                                                                      
Таблица 16
|—————————————————————————————————————————|——————————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|                                         |Единица       |2013   |2014  |2015  |2016  |2016 год    |
|                                         |измерения     |год    |год   |год   |год   |к 2013 году |
|                                         |              |оценка |      |      |      |            |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|1                                        |2             |3      |4     |5     |6     |7           |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Отношение фактического объема заготовки  |%             |44,8   |45,8  |47,9  |49,3  |+4,5        |
|древесины к установленному допустимому   |              |       |      |      |      |п.п.        |
|объему изъятия древесины                 |              |       |      |      |      |            |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Сокращение объема незаконных рубок       |%             |98,0   |98,0  |98,0  |98,0  |-6,0%       |
|                                         |к предыдущему |       |      |      |      |            |
|                                         |году          |       |      |      |      |            |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Доля лесных пожаров, ликвидированных     |%             |62,0   |62,0  |63,0  |64,0  |-2,0 п.п.   |
|в течение первых суток с момента         |              |       |      |      |      |            |
|обнаружения в общем количестве лесных    |              |       |      |      |      |            |
|пожаров                                  |              |       |      |      |      |            |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Доля площади очагов вредных организов,   |%             |64,0   |64,0  |65,0  |66,0  |-2,0 п.п.   |
|ликвидированных за год, от площади       |              |       |      |      |      |            |
|возникших очагов за год                  |              |       |      |      |      |            |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Отношение площади искусственного         |%             |6,6    |6,6   |6,6   |6,6   |-           |
|лесовосстановления к площади сплошных    |              |       |      |      |      |            |
|рубок                                    |              |       |      |      |      |            |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Доля лесных культур в общем объеме       |%             |8,8    |9,1   |9,5   |9,8   |-1,0 п.п.   |
|лесовосстановления на землях лесного     |              |       |      |      |      |            |
|фонда                                    |              |       |      |      |      |            |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Индекс производства в лесозаготовке      |в %           |110,0  |108,0 |108,0 |108,0 |+26,0%      |
|                                         |к предыдущему |       |      |      |      |            |
|                                         |году          |       |      |      |      |            |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Индекс производства в деревообработке    |в %           |106,0  |106,0 |106,0 |106,0 |+19,1%      |
|                                         |к предыдущему |       |      |      |      |            |
|                                         |году          |       |      |      |      |            |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Индекс производства в целлюлозно-        |в %           |115,0  |110,0 |109,0 |105,0 |+25,9%      |
|бумажном производстве                    |к предыдущему |       |      |      |      |            |
|                                         |году          |       |      |      |      |            |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Дома деревянные заводского изготовления  |тыс. кв. м    |51,1   |53,7  |56,4  |59,2  |+15,9%      |
|(дома стандартные)                       |общей площади |       |      |      |      |            |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|———————|——————|——————|——————|————————————|

     4.5.   Комплекс    мероприятий,    направленных    на    развитие
агропромышленного комплекса:
     1) содействие развитию подотрасли растениеводства;
     2) содействие развитию льняного комплекса;
     3) содействие развитию подотрасли животноводства и рыбоводства;
     4) содействие развитию сельских территорий;
     5) содействие развитию пищевой и перерабатывающей промышленности,
обеспечение   качества   и  безопасности  продовольственного  сырья  и
пищевых продуктов;
     6) создание и развитие логистических центров;
     7)  содействие  развитию  торговой  деятельности  на   территории
области.

                           Ожидаемые результаты                       
                                                                      
Таблица 17
|——————————————————————————————————————|——————————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|                                      |Единица       |2013   |2014  |2015  |2016  |2016 год    |
|                                      |измерения     |год    |год   |год   |год   |к 2013 году |
|                                      |              |оценка |      |      |      |            |
|——————————————————————————————————————|——————————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|1                                     |2             |3      |4     |5     |6     |7           |
|——————————————————————————————————————|——————————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Индекс производства продукции         |в %           |93,7   |109,9 |102,9 |103,5 |+17%        |
|растениеводства                       |к предыдущему |       |      |      |      |            |
|                                      |году          |       |      |      |      |            |
|——————————————————————————————————————|——————————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Валовой сбор льноволокна              |тыс. тонн     |2,7    |4,3   |4,5   |4,7   |+74,1%      |
|——————————————————————————————————————|——————————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Индекс производства продукции         |в %           |89,4   |99,4  |104,1 |101,1 |+4,6%       |
|животноводства                        |к предыдущему |       |      |      |      |            |
|                                      |году          |       |      |      |      |            |
|——————————————————————————————————————|——————————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Производство молока во всех           |тыс. тонн     |430,0  |430,3 |445,0 |450,0 |+4,7%       |
|категориях хозяйств                   |              |       |      |      |      |            |
|——————————————————————————————————————|——————————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Производство мяса скота и птицы       |тыс. тонн     |56,1   |54,1  |57,7  |58,1  |+3,6%       |
|(в живом весе) во всех категориях     |              |       |      |      |      |            |
|хозяйств                              |              |       |      |      |      |            |
|——————————————————————————————————————|——————————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Производство яиц во всех категориях   |млн. штук     |625,0  |649,0 |653,2 |665,4 |+6,5%       |
|хозяйств                              |              |       |      |      |      |            |
|——————————————————————————————————————|——————————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Ввод и приобретение жилых помещений   |тыс. кв. м    |6,948  |2,143 |1,900 |1,900 |-           |
|для граждан, проживающих в сельской   |              |       |      |      |      |            |
|местности                             |              |       |      |      |      |            |
|——————————————————————————————————————|——————————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Индекс производства пищевых продуктов |в %           |96,0   |103,0 |102,0 |102,0 |+7,2%       |
|                                      |к предыдущему |       |      |      |      |            |
|                                      |году          |       |      |      |      |            |
|——————————————————————————————————————|——————————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Объем сельскохозяйственной продукции, |тыс. тонн     |30,03  |44,3  |63,0  |65,6  |в 2,2 раза  |
|переработанной и отгруженной          |              |       |      |      |      |            |
|логистическими центрами               |              |       |      |      |      |            |
|——————————————————————————————————————|——————————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Темп роста оборота розничной торговли |%             |103,5  |104,8 |105,5 |105,0 |+16,1%      |
|в сопоставимых ценах                  |              |       |      |      |      |            |
|——————————————————————————————————————|——————————————|———————|——————|——————|——————|————————————|

     -----------------------------------------------------------------
     * - в 2013 году значение показателя определено с учетом выделения
средств  из федерального бюджета и консолидированного бюджета области,
в 2014 - 2016 годах  –  с  учетом  выделения  средств  из   областного
бюджета.

     4.6. Комплекс мероприятий, направленных на  развитие  туристского
кластера:
     1) развитие внутреннего и въездного туризма в области:
     а) развитие туристского кластера области;
     б) повышение качества туристских услуг;
     в) продвижение  туристского  продукта  области  на  российском  и
зарубежном туристских рынках;
     г) развитие проекта "Великий Устюг – родина Деда Мороза";
     2)  сохранение  и  развитие  народных  художественных   промыслов
области.

                           Ожидаемые результаты                       
                                                                      
Таблица 18
|——————————————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————————|
|                                  |Единица   |2013   |2014   |2015   |2016   |2016 год    |
|                                  |измерения |год    |год    |год    |год    |к 2013 году |
|                                  |          |оценка |       |       |       |            |
|——————————————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————————|
|1                                 |2         |3      |4      |5      |6      |7           |
|——————————————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————————|
|Количество посетителей области    |тыс. чел. |640    |717    |803    |900    |+40,6%      |
|туристы,                          |          |       |       |       |       |            |
|——————————————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————————|
|экскурсанты                       |тыс. чел. |1460   |1553   |1647   |1700   |+16,4%      |
|——————————————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————————|
|Объем туристских и гостиничных    |млн. руб. |2121,0 |2333,0 |2566,0 |2875,0 |+35,5%      |
|услуг                             |          |       |       |       |       |            |
|——————————————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————————|
|Количество посетителей            |тыс. чел. |50     |51     |52     |53     |+6,0%       |
|Великоустюгского района и вотчины |          |       |       |       |       |            |
|Деда Мороза туристы,              |          |       |       |       |       |            |
|——————————————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————————|
|экскурсанты                       |тыс. чел. |116    |132    |149    |168    |+44,8%      |
|——————————————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————————|
|Объем производства продукции      |млн. руб. |352,0  |355,0  |357,0  |360,0  |+2,3%       |
|организаций народных              |          |       |       |       |       |            |
|художественных промыслов          |          |       |       |       |       |            |
|——————————————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————————|

     5.  Комплекс  мероприятий,  направленный  на  развитие  науки   и
инноваций в области:
     1) совершенствование инновационной инфраструктуры области;
     2) популяризация научной и инновационной деятельности;
     3)  содействие  развитию  кадрового  потенциала  в  сфере  науки,
образования, технологий и инноваций;
     4) развитие инновационной деятельности;
     5) содействие развитию рынка интеллектуальной собственности;
     6) внедрение композиционных материалов (композитов),  конструкций
и изделий из них в сфере строительства на территории области.

                           Ожидаемые результаты                       
                                                                      
Таблица 19
|————————————————————————————————————————-|——————————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|                                         |Единица       |2013   |2014  |2015  |2016  |2016 год    |
|                                         |измерения     |год    |год   |год   |год   |к 2013 году |
|                                         |              |оценка |      |      |      |            |
|————————————————————————————————————————-|——————————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|1                                        |2             |3      |4     |5     |6     |7           |
|————————————————————————————————————————-|——————————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Уровень инновационной активности         |%             |7,5    |7,7   |8,0   |8,2   |+0,7 п.п.   |
|организаций                              |              |       |      |      |      |            |
|————————————————————————————————————————-|——————————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Внутренние затраты на исследования и     |%             |0,092  |0,094 |0,096 |0,098 |+0,006 п.п. |
|разработки в объеме валового             |              |       |      |      |      |            |
|регионального продукта                   |              |       |      |      |      |            |
|————————————————————————————————————————-|——————————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Численность персонала, занятого          |чел.          |33     |33    |33    |33    |-           |
|исследованиями и разработками,           |              |       |      |      |      |            |
|на 100 тыс. населения                    |              |       |      |      |      |            |
|————————————————————————————————————————-|——————————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Доля продукции высокотехнологичных и     |%             |7,3    |8,0   |8,5   |9,0   |+1,7 п.п.   |
|наукоемких отраслей экономики в валовом  |              |       |      |      |      |            |
|региональном продукте                    |              |       |      |      |      |            |
|————————————————————————————————————————-|——————————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Темп роста числа выданных патентов       |в %           |102,2  |104,4 |107,4 |106,9 |+22,5%      |
|на изобретения, полезные модели,         |к предыдущему |       |      |      |      |            |
|промышленные образцы                     |году          |       |      |      |      |            |
|————————————————————————————————————————-|——————————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Доля инновационной продукции в общем     |%             |4,7    |5,0   |5,3   |6,0   |+1,3 п.п.   |
|объеме отгруженной продукции             |              |       |      |      |      |            |
|————————————————————————————————————————-|——————————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Доля образовательных учреждений высшего  |%             |25,0   |25,0  |25,0  |25,0  |-           |
|профессионального образования            |              |       |      |      |      |            |
|во внутренних затратах на исследования   |              |       |      |      |      |            |
|и разработки                             |              |       |      |      |      |            |
|————————————————————————————————————————-|——————————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Удельный вес организаций, осуществляющих |%             |6,8    |7,5   |8,2   |9,0   |+ 2,2 п.п.  |
|технологически инновации, в общем        |              |       |      |      |      |            |
|количестве обследованных организаций     |              |       |      |      |      |            |
|————————————————————————————————————————-|——————————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Объем производства композиционных        |тыс. п. м     |1530   |6120  |8700  |9500  |в 6,2 р.    |
|материалов (композитов), конструкций и   |              |       |      |      |      |            |
|изделий из них                           |              |       |      |      |      |            |
|————————————————————————————————————————-|——————————————|———————|——————|——————|——————|————————————|

     6.  Комплекс  мероприятий,  направленных  на  развитие  малого  и
среднего предпринимательства:
     1) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства:
     а) повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого
и среднего предпринимательства;
     б) создание условий для повышения спроса  на  продукцию  (работы,
услуги),  производимую  (предоставляемые) субъектами малого и среднего
предпринимательства;
     в) стимулирование  граждан  к  осуществлению  предпринимательской
деятельности;
     г) повышение доступности бизнес-образования для субъектов  малого
и среднего предпринимательства;
     2) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и  среднего
предпринимательства.

                           Ожидаемые результаты                       
                                                                      
Таблица 20
|——————————————————————————————————-|——————————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|                                   |Единица       |2013   |2014  |2015  |2016  |2016 год    |
|                                   |измерения     |год    |год   |год   |год   |к 2013 году |
|                                   |              |оценка |      |      |      |            |
|——————————————————————————————————-|——————————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|1                                  |2             |3      |4     |5     |6     |7           |
|——————————————————————————————————-|——————————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Прирост количества субъектов       |%             |-10,0  |0,2   |0,3   |0,4   |+0,9%       |
|малого и среднего                  |к предыдущему |       |      |      |      |            |
|предпринимательства,               |году          |       |      |      |      |            |
|осуществляющих деятельность        |              |       |      |      |      |            |
|на территории области              |              |       |      |      |      |            |
|——————————————————————————————————-|——————————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Доля среднесписочной численности   |%             |26,1   |26,4  |26,7  |30,1  |+4 п.п.     |
|работников (без внешних            |              |       |      |      |      |            |
|совместителей) субъектов малого и  |              |       |      |      |      |            |
|среднего предпринимательства       |              |       |      |      |      |            |
|в среднесписочной численности      |              |       |      |      |      |            |
|работников (без внешних            |              |       |      |      |      |            |
|совместителей) всех предприятий и  |              |       |      |      |      |            |
|организаций                        |              |       |      |      |      |            |
|——————————————————————————————————-|——————————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Оборот продукции (услуг),          |млрд. руб.    |217,6  |226,3 |237,8 |249,3 |+14,6%      |
|производимой малыми предприятиями, |              |       |      |      |      |            |
|в том числе микропредприятиями, и  |              |       |      |      |      |            |
|индивидуальными предпринимателями  |              |       |      |      |      |            |
|——————————————————————————————————-|——————————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Прирост оборота продукций и услуг, |% к           |3,0    |4,0   |5,1   |4,8   |+14,6%      |
|производимых малыми предприятиями, |предыдущему   |       |      |      |      |            |
|в том числе микропредприятиями и   |году          |       |      |      |      |            |
|индивидуальными предпринимателями  |              |       |      |      |      |            |
|——————————————————————————————————-|——————————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Удельный вес малых предприятий     |%             |31,5   |32,1  |33,0  |33,9  |+2,4 п.п.   |
|материального производства         |              |       |      |      |      |            |
|(обрабатывающие производства,      |              |       |      |      |      |            |
|строительство, транспорт, ЖКХ)     |              |       |      |      |      |            |
|в общем количестве малых           |              |       |      |      |      |            |
|предприятий                        |              |       |      |      |      |            |
|——————————————————————————————————-|——————————————|———————|——————|——————|——————|————————————|

     7. Комплекс  мероприятий,  направленных  на  развитие  городов  c
монопрофильной структурой экономики:
     1) реализация  комплексного  инвестиционного  плана  модернизации  
г. Сокола;
     2) реализация  комплексного  инвестиционного  плана  модернизации  
г. Череповца;
     3) реализация  комплексного  инвестиционного  плана  модернизации  
г. Красавино.

                           Ожидаемые результаты                       
                                                                      
Таблица 21
|————————————————————————————————————————--|——————————————|———————|—————|—————|—————|————————————|
|                                          |Единица       |2013   |2014 |2015 |2016 |2016 год    |
|                                          |измерения     |год    |год  |год  |год  |к 2013 году |
|                                          |              |оценка |     |     |     |            |
|————————————————————————————————————————--|——————————————|———————|—————|—————|—————|————————————|
|1                                         |2             |3      |4    |5    |6    |7           |
|————————————————————————————————————————--|——————————————|———————|—————|—————|—————|————————————|
|г. Сокол                                  |              |       |     |     |     |            |
|————————————————————————————————————————--|——————————————|———————|—————|—————|—————|————————————|
|Доля градообразующих предприятий          |%             |55,0   |57,0 |54,0 |50,0 |-5 п.п.     |
|в объеме отгруженных товаров собственного |              |       |     |     |     |            |
|производства, выполненных работ и услуг   |              |       |     |     |     |            |
|собственными силами, в целом по городу    |              |       |     |     |     |            |
|————————————————————————————————————————--|——————————————|———————|—————|—————|—————|————————————|
|Уровень официально зарегистрированной     |в %           |1,5    |1,45 |1,4  |1,3  |-0,2 п.п.   |
|безработицы                               |к численности |       |     |     |     |            |
|                                          |экономически  |       |     |     |     |            |
|                                          |активного     |       |     |     |     |            |
|                                          |населения     |       |     |     |     |            |
|————————————————————————————————————————--|——————————————|———————|—————|—————|—————|————————————|
|Доля работающих на малых предприятиях     |%             |11,8   |12,5 |13,4 |13,8 |+2 п.п.     |
|от численности населения                  |              |       |     |     |     |            |
|трудоспособного возраста                  |              |       |     |     |     |            |
|————————————————————————————————————————--|——————————————|———————|—————|—————|—————|————————————|
|г. Череповец                              |              |       |     |     |     |            |
|————————————————————————————————————————--|——————————————|———————|—————|—————|—————|————————————|
|Доля градообразующих предприятий          |%             |68,0   |68,0 |67,5 |67,0 |-1,0 п.п.   |
|в объеме отгруженных товаров собственного |              |       |     |     |     |            |
|производства, выполненных работ и услуг   |              |       |     |     |     |            |
|собственными силами, в целом по городу    |              |       |     |     |     |            |
|————————————————————————————————————————--|——————————————|———————|—————|—————|—————|————————————|
|Уровень официально зарегистрированной     |в %           |1,3    |1,2  |1,2  |1,2  |-0,1 п.п.   |
|безработицы                               |к численности |       |     |     |     |            |
|                                          |экономически  |       |     |     |     |            |
|                                          |активного     |       |     |     |     |            |
|                                          |населения     |       |     |     |     |            |
|————————————————————————————————————————--|——————————————|———————|—————|—————|—————|————————————|
|Доля работающих на малых предприятиях     |%             |14,2   |14,8 |15,1 |15,4 |+1,2 п.п.   |
|от численности населения трудоспособного  |              |       |     |     |     |            |
|возраста                                  |              |       |     |     |     |            |
|————————————————————————————————————————--|——————————————|———————|—————|—————|—————|————————————|
|г. Красавино                              |              |       |     |     |     |            |
|————————————————————————————————————————--|——————————————|———————|—————|—————|—————|————————————|
|Доля градообразующих предприятий          |%             |75,1   |73,4 |72,5 |70,1 |-5 п.п.     |
|в объеме отгруженных товаров собственного |              |       |     |     |     |            |
|производства, выполненных работ и услуг   |              |       |     |     |     |            |
|собственными силами, в целом по городу    |              |       |     |     |     |            |
|————————————————————————————————————————--|——————————————|———————|—————|—————|—————|————————————|
|Уровень официально зарегистрированной     |в %           |6,7    |4,8  |4,3  |3,8  |-4,2 п.п.   |
|безработицы                               |к численности |       |     |     |     |            |
|                                          |экономически  |       |     |     |     |            |
|                                          |активного     |       |     |     |     |            |
|                                          |населения     |       |     |     |     |            |
|————————————————————————————————————————--|——————————————|———————|—————|—————|—————|————————————|
|Доля работающих на малых предприятиях     |%             |17,8   |18,6 |19,6 |20,5 |+2,7 п.п.   |
|от численности населения трудоспособного  |              |       |     |     |     |            |
|возраста                                  |              |       |     |     |     |            |
|————————————————————————————————————————--|——————————————|———————|—————|—————|—————|————————————|

     Цель 3. Совершенствование системы управления

     1. Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение эффективного
и ответственного управления финансовой системой области:
     1)  реализация  на  территории  области  долгосрочной   бюджетной
стратегии  в  увязке  со  Стратегией социально-экономического развития
Вологодской области на период до 2020 года;
     2)  реализация  на  территории  области  методов  бюджетирования,
ориентированных на конечный результат;
     3) реализация мер, направленных на повышение качества  управления
государственным долгом.

                           Ожидаемые результаты                       
                                                                      
Таблица 22
|——————————————————————————————————————-|———————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|                                       |Единица    |2013   |2014  |2015  |2016  |2016 год    |
|                                       |измерения  |год    |год   |год   |год   |к 2013 году |
|                                       |           |оценка |      |      |      |            |
|——————————————————————————————————————-|———————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|1                                      |2          |3      |4     |5     |6     |7           |
|——————————————————————————————————————-|———————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Объем налоговых и неналоговых доходов  |млрд. руб. |43,1   |44,3  |48,6  |52,7  |+24,9%      |
|консолидированного бюджета             |           |       |      |      |      |            |
|——————————————————————————————————————-|———————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Доля расходов консолидированного       |% от общей |30,0   |50,0  |60,0  |70,0  |+40 п.п.    |
|бюджета области, формируемых           |суммы      |       |      |      |      |            |
|посредством программно-целевого метода |расходов   |       |      |      |      |            |
|планирования, в общем объеме расходов  |           |       |      |      |      |            |
|консолидированного бюджета области     |           |       |      |      |      |            |
|(без учета субвенций на исполнение     |           |       |      |      |      |            |
|делегируемых полномочий)               |           |       |      |      |      |            |
|——————————————————————————————————————-|———————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Отношение объема государственного      |%          |93,4   |101,5 |97,3  |92,6  |-0,8 п.п.   |
|долга Вологодской области по состоянию |           |       |      |      |      |            |
|на 1 января года, следующего           |           |       |      |      |      |            |
|за отчетным, к утвержденному общему    |           |       |      |      |      |            |
|годовому объему доходов областного     |           |       |      |      |      |            |
|бюджета без учета утвержденного        |           |       |      |      |      |            |
|объема безвозмездных поступлений       |           |       |      |      |      |            |
|——————————————————————————————————————-|———————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Предельный объем расходов              |% от общей |<15,0  |<15,0 |<15,0 |<15,0 |-           |
|консолидированного бюджета             |суммы      |       |      |      |      |            |
|на обслуживание государственного и     |расходов   |       |      |      |      |            |
|муниципального долга в расходах        |           |       |      |      |      |            |
|консолидированного бюджета             |           |       |      |      |      |            |
|——————————————————————————————————————-|———————————|———————|——————|——————|——————|————————————|

     2.  Комплекс  мероприятий,  направленных   на   совершенствование
государственного управления в области:
     1) совершенствование системы государственной  гражданской  службы
области  и  правового  регулирования  организации  и  функционирования
муниципальной службы в области;
     2) реализация Государственного  плана  подготовки  управленческих
кадров  для  организаций  народного  хозяйства Российской Федерации на
территории области;
     3) развитие кадрового потенциала  в  системе  государственного  и
муниципального   управления,   формирование   и   подготовка  резервов
управленческих кадров;
     4) обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества
от угроз, связанных с коррупцией;
     5) снижение административных  барьеров  и  повышение  доступности
государственных   услуг,  в  том  числе  на  базе  многофункциональных
центров.

                           Ожидаемые результаты                       
                                                                      
Таблица 23
|—————————————————————————————————————-|———————————|———————|—————|—————|—————|————————————|
|                                      |Единица    |2013   |2014 |2015 |2016 |2016 год    |
|                                      |измерения  |год    |год  |год  |год  |к 2013 году |
|                                      |           |оценка |     |     |     |            |
|—————————————————————————————————————-|———————————|———————|—————|—————|—————|————————————|
|1                                     |2          |3      |4    |5    |6    |7           |
|—————————————————————————————————————-|———————————|———————|—————|—————|—————|————————————|
|Численность лиц, замещающих должности |человек    |22,0   |19,1 |19,0 |18,5 |-15,9%      |
|в органах исполнительной              |на 10 тыс. |       |     |     |     |            |
|государственной власти области        |человек    |       |     |     |     |            |
|                                      |населения  |       |     |     |     |            |
|—————————————————————————————————————-|———————————|———————|—————|—————|—————|————————————|
|Доля лиц, включенных в резерв         |%          |32,0   |35,0 |38,0 |42,0 |+10,0 п.п.  |
|управленческих кадров области,        |           |       |     |     |     |            |
|назначенных на должности,             |           |       |     |     |     |            |
|от общего числа лиц, включенных       |           |       |     |     |     |            |
|в резерв управленческих кадров        |           |       |     |     |     |            |
|области                               |           |       |     |     |     |            |
|—————————————————————————————————————-|———————————|———————|—————|—————|—————|————————————|
|Доля органов исполнительной           |%          |40,0   |50,0 |60,0 |70,0 |+30,0 п.п.  |
|государственной власти области,       |           |       |     |     |     |            |
|получивших положительную оценку       |           |       |     |     |     |            |
|деятельности населением области       |           |       |     |     |     |            |
|—————————————————————————————————————-|———————————|———————|—————|—————|—————|————————————|
|Доля граждан, имеющих доступ          |%          |30,0   |40,0 |90,0 |90,0 |+60,0 п.п.  |
|к получению государственных услуг     |           |       |     |     |     |            |
|по принципу "одного окна" по месту    |           |       |     |     |     |            |
|пребывания, в том числе               |           |       |     |     |     |            |
|в многофункциональных центрах         |           |       |     |     |     |            |
|—————————————————————————————————————-|———————————|———————|—————|—————|—————|————————————|
|Уровень удовлетворенности граждан     |%          |89,3   |90,0 |90,0 |90,0 |+0,7 п.п.   |
|качеством предоставления              |           |       |     |     |     |            |
|государственных и муниципальных услуг |           |       |     |     |     |            |
|—————————————————————————————————————-|———————————|———————|—————|—————|—————|————————————|

     3. Комплекс мероприятий, направленных на развитие информационного
общества:
     1)  совершенствование  информационного   общества   области   для
дальнейшего    развития    экономической,   социально-политической   и
культурной сфер жизни общества;
     2) построение "электронного правительства" области;
     3)   обеспечение   возможности   получения   населением   области
государственных и муниципальных услуг в электронной форме;
     4) содействие в предоставлении (получении) услуг связи.

                           Ожидаемые результаты                       
                                                                      
Таблица 24
|——————————————————————————————————————-|——————————|———————|—————-|—————-|——————|————————————|
|                                       |Единица   |2013   |2014  |2015  |2016  |2016        |
|                                       |измерения |год    |год   |год   |год   |к 2013 году |
|                                       |          |оценка |      |      |      |            |
|——————————————————————————————————————-|——————————|———————|—————-|—————-|——————|————————————|
|1                                      |2         |3      |4     |5     |6     |7           |
|——————————————————————————————————————-|——————————|———————|—————-|—————-|——————|————————————|
|Доля органов исполнительной            |%         |70,0   |90,0  |100,0 |100,0 |+30 п.п.    |
|государственной власти области,        |          |       |      |      |      |            |
|объединенных в региональную            |          |       |      |      |      |            |
|мультисервисную сеть органов           |          |       |      |      |      |            |
|государственной власти области (РМС    |          |       |      |      |      |            |
|ОГВ), от общего количества органов     |          |       |      |      |      |            |
|исполнительной государственной власти  |          |       |      |      |      |            |
|области                                |          |       |      |      |      |            |
|——————————————————————————————————————-|——————————|———————|—————-|—————-|——————|————————————|
|Доля государственных услуг области,    |%         |59,6   |100,0 |100,0 |100,0 |+40,4 п.п.  |
|переведенных в электронный вид         |          |       |      |      |      |            |
|до максимально возможного этапа,       |          |       |      |      |      |            |
|от общего количества оказываемых       |          |       |      |      |      |            |
|государственных услуг                  |          |       |      |      |      |            |
|——————————————————————————————————————-|——————————|———————|—————-|—————-|——————|————————————|
|Доля граждан, использующих механизм    |%         |4,5    |10,0  |25,0  |40,0  |+35,5 п.п.  |
|получения государственных и            |          |       |      |      |      |            |
|муниципальных услуг                    |          |       |      |      |      |            |
|в электронной форме, от общей          |          |       |      |      |      |            |
|численности населения области          |          |       |      |      |      |            |
|——————————————————————————————————————-|——————————|———————|—————-|—————-|——————|————————————|
|Доля граждан области, получивших       |%         |0,1    |1,9   |6,7   |13,7  |+13,6 п.п.  |
|универсальную электронную карту,       |          |       |      |      |      |            |
|от общей численности населения области |          |       |      |      |      |            |
|——————————————————————————————————————-|——————————|———————|—————-|—————-|——————|————————————|
|Доля населения области, повысившего    |%         |-      |-     |0,3   |1,0   |+1,0 п.п.   |
|уровень компетенций по использованию   |          |       |      |      |      |            |
|информационно-коммуникационных         |          |       |      |      |      |            |
|технологий, от общей численности       |          |       |      |      |      |            |
|населения области                      |          |       |      |      |      |            |
|——————————————————————————————————————-|——————————|———————|—————-|—————-|——————|————————————|
|Доля населения области, имеющего       |%         |95,7   |95,7  |96,3  |96,8  |+1,1 п.п.   |
|возможность приема эфирных цифровых    |          |       |      |      |      |            |
|телеканалов, от общей численности      |          |       |      |      |      |            |
|населения области                      |          |       |      |      |      |            |
|——————————————————————————————————————-|——————————|———————|—————-|—————-|——————|————————————|

     4.  Комплекс  мероприятий,  направленных   на   совершенствование
системы  управления  и  распоряжения земельно-имущественным комплексом
области:
     1) оформление прав собственности  на  все  объекты  недвижимости,
учитываемые в Реестре собственности области;
     2) предоставление залогового обеспечения субъектам инвестиционной
деятельности;
     3) повышение экономического потенциала земельных участков;
     4)   прекращение   избыточного   государственного   регулирования
экономики  и переход преимущественно к косвенным методам регулирования
экономических процессов;
     5) актуализация кадастровой  стоимости  объектов  недвижимости  и
земельных участков по категориям;
     6) формирование земельных участков для жилищного строительства.

                           Ожидаемые результаты                       
                                                                      
Таблица 25
|——————————————————————————————————————————-|——————————|———————|—————|—————|—————|————————————|
|                                           |Единица   |2013   |2014 |2015 |2016 |2016 год    |
|                                           |измерения |год    |год  |год  |год  |к 2013 году |
|                                           |          |оценка |     |     |     |            |
|——————————————————————————————————————————-|——————————|———————|—————|—————|—————|————————————|
|1                                          |2         |3      |4    |5    |6    |7           |
|——————————————————————————————————————————-|——————————|———————|—————|—————|—————|————————————|
|Доля объектов недвижимости,                |%         |60,0   |62,0 |65,0 |70,0 |+10 п.п.    |
|в отношении которых зарегистрировано право |          |       |     |     |     |            |
|собственности области, в общем числе       |          |       |     |     |     |            |
|объектов недвижимости, учитываемых         |          |       |     |     |     |            |
|в Реестре собственности области            |          |       |     |     |     |            |
|——————————————————————————————————————————-|——————————|———————|—————|—————|—————|————————————|
|Доля имущества области, включенного        |%         |6,5    |7,0  |7,5  |8,0  |+1,5 п.п.   |
|в Перечень объектов залогового фонда       |          |       |     |     |     |            |
|области в отчетном году                    |          |       |     |     |     |            |
|——————————————————————————————————————————-|——————————|———————|—————|—————|—————|————————————|
|Доля земельных участков, реализованных     |%         |50,0   |50,0 |50,0 |50,0 |-           |
|на торгах                                  |          |       |     |     |     |            |
|——————————————————————————————————————————-|——————————|———————|—————|—————|—————|————————————|
|Доля приватизированных государственных     |%         |х      |7,7  |23,1 |30,8 |+30,8 п.п.  |
|унитарных предприятий области, основанных  |          |       |     |     |     |            |
|на праве хозяйственного ведения            |          |       |     |     |     |            |
|——————————————————————————————————————————-|——————————|———————|—————|—————|—————|————————————|
|Доля приватизированных пакетов акций       |%         |-      |8,7  |13,0 |21,7 |+21,7 п.п.  |
|(долей в уставных капиталах) хозяйственных |          |       |     |     |     |            |
|обществ                                    |          |       |     |     |     |            |
|——————————————————————————————————————————-|——————————|———————|—————|—————|—————|————————————|
|Доля земельных участков, находящихся       |%         |33,0   |35,0 |40,0 |45,0 |+12 п.п.    |
|в собственности области, вовлеченных       |          |       |     |     |     |            |
|в гражданский оборот, к общему количеству  |          |       |     |     |     |            |
|земельных участков, находящихся            |          |       |     |     |     |            |
|в собственности области, свободных         |          |       |     |     |     |            |
|от застройки и не закрепленных             |          |       |     |     |     |            |
|за гражданами и юридическими лицами        |          |       |     |     |     |            |
|——————————————————————————————————————————-|——————————|———————|—————|—————|—————|————————————|

     5.  Комплекс  мероприятий,  направленных  на   развитие   системы
государственных закупок области:
     1)  повышение   эффективности,   результативности   осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для обеспечения государственных нужд
области и нужд областных бюджетных учреждений;
     2) обеспечение открытости и  прозрачности  осуществления  закупок
товаров,  работ,  услуг для обеспечения государственных нужд области и
нужд областных бюджетных учреждений.

                           Ожидаемые результаты                       
                                                                      
Таблица 26
|————————————————————————————————————————-|——————————|———————|————————-|———————--|————————-|————————————|
|                                         |Единица   |2013   |2014     |2015     |2016     |2016 год    |
|                                         |измерения |год    |год      |год      |год      |к 2013 году |
|                                         |          |оценка |         |         |         |            |
|————————————————————————————————————————-|——————————|———————|————————-|———————--|————————-|————————————|
|1                                        |2         |3      |4        |5        |6        |7           |
|————————————————————————————————————————-|——————————|———————|————————-|———————--|————————-|————————————|
|Доля объема государственных средств,     |%         |9,0    |не > 5,0 |не > 5,0 |не > 5,0 |-           |
|израсходованных путем проведения         |          |       |         |         |         |            |
|"безальтернативных" закупок, в общем     |          |       |         |         |         |            |
|объеме государственных закупок           |          |       |         |         |         |            |
|————————————————————————————————————————-|——————————|———————|————————-|———————--|————————-|————————————|
|Доля закупок в электронной форме в общем |%         |30,0   |35,0     |40,0     |45,0     |+15 п.п.    |
|количестве государственных конкурентных  |          |       |         |         |         |            |
|закупок                                  |          |       |         |         |         |            |
|————————————————————————————————————————-|——————————|———————|————————-|———————--|————————-|————————————|

     6.  Комплекс  мероприятий,  направленных  на  развитие   местного
самоуправления в области:
     1)  повышение   эффективности   деятельности   органов   местного
самоуправления         путем        стимулирования        комплексного
социально-экономического развития муниципальных образований;
     2) оптимизация муниципального устройства области.

                           Ожидаемые результаты                       

Таблица 27
|—————————————————————————————————————|———————————|———————|—————|—————|—————|————————————|
|                                     |Единица    |2013   |2014 |2015 |2016 |2016 год    |
|                                     |измерения  |год    |год  |год  |год  |к 2013 году |
|                                     |           |оценка |     |     |     |            |
|—————————————————————————————————————|———————————|———————|—————|—————|—————|————————————|
|1                                    |2          |3      |4    |5    |6    |7           |
|—————————————————————————————————————|———————————|———————|—————|—————|—————|————————————|
|Уровень удовлетворенности населения  |% от числа |44,0   |45,0 |46,0 |47,0 |+3,0 п.п.   |
|деятельностью органов местного       |опрошенных |       |     |     |     |            |
|самоуправления                       |           |       |     |     |     |            |
|—————————————————————————————————————|———————————|———————|—————|—————|—————|————————————|
|Количество муниципальных образований |ед.        |283    |281  |279  |279  |-1,4%       |
|области                              |           |       |     |     |     |            |
|—————————————————————————————————————|———————————|———————|—————|—————|—————|————————————|

     Раздел   V.   Индикаторы   (показатели)*   реализации   Программы
социально-экономического развития области на 2014 - 2016 годы

Таблица 28
|—————————————————————————————-|——————————————|————————|————————|————————|————————|————————————|
|                              |Единица       |2013    |2014    |2015    |2016    |2016        |
|                              |измерения     |год     |год     |год     |год     |к 2013 году |
|                              |              |оценка  |        |        |        |            |
|—————————————————————————————-|——————————————|————————|————————|————————|————————|————————————|
|1                             |2             |3       |4       |5       |6       |7           |
|—————————————————————————————-|——————————————|————————|————————|————————|————————|————————————|
|Численность населения         |тыс. человек  |1195,7  |1195,0  |1194,6  |1194,6  |-0,1%       |
|                              |(в среднем    |        |        |        |        |            |
|                              |за год)       |        |        |        |        |            |
|—————————————————————————————-|——————————————|————————|————————|————————|————————|————————————|
|Валовой региональный продукт  |млрд. руб.    |352,7   |382,1   |406,7   |441,2   |+25,1%      |
|(в действующих ценах)         |              |        |        |        |        |            |
|—————————————————————————————-|——————————————|————————|————————|————————|————————|————————————|
|Валовой региональный продукт  |в %           |100,0   |102,5   |102,0   |103,5   |+8,2%       |
|(в сопоставимых ценах)        |к предыдущему |        |        |        |        |            |
|                              |году          |        |        |        |        |            |
|—————————————————————————————-|——————————————|————————|————————|————————|————————|————————————|
|Индекс промышленного          |в %           |101,5   |102,0   |102,8   |102,0   |+7,0%       |
|производства                  |к предыдущему |        |        |        |        |            |
|                              |году          |        |        |        |        |            |
|—————————————————————————————-|——————————————|————————|————————|————————|————————|————————————|
|Доля промышленных производств |%             |33,6    |34,6    |35,4    |36,0    |+2,4 п.п.   |
|(без учета металлургического  |              |        |        |        |        |            |
|и химического производства)   |              |        |        |        |        |            |
|в общем объеме отгруженной    |              |        |        |        |        |            |
|промышленной продукции        |              |        |        |        |        |            |
|—————————————————————————————-|——————————————|————————|————————|————————|————————|————————————|
|Индекс производства           |в %           |90,5    |102,2   |103,7   |101,8   |+7,9%       |
|продукции сельского хозяйства |к предыдущему |        |        |        |        |            |
|                              |году          |        |        |        |        |            |
|—————————————————————————————-|——————————————|————————|————————|————————|————————|————————————|
|Среднемесячная заработная     |руб. в месяц  |24903,0 |27103,0 |29618,0 |32455,0 |+30,3%      |
|плата работающих              |              |        |        |        |        |            |
|—————————————————————————————-|——————————————|————————|————————|————————|————————|————————————|
|Реальная заработная плата     |в %           |103,1   |103,0   |104,4   |104,7   |+12,6%      |
|                              |к предыдущему |        |        |        |        |            |
|                              |году          |        |        |        |        |            |
|—————————————————————————————-|——————————————|————————|————————|————————|————————|————————————|
|Производительность труда      |%             |101,0   |102,7   |102,0   |103,4   |+8,3%       |
|—————————————————————————————-|——————————————|————————|————————|————————|————————|————————————|
|Среднедушевые денежные доходы |руб. в месяц  |20879,0 |22896,0 |24882,0 |27113,0 |+29,9%      |
|населения                     |              |        |        |        |        |            |
|—————————————————————————————-|——————————————|————————|————————|————————|————————|————————————|
|Реальные располагаемые        |в %           |107,6   |102,4   |102,4   |104,4   |+9,5%       |
|денежные доходы населения     |к предыдущему |        |        |        |        |            |
|                              |году          |        |        |        |        |            |
|—————————————————————————————-|——————————————|————————|————————|————————|————————|————————————|
|Доля населения с денежными    |в % ко всему  |13,4    |13,3    |12,8    |12,3    |-1,1 п.п.   |
|доходами ниже прожиточного    |населению     |        |        |        |        |            |
|минимума                      |              |        |        |        |        |            |
|—————————————————————————————-|——————————————|————————|————————|————————|————————|————————————|
|Ожидаемая продолжительность   |лет           |69,5    |70,1    |71,2    |71,8    |+2,3 года   |
|жизни при рождении            |              |        |        |        |        |            |
|—————————————————————————————-|——————————————|————————|————————|————————|————————|————————————|

     -----------------------------------------------------------------
     *  -  индикаторы  (показатели)  реализации   Программы   подлежат
определению  по  данным  государственной  статистики,  содержащимся  в
официально издаваемых  Росстатом  и  Вологдастатом  сборниках,  данным
федеральных   министерств   и   ведомств   и   органов  исполнительной
государственной власти области.



Информация по документу
Читайте также