Расширенный поиск

Постановление Администрации городского округа "Город Калининград" от 20.10.2014 № 1636

Документ имеет не последнюю редакцию.

|        |взаимодействия         с |              |             |            |         |      |      |            |

|        |государственной          |              |             |            |         |      |      |            |

|        |информационной  системой |              |             |            |         |      |      |            |

|           государственных    и |              |             |            |         |      |      |            |

|        |муниципальных платежах   |              |             |            |         |      |      |            |

+--------+-------------------------+--------------+-------------+------------+---------+------+------+------------+

|  3.2   |Доля задолженности   по   налоговым   и |     %       |не более 5  |не более | не   | не   |не более 5  |

|        |неналоговым  доходам  по  отношению   к |             |            |   5     |более |более |            |

|        |поступлениям  налоговых  и  неналоговых |             |            |         |  5   |  5   |            |

|        |доходов за отчетный год                 |             |            |         |      |      |            |

+--------+-------------------------+--------------+-------------+------------+---------+------+------+------------+

| 3.2.1  |Проведение мониторинга   |аналитический |   да/нет    |    да      |   да    | да   | да   |    да      |

|        |задолженности         по |материал      |             |            |         |      |      |            |

|        |налоговым и  неналоговым |              |             |            |         |      |      |            |

|        |доходам бюджета          |              |             |            |         |      |      |            |

+--------+-------------------------+--------------+-------------+------------+---------+------+------+------------+

| 3.2.2  |Рассмотрение на          |аналитический |   да/нет    |    да      |   да    | да   | да   |    да      |

|        |заседаниях      комиссии |материал      |             |            |         |      |      |            |

|        |объемов задолженности  и |              |             |            |         |      |      |            |

|        |принимаемых              |              |             |            |         |      |      |            |

|        |плательщиками   мер   по |              |             |            |         |      |      |            |

|        |погашению  задолженности |              |             |            |         |      |      |            |

|        |в бюджет                 |              |             |            |         |      |      |            |

+--------+-------------------------+--------------+-------------+------------+---------+------+------+------------+

|  3.3   |Доля недополученных      доходов      в |             |            |         |      |      |            |

|        |результате       действия        льгот, |             |            |         |      |      |            |

|        |установленных    решением    городского |             |            |         |      |      |            |

|        |Совета депутатов Калининграда:          |             |            |         |      |      |            |

+--------+                                        |             |            |         |      |      |            |

|        |- по   арендной   плате   за    нежилые |     %       |не более 10 |не более | не   | не   |не более 10 |

|        |помещения;                              |             |            |   10    |более |более |            |

|        |                                        |             |            |         | 10   | 10   |            |

+--------+                                        |             |            |         |      |      |            |

|        |- по арендной плате за землю            |     %       |не более 5  |не более | не   | не   |не более 5  |

|        |                                        |             |            |   5     |более |более |            |

|        |                                        |             |            |         |  5   |  5   |            |

+--------+-------------------------+--------------+-------------+------------+---------+------+------+------------+

| 3.3.1  |Проведение анализа       |аналитическая |   да/нет    |    да      |   да    | да   | да   |    да      |

|        |предоставленных          |справка       |             |            |         |      |      |            |

|        |решениями     городского |              |             |            |         |      |      |            |

|        |Совета         депутатов |              |             |            |         |      |      |            |

|        |Калининграда  льгот   по |              |             |            |         |      |      |            |

|        |арендной    плате     за |              |             |            |         |      |      |            |

|        |нежилые  помещения и  по |              |             |            |         |      |      |            |

|        |арендной плате за землю  |              |             |            |         |      |      |            |

+--------+-------------------------+--------------+-------------+------------+---------+------+------+------------+

|   4    |                              Повышение эффективности бюджетных расходов                                |

+--------+----------------------------------------+-------------+------------+---------+------+------+------------+

|  4.1   |Рост уровня   исполнения   бюджета   по |     %       |    95      |   96    | 97   | 98   |    100     |

|        |расходам   (за  исключением   расходов, |             |            |         |      |      |            |

|        |источником   финансового    обеспечения |             |            |         |      |      |            |

|        |которых      являются      межбюджетные |             |            |         |      |      |            |

|        |трансферты)                             |             |            |         |      |      |            |

+--------+-------------------------+--------------+-------------+------------+---------+------+------+------------+

| 4.1.1  |Проведение главными      |аналитические |   да/нет    |    да      |   да    | да   | да   |    да      |

|        |распорядителями          |материалы     |             |            |         |      |      |            |

|        |бюджетных        средств |              |             |            |         |      |      |            |

|        |ежеквартального  анализа |              |             |            |         |      |      |            |

|        |полноты    использования |              |             |            |         |      |      |            |

|        |утвержденных   бюджетных |              |             |            |         |      |      |            |

|        |ассигнований,            |              |             |            |         |      |      |            |

|        |своевременности внесения |              |             |            |         |      |      |            |

|        |изменений   в    сводную |              |             |            |         |      |      |            |

|        |бюджетную роспись        |              |             |            |         |      |      |            |

+--------+-------------------------+--------------+-------------+------------+---------+------+------+------------+

| 4.1.2  |Реализация планов        |информация    |   да/нет    |    да      |   да    | да   | да   |    да      |

|        |мероприятий   ("дорожных |              |             |            |         |      |      |            |

|        |карт")                   |              |             |            |         |      |      |            |

+--------+-------------------------+--------------+-------------+------------+---------+------+------+------------+

| 4.1.3  |Оптимизация структуры    |информация    |   да/нет    |    да      |   да    | да   | да   |    да      |

|        |бюджетной сферы          |              |             |            |         |      |      |            |

+--------+-------------------------+--------------+-------------+------------+---------+------+------+------------+

| 4.1.4  |Привлечение организаций, |привлечение   |   да/нет    |    да      |   да    | да   | да   |    да      |

|        |не            являющихся |организаций   |             |            |         |      |      |            |

|        |муниципальными           |              |             |            |         |      |      |            |

|        |учреждениями,        для |              |             |            |         |      |      |            |

|        |оказания   муниципальных |              |             |            |         |      |      |            |

|        |услуг                    |              |             |            |         |      |      |            |

+--------+-------------------------+--------------+-------------+------------+---------+------+------+------------+

| 4.1.5  |Развитие внебюджетной    |доходы от     |    рост     |   рост     |  рост   |рост  |рост  |   рост     |

|        |деятельности             |внебюджетной  |             |            |         |      |      |            |

|        |муниципальных учреждений |деятельности  |             |            |         |      |      |            |

+--------+-------------------------+--------------+-------------+------------+---------+------+------+------------+

| 4.1.6  |Осуществление контроля   |аналитический |   да/нет    |    да      |   да    | да   | да   |    да      |

|        |за  соблюдением  порядка |материал      |             |            |         |      |      |            |

|        |принятия   решений    об |              |             |            |         |      |      |            |

|        |осуществлении            |              |             |            |         |      |      |            |

|        |капитальных  вложений  в |              |             |            |         |      |      |            |

|        |объекты    муниципальной |              |             |            |         |      |      |            |

|        |собственности  за   счет |              |             |            |         |      |      |            |

|        |средств местного бюджета |              |             |            |         |      |      |            |

+--------+-------------------------+--------------+-------------+------------+---------+------+------+------------+

| 4.1.7  |Осуществление контроля   |аналитический |   да/нет    |    да      |   да    | да   | да   |    да      |

|        |за  соблюдением  порядка |материал      |             |            |         |      |      |            |

|        |принятия    решений    о |              |             |            |         |      |      |            |

|        |предоставлении бюджетных |              |             |            |         |      |      |            |

|        |инвестиций   юридическим |              |             |            |         |      |      |            |

|        |лицам,   не   являющимся |              |             |            |         |      |      |            |

|        |государственными     или |              |             |            |         |      |      |            |

|        |муниципальными           |              |             |            |         |      |      |            |

|        |учреждениями           и |              |             |            |         |      |      |            |

|        |государственными     или |              |             |            |         |      |      |            |

|        |муниципальными           |              |             |            |         |      |      |            |

|        |унитарными               |              |             |            |         |      |      |            |

|        |предприятиями, в объекты |              |             |            |         |      |      |            |

|        |капитального             |              |             |            |         |      |      |            |

|        |строительства и (или) на |              |             |            |         |      |      |            |

|        |приобретение    объектов |              |             |            |         |      |      |            |

|        |недвижимого имущества за |              |             |            |         |      |      |            |

|        |счет   средств   бюджета |              |             |            |         |      |      |            |

|        |городского округа "Город |              |             |            |         |      |      |            |

|        |Калининград"             |              |             |            |         |      |      |            |

+--------+-------------------------+--------------+-------------+------------+---------+------+------+------------+

|  4.2   |Доля просроченной          кредиторской |     %       |   0,001    | 0,0001  |  0   |  0   |     0      |

|        |задолженности в общих расходах бюджета  |             |            |         |      |      |            |

+--------+-------------------------+--------------+-------------+------------+---------+------+------+------------+

| 4.2.1  |Проведение               |аналитические |   да/нет    |    да      |   да    | да   | да   |    да      |

|        |ежеквартального  анализа |материалы     |             |            |         |      |      |            |

|        |состояния   кредиторской |              |             |            |         |      |      |            |

|        |задолженности            |              |             |            |         |      |      |            |

+--------+-------------------------+--------------+-------------+------------+---------+------+------+------------+

|  4.3   |Обеспечение условий                 для |     %       |     -      |   95    |  -   |  -   |    100     |

|        |функционирования  системы  обнаружения, |             |            |         |      |      |            |

|        |предупреждения и ликвидации последствий |             |            |         |      |      |            |

|        |компьютерных  атак  на   информационные |             |            |         |      |      |            |

|        |ресурсы администрации                   |             |            |         |      |      |            |

+--------+---------------------------+------------+-------------+------------+---------+------+------+------------+

| 4.3.1  |Модернизация               |рабочее     |    шт.      |     -      |   50    |  -   |  -   |    50      |

|        |автоматизированных рабочих |место       |             |            |         |      |      |            |

|        |мест                       |            |             |            |         |      |      |            |

+--------+---------------------------+------------+-------------+------------+---------+------+------+------------+

|   5    |                        Повышение эффективности управления муниципальным долгом                         |

+--------+----------------------------------------+-------------+------------+---------+------+------+------------+

|  5.1   |Доля муниципального   долга  к   общему |     %       | менее 100  | менее   |менее |менее | менее 100  |

|        |объему доходов без учета  безвозмездных |             |            |  100    | 100  | 100  |            |

|        |поступлений                             |             |            |         |      |      |            |

+--------+-------------------------+--------------+-------------+------------+---------+------+------+------------+

| 5.1.1  |Соблюдение ограничений   |объем долга   |   да/нет    |    да      |   да    | да   | да   |    да      |

|        |объема    муниципального |              |             |            |         |      |      |            |

|        |долга,     установленных |              |             |            |         |      |      |            |

|        |Бюджетным       кодексом |              |             |            |         |      |      |            |

|        |Российской Федерации     |              |             |            |         |      |      |            |

+--------+-------------------------+--------------+-------------+------------+---------+------+------+------------+

| 5.1.2  |Недопущение просроченной |просроченная  |   да/нет    |    нет     |  нет    | нет  | нет  |    нет     |

|        |задолженности         по |задолженность |             |            |         |      |      |            |

|        |погашению     полученных |              |             |            |         |      |      |            |

|        |кредитов                 |              |             |            |         |      |      |            |

+--------+-------------------------+--------------+-------------+------------+---------+------+------+------------+

| 5.1.3  |Мониторинг и      анализ |аналитический |   да/нет    |    да      |   да    | да   | да   |    да      |

|        |структуры муниципального |материал      |             |            |         |      |      |            |

|        |долга, долговой нагрузки |              |             |            |         |      |      |            |

+--------+-------------------------+--------------+-------------+------------+---------+------+------+------------+

|  5.2   |Доля расходов      на      обслуживание |     %       | менее 15   |менее 15 |менее |менее | менее 15   |

|        |муниципального долга в объеме  расходов |             |            |         | 15   | 15   |            |

|        |бюджета,    за    исключением    объема |             |            |         |      |      |            |

|        |расходов,   осуществляемых   за    счет |             |            |         |      |      |            |

|        |субвенций, предоставляемых из  бюджетов |             |            |         |      |      |            |

|        |бюджетной системы Российской Федерации  |             |            |         |      |      |            |

+--------+-------------------------+--------------+-------------+------------+---------+------+------+------------+

| 5.2.1  |Планирование бюджетных   |планирование  |   да/нет    |    да      |   да    | да   | да   |    да      |

|        |ассигнований          на |бюджета       |             |            |         |      |      |            |

|        |обслуживание             |              |             |            |         |      |      |            |

|        |муниципального  долга  с |              |             |            |         |      |      |            |

|        |учетом     установленных |              |             |            |         |      |      |            |

|        |ограничений              |              |             |            |         |      |      |            |

+--------+-------------------------+--------------+-------------+------------+---------+------+------+------------+

|   6    |              Развитие внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита                |

+--------+----------------------------------------+-------------+------------+---------+------+------+------------+

|  6.1   |Наличие утвержденных  карт  внутреннего |   да/нет    |    нет     |   да    | да   | да   |    да      |

|        |финансового контроля                    |             |            |         |      |      |            |

+--------+-------------------------+--------------+-------------+------------+---------+------+------+------------+

| 6.1.1  |Формирование             |карта         |   да/нет    |    нет     |   да    | да   | да   |    да      |

|        |(актуализация),          |              |             |            |         |      |      |            |

|        |утверждение         карт |              |             |            |         |      |      |            |

|        |внутреннего  финансового |              |             |            |         |      |      |            |

|        |контроля                 |              |             |            |         |      |      |            |

+--------+-------------------------+--------------+-------------+------------+---------+------+------+------------+

|  6.2   |Наличие журналов            внутреннего |   да/нет    |  да/нет    |   да    | да   | да   |    да      |

|        |финансового контроля                    |             |            |         |      |      |            |

+--------+-------------------------+--------------+-------------+------------+---------+------+------+------------+

| 6.2.1  |Отражение информации   о |регистр учета |   да/нет    |  да/нет    |   да    | да   | да   |    да      |

|        |результатах  внутреннего |(журнал)      |             |            |         |      |      |            |

|        |финансового контроля     |              |             |            |         |      |      |            |

+--------+-------------------------+--------------+-------------+------------+---------+------+------+------------+

|  6.3   |Наличие утвержденных   годовых   планов |   да/нет    |    нет     |   да    | да   | да   |    да      |

|        |внутреннего финансового аудита          |             |            |         |      |      |            |

+--------+-------------------------+--------------+-------------+------------+---------+------+------+------------+

| 6.3.1  |Утверждение годовых      |приказ        |   да/нет    |    нет     |   да    | да   | да   |    да      |

|        |планов       внутреннего |              |             |            |         |      |      |            |

|        |финансового аудита       |              |             |            |         |      |      |            |

+--------+-------------------------+--------------+-------------+------------+---------+------+------+------------+

 

 

 

                                                        Приложение N 2

                                                           к Программе

 

       Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий

                       муниципальной Программы

 

   (В редакции Постановления Администрации городского округа "Город   

                  Калининград" от 23.07.2015 № 1186)                  

 

 

+--------+--------------------+--------------------+----------------+-----------------------------+----------------+----------------+

|N п.п.  |   Наименование     |     Источник       |     Форма      |  Финансовые затраты, тыс.   |  Исполнитель   |   Участник     |

|        |  мероприятия <*>   |  финансирования    |  финансового   |            руб.             |  мероприятия   |  мероприятия   |

|        |                    |                    |  обеспечения   |                             |                |                |

+--------+--------------------+--------------------+----------------+--------+-----+-----+--------+----------------+----------------+

|        |                    |                    |                |2015 г. |2016 |2017 | всего  |                |                |

|        |                    |                    |                |        | г.  | г.  |        |                |                |

+--------+--------------------+--------------------+----------------+--------+-----+-----+--------+----------------+----------------+

|   1    |         2          |         3          |       4        |   5    | 6   | 7   |   8    |       9        |      10        |

+--------+--------------------+--------------------+----------------+--------+-----+-----+--------+----------------+----------------+

| Общий объем потребности в   сего               |                | 781,7  |0,0  |0,0  | 781,7  |                |                |

|   финансовых ресурсах на    |                    |                |        |     |     |        |                |                |

|   выполнение Программы,     |                    |                |        |     |     |        |                |                |

|        в том числе:         |                    |                |        |     |     |        |                |                |

+-----------------------------+--------------------+----------------+--------+-----+-----+--------+----------------+----------------+

|                             |ФБ                  |                | 29,7   |0,0  |0,0  | 29,7   |                |                |

+-----------------------------+--------------------+----------------+--------+-----+-----+--------+----------------+----------------+

|                             |РБ                  |                |  0,0   |0,0  |0,0  |  0,0   |                |                |

+-----------------------------+--------------------+----------------+--------+-----+-----+--------+----------------+----------------+

|                             |МБ                  |                | 752,0  |0,0  |0,0  | 752,0  |                |                |

+-----------------------------+--------------------+----------------+--------+-----+-----+--------+----------------+----------------+

|                             |ПП                  |                |  0,0   |0,0  |0,0  |  0,0   |                |                |

+-----------------------------+--------------------+----------------+--------+-----+-----+--------+----------------+----------------+

|   Главный распорядитель     сего               |                | 781,7  |0,0  |0,0  | 781,7  |                |                |

|     бюджетных средств:      |                    |                |        |     |     |        |                |                |

|комитет экономики, финансов  |                    |                |        |     |     |        |                |                |

|  и контроля администрации   |                    |                |        |     |     |        |                |                |

|  городского округа "Город   |                    |                |        |     |     |        |                |                |

|    Калининград" (КЭФиК)     |                    |                |        |     |     |        |                |                |

+-----------------------------+--------------------+----------------+--------+-----+-----+--------+----------------+----------------+

|                             |ФБ                  |                | 29,7   |0,0  |0,0  | 29,7   |                |                |

+-----------------------------+--------------------+----------------+--------+-----+-----+--------+----------------+----------------+

|                             |РБ                  |                |  0,0   |0,0  |0,0  |  0,0   |                |                |

+-----------------------------+--------------------+----------------+--------+-----+-----+--------+----------------+----------------+

|                             |МБ                  |                | 752,0  |0,0  |0,0  | 752,0  |                |                |

+-----------------------------+--------------------+----------------+--------+-----+-----+--------+----------------+----------------+

|                             |ПП                  |                |  0,0   |0,0  |0,0  |  0,0   |                |                |

+--------+--------------------+--------------------+----------------+--------+-----+-----+--------+----------------+----------------+

| 3.1.7  |Организация         сего               |    Закупка     | 99,7   |0,0  |0,0  | 99,7   |     КЭФиК      |   Сторонние    |

|        |автоматизированного |                    |товаров, работ  |        |     |     |        |                |  организации   |

|        |рабочего места  для |                    |    и услуг     |        |     |     |        |                |                |

|        |взаимодействия    с |                    |                |        |     |     |        |                |                |

|        |государственной     |                    |                |        |     |     |        |                |                |

|        |информационной      |                    |                |        |     |     |        |                |                |

|        |системой          о |                    |                |        |     |     |        |                |                |

|        |государственных   и |                    |                |        |     |     |        |                |                |

|        |муниципальных       |                    |                |        |     |     |        |                |                |

|        |платежах            |                    |                |        |     |     |        |                |                |

+--------+--------------------+--------------------+----------------+--------+-----+-----+--------+----------------+----------------+

|        |                    |ФБ                  |                | 29,7   |0,0  |0,0  | 29,7   |                |                |

+--------+--------------------+--------------------+----------------+--------+-----+-----+--------+----------------+----------------+

|        |                    |РБ                  |                |  0,0   |0,0  |0,0  |  0,0   |                |                |

+--------+--------------------+--------------------+----------------+--------+-----+-----+--------+----------------+----------------+

|        |                    |МБ                  |                | 70,0   |0,0  |0,0  | 70,0   |                |                |

+--------+--------------------+--------------------+----------------+--------+-----+-----+--------+----------------+----------------+

|        |                    |ПП                  |                |  0,0   |0,0  |0,0  |  0,0   |                |                |

+--------+--------------------+--------------------+----------------+--------+-----+-----+--------+----------------+----------------+

| 4.3.1  |Модернизация        сего               |    Закупка     | 682,0  |0,0  |0,0  | 682,0  |     КЭФиК      |   Сторонние    |

|        |автоматизированных  |                    |товаров, работ  |        |     |     |        |                |  организации   |

|        |рабочих мест        |                    |    и услуг     |        |     |     |        |                |                |

+--------+--------------------+--------------------+----------------+--------+-----+-----+--------+----------------+----------------+

|        |                    |ФБ                  |                |  0,0   |0,0  |0,0  |  0,0   |                |                |

+--------+--------------------+--------------------+----------------+--------+-----+-----+--------+----------------+----------------+

|        |                    |РБ                  |                |  0,0   |0,0  |0,0  |  0,0   |                |                |

+--------+--------------------+--------------------+----------------+--------+-----+-----+--------+----------------+----------------+

|        |                    |МБ                  |                | 682,0  |0,0  |0,0  | 682,0  |                |                |

+--------+--------------------+--------------------+----------------+--------+-----+-----+--------+----------------+----------------+

|        |                    |ПП                  |                |  0,0   |0,0  |0,0  |  0,0   |                |                |

+--------+--------------------+--------------------+----------------+--------+-----+-----+--------+----------------+----------------+

 

--------------------------------

<*> Остальные мероприятия  Программы реализуются за  счет расходов  на

руководство и управление в сфере установленных функций.

 

 

 

                                                        Приложение N 3

                                                           к Программе

 

                                ГРАФИК

                  реализации мероприятий в 2015 году

 

   (В редакции Постановления Администрации городского округа "Город   

                  Калининград" от 23.07.2015 № 1186)                  

 

 

+--------+-------------------------------+------+------+-------+-------+-------------+

| N п/п  |     Наименование задачи,      | 1-й  | 2-й  | 3-й   | 4-й   | Примечание  |

|        |      мероприятия, этапа       | кв.  | кв.  | кв.   | кв.   |             |

+--------+-------------------------------+------+------+-------+-------+-------------+

|   1    |              2                |  3   |  4   |  5    |  6    |     7       |

+--------+-------------------------------+------+------+-------+-------+-------------+

|   1    |   Формирование и актуализация методологической, нормативной правовой и    |

|        |     аналитической баз в сфере долгосрочного бюджетного планирования,      |

|        |                     обеспечения бюджетного процесса                       |

+--------+-------------------------------+------+------+-------+-------+-------------+

| 1.1.1  |Разработка бюджетной стратегии |  -   |  -   |  -    |  -    |  2017 г.    |

|        |городского округа       "Город |      |      |       |       |             |

|        |Калининград"                   |      |      |       |       |             |

+--------+-------------------------------+------+------+-------+-------+-------------+

| 1.1.2  |Формирование основных          |  -   |  -   |  +    |  -    |             |

|        |направлений    бюджетной     и |      |      |       |       |             |

|        |налоговой политики  городского |      |      |       |       |             |

|        |округа "Город Калининград"  на |      |      |       |       |             |

|        |очередной  финансовый  год   и |      |      |       |       |             |

|        |плановый период                |      |      |       |       |             |

+--------+-------------------------------+------+------+-------+-------+-------------+

| 1.1.3  |Разработка порядка составления |  +   |  -   |  -    |  -    |             |

|        |долгосрочного прогноза         |      |      |       |       |             |

|        |социально-экономического       |      |      |       |       |             |

|        |развития   городского   округа |      |      |       |       |             |

|        |"Город Калининград"            |      |      |       |       |             |

+--------+-------------------------------+------+------+-------+-------+-------------+

| 1.1.4  |Составление долгосрочного      |  -   |  -   |  +    |  -    |             |

|        |прогноза                       |      |      |       |       |             |

|        |социально-экономического       |      |      |       |       |             |

|        |развития   городского   округа |      |      |       |       |             |

|        |"Город Калининград"            |      |      |       |       |             |

+--------+-------------------------------+------+------+-------+-------+-------------+

| 1.1.5  |Актуализация порядка           |  -   |  -   |  -    |  -    |  2016 г.    |

|        |разработки,    реализации    и |      |      |       |       |             |

|        |оценки           эффективности |      |      |       |       |             |

|        |муниципальных программ по мере |      |      |       |       |             |

|        |необходимости                  |      |      |       |       |             |

+--------+-------------------------------+------+------+-------+-------+-------------+

| 1.1.6  |Формирование ведомственных     |  -   |  -   |  -    |  +    |             |

|        |перечней муниципальных услуг и |      |      |       |       |             |

|        |работ    в   соответствии    с |      |      |       |       |             |

|        |базовыми         (отраслевыми) |      |      |       |       |             |

|        |перечнями  государственных   и |      |      |       |       |             |

|        |муниципальных услуг            |      |      |       |       |             |

+--------+-------------------------------+------+------+-------+-------+-------------+

| 1.1.7  |Разработка и       утверждение |  -   |  -   |  -    |  +    |             |

|        |методологии  расчета  долговой |      |      |       |       |             |

|        |нагрузки  на бюджет  с  учетом |      |      |       |       |             |

|        |действующих  и  планируемых  к |      |      |       |       |             |

|        |принятию долговых обязательств |      |      |       |       |             |

|           методики  расчета   объема |      |      |       |       |             |

|        |возможного  привлечения  новых |      |      |       |       |             |

|        |долговых обязательств          |      |      |       |       |             |

+--------+-------------------------------+------+------+-------+-------+-------------+

|   2    |  Расширение практики программно-целевого метода бюджетного планирования   |

+--------+-------------------------------+------+------+-------+-------+-------------+

| 2.1.1  |Формирование и     утверждение |  -   |  -   |  +    |  +    |             |

|        |муниципальных        программ, |      |      |       |       |             |

|        |подлежащих  финансированию   с |      |      |       |       |             |

|        |очередного финансового года    |      |      |       |       |             |

+--------+-------------------------------+------+------+-------+-------+-------------+

| 2.1.2  |Приведение муниципальных       |  +   |  +   |  +    |  +    |             |

|        |программ   в  соответствие   с |      |      |       |       |             |

|        |нормативно-правовыми    актами |      |      |       |       |             |

|        |городского    округа    "Город |      |      |       |       |             |

|        |Калининград"                   |      |      |       |       |             |

+--------+-------------------------------+------+------+-------+-------+-------------+

| 2.1.3  |Осуществление контроля      за |  +   |  +   |  +    |  +    |             |

|        |ходом реализации муниципальных |      |      |       |       |             |

|        |программ                       |      |      |       |       |             |

+--------+-------------------------------+------+------+-------+-------+-------------+

| 2.2.1  |Проведение оценки              |  +   |  -   |  -    |  -    |             |

|        |эффективности       реализации |      |      |       |       |             |

|        |муниципальных и  ведомственных |      |      |       |       |             |

|        |программ                       |      |      |       |       |             |

+--------+-------------------------------+------+------+-------+-------+-------------+

|   3    |               Повышение эффективности управления доходами                 |

+--------+-------------------------------+------+------+-------+-------+-------------+

| 3.1.1  |Проведение ежеквартального     |  +   |  +   |  +    |  +    |             |

|        |анализа исполнения бюджета  по |      |      |       |       |             |

|        |налоговым    и     неналоговым |      |      |       |       |             |

|        |доходам                        |      |      |       |       |             |

+--------+-------------------------------+------+------+-------+-------+-------------+

| 3.1.2  |Проведение ежегодной    оценки |  -   |  -   |  +    |  -    |             |

|        |эффективности  предоставляемых |      |      |       |       |             |

|        |(планируемых к предоставлению) |      |      |       |       |             |

|        |налоговых  льгот  по   местным |      |      |       |       |             |

|        |налогам                        |      |      |       |       |             |

+--------+-------------------------------+------+------+-------+-------+-------------+

| 3.1.3  |Мониторинг муниципальных       |  +   |  +   |  +    |  +    |             |

|        |предприятий,           имеющих |      |      |       |       |             |

|        |задолженность    по    выплате |      |      |       |       |             |

|        |заработной платы               |      |      |       |       |             |

+--------+-------------------------------+------+------+-------+-------+-------------+

| 3.1.4  |Мониторинг муниципальных       |  +   |  +   |  +    |  +    |             |

|        |предприятий,           имеющих |      |      |       |       |             |

|        |задолженность  по  платежам  в |      |      |       |       |             |

|        |бюджет                         |      |      |       |       |             |

+--------+-------------------------------+------+------+-------+-------+-------------+

| 3.1.5  |Мониторинг планов   (программ) |  +   |  +   |  -    |  -    |             |

|        |финансово-хозяйственной        |      |      |       |       |             |

|        |деятельности     муниципальных |      |      |       |       |             |

|        |предприятий                    |      |      |       |       |             |

+--------+-------------------------------+------+------+-------+-------+-------------+

| 3.1.6  |Проведение заседаний           |  +   |  +   |  +    |  +    |             |

|        |межведомственной  комиссии  по |      |      |       |       |             |

|        |мобилизации доходов в бюджет   |      |      |       |       |             |

+--------+-------------------------------+------+------+-------+-------+-------------+

| 3.1.7  |Организация                    |      |      |       |       |             |

|        |автоматизированного   рабочего |      |      |       |       |             |

|        |места  для  взаимодействия   с |      |      |       |       |             |

|        |государственной информационной |      |      |       |       |             |

|        |системой  о государственных  и |      |      |       |       |             |

|        |муниципальных платежах         |      |      |       |       |             |

+--------+-------------------------------+------+------+-------+-------+-------------+

|        |Количество размещаемых заказов |  -   |  -   |  1    |  -    |             |


Информация по документу
Читайте также