Расширенный поиск

Постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 551-ПП

Документ имеет не последнюю редакцию.

поэтапная  работа  по  приведению  зданий,  сооружений   и   помещений
учреждений в соответствие  с  требованиями  СанПиН  2.1.3.2630-10.  На
устранение  недостатков  и  нарушений   технического   и   санитарного
состояния  учреждений  направлена   долгосрочная   целевая   программа
"Модернизация здравоохранения Мурманской области" на 2011-2013 годы, в
рамках которой выполнялись работы по проведению  капитальных  ремонтов
67 объектов в 21 учреждении на  общую  сумму  867 458,0  тыс.  рублей.
Кроме  того   была   разработана   ведомственная   целевая   программа
"Обеспечение комплексной  безопасности  подведомственных  Министерству
здравоохранения Мурманской области учреждений" на  2013-2017  годы,  в
рамках которой осуществляются мероприятия по приведению в соответствие
с  требованиями  санитарного  законодательства  объектов   медицинских
учреждений,  выполнению  требований  противопожарной  безопасности   и
обеспечению  доступности  маломобильных  групп  населения  к  объектам
социальной инфраструктуры. В 2013 году средства областного бюджета  на
реализацию этой программы составили 251 792,1 тыс. рублей.
     По состоянию на 01 июля 2013 года 67%  автотранспортных  средств,
эксплуатируемых   в    подведомственных    учреждениях    Министерства
здравоохранения Мурманской области, имеет 100% износ.
     Это негативно влияет на безопасность дорожного движения, а  также
сказывается  на  своевременности  предоставления  медицинской   помощи
населению Мурманской области и влечет за  собой  увеличение  стоимости
содержания   и   эксплуатации   морально   и   технически   устаревших
транспортных средств.
     Решение существующих  проблем  состояния  материально-технической
базы  медицинских  учреждений  и  износа   автомобильного   транспорта
возможно лишь программными методами.

 

       2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
 подпрограммы, цели, задачи подпрограммы, описание основных ожидаемых
        конечных результатов подпрограммы, сроков ее реализации

 

Цель подпрограммы: - развитие инфраструктуры системы здравоохранения.
     Задачи подпрограммы:
     - укрепление      материально-технической      базы      объектов
подведомственных учреждений;
     - модернизация автомобильного парка подведомственных учреждений.

 

     Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 годы.

 

     Основные направления государственной политики в рамках реализации
подпрограммы:
     - обеспечение  соответствия  учреждений  системы  здравоохранения
санитарно-гигиеническим,    противопожарным    нормам,     требованиям
безопасности.
     - обеспечение     подведомственных     учреждений     современным
автотранспортом.
     Для  достижения  запланированных   целей   и   задач   в   рамках
подпрограммы   необходимо   скоординированное   выполнение   комплекса
взаимоувязанных  по  срокам,  ресурсам,  исполнителям  и   результатам
мероприятий, направленных на решение задачи по укреплению материально-
технической базы учреждений.
     Основными  мероприятиями  по  укреплению  материально-технической
базы являются:
     - строительство и реконструкция объектов здравоохранения;
     - капитальные и текущие ремонты объектов здравоохранения;
     - приобретение  автотранспортных  средств  для   подведомственных
учреждений.
     В  результате  выполнения  мероприятий  программы   запланировано
сокращение    доли    государственных    (муниципальных)    учреждений
здравоохранения, здания которых находятся в  аварийном  состоянии  или
требуют  капитального  ремонта,  до  38,5%;  снижение  уровня   износа
автотранспорта до 45%.

 

                 3. Перечень показателей подпрограммы

 

п/п

Подпрограмма, показатель

Ед. изм.

Значение показателя*

Источник данных

Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

 

Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры системы здравоохранения"

Показатели целей подпрограммы:

1.

Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения

%

41

42,3

42,3

40,4

40,4

40,4

 

40,4

 

38,5

 

38,5

 

38,5

 

38,5

 

форма 30 Росстата

Министерство здравоохранения Мурманской области

2.

Средняя степень износа автомобильного парка подведомственных учреждений

%

74

64

67

55

55

50

 

45

 

45

 

45

 

50

 

45

 

ведомст-венный монито-ринг

Министерство здравоохранения Мурманской области

Показатели задач подпрограммы:

Задача 1 "Укрепление материально-технической базы объектов подведомственных учреждений"

1.

Количество разработанных ПСД в рамках подпрограммы

ед.

2

1

0

 

0

 

0

 

1

 

1

 

0

 

ведомст-венный монито-ринг

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

2.

Количество строящихся (реконструируемых) объектов в рамках подпрограммы

ед.

3

3

4

 

0

 

0

 

1

 

0

 

0

 

ведомст-венный монито-ринг

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

3.

Количество объектов, введенных в эксплуатацию, в рамках подпрограммы

ед.

0

1

4

 

0

 

0

 

1

 

0

 

0

 

ведомст-венный монито-ринг

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

4.

Количество объектов, отремонтированных в рамках подпрограммы

ед.

65

63

14

 

41

 

21

 

10

 

13

 

10

 

ведомст-венный монито-ринг

Министерство здравоохранения Мурманской области

Задача 2 "Модернизация автомобильного парка подведомственных учреждений"

1.

Количество приобретенного в рамках программы автотранспорта для подведомственных учреждений

ед.

 

 

 

47

47

26

 

40

 

38

 

51

 

25

 

35

 

ведомст-венный монито-ринг

Министерство здравоохранения Мурманской области

 

(Раздел  в  редакции  Постановления  Правительства  Мурманской области

от 16.06.2015 № 252-ПП)

 

                                      4. Сведения об объемах финансирования подпрограммы

 

 

Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей

Всего

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

план

факт

план

факт

план

план

план

план

план

план

Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры системы здравоохранения"

Всего

1817560,8

527281,2

580501,2

527281,2

226230,3

223866,8

190405,0

201181,5

169498,2

225877,8

ОБ

1812207,5

524259,8

575147,9

524259,8

226230,3

223866,8

190405,0

201181,5

169498,2

225877,8

ФБ

5353,3

3021,4

5353,3

3021,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВБС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство здравоохранения Мурманской области

Всего

1491650,6

338281,2

369578,2

338281,2

156443,1

223866,8

190405,0

170981,5

154498,2

225877,8

ОБ

1486297,3

335259,8

364224,9

335259,8

156443,1

223866,8

190405,0

170981,5

154498,2

225877,8

ФБ*

5353,3

3021,4

5353,3

3021,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВБС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

Всего

325910,2

189000,0

210923,0

189000,0

69787,2

0,0

0,0

30200,0

15000,0

0,0

ОБ

325910,2

189000,0

210923,0

189000,0

69787,2

0,0

0,0

30200,0

15000,0

0,0

ФБ*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВБС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

(Раздел  в  редакции  Постановления  Правительства  Мурманской области

от 16.06.2015 № 252-ПП)

 

             5. Перечень основных мероприятий подпрограммы

 

п/п

Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа

 Срок выполнения

Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)

 Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия

 

Соисполнители, участники

Годы реализации

Всего

ОБ

ФБ

МБ

ВБС

 

Подпрограмма 4. "Развитие инфраструктуры системы здравоохранения"

2014-2020 годы

Всего

1 817 560,8

1 812 207,5

5 353,3

0,0

0,0

 

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области,

Министерство здравоохранения Мурманской области, подведомственные учреждения, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области"

2014

580 501,2

575 147,9

5 353,3

0,0

0,0

2015

226 230,3

226 230,3

0,0

0,0

0,0

2016

223 866,8

223 866,8

0,0

0,0

0,0

2017

190 405,0

190 405,0

0,0

0,0

0,0

2018

201 181,5

201 181,5

0,0

0,0

0,0

2019

169 498,2

169 498,2

0,0

0,0

0,0

2020

225 877,8

225 877,8

0,0

0,0

0,0

4.1.

Задача 4.1. Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения

2014-2020 годы

Всего

1 495 060,8

1 489 707,5

5 353,3

0,0

0,0

 

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области,

Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области"

2014

496 401,2

491 047,9

5 353,3

0,0

0,0

2015

213 130,3

213 130,3

0,0

0,0

0,0

2016

191 766,8

191 766,8

0,0

0,0

0,0

2017

149 205,0

149 205,0

0,0

0,0

0,0

2018

134 881,5

134 881,5

0,0

0,0

0,0

2019

139 998,2

139 998,2

0,0

0,0

0,0

2020

169 677,8

169 677,8

0,0

0,0

0,0

4.1.1.

Основное мероприятие 4.1.1. Строительство и реконструкция зданий подведомственных учреждений

2014-2019 годы

Всего

299 123,0

299 123,0

0,0

0,0

0,0

расширение сети учреждений здравоохранения. Увеличение доступности медицинских услуг для населения Мурманской области. Соблюдение порядков оказания медицинской помощи

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

2014

199 723,0

199 723,0

0,0

0,0

0,0

2015

54 200,0

54 200,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

30 200,0

30 200,0

0,0

0,0

0,0

2019

15 000,0

15 000,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.1.2.

Основное мероприятие 4.1.2. Капитальные и текущие ремонты объектов подведомственных учреждений (в т.ч. приобретение оборудования)

2014-2020 годы

Всего

1 195 937,8

1 190 584,5

5 353,3

0,0

0,0

повышение безопасности процессов, связанных с функционированием подведомственных учреждений. Сокращение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций

Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области"

2014

296 678,2

291 324,9

5 353,3

0,0

0,0

2015

158 930,3

158 930,3

0,0

0,0

0,0

2016

191 766,8

191 766,8

0,0

0,0

0,0

2017

149 205,0

149 205,0

0,0

0,0

0,0

2018

104 681,5

104 681,5

0,0

0,0

0,0

2019

124 998,2

124 998,2

0,0

0,0

0,0

2020

169 677,8

169 677,8

0,0

0,0

0,0

4.2.

Задача 4.2. Модернизация автомобильного парка подведомственных учреждений

2014-2020 годы

Всего

322 500,0

322 500,0

0,0

0,0

0,0

 

Министерство здравоохранения Мурманской области, подведомственные учреждения

2014

84 100,0

84 100,0

0,0

0,0

0,0

2015

13 100,0

13 100,0

0,0

0,0

0,0

2016

32 100,0

32 100,0

0,0

0,0

0,0

2017

41 200,0

41 200,0

0,0

0,0

0,0

2018

66 300,0

66 300,0

0,0

0,0

0,0

2019

29 500,0

29 500,0

0,0

0,0

0,0

2020

56 200,0

56 200,0

0,0

0,0

0,0

4.2.1.

Основное мероприятие 4.2.1. Приобретение автотранспорта для подведомственных учреждений

2014-2020 годы

Всего

322 500,0

322 500,0

0,0

0,0

0,0

повышение безопасности дорожного движения

Министерство здравоохранения Мурманской области, подведомственные учреждения"

2014

84 100,0

84 100,0

0,0

0,0

0,0

2015

13 100,0

13 100,0

0,0

0,0

0,0

2016

32 100,0

32 100,0

0,0

0,0

0,0

2017

41 200,0

41 200,0

0,0

0,0

0,0

2018

66 300,0

66 300,0

0,0

0,0

0,0

2019

29 500,0

29 500,0

0,0

0,0

0,0

2020

56 200,0

56 200,0

0,0

0,0

0,0


Информация по документу
Читайте также