Расширенный поиск

Постановление Правительства Мурманской области от 15.09.2010 № 424-ПП/14

Документ имеет не последнюю редакцию.

 

 

Приложение N 3.2

                                                        к подпрограмме

 

Показатели результативности реализации подпрограммы

 

Цель подпрограммы

Показатели результативности реализации подпрограммы

Ед. измерения

Значение показателя

2011

2012

2013

Снижение административных барьеров

Доля контрольно-надзорных функций, по которым разработаны «карты проверок» и размещены в сети Интернет на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Мурманской области (в % от общего числа контрольно-надзорных функций) 

%

5

15

30

Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Мурманской области

Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных заявителей 

%

30

45

60

Среднее количество обращений граждан для получения одной государственной (муниципальной) услуги

ед.

1,8

1,4

1

Среднее время ожидания в очереди при обращении граждан Российской Федерации в государственный (муниципальный) орган Российской Федерации

мин.

30

25

20

Доля регламентированных государственных услуг

%

60

100

100

Доля регламентированных муниципальных услуг (по каждому муниципальному образованию)

%

60

100

100

Доля регламентированных контрольно-надзорных и разрешительных функций

%

100

100

100

Доля государственных услуг, информация о которых содержится в федеральном реестре государственных и муниципальных услуг и на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

%

100

100

100

Доля муниципальных услуг, информация о которых содержится в федеральном реестре государственных и муниципальных услуг и на Едином портале государственных и муниципальных услуг

%

100

100

100

Доля муниципальных районов и городских округов, на территории которых обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ, от общего числа муниципальных районов и городских округов Мурманской области

%

17,6

47

76

Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в сети созданных МФЦ, от общего количества государственных и муниципальных услуг, рекомендованных к предоставлению в МФЦ (значение показателя может быть откорректировано после утверждения рекомендованного перечня)

%

5

7

10

Доля МФЦ, соответствующих требованиям, от общего числа МФЦ в Мурманской области

%

50

70

100

Доля населения Мурманской области, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ, от населения Мурманской области. 

%

57

75

90

Доля государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых в Мурманской области, по которым регулярно проводится мониторинг их качества, от общего числа предоставляемых в Мурманской области государственных и муниципальных услуг

%

5

15

25

Доля муниципальных образований, в которых проводится мониторинг качества исполнения государственных функций, предоставления государственных услуг. Доля населения Мурманской области, имеющего доступ к услугам МФЦ

%

100

100

100

 

 

 

 Приложение N 3.3

                                                        к подпрограмме

 

Финансирование подпрограммных мероприятий по основным направлениям

 

Источники и направления расходов

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб., 
с учетом прогноза цен на соответствующие годы

Всего

В том числе по годам:

2011

2012

2013

Всего финансовых затрат, в том числе из:

62 353

23 501

22 032

16 820

областного бюджета

59 638

23 501

21 167

14 970

бюджетов муниципальных образований Мурманской области

2 715

0

865

1 850

Капитальные вложения, в том числе из:

21 450

8 238

7 492

5 720

областного бюджета

20 925

8 238

7 467

5 220

бюджетов муниципальных образований Мурманской области

525

0

25

500

НИР, НИОКР, в том числе из:

0

0

0

0

областного бюджета

0

0

0

0

бюджетов муниципальных образований Мурманской области

0

0

0

0

Прочие расходы, в том числе из:

40 903

15 263

14 540

11 100

областного бюджета

38 713

15 263

13 700

9 750

бюджетов муниципальных образований Мурманской области

2 190

0

840

1 350

 

(Приложения  3,  3.1, 3.2, 3.3 дополнены - Постановление Правительства Мурманской области от 15.07.2011 № 350-ПП)

 


 

                                        Приложение N 4
                                        к долгосрочной целевой
                                        программе
                                        "Развитие информационного
                                        общества и
                                        формирование электронного
                                        правительства в
                                        Мурманской области на
                                        2011-2013 годы"

 

 

                               Методика
                         оценки эффективности
  долгосрочной целевой программы "Развитие информационного общества и
    формирование электронного правительства в Мурманской области на
                            2011-2013 годы"

 

     1. Методика оценки эффективности долгосрочной  целевой  программы
"Развитие  информационного  общества   и   формирование   электронного
правительства  в  Мурманской  области  на   2011-2013   годы"   (далее
соответственно -  Методика,  Программа)  разработана  в  целях  оценки
социально-экономической   и   бюджетной    эффективности    реализации
мероприятий Программы, определяет показатели социально-экономической и
бюджетной эффективности Программы, методы их расчетов и  предназначена
для хозяйствующих субъектов всех  форм  собственности,  участвующих  в
разработке, экспертизе и реализации Программы.
     2. Внедрение   информационных   технологий   в    государственное
управление позволит выйти на новый качественный уровень предоставления
государственных услуг и снизить бюджетные  затраты  на  информатизацию
органов   государственной    власти,    является    важным    фактором
социально-экономического  развития  Мурманской  области  и   повышения
качества жизни населения.
     3. С учетом заявленных целей и  задач  Программы  и  основных  ее
направлений представляется возможным  оценить  социально-экономический
эффект реализации мероприятий по следующим основным направлениям:
     3.1. Повышение  эффективности  бюджетных  расходов  на  внедрение
информационных  технологий  в  деятельность  органов   государственной
власти рассчитывается по формуле:

 

         Т 
E    = сумма V      x e
  бп    i=1   рбс i    рбс i, где:

 

     Eбп - эффективность бюджетных расходов;
     T - срок реализации Программы (в годах);
     i - индекс отсчета реализации Программы;
     Vрбс   i  -  общий   объем   расходования  бюджетных  средств  на
внедрение    информационных    технологий    в   деятельность  органов
государственной власти в году i;
     e  рбс i - индекс  повышения  эффективности бюджетных расходов на
внедрение    информационных    технологий   в    деятельность  органов
государственной власти в году i.
     Исключение неэффективных расходов может составить до 10 процентов
всех бюджетных  средств,  выделяемых  на  внедрение  информационных  и
коммуникационных технологий  в  деятельность  органов  государственной
власти. Данный эффект будет получен за счет повышения результативности
управления   реализацией   программных   мероприятий    по    созданию
государственных    информационных    систем    Мурманской     области,
централизованного  создания  решений  для  совместного   использования
органами  государственной  власти  Мурманской  области,   формирования
типовых решений и их последующего распространения в интересах  органов
государственной  власти  Мурманской  области,   а   также   исключения
дублирования соответствующих разработок на  уровне  отдельных  органов
государственной власти Мурманской области.
     3.2. Снижение   затрат   органов   государственной   власти    на
организацию   обмена   информацией    на    межведомственном    уровне
рассчитывается по формуле:

 

         Т 
E    = сумма V      x e
  трз   i=1   фот i    фот i, где:

 

 

     E трз - показатель снижения затрат;
     Т - срок реализации Программы (в годах);
     i - индекс отсчета реализации Программы;
     V  фот  i  -  общий  объем  фонда оплаты труда работников органов
государственной власти в году i;
     e  фот  i  -  индекс   снижения   трудозатрат  работников органов
государственной власти в году i.
     Снижение трудозатрат государственных служащих Мурманской  области
на организацию информационной работы с ведомствами и населением  может
составить   до   25   процентов   за    счет    обеспечения    прямого
регламентированного доступа заинтересованных  органов  государственной
власти, граждан и организаций к данным, содержащимся в государственных
автоматизированных информационных системах, за счет интеграции  данных
систем и перевода государственных услуг в электронный вид, а также  за
счет развития межведомственной системы электронного документооборота.
     3.3. Снижение административной нагрузки на граждан и организации,
связанной с сокращением времени получения ими государственных услуг  и
необходимой информации, рассчитывается по формуле:

 

         Т 
E    = сумма V     x S  x  e
  сан   i=1   bp i    i     bp i, где:

 

     E сан - показатель снижения административной нагрузки;
     Т - срок реализации Программы (в годах);
     i - индекс отсчета реализации Программы;
     V  вр  i  -  общий   объем  времени, затрачиваемого населением на
получение    государственных    услуг    в    месяц   в   году   i;
    S  i  - средняя заработная плата в Мурманской  области  в  месяц в
году i;
    e  bp i - индекс  экономии  времени,  затрачиваемого населением на
получение государственных услуг в месяц в году i.
     Социально-экономический   эффект    от    реализации    Программы
определяется показателем снижения административной нагрузки на граждан
и организации и связан с сокращением времени  получения  населением  и
организациями Мурманской области государственных услуг  и  необходимой
информации, а также со снижением  стоимости  осуществления  транзакций
между государственными органами, организациями и населением Мурманской
области в результате интеграции государственных информационных систем.
     4. Ввиду отсутствия объективной статистической информации расчеты
эффективности реализации Программы в 2011-2013  годах  производятся  в
том числе исходя из  соответствующих  аналитических  данных,  а  также
опыта реализации Программы в предыдущие годы.

 

 

 

 



[i] Приведенные параметры (объемы и источники) финансирования мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы» носят справочный, ориентировочный характер и будут уточняться при формировании бюджета Мурманской области на 2011, 2012, 2013 годы. Для софинансирования возможно привлечение средств, выделяемых на информатизацию органов государственной власти Мурманской области, органов местного самоуправления Мурманской области, территориальных органов федеральных органов государственной власти. Для софинансирования могут быть также привлечены средства федерального бюджета, предусмотренные в рамках соответствующих федеральных целевых программ, других программ, в том числе целевых, содержащих мероприятия по развитию и внедрению ИКТ. Возможно привлечение средств из внебюджетных источников.».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Информация по документу
Читайте также