Расширенный поиск

Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 09.09.2010 № 670

Документ имеет не последнюю редакцию.
    



                 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     09.09.2010                                             N 670


                     Об утверждении долгосрочной
                     городской целевой программы
                        "Сохранение и развитие
                     культуры и искусства города
                  Ростова-на-Дону на 2011-2013 гг."


     В соответствии с постановлением Мэра города от 15.09.2008  N  940
"О  порядке  разработки  долгосрочных  целевых городских программ,  их
формирования и реализации и порядке разработки  ведомственных  целевых
программ,   их   формирования   и   реализации"  и  решением  коллегии
Администрации  г.  Ростова-на-Дону  от  19.08.2010  N  31  "О  проекте
долгосрочной   городской  целевой  программы  "Сохранение  и  развитие
культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на 2011-2013гг."

                             ПОСТАНОВЛЯЮ:

     1. Утвердить долгосрочную городскую целевую программу "Сохранение
и  развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону на 2011 - 2013
г.г." согласно приложению.
     2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на
заместителя главы Администрации города (по социальным  вопросам)  В.В.
Леденеву.


     Мэр (глава Администрации)
     города                                              М.А. Чернышев



                                                            Приложение
                                                       к постановлению
                                                  Администрации города
                                                   N 670 от 09.09.2010


   Долгосрочная городская целевая программа "Сохранение и развитие
    культуры и искусства города Ростова-на-Дону на 2011-2013 гг."

                         Структура программы

                                                     стр.

  Паспорт программы                                  2-4  

  Содержание проблемы, анализ причин ее возникнове-  4-8  
  ния, обоснование необходимости ее решения               
  программными методами.                                  

  Основные цели, задачи и сроки реализации            8   
  программы.                                              

  Целевые индикаторы и показатели (таблица в        9-10  
  цифрах).                                                

  Ресурсное обеспечение программы (приложение в      11   
  таблице)                                                

  Система программных мероприятий (приложение в     12-22 
  таблице)                                                

  Механизм реализации программы.                     23   

  Организация управления программой и контроль за    23   
  ходом ее реализации.                                    

  Оценка эффективности социально-экономических      24-25 
  последствий от реализации программы.                    

  Методика определения оценки эффективности          26   
  социально-экономических последствий от                  
  реализации программы.                                   

                          ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

----------------T---------------------------------------------¬
¦Наименование   ¦"Сохранение и развитие культуры и искусства  ¦
¦Программы:     ¦города Ростова-на-Дону на 2011-2013 гг."     ¦
+---------------+---------------------------------------------+
¦Инициатор      ¦МУ "Управление культуры Администрации        ¦
¦разработчик    ¦города Ростова-на-Дону"                      ¦
¦проекта        ¦                                             ¦
¦программы      ¦                                             ¦
+---------------+---------------------------------------------+
¦Основание для  ¦Распоряжение Администрации города Ростова-   ¦
¦разработки     ¦на-Дону от 08.07.2010г. N 355 "О разработке  ¦
¦Программы      ¦долгосрочной городской целевой Программы     ¦
¦               ¦"Сохранение и развитие культуры и искусства  ¦
¦               ¦города Ростова-на-Дону на 2011-2013 гг.".    ¦
+---------------+---------------------------------------------+
¦Заказчик-коор- ¦МУ "Управление культуры Администрации        ¦
¦динатор        ¦города Ростова-на-Дону"                      ¦
¦Программы      ¦                                             ¦
+---------------+---------------------------------------------+
¦Муниципальные  ¦МУ "Управление культуры Администрации        ¦
¦заказчики      ¦города Ростова-на-Дону", МУ "Департамент     ¦
¦Программы      ¦координации строительства и перспективного   ¦
¦               ¦развития города Ростова-на-Дону".            ¦
+---------------+---------------------------------------------+
¦Разработчик    ¦МУ "Управление культуры Администрации        ¦
¦Программы      ¦города Ростова-на-Дону"                      ¦
+---------------+---------------------------------------------+
¦Основные       ¦1. Обеспечение единого культурного           ¦
¦цели программы ¦пространства в городе, создание условий для  ¦
¦               ¦свободного доступа граждан к культурным      ¦
¦               ¦ценностям и информационным ресурсам,         ¦
¦               ¦интеграция в мировой культурный процесс.     ¦
¦               ¦2. Создание условий для сохранения и         ¦
¦               ¦популяризации культурного наследия города.   ¦
¦               ¦3. Создание условий для проявления           ¦
¦               ¦творческой инициативы горожан с целью        ¦
¦               ¦укрепления и развития творческого потенциала ¦
¦               ¦города.                                      ¦
¦               ¦4. Развитие и укрепление инфраструктуры      ¦
¦               ¦отрасли.                                     ¦
¦               ¦5. Создание условий для адаптации сферы      ¦
¦               ¦культуры к рыночным условиям существования и ¦
¦               ¦перевода некоторых учреждений культуры в     ¦
¦               ¦иные правовые формы.                         ¦
¦               ¦6. Формирование имиджа города Ростова-на-    ¦
¦               ¦Дону как центра культуры Южного Федерального ¦
¦               ¦округа, столицы Донского края.               ¦
+---------------+---------------------------------------------+
¦Основные       ¦1. Учет и сохранение историко - культурного  ¦
¦задачи         ¦наследия города Ростова-на-Дону, обеспечение ¦
¦Программы      ¦популяризации и свободного доступа населения ¦
¦               ¦к объектам культурного наследия.             ¦
¦               ¦2. Организация библиотечного обслуживания    ¦
¦               ¦населения города.                            ¦
¦               ¦3. Организация системы дополнительного       ¦
¦               ¦образования детей, выявление и поддержка     ¦
¦               ¦одаренных учащихся.                          ¦
¦               ¦4. Создание условий для организации          ¦
¦               ¦массового отдыха и досуга, обеспечение       ¦
¦               ¦жителей услугами организаций культуры в      ¦
¦               ¦целях удовлетворения социальных и духовных   ¦
¦               ¦потребностей жителей города Ростова-на-Дону. ¦
+---------------+---------------------------------------------+
¦Сроки          ¦2011-2013 годы                               ¦
¦реализации     ¦                                             ¦
¦Программы      ¦                                             ¦
+---------------+---------------------------------------------+
¦Структура      ¦Паспорт программы, система программных меро- ¦
¦Программы,     ¦приятий по разделам:                         ¦
¦перечень       ¦1. Охрана, сохранение и популяризация        ¦
¦разделов,      ¦объектов культурного наследия, памятников    ¦
¦основных       ¦истории и культуры, расположенных в городе   ¦
¦направлений и  ¦Ростове-на-Дону;                             ¦
¦мероприятий    ¦2. Организация библиотечного обслуживания    ¦
¦               ¦населения;                                   ¦
¦               ¦3. Организация предоставления                ¦
¦               ¦дополнительного образования;                 ¦
¦               ¦4. Создание условий для организации          ¦
¦               ¦массового отдыха и досуга, обеспечение       ¦
¦               ¦жителей города услугами организаций культуры ¦
+---------------+---------------------------------------------+
¦Исполнители    ¦МУ "Управление культуры Администрации города ¦
¦Программы      ¦Ростова-на-Дону", муниципальные парки        ¦
¦               ¦культуры и отдыха, МОУ ДОД Детские школы     ¦
¦               ¦искусств, МУ "Городской Дом творчества", МУК ¦
¦               ¦"Ростовская-на-Дону городская                ¦
¦               ¦централизованная библиотечная система", МУ   ¦
¦               ¦"Ростовский-на-Дону зоопарк", МУ             ¦
¦               ¦"Департамент координации строительства и     ¦
¦               ¦перспективного развития".                    ¦
+---------------+---------------------------------------------+
¦Объемы и       ¦Реализация мероприятий программы             ¦
¦источники      ¦осуществляется за счет бюджетных             ¦
¦финансирования ¦ассигнований федерального и городского       ¦
¦Программы      ¦бюджетов. Объемы финансирования на           ¦
¦               ¦реализацию программы составляют:             ¦
¦               ¦1 421 610,9 тыс. руб., в том числе за счет:  ¦
¦               ¦бюджета города - 1 417 638,9 тыс. руб.       ¦
¦               ¦федерального бюджета - 3 927,0 тыс. руб.     ¦
+---------------+---------------------------------------------+
¦Ожидаемые      ¦- содержание и эксплуатация 79 памятников;   ¦
¦конечные       ¦- разработка зоны охраны объекта культурного ¦
¦результаты     ¦наследия мемориального комплекса "Кумженская ¦
¦реализации     ¦роща";                                       ¦
¦Прог-раммы, це-¦- установка 16 новых мемориальных досок и    ¦
¦левые          ¦памятников;                                  ¦
¦индикаторы и   ¦- увеличение количества читателей в          ¦
¦показатели     ¦библиотеках до 203 200 человек;              ¦
¦               ¦- увеличение количества посещений в          ¦
¦               ¦библиотеках до 1613 000 ед.;                 ¦
¦               ¦- увеличение количества книговыдач           ¦
¦               ¦(документов) в библиотеках до 4 532 500      ¦
¦               ¦экз.;                                        ¦
¦               ¦- увеличение количества просветительских,    ¦
¦               ¦культурно-досуговых мероприятий до 6 400ед.; ¦
¦               ¦Организация предоставления дополнительного   ¦
¦               ¦образования:                                 ¦
¦               ¦- увеличение контингента детских школ        ¦
¦               ¦искусств до 8 735 учащихся                   ¦
¦               ¦- увеличение количества специализаций и      ¦
¦               ¦отделений в детских школах искусств до 234   ¦
¦               ¦- увеличение количества учащихся и творческих¦
¦               ¦коллективов детских школ искусств,           ¦
¦               ¦удостоенных званий Лауреатов конкурсов и     ¦
¦               ¦фестивалей, выставок различных уровней до    ¦
¦               ¦700                                          ¦
¦               ¦Создание условий для организации массового   ¦
¦               ¦отдыха и досуга, обеспечение жителей города  ¦
¦               ¦услугами организаций культуры:               ¦
¦               ¦увеличение количества досуговых объектов в   ¦
¦               ¦парках культуры и отдыха до 150 шт.          ¦
¦               ¦- увеличение количества клубных формирований ¦
¦               ¦в учреждениях культуры города до 670 единиц. ¦
¦               ¦- увеличение количества культурно-досуговых  ¦
¦               ¦мероприятий, проводимых учреждениями         ¦
¦               ¦культуры города до 12 000                    ¦
¦               ¦- увеличение количества коллективов народного¦
¦               ¦творчества до 520 ед.                        ¦
¦               ¦- Увеличение удельного веса населения,       ¦
¦               ¦участвующего в культурно-досуговых           ¦
¦               ¦мероприятиях организованных органами         ¦
¦               ¦местного самоуправления городских округов до ¦
¦               ¦99,3%                                        ¦
¦               ¦- увеличение количества редких видов животных¦
¦               ¦в МУ "Ростовский-на-Дону зоопарк" до 424     ¦
¦               ¦особей.                                      ¦
+---------------+---------------------------------------------+
¦Система        ¦Отчет о реализации Программы МУ " Управление ¦
¦организации    ¦культуры Администрации г. Ростова-на-Дону"   ¦
¦контроля за    ¦представляет в Управление экономического     ¦
¦исполнением    ¦развития Администрации города Ростова-на-    ¦
¦программы      ¦Дону, МУ "Муниципальное казначейство города  ¦
¦               ¦Ростова-на-Дону" в соответствии с            ¦
¦               ¦постановлением Мэра горда N 940              ¦
¦               ¦от15.08.2008г.                               ¦
L---------------+----------------------------------------------

   Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения, обоснование
           необходимости ее решения программными методами.

     В  современных  условиях  социально-экономических  преобразований
общества культура приобретает особое значение.
     В "Основах законодательства РФ о культуре" подчеркивается, что ни
один план социально-экономического характера не может  быть  составлен
без учета культурного фактора. Это связано с тем, что культура в  наше
время выступает как  коллективная  мудрость,  призванная  ответить  на
вызов современности, внести стабильность и благополучие в обществе.
     Государственная  политика  в  области  культуры   направлена   на
обеспечение  свободного  доступа  граждан  к   культурным   ценностям,
информации,  услугам  учреждений  культуры  с  учетом  интересов  всех
социальных групп населения, а также на обеспечение участия  каждого  в
культурной жизни страны.
     С целью  реализации   Законов   Российской   Федерации:   "Основы
законодательства  РФ  о  культуре",  "Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и  культуры)  народов  Российской  Федерации",  "О
библиотечном деле",  "Об образовании", "О животном мире", ФЗ N  131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской
Федерации",   постановлений   Правительства,   областной  и  городской
Администраций  Программой  запланированы  мероприятия  по  обеспечению
жителей    города    услугами    учреждений    культуры,   организации
дополнительного  образования   детей   и   библиотечно-информационного
обслуживания   населения  города,  созданию  условий  для  организации
массового отдыха и досуга горожан.
     Настоящая   Программа   направлена    на    создание    правовой,
организационной и финансово-экономической основы для развития культуры
в городе Ростове-на-Дону.
     Одной из наиболее важных  проблем  в  деятельности  муниципальных
учреждений  культуры  является  состояние  их  материально-технической
базы. Часть учреждений культуры, в  том  числе  библиотеки  и  детские
школы искусств  размещены  в  приспособленных  помещениях.  С  момента
эксплуатации  зданий  в  некоторых  из  них   не   проводился   полный
капитальный ремонт, основные фонды морально и физически  устаревают  и
требуют постоянного обновления.  В  связи  с  развитием  инновационных
технологий, потребностью  населения  города  в  получении  современных
качественных  услуг  учреждений  культуры,  существует   необходимость
модернизации оборудования муниципальных учреждений культуры и перевода
некоторых учреждений культуры в иные  правовые  формы,  таких  как  МУ
"Городской Дом творчества",  МУ  "Парк  культуры  и  отдыха  имени  Н.
Островского", МУ "Ростовский-на-Дону зоопарк".
     На  сегодняшний  день,  в  силу   сложившейся   экономической   и
социокультурной ситуаций, значимость парков культуры и отдыха выросла,
парки остались общедоступными для  всех  социальных  слоев  населения,
наиболее посещаемыми и оказывающими  наибольший  объем  и  ассортимент
разнообразных услуг.
     В целях развития в парках культурно-досуговых услуг  и  улучшения
уровня их качества управлением культуры, в течение лет действия данной
Программы, планируется привлечение инвестиций  в  муниципальные  парки
культуры   и   отдыха   для   дальнейшего   проведения    модернизации
аттракционного хозяйства и благоустройства их территорий. Для  решения
проблем  материально-технического   обеспечения   учреждений   отрасли
"Культура" необходимо  продолжить  проведение  текущих  и  капитальных
ремонтов  в  муниципальных  библиотеках  и  детских  школах  искусств,
продолжить обеспечение централизованного приобретения оборудования для
культурно-досуговых   учреждений,   приобретение    высококачественных
музыкальных  инструментов,  специализированной  мебели,   сценического
оборудования, так как имеющиеся  основные  фонды  учреждений  культуры
требуют постоянного современного обновления.
     В  целях  дальнейшей  автоматизации  библиотечных   процессов   и
использования инновационных технологий необходимо осуществить  перевод
в электронную форму библиотечных каталогов, что позволит  организовать
работу муниципальных библиотек на качественно  новом  уровне,  повысит
комфортность  и  оперативность  библиотечных  услуг,  обеспечит  более
точный поиск и отбор информации необходимой читателю.
     В целях     сохранения     культурного    наследия    города    в
библиотечно-информационном центре им. Горького  наделенного  функциями
центральной городской библиотеки,  необходимо создание читального зала
с фондом редких книг.
     Кроме этого, стал своевременным вопрос строительства  и  открытия
новых объектов культуры,  таких  как:  музей  города  Ростова-на-Дону,
планетарий, зданий нового типа для детской школы  искусств  в  поселке
Александровка и для ДМШ им. С.С. Прокофьева в Северном жилом  массиве,
так  же  с  учетом  существующей  нормативной  обеспеченности   города
учреждениями культуры существует необходимость в проведении работы  по
резервированию  земельных  участков,  проектированию  и  строительству
муниципального  Дворца  культуры,  новых  библиотек  в   Ворошиловском
районе, микрорайонах Темерник и Левенцовский. Проведение данной работы
позволит  сохранить,  увеличить  и   сделать   более   современной   и
востребованной сеть учреждений культуры города, а также, обеспечить их
комфортность и привлекательность, за счет чего,  увеличить  количество
видов и форм услуг и  количество  посетителей  учреждений  культуры  и
городских массовых мероприятий.
     Состояние объектов  культурного  наследия  (памятников  истории и
культуры)    является    важнейшей    составляющей    имиджа    города
Ростована-Дону,   который   позиционирует  сегодня  себя  как  крупный
российский  историко-культурный,  научно-образовательный   и   деловой
центр.  В  связи  с  тем,  что  Администрация  города считает охрану и
сохранение  объектов  культурного  наследия  одним   из   приоритетных
направлений  своей  деятельности,  в  период  исполнения  Программы  в
2006-2010 г.г.  в  структуру  МУ  "Управление  культуры  Администрации
города  Ростова-на-Дону" в  2009  году  был  введен  сектор  охраны  и
сохранения объектов культурного наследия и начато ежегодное  выделение
средств на текущий ремонт и содержание памятников.
     Для  комплексного  подхода   к   решению   задач   по   различным
направлениям Программы в последующие годы планируется:
     - продолжение   ремонтно-реставрационных   работ   и   разработка
научно-проектной документации;
     - подготовка  и  формирование  электронной  информационной   базы
данных учета памятников;
     - проведение  мероприятий  по  паспортизации   и   инвентаризации
памятников;
     - разработка   проектов   зон   охраны   памятников,   оформление
кадастровых  планов,  документации  по  межеванию  территорий и других
документов по отводу земельных участков памятников и мемориалов;
     - установка новых памятников, мемориальных досок;
     - обследование  территории  города  с   целью   выявления   новых
недвижимых памятников истории и культуры;
     - автоматизация и техническое переоснащение  библиотек,  создание
единой  автоматизированной библиотечной сети,  сохранение и обновление
библиотечных фондов;
     - создание  условий  для  организации дополнительного образования
детей,  развитие фестивальной и конкурсной деятельности,  выявление  и
поддержка  юных  дарований и творческой талантливой молодежи,  с целью
пополнения культурной элиты города;
     - благоустройство и развитие территорий парков культуры и отдыха,
Ростовского-на-  Дону  зоопарка,  создание  в   них   комфортности   и
привлекательности,   развитие   видов   и   форм   культурно-досуговой
деятельности;
     - расширение  и сохранение коллекции животных Ростовского-на-Дону
зоопарка,  как природного музейного наследия.  Создание  благоприятных
условий   для   их   содержания,  развитие  и  популяризация  открытой
экспозиции  "Слоновник",  строительство  новой  экспозиции   "Полярный
комплекс";
     - создание  условий  для  адаптации  сферы  культуры  к  рыночным
условиям существования и перевода некоторых учреждений культуры в иные
правовые формы;
     - формирование  имиджа города Ростова-на-Дону как центра культуры
Южного Федерального округа, столицы Донского края.
     Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют
сбалансированного решения вопросов,  связанных,  с  одной  стороны,  с
сохранением и развитием культурного потенциала  города  Ростов-на-Дону
и, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных  направлений,
обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и увеличение доступа к
услугам  организаций   культуры,   создание   условий   для   развития
творчества.
     Реализация  Программы  поможет   достичь   более   результативных
показателей  в  области   культуры,   расширить   сеть   муниципальных
учреждений культуры, спектр и качество, предоставляемых информационных
и культурно-досуговых услуг населению города, сохранить и  приумножить
культурное наследие и творческий потенциал города.
     Программно-целевой   метод   также   позволит    сконцентрировать
финансовые  ресурсы  на   проведении   наиболее   необходимых   работ,
направленных на сохранение и обеспечение  функционирования  учреждений
отрасли.
     Таким образом, поставленные задачи по улучшению качества жизни за
счет   духовного,   творческого   развития    личности,    обеспечения
качественных, разнообразных и доступных населению услуг  организациями
культуры   обуславливают   необходимость   решения   данных    проблем
программно-целевым методом.

          Основные цели, задачи и сроки реализации Программы

     Цели Программы:
     1. Обеспечение  единого  культурного   пространства   в   городе,
создание условий для свободного доступа граждан к культурным ценностям
и информационным ресурсам, интеграция в мировой культурный процесс.
     2. Создание  условий  для  сохранения и популяризации культурного
наследия города.
     3. Создание  условий для проявления творческой инициативы горожан
с целью укрепления и развития творческого потенциала города.
     4. Развитие и укрепление инфраструктуры отрасли.
     5. Создание условий  для  адаптации  сферы  культуры  к  рыночным
условиям существования и перевода некоторых учреждений культуры в иные
правовые формы.
     6. Формирование имиджа города Ростова-на-Дону как центра культуры
Южного Федерального округа,  столицы Донского края.  Создание  условий
для сохранения культурного потенциала и культурного наследия города.
     Задачи Программы:
     1. Учет  и  сохранение  историко  -  культурного  наследия города
Ростова-на-Дону, обеспечение  популяризации   и   свободного   доступа
населения к объектам культурного наследия.
     2. Организация библиотечного обслуживания населения города.
     3. Организация   системы   дополнительного   образования   детей,
выявление одаренных учащихся.
     4. Обеспечение  условий для организации массового отдыха и досуга
в целях удовлетворения  социальных  и  духовных  потребностей  жителей
города Ростова-на-Дону.
     Сроки реализации Программы: 2011-2013 годы.

                   Целевые индикаторы и показатели

------------------------T-----T---------T---------T---------¬
¦   Задачи программы,   ¦ Ед. ¦  2011   ¦  2012   ¦  2013   ¦
¦      показатели       ¦изм. ¦         ¦         ¦         ¦
+-----------------------+-----+---------+---------+---------+
¦1. Учет и сохранение историко-культурного наследия города  ¦
¦Ростова-на-Дону, обеспечение популяризации и свободного    ¦
¦доступа населения к объектам культурного наследия.         ¦
+-----------------------T-----T---------T---------T---------+
¦Оформление 9           ¦шт.  ¦    3    ¦    3    ¦    3    ¦
¦паспортов и охранных   ¦     ¦         ¦         ¦         ¦
¦обязательств.          ¦     ¦         ¦         ¦         ¦
+-----------------------+-----+---------+---------+---------+
¦Содержание и           ¦шт.  ¦   77    ¦   78    ¦   79    ¦
¦эксплуатация 79        ¦     ¦         ¦         ¦         ¦
¦памятников             ¦     ¦         ¦         ¦         ¦
+-----------------------+-----+---------+---------+---------+
¦Установка новых 16     ¦шт.  ¦    5    ¦    5    ¦    6    ¦
¦мемориальных досок и   ¦     ¦         ¦         ¦         ¦
¦памятников             ¦     ¦         ¦         ¦         ¦
+-----------------------+-----+---------+---------+---------+
¦Количество             ¦шт.  ¦   10    ¦   11    ¦   12    ¦
¦мероприятий,           ¦     ¦         ¦         ¦         ¦
¦обеспечивающих         ¦     ¦         ¦         ¦         ¦
¦популяризацию          ¦     ¦         ¦         ¦         ¦
¦историко-культурного   ¦     ¦         ¦         ¦         ¦
¦наследия.              ¦     ¦         ¦         ¦         ¦
+-----------------------+-----+---------+---------+---------+
¦2. Организация библиотечного обслуживания населения города.¦
+-----------------------T-----T---------T---------T---------+
¦Количество             ¦ед.  ¦1 745 000¦1 748 000¦1 755 000¦
¦библиотечного фонда    ¦     ¦         ¦         ¦         ¦
+-----------------------+-----+---------+---------+---------+
¦Обновляемость          ¦ед.  ¦ 62 000  ¦ 64 000  ¦ 66 000  ¦
¦библиотечного фонда    ¦     ¦         ¦         ¦         ¦
¦(новые поступления)    ¦     ¦         ¦         ¦         ¦
+-----------------------+-----+---------+---------+---------+
¦Количество читателей в ¦чел. ¦ 203 000 ¦ 203 100 ¦ 203 200 ¦
¦библиотеках            ¦     ¦         ¦         ¦         ¦
+-----------------------+-----+---------+---------+---------+
¦Количество посещений в ¦чел. ¦1 610 000¦1 612 000¦1 613 000¦
¦библиотеках            ¦     ¦         ¦         ¦         ¦
+-----------------------+-----+---------+---------+---------+
¦Количество выданных    ¦ед.  ¦4 532 000¦4 532 200¦4 532 500¦
¦документов             ¦     ¦         ¦         ¦         ¦
+-----------------------+-----+---------+---------+---------+
¦Количество             ¦ед.  ¦  6 200  ¦  6 300  ¦  6 400  ¦
¦просветительских,      ¦     ¦         ¦         ¦         ¦
¦культурно-досуговых    ¦     ¦         ¦         ¦         ¦
¦мероприятий            ¦     ¦         ¦         ¦         ¦
+-----------------------+-----+---------+---------+---------+
¦Количество выданных    ¦ед.  ¦ 75 000  ¦ 80 000  ¦ 85 000  ¦
¦справок                ¦     ¦         ¦         ¦         ¦
+-----------------------+-----+---------+---------+---------+
¦ 3. Организация системы дополнительного образования детей, ¦
¦               выявление одаренных учащихся.               ¦
+-----------------------T-----T---------T---------T---------+
¦Количество учащихся в  ¦чел. ¦  8 535  ¦  8 535  ¦  8 735  ¦
¦детских школах искусств¦     ¦         ¦         ¦         ¦
+-----------------------+-----+---------+---------+---------+
¦Количество             ¦шт.  ¦   229   ¦   232   ¦   234   ¦
¦специализаций и        ¦     ¦         ¦         ¦         ¦
¦отделений              ¦     ¦         ¦         ¦         ¦
+-----------------------+-----+---------+---------+---------+
¦Количество учащихся и  ¦чел. ¦   625   ¦   650   ¦   700   ¦
¦творческих коллективов,¦     ¦         ¦         ¦         ¦
¦удостоенных званий     ¦     ¦         ¦         ¦         ¦
¦Лауреатов конкурсов и  ¦     ¦         ¦         ¦         ¦
¦фестивалей, выставок   ¦     ¦         ¦         ¦         ¦
¦различных уровней      ¦     ¦         ¦         ¦         ¦
+-----------------------+-----+---------+---------+---------+
¦ 4. Обеспечение условий для организации массового отдыха и ¦
¦    досуга в целях удовлетворения социальных и духовных    ¦
¦       потребностей жителей города Ростова-на-Дону.        ¦
+-----------------------T-----T---------T---------T---------+
¦Количество культурно-  ¦шт.  ¦   148   ¦   149   ¦   150   ¦
¦досуговых объектов в   ¦     ¦         ¦         ¦         ¦
¦муниципальных парках   ¦     ¦         ¦         ¦         ¦
¦культуры и отдыха      ¦     ¦         ¦         ¦         ¦
+-----------------------+-----+---------+---------+---------+
¦Количество клубных     ¦ед.  ¦   650   ¦   660   ¦   670   ¦
¦формирований в         ¦     ¦         ¦         ¦         ¦
¦учреждениях культуры   ¦     ¦         ¦         ¦         ¦
¦города                 ¦     ¦         ¦         ¦         ¦
+-----------------------+-----+---------+---------+---------+
¦Количество коллективов ¦ед.  ¦   510   ¦   515   ¦   520   ¦
¦народного творчества в ¦     ¦         ¦         ¦         ¦
¦клубных учреждениях    ¦     ¦         ¦         ¦         ¦
¦города                 ¦     ¦         ¦         ¦         ¦
+-----------------------+-----+---------+---------+---------+
¦Количество культурно-  ¦шт.  ¦ 11 000  ¦ 11 500  ¦ 12 000  ¦
¦досуговых мероприятий, ¦     ¦         ¦         ¦         ¦
¦проводимых учреждениями¦     ¦         ¦         ¦         ¦
¦культуры города        ¦     ¦         ¦         ¦         ¦
+-----------------------+-----+---------+---------+---------+
¦*Удельный вес          ¦про- ¦  99,1   ¦  99,2   ¦  99,3   ¦
¦населения, участвующего¦центы¦         ¦         ¦         ¦
¦в культурно-досуговых  ¦     ¦         ¦         ¦         ¦
¦мероприятиях           ¦     ¦         ¦         ¦         ¦
¦организованных органами¦     ¦         ¦         ¦         ¦
¦местного самоуправления¦     ¦         ¦         ¦         ¦
¦городских округов      ¦     ¦         ¦         ¦         ¦
+-----------------------+-----+---------+---------+---------+
¦Количество редких видов¦шт.  ¦   421   ¦   423   ¦   424   ¦
¦животных в МУ          ¦     ¦         ¦         ¦         ¦
¦"Ростовский-на-Дону    ¦     ¦         ¦         ¦         ¦
¦зоопарк"               ¦     ¦         ¦         ¦         ¦
L-----------------------+-----+---------+---------+----------

     * Примечание   удельный    вес    населения,    участвующего    в
культурно-досуговых  мероприятиях   организованных  органами  местного
самоуправления  городских  округов,  рассчитан  с  учетом  показателей
отраслей социальной сферы города Ростова-на-Дону.

   "Ресурсное обеспечение долгосрочной городской целевой программы
  "Сохранение и развитие культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на
                           2011-2013 годы"

-------------T--------T----------T------------------------------¬
¦   Раздел   ¦Источник¦  Общий   ¦Объемы финансирования по годам¦
¦            ¦финанси-¦  объем   ¦           тыс. руб.          ¦
¦            ¦рования ¦тыс. руб. +---------T----------T---------+
¦            ¦        ¦          ¦  2011   ¦   2012   ¦  2013   ¦
+------------+--------+----------+---------+----------+---------+
¦Раздел 1    ¦ Бюджет ¦113 617,9 ¦23 752,7 ¦ 51 682,6 ¦38 182,6 ¦
¦Охрана и    ¦ города ¦          ¦         ¦          ¦         ¦
¦сохранение  ¦        ¦          ¦         ¦          ¦         ¦
¦культурного ¦        ¦          ¦         ¦          ¦         ¦
¦наследия,   ¦        ¦          ¦         ¦          ¦         ¦
¦памятников  ¦        ¦          ¦         ¦          ¦         ¦
¦истории и   ¦        ¦          ¦         ¦          ¦         ¦
¦культуры    ¦        ¦          ¦         ¦          ¦         ¦
¦местного    ¦        ¦          ¦         ¦          ¦         ¦
¦значения.   ¦        ¦          ¦         ¦          ¦         ¦
+------------+--------+----------+---------+----------+---------+
¦Итого по    ¦        ¦113 617,9 ¦23 752,7 ¦ 51 682,6 ¦38 182,6 ¦
¦разделу 1   ¦        ¦          ¦         ¦          ¦         ¦
+------------+--------+----------+---------+----------+---------+
¦Раздел 2    ¦ Бюджет ¦262 146,0 ¦81 645,4 ¦ 97 150,3 ¦83 350,3 ¦
¦Организация ¦ города ¦          ¦         ¦          ¦         ¦
¦библиотечно-+--------+----------+---------+----------+---------+
¦го обслужи- ¦Софинан-¦ 3 972,0  ¦ 1 324,0 ¦ 1 324,0  ¦ 1 324,0 ¦
¦вания       ¦сирова- ¦          ¦         ¦          ¦         ¦
¦            ¦ние фе- ¦          ¦         ¦          ¦         ¦
¦            ¦дераль- ¦          ¦         ¦          ¦         ¦
¦            ¦  ный   ¦          ¦         ¦          ¦         ¦
¦            ¦ бюджет ¦          ¦         ¦          ¦         ¦
+------------+--------+----------+---------+----------+---------+
¦Итого по    ¦        ¦266 118,0 ¦82 969,4 ¦ 98 474,3 ¦84 674,3 ¦
¦разделу 2   ¦        ¦          ¦         ¦          ¦         ¦
+------------+--------+----------+---------+----------+---------+
¦Раздел 3    ¦ Бюджет ¦636 995,4 ¦238 607,6¦193 443,9 ¦204 943, ¦
¦Организация ¦ города ¦          ¦         ¦          ¦    9    ¦
¦предоставле-¦        ¦          ¦         ¦          ¦         ¦
¦ния         ¦        ¦          ¦         ¦          ¦         ¦
¦дополни-    ¦        ¦          ¦         ¦          ¦         ¦
¦тельного    ¦        ¦          ¦         ¦          ¦         ¦
¦образования ¦        ¦          ¦         ¦          ¦         ¦
+------------+--------+----------+---------+----------+---------+
¦Итого по    ¦        ¦636 995,4 ¦238 607,6¦193 443,9 ¦204 943,9¦
¦разделу 3   ¦        ¦          ¦         ¦          ¦         ¦
+------------+--------+----------+---------+----------+---------+
¦Раздел 4    ¦ Бюджет ¦404 879,6 ¦139 797,2¦124 641,2 ¦140 441,2¦
¦Создание    ¦ города ¦          ¦         ¦          ¦         ¦
¦условий для ¦        ¦          ¦         ¦          ¦         ¦
¦организации ¦        ¦          ¦         ¦          ¦         ¦
¦массового   ¦        ¦          ¦         ¦          ¦         ¦
¦отдыха и    ¦        ¦          ¦         ¦          ¦         ¦
¦досуга,     ¦        ¦          ¦         ¦          ¦         ¦
¦обеспечение ¦        ¦          ¦         ¦          ¦         ¦
¦жителей     ¦        ¦          ¦         ¦          ¦         ¦
¦города      ¦        ¦          ¦         ¦          ¦         ¦
¦услугами    ¦        ¦          ¦         ¦          ¦         ¦
¦организаций ¦        ¦          ¦         ¦          ¦         ¦
¦культуры    ¦        ¦          ¦         ¦          ¦         ¦
+------------+--------+----------+---------+----------+---------+
¦Итого по    ¦        ¦404 879,6 ¦139 797,2¦124 641,2 ¦140 441,2¦
¦разделу 4   ¦        ¦          ¦         ¦          ¦         ¦
+------------+--------+----------+---------+----------+---------+
¦Программа   ¦ Бюджет ¦1 417638,9¦483 802,9¦466 918,0 ¦466 918,0¦
¦"Сохранение ¦ города ¦          ¦         ¦          ¦         ¦
¦и развитие  +--------+----------+---------+----------+---------+
¦культуры и  ¦Софинан-¦ 3 972,0  ¦ 1 324,0 ¦ 1 324,0  ¦ 1 324,0 ¦
¦искусства   ¦сирова- ¦          ¦         ¦          ¦         ¦
¦г. Ростова- ¦ние фе- ¦          ¦         ¦          ¦         ¦
¦на-Дону на  ¦дераль- ¦          ¦         ¦          ¦         ¦
¦2011-2013   ¦  ный   ¦          ¦         ¦          ¦         ¦
¦годы        ¦ бюджет ¦          ¦         ¦          ¦         ¦
+------------+--------+----------+---------+----------+---------+
¦Всего по    ¦        ¦1 421610,9¦485 126,9¦468 242,0 ¦468 242,0¦
¦программе   ¦        ¦          ¦         ¦          ¦         ¦
L------------+--------+----------+---------+----------+----------
     Финансирование мероприятий    долгосрочной    городской   целевой
программы осуществляется за счет средств бюджета города и федерального
бюджета.   Утвержденная   долгосрочная   городская  целевая  программа
реализуется  за  счет  бюджетных  средств,  в  объемах   установленных
решением  Ростовской-на-Дону  городской  Думы  и федеральных средств в
объемах установлены Фдеральным законом.

                  "Система программных мероприятий"

         Раздел 1. Охрана и сохранение культурного наследия,
           памятников истории и культуры местного значения.

                                                             Тыс. руб.
-----------------T----------T------T--------T---------T-------------------------¬
¦Наименование ме-¦ Исполни- ¦ Срок ¦Источник¦  Всего  ¦  Объем финансирования   ¦
¦   роприятия    ¦   тель   ¦выпол-¦финанси-¦         ¦                         ¦
¦                ¦          ¦нения ¦ рова-  ¦         ¦                         ¦
¦                ¦          ¦      ¦  ния,  ¦         ¦                         ¦
¦                ¦          ¦      ¦код це- ¦         +--------T--------T-------+
¦                ¦          ¦      ¦ левой  ¦         ¦2011 год¦2012 год¦ 2013  ¦
¦                ¦          ¦      ¦ статьи ¦         ¦        ¦        ¦  год  ¦
¦                ¦          ¦      ¦програм-¦         ¦        ¦        ¦       ¦
¦                ¦          ¦      ¦   мы   ¦         ¦        ¦        ¦       ¦
+----------------+----------+------+--------+---------+--------+--------+-------+
¦1.1.            ¦Управление¦ еже- ¦ бюджет ¦  990,0  ¦ 330,0  ¦ 330,0  ¦ 330,0 ¦
¦Паспортизация и ¦ культуры ¦годно ¦ города ¦         ¦        ¦        ¦       ¦
¦инвентаризация, ¦          ¦      ¦7950100 ¦         ¦        ¦        ¦       ¦
¦памятников мону-¦          ¦      ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦
¦ментального ис- ¦          ¦      ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦
¦кусства,        ¦          ¦      ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦
¦заключение      ¦          ¦      ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦
¦охранных обя-   ¦          ¦      ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦
¦зательств       ¦          ¦      ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦
+----------------+----------+------+--------+---------+--------+--------+-------+
¦1.2. Капитальные¦Управление¦      ¦ бюджет ¦58 986,0 ¦6 486,0 ¦33 000,0¦19500,0¦
¦ремонты мемори- ¦ культуры ¦      ¦ города ¦         ¦        ¦        ¦       ¦
¦альных ком-     ¦          ¦      ¦7950100 ¦         ¦        ¦        ¦       ¦
¦плексов в том   ¦          ¦      ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦
¦числе:          ¦          ¦      ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦
+----------------+----------+------+--------+---------+--------+--------+-------+
¦1.2.1           ¦Управление¦ 2011 ¦ бюджет ¦26 486,0 ¦1 486,0 ¦25 000,0¦       ¦
¦"Кумженская     ¦ культуры ¦ 2012 ¦ города ¦         ¦        ¦        ¦       ¦
¦роща", в том    ¦          ¦      ¦7950100 ¦         ¦        ¦        ¦       ¦
¦числе           ¦          ¦      ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦
¦составление     ¦          ¦      ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦
¦проектно-сметной¦          ¦      ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦
¦документации    ¦          ¦      ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦
+----------------+----------+------+--------+---------+--------+--------+-------+
¦1.2.2.          ¦Управление¦ 2011 ¦ бюджет ¦ 5 000,0 ¦5 000,0 ¦        ¦       ¦
¦Мемориальный    ¦ культуры ¦      ¦ города ¦         ¦        ¦        ¦       ¦
¦комплекс Павшим ¦          ¦      ¦7950100 ¦         ¦        ¦        ¦       ¦
¦воинам 1941-1943¦          ¦      ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦
¦годы в сквере   ¦          ¦      ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦
¦им. Фрунзе" (пл.¦          ¦      ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦
¦К. Маркса)      ¦          ¦      ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦
+----------------+----------+------+--------+---------+--------+--------+-------+
¦1.2.3.          ¦Управление¦ 2012 ¦ бюджет ¦15 500,0 ¦        ¦1 500,0 ¦14000,0¦
¦Скульптурная    ¦ культуры ¦ 2013 ¦ города ¦         ¦        ¦        ¦       ¦
¦группа и по-    ¦          ¦      ¦7950100 ¦         ¦        ¦        ¦       ¦
¦стамент Стачке  ¦          ¦      ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦
¦1902г. "        ¦          ¦      ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦
¦Преемственность ¦          ¦      ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦
¦поколений"      ¦          ¦      ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦
+----------------+----------+------+--------+---------+--------+--------+-------+
¦1.2.4 Мемориаль-¦Управление¦ 2013 ¦ бюджет ¦  500,0  ¦        ¦        ¦ 500,0 ¦
¦ный комплекс Па-¦ культуры ¦      ¦ города ¦         ¦        ¦        ¦       ¦
¦мятник жертвам  ¦          ¦      ¦7950100 ¦         ¦        ¦        ¦       ¦
¦фашизма в Змиев-¦          ¦      ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦
¦ской балке      ¦          ¦      ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦
+----------------+----------+------+--------+---------+--------+--------+-------+
¦1.2.5 Памятник  ¦Управление¦ 2012 ¦ бюджет ¦ 5 500,0 ¦        ¦ 500,0  ¦5 000,0¦
¦В.И. Ленина, в  ¦ культуры ¦ 2013 ¦ города ¦         ¦        ¦        ¦       ¦
¦том числе       ¦          ¦      ¦7950100 ¦         ¦        ¦        ¦       ¦
¦составление     ¦          ¦      ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦
¦проектно-сметной¦          ¦      ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦
¦документации    ¦          ¦      ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦
+----------------+----------+------+--------+---------+--------+--------+-------+
¦1.2.6.          ¦Управление¦ 2012 ¦ бюджет ¦ 6 000,0 ¦        ¦6 000,0 ¦       ¦
¦Скульптурная    ¦ культуры ¦      ¦ города ¦         ¦        ¦        ¦       ¦
¦композиция      ¦          ¦      ¦7950100 ¦         ¦        ¦        ¦       ¦
¦"Разин с дружи- ¦          ¦      ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦
¦ной"            ¦          ¦      ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦
+----------------+----------+------+--------+---------+--------+--------+-------+
¦1.3. Содержание ¦Управление¦ 2011 ¦ бюджет ¦44 826,6 ¦14 150,6¦15 338,0¦15338,0¦
¦и эксплуатация  ¦ культуры ¦ 2012 ¦ города ¦         ¦        ¦        ¦       ¦
¦памятников      ¦          ¦ 2013 ¦7950100 ¦         ¦        ¦        ¦       ¦
¦истории и       ¦          ¦      ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦
¦культуры        ¦          ¦      ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦
+----------------+----------+------+--------+---------+--------+--------+-------+
¦1.4. Уходные ра-¦Управление¦ 2011 ¦ бюджет ¦ 8 815,3 ¦2 786,1 ¦3 014,6 ¦3 014,6¦
¦боты            ¦ культуры ¦ 2012 ¦ города ¦         ¦        ¦        ¦       ¦
¦мемориального   ¦          ¦ 2013 ¦7950100 ¦         ¦        ¦        ¦       ¦
¦комплекса Па-   ¦          ¦      ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦
¦мятник жертв    ¦          ¦      ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦
¦фашизма в       ¦          ¦      ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦
¦Змиевской балке ¦          ¦      ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦
+----------------+----------+------+--------+---------+--------+--------+-------+
¦1.5. Подготовка ¦Управление¦ 2011 ¦не тре- ¦         ¦        ¦        ¦       ¦
¦и формирование  ¦ культуры ¦ 2012 ¦  бует  ¦         ¦        ¦        ¦       ¦
¦электронной ин- ¦          ¦ 2013 ¦  фи-   ¦         ¦        ¦        ¦       ¦
¦формационной    ¦          ¦      ¦нансиро-¦         ¦        ¦        ¦       ¦
¦базы данных     ¦          ¦      ¦ вания  ¦         ¦        ¦        ¦       ¦
¦учета памятников¦          ¦      ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦
+----------------+----------+------+--------+---------+--------+--------+-------+
¦ИТОГО по разделу¦          ¦      ¦        ¦113 617,9¦23 752,7¦51 682,6¦38182,6¦
¦1               ¦          ¦      ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦
L----------------+----------+------+--------+---------+--------+--------+--------

     Раздел 2. Организация библиотечного обслуживания населения.

                                                             тыс. руб.
-----------------T----------T------T----------T--------T-------------------------¬
¦Наименование ме-¦ Исполни- ¦ Срок ¦ Источник ¦ Всего  ¦  Объем финансирования   ¦
¦   роприятия    ¦   тель   ¦выпол-¦финансиро-¦        ¦                         ¦
¦                ¦          ¦нения ¦  вания,  ¦        +--------T--------T-------+
¦                ¦          ¦      ¦   код    ¦        ¦2011 год¦2012 год¦ 2013  ¦
¦                ¦          ¦      ¦ целевой  ¦        ¦        ¦        ¦  год  ¦
¦                ¦          ¦      ¦  статьи  ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
¦                ¦          ¦      ¦программы ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
+----------------+----------+------+----------+--------+--------+--------+-------+
¦2.1. Финансовое ¦ Ростовс- ¦ еже- ¦  бюджет  ¦159295,2¦52 589,4¦53 352,9¦53352,9¦
¦обеспечение вы- ¦кая-на-До-¦годно ¦  города  ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
¦полнения муници-¦ну город- ¦      ¦ 7950100  ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
¦пального задания¦ кая ЦБС  ¦      ¦          ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
¦Ростовская-на-  ¦          ¦      ¦          ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
¦Дону городская  ¦          ¦      ¦          ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
¦централизованная¦          ¦      ¦          ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
¦библиотечная    ¦          ¦      ¦          ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
¦система в части ¦          ¦      ¦          ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
¦расчетных затрат¦          ¦      ¦          ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
+----------------+----------+------+----------+--------+--------+--------+-------+
¦2.2. Сохранение ¦ Ростовс- ¦ еже- ¦          ¦59 333,5¦18 821,3¦20 256,1¦20256,1¦
¦и обновление    ¦кая-на-До-¦годно ¦          ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
¦документного    ¦ну город- ¦      ¦          ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
¦фонда ЦБС, в том¦ кая ЦБС  ¦      ¦          ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
¦числе:          ¦          ¦      ¦          ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
+----------------+----------+------+----------+--------+--------+--------+-------+
¦- подписка      ¦ Ростовс- ¦ еже- ¦  бюджет  ¦18 945,1¦5 987,7 ¦6 478,7 ¦6 478,7¦
¦                ¦кая-на-До-¦годно ¦  города  ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
¦                ¦ну город- ¦      ¦ 7950100  ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
¦                ¦ кая ЦБС  ¦      ¦          ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
+----------------+----------+------+----------+--------+--------+--------+-------+
¦- книги         ¦ Ростовс- ¦ еже- ¦  бюджет  ¦36 416,4¦11 509,6¦12 453,4¦12453,4¦
¦                ¦кая-на-До-¦годно ¦  города  ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
¦                ¦ну город- ¦      ¦ 7950100  ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
¦                ¦ кая ЦБС  ¦      ¦          ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
+----------------+----------+------+----------+--------+--------+--------+-------+
¦- книги         ¦ Ростовс- ¦ еже- ¦федераль- ¦3 972,0 ¦1 324,0 ¦1 324,0 ¦1 324,0¦
¦                ¦кая-на-До-¦годно ¦   ный    ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
¦                ¦ну город- ¦      ¦  бюджет  ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
¦                ¦ кая ЦБС  ¦      ¦   фонд   ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
¦                ¦          ¦      ¦  софи-   ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
¦                ¦          ¦      ¦нансирова-¦        ¦        ¦        ¦       ¦
¦                ¦          ¦      ¦ния 2011- ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
¦                ¦          ¦      ¦  2013г.  ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
¦                ¦          ¦      ¦450 06 00 ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
+----------------+----------+------+----------+--------+--------+--------+-------+
¦2.3. Проведение ¦ Ростовс- ¦      ¦  бюджет  ¦29 012,0¦6 312,0 ¦19 500,0¦3 200,0¦
¦капитальных ре- ¦кая-на-До-¦      ¦  города  ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
¦монтов уч-      ¦ну город- ¦      ¦ 7950100  ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
¦реждений ЦБС, в ¦ кая ЦБС  ¦      ¦          ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
¦том числе:      ¦          ¦      ¦          ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
+----------------+----------+------+----------+--------+--------+--------+-------+
¦2.3.1.          ¦ Ростовс- ¦ 2011 ¦  бюджет  ¦6 000,0 ¦ 500,0  ¦5 500,0 ¦       ¦
¦Библиотека им.  ¦кая-на-До-¦ 2012 ¦  города  ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
¦Пушкина в том   ¦ну город- ¦      ¦ 7950100  ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
¦числе разработка¦ кая ЦБС  ¦      ¦          ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
¦проектно-сметной¦          ¦      ¦          ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
¦документации    ¦          ¦      ¦          ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
+----------------+----------+------+----------+--------+--------+--------+-------+
¦2.3.2.          ¦ Ростовс- ¦ 2011 ¦  бюджет  ¦14 700,0¦ 700,0  ¦14 000,0¦       ¦
¦Библиотечно-    ¦кая-на-До-¦ 2012 ¦  города  ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
¦информационного ¦ну город- ¦      ¦ 7950100  ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
¦центра им. Горь-¦ кая ЦБС  ¦      ¦          ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
¦кого ремонт пе- ¦          ¦      ¦          ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
¦реднего помеще- ¦          ¦      ¦          ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
¦ния, под        ¦          ¦      ¦          ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
¦расширение      ¦          ¦      ¦          ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
¦отдела ком-     ¦          ¦      ¦          ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
¦плектования,    ¦          ¦      ¦          ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
¦создание чи-    ¦          ¦      ¦          ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
¦тального зала с ¦          ¦      ¦          ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
¦фондом редких   ¦          ¦      ¦          ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
¦книг в том числе¦          ¦      ¦          ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
¦разработка      ¦          ¦      ¦          ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
¦проектно-сметной¦          ¦      ¦          ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
¦документации    ¦          ¦      ¦          ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
+----------------+----------+------+----------+--------+--------+--------+-------+
¦2.3.3.          ¦ Ростовс- ¦ 2011 ¦  бюджет  ¦2 912,0 ¦2 912,0 ¦        ¦       ¦
¦Библиотека им.  ¦кая-на-До-¦      ¦  города  ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
¦Чернышевского   ¦ну город- ¦      ¦ 7950100  ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
¦                ¦ кая ЦБС  ¦      ¦          ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
+----------------+----------+------+----------+--------+--------+--------+-------+
¦2.3.4 Библиотека¦ Ростовс- ¦ 2011 ¦  бюджет  ¦2 200,0 ¦2 200,0 ¦        ¦       ¦
¦им. Маяковского ¦кая-на-До-¦      ¦  города  ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
¦                ¦ну город- ¦      ¦ 7950100  ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
¦                ¦ кая ЦБС  ¦      ¦          ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
+----------------+----------+------+----------+--------+--------+--------+-------+
¦2.3.5.          ¦ Ростовс- ¦ 2013 ¦  бюджет  ¦3 200,0 ¦        ¦        ¦3 200,0¦
¦Библиотека им.  ¦кая-на-До-¦      ¦  города  ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
¦Белинского      ¦ну город- ¦      ¦ 7950100  ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
¦                ¦ кая ЦБС  ¦      ¦          ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
+----------------+----------+------+----------+--------+--------+--------+-------+
¦2.4.            ¦ Ростовс- ¦ 2011 ¦  бюджет  ¦2 788,0 ¦ 288,0  ¦        ¦2 500,0¦
¦Приобретение    ¦кая-на-До-¦ 2013 ¦  города  ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
¦мебели, оборудо-¦ну город- ¦      ¦ 7950100  ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
¦вания и компью- ¦ кая ЦБС  ¦      ¦          ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
¦терной техники  ¦          ¦      ¦          ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
¦для учреждений  ¦          ¦      ¦          ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
¦ЦБС             ¦          ¦      ¦          ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
+----------------+----------+------+----------+--------+--------+--------+-------+
¦2.5. Противопо- ¦ Ростовс- ¦ еже- ¦  бюджет  ¦15 689,3¦4 958,7 ¦5 365,3 ¦5 365,3¦
¦жарные мероприя-¦кая-на-До-¦годно ¦  города  ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
¦тия в учреждения¦ну город- ¦      ¦ 7950100  ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
¦ЦБС             ¦ кая ЦБС  ¦      ¦          ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
+----------------+----------+------+----------+--------+--------+--------+-------+
¦ИТОГО по разделу¦          ¦      ¦          ¦266118,0¦82 969,4¦98 474,3¦84674,3¦
¦2               ¦          ¦      ¦          ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
L----------------+----------+------+----------+--------+--------+--------+--------
                                                                                  
   Раздел 3. Организация предоставления дополнительного образования

                                                             тыс. руб.
-----------------T-----------T------T----------T----------T-------------------------------¬
¦Наименование ме-¦Исполнитель¦ Срок ¦ Источник ¦  Всего   ¦     Объем финансирования      ¦
¦   роприятия    ¦           ¦выпол-¦финансиро-¦          ¦                               ¦
¦                ¦           ¦нения ¦  вания,  ¦          ¦                               ¦
¦                ¦           ¦      ¦   код    ¦          +----------T---------T----------+
¦                ¦           ¦      ¦ целевой  ¦          ¦ 2011 год ¦2012 год ¦ 2013 год ¦
¦                ¦           ¦      ¦  статьи  ¦          ¦          ¦         ¦          ¦
¦                ¦           ¦      ¦программы ¦          ¦          ¦         ¦          ¦
+----------------+-----------+------+----------+----------+----------+---------+----------+
¦3.1. Финансовое ¦Муниципаль-¦ 2011 ¦  бюджет  ¦573 571,0 ¦190 684,8 ¦191 443,1¦191 443,1 ¦
¦обеспечение вы- ¦ные учреж- ¦ 2012 ¦  города  ¦          ¦          ¦         ¦          ¦
¦полнения муници-¦дения до-  ¦ 2013 ¦ 7950100  ¦          ¦          ¦         ¦          ¦
¦пального задания¦полнитель- ¦      ¦          ¦          ¦          ¦         ¦          ¦
¦муниципальными  ¦ного обра- ¦      ¦          ¦          ¦          ¦         ¦          ¦
¦учреждениями    ¦зования    ¦      ¦          ¦          ¦          ¦         ¦          ¦
¦культуры (ДМШ,  ¦детей      ¦      ¦          ¦          ¦          ¦         ¦          ¦
¦ДШИ, ДХШ), в    ¦(ДМШ, ДШИ, ¦      ¦          ¦          ¦          ¦         ¦          ¦
¦части расчетных ¦ДХШ)       ¦      ¦          ¦          ¦          ¦         ¦          ¦
¦затрат          ¦           ¦      ¦          ¦          ¦          ¦         ¦          ¦
+----------------+-----------+------+----------+----------+----------+---------+----------+
¦3.2. Проведение ¦Муниципаль-¦      ¦  бюджет  ¦ 21 500,0 ¦ 10 000,0 ¦   0,0   ¦ 11 500,0 ¦
¦капитальных ре- ¦ные учреж- ¦      ¦  города  ¦          ¦          ¦         ¦          ¦
¦монтов в        ¦дения до-  ¦      ¦ 7950100  ¦          ¦          ¦         ¦          ¦
¦учреждениях     ¦полнитель- ¦      ¦          ¦          ¦          ¦         ¦          ¦
¦дополнительного ¦ного обра- ¦      ¦          ¦          ¦          ¦         ¦          ¦
¦образования     ¦зования    ¦      ¦          ¦          ¦          ¦         ¦          ¦
¦(ДМШ, ДШИ, ДХШ),¦детей      ¦      ¦          ¦          ¦          ¦         ¦          ¦
¦в том числе:    ¦(ДМШ, ДШИ, ¦      ¦          ¦          ¦          ¦         ¦          ¦
¦                ¦ДХШ)       ¦      ¦          ¦          ¦          ¦         ¦          ¦
+----------------+-----------+------+----------+----------+----------+---------+----------+
¦3.2.1. МОУ ДОД  ¦МОУ ДОД    ¦ 2011 ¦  бюджет  ¦ 10 000,0 ¦ 10 000,0 ¦         ¦          ¦
¦ДМШ N 7         ¦ДМШ N 7    ¦      ¦  города  ¦          ¦          ¦         ¦          ¦
¦                ¦           ¦      ¦ 7950100  ¦          ¦          ¦         ¦          ¦
+----------------+-----------+------+----------+----------+----------+---------+----------+
¦3.2.2. МОУ ДОД  ¦МОУ ДОД    ¦ 2013 ¦  бюджет  ¦ 7 500,0  ¦          ¦         ¦ 7 500,0  ¦
¦ДШИ им.         ¦ДШИ им.    ¦      ¦  города  ¦          ¦          ¦         ¦          ¦
¦Артамонова      ¦Артамонова ¦      ¦ 7950100  ¦          ¦          ¦         ¦          ¦
+----------------+-----------+------+----------+----------+----------+---------+----------+
¦3.2.3. МОУ ДОД  ¦МОУ ДОД    ¦ 2013 ¦  бюджет  ¦ 4 000,0  ¦          ¦         ¦ 4 000,0  ¦
¦ДМШ им.         ¦ДМШ им.    ¦      ¦  города  ¦          ¦          ¦         ¦          ¦
¦Прокофьева      ¦Прокофьева ¦      ¦ 7950100  ¦          ¦          ¦         ¦          ¦
+----------------+-----------+------+----------+----------+----------+---------+----------+
¦3.3. Творческая ¦ДМШ, ШИ,   ¦ еже- ¦  бюджет  ¦ 3 117,0  ¦ 1 039,0  ¦ 1 039,0 ¦ 1 039,0  ¦
¦деятельность МОУ¦ДХШ МУ     ¦годно ¦  города  ¦          ¦          ¦         ¦          ¦
¦ДОД ДМШ, ДШИ,   ¦Управление ¦      ¦ 7950100  ¦          ¦          ¦         ¦          ¦
¦ДХШ             ¦культуры   ¦      ¦          ¦          ¦          ¦         ¦          ¦
+----------------+-----------+------+----------+----------+----------+---------+----------+
¦3.3.1.          ¦Управление ¦ еже- ¦  бюджет  ¦ 3 000,0  ¦ 1 000,0  ¦ 1 000,0 ¦ 1 000,0  ¦
¦Проведение      ¦культуры   ¦годно ¦  города  ¦          ¦          ¦         ¦          ¦
¦джазовых        ¦           ¦      ¦ 7950100  ¦          ¦          ¦         ¦          ¦
¦фестивалей в    ¦           ¦      ¦          ¦          ¦          ¦         ¦          ¦
¦части проведения¦           ¦      ¦          ¦          ¦          ¦         ¦          ¦
¦праздничных     ¦           ¦      ¦          ¦          ¦          ¦         ¦          ¦
¦мероприятий     ¦           ¦      ¦          ¦          ¦          ¦         ¦          ¦
+----------------+-----------+------+----------+----------+----------+---------+----------+
¦3.3.2. Поощрение¦МОУ ДОД    ¦ еже- ¦  бюджет  ¦  117,0   ¦   39,0   ¦  39,0   ¦   39,0   ¦
¦одаренных       ¦ДМШ, ДШИ,  ¦годно ¦  города  ¦          ¦          ¦         ¦          ¦
¦учащихся музы-  ¦ДХШ        ¦      ¦ 7950100  ¦          ¦          ¦         ¦          ¦
¦кальных школ    ¦           ¦      ¦          ¦          ¦          ¦         ¦          ¦
¦(МШ, ДШИ, ДХШ)  ¦           ¦      ¦          ¦          ¦          ¦         ¦          ¦
+----------------+-----------+------+----------+----------+----------+---------+----------+
¦3.4.            ¦МОУ ДОД    ¦ еже- ¦  бюджет  ¦ 2 798,8  ¦  875,2   ¦  961,8  ¦  961,8   ¦
¦Противопожарные ¦ДМШ, ДШИ,  ¦годно ¦  города  ¦          ¦          ¦         ¦          ¦
¦мероприятия в   ¦ДХШ        ¦      ¦ 7950100  ¦          ¦          ¦         ¦          ¦
¦учреждениях     ¦           ¦      ¦          ¦          ¦          ¦         ¦          ¦
+----------------+-----------+------+----------+----------+----------+---------+----------+
¦3.5.            ¦Департамен-¦      ¦  бюджет  ¦ 36 008,6 ¦ 36 008,6 ¦         ¦          ¦
¦Строительство   ¦т          ¦      ¦  города  ¦          ¦          ¦         ¦          ¦
¦детской школы   ¦координаци-¦      ¦ 7950100  ¦          ¦          ¦         ¦          ¦
¦искусств в      ¦и          ¦      ¦          ¦          ¦          ¦         ¦          ¦
¦поселке         ¦строитель- ¦      ¦          ¦          ¦          ¦         ¦          ¦
¦Александровка   ¦ства и     ¦      ¦          ¦          ¦          ¦         ¦          ¦
¦                ¦перспектив-¦      ¦          ¦          ¦          ¦         ¦          ¦
¦                ¦ного       ¦      ¦          ¦          ¦          ¦         ¦          ¦
¦                ¦развития   ¦      ¦          ¦          ¦          ¦         ¦          ¦
+----------------+-----------+------+----------+----------+----------+---------+----------+
¦ИТОГО по разделу¦           ¦      ¦          ¦636 995,4 ¦238 607,6 ¦193 443,9¦204 943,9 ¦
¦3               ¦           ¦      ¦          ¦          ¦          ¦         ¦          ¦
L----------------+-----------+------+----------+----------+----------+---------+-----------

              Раздел 4. Создание условий для организации
        массового отдыха и досуга, обеспечение жителей города
                    услугами организаций культуры

                                                             тыс. руб.
-----------------T-----------T------T----------T----------T----------------------------¬
¦Наименование ме-¦ Исполни-  ¦ Срок ¦ Источник ¦  Всего   ¦    Объем финансирования    ¦
¦   роприятия    ¦   тель    ¦выпол-¦финансиро-¦          ¦                            ¦
¦                ¦           ¦нения ¦  вания,  ¦          ¦                            ¦
¦                ¦           ¦      ¦   код    ¦          +---------T--------T---------+
¦                ¦           ¦      ¦ целевой  ¦          ¦2011 год ¦2012 год¦2013 год ¦
¦                ¦           ¦      ¦  статьи  ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦                ¦           ¦      ¦программы ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
+----------------+-----------+------+----------+----------+---------+--------+---------+
¦4.1. Финансовое ¦Муниципаль-¦ еже- ¦  бюджет  ¦ 62 264,9 ¦20 645,7 ¦20 809,6¦20 809,6 ¦
¦обеспечение вы- ¦ные учреж- ¦годно ¦  города  ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦полнения муници-¦дения      ¦      ¦ 7950100  ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦пального задания¦культуры   ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦муниципальными  ¦(парки     ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦парками, в части¦культуры и ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦расчетных затрат¦отдыха)    ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
+----------------+-----------+------+----------+----------+---------+--------+---------+
¦4.2.            ¦Муниципаль-¦      ¦  бюджет  ¦ 47 714,0 ¦26 914,0 ¦7 500,0 ¦13 300,0 ¦
¦Реконструкция   ¦ные учреж- ¦      ¦  города  ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦муниципальных   ¦дения      ¦      ¦ 7950100  ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦парков культуры ¦культуры   ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦и отдыха,       ¦(парки     ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦проведение      ¦культуры и ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦капитальных     ¦отдыха)    ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦ремонтов том    ¦           ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦числе:          ¦           ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
+----------------+-----------+------+----------+----------+---------+--------+---------+
¦4.2.1. Парк     ¦Парк куль- ¦ 2011 ¦  бюджет  ¦ 25 514,0 ¦25 514,0 ¦        ¦         ¦
¦культуры и      ¦туры и от- ¦      ¦  города  ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦отдыха им.      ¦дыха им.   ¦      ¦ 7950100  ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦Дружбы(ремонт   ¦Дружбы     ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦каскадных лест- ¦           ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦ниц, аллей)     ¦           ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
+----------------+-----------+------+----------+----------+---------+--------+---------+
¦4.2.2. Парк им. ¦Парк им. 1 ¦ 2011 ¦  бюджет  ¦ 1 400,0  ¦ 1 400,0 ¦        ¦         ¦
¦1 Мая (плитка,  ¦Мая        ¦      ¦  города  ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦асфальт)        ¦           ¦      ¦ 7950100  ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
+----------------+-----------+------+----------+----------+---------+--------+---------+
¦4.2.3. Парк им. ¦Парк им.   ¦ 2012 ¦  бюджет  ¦ 18 800,0 ¦         ¦7 500,0 ¦11 300,0 ¦
¦Островского     ¦Остров-    ¦ 2013 ¦  города  ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦(реконструкция и¦ского      ¦      ¦ 7950100  ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦ограждение      ¦           ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦парка)          ¦           ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
+----------------+-----------+------+----------+----------+---------+--------+---------+
¦4.2.4. Парк им. ¦Парк им.   ¦ 2013 ¦  бюджет  ¦ 2 000,0  ¦         ¦        ¦ 2 000,0 ¦
¦Октября         ¦Октября    ¦      ¦  города  ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦(реконструкция  ¦           ¦      ¦ 7950100  ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦летней эстрады) ¦           ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
+----------------+-----------+------+----------+----------+---------+--------+---------+
¦4.3. Резервиро- ¦Управление ¦2011- ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦вание земельных ¦культуры,  ¦ 2013 ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦участков,       ¦де-        ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦организационная ¦партамент  ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦работа для      ¦архитек-   ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦проведения      ¦туры и     ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦проектно изыска-¦градо-     ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦тельских работ  ¦строитель- ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦по строительству¦ства горо- ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦планетария      ¦да,        ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦                ¦Департа-   ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦                ¦мент ко-   ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦                ¦ординации  ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦                ¦строитель- ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦                ¦ства и     ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦                ¦перспектив-¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦                ¦ного       ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦                ¦развития   ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
+----------------+-----------+------+----------+----------+---------+--------+---------+
¦4.4.            ¦Управление ¦2011- ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦Резервирование  ¦культуры,  ¦ 2013 ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦земельных       ¦де-        ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦участков,       ¦партамент  ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦организационная ¦архитек-   ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦работа для      ¦туры и     ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦проведения      ¦градо-     ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦проектно изыска-¦строитель- ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦тельских работ  ¦ства горо- ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦по строительству¦да,        ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦музея города    ¦Департа-   ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦Ростова-на-Дону ¦мент ко-   ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦                ¦ординации  ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦                ¦строитель- ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦                ¦ства и     ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦                ¦перспектив-¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦                ¦ного       ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦                ¦развития   ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
+----------------+-----------+------+----------+----------+---------+--------+---------+
¦4.5. Финансовое ¦Ростов-    ¦ еже- ¦  бюджет  ¦167 001,8 ¦54 865,2 ¦56 068,3¦56 068,3 ¦
¦обеспечение вы- ¦ский-на-   ¦годно ¦  города  ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦полнения муници-¦Дону       ¦      ¦ 7950100  ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦пального задания¦зоопарк    ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦МУ " Ростовский-¦           ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦на-Дону зоо-    ¦           ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦парк", в части  ¦           ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦расчетных затрат¦           ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
+----------------+-----------+------+----------+----------+---------+--------+---------+
¦4.6. Развитие   ¦Ростов-    ¦      ¦  бюджет  ¦ 85 405,5 ¦23 832,3 ¦25 786,5¦35 786,5 ¦
¦Ростовского-на- ¦ский-на-   ¦      ¦  города  ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦Дону зоопарка   ¦Дону       ¦      ¦ 7950100  ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦как природного  ¦зоопарк    ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦музейного       ¦           ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦наследия        ¦           ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
+----------------+-----------+------+----------+----------+---------+--------+---------+
¦4.6.1. Капиталь-¦Ростов-    ¦ 2013 ¦  бюджет  ¦ 10 000,0 ¦         ¦        ¦10 000,0 ¦
¦ный ремонт      ¦ский-на-   ¦      ¦  города  ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦вольеров МУ "   ¦Дону       ¦      ¦ 7950100  ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦Ростовский-на-  ¦зоопарк    ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦Дону зоопарк"   ¦           ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
+----------------+-----------+------+----------+----------+---------+--------+---------+
¦4.6.2.          ¦Ростов-    ¦ еже- ¦  бюджет  ¦ 75 405,3 ¦23 832,3 ¦25 786,5¦25 786,5 ¦
¦Кормообеспечение¦ский-на-   ¦годно ¦  города  ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦и ветеринарное  ¦Дону       ¦      ¦ 7950100  ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦обслуживание    ¦зоопарк    ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦животных        ¦           ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
+----------------+-----------+------+----------+----------+---------+--------+---------+
¦4.7. Финансовое ¦Городской  ¦ еже- ¦  бюджет  ¦ 14 826,5 ¦ 4 843,1 ¦4 991,7 ¦ 4 991,7 ¦
¦обеспечение вы- ¦дом        ¦годно ¦  города  ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦полнения муници-¦творчества ¦      ¦ 7950100  ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦пального задания¦           ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦МУ "Городской   ¦           ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦Дом Творчества",¦           ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦в части         ¦           ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦расчетных затрат¦           ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
+----------------+-----------+------+----------+----------+---------+--------+---------+
¦4.8. Противопо- ¦Городской  ¦ еже- ¦  бюджет  ¦  255,0   ¦  85,0   ¦  85,0  ¦  85,0   ¦
¦жарные мероприя-¦дом        ¦годно ¦  города  ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦тия Городской   ¦творчества ¦      ¦ 7950100  ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦Дом Творчества  ¦           ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
+----------------+-----------+------+----------+----------+---------+--------+---------+
¦4.9. Развитие   ¦Управление ¦ еже- ¦  бюджет  ¦ 27 412,1 ¦ 8 611,9 ¦9 400,1 ¦ 9 400,1 ¦
¦народного       ¦культуры   ¦годно ¦  города  ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦творчества,     ¦           ¦      ¦ 7950100  ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦создание        ¦           ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦культурного по- ¦           ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦тенциала города ¦           ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
+----------------+-----------+------+----------+----------+---------+--------+---------+
¦4.9.1.          ¦Управление ¦ еже- ¦  бюджет  ¦ 27 412,1 ¦ 8 611,9 ¦9 400,1 ¦ 9 400,1 ¦
¦Проведение      ¦культуры   ¦годно ¦  города  ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦городских фести-¦           ¦      ¦ 7950100  ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦валей, празднич-¦           ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦ных мероприятий ¦           ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦в части         ¦           ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦проведения      ¦           ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦праздничных     ¦           ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
¦мероприятий     ¦           ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
+----------------+-----------+------+----------+----------+---------+--------+---------+
¦ИТОГО по разделу¦           ¦      ¦          ¦404 879,6 ¦139 797,2¦124641,2¦140 441,2¦
¦4               ¦           ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
+----------------+-----------+------+----------+----------+---------+--------+---------+
¦ВСЕГО по        ¦           ¦      ¦          ¦1 421610,9¦485 126,9¦468242,0¦468 242,0¦
¦программе       ¦           ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦         ¦
L----------------+-----------+------+----------+----------+---------+--------+----------

                    Механизм реализации Программы

     Реализация Программы   опирается   на   сложившийся    культурный
потенциал   города,  его  культурное  наследие,  традиции  самобытного
многонационального  городского   сообщества,   творческую   инициативу
горожан.
     Механизм реализации Программы предусматривает:
     - совершенствование     системы     управления     муниципальными
учреждениями культуры города (организация  управления  и  контроль  за
реализацией мероприятий Программы);
     - совершенствование нормативной базы развития культуры  в  городе
Ростове-на-Дону;
     - рациональное распределение и использование бюджетных средств;
     - сохранение,  содержание  и  развитие  имущественного  комплекса
отрасли "Культура";
     - совершенствование годового плана культурно-досуговых и массовых
мероприятий.
     - совершенствование системы деятельности муниципальных учреждений
культуры различной правовой формы.
     Перечисленные   составляющие   механизма   реализации   Программы
апробированы в процессе деятельности учреждений отрасли "Культура".
     Координация мероприятий по  реализации  Программы  осуществляется
через  нормативные,  правовые  акты  -   постановления,   распоряжения
Администрации города Ростова-на-Дону, решения  Коллегии  Администрации
города  Ростова-на-Дону,  соглашения  о  намерениях   и   договоры   и
сотрудничестве   с   организациями,   участвующими    в    Программных
мероприятиях, муниципальные контракты на поставку товаров,  выполнение
работ и оказание услуг необходимых для реализации Программы.

             Организация управления Программой и контроль
                        за ходом ее реализации

     Для обеспечения   мониторинга   и   анализа    хода    реализации
долгосрочной  целевой  программы  "  Сохранение  и развитие культуры и
искусства г.  Ростова-на-Дону",  МУ "Управление культуры Администрации
города  Ростова-на-Дону"  и  предоставляет в Управление экономического
развития  Администрации  города  Ростова-на-Дону,  МУ   "Муниципальное
казначейство    г.    Ростова-на-Дону"   отчеты   в   соответствии   с
постановлением Мэра города N 940 от15.09.2008г.
     Контроль  за  использованием  бюджетных  средств  на   реализацию
мероприятий  Программы  осуществляет  МУ  "Муниципальное  казначейство
города Ростова-на-Дону".
     Контроль за  исполнением  Программы  муниципальными  учреждениями
культуры осуществляет МУ "Управление культуры Администрации города".

       Оценка эффективности социально-экономических последствий
                       от реализации Программы

     При  выполнении  всех  программных  мероприятий  будут   улучшены
условия исполнения конституционных прав граждан, сохранен и приумножен
творческий потенциал города Ростова-на-Дону.
     В ходе   реализации   долгосрочной  городской  целевой  программы
"Развитие и сохранение культуры  и  искусства  г.  Ростова-на-Дону  на
2011-2013    гг."    произойдет   положительный   сдвиг   в   развитии
материально-технической  базы  отрасли,  расширятся   формы   и   виды
культурно-образовательных  информационных и досуговых услуг населению,
а   также   увеличатся   удельный   вес   населения   участвующего   в
культурно-досуговых  мероприятиях,  организованных  органами  местного
самоуправления,  посещаемость и платные  услуги  учреждений  культуры,
способствующие дальнейшему развитию отрасли.
     Бюджетная эффективность Программы  определяется  как  соотношение
фактического  использования  средств,  запланированных  на  реализацию
Программы, к утвержденному плану:

                  фактическое использование средств
                  _________________________________ х 100 процентов
                          утвержденный план

     Оценка эффективности реализации Программы  производится  ежегодно
на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит
мониторинг динамики результатов реализации  Программы  за  оцениваемый
период  с  целью  уточнения  степени  решения   задач   и   выполнения
мероприятий Программы.
     Для  оценки  эффективности  реализации   Программы   используются
целевые  индикаторы  по  направлениям,  которые  отражают   выполнение
мероприятий Программы.
     Оценка  эффективности  реализации  Программы  производится  путем
сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год  с
утвержденными на год значениями целевых индикаторов.
     Программа   предполагает   использование   системы   индикаторов,
характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.
     Эффективность  реализации  Программы  оцениваются   как   степень
фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле:
     в числителе - сумма отношений фактических  значений  индикаторов,
достигнутых в ходе реализации  Программы,  к  установленным  значениям
индикаторов,  утвержденных  Программой;  в  знаменателе  -  количество
индикаторов Программы.

                      Х1 + х2............. + х18
                      __________________________ х 100 процентов
                                  18

     При значении показателя эффективности:
     100 процентов - реализация Программы считается эффективной;
     менее  100  процентов  -  реализация   Программы   считается   не
эффективной;
     более 100 процентов -  реализация  Программы  считается  наиболее
эффективной.
     Социально-экономической эффект от реализации Программы выражается
в:
     обеспечении  сохранности  объектов  культурного  наследия  города
Ростова-на-Дону;   укреплении   единого   культурного    пространства,
обеспечении   выравнивания   доступа   к   культурным   ценностям    и
информационным ресурсам различных групп граждан;
     развитии библиотечного дела на новой современной основе;
     увеличении количества творческих дебютов и новаторских проектов в
отрасли.

  Методика определения оценки эффективности социально-экономических
                 последствий от реализации Программы

     Оценка эффективности  реализации  долгосрочной  городской целевой
"Программы   сохранения   и   развития   культуры   и   искусства   г.
Ростова-на-Дону на  2011-2013  гг."  определяется управлением культуры
Администрации  города   ежегодно   на   основе   анализа   достигнутых
показателей,    которые    отражаются    в   формах   государственного
статистического наблюдения,  сведениях за истекший год о  деятельности
общедоступных   библиотек,   парков   культуры   и  отдыха,  зоопарка,
учреждений  культурно-досугового  типа,  в  приказах  МУ   "Управление
культуры   Администрации   города"   о   контингенте   учащихся   школ
дополнительного образования детей,  образовательно-учебных планах школ
искусств,   решениях   оргкомитетов   и  жюри  об  итогах  фестивалей,
конкурсов,  выставок,  реестре памятников  монументального  искусства,
воинской   славы,  мемориальных  комплексов  и  памятных  мест  города
Ростова-на-Дону,  решениях  городской  межведомственной  комиссии   по
наименованиям  общественно-значимых  мест,  установке памятных знаков,
увековечению  имен  выдающихся  людей  и  памятных  событий  в  городе
Ростове-на-Дону.


     Заведующий сектором
     нормативных документов
     Администрации города                                 Т.Н. Тареева



Информация по документу
Читайте также