Расширенный поиск

Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 09.09.2010 № 670

Документ имеет не последнюю редакцию.
    



                 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     09.09.2010                                             N 670


                     Об утверждении долгосрочной
                     городской целевой программы
                        "Сохранение и развитие
                     культуры и искусства города
                  Ростова-на-Дону на 2011-2013 гг."

      (В редакции Постановлений Администрации г. Ростова-на-Дону
от 21.01.2011 г. N 25; от 21.02.2011 г. N 102; от 22.04.2011 г. N 250;
от 31.08.2011 г. N 590; от 02.11.2011 г. N 810; от 14.02.2012 г. N 75;
           от 05.07.2012 г. N 513; от 07.11.2012 г. N 967)


     В соответствии с постановлением Мэра города от 15.09.2008  N  940
"О  порядке  разработки  долгосрочных  целевых городских программ,  их
формирования и реализации и порядке разработки  ведомственных  целевых
программ,   их   формирования   и   реализации"  и  решением  коллегии
Администрации  г.  Ростова-на-Дону  от  19.08.2010  N  31  "О  проекте
долгосрочной   городской  целевой  программы  "Сохранение  и  развитие
культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на 2011-2013гг."

                             ПОСТАНОВЛЯЮ:

     1. Утвердить долгосрочную городскую целевую программу "Сохранение
и  развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону на 2011 - 2013
г.г." согласно приложению.
     2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на
заместителя главы Администрации города (по социальным  вопросам)  В.В.
Леденеву.


     Мэр (глава Администрации)
     города                                              М.А. Чернышев



                                                            Приложение
                                                       к постановлению
                                                  Администрации города
                                                   N 670 от 09.09.2010


   Долгосрочная городская целевая программа "Сохранение и развитие
    культуры и искусства города Ростова-на-Дону на 2011-2013 гг."

      (В редакции Постановлений Администрации г. Ростова-на-Дону
от 21.01.2011 г. N 25; от 21.02.2011 г. N 102; от 22.04.2011 г. N 250;
от 31.08.2011 г. N 590; от 02.11.2011 г. N 810; от 14.02.2012 г. N 75;
           от 05.07.2012 г. N 513; от 07.11.2012 г. N 967)

                         Структура программы

                                                     стр.

  Паспорт программы                                  2-4  

  Содержание проблемы, анализ причин ее возникнове-  4-8  
  ния, обоснование необходимости ее решения               
  программными методами.                                  

  Основные цели, задачи и сроки реализации            8   
  программы.                                              

  Целевые индикаторы и показатели (таблица в        9-10  
  цифрах).                                                

  Ресурсное обеспечение программы (приложение в      11   
  таблице)                                                

  Система программных мероприятий (приложение в     12-22 
  таблице)                                                

  Механизм реализации программы.                     23   

  Организация управления программой и контроль за    23   
  ходом ее реализации.                                    

  Оценка эффективности социально-экономических      24-25 
  последствий от реализации программы.                    

  Методика определения оценки эффективности          26   
  социально-экономических последствий от                  
  реализации программы.                                   

                          ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

----------------T---------------------------------------------¬
¦Наименование   ¦"Сохранение и развитие культуры и искусства  ¦
¦Программы:     ¦города Ростова-на-Дону на 2011-2013 гг."     ¦
+---------------+---------------------------------------------+
¦Инициатор      ¦Управление культуры города Ростова-на-Дону   ¦
¦разработчик    ¦                                             ¦
¦проекта        ¦                                             ¦
¦программы      ¦                                             ¦
     (В   редакции   Постановления  Администрации  г.  Ростова-на-Дону
от 14.02.2012 г. N 75)
+---------------+---------------------------------------------+
¦Основание для  ¦Распоряжение Администрации города Ростова-   ¦
¦разработки     ¦на-Дону от 08.07.2010г. N 355 "О разработке  ¦
¦Программы      ¦долгосрочной городской целевой Программы     ¦
¦               ¦"Сохранение и развитие культуры и искусства  ¦
¦               ¦города Ростова-на-Дону на 2011-2013 гг.".    ¦
+---------------+---------------------------------------------+
¦Заказчик-коор- ¦Управление культуры города Ростова-на-Дону   ¦
¦динатор        ¦                                             ¦
¦Программы      ¦                                             ¦
     (В   редакции   Постановления  Администрации  г.  Ростова-на-Дону
от 14.02.2012 г. N 75)
+---------------+---------------------------------------------+
¦Муниципальные  ¦Управление культуры города Ростова-на-Дону,  ¦
¦заказчики      ¦Департамент координации строительства и      ¦
¦Программы      ¦перспективного развития города Ростова-на-   ¦
¦               ¦Дону                                         ¦
     (В   редакции   Постановления  Администрации  г.  Ростова-на-Дону
от 14.02.2012 г. N 75)
+---------------+---------------------------------------------+
¦Разработчик    ¦Управление культуры города Ростова-на-Дону   ¦
¦Программы      ¦                                             ¦
     (В   редакции   Постановления  Администрации  г.  Ростова-на-Дону
от 14.02.2012 г. N 75)
+---------------+---------------------------------------------+
¦Основные       ¦1. Обеспечение единого культурного           ¦
¦цели программы ¦пространства в городе, создание условий для  ¦
¦               ¦свободного доступа граждан к культурным      ¦
¦               ¦ценностям и информационным ресурсам,         ¦
¦               ¦интеграция в мировой культурный процесс.     ¦
¦               ¦2. Создание условий для сохранения и         ¦
¦               ¦популяризации культурного наследия города.   ¦
¦               ¦3. Создание условий для проявления           ¦
¦               ¦творческой инициативы горожан с целью        ¦
¦               ¦укрепления и развития творческого потенциала ¦
¦               ¦города.                                      ¦
¦               ¦4. Развитие и укрепление инфраструктуры      ¦
¦               ¦отрасли.                                     ¦
¦               ¦5. Создание условий для адаптации сферы      ¦
¦               ¦культуры к рыночным условиям существования и ¦
¦               ¦перевода некоторых учреждений культуры в     ¦
¦               ¦иные правовые формы.                         ¦
¦               ¦6. Формирование имиджа города Ростова-на-    ¦
¦               ¦Дону как центра культуры Южного Федерального ¦
¦               ¦округа, столицы Донского края.               ¦
+---------------+---------------------------------------------+
¦Основные       ¦1. Учет и сохранение историко - культурного  ¦
¦задачи         ¦наследия города Ростова-на-Дону, обеспечение ¦
¦Программы      ¦популяризации и свободного доступа населения ¦
¦               ¦к объектам культурного наследия.             ¦
¦               ¦2. Организация библиотечного обслуживания    ¦
¦               ¦населения города.                            ¦
¦               ¦3. Организация системы дополнительного       ¦
¦               ¦образования детей, выявление и поддержка     ¦
¦               ¦одаренных учащихся.                          ¦
¦               ¦4. Создание условий для организации          ¦
¦               ¦массового отдыха и досуга, обеспечение       ¦
¦               ¦жителей услугами организаций культуры в      ¦
¦               ¦целях удовлетворения социальных и духовных   ¦
¦               ¦потребностей жителей города Ростова-на-Дону. ¦
+---------------+---------------------------------------------+
¦Сроки          ¦2011-2013 годы                               ¦
¦реализации     ¦                                             ¦
¦Программы      ¦                                             ¦
+---------------+---------------------------------------------+
¦Структура      ¦Паспорт программы, система программных меро- ¦
¦Программы,     ¦приятий по разделам:                         ¦
¦перечень       ¦1. Охрана, сохранение и популяризация        ¦
¦разделов,      ¦объектов культурного наследия, памятников    ¦
¦основных       ¦истории и культуры, расположенных в городе   ¦
¦направлений и  ¦Ростове-на-Дону;                             ¦
¦мероприятий    ¦2. Организация библиотечного обслуживания    ¦
¦               ¦населения;                                   ¦
¦               ¦3. Организация предоставления                ¦
¦               ¦дополнительного образования;                 ¦
¦               ¦4. Создание условий для организации          ¦
¦               ¦массового отдыха и досуга, обеспечение       ¦
¦               ¦жителей города услугами организаций культуры ¦
+---------------+---------------------------------------------+
¦Исполнители    ¦Управление культуры города Ростова-на-Дону,  ¦
¦Программы      ¦муниципальные бюджетные парки культуры и     ¦
¦               ¦отдыха, МБОУ ДОД Детские школы искусств,     ¦
¦               ¦МАУ "Городской Дом творчества", МБУК         ¦
¦               ¦Ростовская-на-Дону городская централизованная¦
¦               ¦библиотечная система, МБУ Ростовский-на-Дону ¦
¦               ¦зоопарк, Департамент координации             ¦
¦               ¦строительства и перспективного развития      ¦
     (В   редакции   Постановления  Администрации  г.  Ростова-на-Дону
от 14.02.2012 г. N 75)
+---------------+---------------------------------------------+
¦Объемы и       ¦Реализация мероприятий программы             ¦
¦источники      ¦осуществляется за счет бюджетных             ¦
¦финансирования ¦ассигнований федерального, областного и      ¦
¦Программы      ¦городского бюджетов. Объемы финансирования на¦
¦               ¦реализацию программы составляют:             ¦
¦               ¦1 600 187,5 тыс. руб., в том числе за счет:  ¦
¦               ¦бюджета города - 1 590 792,9 тыс. руб.       ¦
¦               ¦федеральный бюджет - 7 863,0 тыс. руб.       ¦
¦               ¦областной бюджет - 1 531,6 тыс. руб.         ¦     (В
редакции     Постановления     Администрации     г.    Ростова-на-Дону
от 07.11.2012 г. N 967)
+---------------+---------------------------------------------+
¦Ожидаемые      ¦- содержание и эксплуатация 74 памятников;   ¦
¦конечные       ¦- разработка зоны охраны объекта культурного ¦
¦результаты     ¦наследия мемориального комплекса "Кумженская ¦
¦реализации     ¦роща";                                       ¦
¦Программы, це- ¦- организационные мероприятия по установке 17¦
¦левые          ¦новых мемориальных досок, памятников и       ¦
¦индикаторы и   ¦памятных знаков;                             ¦
¦показатели     ¦- увеличение количества читателей в          ¦
¦               ¦библиотеках до 204 550 человек;              ¦
¦               ¦- увеличение количества посещений в          ¦
¦               ¦библиотеках до 1656 900 ед.;                 ¦
¦               ¦- увеличение количества книговыдач           ¦
¦               ¦(документов) в библиотеках до 4 570 200      ¦
¦               ¦экз.;                                        ¦
¦               ¦- увеличение количества просветительских,    ¦
¦               ¦культурно-досуговых мероприятий до 6 560ед.; ¦
¦               ¦Организация предоставления дополнительного   ¦
¦               ¦образования:                                 ¦
¦               ¦- увеличение контингента детских школ        ¦
¦               ¦искусств до 8 535 учащихся;                  ¦
¦               ¦- увеличение количества специализаций и      ¦
¦               ¦отделений в детских школах искусств до 232;  ¦
¦               ¦- увеличение количества учащихся и творческих¦
¦               ¦коллективов детских школ искусств,           ¦
¦               ¦удостоенных званий Лауреатов конкурсов и     ¦
¦               ¦фестивалей, выставок различных уровней до    ¦
¦               ¦700.                                         ¦
¦               ¦Создание условий для организации массового   ¦
¦               ¦отдыха и досуга, обеспечение жителей города  ¦
¦               ¦услугами организаций культуры:               ¦
¦               ¦- увеличение количества досуговых объектов в ¦
¦               ¦парках культуры и отдыха до 150 шт.;         ¦
¦               ¦- увеличение количества клубных формирований ¦
¦               ¦в учреждениях культуры города до 670 единиц; ¦
¦               ¦- увеличение количества культурно-досуговых  ¦
¦               ¦мероприятий, проводимых учреждениями         ¦
¦               ¦культуры города до 12 000;                   ¦
¦               ¦- увеличение количества коллективов народного¦
¦               ¦творчества до 520 ед.;                       ¦
¦               ¦- увеличение удельного веса населения,       ¦
¦               ¦участвующего в культурно-досуговых           ¦
¦               ¦мероприятиях, организованных органами        ¦
¦               ¦местного самоуправления городских округов до ¦
¦               ¦99,3%;                                       ¦
¦               ¦- увеличение количества редких видов животных¦
¦               ¦в МУ "Ростовский-на-Дону зоопарк" до 424     ¦
¦               ¦особей.                                      ¦     (В
редакции     Постановления     Администрации     г.    Ростова-на-Дону
от 07.11.2012 г. N 967)
----------------T---------------------------------------------¬
¦Система        ¦Отчет о реализации программы Управление      ¦
¦организации    ¦культуры города Ростова-на-Дону представляет ¦
¦контроля за    ¦в Департамент экономики г. Ростова-на-Дону,  ¦
¦исполнением    ¦Муниципальное казначейство города Ростова-на-¦
¦программы      ¦Дону, в соответствии с постановлением        ¦
¦               ¦Администрации г. Ростова-на-Дону N 860       ¦
¦               ¦от 21.11.2011                                ¦
     (В   редакции   Постановления  Администрации  г.  Ростова-на-Дону
от 14.02.2012 г. N 75)
L---------------+----------------------------------------------

   Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения, обоснование
           необходимости ее решения программными методами.

     В  современных  условиях  социально-экономических  преобразований
общества культура приобретает особое значение.
     В "Основах законодательства РФ о культуре" подчеркивается, что ни
один план социально-экономического характера не может  быть  составлен
без учета культурного фактора. Это связано с тем, что культура в  наше
время выступает как  коллективная  мудрость,  призванная  ответить  на
вызов современности, внести стабильность и благополучие в обществе.
     Государственная  политика  в  области  культуры   направлена   на
обеспечение  свободного  доступа  граждан  к   культурным   ценностям,
информации,  услугам  учреждений  культуры  с  учетом  интересов  всех
социальных групп населения, а также на обеспечение участия  каждого  в
культурной жизни страны.
     С целью  реализации   Законов   Российской   Федерации:   "Основы
законодательства  РФ  о  культуре",  "Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и  культуры)  народов  Российской  Федерации",  "О
библиотечном деле",  "Об образовании", "О животном мире", ФЗ N  131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской
Федерации",   постановлений   Правительства,   областной  и  городской
Администраций  Программой  запланированы  мероприятия  по  обеспечению
жителей    города    услугами    учреждений    культуры,   организации
дополнительного  образования   детей   и   библиотечно-информационного
обслуживания   населения  города,  созданию  условий  для  организации
массового отдыха и досуга горожан.
     Настоящая   Программа   направлена    на    создание    правовой,
организационной и финансово-экономической основы для развития культуры
в городе Ростове-на-Дону.
     Одной из наиболее важных  проблем  в  деятельности  муниципальных
учреждений  культуры  является  состояние  их  материально-технической
базы. Часть учреждений культуры, в  том  числе  библиотеки  и  детские
школы искусств  размещены  в  приспособленных  помещениях.  С  момента
эксплуатации  зданий  в  некоторых  из  них   не   проводился   полный
капитальный ремонт, основные фонды морально и физически  устаревают  и
требуют постоянного обновления.  В  связи  с  развитием  инновационных
технологий, потребностью  населения  города  в  получении  современных
качественных  услуг  учреждений  культуры,  существует   необходимость
модернизации оборудования муниципальных учреждений культуры и перевода
некоторых учреждений культуры в иные  правовые  формы,  таких  как  МУ
"Городской Дом творчества",  МУ  "Парк  культуры  и  отдыха  имени  Н.
Островского", МУ "Ростовский-на-Дону зоопарк".
     На  сегодняшний  день,  в  силу   сложившейся   экономической   и
социокультурной ситуаций, значимость парков культуры и отдыха выросла,
парки остались общедоступными для  всех  социальных  слоев  населения,
наиболее посещаемыми и оказывающими  наибольший  объем  и  ассортимент
разнообразных услуг.
     В целях развития в парках культурно-досуговых услуг  и  улучшения
уровня их качества управлением культуры, в течение лет действия данной
Программы, планируется привлечение инвестиций  в  муниципальные  парки
культуры   и   отдыха   для   дальнейшего   проведения    модернизации
аттракционного хозяйства и благоустройства их территорий. Для  решения
проблем  материально-технического   обеспечения   учреждений   отрасли
"Культура" необходимо  продолжить  проведение  текущих  и  капитальных
ремонтов  в  муниципальных  библиотеках  и  детских  школах  искусств,
продолжить обеспечение централизованного приобретения оборудования для
культурно-досуговых   учреждений,   приобретение    высококачественных
музыкальных  инструментов,  специализированной  мебели,   сценического
оборудования, так как имеющиеся  основные  фонды  учреждений  культуры
требуют постоянного современного обновления.
     В  целях  дальнейшей  автоматизации  библиотечных   процессов   и
использования инновационных технологий необходимо осуществить  перевод
в электронную форму библиотечных каталогов, что позволит  организовать
работу муниципальных библиотек на качественно  новом  уровне,  повысит
комфортность  и  оперативность  библиотечных  услуг,  обеспечит  более
точный поиск и отбор информации необходимой читателю.
     В целях     сохранения     культурного    наследия    города    в
библиотечно-информационном центре им. Горького  наделенного  функциями
центральной городской библиотеки,  необходимо создание читального зала
с фондом редких книг.
     Кроме этого, стал своевременным вопрос строительства  и  открытия
новых объектов культуры,  таких  как:  музей  города  Ростова-на-Дону,
планетарий, зданий нового типа для детской школы  искусств  в  поселке
Александровка и для ДМШ им. С.С. Прокофьева в Северном жилом  массиве,
так  же  с  учетом  существующей  нормативной  обеспеченности   города
учреждениями культуры существует необходимость в проведении работы  по
резервированию  земельных  участков,  проектированию  и  строительству
муниципального  Дворца  культуры,  новых  библиотек  в   Ворошиловском
районе, микрорайонах Темерник и Левенцовский. Проведение данной работы
позволит  сохранить,  увеличить  и   сделать   более   современной   и
востребованной сеть учреждений культуры города, а также, обеспечить их
комфортность и привлекательность, за счет чего,  увеличить  количество
видов и форм услуг и  количество  посетителей  учреждений  культуры  и
городских массовых мероприятий.
     Состояние объектов  культурного  наследия  (памятников  истории и
культуры)    является    важнейшей    составляющей    имиджа    города
Ростована-Дону,   который   позиционирует  сегодня  себя  как  крупный
российский  историко-культурный,  научно-образовательный   и   деловой
центр.  В  связи  с  тем,  что  Администрация  города считает охрану и
сохранение  объектов  культурного  наследия  одним   из   приоритетных
направлений  своей  деятельности,  в  период  исполнения  Программы  в
2006-2010 г.г.  в  структуру  МУ  "Управление  культуры  Администрации
города  Ростова-на-Дону" в  2009  году  был  введен  сектор  охраны  и
сохранения объектов культурного наследия и начато ежегодное  выделение
средств на текущий ремонт и содержание памятников.
     Для  комплексного  подхода   к   решению   задач   по   различным
направлениям Программы в последующие годы планируется:
     - продолжение   ремонтно-реставрационных   работ   и   разработка
научно-проектной документации;
     - подготовка  и  формирование  электронной  информационной   базы
данных учета памятников;
     - проведение  мероприятий  по  паспортизации   и   инвентаризации
памятников;
     - разработка   проектов   зон   охраны   памятников,   оформление
кадастровых  планов,  документации  по  межеванию  территорий и других
документов по отводу земельных участков памятников и мемориалов;
     - установка новых памятников, мемориальных досок;
     - обследование  территории  города  с   целью   выявления   новых
недвижимых памятников истории и культуры;
     - автоматизация и техническое переоснащение  библиотек,  создание
единой  автоматизированной библиотечной сети,  сохранение и обновление
библиотечных фондов;
     - создание  условий  для  организации дополнительного образования
детей,  развитие фестивальной и конкурсной деятельности,  выявление  и
поддержка  юных  дарований и творческой талантливой молодежи,  с целью
пополнения культурной элиты города;
     - благоустройство и развитие территорий парков культуры и отдыха,
Ростовского-на-  Дону  зоопарка,  создание  в   них   комфортности   и
привлекательности,   развитие   видов   и   форм   культурно-досуговой
деятельности;
     - расширение  и сохранение коллекции животных Ростовского-на-Дону
зоопарка,  как природного музейного наследия.  Создание  благоприятных
условий   для   их   содержания,  развитие  и  популяризация  открытой
экспозиции  "Слоновник",  строительство  новой  экспозиции   "Полярный
комплекс";
     - создание  условий  для  адаптации  сферы  культуры  к  рыночным
условиям существования и перевода некоторых учреждений культуры в иные
правовые формы;
     - формирование  имиджа города Ростова-на-Дону как центра культуры
Южного Федерального округа, столицы Донского края.
     Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют
сбалансированного решения вопросов,  связанных,  с  одной  стороны,  с
сохранением и развитием культурного потенциала  города  Ростов-на-Дону
и, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных  направлений,
обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и увеличение доступа к
услугам  организаций   культуры,   создание   условий   для   развития
творчества.
     Реализация  Программы  поможет   достичь   более   результативных
показателей  в  области   культуры,   расширить   сеть   муниципальных
учреждений культуры, спектр и качество, предоставляемых информационных
и культурно-досуговых услуг населению города, сохранить и  приумножить
культурное наследие и творческий потенциал города.
     Программно-целевой   метод   также   позволит    сконцентрировать
финансовые  ресурсы  на   проведении   наиболее   необходимых   работ,
направленных на сохранение и обеспечение  функционирования  учреждений
отрасли.
     Таким образом, поставленные задачи по улучшению качества жизни за
счет   духовного,   творческого   развития    личности,    обеспечения
качественных, разнообразных и доступных населению услуг  организациями
культуры   обуславливают   необходимость   решения   данных    проблем
программно-целевым методом.

          Основные цели, задачи и сроки реализации Программы

     Цели Программы:
     1. Обеспечение  единого  культурного   пространства   в   городе,
создание условий для свободного доступа граждан к культурным ценностям
и информационным ресурсам, интеграция в мировой культурный процесс.
     2. Создание  условий  для  сохранения и популяризации культурного
наследия города.
     3. Создание  условий для проявления творческой инициативы горожан
с целью укрепления и развития творческого потенциала города.
     4. Развитие и укрепление инфраструктуры отрасли.
     5. Создание условий  для  адаптации  сферы  культуры  к  рыночным
условиям существования и перевода некоторых учреждений культуры в иные
правовые формы.
     6. Формирование имиджа города Ростова-на-Дону как центра культуры
Южного Федерального округа,  столицы Донского края.  Создание  условий
для сохранения культурного потенциала и культурного наследия города.
     Задачи Программы:
     1. Учет  и  сохранение  историко  -  культурного  наследия города
Ростова-на-Дону, обеспечение  популяризации   и   свободного   доступа
населения к объектам культурного наследия.
     2. Организация библиотечного обслуживания населения города.
     3. Организация   системы   дополнительного   образования   детей,
выявление одаренных учащихся.
     4. Обеспечение  условий для организации массового отдыха и досуга
в целях удовлетворения  социальных  и  духовных  потребностей  жителей
города Ростова-на-Дону.
     Сроки реализации Программы: 2011-2013 годы.

                    Целевые индикаторы и показатели

------------------------------T-----T----------T-----------T------------¬
¦Задачи программы, показатели ¦ Ед. ¦   2011   ¦   2012    ¦    2013    ¦
¦                             ¦ изм.¦          ¦           ¦            ¦
+-----------------------------+-----+----------+-----------+------------+
¦1. Учет и сохранение историко-культурного наследия  города  Ростова-на-¦
¦Дону,  обеспечение  популяризации  и  свободного  доступа  населения  к¦
¦объектам культурного наследия.                                         ¦
+-----------------------------T-----T----------T-----------T------------+
¦Оформление 9 паспортов и     ¦шт.  ¦    3     ¦     3     ¦     3      ¦
¦охранных обязательств.       ¦     ¦          ¦           ¦            ¦
+-----------------------------+-----+----------+-----------+------------+
¦Содержание и эксплуатация  74¦шт.  ¦    77    ¦    73     ¦     74     ¦
¦памятников                   ¦     ¦          ¦           ¦            ¦
+-----------------------------+-----+----------+-----------+------------+
¦Организация  мероприятий   по¦шт.  ¦    5     ¦     5     ¦     7      ¦
¦установке      новых       17¦     ¦          ¦           ¦            ¦
¦мемориальных     досок,     и¦     ¦          ¦           ¦            ¦
¦памятников и памятных знаков ¦     ¦          ¦           ¦            ¦
+-----------------------------+-----+----------+-----------+------------+
¦Количество мероприятий,      ¦шт.  ¦    10    ¦    11     ¦     12     ¦
¦обеспечивающих               ¦     ¦          ¦           ¦            ¦
¦популяризацию историко-      ¦     ¦          ¦           ¦            ¦
¦культурного наследия.        ¦     ¦          ¦           ¦            ¦
+-----------------------------+-----+----------+-----------+------------+
¦                                                                       ¦
¦2. Организация библиотечного обслуживания населения города.            ¦
+-----------------------------T-----T----------T-----------T------------+
¦Количество      библиотечного¦ед.  ¦1 745 000 ¦ 1 748 000 ¦ 1 755 000  ¦
¦фонда                        ¦     ¦          ¦           ¦            ¦
+-----------------------------+-----+----------+-----------+------------+
¦Обновляемость   библиотечного¦ед.  ¦  62 000  ¦  64 000   ¦   66 000   ¦
¦фонда (новые поступления)    ¦     ¦          ¦           ¦            ¦
+-----------------------------+-----+----------+-----------+------------+
¦Количество    читателей     в¦чел. ¦ 203 000  ¦  204 500  ¦  204 550   ¦
¦библиотеках                  ¦     ¦          ¦           ¦            ¦
+-----------------------------+-----+----------+-----------+------------+
¦Количество    посещений     в¦чел. ¦1 610 000 ¦ 1 656 850 ¦ 1 656 900  ¦
¦библиотеках                  ¦     ¦          ¦           ¦            ¦
+-----------------------------+-----+----------+-----------+------------+
¦Количество           выданных¦ед.  ¦4 532 000 ¦ 4 570 100 ¦ 4 570 200  ¦
¦документов                   ¦     ¦          ¦           ¦            ¦
+-----------------------------+-----+----------+-----------+------------+
¦Количество  просветительских,¦ед.  ¦  6 200   ¦   6 550   ¦   6 560    ¦
¦культурно-досуговых          ¦     ¦          ¦           ¦            ¦
¦мероприятий                  ¦     ¦          ¦           ¦            ¦
+-----------------------------+-----+----------+-----------+------------+
¦Количество выданных справок  ¦ед.  ¦  75 000  ¦  103 500  ¦  103 550   ¦
+-----------------------------+-----+----------+-----------+------------+
¦3. Организация системы  дополнительного  образования  детей,  выявление¦
¦одаренных учащихся                                                     ¦
+-----------------------------T-----T----------T-----------T------------+
¦Количество     учащихся     в¦чел. ¦  8 515   ¦   8 515   ¦   8 535    ¦
¦детских школах искусств      ¦     ¦          ¦           ¦            ¦
+-----------------------------+-----+----------+-----------+------------+
¦Количество  специализаций   и¦шт.  ¦   229    ¦    230    ¦    232     ¦
¦отделений                    ¦     ¦          ¦           ¦            ¦
+-----------------------------+-----+----------+-----------+------------+
¦Количество     учащихся     и¦чел. ¦   625    ¦    650    ¦    700     ¦
¦творческих       коллективов,¦     ¦          ¦           ¦            ¦
¦удостоенных званий  Лауреатов¦     ¦          ¦           ¦            ¦
¦конкурсов    и    фестивалей,¦     ¦          ¦           ¦            ¦
¦выставок различных уровней   ¦     ¦          ¦           ¦            ¦
+-----------------------------+-----+----------+-----------+------------+
¦4. Ообеспечение условий для организации массового отдыха и досуга в це-¦
¦лях удовлетворения социальных и духовных  потребностей  жителей  города¦
¦Ростова-на-Дону.                                                       ¦
+-----------------------------T-----T----------T-----------T------------+
¦Количество         культурно-¦шт.  ¦   148    ¦    149    ¦    150     ¦
¦досуговых     объектов      в¦     ¦          ¦           ¦            ¦
¦муниципальных          парках¦     ¦          ¦           ¦            ¦
¦культуры и отдыха            ¦     ¦          ¦           ¦            ¦
+-----------------------------+-----+----------+-----------+------------+
¦Количество            клубных¦ед.  ¦   650    ¦    660    ¦    670     ¦
¦формирований  в   учреждениях¦     ¦          ¦           ¦            ¦
¦культуры города              ¦     ¦          ¦           ¦            ¦
+-----------------------------+-----+----------+-----------+------------+
¦Количество        коллективов¦ед.  ¦   510    ¦    515    ¦    520     ¦
¦народного    творчества     в¦     ¦          ¦           ¦            ¦
¦клубных учреждениях города   ¦     ¦          ¦           ¦            ¦
+-----------------------------+-----+----------+-----------+------------+
¦Количество         культурно-¦шт.  ¦  11 000  ¦  11 500   ¦   12 000   ¦
¦досуговых        мероприятий,¦     ¦          ¦           ¦            ¦
¦проводимых       учреждениями¦     ¦          ¦           ¦            ¦
¦культуры города              ¦     ¦          ¦           ¦            ¦
+-----------------------------+-----+----------+-----------+------------+
¦*Удельный   вес    населения,¦про- ¦   99,1   ¦   99,2    ¦    99,3    ¦
¦участвующего   в   культурно-¦цен- ¦          ¦           ¦            ¦
¦досуговых        мероприятиях¦ ты  ¦          ¦           ¦            ¦
¦организованных       органами¦     ¦          ¦           ¦            ¦
¦местного       самоуправления¦     ¦          ¦           ¦            ¦
¦городских округов            ¦     ¦          ¦           ¦            ¦
+-----------------------------+-----+----------+-----------+------------+
¦Количество    редких    видов¦шт.  ¦   421    ¦    423    ¦    424     ¦
¦животных  в  МУ  "Ростовский-¦     ¦          ¦           ¦            ¦
¦на-Дону зоопарк"             ¦     ¦          ¦           ¦            ¦
L-----------------------------+-----+----------+-----------+-------------
     (Раздел в редакции Постановления Администрации г. Ростова-на-Дону
от 07.11.2012 г. N 967)

     * Примечание   удельный    вес    населения,    участвующего    в
культурно-досуговых  мероприятиях   организованных  органами  местного
самоуправления  городских  округов,  рассчитан  с  учетом  показателей
отраслей социальной сферы города Ростова-на-Дону.

    Финансовое обеспечение долгосрочной городской целевой программы
   "Сохранение и развитие культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на
                            2011-2013 годы"

                                                            тыс. руб.
--------------------T-------T---------T-----------------------------¬
¦      Раздел       ¦Источ- ¦Общий    ¦Объемы финансирования по го- ¦
¦                   ¦ник фи-¦объем    ¦дам тыс. руб.                ¦
¦                   ¦нанси- ¦тыс. руб.+---------T---------T---------+
¦                   ¦рования¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦                   ¦       ¦         ¦  2011   ¦  2012   ¦  2013   ¦
+-------------------+-------+---------+---------+---------+---------+
¦ Раздел 1 Охрана и ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦ сохранение куль-  ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦ турного наследия, ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦ памятников исто-  ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦рии и культуры ме- ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦  стного значения  ¦Бюджет ¦ 77 847,2¦ 15 328,4¦ 23 402,6¦ 39 116,2¦
¦                   ¦города ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+-------------------+-------+---------+---------+---------+---------+
¦                   ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦Итого по разделу 1 ¦       ¦77 847,2 ¦ 15 328,4¦23 402,6 ¦ 39 116,2¦
+-------------------+-------+---------+---------+---------+---------+
¦                   ¦Бюджет ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦                   ¦города ¦284 706,1¦ 87 294,0¦103 325,6¦ 94 086,5¦
¦Раздел 2 Организа- +-------+---------+---------+---------+---------+
¦ ция библиотечного ¦област-¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦   обслуживания    ¦  ной  ¦  1 531,6¦         ¦    765,8¦    765,8¦
¦                   ¦бюджет ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦                   +-------+---------+---------+---------+---------+
¦                   ¦феде-  ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦                   ¦ральный¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦                   ¦бюджет ¦  7 863,0¦  2 516,2¦  2 673,4¦  2 673,4¦
+-------------------+-------+---------+---------+---------+---------+
¦                   ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦Итого по разделу 2 ¦       ¦294 100,7¦ 89 810,2¦106 764,8¦ 97 525,7¦
+-------------------+-------+---------+---------+---------+---------+
¦     Раздел 3      ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦ Организация пре-  ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦доставления допол- ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦нительного образо- ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦       вания       ¦Бюджет ¦750 979,3¦232 514,6¦257 982,4¦260 482,3¦
¦                   ¦города ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+-------------------+-------+---------+---------+---------+---------+
¦                   ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦Итого по разделу 3 ¦       ¦750 979,3¦232 514,6¦257 982,4¦260 482,3¦
+-------------------+-------+---------+---------+---------+---------+
¦ Раздел 4 Создание ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦ условий для орга- ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦ низации массового ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦ отдыха и досуга,  ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦ обеспечение жите- ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦лей города услуга- ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦  ми организаций   ¦Бюджет ¦477 260,3¦141 750,1¦169 391,1¦166 119,1¦
¦     культуры      ¦города ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+-------------------+-------+---------+---------+---------+---------+
¦                   ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦                   ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦                   ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦Итого по разделу 4 ¦       ¦477 260,3¦141 750,1¦169 391,1¦166 119,1¦
+-------------------+-------+---------+---------+---------+---------+
¦  Программа "Со-   ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦ хранение и разви- ¦Бюджет ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦тие культуры и ис- ¦города ¦1590792,9¦476 887,1¦554 101,7¦559 804,1¦
¦кусства г. Ростова-+-------+---------+---------+---------+---------+
¦ на-Дону на 2011-  ¦област-¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦     2013 года     ¦  ной  ¦  1 531,6¦         ¦    765,8¦    765,8¦
¦                   ¦бюджет ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦                   +-------+---------+---------+---------+---------+
¦                   ¦феде-  ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦                   ¦ральный¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦                   ¦бюджет ¦  7 863,0¦  2 516,2¦  2 673,4¦  2 673,4¦
+-------------------+-------+---------+---------+---------+---------+
¦                   ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦ Всего по програм- ¦       ¦1600187,5¦479 403,3¦557 540,9¦563 243,3¦
¦        ме         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
L-------------------+-------+---------+---------+---------+----------
     (Раздел в редакции Постановления Администрации г. Ростова-на-Дону
от 07.11.2012 г. N 967)

                   "Система программных мероприятий"

     Раздел 1. Охрана и сохранение культурного наследия, памятников
истории и культуры местного значения.

                                                             тыс. руб.
------T-----------------------------------------T-----------T------T--------------T-----------T-----------------------------¬
¦  N  ¦        Наименование мероприятия         ¦Исполнитель¦ Срок ¦ Источник фи- ¦   Всего   ¦    Объем финансирования     ¦
¦ п/п ¦                                         ¦           ¦выпол-¦нансирования, ¦           ¦                             ¦
¦     ¦                                         ¦           ¦нения ¦ код целевой  ¦           +---------T---------T---------+
¦     ¦                                         ¦           ¦      ¦ статьи про-  ¦           ¦2011 год ¦2012 год ¦2013 год ¦
¦     ¦                                         ¦           ¦      ¦    граммы    ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+-----------------------------------------+-----------+------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦1.1. ¦Паспортизация и инвентаризация,          ¦Управление ¦ 2011 ¦бюджет города ¦      631,8¦    200,0¦    231,8¦    200,0¦
¦     ¦памятников монументального ис-           ¦ культуры  ¦ 2012 ¦   7950100    ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦кусства, заключение охранных             ¦           ¦ 2013 ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦обязательств                             ¦           ¦      ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+-----------------------------------------+-----------+------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦1.2  ¦Разработка проектно-сметной до-          ¦Управление ¦ 2011 ¦бюджет города ¦    2 494,3¦  2 494,3¦         ¦         ¦
¦     ¦кументации и капитальные ре-             ¦культуры   ¦ 2012 ¦7950100       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦монты мемориальных комплек-              ¦           ¦ 2013 ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦сов, памятников истории и куль-          ¦           ¦      ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦туры в том числе: мемориального          ¦           ¦      ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦комплекса " Кумженская роща"             ¦           ¦      ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+-----------------------------------------+-----------+------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦1.3  ¦Содержание, эксплуатация и бла-          ¦Управление ¦ 2011 ¦бюджет города ¦   74 721,1¦ 12 634,1¦ 23 170,8¦ 38 916,2¦
¦     ¦гоустройство памятников истории          ¦культуры   ¦ 2012 ¦7950100       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦и культуры, уплата налога на             ¦           ¦ 2013 ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦имущество и земельного налога            ¦           ¦      ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+-----------------------------------------+-----------+------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦1.4. ¦Подготовка и формирование                ¦Управление ¦ 2011 ¦не требует фи-¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦электронной информационной               ¦культуры   ¦ 2012 ¦нансирования  ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦базы данных учета памятников             ¦           ¦ 2013 ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+-----------------------------------------+-----------+------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦1.5. ¦Организационные мероприятия по           ¦Управление ¦ 2011 ¦не требует фи-¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦установке новых мемориальных             ¦культуры   ¦ 2012 ¦нансирования  ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦досок, памятников                        ¦           ¦ 2013 ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+-----------------------------------------+-----------+------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦     ¦Итого по разделу 1                                   ¦      ¦              ¦   77 847,2¦ 15 328,4¦ 23 402,6¦ 39 116,2¦
+-----+-----------------------------------------------------+------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦     ¦Итого по разделу 1 по ГРБС Управление культуры       ¦      ¦бюджет города ¦   77 847,2¦ 15 328,4¦ 23 402,6¦ 39 116,2¦
¦     ¦города Ростова-на-Дону                               ¦      ¦7950100       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+-----------------------------------------------------+------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦     ¦Итого по разделу 1 по ГРБС Департамент коорди-       ¦      ¦бюджет города ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦нации строительства и перспективного развития        ¦      ¦7950100       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+-----------------------------------------------------+------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦                                Раздел 2. Организация библиотечного обслуживания населения.                                ¦
¦                                                                                                                  тыс. руб.¦
+-----T---------------------------------T------------------T-------T--------------T-----------T---------T---------T---------+
¦2.1  ¦Финансовое обеспечение вы-       ¦Ростовская -на -  ¦ 2011  ¦бюджет города ¦  200 068,1¦ 60 644,1¦70 616,2 ¦ 68 807,8¦
¦     ¦полнения муниципального за-      ¦Дону городская    ¦ 2012  ¦7950100       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦дания Ростовская- на -Дону       ¦ЦБС               ¦ 2013  ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦городская централизованная       ¦                  ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦библиотечная система в части     ¦                  ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦расчетных затрат, уплата на-     ¦                  ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦лога на имущество и земель-      ¦                  ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦ного налога, создание элек-      ¦                  ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦тронного читательского биле-     ¦                  ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦та                               ¦                  ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+---------------------------------+------------------+-------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦2.2  ¦Сохранение и обновление до-      ¦Ростовская -на -  ¦ 2011  ¦бюджет города ¦   58 958,8¦ 16 475,9¦ 20 765,0¦ 21 717,9¦
¦     ¦кументного фонда ЦБС, в том      ¦Дону городская    ¦ 2012  ¦7950100       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦числе:                           ¦ЦБС               ¦ 2013  ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+---------------------------------+------------------+-------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦     ¦- подписка                       ¦Ростовская -на -  ¦ 2011  ¦бюджет города ¦   16 972,7¦  4 788,6¦  5 929,0¦  6 255,1¦
¦     ¦                                 ¦Дону городская    ¦ 2012  ¦7950100       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦                                 ¦ЦБС               ¦ 2013  ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+---------------------------------+------------------+-------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦     ¦- книги                          ¦Ростовская -на -  ¦ 2011  ¦бюджет города ¦   32 591,5¦  9 171,1¦ 11 396,8¦ 12 023,6¦
¦     ¦                                 ¦Дону городская    ¦ 2012  ¦7950100       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦                                 ¦ЦБС               ¦ 2013  ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+---------------------------------+------------------+-------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦     ¦- книги                          ¦Управление        ¦ 2011  ¦федеральный   ¦    7 863,0¦  2 516,2¦  2 673,4¦  2 673,4¦
¦     ¦                                 ¦культуры          ¦       ¦бюджет        ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦                                 ¦                  ¦       ¦4400200       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+---------------------------------+------------------+-------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦     ¦- книги                          ¦Управление        ¦ 2011  ¦областной     ¦    1 531,6¦         ¦    765,8¦    765,8¦
¦     ¦                                 ¦культуры          ¦       ¦бюджет5220900 ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+---------------------------------+------------------+-------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦2.3  ¦Разработка проектно-сметной      ¦Ростовская -на -  ¦ 2011  ¦бюджет города ¦   24 968,3¦  8 058,0¦ 12 710,3¦  4 200,0¦
¦     ¦документации и капитальные       ¦Дону городская    ¦ 2012  ¦7950100       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦ремонты филиалов централи-       ¦ЦБС               ¦ 2013  ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦зованной библиотечной сис-       ¦                  ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦темы в том числе: библиотека     ¦                  ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦по адресу Королева 10, биб-      ¦                  ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦лиотеки им. Карамзина, биб-      ¦                  ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦лиотечно-информационного         ¦                  ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦центра им. Горького, библио-     ¦                  ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦тек им. Чернышевского, Мая-      ¦                  ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦ковского и приобретение ме-      ¦                  ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦бели, оборудования и компью-     ¦                  ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦терной техники                   ¦                  ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+---------------------------------+------------------+-------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦2.4  ¦Средства на противопожарные      ¦Ростовская -на -  ¦ 2011  ¦бюджет города ¦   10 105,5¦  4 632,2¦  2 673,3¦  2 800,0¦
¦     ¦мероприятия в учреждениях        ¦Дону городская    ¦ 2012  ¦7950100       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦ЦБС                              ¦ЦБС               ¦ 2013  ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+---------------------------------+------------------+-------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦     ¦Итого по разделу 2                                  ¦       ¦              ¦  294 100,7¦ 89 810,2¦106 764,8¦ 97 525,7¦
+-----+----------------------------------------------------+-------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦     ¦Итого по разделу 2 по ГРБС Управление культу-       ¦       ¦бюджет города ¦  284 706,1¦ 87 294,0¦103 325,6¦ 94 086,5¦
¦     ¦ры города Ростова-на-Дону                           ¦       ¦7950100       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦     ¦Итого по разделу 2 по ГРБС Управление культу-       ¦       ¦федеральный   ¦    7 863,0¦  2 516,2¦  2 673,4¦  2 673,4¦
¦     ¦ры города Ростова-на-Дону                           ¦       ¦бюджет        ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦                                                    ¦       ¦4400200       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦     ¦Итого по разделу 2 по ГРБС Управление культу-       ¦       ¦областной     ¦    1 531,6¦         ¦    765,8¦    765,8¦
¦     ¦ры города Ростова-на-Дону                           ¦       ¦бюджет        ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦                                                    ¦       ¦5220900       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦                             Раздел 3. Организация предоставления дополнительного образования                              ¦
¦                                                                                                                  тыс. руб.¦
+-----T-----------------------------T----------------------T-------T--------------T-----------T---------T---------T---------+
¦3.1  ¦Финансовое обеспечение       ¦Муниципальные         ¦ 2011  ¦бюджет города ¦  709 046,4¦214 687,2¦252 903,3¦241 455,9¦
¦     ¦выполнения муниципального    ¦бюджетные обра-       ¦ 2012  ¦7950100       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦задания муниципальными       ¦зовательные уч-       ¦ 2013  ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦учреждениями (МБОУ ДОД       ¦реждения допол-       ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦ДМШ, ДШИ, ДХШ) в части       ¦нительного обра-      ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦расчетных затрат. Уплата     ¦зования детей         ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦налога на имущество и зе-    ¦(ДМШ, ДШИ,            ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦мельного налога              ¦ДХШ)                  ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+-----------------------------+----------------------+-------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦3.2  ¦Разработка проектно-         ¦Муниципальные         ¦ 2011  ¦бюджет города ¦   31 205,2¦ 13 105,2¦  1 600,0¦ 16 500,0¦
¦     ¦сметной документации, про-   ¦бюджетные обра-       ¦ 2013  ¦7950100       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦ведение капитальных ремон-   ¦зовательные уч-       ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦тов в муниципальных бюд-     ¦реждения допол-       ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦жетных образовательных уч-   ¦нительного обра-      ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦реждениях ДОД ДМШ,           ¦зования детей         ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦ДШИ, ДХШ в том числе:        ¦(ДМШ, ДШИ,            ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦МБОУ ДОД ДМШ N 7,            ¦ДХШ)                  ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦МБОУ ДОД ДМШ N 6 им.         ¦                      ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦Г.В. Свиридова, МБОУ ДОД     ¦                      ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦ДШИ им. А.П. Артамонова      ¦                      ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦(N 2), МБОУ ДОД ДМШ          ¦                      ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦N 10 им. С.С. Прокофьева,    ¦                      ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦МБОУ ДОД ДМШ им. Ип-         ¦                      ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦политова-Иванова и осна-     ¦                      ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦щение оборудованием школ     ¦                      ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+-----------------------------+----------------------+-------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦3.3  ¦Творческая деятельность      ¦МБОУ ДОД              ¦ 2011  ¦бюджет города ¦    4 283,3¦  1 330,2¦  1 437,1¦  1 516,0¦
¦     ¦МБОУ ДОД ДМШ, ДШИ,           ¦(ДМШ, ДШИ,            ¦ 2012  ¦7950100       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦ДХШ                          ¦ДХШ),                 ¦ 2013  ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦                             ¦управление куль-      ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦                             ¦туры                  ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+-----------------------------+----------------------+-------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦-    ¦Проведение джазовых фес-     ¦Управление куль-      ¦ 2011  ¦бюджет города ¦    4 166,3¦  1 291,2¦  1 398,1¦  1 477,0¦
¦     ¦тивалей в части проведения   ¦туры                  ¦ 2012  ¦7950100       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦праздничных мероприятий      ¦                      ¦ 2013  ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+-----------------------------+----------------------+-------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦-    ¦Поощрение одаренных уча-     ¦МБОУ ДОД              ¦ 2011  ¦бюджет города ¦      117,0¦     39,0¦     39,0¦     39,0¦
¦     ¦щихся музыкальных школ       ¦(ДМШ, ДШИ,            ¦ 2012  ¦7950100       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦(ДМШ, ДШИ, ДХШ)              ¦ДХШ), (ДМШ,           ¦ 2013  ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦                             ¦ДШИ, ДХШ)             ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+-----------------------------+----------------------+-------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦3.4  ¦Противопожарные меро-        ¦МБОУ ДОД              ¦ 2011  ¦бюджет города ¦    3 532,8¦  1 455,7¦  1 066,7¦   1010,4¦
¦     ¦приятия в учреждениях до-    ¦(ДМШ, ДШИ,            ¦ 2012  ¦7950100       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦полнительного образования    ¦ДХШ), (ДМШ,           ¦ 2013  ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦(ДМШ, ДШИ, ДХШ)              ¦ДШИ, ДХШ)             ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+-----------------------------+----------------------+-------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦3.5  ¦Детская школа искусств в     ¦Департамент ко-       ¦ 2011  ¦бюджет города ¦    2 911,6¦  1 936,3¦    975,3¦         ¦
¦     ¦поселке Александровка        ¦ординации строи-      ¦       ¦7950100       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦(корректировка проектно      ¦тельства и пер-       ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦сметной документации)        ¦спективного раз-      ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦                             ¦вития                 ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+-----------------------------+----------------------+-------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦     ¦Итого по разделу 3           ¦                      ¦       ¦              ¦  750 979,3¦232 514,6¦257 982,4¦260 482,3¦
+-----+-----------------------------+----------------------+-------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦     ¦Итого по разделу 3 по ГРБС   ¦                      ¦       ¦бюджет города ¦           ¦230 578,3¦257 007,1¦260 482,3¦
¦     ¦Управление культуры города   ¦                      ¦       ¦       7950100¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦Ростова-на-Дону              ¦                      ¦       ¦              ¦  748 067,7¦         ¦         ¦         ¦
+-----+-----------------------------+----------------------+-------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦     ¦Итого по разделу 3 по ГРБС   ¦                      ¦       ¦бюджет города ¦    2 911,6¦  1 936,3¦    975,3¦         ¦
¦     ¦Департамент координации      ¦                      ¦       ¦7950100       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦строительства и перспектив-  ¦                      ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦ного развития                ¦                      ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+-----------------------------+----------------------+-------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦                                                                                                                           ¦
¦Раздел 4. Создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей города услугами организаций куль-¦
¦                                                           туры                                                            ¦
¦                                                                                                                  тыс. руб.¦
+-----T-----------------------------T-------------------T----------T--------------T-----------T---------T---------T---------+
¦4.1  ¦Финансовое обеспечение       ¦Муниципальные      ¦   2011   ¦бюджет города ¦  104 679,6¦ 23 541,3¦ 39 673,5¦ 41 464,8¦
¦     ¦выполнения муниципального    ¦бюджетные уч-      ¦   2012   ¦7950100       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦задания муниципальными       ¦реждения куль-     ¦   2013   ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦бюджетными парками, в час-   ¦туры (парки        ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦ти расчетных затрат, уплата  ¦культуры и от-     ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦налога на имущество и зе-    ¦дыха)              ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦мельного налога              ¦                   ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+-----------------------------+-------------------+----------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦4.2  ¦Реконструкция муниципаль-    ¦Муниципальные      ¦   2011   ¦бюджет города ¦   29 622,8¦ 19 177,8¦  4 145,0¦  6 300,0¦
¦     ¦ных бюджетных парков         ¦бюджетные уч-      ¦   2012   ¦7950100       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦культуры и отдыха, проведе-  ¦реждения куль-     ¦   2013   ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦ние капитальных ремонтов в   ¦туры (парки        ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦том числе: парк культуры и   ¦культуры и от-     ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦отдыха им. Островского (ук-  ¦дыха)              ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦ладка асфальтового покры-    ¦                   ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦тия, замена кабеля), парк им.¦                   ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦1 Мая (укладка асфальтового  ¦                   ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦покрытия и плитки), парк     ¦                   ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦им. Октября, детский парк    ¦                   ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦им. В Черевичкина. Развитие  ¦                   ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦материально-технической      ¦                   ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦базы муниципальных парков    ¦                   ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦культуры и отдыха, приоб-    ¦                   ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦ретение оборудования         ¦                   ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+-----------------------------+-------------------+----------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦4.3  ¦Резервирование земельных     ¦Управление         ¦   2011   ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦участков, организационная    ¦культуры, де-      ¦   2012   ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦работа для проведения про-   ¦партамент архи-    ¦   2013   ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦ектно-изыскательских работ   ¦тектуры и градо-   ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦по строительству планетария  ¦строительства      ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦                             ¦города,            ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦                             ¦Департамент ко-    ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦                             ¦ординации          ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦                             ¦строительства и    ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦                             ¦перспективного     ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦                             ¦развития           ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+-----------------------------+-------------------+----------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦4.4  ¦Резервирование земельных     ¦Управление         ¦   2011   ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦участков, организационная    ¦культуры, де-      ¦   2012   ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦работа для проведения про-   ¦партамент архи-    ¦   2013   ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦ектно-изыскательских работ   ¦тектуры и градо-   ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦по строительству музея го-   ¦строительства      ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦рода Ростова -на -Дону       ¦города,            ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦                             ¦Департамент ко-    ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦                             ¦ординации          ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦                             ¦строительства и    ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦                             ¦перспективного     ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦                             ¦развития           ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+-----------------------------+-------------------+----------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦4.5  ¦Противопожарные меро-        ¦Парк культуры и    ¦   2011   ¦бюджет города ¦      731,6¦     75,0¦    572,7¦     83,9¦
¦     ¦приятия в муниципальных      ¦отдыха им. Ост-    ¦          ¦7950100       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦парках культуры и отдыха     ¦ровского           ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+-----------------------------+-------------------+----------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦4.6  ¦Финансовое обеспечение       ¦Ростовский-на-     ¦   2011   ¦бюджет города ¦  207 779,2¦ 60 529,7¦70 980,6 ¦ 76 268,9¦
¦     ¦выполнения муниципального    ¦Дону зоопарк       ¦   2012   ¦7950100       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦задания МБУ " Ростовский -   ¦                   ¦   2013   ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦на -Дону зоопарк", в части   ¦                   ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦расчетных затрат. Уплата     ¦                   ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦налога на имущество и зе-    ¦                   ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦мельного налога              ¦                   ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+-----------------------------+-------------------+----------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦4.7  ¦Развитие Ростовского -на -   ¦Ростовский -на -   ¦   2011   ¦бюджет города ¦   77 065,0¦ 22 356,2¦29 697,6 ¦ 25 011,2¦
¦     ¦Дону зоопарка как природ-    ¦Дону зоопарк       ¦   2012   ¦7950100       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦ного музейного наследия      ¦                   ¦   2013   ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+-----------------------------+-------------------+----------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦4.7.1¦Капитальный ремонт МБУ "     ¦Ростовский -на -   ¦   2013   ¦бюджет города ¦     6000,0¦         ¦   6000,0¦         ¦
¦     ¦Ростовский -на -Дону зоо-    ¦Дону зоопарк       ¦          ¦7950100       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦парк"                        ¦                   ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+-----------------------------+-------------------+----------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦4.7.2¦Кормообеспечение и ветери-   ¦Ростовский -на -   ¦   2011   ¦бюджет города ¦   71 065,0¦ 22 356,2¦ 23 697,6¦ 25 011,2¦
¦     ¦нарное обслуживание жи-      ¦Дону зоопарк       ¦   2012   ¦7950100       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦вотных                       ¦                   ¦   2013   ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+-----------------------------+-------------------+----------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦4.8  ¦Строительство администра-    ¦Департамент ко-    ¦   2011   ¦бюджет города ¦    2 038,5¦  2 038,5¦         ¦         ¦
¦     ¦тивно- бытового здания с     ¦ординации          ¦          ¦7950100       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦вольерами для содержания     ¦строительства и    ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦животных по ул. Зоологиче-   ¦перспективного     ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦ская, с северной стороны     ¦развития           ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦Змиевского проезда           ¦                   ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+-----------------------------+-------------------+----------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦4.9  ¦Финансовое обеспечение       ¦Городской дом      ¦ ежегодно ¦бюджет города ¦   16 132,6¦  4 956,9¦  5 630,0¦  5 545,7¦
¦     ¦выполнения муниципального    ¦творчества         ¦          ¦7950100       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦задания МАУ "Городской       ¦                   ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦Дом Творчества", в части     ¦                   ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦расчетных затрат. Уплата     ¦                   ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦налога на имущество и зе-    ¦                   ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦мельного налога              ¦                   ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+-----------------------------+-------------------+----------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦4.10 ¦Приобретение оборудования    ¦Городской Дом      ¦   2012   ¦бюджет города ¦      700,0¦         ¦    700,0¦         ¦
¦     ¦МАУ "Городской Дом Твор-     ¦Творчества         ¦          ¦7950100       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦чества"                      ¦                   ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+-----------------------------+-------------------+----------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦4.11 ¦Противопожарные меро-        ¦Городской Дом      ¦ ежегодно ¦бюджет города ¦      172,5¦     54,0¦     57,5¦     61,0¦
¦     ¦приятия в Городском Доме     ¦Творчества         ¦          ¦7950100       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦Творчества                   ¦                   ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+-----------------------------+-------------------+----------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦4.12 ¦Развитие народного творче-   ¦Управление         ¦ ежегодно ¦бюджет города ¦   38 338,5¦  9 020,7¦ 17 934,2¦ 11 383,6¦
¦     ¦ства, создание культурного   ¦культуры           ¦          ¦7950100       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦потенциала                   ¦                   ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦города, проведение город-    ¦                   ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦ских фестивалей, в части     ¦                   ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦проведения праздничных       ¦                   ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦мероприятий. Уплата налога   ¦                   ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦на имущество и земельного    ¦                   ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦налога                       ¦                   ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+-----------------------------+-------------------+----------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦     ¦                                                            ¦              ¦  477 260,3¦141 750,1¦169 391,1¦166 119,1¦
¦     ¦                     Итого по разделу 4                     ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+------------------------------------------------------------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦     ¦   Итого по разделу 4 по ГРБС Управление культуры города    ¦бюджет города ¦  475 221,8¦139 711,6¦169 391,1¦166 119,1¦
¦     ¦                      Ростова-на-Дону                       ¦7950100       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+------------------------------------------------------------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦     ¦     Итого по разделу 4 по ГРБС Департамент координации     ¦бюджет города ¦    2 038,5¦  2 038,5¦         ¦         ¦
¦     ¦          строительства и перспективного развития           ¦7950100       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+------------------------------------------------------------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦     ¦                                                            ¦              ¦1 600 187,5¦479 403,3¦557 540,9¦563 243,3¦
¦     ¦                     Итого по программе                     ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+------------------------------------------------------------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦     ¦                                                            ¦бюджет города ¦1 585 842,8¦472 912,3¦553 126,4¦559 804,1¦
¦     ¦   Итого по программе по ГРБС Управление культуры города    ¦7950100       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦                      Ростова-на-Дону                       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+------------------------------------------------------------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦     ¦   Итого по программе по ГРБС Управление культуры города    ¦федеральный   ¦    7 863,0¦  2 516,2¦  2 673,4¦  2 673,4¦
¦     ¦                      Ростова-на-Дону                       ¦бюджет        ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦                                                            ¦4400200       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+------------------------------------------------------------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦     ¦                                                            ¦областной     ¦    1 531,6¦         ¦    765,8¦    765,8¦
¦     ¦   Итого по программе по ГРБС Управление культуры города    ¦бюджет        ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦                      Ростова-на-Дону                       ¦5220900       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+------------------------------------------------------------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦     ¦                                                            ¦              ¦1 595 237,4¦475 428,5¦556 565,6¦563 243,3¦
¦     ¦     Всего по программе по ГРБС Управление культуры го-     ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦                    рода Ростова-на-Дону                    ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+------------------------------------------------------------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦     ¦                                                            ¦бюджет горо-  ¦    4 950,1¦  3 974,8¦    975,3¦         ¦
¦     ¦     Итого по программе по ГРБС Департамент координации     ¦да 7950100    ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦          строительства и перспективного развития           ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
L-----+------------------------------------------------------------+--------------+-----------+---------+---------+----------
     (Раздел в редакции Постановления Администрации г. Ростова-на-Дону
от 07.11.2012 г. N 967)

                    Механизм реализации Программы

     Реализация Программы   опирается   на   сложившийся    культурный
потенциал   города,  его  культурное  наследие,  традиции  самобытного
многонационального  городского   сообщества,   творческую   инициативу
горожан.
     Механизм реализации Программы предусматривает:
     - совершенствование     системы     управления     муниципальными
учреждениями культуры города (организация  управления  и  контроль  за
реализацией мероприятий Программы);
     - совершенствование нормативной базы развития культуры  в  городе
Ростове-на-Дону;
     - рациональное распределение и использование бюджетных средств;
     - сохранение,  содержание  и  развитие  имущественного  комплекса
отрасли "Культура";
     - совершенствование годового плана культурно-досуговых и массовых
мероприятий.
     - совершенствование системы деятельности муниципальных учреждений
культуры различной правовой формы.
     Перечисленные   составляющие   механизма   реализации   Программы
апробированы в процессе деятельности учреждений отрасли "Культура".
     Координация мероприятий по  реализации  Программы  осуществляется
через  нормативные,  правовые  акты  -   постановления,   распоряжения
Администрации города Ростова-на-Дону, решения  Коллегии  Администрации
города  Ростова-на-Дону,  соглашения  о  намерениях   и   договоры   и
сотрудничестве   с   организациями,   участвующими    в    Программных
мероприятиях, муниципальные контракты на поставку товаров,  выполнение
работ и оказание услуг необходимых для реализации Программы.

             Организация управления Программой и контроль
                        за ходом ее реализации

     Для   обеспечения   мониторинга   и   анализа   хода   реализации
долгосрочной  целевой  программы  "  Сохранение  и развитие культуры и
искусства  г.  Ростова-на-Дону", МУ "Управление культуры Администрации
города Ростова-на-Дону" и предоставляет в МУ "Департамент экономики г.
Ростова-на-Дону",  МУ  "Муниципальное казначейство г. Ростова-на-Дону"
отчеты   в   соответствии   с   постановлением   Мэра   города  N  940
от15.09.2008г.    (В    редакции    Постановления   Администрации   г.
Ростова-на-Дону от 31.08.2011 г. N 590)
     Контроль  за  использованием  бюджетных  средств  на   реализацию
мероприятий  Программы  осуществляет  МУ  "Муниципальное  казначейство
города Ростова-на-Дону".
     Контроль за  исполнением  Программы  муниципальными  учреждениями
культуры осуществляет МУ "Управление культуры Администрации города".

       Оценка эффективности социально-экономических последствий
                       от реализации Программы

     При  выполнении  всех  программных  мероприятий  будут   улучшены
условия исполнения конституционных прав граждан, сохранен и приумножен
творческий потенциал города Ростова-на-Дону.
     В ходе   реализации   долгосрочной  городской  целевой  программы
"Развитие и сохранение культуры  и  искусства  г.  Ростова-на-Дону  на
2011-2013    гг."    произойдет   положительный   сдвиг   в   развитии
материально-технической  базы  отрасли,  расширятся   формы   и   виды
культурно-образовательных  информационных и досуговых услуг населению,
а   также   увеличатся   удельный   вес   населения   участвующего   в
культурно-досуговых  мероприятиях,  организованных  органами  местного
самоуправления,  посещаемость и платные  услуги  учреждений  культуры,
способствующие дальнейшему развитию отрасли.
     Бюджетная эффективность Программы  определяется  как  соотношение
фактического  использования  средств,  запланированных  на  реализацию
Программы, к утвержденному плану:

                  фактическое использование средств
                  _________________________________ х 100 процентов
                          утвержденный план

     Оценка эффективности реализации Программы  производится  ежегодно
на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит
мониторинг динамики результатов реализации  Программы  за  оцениваемый
период  с  целью  уточнения  степени  решения   задач   и   выполнения
мероприятий Программы.
     Для  оценки  эффективности  реализации   Программы   используются
целевые  индикаторы  по  направлениям,  которые  отражают   выполнение
мероприятий Программы.
     Оценка  эффективности  реализации  Программы  производится  путем
сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год  с
утвержденными на год значениями целевых индикаторов.
     Программа   предполагает   использование   системы   индикаторов,
характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.
     Эффективность  реализации  Программы  оцениваются   как   степень
фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле:
     в числителе - сумма отношений фактических  значений  индикаторов,
достигнутых в ходе реализации  Программы,  к  установленным  значениям
индикаторов,  утвержденных  Программой;  в  знаменателе  -  количество
индикаторов Программы.

                      Х1 + х2............. + х18
                      __________________________ х 100 процентов
                                  18

     При значении показателя эффективности:
     100 процентов - реализация Программы считается эффективной;
     менее  100  процентов  -  реализация   Программы   считается   не
эффективной;
     более 100 процентов -  реализация  Программы  считается  наиболее
эффективной.
     Социально-экономической эффект от реализации Программы выражается
в:
     обеспечении  сохранности  объектов  культурного  наследия  города
Ростова-на-Дону;   укреплении   единого   культурного    пространства,
обеспечении   выравнивания   доступа   к   культурным   ценностям    и
информационным ресурсам различных групп граждан;
     развитии библиотечного дела на новой современной основе;
     увеличении количества творческих дебютов и новаторских проектов в
отрасли.

  Методика определения оценки эффективности социально-экономических
                 последствий от реализации Программы

     Оценка эффективности  реализации  долгосрочной  городской целевой
"Программы   сохранения   и   развития   культуры   и   искусства   г.
Ростова-на-Дону на  2011-2013  гг."  определяется управлением культуры
Администрации  города   ежегодно   на   основе   анализа   достигнутых
показателей,    которые    отражаются    в   формах   государственного
статистического наблюдения,  сведениях за истекший год о  деятельности
общедоступных   библиотек,   парков   культуры   и  отдыха,  зоопарка,
учреждений  культурно-досугового  типа,  в  приказах  МУ   "Управление
культуры   Администрации   города"   о   контингенте   учащихся   школ
дополнительного образования детей,  образовательно-учебных планах школ
искусств,   решениях   оргкомитетов   и  жюри  об  итогах  фестивалей,
конкурсов,  выставок,  реестре памятников  монументального  искусства,
воинской   славы,  мемориальных  комплексов  и  памятных  мест  города
Ростова-на-Дону,  решениях  городской  межведомственной  комиссии   по
наименованиям  общественно-значимых  мест,  установке памятных знаков,
увековечению  имен  выдающихся  людей  и  памятных  событий  в  городе
Ростове-на-Дону.


     Заведующий сектором
     нормативных документов
     Администрации города                                 Т.Н. Тареева



Информация по документу
Читайте также