|
Расширенный поиск
Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 09.09.2010 № 670
Документ имеет не последнюю редакцию.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 09.09.2010 N 670 Об утверждении долгосрочной городской целевой программы "Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону на 2011-2013 гг." (В редакции Постановлений Администрации г. Ростова-на-Дону от 21.01.2011 г. N 25; от 21.02.2011 г. N 102) В соответствии с постановлением Мэра города от 15.09.2008 N 940 "О порядке разработки долгосрочных целевых городских программ, их формирования и реализации и порядке разработки ведомственных целевых программ, их формирования и реализации" и решением коллегии Администрации г. Ростова-на-Дону от 19.08.2010 N 31 "О проекте долгосрочной городской целевой программы "Сохранение и развитие культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на 2011-2013гг." ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить долгосрочную городскую целевую программу "Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону на 2011 - 2013 г.г." согласно приложению. 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города (по социальным вопросам) В.В. Леденеву. Мэр (глава Администрации) города М.А. Чернышев Приложение к постановлению Администрации города N 670 от 09.09.2010 Долгосрочная городская целевая программа "Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону на 2011-2013 гг." (В редакции Постановлений Администрации г. Ростова-на-Дону от 21.01.2011 г. N 25; от 21.02.2011 г. N 102) Структура программы стр. Паспорт программы 2-4 Содержание проблемы, анализ причин ее возникнове- 4-8 ния, обоснование необходимости ее решения программными методами. Основные цели, задачи и сроки реализации 8 программы. Целевые индикаторы и показатели (таблица в 9-10 цифрах). Ресурсное обеспечение программы (приложение в 11 таблице) Система программных мероприятий (приложение в 12-22 таблице) Механизм реализации программы. 23 Организация управления программой и контроль за 23 ходом ее реализации. Оценка эффективности социально-экономических 24-25 последствий от реализации программы. Методика определения оценки эффективности 26 социально-экономических последствий от реализации программы. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ----------------T---------------------------------------------¬ ¦Наименование ¦"Сохранение и развитие культуры и искусства ¦ ¦Программы: ¦города Ростова-на-Дону на 2011-2013 гг." ¦ +---------------+---------------------------------------------+ ¦Инициатор ¦МУ "Управление культуры Администрации ¦ ¦разработчик ¦города Ростова-на-Дону" ¦ ¦проекта ¦ ¦ ¦программы ¦ ¦ +---------------+---------------------------------------------+ ¦Основание для ¦Распоряжение Администрации города Ростова- ¦ ¦разработки ¦на-Дону от 08.07.2010г. N 355 "О разработке ¦ ¦Программы ¦долгосрочной городской целевой Программы ¦ ¦ ¦"Сохранение и развитие культуры и искусства ¦ ¦ ¦города Ростова-на-Дону на 2011-2013 гг.". ¦ +---------------+---------------------------------------------+ ¦Заказчик-коор- ¦МУ "Управление культуры Администрации ¦ ¦динатор ¦города Ростова-на-Дону" ¦ ¦Программы ¦ ¦ +---------------+---------------------------------------------+ ¦Муниципальные ¦МУ "Управление культуры Администрации ¦ ¦заказчики ¦города Ростова-на-Дону", МУ "Департамент ¦ ¦Программы ¦координации строительства и перспективного ¦ ¦ ¦развития города Ростова-на-Дону". ¦ +---------------+---------------------------------------------+ ¦Разработчик ¦МУ "Управление культуры Администрации ¦ ¦Программы ¦города Ростова-на-Дону" ¦ +---------------+---------------------------------------------+ ¦Основные ¦1. Обеспечение единого культурного ¦ ¦цели программы ¦пространства в городе, создание условий для ¦ ¦ ¦свободного доступа граждан к культурным ¦ ¦ ¦ценностям и информационным ресурсам, ¦ ¦ ¦интеграция в мировой культурный процесс. ¦ ¦ ¦2. Создание условий для сохранения и ¦ ¦ ¦популяризации культурного наследия города. ¦ ¦ ¦3. Создание условий для проявления ¦ ¦ ¦творческой инициативы горожан с целью ¦ ¦ ¦укрепления и развития творческого потенциала ¦ ¦ ¦города. ¦ ¦ ¦4. Развитие и укрепление инфраструктуры ¦ ¦ ¦отрасли. ¦ ¦ ¦5. Создание условий для адаптации сферы ¦ ¦ ¦культуры к рыночным условиям существования и ¦ ¦ ¦перевода некоторых учреждений культуры в ¦ ¦ ¦иные правовые формы. ¦ ¦ ¦6. Формирование имиджа города Ростова-на- ¦ ¦ ¦Дону как центра культуры Южного Федерального ¦ ¦ ¦округа, столицы Донского края. ¦ +---------------+---------------------------------------------+ ¦Основные ¦1. Учет и сохранение историко - культурного ¦ ¦задачи ¦наследия города Ростова-на-Дону, обеспечение ¦ ¦Программы ¦популяризации и свободного доступа населения ¦ ¦ ¦к объектам культурного наследия. ¦ ¦ ¦2. Организация библиотечного обслуживания ¦ ¦ ¦населения города. ¦ ¦ ¦3. Организация системы дополнительного ¦ ¦ ¦образования детей, выявление и поддержка ¦ ¦ ¦одаренных учащихся. ¦ ¦ ¦4. Создание условий для организации ¦ ¦ ¦массового отдыха и досуга, обеспечение ¦ ¦ ¦жителей услугами организаций культуры в ¦ ¦ ¦целях удовлетворения социальных и духовных ¦ ¦ ¦потребностей жителей города Ростова-на-Дону. ¦ +---------------+---------------------------------------------+ ¦Сроки ¦2011-2013 годы ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦Программы ¦ ¦ +---------------+---------------------------------------------+ ¦Структура ¦Паспорт программы, система программных меро- ¦ ¦Программы, ¦приятий по разделам: ¦ ¦перечень ¦1. Охрана, сохранение и популяризация ¦ ¦разделов, ¦объектов культурного наследия, памятников ¦ ¦основных ¦истории и культуры, расположенных в городе ¦ ¦направлений и ¦Ростове-на-Дону; ¦ ¦мероприятий ¦2. Организация библиотечного обслуживания ¦ ¦ ¦населения; ¦ ¦ ¦3. Организация предоставления ¦ ¦ ¦дополнительного образования; ¦ ¦ ¦4. Создание условий для организации ¦ ¦ ¦массового отдыха и досуга, обеспечение ¦ ¦ ¦жителей города услугами организаций культуры ¦ +---------------+---------------------------------------------+ ¦Исполнители ¦МУ "Управление культуры Администрации города ¦ ¦Программы ¦Ростова-на-Дону", муниципальные парки ¦ ¦ ¦культуры и отдыха, МОУ ДОД Детские школы ¦ ¦ ¦искусств, МУ "Городской Дом творчества", МУК ¦ ¦ ¦"Ростовская-на-Дону городская ¦ ¦ ¦централизованная библиотечная система", МУ ¦ ¦ ¦"Ростовский-на-Дону зоопарк", МУ ¦ ¦ ¦"Департамент координации строительства и ¦ ¦ ¦перспективного развития". ¦ +---------------+---------------------------------------------+ ¦Объемы и ¦Реализация мероприятий программы ¦ ¦источники ¦осуществляется за счет бюджетных ¦ ¦финансирования ¦ассигнований федерального и городского ¦ ¦Программы ¦бюджетов. Объемы финансирования на ¦ ¦ ¦реализацию программы составляют: ¦ ¦ ¦1 655 092,3 тыс. руб., в том числе за счет: ¦ ¦ ¦бюджета города - 1 652 576,1 тыс. руб. ¦ ¦ ¦федерального бюджета - 2 516,2 тыс. руб. ¦ (В редакции Постановления Администрации г. Ростова-на-Дону от 21.02.2011 г. N 102) +---------------+---------------------------------------------+ ¦Ожидаемые ¦- содержание и эксплуатация 79 памятников; ¦ ¦конечные ¦- разработка зоны охраны объекта культурного ¦ ¦результаты ¦наследия мемориального комплекса "Кумженская ¦ ¦реализации ¦роща"; ¦ ¦Программы, це- ¦- организационные мероприятия по установке 17¦ ¦левые ¦новых мемориальных досок, памятников и ¦ ¦индикаторы и ¦памятных знаков; ¦ ¦показатели ¦- увеличение количества читателей в ¦ ¦ ¦библиотеках до 203 200 человек; ¦ ¦ ¦- увеличение количества посещений в ¦ ¦ ¦библиотеках до 1613 000 ед.; ¦ ¦ ¦- увеличение количества книговыдач ¦ ¦ ¦(документов) в библиотеках до 4 532 500 ¦ ¦ ¦экз.; ¦ ¦ ¦- увеличение количества просветительских, ¦ ¦ ¦культурно-досуговых мероприятий до 6 400ед.; ¦ ¦ ¦Организация предоставления дополнительного ¦ ¦ ¦образования: ¦ ¦ ¦- увеличение контингента детских школ ¦ ¦ ¦искусств до 8 535 учащихся; ¦ ¦ ¦- увеличение количества специализаций и ¦ ¦ ¦отделений в детских школах искусств до 232; ¦ ¦ ¦- увеличение количества учащихся и творческих¦ ¦ ¦коллективов детских школ искусств, ¦ ¦ ¦удостоенных званий Лауреатов конкурсов и ¦ ¦ ¦фестивалей, выставок различных уровней до ¦ ¦ ¦700. ¦ ¦ ¦Создание условий для организации массового ¦ ¦ ¦отдыха и досуга, обеспечение жителей города ¦ ¦ ¦услугами организаций культуры: ¦ ¦ ¦- увеличение количества досуговых объектов в ¦ ¦ ¦парках культуры и отдыха до 150 шт.; ¦ ¦ ¦- увеличение количества клубных формирований ¦ ¦ ¦в учреждениях культуры города до 670 единиц; ¦ ¦ ¦- увеличение количества культурно-досуговых ¦ ¦ ¦мероприятий, проводимых учреждениями ¦ ¦ ¦культуры города до 12 000; ¦ ¦ ¦- увеличение количества коллективов народного¦ ¦ ¦творчества до 520 ед.; ¦ ¦ ¦- увеличение удельного веса населения, ¦ ¦ ¦участвующего в культурно-досуговых ¦ ¦ ¦мероприятиях организованных органами ¦ ¦ ¦местного самоуправления городских округов до ¦ ¦ ¦99,3%; ¦ ¦ ¦- увеличение количества редких видов животных¦ ¦ ¦в МУ "Ростовский-на-Дону зоопарк" до 424 ¦ ¦ ¦особей. ¦ (В редакции Постановления Администрации г. Ростова-на-Дону от 21.01.2011 г. N 25) +---------------+---------------------------------------------+ ¦Система ¦Отчет о реализации Программы МУ " Управление ¦ ¦организации ¦культуры Администрации г. Ростова-на-Дону" ¦ ¦контроля за ¦представляет в Управление экономического ¦ ¦исполнением ¦развития Администрации города Ростова-на- ¦ ¦программы ¦Дону, МУ "Муниципальное казначейство города ¦ ¦ ¦Ростова-на-Дону" в соответствии с ¦ ¦ ¦постановлением Мэра горда N 940 ¦ ¦ ¦от15.08.2008г. ¦ L---------------+---------------------------------------------- Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения, обоснование необходимости ее решения программными методами. В современных условиях социально-экономических преобразований общества культура приобретает особое значение. В "Основах законодательства РФ о культуре" подчеркивается, что ни один план социально-экономического характера не может быть составлен без учета культурного фактора. Это связано с тем, что культура в наше время выступает как коллективная мудрость, призванная ответить на вызов современности, внести стабильность и благополучие в обществе. Государственная политика в области культуры направлена на обеспечение свободного доступа граждан к культурным ценностям, информации, услугам учреждений культуры с учетом интересов всех социальных групп населения, а также на обеспечение участия каждого в культурной жизни страны. С целью реализации Законов Российской Федерации: "Основы законодательства РФ о культуре", "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", "О библиотечном деле", "Об образовании", "О животном мире", ФЗ N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлений Правительства, областной и городской Администраций Программой запланированы мероприятия по обеспечению жителей города услугами учреждений культуры, организации дополнительного образования детей и библиотечно-информационного обслуживания населения города, созданию условий для организации массового отдыха и досуга горожан. Настоящая Программа направлена на создание правовой, организационной и финансово-экономической основы для развития культуры в городе Ростове-на-Дону. Одной из наиболее важных проблем в деятельности муниципальных учреждений культуры является состояние их материально-технической базы. Часть учреждений культуры, в том числе библиотеки и детские школы искусств размещены в приспособленных помещениях. С момента эксплуатации зданий в некоторых из них не проводился полный капитальный ремонт, основные фонды морально и физически устаревают и требуют постоянного обновления. В связи с развитием инновационных технологий, потребностью населения города в получении современных качественных услуг учреждений культуры, существует необходимость модернизации оборудования муниципальных учреждений культуры и перевода некоторых учреждений культуры в иные правовые формы, таких как МУ "Городской Дом творчества", МУ "Парк культуры и отдыха имени Н. Островского", МУ "Ростовский-на-Дону зоопарк". На сегодняшний день, в силу сложившейся экономической и социокультурной ситуаций, значимость парков культуры и отдыха выросла, парки остались общедоступными для всех социальных слоев населения, наиболее посещаемыми и оказывающими наибольший объем и ассортимент разнообразных услуг. В целях развития в парках культурно-досуговых услуг и улучшения уровня их качества управлением культуры, в течение лет действия данной Программы, планируется привлечение инвестиций в муниципальные парки культуры и отдыха для дальнейшего проведения модернизации аттракционного хозяйства и благоустройства их территорий. Для решения проблем материально-технического обеспечения учреждений отрасли "Культура" необходимо продолжить проведение текущих и капитальных ремонтов в муниципальных библиотеках и детских школах искусств, продолжить обеспечение централизованного приобретения оборудования для культурно-досуговых учреждений, приобретение высококачественных музыкальных инструментов, специализированной мебели, сценического оборудования, так как имеющиеся основные фонды учреждений культуры требуют постоянного современного обновления. В целях дальнейшей автоматизации библиотечных процессов и использования инновационных технологий необходимо осуществить перевод в электронную форму библиотечных каталогов, что позволит организовать работу муниципальных библиотек на качественно новом уровне, повысит комфортность и оперативность библиотечных услуг, обеспечит более точный поиск и отбор информации необходимой читателю. В целях сохранения культурного наследия города в библиотечно-информационном центре им. Горького наделенного функциями центральной городской библиотеки, необходимо создание читального зала с фондом редких книг. Кроме этого, стал своевременным вопрос строительства и открытия новых объектов культуры, таких как: музей города Ростова-на-Дону, планетарий, зданий нового типа для детской школы искусств в поселке Александровка и для ДМШ им. С.С. Прокофьева в Северном жилом массиве, так же с учетом существующей нормативной обеспеченности города учреждениями культуры существует необходимость в проведении работы по резервированию земельных участков, проектированию и строительству муниципального Дворца культуры, новых библиотек в Ворошиловском районе, микрорайонах Темерник и Левенцовский. Проведение данной работы позволит сохранить, увеличить и сделать более современной и востребованной сеть учреждений культуры города, а также, обеспечить их комфортность и привлекательность, за счет чего, увеличить количество видов и форм услуг и количество посетителей учреждений культуры и городских массовых мероприятий. Состояние объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является важнейшей составляющей имиджа города Ростована-Дону, который позиционирует сегодня себя как крупный российский историко-культурный, научно-образовательный и деловой центр. В связи с тем, что Администрация города считает охрану и сохранение объектов культурного наследия одним из приоритетных направлений своей деятельности, в период исполнения Программы в 2006-2010 г.г. в структуру МУ "Управление культуры Администрации города Ростова-на-Дону" в 2009 году был введен сектор охраны и сохранения объектов культурного наследия и начато ежегодное выделение средств на текущий ремонт и содержание памятников. Для комплексного подхода к решению задач по различным направлениям Программы в последующие годы планируется: - продолжение ремонтно-реставрационных работ и разработка научно-проектной документации; - подготовка и формирование электронной информационной базы данных учета памятников; - проведение мероприятий по паспортизации и инвентаризации памятников; - разработка проектов зон охраны памятников, оформление кадастровых планов, документации по межеванию территорий и других документов по отводу земельных участков памятников и мемориалов; - установка новых памятников, мемориальных досок; - обследование территории города с целью выявления новых недвижимых памятников истории и культуры; - автоматизация и техническое переоснащение библиотек, создание единой автоматизированной библиотечной сети, сохранение и обновление библиотечных фондов; - создание условий для организации дополнительного образования детей, развитие фестивальной и конкурсной деятельности, выявление и поддержка юных дарований и творческой талантливой молодежи, с целью пополнения культурной элиты города; - благоустройство и развитие территорий парков культуры и отдыха, Ростовского-на- Дону зоопарка, создание в них комфортности и привлекательности, развитие видов и форм культурно-досуговой деятельности; - расширение и сохранение коллекции животных Ростовского-на-Дону зоопарка, как природного музейного наследия. Создание благоприятных условий для их содержания, развитие и популяризация открытой экспозиции "Слоновник", строительство новой экспозиции "Полярный комплекс"; - создание условий для адаптации сферы культуры к рыночным условиям существования и перевода некоторых учреждений культуры в иные правовые формы; - формирование имиджа города Ростова-на-Дону как центра культуры Южного Федерального округа, столицы Донского края. Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием культурного потенциала города Ростов-на-Дону и, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и увеличение доступа к услугам организаций культуры, создание условий для развития творчества. Реализация Программы поможет достичь более результативных показателей в области культуры, расширить сеть муниципальных учреждений культуры, спектр и качество, предоставляемых информационных и культурно-досуговых услуг населению города, сохранить и приумножить культурное наследие и творческий потенциал города. Программно-целевой метод также позволит сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении наиболее необходимых работ, направленных на сохранение и обеспечение функционирования учреждений отрасли. Таким образом, поставленные задачи по улучшению качества жизни за счет духовного, творческого развития личности, обеспечения качественных, разнообразных и доступных населению услуг организациями культуры обуславливают необходимость решения данных проблем программно-целевым методом. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы Цели Программы: 1. Обеспечение единого культурного пространства в городе, создание условий для свободного доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам, интеграция в мировой культурный процесс. 2. Создание условий для сохранения и популяризации культурного наследия города. 3. Создание условий для проявления творческой инициативы горожан с целью укрепления и развития творческого потенциала города. 4. Развитие и укрепление инфраструктуры отрасли. 5. Создание условий для адаптации сферы культуры к рыночным условиям существования и перевода некоторых учреждений культуры в иные правовые формы. 6. Формирование имиджа города Ростова-на-Дону как центра культуры Южного Федерального округа, столицы Донского края. Создание условий для сохранения культурного потенциала и культурного наследия города. Задачи Программы: 1. Учет и сохранение историко - культурного наследия города Ростова-на-Дону, обеспечение популяризации и свободного доступа населения к объектам культурного наследия. 2. Организация библиотечного обслуживания населения города. 3. Организация системы дополнительного образования детей, выявление одаренных учащихся. 4. Обеспечение условий для организации массового отдыха и досуга в целях удовлетворения социальных и духовных потребностей жителей города Ростова-на-Дону. Сроки реализации Программы: 2011-2013 годы. Целевые индикаторы и показатели ------------------------T------T---------T---------T---------¬ ¦ Задачи программы, ¦ Ед. ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ ¦ показатели ¦изм. ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+------+---------+---------+---------+ ¦1. Учет и сохранение историко-культурного наследия города ¦ ¦Ростова-на-Дону, обеспечение популяризации и свободного ¦ ¦доступа населения к объектам культурного наследия. ¦ +-----------------------T------T---------T---------T---------+ ¦Оформление 9 ¦шт. ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ ¦паспортов и охранных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательств. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+------+---------+---------+---------+ ¦Содержание и ¦шт. ¦ 77 ¦ 78 ¦ 79 ¦ ¦эксплуатация 79 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦памятников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+------+---------+---------+---------+ ¦Организационные ¦шт. ¦ 5 ¦ 5 ¦ 7 ¦ ¦мероприятия по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦установке новых 17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мемориальных досок, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦памятников и памятных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦знаков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+------+---------+---------+---------+ ¦Количество ¦шт. ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ ¦мероприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечивающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦популяризацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦историко-культурного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наследия. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦2. Организация библиотечного обслуживания населения города. ¦ +-----------------------T------T---------T---------T---------+ ¦Количество ¦ед. ¦1 745 000¦1 748 000¦1 755 000¦ ¦библиотечного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+------+---------+---------+---------+ ¦Обновляемость ¦ед. ¦ 62 000 ¦ 64 000 ¦ 66 000 ¦ ¦библиотечного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(новые поступления) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+------+---------+---------+---------+ ¦Количество читателей в ¦чел. ¦ 203 000 ¦ 203 100 ¦ 203 200 ¦ ¦библиотеках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+------+---------+---------+---------+ ¦Количество посещений в ¦чел. ¦1 610 000¦1 612 000¦1 613 000¦ ¦библиотеках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+------+---------+---------+---------+ ¦Количество выданных ¦ед. ¦4 532 000¦4 532 200¦4 532 500¦ ¦документов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+------+---------+---------+---------+ ¦Количество ¦ед. ¦ 6 200 ¦ 6 300 ¦ 6 400 ¦ ¦просветительских, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурно-досуговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+------+---------+---------+---------+ ¦Количество выданных ¦ед. ¦ 75 000 ¦ 80 000 ¦ 85 000 ¦ ¦справок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦3. Организация системы дополнительного образования детей, ¦ ¦выявление одаренных учащихся. ¦ +-----------------------T------T---------T---------T---------+ ¦Количество учащихся в ¦чел. ¦ 8 515 ¦ 8 515 ¦ 8 535 ¦ ¦детских школах искусств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+------+---------+---------+---------+ ¦Количество ¦шт. ¦ 229 ¦ 230 ¦ 232 ¦ ¦специализаций и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отделений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+------+---------+---------+---------+ ¦Количество учащихся и ¦чел. ¦ 625 ¦ 650 ¦ 700 ¦ ¦творческих коллективов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦удостоенных званий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Лауреатов конкурсов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фестивалей, выставок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦различных уровней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+------+---------+---------+---------+ ¦4. Обеспечение условий для организации массового отдыха и ¦ ¦досуга в целях удовлетворения социальных и духовных ¦ ¦потребностей жителей города Ростова-на-Дону. ¦ +-----------------------T------T---------T---------T---------+ ¦Количество культурно- ¦шт. ¦ 148 ¦ 149 ¦ 150 ¦ ¦досуговых объектов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных парках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры и отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+------+---------+---------+---------+ ¦Количество клубных ¦ед. ¦ 650 ¦ 660 ¦ 670 ¦ ¦формирований в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениях культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+------+---------+---------+---------+ ¦Количество коллективов ¦ед. ¦ 510 ¦ 515 ¦ 520 ¦ ¦народного творчества в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦клубных учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+------+---------+---------+---------+ ¦Количество культурно- ¦шт. ¦ 11 000 ¦ 11 500 ¦ 12 000 ¦ ¦досуговых мероприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проводимых учреждениями¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+------+---------+---------+---------+ ¦*Удельный вес ¦проце-¦ 99,1 ¦ 99,2 ¦ 99,3 ¦ ¦населения, участвующего¦ нты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в культурно-досуговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организованных органами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного самоуправления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городских округов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+------+---------+---------+---------+ ¦Количество редких видов¦шт. ¦ 421 ¦ 423 ¦ 424 ¦ ¦животных в МУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Ростовский-на-Дону ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зоопарк" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------------------+------+---------+---------+---------- (Таблица в редакции Постановления Администрации г. Ростова-на-Дону от 21.01.2011 г. N 25) * Примечание удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях организованных органами местного самоуправления городских округов, рассчитан с учетом показателей отраслей социальной сферы города Ростова-на-Дону. "Ресурсное обеспечение долгосрочной городской целевой программы "Сохранение и развитие культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на 2011-2013 годы" Тыс. руб. -------------T--------T---------T------------------------------¬ ¦ ¦ ¦ ¦Объемы финансирования по годам¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ Источ- ¦Общий +---------T---------T----------+ ¦ Раздел ¦ ник ¦объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финанси-¦тыс. руб.¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ ¦ ¦рования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+--------+---------+---------+---------+----------+ ¦Раздел 1 Ох-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рана и со- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ хранение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ наследия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ памятников ¦ Бюджет ¦110 606,7¦ 21 731,1¦ 47 139,2¦ 41 736,4¦ ¦ истории и ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ме-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стного зна- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+--------+---------+---------+---------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого по ¦ ¦110 606,7¦ 21 731,1¦ 47 139,2¦ 41 736,4¦ ¦разделу 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+--------+---------+---------+---------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Бюджет ¦282 830,4¦ 89 388,9¦105 286,9¦ 88 154,6¦ ¦Раздел 2 Ор-¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ганизация +--------+---------+---------+---------+----------+ ¦библиотечно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го обслужи- ¦ феде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вания ¦ральный ¦ 2 516,2¦ 2 516,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+--------+---------+---------+---------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого по ¦ ¦285 346,6¦ 91 905,1¦105 286,9¦ 88 154,6¦ ¦разделу 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+--------+---------+---------+---------+----------+ ¦ Раздел 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Организация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния дополни-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельного об-¦ Бюджет ¦773 596,0¦226 599,1¦219 888,5¦ 327 108,4¦ ¦ разования ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+--------+---------+---------+---------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Итого по ¦ ¦773 596,0¦226 599,1¦219 888,5¦ 327 108,4¦ ¦ разделу 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+--------+---------+---------+---------+----------+ ¦ Раздел 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Создание ус-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ловий для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ массового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдыха и до-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦суга, обес- ¦ Бюджет ¦485 543,0¦139 096,7¦197 563,5¦ 148 882,8¦ ¦печение жи- ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦телей города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугами ор-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ганизаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+--------+---------+---------+---------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Итого по ¦ ¦485 543,0¦139 096,7¦197 563,5¦ 148 882,8¦ ¦ разделу 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+--------+---------+---------+---------+----------+ ¦ Программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Сохранение ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и развитие ¦ города ¦1652576,1¦476 815,8¦569 878,1¦ 605 882,2¦ ¦ культуры и +--------+---------+---------+---------+----------+ ¦искусства г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ростова-на- ¦феде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Дону на ¦ральный ¦ 2 516,2¦ 2 516,2¦ ¦ ¦ ¦ 2011-2013 ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+--------+---------+---------+---------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Всего по ¦ ¦1655092,3¦479 332,0¦569 878,1¦605 882,2 ¦ ¦ программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------------+--------+---------+---------+---------+----------- (Таблица в редакции Постановления Администрации г. Ростова-на-Дону от 21.02.2011 г. N 102) Финансирование мероприятий долгосрочной городской целевой программы осуществляется за счет средств бюджета города и федерального бюджета. Утвержденная долгосрочная городская целевая программа реализуется за счет бюджетных средств, в объемах установленных решением Ростовской-на-Дону городской Думы и федеральных средств в объемах установлены Фдеральным законом. "Система программных мероприятий" Раздел 1. Охрана и сохранение культурного наследия, памятников истории и культуры местного значения. тыс. руб. ------T---------------------T------------T-------T----------T------------T--------------------------------¬ ¦N п/п¦ Наименование ¦Исполнитель ¦ Срок ¦ Источник ¦ Всего ¦ Объем финансирования ¦ ¦ ¦ мероприятия ¦ ¦выпол- ¦финансиро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нения ¦вания, код¦ +----------T----------T----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ целевой ¦ ¦ 2011 год ¦ 2012 год ¦ 2013 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ статьи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦1.1. ¦Паспортизация и ¦ Управление ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 600,0 ¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦ ¦ ¦инвентаризация, ¦ культуры ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦памятников ¦ ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монументального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦искусства, заключение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦охранных обязательств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ 1.2 ¦Капитальные ремонты, ¦ Управление ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 49 596,6 ¦ 3 700,0 ¦ 26 396,6 ¦ 19 500,0 ¦ ¦ ¦составление проектно-¦ культуры ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сметной документации ¦ ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мемориальных комплек-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сов, памятников исто-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рии и культуры в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе: мемориального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса "Кумженская¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦роща", ремонт скульп-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦турной группы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦постамента Стачке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1902г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Преемственность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поколений", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мемориального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса "Памяти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жертв фашизма в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Змиевской балке", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦скульптурной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦композиции "Разин с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дружиной" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ 1.3 ¦Содержание, ¦ Управление ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 60 410,1 ¦ 17 831,1 ¦ 20 542,6 ¦ 22 036,4 ¦ ¦ ¦эксплуатация и ¦ культуры ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустройство ¦ ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦памятников истории и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦1.4. ¦Подготовка и формиро-¦ Управление ¦ 2011 ¦не требует¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вание электронной ин-¦ культуры ¦ 2012 ¦финансиро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формационной базы ¦ ¦ 2013 ¦ вания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦данных учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦памятников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦1.5. ¦Организационные меро-¦ Управление ¦ 2011 ¦не требует¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приятия по установке ¦ культуры ¦ 2012 ¦финансиро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новых мемориальных ¦ ¦ 2013 ¦ вания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦досок, памятников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ ¦ Итого по разделу 1 ¦ ¦ ¦ 110 606,7 ¦ 21 731,1 ¦ 47 139,2 ¦ 41 736,4 ¦ +-----+----------------------------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ ¦ Итого по разделу 1 по ГРБС МУ ¦ ¦бюджет го-¦ 110 606,7 ¦ 21 731,1 ¦ 47 139,2 ¦ 41 736,4 ¦ ¦ ¦ "Управление культуры" ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет го-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого по разделу 1 по ГРБС "Депар-¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тамент координации строительства и¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перспективного развития" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ ¦ ¦ Раздел 2. Организация библиотечного обслуживания населения. ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб.¦ +-----T---------------------T------------T-------T----------T------------T--------------------------------+ ¦N п/п¦ Наименование ¦Исполнитель ¦ Срок ¦ Источник ¦ Всего ¦ Объем финансирования ¦ ¦ ¦ мероприятия ¦ ¦выпол- ¦финансиро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нения ¦вания, код¦ +----------T----------T----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ целевой ¦ ¦ 2011 год ¦ 2012 год ¦ 2013 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ статьи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ 2.1 ¦Финансовое ¦Ростовская- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 179 811,9 ¦ 58 272,6 ¦ 60 446,0 ¦ 61 093,3 ¦ ¦ ¦обеспечение ¦на-Дону го- ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнения ¦родская ЦБС ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задания Ростовская- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на-Дону городская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦централизованная биб-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лиотечная система в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦части расчетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ 2.2 ¦Сохранение и обновле-¦Ростовская- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 54 720,9 ¦ 18 861,3 ¦ 17 407,6 ¦ 18 452,0 ¦ ¦ ¦ние документного ¦на-Дону го- ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонда ЦБС, в том ¦родская ЦБС ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- подписка ¦Ростовская- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 17 864,8 ¦ 5 593,4 ¦ 5 957,0 ¦ 6 314,4 ¦ ¦ ¦ ¦на-Дону го- ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родская ЦБС ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- книги ¦Ростовская- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 34 339,9 ¦ 10 751,7 ¦ 11 450,6 ¦ 12 137,6 ¦ ¦ ¦ ¦на-Дону го- ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родская ЦБС ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- книги ¦ Управление ¦ 2011 ¦федераль- ¦ 2 516,2 ¦ 2 516,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ культуры ¦ ¦ный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4500600 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ 2.3 ¦Проведение капиталь- ¦Ростовская- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 30 519,0 ¦ 7 139,0 ¦ 20 000,0 ¦ 3 380,0 ¦ ¦ ¦ных, ремонтов ¦на-Дону го- ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦филиалов ¦родская ЦБС ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦централизованной биб-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лиотечной системы в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦том числе: библиотеки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пушкина, библиотечно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информационного цен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тра им. Горького, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотек им. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Чернышевского, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Маяковского, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ 2.4 ¦Приобретение мебели ¦Ростовская- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 5 500,0 ¦ 3 000,0 ¦ 2 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦оборудования и ¦на-Дону го- ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦компьютерной техники ¦родская ЦБС ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ 2.5 ¦Средства на ¦Ростовская- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 14 794,8 ¦ 4 632,2 ¦ 4 933,3 ¦ 5 229,3 ¦ ¦ ¦противопожарные ¦на-Дону го- ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия в ¦родская ЦБС ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениях ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ ¦ Итого по разделу 2 ¦ ¦ ¦ 285 346,6 ¦ 91 905,1 ¦105 286,9 ¦ 88 154,6 ¦ +-----+----------------------------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ ¦ Итого по разделу 2 по ГРБС МУ " ¦ ¦бюджет го-¦ 282 830,4 ¦ 89 388,9 ¦105 286,9 ¦ 88 154,6 ¦ ¦ ¦ Управление культуры" ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ ¦ Итого по разделу 2 по ГРБС МУ " ¦ ¦Федераль- ¦ 2 516,2 ¦ 2 516,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Управление культуры" ¦ ¦ный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ ¦ ¦ Раздел 3. Организация предоставления дополнительного образования ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб.¦ +-----T---------------------T------------T-------T----------T------------T--------------------------------+ ¦N п/п¦ Наименование ¦Исполнитель ¦ Срок ¦ Источник ¦ Всего ¦ Объем финансирования ¦ ¦ ¦ мероприятия ¦ ¦выпол- ¦финансиро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нения ¦вания, код¦ +----------T----------T----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ целевой ¦ ¦ 2011 год ¦ 2012 год ¦ 2013 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ статьи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ 3.1 ¦Финансовое обеспече- ¦Муниципаль- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 644 977,8 ¦210 218,8 ¦217 102,0 ¦217 657,0 ¦ ¦ ¦ние выполнения ¦ ные учреж- ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦ дения до- ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задания муници- ¦ полнитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пальными учреждениями¦ ного обра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры (ДМШ, ДШИ, ¦зования де- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДХШ), в части расчет-¦ тей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных затрат ¦ (ДМШ, ДШИ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ДХШ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ 3.2 ¦Проведение капиталь- ¦Муниципаль- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 22 201,5 ¦ 10 701,5 ¦ ¦ 11 500,0 ¦ ¦ ¦ных ремонтов в учре- ¦ ные учреж- ¦ 2013 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ждениях ¦ дения до- ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительного обра-¦ полнитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зования (ДМШ, ДШИ, ¦ ного обра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДХШ) в том числе: МОУ¦зования де- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДОД ДМШ N 7, МОУ ДОД ¦ тей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДМШ N 6 им. Г.В. Сви-¦ (ДМШ, ДШИ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ридова, МОУ ДОД ДШИ ¦ ДХШ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. А.П. Артамонова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(N 2), МОУ ДОД ДМШ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦N 10 им. С.С. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прокофьева ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ 3.3 ¦Творческая деятель- ¦Муниципаль- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 4 588,5 ¦ 1 439,0 ¦ 1 530,0 ¦ 1 619,5 ¦ ¦ ¦ность МОУ ДОД ДМШ, ¦ ные учреж- ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДШИ, ДХШ ¦ дения до- ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ полнитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ного обра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зования де- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тей (ДМШ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ДШИ, ДХШ), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ - ¦Проведение джазовых ¦ Управление ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 4 471,5 ¦ 1 400,0 ¦ 1 491,0 ¦ 1 580,5 ¦ ¦ ¦фестивалей в части ¦ культуры ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведения празднич- ¦ ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ - ¦Поощрение одаренных ¦Муниципаль- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 117,0 ¦ 39,0 ¦ 39,0 ¦ 39,0 ¦ ¦ ¦учащихся музыкальных ¦ ные учреж- ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школ (ДМШ, ДШИ, ДХШ) ¦ дения до- ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ полнитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ного обра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зования де- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (ДМШ, ДШИ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ДХШ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ 3.4 ¦Противопожарные меро-¦Муниципаль- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 3 768,2 ¦ 1 179,8 ¦ 1 256,5 ¦ 1 331,9 ¦ ¦ ¦приятия в учреждениях¦ ные учреж- ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительного обра-¦ дения до- ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зования (ДМШ, ДШИ, ¦ полнитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДХШ) ¦ ного обра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зования де- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (ДМШ, ДШИ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ДХШ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ 3.5 ¦Детская школа ис- ¦Департамент ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 98 060,0 ¦ 3 060,0 ¦ ¦ 95 000,0 ¦ ¦ ¦кусств в поселке ¦координации ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Александровка ¦ строитель- ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(корректировка про- ¦ства и пер- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ектно сметной ¦спективного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документации) ¦ развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ ¦ Итого по разделу 3 ¦ ¦ ¦ 773 596,0 ¦226 599,1 ¦219 888,5 ¦327 108,4 ¦ +-----+----------------------------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ ¦ Итого по разделу 3 по ГРБС МУ ¦ ¦бюджет го-¦ ¦223 539,1 ¦219 888,5 ¦232 108,4 ¦ ¦ ¦ "Управление культуры" ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 675 536,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет го-¦ 98 060,0 ¦ 3 060,0 ¦ ¦ 95 000,0 ¦ ¦ ¦Итого по разделу 3 по ГРБС "Депар-¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тамент координации строительства и¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перспективного развития" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ ¦ ¦Раздел 4. Создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей города услугами¦ ¦ организаций культуры ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб.¦ +-----T---------------------T------------T-------T----------T------------T--------------------------------+ ¦N п/п¦ Наименование ¦Исполнитель ¦ Срок ¦ Источник ¦ Всего ¦ Объем финансирования ¦ ¦ ¦ мероприятия ¦ ¦выпол- ¦финансиро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нения ¦вания, код¦ +----------T----------T----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ целевой ¦ ¦ 2011 год ¦ 2012 год ¦ 2013 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ статьи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ 4.1 ¦Финансовое обеспече- ¦Муниципаль- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 63 314,8 ¦ 21 338,7 ¦ 20 907,3 ¦ 21 068,8 ¦ ¦ ¦ние выполнения ¦ ные учреж- ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦дения куль- ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задания муници- ¦ туры(парки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пальными парками, в ¦ культуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦части расчетных ¦ отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ 4.2 ¦Реконструкция муници-¦Муниципаль- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 41 735,1 ¦ 20 935,1 ¦ 7 500,0 ¦ 13 300,0 ¦ ¦ ¦пальных парков ¦ ные учреж- ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры и отдыха, ¦дения куль- ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведение капиталь- ¦ туры(парки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных ремонтов в том ¦ культуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе: парк культуры ¦ отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и отдыха им. Дружбы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ремонт каскадных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лестниц, аллей), парк¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. 1 Мая (укладка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦асфальтового покрытия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и плитки), парк им. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Островского (ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожного покрытия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реконструкция и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ограждение парка), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парк им. Октября (ре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конструкция летней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эстрады) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦4.3. ¦Развитие материально ¦Муниципаль- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 123,8 ¦ 123,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технической базы ¦ ные учреж- ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных парков ¦дения куль- ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры и отдыха, в ¦ туры(парки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦том числе приобрете- ¦ культуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние оборудования ¦ отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ 4.4 ¦Резервирование ¦ Управление ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земельных участков, ¦ культуры, ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организационная ра- ¦департамент ¦ 2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бота для проведения ¦архитектуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектно- ¦ и градо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изыскательских работ ¦ строитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по строительству пла-¦ ства горо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нетария ¦ да, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Департамент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦координации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ строитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ства и пер- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спективного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ 4.5 ¦Резервирование ¦ Управление ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земельных участков, ¦ культуры, ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организационная ра- ¦департамент ¦ 2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бота для проведения ¦архитектуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектно- ¦ и градо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изыскательских работ ¦ строитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по строительству му- ¦ ства горо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зея города Ростова- ¦ да, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на-Дону ¦Департамент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦координации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ строитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ства и пер- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спективного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ 4.6 ¦Противопожарные меро-¦ Парк куль- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 75,0 ¦ 75,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приятия в муниципаль-¦ туры и от- ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных парках культуры и¦ дыха им. ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдыха ¦Островского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ 4.7 ¦Финансовое обеспече- ¦Ростовский- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 183 953,0 ¦ 59 384,0 ¦ 61 781,1 ¦ 62 787,9 ¦ ¦ ¦ние выполнения ¦ на-Дону ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦ зоопарк ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задания МУ "Рос- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товский-на-Дону зоо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парк", в части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетных затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ 4.8 ¦Развитие Ростовского-¦Ростовский- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 83 723,6 ¦ 22 356,2 ¦ 23 809,4 ¦ 37 558,0 ¦ ¦ ¦на-Дону зоопарка как ¦ на-Дону ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природного музейного ¦ зоопарк ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наследия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦4.8.1¦Капитальный ремонт ¦Ростовский- ¦ 2013 ¦бюджет го-¦ 12 320,0 ¦ ¦ ¦ 12 320,0 ¦ ¦ ¦вольеров МУ "Ростов- ¦ на-Дону ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ский-на-Дону зоопарк"¦ зоопарк ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦4.8.2¦Кормообеспечение и ¦Ростовский- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 71 403,6 ¦ 22 356,2 ¦ 23 809,4 ¦ 25 238,0 ¦ ¦ ¦ветеринарное ¦ на-Дону ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживание животных¦ зоопарк ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ 4.9 ¦Строительство админи-¦Департамент ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 72 038,5 ¦ 2 038,5 ¦ 70 000,0 ¦ ¦ ¦ ¦стративно-бытового ¦координации ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здания с вольером для¦ строитель- ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦животных по ул. ¦ства и пер- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Зоологическая,2 ¦спективного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦4.10 ¦Финансовое обеспече- ¦ Городской ¦ежегод-¦бюджет го-¦ 14 178,7 ¦ 4 579,5 ¦ 4 762,5 ¦ 4 836,7 ¦ ¦ ¦ние выполнения ¦дом творче- ¦ но ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦ ства ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задания МУ "Городской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дом Творчества", в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦части расчетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦4.11 ¦Противопожарные меро-¦ Городской ¦ежегод-¦бюджет го-¦ 172,5 ¦ 54,0 ¦ 57,5 ¦ 61,0 ¦ ¦ ¦приятия Городской Дом¦дом творче- ¦ но ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Творчества ¦ ства ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦4.12 ¦Развитие народного ¦ Управление ¦ежегод-¦бюджет го-¦ 26 228,0 ¦ 8 211,9 ¦ 8 745,7 ¦ 9 270,4 ¦ ¦ ¦творчества, создание ¦ культуры ¦ но ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурного потен- ¦ ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦циала города, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведение городских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фестивалей, празд- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ничных мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ ¦ Итого по разделу 4 ¦ ¦ ¦ 485 543,0 ¦139 096,7 ¦197 563,5 ¦148 882,8 ¦ +-----+----------------------------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ ¦ Итого по разделу 4 по ГРБС МУ " ¦ ¦бюджет го-¦ 413 504,5 ¦137 058,2 ¦127 563,5 ¦148 882,8 ¦ ¦ ¦ Управление культуры" ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ ¦Итого по разделу 4 по ГРБС "Депар-¦ ¦бюджет го-¦ 72 038,5 ¦ 2 038,5 ¦ 70 000,0 ¦ ¦ ¦ ¦тамент координации строительства и¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перспективного развития" ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ ¦ Итого по программе ¦ ¦ ¦1 655 092,3 ¦479 332,0 ¦569 878,1 ¦605 882,2 ¦ +-----+----------------------------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ ¦ Итого по программе по ГРБС МУ ¦ ¦бюджет го-¦1 482 477,6 ¦471 717,3 ¦499 878,1 ¦510 882,2 ¦ ¦ ¦ "Управление культуры" ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ ¦ Итого по программе по ГРБС МУ ¦ ¦Федераль- ¦ 2 516,2 ¦ 2 516,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Управление культуры" ¦ ¦ный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ ¦Итого по программе по ГРБС "Депар-¦ ¦бюджет го-¦ 170 098,5 ¦ 5 098,5 ¦ 70 000,0 ¦ 95 000,0 ¦ ¦ ¦тамент координации строительства и¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перспективного развития" ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----+----------------------------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------- (Таблица в редакции Постановления Администрации г. Ростова-на-Дону от 21.02.2011 г. N 102) Механизм реализации Программы Реализация Программы опирается на сложившийся культурный потенциал города, его культурное наследие, традиции самобытного многонационального городского сообщества, творческую инициативу горожан. Механизм реализации Программы предусматривает: - совершенствование системы управления муниципальными учреждениями культуры города (организация управления и контроль за реализацией мероприятий Программы); - совершенствование нормативной базы развития культуры в городе Ростове-на-Дону; - рациональное распределение и использование бюджетных средств; - сохранение, содержание и развитие имущественного комплекса отрасли "Культура"; - совершенствование годового плана культурно-досуговых и массовых мероприятий. - совершенствование системы деятельности муниципальных учреждений культуры различной правовой формы. Перечисленные составляющие механизма реализации Программы апробированы в процессе деятельности учреждений отрасли "Культура". Координация мероприятий по реализации Программы осуществляется через нормативные, правовые акты - постановления, распоряжения Администрации города Ростова-на-Дону, решения Коллегии Администрации города Ростова-на-Дону, соглашения о намерениях и договоры и сотрудничестве с организациями, участвующими в Программных мероприятиях, муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг необходимых для реализации Программы. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации долгосрочной целевой программы " Сохранение и развитие культуры и искусства г. Ростова-на-Дону", МУ "Управление культуры Администрации города Ростова-на-Дону" и предоставляет в Управление экономического развития Администрации города Ростова-на-Дону, МУ "Муниципальное казначейство г. Ростова-на-Дону" отчеты в соответствии с постановлением Мэра города N 940 от15.09.2008г. Контроль за использованием бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы осуществляет МУ "Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону". Контроль за исполнением Программы муниципальными учреждениями культуры осуществляет МУ "Управление культуры Администрации города". Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации Программы При выполнении всех программных мероприятий будут улучшены условия исполнения конституционных прав граждан, сохранен и приумножен творческий потенциал города Ростова-на-Дону. В ходе реализации долгосрочной городской целевой программы "Развитие и сохранение культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на 2011-2013 гг." произойдет положительный сдвиг в развитии материально-технической базы отрасли, расширятся формы и виды культурно-образовательных информационных и досуговых услуг населению, а также увеличатся удельный вес населения участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления, посещаемость и платные услуги учреждений культуры, способствующие дальнейшему развитию отрасли. Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану: фактическое использование средств _________________________________ х 100 процентов утвержденный план Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы. Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы. Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов. Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации. Эффективность реализации Программы оцениваются как степень фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле: в числителе - сумма отношений фактических значений индикаторов, достигнутых в ходе реализации Программы, к установленным значениям индикаторов, утвержденных Программой; в знаменателе - количество индикаторов Программы. Х1 + х2............. + х18 __________________________ х 100 процентов 18 При значении показателя эффективности: 100 процентов - реализация Программы считается эффективной; менее 100 процентов - реализация Программы считается не эффективной; более 100 процентов - реализация Программы считается наиболее эффективной. Социально-экономической эффект от реализации Программы выражается в: обеспечении сохранности объектов культурного наследия города Ростова-на-Дону; укреплении единого культурного пространства, обеспечении выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан; развитии библиотечного дела на новой современной основе; увеличении количества творческих дебютов и новаторских проектов в отрасли. Методика определения оценки эффективности социально-экономических последствий от реализации Программы Оценка эффективности реализации долгосрочной городской целевой "Программы сохранения и развития культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на 2011-2013 гг." определяется управлением культуры Администрации города ежегодно на основе анализа достигнутых показателей, которые отражаются в формах государственного статистического наблюдения, сведениях за истекший год о деятельности общедоступных библиотек, парков культуры и отдыха, зоопарка, учреждений культурно-досугового типа, в приказах МУ "Управление культуры Администрации города" о контингенте учащихся школ дополнительного образования детей, образовательно-учебных планах школ искусств, решениях оргкомитетов и жюри об итогах фестивалей, конкурсов, выставок, реестре памятников монументального искусства, воинской славы, мемориальных комплексов и памятных мест города Ростова-на-Дону, решениях городской межведомственной комиссии по наименованиям общественно-значимых мест, установке памятных знаков, увековечению имен выдающихся людей и памятных событий в городе Ростове-на-Дону. Заведующий сектором нормативных документов Администрации города Т.Н. Тареева Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|