Расширенный поиск

Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 01.07.2013 № 185-ПП

Документ имеет не последнюю редакцию.

| законодательства          |        |       |       |        |       |                      |
| Кабардино-Балкарской      |        |       |       |        |       |                      |
| Республики местными       |        |       |       |        |       |                      |
| бюджетами                 |        |       |       |        |       |                      |
|---------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+----------------------|
| Показатель 4. Наличие     | да/нет |  да   |  да   |   да   |  да   | да                   |
| утвержденной методики     |        |       |       |        |       |                      |
| оценки качества           |        |       |       |        |       |                      |
| управления муниципальными |        |       |       |        |       |                      |
| финансами                 |        |       |       |        |       |                      |
| и платежеспособности      |        |       |       |        |       |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          Цель 4 "Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства"          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      Срок реализации: ежегодно, на постоянной основе                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|       Задача 4.1. "Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства"        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель 1. Процентное  | %      |  100  |  100  |  100   |  100  | 100                  |
| соотношение количества    |        |       |       |        |       |                      |
| проверенных объектов      |        |       |       |        |       |                      |
| к общему количеству       |        |       |       |        |       |                      |
| объектов, предусмотренных |        |       |       |        |       |                      |
| годовым планом            |        |       |       |        |       |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|     Задача 4.2. "Предупреждение и предотвращение нарушений бюджетного законодательства     |
|                                  и финансовой дисциплины"                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель 1. Процентное  | %      |  100  |  100  |  100   |  100  | 100                  |
| соотношение контрольных   |        |       |       |        |       |                      |
| мероприятий,              |        |       |       |        |       |                      |
| по результатам которых    |        |       |       |        |       |                      |
| направлены предписания    |        |       |       |        |       |                      |
| для объекта контроля      |        |       |       |        |       |                      |
| по предотвращению         |        |       |       |        |       |                      |
| нарушений в финансово-    |        |       |       |        |       |                      |
| бюджетной сфере           |        |       |       |        |       |                      |
| к общему числу            |        |       |       |        |       |                      |
| контрольных               |        |       |       |        |       |                      |
| мероприятий, по которым   |        |       |       |        |       |                      |
| выявлены нарушения        |        |       |       |        |       |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|     Задача 4.3. "Координация и методологическое обеспечение осуществления внутреннего      |
|             контроля главными распорядителями средств республиканского бюджета             |
|                              Кабардино-Балкарской Республики"                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель 1. Процентное  | %      | > 85  | > 90  |  > 90  | > 90  | > 90                 |
| соотношение количества    |        |       |       |        |       |                      |
| главных распорядителей    |        |       |       |        |       |                      |
| средств республиканского  |        |       |       |        |       |                      |
| бюджета Кабардино-        |        |       |       |        |       |                      |
| Балкарской Республики,    |        |       |       |        |       |                      |
| использующих механизмы    |        |       |       |        |       |                      |
| внутреннего контроля      |        |       |       |        |       |                      |
| к общему числу главных    |        |       |       |        |       |                      |
| распорядителей.           |        |       |       |        |       |                      |
----------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                * * *

 

                                                        Приложение N 2
                                           к государственной программе
                                       Кабардино-Балкарской Республики
                               "Управление государственными финансами,
                                                государственным долгом
                                           и межбюджетными отношениями
                                    в Кабардино-Балкарской Республике"

 

         Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию
        государственной программы "Управление государственными
    финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями
                  в Кабардино-Балкарской Республике"

 

     (В редакции Постановления Правительства Кабардино-Балкарской

                 Республики от 28.02.2014 г. N 26-ПП)

 

 

                                                             тыс. руб.
-------------------------------------------------------------------------------

| N |  Наименование мероприятия   |  Всего:    | Федераль-  | Республиканский |

|   |                             |            |    ный     |     бюджет      |

|   |                             |            |  бюджет    |   Кабардино-    |

|   |                             |            |            |   Балкарской    |

|   |                             |            |            |   Республики    |

|---+-----------------------------+------------+------------+-----------------|

|   | ВСЕГО:                      | 3 658 438,1|        0,0 |     3 658 438,1 |

|---+-----------------------------+------------+------------+-----------------|

|   | 2013 год                    |  831 199,1 |        0,0 |       831 199,1 |

|---+-----------------------------+------------+------------+-----------------|

|   | 2014 год                    | 1 009 659,1|        0,0 |     1 009 659,1 |

|---+-----------------------------+------------+------------+-----------------|

|   | 2015 год                    |  906 668,0 |        0,0 |       906 668,0 |

|---+-----------------------------+------------+------------+-----------------|

|   | 2016 год                    |  910 911,9 |        0,0 |       910 911,9 |

|---+-----------------------------+------------+------------+-----------------|

|   | Управление программой       |  632 829,9 |        0,0 |       632 829,9 |

|---+-----------------------------+------------+------------+-----------------|

|   | 2013 год                    |  145 632,3 |        0,0 |       145 632,3 |

|---+-----------------------------+------------+------------+-----------------|

|   | 2014 год                    |  169 189,5 |        0,0 |       169 189,5 |

|---+-----------------------------+------------+------------+-----------------|

|   | 2015 год                    |    157 589 |        0,0 |         157 589 |

|---+-----------------------------+------------+------------+-----------------|

|   | 2016 год                    |  160 419,1 |        0,0 |       160 419,1 |

|---+-----------------------------+------------+------------+-----------------|

| 1 | Цель 1. Обеспечение         |        0,0 |        0,0 |             0,0 |

| . | сбалансированности и        |            |            |                 |

|   | устойчивости бюджетной      |            |            |                 |

|   | системы и совершенствование |            |            |                 |

|   | организации бюджетного      |            |            |                 |

|   | процесса                    |            |            |                 |

|---+-----------------------------+------------+------------+-----------------|

|   | 2013 год                    |        0,0 |        0,0 |             0,0 |

|---+-----------------------------+------------+------------+-----------------|

|   | 2014 год                    |        0,0 |        0,0 |             0,0 |

|---+-----------------------------+------------+------------+-----------------|

|   | 2015 год                    |        0,0 |        0,0 |             0,0 |

|---+-----------------------------+------------+------------+-----------------|

|   | 2016 год                    |        0,0 |        0,0 |             0,0 |

|---+-----------------------------+------------+------------+-----------------|

| 2 | Цель 2. Эффективное         |  815 719,7 |        0,0 |       815 719,7 |

| . | управление государственным  |            |            |                 |

|   | долгом Кабардино-Балкарской |            |            |                 |

|   | Республики                  |            |            |                 |

|---+-----------------------------+------------+------------+-----------------|

|   | 2013 год                    |  135 472,3 |        0,0 |       135 472,3 |

|---+-----------------------------+------------+------------+-----------------|

|   | 2014 год                    |  213 871,6 |        0,0 |       213 871,6 |

|---+-----------------------------+------------+------------+-----------------|

|   | 2015 год                    |  232 481,0 |        0,0 |       232 481,0 |

|---+-----------------------------+------------+------------+-----------------|

|   | 2016 год                    |  233 894,8 |        0,0 |       233 894,8 |

|---+-----------------------------+------------+------------+-----------------|

| 3 | Цель 3. Совершенствование   | 2 028 285,8|        0,0 |     2 028 285,8 |

| . | системы межбюджетных        |            |            |                 |

|   | отношений                   |            |            |                 |

|---+-----------------------------+------------+------------+-----------------|

|   | 2013 год                    |  505 094,5 |        0,0 |       505 094,5 |

|---+-----------------------------+------------+------------+-----------------|

|   | 2014 год                    |  581 063,7 |        0,0 |       581 063,7 |

|---+-----------------------------+------------+------------+-----------------|

|   | 2015 год                    |  471 063,8 |        0,0 |       471 063,8 |

|---+-----------------------------+------------+------------+-----------------|

|   | 2016 год                    |  471 063,8 |        0,0 |       471 063,8 |

|---+-----------------------------+------------+------------+-----------------|

| 4 | Основное направление 4.     |        0,0 |        0,0 |             0,0 |

| . | Обеспечение контроля за     |            |            |                 |

|   | соблюдением бюджетного      |            |            |                 |

|   | законодательства            |            |            |                 |

|---+-----------------------------+------------+------------+-----------------|

|   | 2013 год                    |        0,0 |        0,0 |             0,0 |

|---+-----------------------------+------------+------------+-----------------|

|   | 2014 год                    |        0,0 |        0,0 |             0,0 |

|---+-----------------------------+------------+------------+-----------------|

|   | 2015 год                    |        0,0 |        0,0 |             0,0 |

|---+-----------------------------+------------+------------+-----------------|

|   | 2016 год                    |        0,0 |        0,0 |             0,0 |

-------------------------------------------------------------------------------

        редакции  Постановления  Правительства  Кабардино-Балкарской

Республики от 28.02.2014 г. N 26-ПП)

 

                               * * *

 

                                            «Приложение № 3

                                      к государственной программе

                                    Кабардино-Балкарской Республики

                               «Управление государственными финансами,

                                государственным долгом и межбюджетными

                                  отношениями в  Кабардино-Балкарской

                                  Республике» на период до 2020 года»

 

      Ресурсное обеспечение реализации государственный программы     

     Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными

          финансами, государственным долгом и межбюджетными

           отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

                       на период до 2020 года»

 

                                                           тыс. рублей

 

п

/

п

Статус

Наименование

Государственной

программы,

подпрограммы,

основного

мероприятия

Ответственный

исполнитель

Код бюджетной классификации

Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, тыс. рублей

 

Главный

распоря

дитель

бюджет

ных

средств

Раз

дел

Под

раз

дел

Целе

вая

статья

Вид

рас

хода

2014

2015

2016

1.

Государст-

венная

программа

«Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

Министерство финансов КБР

992

Х

Х

2 300 000

Х

872 436,3

868 070,0

857 862,0

 

2.

Основное

мероприятие

Нормативное правовое регулирование планирования и исполнения бюджета

Министерство финансов КБР

992

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

 

3.

Основное

мероприятие

Создание и развитие нормативной правовой и методической базы по повышению доступности и качества государственных (муниципальных) услуг

Министерство финансов КБР

992

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

 

4.

Основное

мероприятие

Развитие системы государственного и муниципального финансового контроля

Министерство финансов КБР

992

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

 

5.

Основное

мероприятие

Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов

Министерство финансов КБР

992

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

 

6.

Основное

мероприятие

Проведение процедур конкурсного отбора принимаемых расходных обязательств

Министерство финансов КБР

992

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

 

7.

Основное

мероприятие

Нормативное правовое регулирование и методическое обеспечение по вопросам финансового менеджмента главных распорядителей

Министерство финансов КБР

992

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

 

8.

Основное

мероприятие

Нормативное правовое регулирование в сфере управления государственным долгом Кабардино-Балкарской Республики

Министерство финансов КБР

992

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

 

9.

Основное

мероприятие

Планирование ассигнований на исполнение государственных гарантий

Министерство финансов КБР

992

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

 

10.

Основное

мероприятие

Планирование административных расходов по управлению государственным долгом и государственными финансовыми активами

Министерство финансов КБР

992

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

 

11.

Основное

мероприятие

Нормативное правовое регулирование и мониторинг состояния муниципального долга

Министерство финансов КБР

992

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

 

12.

Основное

мероприятие

Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики

Министерство финансов КБР

992

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

 

13.

Основное

мероприятие

Повышение эффективности предоставления нецелевых межбюджетных трансфертов

Министерство финансов КБР

992

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

 

14.

Основное

мероприятие

Повышение эффективности предоставления и использования межбюджетных субсидий

Министерство финансов КБР

992

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

 

15.

Основное

мероприятие

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики

Министерство финансов КБР

992

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

 

16.

Основное

мероприятие

Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики

Министерство финансов КБР

992

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

 

17.

Основное

мероприятие

Оценка качества управления муниципальными финансами

Министерство финансов КБР

992

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

 

18.

Основное

мероприятие

Использование мер ограничительного и стимулирующего характера, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами

Министерство финансов КБР

992

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

 

19.

Основное

мероприятие

Методическая поддержка реализации мероприятий по повышению качества управления финансами муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики

Министерство финансов КБР

992

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

 

20.

Основное

мероприятие

Управление государственной программой

Министерство финансов КБР

992

01

06

23 0 0019

100

43 139,3

43 269,6

44 798,4

 

992

01

06

23 0 0019

200

15 820,4

12 985,9

13 642,7

 

992

01

06

23 0 0019

800

56,8

56,8

56,8

 

992

01

06

23 0 0900

800

534,2

533,6

533,6

 

992

01

11

23 0 0500

800

44 000,0

0,0

0,0

 

992

01

13

23 0 0019

200

805,4

65,0

65,0

 

992

01

13

23 0 0019

800

4 142,6

0,0

0,0

 

992

01

13

23 0 9999

800

13 479,4

0,0

0,0

 

992

07

05

23 0 0070

100

1 353,0

1 353,0

1 353,0

 

992

07

05

23 0 0070

200

352,8

352,8

352,8

 

21.

Основное

мероприятие

Обслуживание государственного долга Кабардино-Балкарской Республики

Министерство финансов КБР

992

13

01

23 0 1000

700

213 871,6

232 481,0

233 894,8

 

22.

Основное

мероприятие

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики

Министерство финансов КБР

992

14

01

23 0 7001

500

33 928,5

35 794,6

37 763,3

 

992

14

01

23 0 7002

500

460 729,0

461 177,7

484 236,6

 

23.

Основное

мероприятие

Поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления

Министерство финансов КБР

992

14

03

23 0 7003

500

18 396,2

25 000,0

25 000,0

 

24.

Основное

мероприятие

Внедрение и эксплуатация автоматизированных систем управления государственными финансами Кабардино-Балкарской Республики

Министерство финансов КБР

992

01

13

23 0 1100

200

21 827,0

55 000,0

16 165,0

 


Информация по документу
Читайте также