Расширенный поиск
Постановление Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 № 298
Документ имеет не последнюю редакцию.
За время
реализации Подпрограммы 2 (2015-2020 годы) модернизация учреждений социального
обслуживания позволит укрепить их материально-техническую базу, повысить
качество предоставляемых социальных услуг.
Все социальные
услуги будут предоставляться в соответствии с установленными законодательством
государственными стандартами.
В рамках
реализации Подпрограммы 2 предусмотрено сохранение выполнения в полном объеме
государственных заданий по оказанию социальных услуг.
Реализация мероприятий Подпрограммы 2 также позволит
достигнуть удовлетворенности граждан доступностью и качеством социальных услуг,
сохранить и укрепить кадровый потенциал учреждений с доведением
укомплектованности штатного состава учреждений высококвалифицированными кадрами
не менее 1/3 от числа квалифицированных работников учреждений (35,9%), и
сохранить нулевое значение удельного веса зданий стационарных учреждений
социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и
детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих
реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от
общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания
граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного
места жительства и занятий."
3.2.2.6. Меры
правового регулирования в рамках Подпрограммы 2
В ходе
реализации Подпрограммы 2 разработка нормативных актов не планируется.
3.2.2.7. Предоставление
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских
округов Нижегородской области в рамках Подпрограммы 2
В рамках
Подпрограммы 2 предоставление субсидий органам местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области не планируется.
3.2.2.8. Участие
в реализации Подпрограммы 2 государственных унитарных предприятий, акционерных
обществ и иных организаций
В рамках
Подпрограммы 2 участие государственных унитарных предприятий, акционерных
обществ и иных организаций не предусмотрено.
3.2.2.9. Обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2
(Пункт 3.2.2.9
изложен в новой редакции постановлением Правительства области от 07.11.2014
№ 769-см.предыдущую
редакцию)
Финансирование Подпрограммы
2 предполагается осуществлять за счет средств областного бюджета.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2
за
счет средств областного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Статус
|
Подпрограмма государственной
программы
|
Государственный заказчик-
координатор, соисполнители
|
очередной год 2015
|
1 год планового периода
2016
|
2 год планового периода
2017
|
3 год планового периода
2018
|
4 год планового периода
2019
|
5 год планового периода
2020
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
Подпрограмма 2
|
"Модернизация и развитие социального обслуживания
населения" на 2015-2020 годы
|
всего
|
6 160 206,0
|
7 411 222,2
|
7 411 222,2
|
11 187 981,0
|
11 390 247,9
|
11 452 132,6
|
|
|
|
министерство социальной политики Нижегородской области
|
6 160 206,0
|
7 411 222,2
|
7 411 222,2
|
11 187 981,0
|
11 390 247,9
|
11 452 132,6
|
Прогнозная оценка
расходов на реализацию Подпрограммы 2
за счет всех
источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Статус
|
Наименование подпрограммы
|
Источники финансирования
|
Оценка расходов (тыс.
руб.), годы
|
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Итого:
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
Подпрограмма 2
|
"Модернизация и развитие социального обслуживания
населения" на 2015-2020 годы
|
Всего, в том числе
|
6 160 206,0
|
7 411 222,2
|
7 411 222,2
|
11 187 981,0
|
11 390 247,9
|
11 452 132,6
|
55 013 011,9
|
|
|
|
расходы областного бюджета
|
6 160 206,0
|
7 411 222,2
|
7 411 222,2
|
11 187 981,0
|
11 390 247,9
|
11 452 132,6
|
55 013 011,9
|
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 2.1.
Развитие эффективной системы
социального обслуживания
|
Всего, в том числе
|
6 148 729,8
|
7 396 755,5
|
7 396 735,8
|
11 172 639,9
|
11 374 032,3
|
11 435 025,2
|
54 923 918,5
|
|
|
расходы областного бюджета
|
6 148 729,8
|
7 396 755,5
|
7 396 735,8
|
11 172 639,9
|
11 374 032,3
|
11 435 025,2
|
54 923 918,5
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 2.2.
Устранение государственными
учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов
|
Всего, в том числе
|
9 361,2
|
12 351,7
|
12 371,4
|
13 101,3
|
13 848,2
|
14 609,9
|
75 643,7
|
|
|
расходы областного бюджета
|
9 361,2
|
12 351,7
|
12 371,4
|
13 101,3
|
13 848,2
|
14 609,9
|
75 643,7
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 2.3. Подготовка и переподготовка
сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения
|
Всего,
в том числе
|
2 115,0
|
2 115,0
|
2 115,0
|
2 239,8
|
2 367,4
|
2 497,5
|
13 449,7
|
|
|
расходы областного бюджета
|
2 115,0
|
2 115,0
|
2 115,0
|
2 239,8
|
2 367,4
|
2 497,5
|
13 449,7
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3.2.2.10. Анализ
рисков реализации Подпрограммы 2 и описание мер управления рисками реализации
Подпрограммы 2
Для оценки
достижения поставленной цели в Подпрограмме 2 будут учитываться финансовые,
социальные и информационные риски.
На основе
анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках
Подпрограммы 2 выделены следующие риски ее реализации.
Финансовые риски
связаны с возможным снижением объемов финансирования программных мероприятий.
Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных
мероприятий Подпрограммы 2.
Социальные риски
связаны с дефицитом кадров системы социального обслуживания населения. Минимизации данных рисков будет способствовать реализация
предусмотренных в подпрограмме мер, направленных на повышение к 2017 году
средней заработной платы социальных работников до 100 процентов от средней
заработной платы в области, повышение престижа профессии социальных, внедрением
регламентов предоставления социальных услуг, расширение использования в
практике работы социальных служб норм, нормативов, стандартов предоставления
социальных услуг и др.
Информационные риски
связаны с отсутствием или недостаточностью отчетной информации, используемой в
ходе реализации Подпрограммы 2.
С целью
минимизации информационных рисков в ходе реализации Подпрограммы 2 будет
проводиться работа, направленная на мониторинг и оценку исполнения целевых
показателей (индикаторов) Подпрограммы 2.
3.3. Подпрограмма
3 "Старшее поколение" на 2015-2020 годы
3.3.1. Паспорт Подпрограммы 3
"Старшее поколение" на 2015-2020 годы (далее - Подпрограмма 3)
(Пункт 3.3.1 изложен в новой редакции постановлением
Правительства области от 07.11.2014 № 769-см.предыдущую редакцию)
|
|
|
|
Государственный заказчик - координатор Подпрограммы 3
|
министерство социальной политики
Нижегородской области
|
|
Соисполнители Подпрограммы 3
|
отсутствуют
|
|
Цели Подпрограммы 3
|
1. Повышение социального
статуса и качества жизни пожилых людей.
2. Поддержка социального долголетия пожилых
людей. Развитие современных форм общения пожилых людей.
3. Создание условий для приведения
деятельности учреждений социального обслуживания пожилых граждан стандартам
качества социальных услуг.
4. Социальная поддержка ветеранов боевых
действий.
|
|
Задачи Подпрограммы 3
|
1. Социальная поддержка
ветеранов Великой Отечественной войны в связи с празднованием 70-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
2. Укрепление социального статуса и
социальной защищенности пожилых людей.
3. Реализация оздоровительных и социокультурных потребностей, интеллектуального и
творческого потенциала пожилых людей.
4. Реализация регионального проекта
"Доступный интернет" по обучению граждан пожилого возраста
компьютерной грамотности.
5. Развитие и модернизация учреждений
социального обслуживания граждан пожилого возраста.
6. Повышение информационной доступности
социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания.
7. Оказание социальной поддержки и
расширение спектра услуг инвалидам и ветеранам боевых действий и семьям
погибших (умерших) ветеранов боевых действий.
8. Сохранение памяти о погибших ветеранах
боевых действий.
|
|
Этапы и сроки реализации
Подпрограммы 3
|
2015-2020 годы
Подпрограмма 3 реализуется в один этап
|
|
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счет областного
бюджета (в разбивке по годам)
|
Общий объем средств из областного бюджета - 100 127,0 тыс. руб., в
том числе:
2015 год - 15 761,8 тыс. руб.,
2016 год - 15 761,8 тыс. руб.,
2017 год - 15 761,8 тыс. руб.,
2018 год - 16 674,3 тыс. руб.,
2019 год - 17 607,7 тыс. руб.,
2020 год - 18 559,6 тыс. руб.
|
|
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
|
Индикаторы (к 2020 году)
1. Доля учреждений социального
обслуживания граждан пожилого возраста, повысивших качество медицинских,
реабилитационных и оздоровительных услуг, оказываемых пожилым людям,
достигнет в 2020 году 66,7% от общего количества учреждений социального
обслуживания граждан пожилого возраста.
2. Доля пожилых граждан, принявших участие в
областных общественно и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях,
предназначенных для реализации социокультурных
потребностей пожилых граждан, составит к 2020 году 3% от общего количества
граждан Нижегородской области, получающих пенсию по старости.
3. Доля пожилых граждан, прошедших курс
обучения основам компьютерной грамотности для обеспечения доступа к
электронным услугам, в 2020 году составит 4% от числа граждан, в возрасте до
80 лет.
Непосредственные
результаты (к 2020 году)
1. Ликвидация до минимума очередности
на обучение пожилых граждан основам компьютерной грамотности для обеспечения
доступа к электронным услугам к 2020 году.".
|
Читайте также
|