|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Оренбургской области от 30.04.2013 № 353-пп
Документ имеет не последнюю редакцию.
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 30.04.2013 г. Оренбург N 353-пп Об утверждении государственной программы "Управление государственными финансами и государственным долгом Оренбургской области" (В редакции Постановлений Правительства Оренбургской области от 04.09.2013 г. N 740-пп; от 13.03.2014 г. N 156-пп; от 04.08.2014 г. N 546-пп) В целях расширения практики программно-целевых принципов планирования, а также повышения эффективности бюджетных расходов Оренбургской области Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т: 1. Утвердить государственную программу "Управление государственными финансами и государственным долгом Оренбургской области" согласно приложению. 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра финансов Оренбургской области Мошкову Т.Г. 3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. Губернатор - председатель Правительства Ю.А.Берг Приложение к постановлению Правительства области от 30.04.2013 N 353-пп Государственная программа "Управление государственными финансами и государственным долгом Оренбургской области" (В редакции Постановлений Правительства Оренбургской области от 04.09.2013 г. N 740-пп; от 13.03.2014 г. N 156-пп; от 04.08.2014 г. N 546-пп) Паспорт государственной программы "Управление государственными финансами и государственным долгом Оренбургской области" (далее - Программа) Ответственный - министерство финансов Оренбургской исполнитель Программы области Соисполнитель Программы - министерство внутреннего государственного финансового контроля Оренбургской области (Дополнен - Постановление Правительства Оренбургской области от 13.03.2014 г. N 156-пп) Подпрограммы - "Создание организационных условий Программы для составления и исполнения областного бюджета"; "Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов"; "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами Оренбургской области"; "Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля в финансово-бюджетной сфере" (В редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 13.03.2014 г. N 156-пп) Программно-целевые - в рамках Программы предусмотрена инструменты Программы реализация долгосрочной целевой программы "Повышение эффективности бюджетных расходов Оренбургской области на 2011-2013 годы". Реализация ведомственных целевых программ не предусматривается Цели Программы - обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы; повышение качества управления государственными финансами на территории Оренбургской области; (В редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 13.03.2014 г. N 156-пп) Задачи Программы - качественная подготовка проекта областного бюджета и надлежащее исполнение областного бюджета; создание необходимых условий для повышения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований на территории Оренбургской области; эффективное управление государственным долгом и государственными финансовыми активами Оренбургской области; организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля в финансово-бюджетной сфере (В редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 13.03.2014 г. N 156-пп) Целевые показатели - реализация Программы Программы характеризуется двумя группами целевых показателей: качественными и количественными. Качественными показателями являются: своевременное составление проекта областного бюджета; создание финансовой основы для функционирования местного самоуправления; повышение качества внутреннего государственного финансового контроля в финансово-бюджетной сфере. (В редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 13.03.2014 г. N 156-пп) Количественными показателями являются: процент исполнения расходных обязательств областного бюджета от запланированных значений; размер государственного долга Оренбургской области в процентах к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений; отношение дефицита областного бюджета (за вычетом объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности области, и снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета) к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений Сроки реализации - 2013-2020 годы Программы Объемы бюджетных - общий объем бюджетных ассигнований ассигнований Программы на реализацию Программы составляет 50 445 413,7 тыс. рублей, в том числе по годам: (В редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 04.08.2014 г. N 546-пп) 2013 год - 6 305 507,1 тыс. рублей; (В редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 13.03.2014 г. N 156-пп) 2014 год - 6 166 861,4 тыс. рублей; (В редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 04.08.2014 г. N 546-пп) 2015 год - 6 509 194,7 тыс. рублей; (В редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 13.03.2014 г. N 156-пп) 2016 год - 6 811 248,7 тыс. рублей; (В редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 13.03.2014 г. N 156-пп) 2017 год - 6 658 028,3 тыс. рублей; (В редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 13.03.2014 г. N 156-пп) 2018 год - 6 174 516,0 тыс. рублей; (В редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 13.03.2014 г. N 156-пп) 2019 год - 6 028 968,0 тыс. рублей; (В редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 13.03.2014 г. N 156-пп) 2020 год - 5 791 089,5 тыс. рублей. (В редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 13.03.2014 г. N 156-пп) Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм и долгосрочной целевой программы за счет средств областного бюджета составляет: подпрограмма "Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов" - 39 336 716,3 тыс. рублей; (В редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 04.08.2014 г. N 546-пп) подпрограмма "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами Оренбургской области" - 11 032 464,1 тыс. рублей; (В редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 04.08.2014 г. N 546-пп) долгосрочная целевая программа "Повышение эффективности бюджетных расходов Оренбургской области на 2011-2013 годы" - 47 000,0 тыс. рублей На реализацию долгосрочной целевой программы "Повышение эффективности бюджетных расходов Оренбургской области на 2011-2013 годы" направляется остаток субсидии из федерального бюджета, предоставленной Оренбургской области на реализацию региональной программы повышения эффективности бюджетных расходов в 2012 году в сумме 37 812,7 тыс. рублей, из которых 29 233,3 тыс. рублей учтены в Законе Оренбургской области от 18 декабря 2012 года N 1314/363-V-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", а 8 579,4 тыс. рублей перечислены в доход муниципальных образований в порядке, установленном для возврата неиспользованного остатка средств, имеющих целевое назначение. (Дополнен - Постановление Правительства Оренбургской области от 04.09.2013 г. N 740-пп) Ожидаемые результаты - качественная подготовка нормативных реализации Программы правовых актов для обеспечения бюджетного процесса; повышение качества планирования бюджетных показателей; увеличение доходной базы местных бюджетов; сохранение объема государственного долга Оренбургской области на уровне, не превышающем объем доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений; отсутствие просроченных долговых обязательств, просроченной кредиторской задолженности, в том числе по исполнению обязательств перед гражданами; сокращение разрыва в уровне бюджетной обеспеченности муниципальных образований области; отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов к порядку осуществления бюджетного процесса; оптимизация расходов бюджета; повышение эффективности бюджетных расходов; поддержание рейтинга Оренбургской области среди субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами на высоком уровне 1. Общая характеристика финансового сектора Оренбургской области Оренбургская область в современных границах - это одна из крупнейших областей Российской Федерации площадью 124 тыс. кв. километров. Она занимает обширные пространства Южного Приуралья, территорию по среднему течению реки Урала, бассейнам рек: Сакмары, Самары, Илека, Тока и других. Протяженность с запада на восток - 750 километров. Область граничит с Республикой Башкортостан, Республикой Татарстан и Челябинской областью на севере и востоке, Самарской областью на западе, Республикой Казахстан (Кустанайская, Актюбинская и Западно-Казахстанская области) на юге. Протяженность общей границы с Республикой Казахстан - 1876 километров. Административный центр Оренбургской области - город Оренбург (570,3 тыс. человек). Далее по числу жителей следуют города Орск (242,2 тыс. человек) и Новотроицк (103,8 тыс. человек). Остальные города относятся к средним и малым. Административно область состоит из 12 городов и 35 районов. Оренбургская область является индустриально-аграрным регионом. На территории области разведано 2500 месторождений более 75 видов полезных ископаемых, в том числе газ, нефть, бурый уголь, медно- колчеданные и железные руды, каменная соль, хризотил-асбест, яшма. Богатство недр благоприятно отражается на экономическом развитии области. Здесь созданы и успешно функционируют газовый, нефтяной, энергетический, металлургический и машиностроительный комплексы. Оренбургская область располагает крупными предприятиями различных видов экономической деятельности. Они производят сотни наименований продукции: чугун, сталь, нефтепродукты, газ, уголь, сера, хромовые соединения, строительные материалы. Численность населения области на 1 января 2012 года составила 2023,7 тыс. человек. Из более чем двух миллионов человек 43,0 процента проживает в сельской местности. Основными направлениями сельскохозяйственного производства являются производство зерна, маслосемян подсолнечника, картофеля и овощей, продукции животноводства. По итогам 2012 года поступления налоговых платежей и сборов в бюджеты всех уровней с территории Оренбургской области составили 182,3 млрд. рублей, рост к соответствующему периоду 2011 года - на 16,7 процента, в том числе в федеральный бюджет мобилизовано 121,8 млрд. рублей с ростом на 18,0 процента, в консолидированный бюджет области - 60,5 млрд. рублей с ростом на 14,0 процента. В доходах федерального бюджета консолидируется 66,8 процента всех собранных на территории области налогов, в консолидированный бюджет области зачисляется 33,2 процента. По основным видам экономической деятельности крупных и средних организаций в январе - ноябре 2012 года получен положительный сальдированный финансовый результат (прибыль минус убытки) в сумме 105 млрд. рублей, или 104,5 процента к уровню 2011 года. Высокие темпы роста показывают организации строительной отрасли - в 1,8 раза, транспорта и связи - в 1,6 раза, оптовой и розничной торговли - на 11,9 процента, добывающие полезные ископаемые - на 6,1 процента. Снизились финансовые результаты у организаций обрабатывающих производств на 2 939,1 млн. рублей, организаций, занимающихся производством и распределением электроэнергии, газа и воды, - на 85,1 млн. рублей. В структуре суммарной задолженности предприятий доля их просроченных обязательств по состоянию на 1 декабря 2012 года составила 5,4 процента (в 2011 году - 3,1 процента). Основным ресурсом роста прибыли в экономике области (93,0 процента в структуре финансового результата) остается добыча полезных ископаемых. Просроченная кредиторская задолженность организаций области увеличилась на 5,7 млрд. рублей и составила 9,6 млрд. рублей с ростом в 2,5 раза к уровню января - ноября 2011 года. Просроченная дебиторская задолженность снизилась на 0,2 млрд. рублей и составила 9,8 млрд. рублей, или 98,4 процента к уровню соответствующего периода 2011 года. На территории Оренбургской области на сегодняшний день функционирует 607 муниципальных образований, в том числе 8 городских округов, 1 закрытое административно-территориальное образование, 35 муниципальных районов и 563 поселения. В соответствии с законодательством Российской Федерации финансовую основу местного самоуправления в каждом муниципальном образовании составляет местный бюджет. Источниками формирования доходов местных бюджетов должны являться налоговые и неналоговые доходы, аккумулируемые на данной территории. Однако, несмотря на принимаемые меры по расширению финансовой самостоятельности местного самоуправления, для большинства муниципальных образований Оренбургской области проблема низкой самообеспеченности стоит довольно остро. Налоговые и неналоговые доходы в местных бюджетах большей части муниципальных образований составляют незначительную долю и не являются бюджетообразующими. Очень велика дифференциация муниципальных образований и по уровню бюджетной обеспеченности. Разрыв между самым обеспеченным и самым малообеспеченным муниципальным образованием по группе "городские округа - муниципальные районы" превышает 11 раз, по группе "поселения" - 185 раз. Значителен объем безвозмездной финансовой помощи из областного бюджета. Субсидии составляют 22,0 процента в объеме доходов бюджетов городских округов и муниципальных районов. В бюджетах поселений удельный вес субсидий составляет более 36,0 процента. Дотации в бюджетах городских округов занимают около 5,0 процента, в муниципальных районах - более 13,0 процента, а в поселениях - около 55,0 процента от общего объема межбюджетных трансфертов. Велики и абсолютные размеры межбюджетных трансфертов, выделяемых муниципальным образованиям из областного бюджета. Общий объем межбюджетных трансфертов, планировавшихся на этапе составления областного бюджета к передаче местным бюджетам в 2013 году, оценивался в 30,7 млрд. рублей, или 45,4 процента от общего объема расходов областного бюджета. С каждым годом увеличивается число высокодотационных городских округов и муниципальных районов. Если в 2009 году их было 18, то в 2013 году уже 25. Управление государственным долгом Оренбургской области также является одним из важных компонентов системы управления финансовыми средствами Оренбургской области. Эффективное управление государственным долгом означает не только отсутствие просроченных долговых обязательств, но и прежде всего создание прозрачной системы управления долгом с использованием четких процедур и механизмов публичного раскрытия информации о долговой политике Оренбургской области. Под долговой политикой Оренбургской области понимается процесс разработки и практической реализации стратегии управления государственными заимствованиями Оренбургской области в целях поддержания объема долга на экономически безопасном уровне, минимизации стоимости его обслуживания и равномерного распределения во времени связанных с долгом платежей. Основной целью управления государственным долгом является обеспечение исполнения расходных обязательств Оренбургской области в полном объеме по более низкой стоимости заимствований на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу. Основными задачами управления государственным долгом являются: модернизация системы управления долгом, в частности, системы учета прямых и условных обязательств; повышение эффективности государственных заимствований Оренбургской области; оптимизация структуры долга с целью минимизации его обслуживания; сокращение рисков, связанных с осуществлением заимствований; развитие рыночных инструментов заимствований и инструментов управления долгом; совершенствование учета и отчетности по обслуживанию долга и обеспечение раскрытия информации о долге. Государственный внутренний долг Оренбургской области по состоянию на 01.01.2013 составил 14,8 млрд. рублей, или 29,1 процента от доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений. Исполнение всех долговых обязательств Оренбургской области осуществлялось в установленные сроки и в полном объеме. В целях осуществления взвешенной долговой политики Правительством Оренбургской области в 2012 году утверждены концепция управления долгом, методика оценки возникающих рисков и долговой нагрузки на бюджет при принятии решений о привлечении заемных средств. Предоставление государственных гарантий Оренбургской области является одной из форм поддержки инвестиционной деятельности в Оренбургской области. Особое место выделено под гарантии юридическим лицам, реализующим приоритетные инвестиционные проекты. Правительством Оренбургской области предоставление мер государственной поддержки приоритетных инвестиционных проектов рассматривается как комплексное и системное повышение инвестиционной привлекательности региона. В этой связи гарантии выступают в качестве важного инструмента экономической политики. В соответствии с общепризнанными критериями оценки кредитного риска кредитная история заемщика является одним из важных индикаторов способности и намерения заемщика погашать свои долговые обязательства. Положительная кредитная история Оренбургской области, установление уровня международных кредитных рейтингов "ВВ" с прогнозом "Позитивный" по шкале международного рейтингового агентства Fitch Ratings (процедура наблюдения проводится с 2011 года) обеспечивают улучшение условий привлечения заемных средств на финансовых рынках как в части процентной ставки, так и в части увеличения интереса со стороны инвесторов к государственным ценным бумагам Оренбургской области. В своем послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года Президент Российской Федерации отметил, что в настоящее время "важнейшее значение имеют аудит эффективности и целесообразности бюджетных расходов, закупок государства и госкомпаний, а также публичная отчетность о ходе и результатах исполнения госконтрактов". Это свидетельствует о том, что контрольным функциям в сегодняшних условиях отводится одно из приоритетных мест. Актуальна эта проблема и для Оренбургской области, что подтверждают следующие данные. Ревизиями и проверками, проведенными финансовыми органами области в 2012 году, установлено использование денежных средств и материальных ценностей в нарушение законодательства Российской Федерации на общую сумму более 61 млн. рублей, из них были использованы не по целевому назначению 3,4 млн. рублей. Незаконных расходов установлено в сумме 57,8 млн. рублей, недостач, растрат и хищений - на сумму 0,6 млн. рублей. Незаконные выплаты заработной платы, пособий из различных источников составили 8,9 млн. рублей, прочие незаконные расходы - 48,5 млн. рублей. В области недостаточно эффективно ведется работа по восстановлению в бюджет незаконных расходов. Сумма возмещенных незаконных расходов за 2012 год составила лишь 5,3 млн. рублей, из них недостач, растрат и хищений восстановлено только в размере 92 тыс. рублей. Средства, использованные не по целевому назначению, восстановлены только в сумме 2,2 млн. рублей. По-прежнему очень много отмечается нарушений, связанных с выполнением требований Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94- ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Нарушаются порядок проведения конкурсных процедур, порядок согласования возможности заключения контрактов и договоров с единственным поставщиком, условия заключенных контрактов и договоров при их исполнении, требования по обнародованию итогов выполнения контрактов и договоров и т.д. За допущенные нарушения при использовании бюджетных средств в 2012 году 75 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Министерством финансов Оренбургской области в 2012 году рассмотрено 118 административных дел, из которых 111 были составлены за нарушение в сфере размещения заказов. По результатам рассмотрения административных дел на должностных лиц наложен штраф в сумме 2,2 млн. рублей. В настоящее время в сфере управления общественными финансами сохраняется ряд недостатков, ограничений и нерешенных проблем, в том числе: отсутствие целостной системы стратегического планирования и, соответственно, недостаточная увязка стратегического и бюджетного планирования, включая ограниченность практики планирования и применения всего набора инструментов (бюджетных, налоговых, тарифных, таможенных) и нормативного регулирования для достижения целей государственной политики; отсутствие нормативно-методического обеспечения и практики долгосрочного бюджетного планирования; незавершенность формирования и ограниченность практики использования в качестве основного инструмента для достижения целей государственной (муниципальной) политики и основы для бюджетного планирования государственных (муниципальных) программ; сохранение условий и стимулов для неоправданного увеличения бюджетных расходов, низкой мотивации органов государственной власти и органов местного самоуправления к формированию приоритетов и оптимизации бюджетных расходов; отсутствие связи целей государственной политики, закрепленных в государственных программах, и инструментов по их достижению; отсутствие оценки экономических последствий принимаемых решений и, соответственно, отсутствие ответственности; обособленность планирования "текущих" (постоянных) и "инвестиционных" бюджетных расходов, размывающая ответственность за достижение результатов государственной политики, что проявляется прежде всего в ограничении возможностей перераспределения при составлении проекта бюджета органами исполнительной власти ассигнований между "текущими" и "инвестиционными" расходами, в результате которого может складываться ситуация, при которой предусматривается строительство новых объектов без планирования "текущих" расходов на их функционирование, а также без анализа необходимости этих объектов для достижения заявленных целей; недостаточная действенность системы государственного и муниципального финансового контроля и его ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов; ограниченность применения практики оценки эффективности использования бюджетных средств и качества финансового менеджмента в секторе государственного управления; недостаточная самостоятельность и ответственность органов исполнительной власти и органов местного самоуправления при осуществлении своих расходных и бюджетных полномочий, наличие отдельных федеральных "необеспеченных" мандатов, низкая заинтересованность в наращивании собственной налоговой базы; задержка в развитии институтов планирования государственных заказов и исполнения государственных контрактов; подмена ответственности государственного заказчика за конечные результаты закупки ответственностью исключительно за соблюдение формализованных правил отбора поставщика; отсутствие глубокого всестороннего анализа сложившейся практики применения государственных (муниципальных) заданий в целях дальнейшего совершенствования данного механизма; недостаточная открытость бюджетов, прозрачность и подотчетность деятельности участников сектора государственного управления, низкая степень вовлеченности гражданского общества в обсуждение целей и результатов использования бюджетных средств; зависимость бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в целом от нефтегазовых доходов, доходов добывающих компаний, ориентированность экономики на экспорт сырья. Программа имеет существенные отличия от большинства других государственных программ Оренбургской области. Она является "обеспечивающей", то есть ориентирована на создание общих для всех участников бюджетного процесса, в том числе органов исполнительной власти, реализующих другие государственные программы, условий и механизмов их реализации. Поэтому реализация Программы не может быть непосредственно связана с достижением определенных конечных целей долгосрочной стратегии развития области, обеспечивая значительный (по ряду направлений - решающий) вклад в достижение практически всех стратегических целей, в том числе путем создания и поддержания благоприятных условий для экономического роста за счет обеспечения стабильности и соблюдения принятых ограничений по налоговой и долговой нагрузке, повышения уровня и качества жизни населения. В Программе определены следующие принципиальные тенденции развития финансовой сферы: сбалансированность бюджетов; сохранение объема государственного долга на экономически безопасном уровне и создание условий для минимизации рисков роста государственного и муниципального долга; полнота учета и прогнозирования финансовых ресурсов, обязательств и регулятивных инструментов, используемых для достижения целей и результатов государственной политики; формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и повышения эффективности исполнения; принятие новых расходных обязательств на основе оценки сравнительной эффективности таких обязательств и с учетом сроков и механизмов их реализации в пределах располагаемых ресурсов; обеспечение достаточной гибкости объемов и структуры бюджетных расходов, в том числе наличие нераспределенных ресурсов на будущие периоды и критериев для их перераспределения в соответствии с уточнением приоритетных задач либо сокращения (оптимизации) при неблагоприятной динамике бюджетных доходов; создание механизмов повышения результативности бюджетных расходов, стимулов для выявления и использования резервов для достижения планируемых (установленных) результатов. 2. Описание целей, задач, показателей (индикаторов) достижения целей и основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов ее реализации Целями Программы являются обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления государственными финансами на территории Оренбургской области. Достижению поставленных целей должна способствовать реализация следующих подпрограмм: "Создание организационных условий для составления и исполнения областного бюджета"; "Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов"; "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами Оренбургской области"; "Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля в финансово-бюджетной сфере". (В редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 13.03.2014 г. N 156-пп) В рамках Программы также предусмотрена реализация долгосрочной целевой программы "Повышение эффективности бюджетных расходов Оренбургской области на 2011-2013 годы". Ожидаемыми основными результатами реализации Программы являются обеспечение исполнения расходных обязательств при сохранении экономической стабильности, долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы области, оптимальной налоговой и долговой нагрузки с созданием механизмов и условий для оценки результативности бюджетных расходов и качества финансового менеджмента в секторе государственного управления, а также достижение и соблюдение определенных целевых параметров, характеризующих состояние и (или) тенденции динамики бюджетной и налоговой системы, а также "качество" бюджетной, налоговой и долговой политики, нормативно-правового регулирования и методического обеспечения, организации процедур бюджетного и налогового администрирования. Соответственно, с учетом специфики Программы для измерения ее результатов будут использоваться не только и не столько количественные индикаторы, сколько качественные оценки. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы определены в ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, стратегии социально- экономического развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года, в послании Губернатора Оренбургской области "Стратегия прорыва. Программа действий до 2015 года", основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, концепции управления долговыми обязательствами Оренбургской области, утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от 24 августа 2012 года N 702-п. В соответствии с указанными документами сформированы следующие приоритеты (задачи) государственной политики в сфере реализации Программы: качественная подготовка проекта областного бюджета и надлежащее исполнение областного бюджета; создание необходимых условий для повышения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований на территории Оренбургской области; эффективное управление государственным долгом и государственными финансовыми активами Оренбургской области; организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля в финансово-бюджетной сфере. (В редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 13.03.2014 г. N 156-пп) Реализация Программы рассчитана на период 2013-2020 годы и не предусматривает выделение промежуточных этапов. Показатели результатов деятельности приведены в таблице 1, план реализации Программы в 2013 году - в таблице 2, план реализации Программы в 2014 году - в таблице 3. (В редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 13.03.2014 г. N 156-пп) Таблица 1 Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм и их значениях (В редакции Постановлений Правительства Оренбургской области от 13.03.2014 г. N 156-пп; от 04.08.2014 г. N 546-пп) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Наименование показателя | Единица | Значение показателей | | | (индикатора) | измерения |--------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | |-------+--------------------------------+-------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Государственная программа "Управление государственными финансами и государственным долгом Оренбургской области" | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Процент исполнения | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | расходных обязательств | | | | | | | | | | | | | | областного бюджета от | | | | | | | | | | | | | | запланированных | | | | | | | | | | | | | | значений | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------+-------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 2. | Размер государственного | процентов | 22,5 | 29,1 | <=100 | <=100 | <=100 | <=100 | <=100 | <=100 | <=100 | <=100 | | | долга Оренбургской | | | | | | | | | | | | | | области в процентах к | | | | | | | | | | | | | | общему годовому объему | | | | | | | | | | | | | | доходов областного | | | | | | | | | | | | | | бюджета без учета объема | | | | | | | | | | | | | | безвозмездных | | | | | | | | | | | | | | поступлений <*> | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------+-------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 3. | Отношение дефицита | процентов | 2,4 | 5,0 | < = 15 | < = 15 | < = 15 | < = 15 | < = 15 | < = 15 | < = 15 | <= 15 | | | областного бюджета (за | | | | | | | | | | | | | | вычетом объема | | | | | | | | | | | | | | поступлений от продажи | | | | | | | | | | | | | | акций и иных форм | | | | | | | | | | | | | | участия в капитале, | | | | | | | | | | | | | | находящихся в | | | | | | | | | | | | | | собственности | | | | | | | | | | | | | | Оренбургской области, и | | | | | | | | | | | | | | снижения остатков | | | | | | | | | | | | | | средств на счетах по учету | | | | | | | | | | | | | | средств бюджета) к | | | | | | | | | | | | | | общему годовому объему | | | | | | | | | | | | | | доходов областного | | | | | | | | | | | | | | бюджета без учета объема | | | | | | | | | | | | | | безвозмездных | | | | | | | | | | | | | | поступлений<*> | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------+-------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 4. | Удельный вес расходов | процентов | 8 | 14 | 40 | 75 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | | | бюджета Оренбургской | | | | | | | | | | | | | | области, формируемых | | | | | | | | | | | | | | программным методом, в | | | | | | | | | | | | | | общем объеме расходов | | | | | | | | | | | | | | бюджета в | | | | | | | | | | | | | | соответствующем | | | | | | | | | | | | | | финансовом году | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Создание организационных условий для составления и исполнения областного бюджета" | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5. | Исполнение областного бюджета: | процентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | по доходам | | 102 | 102 | 93-105 | 95-105 | 95-105 | 95-105 | 95-105 | 95-105 | 95-105 | 95-105 | | | | | | | | | | | | | | | | | по расходам | | 95 | 94 | 93-100 | 95-100 | 95-100 | 95-100 | 95-100 | 95-100 | 95-100 | 95-100 | |-------+--------------------------------+-------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 6. | Просроченная | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | кредиторская | | | | | | | | | | | | | | задолженность по | | | | | | | | | | | | | | обязательствам областного | | | | | | | | | | | | | | бюджета | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------+-------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 7. | Нарушение бюджетного | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | законодательства по | | | | | | | | | | | | | | использованию | | | | | | | | | | | | | | бюджетных средств, | | | | | | | | | | | | | | главным администратором | | | | | | | | | | | | | | которых является | | | | | | | | | | | | | | министерство финансов | | | | | | | | | | | | | | Оренбургской области, | | | | | | | | | | | | | | включая расходы на | | | | | | | | | | | | | | закупку товаров, | | | | | | | | | | | | | | выполнение работ, | | | | | | | | | | | | | | оказание услуг для | | | | | | | | | | | | | | обеспечения нужд | | | | | | | | | | | | | | министерства финансов | | | | | | | | | | | | | | Оренбургской области | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов" | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 8. | Пропорциональное | уровень | 1,0045 | 1,0051 | 1,0055 | 1,0053 | 1,0050 | 1,0048 | 1,0048 | 1,0048 | 1,0048 | 1,0048 | | | подтягивание бюджетной | бюджетной | | | | | | | | | | | | | обеспеченности поселений | обеспечен- | | | | | | | | | | | | | к уровню бюджетной | ности, | | | | | | | | | | | | | обеспеченности, | установлен- | | | | | | | | | | | | | установленному в качестве | ный в | | | | | | | | | | | | | критерия выравнивания | качестве | | | | | | | | | | | | | | критерия | | | | | | | | | | | | | | выравнива- | | | | | | | | | | | | | | ния | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------+-------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 9. | Пропорциональное | уровень | 1,5006 | 1,4371 | 1,5055 | 1,8044 | 1,8026 | 1,7912 | 1,7912 | 1,7912 | 1,7912 | 1,7912 | | | подтягивание бюджетной | бюджетной | | | | | | | | | | | | | обеспеченности городских | обеспечен- | | | | | | | | | | | | | округов и муниципальных | ности, | | | | | | | | | | | | | районов области к уровню | установлен- | | | | | | | | | | | | | бюджетной | ный в | | | | | | | | | | | | | обеспеченности, | качестве | | | | | | | | | | | | | установленному в качестве | критерия | | | | | | | | | | | | | критерия выравнивания | выравнива- | | | | | | | | | | | | | | ния | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------+-------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 10. | Пропорциональное | уровень | 2,6442 | 2,8112 | 2,8323 | 2,7647 | 2,7007 | 2,7007 | 2,7007 | 2,7007 | 2,7007 | 2,7007 | | | подтягивание бюджетной | бюджетной | | | | | | | | | | | | | обеспеченности | обеспечен- | | | | | | | | | | | | | поселений, входящих в | ности, | | | | | | | | | | | | | состав муниципальных | установлен- | | | | | | | | | | | | | районов, к уровню | ный в | | | | | | | | | | | | | бюджетной | качестве | | | | | | | | | | | | | обеспеченности, | критерия | | | | | | | | | | | | | установленному в качестве | выравнива- | | | | | | | | | | | | | критерия выравнивания | ния | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------+-------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 11. | Отношение доходов и | коэффициент | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | источников | | | | | | | | | | | | | | финансирования дефицита | | | | | | | | | | | | | | к расходам бюджетов | | | | | | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | | | | | образований области | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами Оренбургской области" | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 12. | Отношение годовой | процентов | 0,6 | 1,0 | <=15 | <=15 | <=15 | <=15 | <=15 | <=15 | <=15 | <=15 | | | суммы платежей на | | | | | | | | | | | | | | погашение и | | | | | | | | | | | | | | обслуживание | | | | | | | | | | | | | | государственного долга | | | | | | | | | | | | | | Оренбургской области к | | | | | | | | | | | | | | доходам областного | | | | | | | | | | | | | | бюджета<*> | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------+-------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 13. | Доля расходов на | процентов | 0,2 | 0,3 | <=15 | <=15 | <=15 | <=15 | <=15 | <=15 | <=15 | <=15 | | | обслуживание | | | | | | | | | | | | | | государственного долга | | | | | | | | | | | | | | Оренбургской области в | | | | | | | | | | | | | | общем объеме расходов | | | | | | | | | | | | | | областного бюджета, за | | | | | | | | | | | | | | исключением объема | | | | | | | | | | | | | | расходов, которые | | | | | | | | | | | | | | осуществляются за счет | | | | | | | | | | | | | | субвенций, | | | | | | | | | | | | | | предоставляемых из | | | | | | | | | | | | | | бюджетов бюджетной | | | | | | | | | | | | | | системы Российской | | | | | | | | | | | | | | Федерации<*> | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------+-------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 14. | Обеспечение поступления | тыс. рублей | 106 455 | 102 008 | 102 000 | >0 | >0 | >0 | >0 | >0 | >0 | >0 | | | дополнительных доходов | | | | | | | | | | | | | | от размещения временно | | | | | | | | | | | | | | свободных средств | | | | | | | | | | | | | | областного бюджета на | | | | | | | | | | | | | | банковские депозиты | | | | | | | | | | | | (В редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 04.08.2014 г. N 546-пп) |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля | | в финансово-бюджетной сфере" | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 15. | Соотношение объема | процентов | 23 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | проверенных средств | | | | | | | | | | | | | | областного бюджета и | | | | | | | | | | | | | | общей суммы расходов | | | | | | | | | | | | | | областного бюджета | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------+-------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 16. | Соотношение количества | процентов | 60 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | установленных фактов | | | | | | | | | | | | | | финансовых нарушений и | | | | | | | | | | | | | | общего количества | | | | | | | | | | | | | | решений, принятых по | | | | | | | | | | | | | | фактам финансовых | | | | | | | | | | | | | | нарушений | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------+-------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 17. | Соотношение количества | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | проверенных учреждений | | | | | | | | | | | | | | или организаций от | | | | | | | | | | | | | | общего числа | | | | | | | | | | | | | | запланированных | | | | | | | | | | | | | | контрольных мероприятий | | | | | | | | | | | | | | в соответствующем году | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Долгосрочная целевая программа "Повышение эффективности бюджетных расходов Оренбургской области на 2011-2013 годы" | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 18. | Доля государственных | процентов | 71,6 | 88,5 | > 80 | | | | | | | | | | автономных и бюджетных | | | | | | | | | | | | | | учреждений Оренбургской | | | | | | | | | | | | | | области, оказывающих | | | | | | | | | | | | | | государственные услуги, в | | | | | | | | | | | | | | общем числе | | | | | | | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | | | | | | учреждений Оренбургской | | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------+-------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 19. | Доля государственных | процентов | 15,6 | 100 | 100 | | | | | | | | | | учреждений Оренбургской | | | | | | | | | | | | | | области, для которых | | | | | | | | | | | | | | объем бюджетных | | | | | | | | | | | | | | ассигнований на оказание | | | | | | | | | | | | | | государственных услуг | | | | | | | | | | | | | | (выполнение работ) | | | | | | | | | | | | | | определен с учетом | | | | | | | | | | | | | | качества оказания | | | | | | | | | | | | | | государственных услуг | | | | | | | | | | | | | | (выполнения работ) | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------+-------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 20. | Доля функций органов | процентов | 6,5 | 23,5 | > 25 | | | | | | | | | | исполнительной власти | | | | | | | | | | | | | | Оренбургской области, в | | | | | | | | | | | | | | отношении которых | | | | | | | | | | | | | | утверждены | | | | | | | | | | | | | | административные | | | | | | | | | | | | | | регламенты их исполнения | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------+-------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 21. | Доля государственных | процентов | 23,1 | 10,9 | > 30 | | | | | | | | | | услуг Оренбургской | | | | | | | | | | | | | | области по осуществлению | | | | | | | | | | | | | | юридически значимых | | | | | | | | | | | | | | действий, предоставляемых | | | | | | | | | | | | | | в электронной форме | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------+-------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 22. | Соотношение объема | процентов | 0,96 | 1,3 | > 1,5 | | | | | | | | | | дотаций на выравнивание | | | | | | | | | | | | | | бюджетной обеспеченности | | | | | | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | | | | | образований и объема | | | | | | | | | | | | | | субсидий муниципальным | | | | | | | | | | | | | | образованиям из бюджета | | | | | | | | | | | | | | Оренбургской области | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------+-------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 23. | Соотношение среднего | процентов | 1,4 | 1,5 | < 1,5 | | | | | | | | | | уровня расчетной | | | | | | | | | | | | | | бюджетной обеспеченности | | | | | | | | | | | | | | после выравнивания пяти | | | | | | | | | | | | | | наиболее обеспеченных и | | | | | | | | | | | | | | пяти наименее | | | | | | | | | | | | | | обеспеченных | | | | | | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | | | | | образований области | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- <*>Целевые значения показателей на 2013-2020 годы устанавливаются на уровне предельных значений, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 3. Перечень основных мероприятий Программы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Ответственный | Срок | Ожидаемый | Последствия | Связь с показателями | | п/п | основного мероприятия | исполнитель | | непосредственный | нереализации | государственной | | | | | | результат (краткое | государственной | программы | | | | | | описание) | программы, | (подпрограммы) | | | | | | | мероприятия | | | | | |-------------------------| | | | | | | | начала | окончания | | | | | | | | реализации | реализации | | | | (В редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 13.03.2014 г. N 156-пп) |------+---------------------------------+---------------+------------+------------+------------------------+------------------------+----------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Создание организационных условий для составления и исполнения областного бюджета" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Организация работы по | министерство | 2013 год | 2020 год | проект областного | невозможность | обеспечивает | | | составлению проекта областного | финансов | | | бюджета и прогноз | исполнения расходных | достижение | | | бюджета и прогноза | Оренбургской | | | консолидированного | обязательств, | ожидаемых | | | консолидированного бюджета | области | | | бюджета | нарушение бюджетного | результатов | | | области | | | | | законодательства | подпрограммы | |------+---------------------------------+---------------+------------+------------+------------------------+------------------------+----------------------| | 2. | Осуществление | министерство | 2013 год | 2020 год | повышение качества | создание предпосылок | обеспечивает | | | методологического руководства в | финансов | | | планирования | для необоснованного | достижение | | | области финансово-бюджетного | Оренбургской | | | бюджетных | роста расходных | ожидаемых | | | планирования | области | | | показателей | обязательств и | результатов | | | | | | | | осуществления | подпрограммы | | | | | | | | неэффективных | | | | | | | | | расходов | | |------+---------------------------------+---------------+------------+------------+------------------------+------------------------+----------------------| | 3. | Организация исполнения и | министерство | 2013 год | 2020 год | повышение качества | создание предпосылок | обеспечивает | | | исполнение областного бюджета | финансов | | | нормативных правовых | для незаконного | достижение | | | | Оренбургской | | | актов и работы по | осуществления | ожидаемых | | | | области | | | исполнению бюджета | расходов, нарушений | результатов | | | | | | | | бюджетного | подпрограммы | | | | | | | | законодательства | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4. | Расчет нормативов отчислений от | министерство | 2013 год | 2020 год | предложения по | несоблюдение | обеспечивает | | | федеральных и региональных | финансов | | | установлению | требований | достижение | | | налогов в местные бюджеты и | Оренбургской | | | нормативов отчислений | законодательства, | ожидаемых | | | внесение предложений по их | области | | | от федеральных и | сокращение | результатов | | | законодательному закреплению | | | | региональных налогов | финансовых | подпрограммы | | | | | | | в местные бюджеты | возможностей местных | | | | | | | | | бюджетов | | |------+---------------------------------+---------------+------------+------------+------------------------+------------------------+----------------------| | 5. | Расчет и предоставление | министерство | 2013 год | 2020 год | выравнивание | несоблюдение | обеспечивает | | | межбюджетных трансфертов на | финансов | | | бюджетной | требований | достижение | | | выравнивание бюджетной | Оренбургской | | | обеспеченности, | законодательства, | ожидаемых | | | обеспеченности и | области | | | финансовая поддержка | сокращение | результатов | | | сбалансированность местных | | | | | финансовых | подпрограммы | | | бюджетов | | | | | возможностей местных | | | | | | | | | бюджетов | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами Оренбургской области" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6. | Разработка программы | министерство | 2013 год | 2020 год | обеспечение | отсутствие источников | обеспечивает | | | государственных заимствований и | финансов | | | источниками покрытия | покрытия дефицита | достижение | | | программы предоставления | Оренбургской | | | дефицита областного | областного бюджета за | ожидаемых | | | государственных гарантий на | области | | | бюджета за счет | счет государственных | результатов | | | очередной год и плановый период | | | | государственных | заимствований и, как | подпрограммы | | | | | | | заимствований | следствие, | | | | | | | | | неисполнение | | | | | | | | | расходных | | | | | | | | | обязательств области в | | | | | | | | | полном объеме | | |------+---------------------------------+---------------+------------+------------+------------------------+------------------------+----------------------| | 7. | Обслуживание государственного | министерство | 2013 год | 2020 год | оценка стоимости | увеличение нагрузки на | обеспечивает | | | долга Оренбургской области | финансов | | | обслуживания | областной бюджет по | достижение | | | | Оренбургской | | | государственного долга | расходам на | ожидаемых | | | | области | | | | обслуживание | результатов | | | | | | | | государственного долга | подпрограммы | |------+---------------------------------+---------------+------------+------------+------------------------+------------------------+----------------------| | 8. | Планирование ассигнований на | министерство | 2013 год | 2020 год | сокращение риска | неисполнение | обеспечивает | | | исполнение государственных | финансов | | | неисполнения | обязательств по | достижение | | | гарантий | Оренбургской | | | условных обязательств | государственным | ожидаемых | | | | области | | | | гарантиям | результатов | | | | | | | | | подпрограммы | |------+---------------------------------+---------------+------------+------------+------------------------+------------------------+----------------------| | 9. | Взаимодействие с | министерство | 2013 год | 2020 год | поддержание уровня | увеличение стоимости | обеспечивает | | | международными рейтинговыми | финансов | | | кредитного рейтинга | заимствований | достижение | | | агентствами | Оренбургской | | | Оренбургской области | Оренбургской области | ожидаемых | | | | области | | | | | результатов | | | | | | | | | подпрограммы | |------+---------------------------------+---------------+------------+------------+------------------------+------------------------+----------------------| | 10. | Планирование расходов, | министерство | 2013 год | 2020 год | обеспечение доступа к | отсутствие доступа к | обеспечивает | | | связанных с осуществлением | финансов | | | услугам | услугам | достижение | | | заимствований Оренбургской | Оренбургской | | | профессиональных | профессиональных | ожидаемых | | | области | области | | | участников | участников | результатов | | | | | | | финансовых рынков | финансовых рынков | подпрограммы | |------+---------------------------------+---------------+------------+------------+------------------------+------------------------+----------------------| | 11. | Размещение временно свободных | министерство | 2013 год | 2020 год | обеспечение | отсутствие | обеспечивает | | | средств областного бюджета на | финансов | | | сохранности средств | дополнительных | достижение | | | банковские депозиты при | Оренбургской | | | областного бюджета и | поступлений в | ожидаемых | | | оптимальном соотношении | области | | | стабильного уровня | областной бюджет | результатов | | | доходности и риска | | | | доходов от их | | подпрограммы | | | | | | | размещения | | | |------+---------------------------------+---------------+------------+------------+------------------------+------------------------+----------------------| | 12. | Мониторинг состояния объема | министерство | 2013 год | 2020 год | соответствие объема | превышение объема | обеспечивает | | | государственного долга и | финансов | | | государственного долга | государственного долга | достижение | | | расходов на его обслуживание на | Оренбургской | | | и расходов на его | и расходов на его | ожидаемых | | | предмет соответствия | области | | | обслуживание | обслуживание | результатов | | | ограничениям, установленным | | | | ограничениям, | предельных значений, | подпрограммы | | | Бюджетным кодексом Российской | | | | установленным | установленных | | | | Федерации | | | | Бюджетным кодексом | Бюджетным кодексом | | | | | | | | Российской Федерации | Российской Федерации | | |------+---------------------------------+---------------+------------+------------+------------------------+------------------------+----------------------| | 13. | Подготовка и оформление | министерство | 2013 год | 2020 год | своевременное | нарушение сроков при | обеспечивает | | | документов на предоставление | финансов | | | оформление | оформлении | достижение | | | государственных гарантий | Оренбургской | | | документов на | документов на | ожидаемых | | | Оренбургской области, а также | области | | | предоставление | предоставление | результатов | | | бюджетных кредитов | | | | государственных | государственных | подпрограммы | | | муниципальным образованиям | | | | гарантий Оренбургской | гарантий Оренбургской | | | | | | | | области и бюджетных | области и бюджетных | | | | | | | | кредитов | кредитов | | | | | | | | муниципальным | муниципальным | | | | | | | | образованиям | образованиям | | |------+---------------------------------+---------------+------------+------------+------------------------+------------------------+----------------------| | 14. | Мониторинг состояния | министерство | 2013 год | 2020 год | создание полной и | снижение долговой | обеспечивает | | | муниципального долга | финансов | | | актуальной | устойчивости | достижение | | | | Оренбургской | | | информационной базы | муниципальных | ожидаемых | | | | области | | | о муниципальных | образований | результатов | | | | | | | долговых | | подпрограммы | | | | | | | обязательствах | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля в финансово-бюджетной сфере" | (В редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 13.03.2014 г. N 156-пп) |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 15. | Нормативно-правовое | министерство | 2013 год | 2020 год | повышение качества | создание предпосылок | обеспечивает | | | регулирование и методическое | внутреннего | | | нормативных правовых | для нарушений | достижение | | | обеспечение по вопросам | государствен- | | | актов по вопросам | бюджетного | ожидаемых | | | контроля в финансово-бюджетной | ного | | | контроля в финансово- | законодательства | результатов | | | сфере | финансового | | | бюджетной сфере | | подпрограммы | | | | контроля | | | | | | | | | Оренбургской | | | | | | | | | области | | | | | | (В редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 13.03.2014 г. N 156-пп) |------+---------------------------------+---------------+------------+------------+------------------------+------------------------+----------------------| | 16. | Организация и осуществление | министерство | 2013 год | 2020 год | направление | создание предпосылок | обеспечивает | | | внутреннего государственного | внутреннего | | | предписаний по | для осуществления | достижение | | | финансового контроля в | государствен- | | | устранению | незаконных и | ожидаемых | | | финансово-бюджетной сфере | ного | | | выявленных | неэффективных | результатов | | | | финансового | | | нарушений, контроль за | расходов, а также | подпрограммы | | | | контроля | | | выполнением | утраты материальных | | | | | Оренбургской | | | предписаний | ценностей, | | | | | области | | | | находящихся в | | | | | | | | | областной | | | | | | | | | собственности | | (В редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 13.03.2014 г. N 156-пп) |------+---------------------------------+---------------+------------+------------+------------------------+------------------------+----------------------| | 17. | Улучшение качества Организации | министерство | 2013 год | 2020 год | улучшение качества | создание предпосылок | обеспечивает | | | осуществления главными | внутреннего | | | организации | для нарушения | достижение | | | администраторами бюджетных | государствен- | | | осуществления главными | бюджетного | ожидаемых | | | средств внутреннего финансового | ного | | | администраторами | законодательства, | результатов | | | контроля и аудита | финансового | | | бюджетных средств | несоблюдения | подпрограммы | | | | контроля | | | внутреннего финансового| финансовой | | | | | Оренбургской | | | контроля и аудита | дисциплины | | | | | области | | | | | | (В редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 13.03.2014 г. N 156-пп) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 2 План реализации Программы в 2013 году (В редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 13.03.2014 г. N 156-пп) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование основного | Ответственный | Срок | Ожидаемый | Код бюджетной | Финансирование | | п/п | мероприятия | исполнитель | | непосредственный | классификации | (тыс. | | | Подпрограммы | министерства финансов | | результат (краткое | | рублей) | | | | Оренбургской области | | описание) | | | | | | |-------------------------| | | | | | | | начала | окончания | | | | | | | | реализации | реализации | | | | |------+--------------------------------+-------------------------+------------+------------+---------------------+----------------------+----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Создание организационных условий для составления и исполнения областного бюджета" | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Организация работы по | отраслевые управления и | 01.01.2013 | 31.12.2013 | проект областного | | | | | составлению проекта | отделы | | | бюджета и прогноз | | | | | областного бюджета и прогноза | | | | консолидированног- | | | | | консолидированного бюджета | | | | о бюджета | | | | | области на очередной | | | | | | | | | финансовый год и плановый | | | | | | | | | период | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------------------+------------+------------+---------------------+----------------------+----------------| | 2. | Осуществление | отраслевые управления и | 01.01.2013 | 31.12.2013 | повышение | | | | | методологического руководства | отделы | | | качества | | | | | в области финансово- | | | | планирования | | | | | бюджетного планирования | | | | бюджетных | | | | | | | | | показателей | | | |------+--------------------------------+-------------------------+------------+------------+---------------------+----------------------+----------------| | 3. | Организация исполнения и | отраслевые управления и | 01.01.2013 | 31.12.2013 | повышение | | | | | исполнение областного | отделы | | | качества | | | | | бюджета на 2013-2014 годы | | | | нормативных | | | | | | | | | правовых актов и | | | | | | | | | работы по | | | | | | | | | исполнению | | | | | | | | | бюджета | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов" | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4. | Расчет нормативов отчислений | управление бюджетной | 01.01.2013 | 31.12.2013 | предложения по | | | | | от федеральных и региональных | политики и | | | установлению | | | | | налогов в местные бюджеты и | межбюджетных | | | нормативов | | | | | внесение предложений по их | отношений совместно с | | | отчислений от | | | | | законодательному закреплению | управлением налоговой | | | федеральных и | | | | | | политики | | | региональных | | | | | | | | | налогов в местные | | | | | | | | | бюджеты | | | |------+--------------------------------+-------------------------+------------+------------+---------------------+----------------------+----------------| | 5. | Расчет и предоставление | управление бюджетной | 01.01.2013 | 31.12.2013 | выравнивание | 815 1401 5160110 511 | 14 641,0 | | | межбюджетных трансфертов на | политики и | | | бюджетной |----------------------+----------------| | | выравнивание бюджетной | межбюджетных | | | обеспеченности, | 815 1401 5160120 511 | 3 000 000,0 | | | обеспеченности и | отношений | | | финансовая |----------------------+----------------| | | сбалансированность местных | | | | поддержка | 815 1402 5170200 512 | 500 000,0 | | | бюджетов | | | | |----------------------+----------------| | | | | | | | 815 1403 5160000 530 | 2 003 475,0 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами Оренбургской области" | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6. | Разработка программы | отдел управления | 01.01.2013 | 31.12.2013 | обеспечение | | | | | государственных | государственным долгом | | | источниками | | | | | заимствований и программы | | | | покрытия дефицита | | | | | предоставления | | | | областного | | | | | государственных гарантий на | | | | бюджета за счет | | | | | очередной год и плановый | | | | государственных | | | | | период | | | | заимствований | | | |------+--------------------------------+-------------------------+------------+------------+---------------------+----------------------+----------------| | 7. | Обслуживание | отдел управления | 01.01.2013 | 31.12.2013 | оценка стоимости | 815 1301 0650200 720 | 708 950,8 | | | государственного долга | государственным долгом | | | обслуживания | | | | | Оренбургской области | | | | государственного | | | | | | | | | долга | | | (В редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 13.03.2014 г. N 156-пп) |------+--------------------------------+-------------------------+------------+------------+---------------------+----------------------+----------------| | 8. | Планирование ассигнований на | отдел управления | 01.01.2013 | 31.12.2013 | сокращение риска | | | | | исполнение государственных | государственным долгом | | | неисполнения | | | | | гарантий | | | | условных | | | | | | | | | обязательств | | | |------+--------------------------------+-------------------------+------------+------------+---------------------+----------------------+----------------| | 9. | Взаимодействие с | отдел управления | 01.01.2013 | 31.12.2013 | поддержание | | | | | международными | государственным долгом | | | уровня кредитного | | | | | рейтинговыми агентствами | | | | рейтинга | | | | | | | | | Оренбургской | | | | | | | | | области | | | |------+--------------------------------+-------------------------+------------+------------+---------------------+----------------------+----------------| | 10. | Планирование расходов, | отдел управления | 01.01.2013 | 31.12.2013 | обеспечение | 815 0113 0929000 244 | 2 207,0 | | | связанных с осуществлением | государственным долгом | | | доступа к услугам | | | | | заимствований Оренбургской | | | | профессиональных | | | | | области | | | | участников | | | | | | | | | финансовых | | | | | | | | | рынков | | | (В редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 13.03.2014 г. N 156-пп) |------+--------------------------------+-------------------------+------------+------------+---------------------+----------------------+----------------| | 11. | Размещение временно | отдел управления | 01.01.2013 | 31.12.2013 | обеспечение | | | | | свободных средств областного | государственным долгом | | | сохранности | | | | | бюджета на банковские | | | | средств областного | | | | | депозиты при оптимальном | | | | бюджета и | | | | | соотношении доходности и | | | | стабильного уровня | | | | | риска | | | | доходов от их | | | | | | | | | размещения | | | |------+--------------------------------+-------------------------+------------+------------+---------------------+----------------------+----------------| | 12. | Мониторинг состояния объема | отдел управления | 01.01.2013 | 31.12.2013 | соответствие объема | | | | | государственного долга и | государственным долгом | | | государственного | | | | | расходов на его обслуживание | | | | долга и расходов на | | | | | на предмет соответствия | | | | его обслуживание | | | | | ограничениям, установленным | | | | ограничениям, | | | | | Бюджетным кодексом | | | | установленным | | | | | Российской Федерации | | | | Бюджетным | | | | | | | | | кодексом Российской | | | | | | | | | Федерации | | | |------+--------------------------------+-------------------------+------------+------------+---------------------+----------------------+----------------| | 13. | Подготовка и оформление | отдел управления | 01.01.2013 | 31.12.2013 | своевременное | | | | | документов на предоставление | государственным долгом | | | оформление | | | | | государственных гарантий | | | | документов на | | | | | Оренбургской области, а также | | | | предоставление | | | | | бюджетных кредитов | | | | государственных | | | | | муниципальным образованиям | | | | гарантий | | | | | | | | | Оренбургской | | | | | | | | | области и | | | | | | | | | бюджетных | | | | | | | | | кредитов | | | | | | | | | муниципальным | | | | | | | | | образованиям | | | |------+--------------------------------+-------------------------+------------+------------+---------------------+----------------------+----------------| | 14. | Мониторинг состояния | отдел управления | 01.01.2013 | 31.12.2013 | создание полной и | | | | | муниципального долга | государственным долгом | | | актуальной | | | | | | | | | информационной | | | | | | | | | базы о | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | долговых | | | | | | | | | обязательствах | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Организация и осуществление государственного контроля в финансово-бюджетной сфере" | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 15. | Нормативно-правовое | контрольно-ревизионное | 01.01.2013 | 31.12.2013 | повышение | | | | | регулирование и методическое | управление | | | качества | | | | | обеспечение по вопросам | | | | нормативных | | | | | контроля в финансово- | | | | правовых актов по | | | | | бюджетной сфере | | | | вопросам контроля | | | | | | | | | в финансово- | | | | | | | | | бюджет-ной сфере | | | |------+--------------------------------+-------------------------+------------+------------+---------------------+----------------------+----------------| | 16. | Организация и осуществление | контрольно-ревизионное | 01.01.2013 | 31.12.2013 | направление | | | | | государственного финансового | управление | | | предписаний по | | | | | контроля за соблюдением | | | | устранению | | | | | законодательства Российской | | | | выявленных | | | | | Федерации и Оренбургской | | | | нарушений, | | | | | области при использовании | | | | контроль за | | | | | средств областного бюджета, а | | | | выполнением | | | | | также материальных ценностей, | | | | предписаний | | | | | находящихся в областной | | | | | | | | | собственности | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------------------+------------+------------+---------------------+----------------------+----------------| | 17. | Организация и осуществление | контрольно-ревизионное | 01.01.2013 | 31.12.2013 | улучшение | | | | | мониторинга и анализа качества | управление | | | качества | | | | | контрольной деятельности | | | | контрольно- | | | | | органов исполнительной власти | | | | ревизионной | | | | | Оренбургской области, органов | | | | работы органов | | | | | муниципального финансового | | | | исполнительной | | | | | контроля | | | | власти | | | | | | | | | Оренбургской | | | | | | | | | области, органов | | | | | | | | | муниципального | | | | | | | | | финансового | | | | | | | | | контроля | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 3 План реализации Программы в 2014 году (В редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 04.08.2014 г. N 546-пп) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Ответственный | Срок | Ожидаемый | Код бюджетной | Финансирование | | п/п | основного | исполнитель |-------------------------| непосредственный | классификации | (тыс. рублей) | | | мероприятия | | начала | окончания | результат (краткое | | | | | | | реализации | реализации | описание) | | | |-----+----------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------------------+----------------------+----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Составление проекта областного бюджета и исполнение областного бюджета" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Организация работы по | отраслевые | 01.01.2014 | 31.12.2014 | проект областного | | | | | составлению проекта областного | управления и отделы | | | бюджета и прогноз | | | | | бюджета и прогноза | министерства | | | консолидированного | | | | | консолидированного бюджета | финансов | | | бюджета | | | | | области | Оренбургской области | | | | | | |-----+----------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------------------+----------------------+----------------| | 2. | Осуществление | отраслевые | 01.01.2014 | 31.12.2014 | повышение качества | | | | | методологического | управления и отделы | | | планирования | | | | | руководства в области финансово- | министерства | | | бюджетных показателей | | | | | бюджетного планирования | финансов | | | | | | | | | Оренбургской области | | | | | | |-----+----------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------------------+----------------------+----------------| | 3. | Организация исполнения и | отраслевые | 01.01.2014 | 31.12.2014 | повышение качества | | | | | исполнение областного бюджета | управления и отделы | | | нормативных правовых | | | | | | министерства | | | актов и работы по | | | | | | финансов | | | исполнению бюджета | | | | | | Оренбургской области | | | | | | |-----+----------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------------------+----------------------+----------------| | 4. | Организация и осуществление | специалист по | 01.01.2014 | 31.12.2014 | соблюдение внутренних | | | | | внутреннего финансового | внутреннему контролю | | | стандартов и процедур | | | | | контроля и внутреннего | и аудиту министерства | | | составления и | | | | | финансового аудита в | финансов | | | исполнения бюджета по | | | | | министерстве финансов | Оренбургской области | | | доходам, расходам, | | | | | Оренбургской области | | | | источникам | | | | | | | | | финансирования | | | | | | | | | дефицита бюджета, | | | | | | | | | составления бюджетной | | | | | | | | | отчетности и ведения | | | | | | | | | бухгалтерского учета | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5. | Расчет нормативов отчислений от | управление | 01.01.2014 | 31.12.2014 | предложения по | | | | | федеральных и региональных | бюджетной политики и | | | установлению | | | | | налогов в местные бюджеты и | межбюджетных | | | нормативов отчислений | | | | | внесение предложений по их | отношений совместно | | | от федеральных и | | | | | законодательному закреплению | с управлением | | | региональных налогов в | | | | | | налоговой политики | | | местные бюджеты | | | | | | министерства | | | | | | | | | финансов | | | | | | | | | Оренбургской области | | | | | | |-----+----------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------------------+----------------------+----------------| | 6. | Расчет и предоставление | управление | 01.01.2014 | 31.12.2014 | выравнивание | 815 1401 2228002 511 | 14 641,0 | | | межбюджетных трансфертов на | бюджетной политики и | | | бюджетной |----------------------+----------------| | | выравнивание бюджетной | межбюджетных | | | обеспеченности, | 815 1401 2228003 511 | 3 000 000,0 | | | обеспеченности и | отношений | | | финансовая поддержка |----------------------+----------------| | | сбалансированность местных | министерства | | | | 815 1402 2228006 512 | 291 788,3 | | | бюджетов | финансов | | | |----------------------+----------------| | | | Оренбургской области | | | | 815 1403 2228004 530 | 1603,0 | | | | | | | |----------------------+----------------| | | | | | | | 815 1403 2228005 530 | 1 601 872,0 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами Оренбургской области" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 7. | Разработка программы | отдел управления | 01.01.2014 | 31.12.2014 | обеспечение | | | | | государственных заимствований и | государственным | | | источниками покрытия | | | | | программы предоставления | долгом министерства | | | дефицита областного | | | | | государственных гарантий на | финансов | | | бюджета за счет | | | | | очередной год и плановый период | Оренбургской области | | | государственных | | | | | | (далее - | | | заимствований | | | | | | отдел управления | | | | | | | | | государственным | | | | | | | | | долгом) | | | | | | |-----+----------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------------------+----------------------+----------------| | 8. | Обслуживание государственного | отдел управления | 01.01.2014 | 31.12.2014 | оценка стоимости | 815 1301 2236001 720 | 1 253 357,1 | | | долга Оренбургской области | государственным | | | обслуживания | | | | | | долгом | | | государственного долга | | | |-----+----------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------------------+----------------------+----------------| | 9. | Планирование ассигнований на | отдел управления | 01.01.2014 | 31.12.2014 | сокращение риска | | | | | исполнение государственных | государственным | | | неисполнения условных | | | | | гарантий | долгом | | | обязательств | | | |-----+----------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------------------+----------------------+----------------| | 10. | Взаимодействие с | отдел управления | 01.01.2014 | 31.12.2014 | поддержание уровня | | | | | международными рейтинговыми | государственным | | | кредитного рейтинга | | | | | агентствами | долгом | | | Оренбургской области | | | |-----+----------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------------------+----------------------+----------------| | 11. | Планирование расходов по | отдел управления | 01.01.2014 | 31.12.2014 | обеспечение | 815 0113 2236002 244 | 3 600,0 | | | управлению государственным | государственным | | | доступа к услугам | | | | | долгом, связанных с | долгом | | | профессиональных | | | | | осуществлением заимствований | | | | участников финансовых | | | | | Оренбургской области | | | | рынков | | | |-----+----------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------------------+----------------------+----------------| | 12. | Размещение временно свободных | отдел управления | 01.01.2014 | 31.12.2014 | обеспечение | | | | | средств областного бюджета на | государственным | | | сохранности средств | | | | | банковские депозиты при | долгом | | | областного бюджета и | | | | | оптимальном соотношении | | | | стабильного уровня | | | | | доходности и риска | | | | доходов от их | | | | | | | | | размещения | | | |-----+----------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------------------+----------------------+----------------| | 13. | Мониторинг состояния объема | отдел управления | 01.01.2014 | 31.12.2014 | соответствие объема | | | | | государственного долга и | государственным | | | государственного долга | | | | | расходов на его обслуживание на | долгом | | | и расходов на его | | | | | предмет соответствия | | | | обслуживание | | | | | ограничениям, установленным | | | | ограничениям, | | | | | Бюджетным кодексом Российской | | | | установленным | | | | | Федерации | | | | Бюджетным кодексом | | | | | | | | | Российской Федерации | | | |-----+----------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------------------+----------------------+----------------| | 14. | Подготовка и оформление | отдел управления | 01.01.2014 | 31.12.2014 | своевременное | | | | | документов на предоставление | государственным | | | оформление документов | | | | | государственных гарантий | долгом | | | на предоставление | | | | | Оренбургской области, а также | | | | государственных | | | | | бюджетных кредитов | | | | гарантий Оренбургской | | | | | муниципальным образованиям | | | | области и бюджетных | | | | | | | | | кредитов | | | | | | | | | муниципальным | | | | | | | | | образованиям | | | |-----+----------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------------------+----------------------+----------------| | 15. | Мониторинг состояния | отдел управления | 01.01.2014 | 31.12.2014 | создание полной и | | | | | муниципального долга | государственным | | | актуальной | | | | | | долгом | | | информационной базы о | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | долговых | | | | | | | | | обязательствах | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Организация и осуществление государственного контроля в финансово-бюджетной сфере" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 16. | Нормативно-правовое | министерство | 01.01.2014 | 31.12.2014 | подготовка | | | | | регулирование по вопросам | внутреннего | | | нормативных правовых | | | | | контроля в финансово-бюджетной | государственного | | | актов, необходимых для | | | | | сфере | финансового контроля | | | обеспечения контроля в | | | | | | Оренбургской | | | финансово-бюджетной | | | | | | области | | | сфере | | | |-----+----------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------------------+----------------------+----------------| | 17. | Организация и осуществление | министерство | 01.01.2014 | 31.12.2014 | подготовка и | | | | | внутреннего государственного | внутреннего | | | направление | | | | | финансового контроля в | государственного | | | представлений, | | | | | финансово-бюджетной сфере | финансового контроля | | | предписаний, | | | | | | Оренбургской | | | уведомлений о | | | | | | области | | | применении бюджетных | | | | | | | | | мер | | | | | | | | | принуждения, | | | | | | | | | контроль за их | | | | | | | | | выполнением | | | |-----+----------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------------------+----------------------+----------------| | 18. | Анализ организации и | министерство | 01.01.2014 | 31.12.2014 | улучшение качества | | | | | осуществления главными | внутреннего | | | осуществления | | | | | администраторами бюджетных | государственного | | | главными | | | | | средств внутреннего финансового | финансового контроля | | | администраторами | | | | | контроля и аудита | Оренбургской | | | бюджетных средств | | | | | | области | | | внутреннего | | | | | | | | | финансового контроля и | | | | | | | | | аудита | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------| | Итого | 6 166 861,4 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|