Расширенный поиск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ от 07.07.2006 № 93

Документ имеет не последнюю редакцию.

 

IV. Ожидаемые результаты реализации проекта

 

           Наименование          

Еди-

ница

изме-

рения

 2006 

  год 

 2007 

  год 

 2008 

  год 

 1

ва-

ри-

ант

<*>

 2

ва-

ри-

ант

<*>

 1

ва-

ри-

ант

<*>

 2

ва-

ри-

ант

<*>

 1

ва-

ри-

ант

<*>

 2

ва-

ри-

ант

<*>

Ожидаемый    итоговый    результат

реализации проекта               

 

 

 

 

 

 

 

Количество  жалоб  на  действия  и

решения государственного органа, 

удовлетворенных судом            

 шт.

 

 

 

 

 

 

Количество  жалоб  на  действия  и

решения  государственного  органа,

удовлетворенных судом            

  % 

40

50

40

60

40

60

 -

70

 

--------------------------------

<*> 1 вариант - при отсутствии финансирования из федерального бюджета.

2 вариант - при предоставлении средств федерального бюджета.

 

V. Риски реализации проекта

 

  Наименование 

     риска     

   Анализ причин его   

     возникновения     

Механизмы минимизации

Необоснованное 

увеличение     

аппарата       

государственных

органов        

отсутствие объективного

показателя эффективности

проекта может привести к

тому, что госорганы,   

создав подразделения по

рассмотрению конфликтов,

ничего более не изменят

в своей структуре      

при реализации проекта

новые штатные единицы

вводить в пределах   

существующей штатной 

численности, т.е.    

новые единицы вводятся

за счет внутренних   

переводов и          

перемещений          

Отсутствие     

результата после

проведения     

предлагаемых   

мероприятий,   

т.е. не        

уменьшается    

количество     

обращений в    

суды, в т.ч. и 

обоснованных, не

возрастает     

доверие к      

органам власти 

это наиболее серьезный 

риск. И опасность его  

проявления в том, что  

число обращений в суды 

может возрастать по    

причинам, которые не   

действуют в настоящий  

момент или же не       

выявляются нами в      

настоящее время. В то же

 время отсутствие      

результата может быть  

следствием             

неэффективности самой  

меры или               

недобросовестной ее    

реализации             

мониторинг обращений в

суды, постоянный     

контакт с судами.    

Реализация мероприятий

только по результатам

проводимых           

экспериментов        

 

VI. Обоснование потребности в ресурсах на реализацию проекта

 

1. Трудовые ресурсы

 

 Наименование

    2006 г.    

    2007 г.   

    2008 г.    

  занятость в  

    проекте    

  занятость в 

    проекте   

  занятость в  

    проекте    

  срок 

участия

   в   

проекте,

  мес. 

 доля 

 рабо-

 чего 

 вре- 

 мени,

 зат- 

рачива-

 емого

  на  

участие

в про-

екте, %

 срок 

участия

в про-

 екте,

 мес. 

 доля 

 рабо-

 чего 

 вре- 

 мени,

 зат- 

рачива-

 емого

  на  

участие

в про-

екте, %

 срок 

участия

в про-

 екте,

 мес. 

  доля 

 рабо- 

  чего 

времени,

  зат- 

рачива-

емого на

участие

 в про-

екте, %

Основной     

персонал     

 

 

 

 

 

 

Начальник    

отдела       

обращений    

граждан      

август -

декабрь

2007 г.

  10  

январь

 - май

2007 г.

     10

 

 

Специалист   

отдела       

август -

декабрь

2007 г.

  10  

январь

 - май

2007 г.

     10

 

 

Советник     

Губернатора  

август -

декабрь

2007 г.

  10  

январь

 - май

2007 г.

     10

 

 

Специалист   

комитета     

общественных 

связей       

(изучение    

общественного

мнения)      

ноябрь -

декабрь

  2006 

  80  

 

 

 

 

Специалисты  

территориаль-

ной приемной 

Губернатора, 

10 человек   

 август

  100 

12 мес.

    100

12 мес.

  100  

Привлекаемые 

эксперты     

 

 

 

 

 

 

Специалист в 

области      

сравнительного

правоведения 

декабрь

2006 г.

- январь

2007 г.

  90  

 

 

 

 

Специалист-  

социолог     

ноябрь -

декабрь

2006 г.

  80  

 

 

 

 

 

2. Финансовые средства по статьям расходов

 

     Статьи     

    ЭКРБ <1>

Код

           Плановый период           

 Итого на плановый

      период      

       2006 г.       

2007 г.

2008 г.

   1  

вариант

- сред-

ства су

бъекта

  РФ  

  2 вариант  

   1  

вариант

- сред-

 ства 

  су- 

бъекта

  РФ  

   1  

вариант

- сре-

 ства 

  су- 

бъекта

  РФ  

 средства 

субъекта РФ

 сред-

 ства 

 феде-

 раль-

 ного 

бюджета

сред-

 ства

 су- 

бъекта

  РФ 

 сред-

 ства 

 феде-

 раль-

 ного 

бюджета

  1 

вари-

 ант

  2 

вари-

 ант

Заработная плата

211

  600 

 600 

  200 

 1200 

 2000 

3800

3800

 1300 

 

Начисления на   

оплату труда    

213

  230 

 230 

  75  

  460 

  760 

1444

1444

  490 

Транспортные    

услуги          

222

 

 

 

   -  

   -  

  - 

  - 

   -  

Услуги по       

содержанию      

имущества       

225

  300 

 300 

  100 

  600 

  600 

1500

1500

  500 

Прочие услуги   

<2>

226

  350 

 350 

  120 

 

 

 350

 350

  120 

Увеличение      

стоимости       

основных средств

310

 

 

 

   -  

   -  

  - 

  - 

   -  

Увеличение      

стоимости       

нематериальных  

активов         

320

 

 

 

   -  

   -  

  - 

  - 

   -  

Увеличение      

стоимости       

материальных    

запасов         

340

 

 

 

   -  

   -  

  - 

  - 

   -  

Итого расходов  

на реализацию   

проекта         

800

 1750 

 1750

  495 

 2260 

 3160 

7170

7170

 2410 


Информация по документу
Читайте также