|
Расширенный поиск
Закон Алтайского края от 29.12.2006 № 153-ЗС
Документ имеет не последнюю редакцию.
туберкулеза; повышение эффективности лечения туберкулеза; снижение уровня заболеваемости туберкулезом медицинских работников противотуберкулезной службы Важнейшие целевые количество больных туберкулезом, выявленных индикаторы и при проведении профилактических показатели флюорографических осмотров, в процентах; подпрограммы количество детей с ограниченными формами туберкулеза, выявленных методом туберкулинодиагностики, в процентах; охват превентивным лечением детей и подростков из очагов туберкулезной инфекции; обеспечение противотуберкулезными препаратами основного ряда всех впервые выявленных больных и больных с рецидивами; количество больных, прерывающих курс лечения, в процентах; повышение эффективности лечения впервые выявленных больных по критерию негативации мокроты; показатель уровня заболеваемости туберкулезом медицинских работников противотуберкулезных учреждений Сроки реализации 2007-2011 годы подпрограммы Исполнители основных управление Алтайского края по мероприятий по здравоохранению; КГУЗ "Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер"; краевые противотуберкулезные учреждения; муниципальные лечебно-профилатические учреждения Алтайского края (по согласованию); Объемы и источники федеральный бюджет (в рамках реализации финансирования федеральной целевой программы); общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета - 53475,0 тыс.руб.; в том числе: в 2007 году - 10500,0 тыс.руб.; в 2008 году- 10120,0 тыс.руб.; в 2009 году- 10525,0 тыс.руб.; в 2010 году - 10946,0 тыс.руб.; в 2011 году - 11384,0 тыс.руб. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей федерального, краевого бюджетов. Органы местного самоуправления вправе при формировании местных бюджетов предусматривать средства на софинансирование подпрограммы в соответствии с законодательством Российской Федерации Ожидаемые результаты увеличение до 65 процентов количества реализации выявленных больных туберкулезом старше 15 подпрограммы, лет методом профилактических флюорографических выраженные в осмотров; соответствующих увеличение до 80 процентов количества показателях, детей с ограниченными формами туберкулеза, поддающихся выявленных методом туберкулинодиагностики; количественной повышение до 97 процентов охвата оценке превентивным лечением лиц из очагов туберкулезной инфекции и групп риска; полное обеспечение противотуберкулезными препаратами основного ряда для лечения впервые выявленных больных и больных с рецидивами; сокращение на 30 процентов больных, прерывающих курс лечения; повышение до 75 процентов эффективности лечения впервые выявленных больных по критерию негативации мокроты; снижение уровня заболеваемости туберкулезом медицинских работников противотуберкулезных учреждений до 400 человек на 100 тыс. работающих 1. Общие положения 1.1. Объект, предмет регулирования и сфера действия подпрограммы. Объектом подпрограммы является население Алтайского края. Предмет регулирования мероприятия, ограничивающие распространение туберкулеза на территории края. Сфера действия подпрограммы - ЛПУ края, участвующие в ее реализации. 1.2. Понятия и термины, используемые в подпрограмме: противотуберкулезные мероприятия - комплекс медицинских, социальных и экономических мероприятий, направленных на снижение заболеваемости, смертности от туберкулеза, первичного выхода на инвалидность, снижение риска заражения туберкулезом; эпидемиологический мониторинг туберкулеза - система контроля за проведением комплекса противотуберкулезных мероприятий; профилактические флюорографические осмотры - регулярное обследование населения с помощью рентгеновских флюорографических установок; туберкулин - препарат, применяемый для иммунологической диагностики туберкулеза; противотуберкулезные препараты основного ряда - лекарственные вещества, применяемые для лечения больных с лекарственно-чувствительными формами туберкулеза; превентивное лечение - лечение противотуберкулезными препаратами с целью предотвращения развития заболевания туберкулезом лиц из контакта с больными туберкулезом или из групп риска; очаг туберкулеза - место пребывания больного активным туберкулезом окружающей его обстановкой и людьми в течение всего времени возможного заражения; негативация мокроты - отсутствие в мокроте бактерий туберкулеза после проведенного лечения. 1.3. Нормативная правовая база: Федеральный закон от 18.06.2001 N 77-ФЗ "О предупреждении распостранения туберкулеза в Российской Федерации"; постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2001 N 89 "О реализации Федерального закона "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации"; приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2003 N 109 "О совершенствовании противотуберкулезных мероприятии Российской Федерации"; закон Алтайского края от 31.12.2004 N 78-ЗС "О предупреждении распостранения туберкулеза в Алтайском крае"; постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 31.05.2006 N 263 "О ходе выполнения закона Алтайского края "О предупреждении распространения туберкулеза в Алтайском крае"; постановление Администрации Алтайского края от 28.08.2006 N 362 "О мерах по реализации на территории Алтайского края закона Алтайского края от 31.12.2004 N 78-ЗС "О предупреждении распространения туберкулеза в Алтайском крае". 2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами Эпидемическая ситуация по туберкулезу в Алтайском крае остается неблагоприятной, и проблема туберкулеза в Алтайском крае продолжает оставаться важной медико-социальной проблемой. Об этом свидетельствует динамика основных эпидемиологических показателей: уровень первичной заболеваемости на селения Алтайского края туберкулезом за последние пять лет повысился на 17 процентов, в том числе подростков на 25 процентов, детей на 4 процента. Показатель заболеваемости в 2005 году составил 144,8 случаев на 100 тыс. человек населения, ожидаемый в 2006 году - 141,0. Случаи заболевания регистрируются среди всех слоев населения. Но наиболее высок уровень заболеваемости и смертности среди трудоспособного населения в возрасте от 35 до 49 лет. Выявляются распространенные и осложненные формы туберкулеза. Растет заболеваемость и смертность среди групп населения, угрожаемых по туберкулезу (безработных, лиц, не имеющих постоянного места жительства, наркоманов, ВИЧ-инфицированных). Особое беспокойство вызывает рост заболеваемости детей. Уровень заболеваемости детей в 2005 году увеличился до 22,7 случаев на 100 тыс. человек детского населения, в 2006 прогнозируется увеличение до 26,7. Кроме того, отмечается значительный рост заболеваемости детей из очагов туберкулезной инфекции (в 2005 году на 42 процента), что требует усиления мероприятий по защите детей в очагах инфекции. Учтенная заболеваемость туберкулезом не отражает истинного положения дел, так как рост заболеваемости происходит на фоне недостаточного охвата населения профилактическими осмотрами (ведущее мероприятие в выявлении туберкулеза). Охват населения края старше 15 лет профилактическими флюорографическими осмотрами составляет 44,4 процента, удельный вес выявленных больных туберкулезом не превышает 50 процентов. Высокий охват туберкулинодиагностикой обеспечивает своевременное выявления ограниченных форм туберкулеза у детей и высокие показатели эффективности лечения у детей, отсутствие случаев смерти детей от туберкулеза. Лечение больных туберкулезом является наиболее эффективным противотуберкулезным мероприятием. Показатели эффективности лечения впервые выявленных больных остаются недостаточными. Эффективность лечения впервые выявленных больных с бактериовыделением по критерию негативации мокроты не превышает 65 процентов. Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить своевременное выявление и лечение туберкулеза, ограничить его распространение на территории Алтайского края. 3. Цель и задачи подпрограммы Цель: реализация комплекса профилактических и лечебных мероприятий для обеспечения ограничения распространения туберкулезной инфекции в Алтайском крае. Задачи: организация своевременного выявления больных туберкулезом; обеспечение профилактических и противоэпидемических мероприятий; совершенствование диагностики и лечения туберкулеза; повышение эффективности лечения туберкулеза; снижение уровня заболеваемости туберкулезом медицинских работников противотуберкулезной службы. Таблица 1 4. Перечень мероприятий подпрограммы ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | N | | Сумма затрат (тыс. руб.) |Источники |Исполнитель |Ожидаемый результат | |п/п | Наименование мероприятия |——————————————————————————————————————————————————————————|финансирования| |реализации | | | | 2007 г.| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | всего | | |мероприятия | |————|———————————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————|————————————————|———————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | 1 |Обеспечение проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |1.1.|обследование населения |1500,0 |1571,0 |1633,0 |1699,0 |1767,0 |8170,0 |краевой бюджет|ЛПУ края* |повышение до | | |Алтайского края при помощи | | | | | | | | |65,0 процентов | | |передвижных | | | | | | | | |по отношению к | | |флюорографических установок | | | | | | | | |2001 году | | | | | | | | | | | |количества | | | | | | | | | | | |впервые | | | | | | | | | | | |выявленных | | | | | | | | | | | |больных | | | | | | | | | | | |туберкулезом при | | | | | | | | | | | |профилактических | | | | | | | | | | | |осмотрах | |————|———————————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————|————————————————|———————————————————————| |1.2.|проведение обследования |400,0 |419,0 |435,0 |453,0 |471,0 |2178,0 |краевой бюджет|ЛПУ края* |охват | | |туберкулиновыми пробами с | | | | | | | | |туберкулинодиагностикой| | |целью раннего выявления | | | | | | | | |диагностикой не | | |туберкулеза у детей в ЛПУ | | | | | | | | |менее 95 процентов | | | | | | | | | | | |детского и | | | | | | | | | | | |подросткового | | | | | | | | | | | |населения ежегодно; | | | | | | | | | | | |увеличение до 80 | | | | | | | | | | | |процентов по | | | | | | | | | | | |отношению к 2001 | | | | | | | | | | | |году количества | | | | | | | | | | | |детей с | | | | | | | | | | | |ограниченными | | | | | | | | | | | |формами туберкулеза | | | | | | | | | | | |выявленных методом | | | | | | | | | | | |туберкулинодиагностики | |————|———————————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————|————————————————|———————————————————————| |1.3.|обеспечение профилактического |900,0 |942,0 |980,0 |1019,0 |1060,0 |4901,0 |краевой бюджет|краевые противо-|охват профилактическим | | |лечения детей и подростков из | | | | | | | |туберкулезные |лечением не менее 97 | | |очагов туберкулезной инфекции, | | | | | | | |диспансеры, |процентов детей и | | |из групп риска с анормальными | | | | | | | |туберкулезные |подростков из группы | | |туберкулиновыми пробами на | | | | | | | |кабинеты* |риска ежегодно | | |всей территории Алтайского | | | | | | | | | | | |края, в том числе: | | | | | | | | | | | |в противотуберкулезных | | | | | | | | | | | |учреждениях; |630,0 |660,0 |686,0 |713,0 |742,0 |3431,0 | | | | | |в муниципальных учреждениях |270,0 |282,0 |294,0 |306,0 |318,0 |1470,0 | | | | |————|———————————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————|————————————————|———————————————————————| |1.4.|обеспечение медицинских |100,0 |105,0 |109,0 |113,0 |118,0 |545,0 |краевой бюджет|краевые противо-|снижение уровня | | |сотрудников | | | | | | | |туберкулезные |заболеваемости | | |противотуберкулезных учреждений| | | | | | | |учреждения |туберкулезом | | |Алтайского края средствами | | | | | | | | |медработников | | |индивидуальной защиты | | | | | | | | |противотуберкулезных | | | | | | | | | | | |учреждений до 400 | | | | | | | | | | | |случаев на 100 тыс. | | | | | | | | | | | |работающих | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |2 |Совершенствование диагностики и лечения туберкулеза | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |2.1.|обеспечение проведения |60,0 |63,0 |65,0 |68,0 |71,0 |327,0 |краевой бюджет|краевые противо-|полный охват | | |туберкулинодиагностики лицам, | | | | | | | |туберкулезные |туберкулинодиагностикой| | |состоящим на учете в | | | | | | | |учреждения |лиц из контингентов | | |противотуберкулезных | | | | | | | | |туберкулезных | | |учреждениях Алтайского края | | | | | | | | |учреждений | |————|———————————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————|————————————————|———————————————————————| |2.2.|обеспечение диагностического |600,0 |628,0 |653,0 |679,0 |707,0 |3267,0 |краевой бюджет|КГУЗ "Алтайский |полная архивация данных| | |процесса в противотуберкулезных| | | | | | | |краевой противо-|флюорообследований | | |учреждениях Алтайского края - | | | | | | | |туберкулезный | | | |приобретение расходных | | | | | | | |диспансер" | | | |материалов (рентгенфлюорпленка,| | | | | | | | | | | |компакт-диски для создания | | | | | | | | | | | |рентгенархива) | | | | | | | | | | |————|———————————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————|————————————————|———————————————————————| |2.3.|приобретение санитарного |350,0 |366,0 |381,0 |396,0 |412,0 |1905,0 |краевой бюджет|КГУЗ "Алтайский |сокращение удельного | | |транспорта и проездных билетов | | | | | | | |краевой противо-|веса больных, | | |сотрудникам для обеспечения | | | | | | | |туберкулезный |прерывающих курс | | |контролируемого лечения больных| | | | | | | |диспансер" |лечения, на 30 % | | |туберкулезом в | | | | | | | | | | | |противотуберкулезных | | | | | | | | | | | |диспансерах, в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |санитарный транспорт |300,0 |314,0 |327,0 |340,0 |353,0 |1634,0 | | | | | |проездные билеты для | | | | | | | | | | | |медработников |50,0 |52,0 |54,0 |56,0 |59,0 |271,0 | | | | |————|———————————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————|————————————————|———————————————————————| |2.4.|приобретение диагностического |1050,0 |1099,0 |1143,0 |1189,0 |1237,0 |5718,0 |краевой бюджет|КГУЗ "Алтайский |повышение эффективности| | |оборудования оборудования, | | | | | | | |краевой противо-|диагностики | | |в том числе: | | | | | | | |туберкулезный |туберкулеза и | | |для КГУЗ "Алтайский краевой |1050,0 |749,0 |1038,0 |759,0 |1097,0 |4693,0 | |диспансер" |сопутствующих | | |противотуберкулезный | | | | | | | | |заболеваний | | |диспансер"; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |для детских туберкулезных | |300,0 | |200,0 |100,0 |600,0 | | | | | |больниц; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |для ГУЗ "Противотуберкулезный | | |105,0 | | |105,0 | | | | | |диспансер", г.Бийск | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |для ГУЗ "Противотуберкулезный | | | |150,0 | |150,0 | | | | | |диспансер", г.Рубцовск | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |для ГУЗ "Противотуберкулезный | | | | |10,0 |10,0 | | | | | |диспансер", г.Славгород | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |для ГУЗ "Противотуберкулезный | | | |10,0 | |10,0 | | | | | |диспансер", р.п.Благовещенка; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |для КГУЗ "Лебяжинская | |50,0 | | | |50,0 | | | | | |туберкулезная больница" - | | | | | | | | | | | |филиал КГУЗ "Алтайский краевой | | | | | | | | | | | |противотуберкулезный | | | | | | | | | | | |диспансер"; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |для КГУЗ "Краевая туберкулезная| | | |20,0 |10,0 |30,0 | | | | | |больница N 1" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |для ГУЗ "Николаевская | | | | | | | | | | | |туберкулезная больница" | | | | | | | | | | | |Поспелихинский район; | | | | |10,0 |10,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |для МУЗ "Каменская центральная | | | |50,0 | |50,0 | | | | | |районная больница", | | | | | | | | | | | |туберкулезное отделение; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |для МУЗ "Романовская | | | | |10,0 |10,0 | | | | | |центральная районная больница",| | | | | | | | | | | |туберкулезное отделение | | | | | | | | | | |————|———————————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————|————————————————|———————————————————————| |2.5.|централизованное обеспечение |5540,0 |4927,0 |5126,0 |5330,0 |5541,0 |26464,0 |краевой бюджет|КГУЗ "Алтайский |повышение показателя | | |противотуберкулезными | | | | | | | |краевой противо-|негативации мокроты до | | |препаратами основного ряда для | | | | | | | |туберкулезный |75 процентов к 2011 | | |лечения больных туберкулезом, | | | | | | | |диспансер" |году | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |в противотуберкулезных |3878,0 |3449,0 |3588,0 |3731,0 |3879,0 |18525,0 | | | | | |учреждениях; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |в муниципальных учреждениях |1662,0 |1478,0 |1538,0 |1599,0 |1662,0 |7939,0 | | | | |————|———————————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————|————————————————|———————————————————————| | |Итого |10500,0 |10120,0 |10525,0 |10946,0 |11384,0 |53475,0 | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— <*>Использование мероприятий подпрограммы муниципальными учреждениями здравоохранения осуществляется по согласованию Таблица 2 5. Сводные финансовые затраты по направлениям подпрограммы ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |Источники и направление расходов| Финансовые затраты (тыс.руб.) |Примечание| | |———————————————————————————————————————————————————————————| | | | всего | в том числе по годам | | | | |—————————————————————————————————————————————————| | | | | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |Всего финансовых средств |53475,0 |10500,0 |10120,0 |10525,0 |10946,0 |11384,0 | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |в том числе | | | | | | | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |из краевого бюджета |53475,0 |10500,0 |10120,0 |10525,0 |10946,0 |11384,0 | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |из федерального бюджета (на | | | | | | | | |условиях софинансирования) | | | | | | | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |из внебюджетных источников | | | | | | | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |Капитальные вложения | | | | | | | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |в том числе | | | | | | | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |из краевого бюджета | | | | | | | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |из федерального бюджета (на | | | | | | | | |условиях софинансирования) | | | | | | | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |из внебюджетных источников | | | | | | | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |НИОКР* | | | | | | | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |в том числе | | | | | | | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |из краевого бюджета | | | | | | | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |из федерального бюджета (на | | | | | | | | |условиях софинансирования) | | | | | | | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |из внебюджетных источников | | | | | | | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |Прочие расходы |53475,0 |10500,0 |10120,0 |10525,0 |10946,0 |11384,0 | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |в том числе: | | | | | | | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |из краевого бюджета |53475,0 |10500,0 |10120,0 |10525,0 |10946,0 |11384,0 | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |из федерального бюджета (на | | | | | | | | |условиях софинансирования) | | | | | | | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |из внебюджетных источников | | | | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— <*> Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы Таблица 3 6. Динамика важнейших показателей эффективности реализации подпрограммы ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |N | Показатель |Единица | Значение по годам | | | |измерения |———————————————————————————————————————| | | | |2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г.|2011 г.| |——|———————————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|———————| | 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |——|———————————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|———————| |1 |Количество выявленных больных |процент | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | | |туберкулезом старше 15 лет | | | | | | | | |методом профилактических | | | | | | | | |флюорографических осмотров | | | | | | | |——|———————————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|———————| |2 |Количество детей с |процент | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | | |ограниченными формами | | | | | | | | |туберкулеза, выявленных методом| | | | | | | | |туберкулинодиагностики | | | | | | | |——|———————————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|———————| |3 |Охват привентивным лечением |процент | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | | |лиц из очагов туберкулезной | | | | | | | | |инфекции и из групп риска | | | | | | | |——|———————————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|———————| |4 |Обеспечение | | | | | | | | |противотуберкулезными | | | | | | | | |препаратами основного ряда для | | | | | | | | |лечения впервые выявленных |процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |больных и больных с рецидивами | | | | | | | |——|———————————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|———————| |5 |Количество больных, |процент | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | | |прерывающих курс лечения | | | | | | | |——|———————————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|———————| |6 |Показатель эффективности |процент | 68 | 70 | 72 | 73 | 75 | | |лечения впервые выявленных | | | | | | | | |больных по критерию негативации| | | | | | | | |мокроты | | | | | | | |——|———————————————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|———————| |7 |Показатель заболеваемости |количество|900,0 |700,0 |600,0 |500,0 |400,0 | | |туберкулезом медицинских |на 100 | | | | | | | |работников противотуберкулезных|тыс. | | | | | | | |учреждений |работающих| | | | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— КРАЕВАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПОДПРОГРАММА "Вакцинопрофилактика" на 2007-2011 годы ПАСПОРТ краевой целевой подпрограммы "Вакцинопрофилактика" на 2007-2011 годы Наименование краевая целевая подпрограмма подпрограммы "Вакцинопрофилактика" на 2007-2011 годы (далее - подпрограмма) Государственный Администрация Алтайского края заказчик подпрограммы Основные разработчики управление Алтайского края по здравоохранению подпрограммы Цель подпрограммы оптимальный охват профилактическими прививками взрослого и детского населения Алтайского края для дальнейшего снижения заболеваемости в группе инфекций, управляемых средствами иммунопрофилактики Задачи организация иммунопрофилактики инфекционных подпрограммы заболеваний среди населения Алтайского края; подготовка медицинских работников по вопросам организации иммунопрофилактики; обеспечение "холодовой цепи" при хранении, транспортировке иммунобиологических препаратов; изучение иммунного статуса привитых; приобретение прививочных сертификатов для новорожденных; приобретение оборудования для утилизации отходов медицинской деятельности при проведении иммунопрофилактики Важнейшие целевые увеличение до 98 процентов охвата населения показатели профилактическими прививками; подпрограммы отсутствие летальных исходов заболеваний у привитых против клещевого энцефалита; показатель заболеваемости туляремией не выше 0,2 на 100 тыс. человек Срок реализации 2007-2011 годы подпрограммы Исполнители основных управление Алтайского края по мероприятий здравоохранению; краевые лечебно-профилактические учреждения; ГУЗ "Краевая клиническая больница"; муниципальные лечебно-профилактические учреждения Алтайского края (по согласованию) Объемы и источники федеральный, местные бюджеты (в соответствии финансирования с федеральными и муниципальными целевыми программами); общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета - 40424,0 тыс.руб., в том числе: в 2007 году - 7000,0 тыс.руб.; в 2008 году - 7871,0 тыс.руб.; в 2009 году - 8186,0 тыс.руб.; в 2010 году - 8513,0 тыс.руб.; в 2011 году - 8854,0 тыс.руб. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей федерального, краевого и местных бюджетов. Органы местного самоуправления вправе при формировании местных бюджетов предусматривать средства на софинансирование подпрограммы в соответствии с законодательством Российской Федерации Ожидаемые результаты охват населения профилактическими прививками реализации - 98 процентов; подпрограммы, уровень заболеваемости инфекциями, выраженные в управляемыми вакцинокомплексом, - спорадический; соответствующих отсутствие летальных исходов заболеваний показателях, у привитых против клещевого энцефалита; поддающихся показатель заболеваемости туляремией не количественной выше 0,2 случаев на 100 тыс. человек оценке 1. Общие положения 1.1. Объект, предмет регулирования и сфера действия подпрограммы. Подпрограмма - комплекс мероприятий, увязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и обеспечивающих эффективное решение особо значимых проблем в области иммунопрофилактики населения Алтайского края. Объектом регулирования подпрограммы является население края, сферой действия - иммунопрофилактика инфекционных болезней населения Алтайского края. 1.2. Понятия и термины, используемые в подпрограмме: иммунопрофилактика - система мероприятий, осуществляемых в целях предупреждения, ограничения распространения и ликвидации инфекционных болезней путем проведения профилактических прививок; профилактические прививки - введение в организм человека медицинских иммунобиологических препаратов для создания специфической невосприимчивости к инфекционным болезням; медицинские иммунобиологические препараты - вакцины, анатоксины, иммуноглобулины и прочие лекарственные средства, предназначенные для создания специфической невосприимчивости к инфекционным болезням; национальный календарь профилактических прививок - нормативный правовой акт, устанавливающий сроки и порядок проведения гражданам профилактических прививок; спорадическая заболеваемость - невысокий, обычный для данной местности уровень инфекционной заболеваемости, который характеризуется единичными и не связанными между собой эпидемическими очагами. 1.3. Нормативная правовая база: Федеральный закон от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"; закон Алтайского края от 01.06.2000 N 24-ЗС "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней в Алтайском крае". 2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами Вакцинопрофилактике инфекционных болезней придается большое значение, как одному из наиболее эффективных мероприятий профилактики инфекционных болезней. Реализация закона Алтайского края от 01.06.2000 N 24-ЗС "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней в Алтайском крае" обеспечивается посредством реализации краевой целевой подпрограммы "Вакцинопрофилактика" на 2007-2011 годы. Ее выполнение на протяжении последних лет свидетельствует о высокой эффективности профилактических и противоэпидемических мероприятий. Повышение иммунитета населения Алтайского края позволяет не только снизить, но и ликвидировать некоторые инфекционные заболевания, управляемые вакцинокомплексом. В Алтайском крае более 35 лет не регистрируется заболеваемость полиомиелитом, в 2002 году территория Алтайского края была сертифицирована как свободная от этого заболевания. Доведена до единичных случаев заболеваемость дифтерией, столбняком, корью. С 2004 года здравоохранение Алтайского края приступило к реализации краевого комплексного плана по ликвидации к 2010 году кори. Значительные успехи достигнуты в области снижения заболеваемости паротитом, коклюшем и вирусным гепатитом В. В Алтайском крае с 2003 года не регистрируется заболеваемость туляремией, снижена заболеваемость клещевым энцефалитом. На современном этапе социально-экономического развития необходимо дальнейшее совершенствование иммунопрофилактики, разработка комплекса приоритетных мероприятий, направленных на повышение уровня привитости населения, и, как следствие, снижение уровня заболеваемости природно-очаговыми болезнями (клещевым энцефалитом, туляремией), а также другими инфекционными заболеваниями, управляемыми средствами иммунопрофилактики. Прогнозируемый уровень заболеваемости в этой группе инфекций должен достичь спорадического, должны быть исключены случаи летального исхода заболеваний клещевым энцефалитом у привитых. Подпрограмма направлена на снижение заболеваемости инфекционными болезнями, управляемыми средствами иммунопрофилактики. 3. Основная цель и задачи подпрограммы Цель: оптимальный охват профилактическими прививками населения края для дальнейшего снижения заболеваемости в группе инфекций, управляемых вакцинокомплексом. Задачи: организация иммунопрофилактики инфекционных заболеваний среди населения края; подготовка медицинских работников по вопросам организации иммупрофилактики; обеспечение "холодовой цепи" при хранении, транспортировке иммунобиологических препаратов; изучение иммунного статуса привитых; приобретение прививочных сертификатов для новорожденных; приобретение оборудования для утилизации отходов медицинской деятельности при проведении иммунопрофилактики. Таблица 1 4. Перечень мероприятий подпрограммы —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | N | | Сумма затрат (тыс. руб.) |Источники |Исполнитель |Ожидаемый результат| |п/п| Наименование мероприятия |——————————————————————————————————————————————————————————|финансирования| |реализации | | | | 2007 г.| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | всего | | |мероприятия | |———|———————————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————|————————————————|———————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |———|———————————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————|————————————————|———————————————————| | 1 |Закуп медицинских |5745,0 |6557,0 |6820,0 |7092,0 |7376,0 |33590,0 |краевой |центр |поддержание | | |иммунобиологических препаратов | | | | | | |бюджет; |медицинской |спорадического | | |для иммунизации детей против | | | | | | |местные |профилактики |уровня инфекционной| | |природно-очаговых заболеваний, | | | | | | |бюджеты** |ГУЗ "Краевая |заболеваемости; | | |для проведения прививок по | | | | | | | |клиническая |охват не менее 98 | | |эпидимическим показаниям в | | | | | | | |больница"; |процентов населения| | |очагах инфекционных заболеваний| | | | | | | |ЛПУ Алтайского |профилактическими | | |и от гриппа | | | | | | | |края** |прививками | |———|———————————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————|————————————————|———————————————————| | 2 |Издание методической литературы|10,0 |10,0 |11,0 |11,0 |12,0 |54,0 |краевой |ГУЗ "Краевая |издание пяти | | |для организации прививочного | | | | | | |бюджет; |клиническая |методических | | |дела | | | | | | |местные |больница"; |пособий по данной | | | | | | | | | |бюджеты** |ЛПУ Алтайского |тематике | | | | | | | | | | |края** | | |———|———————————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————|————————————————|———————————————————| | 3 |Обеспечение "холодовой цепи" |800,0 |838,0 |871,0 |906,0 |942,0 |4357,0 |краевой |ГУЗ "Краевая |полное обеспечение | | |при хранении, транспортировке | | | | | | |бюджет; |клиническая |сохранности | | |иммунобиологических препаратов | | | | | | |местные |больница"; |препаратов | | | | | | | | | |бюджеты** |ЛПУ Алтайского | | | | | | | | | | | |края** | | |———|———————————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————|————————————————|———————————————————| | 4 |Исследование иммунитета у лиц с|10,0 |10,0 |11,0 |11,0 |12,0 |54,0 |краевой |ГУЗ "Краевая |ежегодное | | |неизвестным прививочным | | | | | | |бюджет; |клиническая |обследование | | |анамнезом | | | | | | |местные |больница"; |2000 человек | | | | | | | | | |бюджеты** |ЛПУ Алтайского | | | | | | | | | | | |края** | | |———|———————————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————|————————————————|———————————————————| | 5 |Обеспечение прививочными |35,0 |37,0 |38,0 |40,0 |41,0 |191,0 |краевой |ГУЗ "Краевой |полное обеспечение | | |сертификатами новорожденных | | | | | | |бюджет; |перинатальный |новорожденных в ГУЗ| | | | | | | | | |местные |центр"; |"Краевой | | | | | | | | | |бюджеты** |ЛПУ Алтайского |перинатальный | | | | | | | | | | |края** |центр" прививочными| | | | | | | | | | | |сертификатами | |———|———————————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————|————————————————|———————————————————| | 6 |Приобретение оборудования для |400,0 |419,0 |435,0 |453,0 |471,0 |2178,0 |краевой |ГУЗ "Краевая |установка пяти | | |утилизации медицинских отходов | | | | | | |бюджет; |клиническая |сверх- | | |иммуноприфилактики | | | | | | |местные |больница"; |высокочастотных | | | | | | | | | |бюджеты** |ЛПУ Алтайского |печей для | | | | | | | | | | |края** |утилизации отходов | | | | | | | | | | | |иммуноприфилактики | |———|———————————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————|————————————————|———————————————————| | |Итого |7000,0 |7871,0 |8186,0 |8513,0 |8854,0 |40424,0 | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— <*> Финансирование осуществляется в соответствии с муниципальными целевыми программами. <*> Исполнение мероприятий подпрограммы муниципальными учреждениями здравоохранения осуществляется по согласованию Таблица 2 5. Сводные финансовые затраты по направлениям подпрограммы ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |Источники и направление расходов| Финансовые затраты (тыс.руб.) |Примечание| | |———————————————————————————————————————————————————————————| | | | всего | в том числе по годам | | | | |—————————————————————————————————————————————————| | | | | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |Всего финансовых средств |40424,0 |7000,0 |7871,0 |8186,0 |8513,0 |8854,0 | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |в том числе | | | | | | | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |из краевого бюджета |40424,0 |7000,0 |7871,0 |8186,0 |8513,0 |8854,0 | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |из федерального бюджета (на | | | | | | | | |условиях софинансирования) | | | | | | | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |из внебюджетных источников | | | | | | | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |капитальные вложения | | | | | | | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |в том числе | | | | | | | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |из краевого бюджета | | | | | | | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |из федерального бюджета (на | | | | | | | | |условиях софинансирования) | | | | | | | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |из внебюджетных источников | | | | | | | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |НИОКР* | | | | | | | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |в том числе | | | | | | | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |из краевого бюджета | | | | | | | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |из федерального бюджета (на | | | | | | | | |условиях софинансирования) | | | | | | | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |из внебюджетных источников | | | | | | | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |Прочие расходы |40424,0 |7000,0 |7871,0 |8186,0 |8513,0 |8854,0 | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |в том числе: | | | | | | | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |из краевого бюджета |40424,0 |7000,0 |7871,0 |8186,0 |8513,0 |8854,0 | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |из федерального бюджета (на | | | | | | | | |условиях софинансирования) | | | | | | | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |из внебюджетных источников | | | | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— <*> Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы Таблица 3 6. Динамика важнейших показателей эффективности реализации подпрограммы ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |N | Показатель |Единица | Значение по годам | | | |измерения |———————————————————————————————————————————————————————————| | | | |2007 г. |2008 г. |2009 г. |2010 г. |2011 г. | |——|———————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| | 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |——|———————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| |1 |Поддержание спорадического |показатель|туляремия |туляремия |туляремия |туляремия |туляремия | | |уровня инфекционной |на 100,0 |- 0,2; |- 0,2; |- 0,2; |- 0,2; |- 0,2; | | |заболеваемости у отдельных |тыс. |клещевой |клещевой |клещевой |клещевой |клещевой | | |групп населения |населения |энцефалит |энцефалит |энцефалит |энцефалит |энцефалит | | | | |- |- |- |- |- | | | | |отсутствие |отсутствие |отсутствие |отсутствие |отсутствие | | | | |летальности|летальности|летальности|летальности|летальности| | | | |у привитых |у привитых |у привитых |у привитых |у привитых | |——|———————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| |2 |Охват населения |проценты | 96,0 | 96,5 | 97,0 | 97,5 | 98,0 | | |профилактическими прививками | | | | | | | |——|———————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| |3 |Издание методических пособий по| штук | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |данной тематике | | | | | | | |——|———————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| |4 |Обеспечение |проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |сохранности препаратов | | | | | | | |——|———————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| |5 |Обследование лиц с неизвестным |человек | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | | |прививочным анамнезом на | | | | | | | | |напряженность иммунитета | | | | | | | |——|———————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| |6 |Обеспечение новорожденных в ГУЗ|проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |"Краевой перинатальный центр" | | | | | | | | |прививочными сертификатами | | | | | | | | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| |7 |Установка сверхвысокочастотных | штук | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |печей для утилизации отходов | | | | | | | | |иммунопрофилактики | | | | | | | | | | | | | | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— КРАЕВАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПОДПРОГРАММА "Совершенствование службы медицины катастроф в Алтайском крае" на 2007-2011 годы ПАСПОРТ краевой целевой подпрограммы "Совершенствование службы медицины катастроф в Алтайском крае" на 2007-2011 годы Наименование краевая целевая подпрограмма подпрограммы "Совершенствование службы медицины катастроф в Алтайском крае" на 2007-2011 годы (далее - подпрограмма) Государственный Администрация Алтайского края заказчик подпрограммы Основные разработчики управление Алтайского края по подпрограммы здравоохранению Цель подпрограммы снижение смертности у пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и у лиц с неотложными состояниями и травмами Задачи подпрограммы сокращение в два раза сроков доставки больных с неотложными состояниями на этап специализированной помощи; приближение специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи к населению путем доставки бригад специализированной помощи краевого государственного учреждения здравоохранения "Краевой центр медицины катастроф" (далее - КЦМК) в лечебно-профилактические учреждения городов и районов Алтайского края Важнейшие целевые снижение летальности у больных с неотложными индикаторы и состояниями и травмами, проконсультированных показатели в КЦМК; подпрограммы снижение числа погибших в результате чрезвычайных ситуаций Сроки реализации 2007-2011 годы подпрограммы Исполнители основных управление Алтайского края по мероприятий здравоохранению; краевое государственное учреждение здравоохранения "Краевой центр медицины катастроф" Объемы и источники общий объем финансирования за счет финансирования средств краевого бюджета - 5274,0 тыс.руб., в том числе: в 2007 году - 500,0 тыс.руб.; в 2008 году - 1124,0 тыс.руб.; в 2009 году - 1169,0 тыс.руб.; в 2010 году - 1216,0 тыс.руб.; в 2011 году- 1265,0 тыс.руб.; объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей краевого бюджета Ожидаемые результаты снижение летальности у больных с несложными реализации состояниями и травмами, проконсультированных в подпрограммы, КЦМК: выраженные в при желудочно-кишечных кровотечениях - соответствующих на 8 процентов от существующих; показателях, послеоперационной летальности от острых поддающихся хирургических заболеваний - на 2 процента; количественной снижение числа погибших в результате оценке чрезвычайных ситуаций - на 10 процентов от существующих 1. Общие положения 1.1. Объект, предмет регулирования и сфера действия подпрограммы. Объектом подпрограммы является население края, нуждающееся в квалифицированной неотложной медицинской помощи, предметом регулировании сроки предоставления и объем квалифицированной медицинской помощи, сферой, деятельности - система здравоохранения Алтайского края. 1.2. Сокращения, используемые в подпрограмме: КЦМК - КГУЗ "Краевой центр медицины катастроф"; ЛПУ - лечебно-профилактические учреждения; МГЗ - медико-географическая зона; ОЭКМП - отделение экстренной консультативной медицинской помощи; СМК - служба медицины катастроф; ЧС - чрезвычайная ситуация; 1.3. Нормативная правовая база постановление Правительства Российской Федерации от 03.05.1994 N 420 "О защите жизни и здоровья населения Российской Федерации при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными бедствиями, авариями и катастрофами"; приказ комитета администрации Алтайского края по здравоохранению от 16.12.2004 N 360 "Об утверждении порядка оказания скорой медицинской помощи на территории Алтайского края". 2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами Алтайский край относится к крупным агропромышленным регионам Российской Федерации с развитым аграрным и промышленным производством. Особенностью Алтайского края является наличие обширной территории с низкой плотностью населения (15,7 человек на 1 кв. км), с большой долей сельского населения (46,5 процентов), большим количеством сельских поселений, расположенных в 60 районах. Наличие на территории Алтайского края большого количества предприятий машиностроения и крупных химических предприятий военно-промышленного комплекса с устаревшей материально-технической базой, а также изношенная инфраструктура коммунальных систем и энергетики представляют реальную угрозу возникновения ЧС техногенного характера. Опасность представляют магистральный газопровод, транспортировка и хранение большого количества отравляющих химических веществ. Алтайский край подвержен воздействию неблагоприятных природно-климатических факторов, таких как землетрясения, наводнения, ураганы, морозы. На сопредельных территориях Республики Казахстан и Республики Алтай находятся природные очаги чумы и туляремии. С 2005 года в Алтайском крае регистрируется заболевание птиц гриппом, представляющим угрозу возникновения эпидемии среди людей. За последние 5 лет (2001-2005 годы) в Алтайском крае произошло 426 ЧС, в них пострадало 2965 человек, погибло 619 человек (21 процент), госпитализировано 1 081 (36 процентов) человек. В 2005 году в Алтайском крае умерло более 46 тысяч человек, из них более 50 процентов составляют умершие от неотложных состояний и травм. С 2001 года по 2005 год наблюдается снижение числа пострадавших в ЧС с 903 человек до 375 человек, но число погибших увеличилось в 5,3 раза. Это говорит о тяжести повреждений и, следовательно, о необходимости быстрого и качественного оказания скорой (санитарно-авиационной) специализированной медицинской помощи. КЦМК и его филиалы обеспечивают оказание помощи данного вида жителям всего Алтайского края. За пять лет число обращений в КЦМК увеличилось вдвое. Число больных, которым оказана высококвалифицированная специализированная (санитарно-авиационная) скорая медицинская помощь, возросло в 3,5 раза и составило в 2005 году 4 634 человека. КЦМК выполнено 2253 вызова (из них автотранспортом - 92 процента), в краевые и межрайонные специализированные центры было эвакуировано 585 человек (из них автотранспортом КЦМК - 92 процента). Особая тяжесть больных и пострадавших с неотложными состояниями, скоротечность развития этих состояний обуславливает высокую летальность, длительную временную утрату трудоспособности и увеличивающийся уровень ивалидизации. В этой группе больных показатели летальности прямо зависят от сроков доставки и сроков оказания им помощи. Таким образом, решение проблемы своевременного оказания медицинской помощи и эвакуации больных и пострадавших в краевые специализированные центры имеет медико-социальный эффект, выражающийся в сохранении людских ресурсов. В настоящее время для выполнения санитарных заданий в КЦМК имеется 13 автомобилей, которые интенсивно эксплуатируются для вывоза тяжелых больных из районов Алтайского края. Ежегодно каждый автомобиль проходит в сред нем по 50 тыс. км, каждые 2,5 дня осуществляя доставку специалистов КЦМК в ЛПУ Алтайского края с целью оказания экстренной специализированной помощи и эвакуации больного. В результате на данный момент 4 автомобиля (31 процент от всего имеющегося автотранспорта) выработали свой моторесурс и нуждаются в замене. К 2010 году в замене будет нуждаться весь имеющийся автопарк. Приобретение современного санитарного автотранспорта позволяет coкратить сроки доставки и оказания экстренной специализированной медицинской помощи, повышает надежность медицинской транспортировки тяжелых больных и увеличивает эвакуационную способность. Рациональное использование сани тарного транспорта позволяет снизить затраты на оплату санитарных полетов на 15 процентов ежегодно, что составляет более 600 тыс.руб. в год. Принятие краевой целевой подпрограммы "Совершенствование службы медицины катастроф в Алтайском крае" на 2007-2011 годы позволит поддерживать своевременность и качество экстренной специализированной медицинской помощи населению Алтайского края, в том числе людям, пострадавшим в результате ЧС. 3. Цель и задачи подпрограммы Цель: снижение смертности у пострадавших в результате ЧС и у лиц с ypгент ной патологией. Задачи: сокращение сроков доставки экстренных больных на этап специализированной помощи; приближение специализированной (санитарно-авиационной) скорой помощи к населению путем доставки бригад специализированной помощи КЦМК в ЛПУ городов и районов края. Таблица 1 4. Перечень мероприятий подпрограммы —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | N | | Сумма затрат (тыс. руб.) |Источники |Исполнитель |Ожидаемый результат| |п/п| Наименование мероприятия |——————————————————————————————————————————————————————————|финансирования| |реализации | | | | 2007 г.| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | всего | | |мероприятия | |———|———————————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————|————————————————|———————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |———|———————————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————|————————————————|———————————————————| |1 |Приобретение санитарного |500,0 |1124,0 |1169,0 |1216,0 |1265,0 |5274,0 |краевой бюджет|краевое |сокращение сроков | | |автотранспорта | | | | | | | |государственное |доставки больных | | | | | | | | | | |учреждение |на этап | | | | | | | | | | |здравоохранения |специализированной | | | | | | | | | | |"Краевой центр |медицинской помощи;| | | | | | | | | | |медицины |приближение | | | | | | | | | | |катастроф" |специализированной | | | | | | | | | | | |(санитарно- | | | | | | | | | | | |авиационной) | | | | | | | | | | | |скорой помощи к | | | | | | | | | | | |населению путем | | | | | | | | | | | |доставки бригад | | | | | | | | | | | |специализированной | | | | | | | | | | | |помощи КЦМК в ЛПУ | | | | | | | | | | | |городов и районов | | | | | | | | | | | |Алтайского края | |———|———————————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————|————————————————|———————————————————| | |Итого |500,0 |1124,0 |1169,0 |1216,0 |1265,0 |5274,0 | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Таблица 2 5. Сводные финансовые затраты по направлениям подпрограммы ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |Источники и направление расходов| Финансовые затраты (тыс.руб.) |Примечание| | |———————————————————————————————————————————————————————————| | | | всего | в том числе по годам | | | | |—————————————————————————————————————————————————| | | | | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |Всего финансовых средств |5274,0 | 500,0 |1124,0 |1169,0 |1216,0 |1265,0 | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |в том числе | | | | | | | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |из краевого бюджета |5274,0 | 500,0 |1124,0 |1169,0 |1216,0 |1265,0 | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |из федерального бюджета (на | | | | | | | | |условиях софинансирования) | | | | | | | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |из внебюджетных источников | | | | | | | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |Капитальные вложения | | | | | | | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |в том числе | | | | | | | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |из краевого бюджета | | | | | | | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |из федерального бюджета (на | | | | | | | | |условиях софинансирования) | | | | | | | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |из внебюджетных источников | | | | | | | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |НИОКР* | | | | | | | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |в том числе | | | | | | | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |из краевого бюджета | | | | | | | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |из федерального бюджета (на | | | | | | | | |условиях софинансирования) | | | | | | | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |из внебюджетных источников | | | | | | | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |Прочие расходы |5274,0 | 500,0 |1124,0 |1169,0 |1216,0 |1265,0 | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |в том числе: | | | | | | | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |из краевого бюджета |5274,0 | 500,0 |1124,0 |1169,0 |1216,0 |1265,0 | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |из федерального бюджета (на | | | | | | | | |условиях софинансирования) | | | | | | | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |из внебюджетных источников | | | | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— <*> Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы Таблица 3 6. Динамика важнейших показателей эффективности реализации подпрограммы ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |N | Показатель |Единица | Значение по годам | | | |измерения|———————————————————————————————————————| | | | |2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г.|2011 г.| |——|———————————————————————————————|—————————|———————|———————|———————|———————|———————| | 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |——|———————————————————————————————|—————————|———————|———————|———————|———————|———————| | 1|Снижение летальности у больных | | | | | | | | |с экстренной патологией, | | | | | | | | |консультированных в КЦМК: | | | | | | | | |при желудочно-кишечных | | | | | | | | |кровотечениях; |проценты | 10 | 9,8 | 9,5 | 9 | 8 | | |при острых хирургических | | | | | | | | |заболеваниях |проценты | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | |——|———————————————————————————————|—————————|———————|———————|———————|———————|———————| | 2| |проценты | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— КРАЕВАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПОДПРОГРАММА "Охрана психического здоровья граждан" на 2007-2011 годы ПАСПОРТ краевой целевой подпрограммы "Охрана психического здоровья граждан" на 2007-2011 годы Наименование краевая целевая подпрограмма "Охрана подпрограммы психического здоровья граждан" на 2007-2011 годы (далее - подпрограмма) Государственный Администрация Алтайского края заказчик подпрограммы Основные разработчики управление Алтайского края по здравоохранению Цель подпрограммы повышение эффективности лечебно-реабилитационных мероприятий, проводимых лицам, страдающим психическими и поведенческими расстройствами Задачи подпрограммы совершенствование системы медикаментозной помощи, оказываемой лицам, страдающим психическими расстройствами (повышение эффективности психофармакотерапии путем использования современных высокоэффективных лекарственных средств в условиях психиатрического стационара); повышение уровня информированности населения Алтайского края по вопросам психического здоровья Важнейшие целевые оптимальная средняя длительность индикаторы и пребывания лиц, страдающих психическими показатели расстройствами, в условиях круглосуточного подпрограммы стационара; увеличение случаев выявления непсихотических форм психической патологии через издание методической литературы для врачей и информационной - для пациентов Срок 2007-2011 годы реализации подпрограммы Исполнители управление Алтайского края по основных здравоохранению; мероприятий КГУЗ "Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница им. Ю.К. Эрдмана"; КГУЗ "Алтайский краевой клинический психоневрологический диспансер для детей"; ГУЗ "Алтайская краевая психиатрическая больница N 1" ГУЗ "Алтайская краевая психиатрическая больница N 2"; ГУЗ "Алтайская краевая психиатрическая больница N 3"; КГУЗ "Бийская психиатрическая больница"; КГУЗ "Психиатрическая больница" г. Рубцовска; МУЗ "Славгородская ЦРБ", межрайонное психиатрическое отделение (по согласованию) Объемы и федеральный бюджет (в рамках реализации источники федеральной целевой программы); финансирования общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета - 11551,0 тыс.руб., в том числе: в 2007 году - 2000,0 тыс.руб.; в 2008 году - 2249,0 тыс.руб.; в 2009 году - 2339,0 тыс.руб.; в 2010году - 2433,0 тыс.руб.; в 2011 году - 2530,0 тыс.руб. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей федерального, краевого бюджетов. Ожидаемые оптимальная средняя длительность пребывания результаты лиц, страдающих психическими расстройствами, реализации в условиях круглосуточного стационара - подпрограммы, не более 45 дней; в соответствующих увеличение случаев выявления непсихотических показателях, форм психической патологии путем издания поддающихся методической литературы для врачей и количественной информационной - для пациентов оценке 1. Общие положения 1.1. Объект, предмет регулирования и сфера действия подпрограммы. Объектом подпрограммы является население края, страдающее психическими и поведенческими расстройствами. Предметом регулирования - организация медикаментозной терапии, информированность специалистов и населения вопросам психического здоровья. Сфера действия - лечебно-профилактические учреждения и отделения психиатрического профиля. 1.2. Понятия и термины, используемые в подпрограмме: непсихотические формы психической патологии - преходящие невротические расстройства; психофармакотерапия - медикаментозное лечение психических и поведенческих расстройств. 1.3. Нормативная правовая база: Закон Российской Федерации от 02.07.1992 N 3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании"; закон Алтайского края от 10.02.2005 N 6-ЗС "О психиатрической помощи в Алтайском крае". 2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами Психическое здоровье и психическое благополучие - это важнейшие составляющие высокого качества жизни, позволяющие людям считать свою жизнь полноценной и значимой и являться активными и созидательными членами общества. Хорошее психическое здоровье является важным фактором, обеспечивающим высокий уровень производительности труда, общественное спокойствие и стабильность, что способствует социальному и экономическому развитию общества. Установлено, что численность населения России, нуждающегося в психолого-психиатрической помощи, составляет от 14 до 30 процентов. Из числа пациентов, обратившихся по поводу различных соматических заболеваний в общелечебную сеть, доля больных с выраженными депрессивными состояниями составляет более 30 процентов. Эти расстройства в значительной степени изменяют клиническую картину заболеваний, повышая риск развития осложнений, уровень инвалидизации и смертности населения. В Алтайском крае отмечается тенденция ухудшения состояния психического здоровья, более выраженная, чем в целом по России. За последнее десятилетие число лиц, страдающих психическими и поведенческими расстройствами, только по данным официальной статистики возросло на 78,9 процента; показатель первичного выхода на инвалидность увеличился на 57,5 процента, в детско-подростковом возрасте вырос в 3,1 раза. Происходит непрерывный рост числа инвалидов по психическому заболеванию. В 2005 году 1125 жителей Алтайского края ушли из жизни в результате самоубийств. По мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, показатель распространенности суицидов в регионе более чем в 2 раза превышает допустимый. Настоящая подпрограмма является продолжением работы по эффективной профилактике психических расстройств, оптимизации деятельности психиатрической службы Алтайского края, организации межведомственного взаимодействия по проблеме охраны психического здоровья населения. 3. Основная цель и задачи подпрограммы Цель: повышение эффективности лечебно-реабилитационных мероприятий, проводимых лицам, страдающим психическими и поведенческими расстройствами. Задачи: совершенствование системы медикаментозной помощи, оказываемой лицам, страдающим психическими расстройствами (повышение эффективности психофармокотерапии путем использования современных высокоэффективных лекарственных средств в условиях психиатрического стационара); повышение уровня информированности населения края по вопросам психического здоровья. Таблица 1 4. Перечень мероприятий подпрограммы —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | N | | Сумма затрат (тыс. руб.) |Источники |Исполнитель |Ожидаемый результат| |п/п| Наименование мероприятия |——————————————————————————————————————————————————————————|финансирования| |реализации | | | | 2007 г.| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | всего | | |мероприятия | |———|———————————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————|————————————————|———————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |———|———————————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————|————————————————|———————————————————| |1 |Совершенствование системы |1970,0 |2218,0 |2306,0 |2399,0 |2495,0 |11388,0 |краевой бюджет|ЛПУ и отделения |оптимальная средняя| | |медикаментозной помощи, | | | | | | | |психиатрического|длительность | | |оказываемой лицам, страдающим | | | | | | | |профиля края* |пребывания лиц, | | |психическими расстройствами | | | | | | | | |страдающих | | |(повышение эффективности | | | | | | | | |психическими | | |психофармакотерапии путем | | | | | | | | |расстройствами, в | | |использования современных | | | | | | | | |условиях | | |высокоэффективных | | | | | | | | |круглосуточного | | |лекарственных средств в | | | | | | | | |стационара - не | | |условиях психиатрического | | | | | | | | |более 45 дней | | |стационара; | | | | | | | | | | | |обеспечение выполнения | | | | | | | | | | | |стандартов по лечению | | | | | | | | | | | |психических расстройств) | | | | | | | | | | |———|———————————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————|————————————————|———————————————————| |2 |Издание методической |30,0 |31,0 |33,0 |34,0 |35,0 |163,0 |краевой бюджет|КГУЗ "Алтайская |увеличение случаев | | |литературы для врачей и | | | | | | | |краевая |выявления | | |информационной - для пациентов | | | | | | | |клиническая |непсихотических | | | | | | | | | | |больница им. |форм психической | | | | | | | | | | |Ю.К. Эрдмана" |патологии | |———|———————————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————|————————————————|———————————————————| | |Итого |2000,0 |2249,0 |2339,0 |2433,0 |2530,0 |11551,0 | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— <*> Исполнение мероприятий подпрограммы муниципальными учреждениями осуществляется по согласованию Таблица 2 5. Сводные финансовые затраты по направлениям подпрограммы ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |Источники и направление расходов| Финансовые затраты (тыс.руб.) |Примечание| | |———————————————————————————————————————————————————————————| | | | всего | в том числе по годам | | | | |—————————————————————————————————————————————————| | | | | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |Всего финансовых средств |11551,0 | 2000,0 |2249,0 |2339,0 |2433,0 |2530,0 | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |в том числе | | | | | | | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |из краевого бюджета |11551,0 | 2000,0 |2249,0 |2339,0 |2433,0 |2530,0 | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |из федерального бюджета (на | | | | | | | | |условиях софинансирования) | | | | | | | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |из внебюджетных источников | | | | | | | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |Капитальные вложения | | | | | | | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |в том числе | | | | | | | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |из краевого бюджета | | | | | | | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |из федерального бюджета (на | | | | | | | | |условиях софинансирования) | | | | | | | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |из внебюджетных источников | | | | | | | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |НИОКР* | | | | | | | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |в том числе | | | | | | | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |из краевого бюджета | | | | | | | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |из федерального бюджета (на | | | | | | | | |условиях софинансирования) | | | | | | | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |из внебюджетных источников | | | | | | | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |Прочие расходы |11551,0 | 2000,0 |2249,0 |2339,0 |2433,0 |2530,0 | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |в том числе: | | | | | | | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |из краевого бюджета |11551,0 | 2000,0 |2249,0 |2339,0 |2433,0 |2530,0 | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |из федерального бюджета (на | | | | | | | | |условиях софинансирования) | | | | | | | | |————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |из внебюджетных источников | | | | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— <*> Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы Таблица 3 6. Динамика важнейших показателей эффективности реализации подпрограммы ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |N | Показатель |Единица | Значение по годам | | | |измерения|———————————————————————————————————————| | | | |2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г.|2011 г.| |——|———————————————————————————————|—————————|———————|———————|———————|———————|———————| | 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |——|———————————————————————————————|—————————|———————|———————|———————|———————|———————| | |Средняя длительность пребывания| | | | | | | | |лиц, страдающих психическими | | | | | | | | |расстройствами, в условиях | | | | | | | | |круглосуточного стационара | дни | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— КРАЕВАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПОДПРОГРАММА "Сахарный диабет" на 2007-2011 годы ПАСПОРТ краевой целевой подпрограммы "Сахарный диабет" на 2007-2011 годы Наименование краевая целевая подпрограмма "Сахарный подпрограммы диабет" на 2007-2011 годы (далее - подпрограмма) Государственный Администрация Алтайского края заказчик подпрограммы Основные управление Алтайского края по разработчики здравоохранению подпрограммы Цель подпрограммы раннее выявление поздних осложнений сахарного диабета (далее - СД) Задачи подпрограммы улучшение компенсации СД у детей и подростков; мониторирование микроальбуминурии: открытие кабинетов диабетической стопы в трех лечебно-профилактических учреждениях; организация мобильного диабет-центра для выявления сахарного диабета и его осложнений; лекарственное обеспечение, в том числе аналогами инсулина, больных, не имеющих инвалидности, в возрасте 19-35 лет Важнейшие целевые снижение среднего уровня гликированного показатели гемоглобина у больных СД детей и подростков; подпрограммы обеспечение детей и подростков тест-системами для определения уровня сахара крови; обследование детей и подростков с СД на микроальбуминурию; открытие кабинетов диабетической стопы в лечебно-профилактических учреждениях Алтайского края; создание мобильного диабет-центра на базе ГУЗ "Краевая клиническая больница" Сроки и основные 2007-2011 годы этапы реализации I этап - 2007-2008 гг. - оснащение мобильного подпрограммы диабет-центра оборудованием и реактивами и организация его работы, мониторирование микроальбуминурии и гликированного гемоглобина у детей и подростков. Снабжение детей и подростков средствами самоконтроля. II этап - 2009 - 2011 гг. - организация кабинетов диабетической стопы. Снабжение детей и подростков средствами самоконтроля. На всех этапах - лекарственное обеспечение больных Исполнители управление Алтайского края по основных здравоохранению; мероприятий ГУЗ "Краевая клиническая больница"; муниципальные лечебно-профилактические учреждения Алтайского края (по согласованию) Объемы и федеральный бюджет (в рамках реализации источники федеральной целевой программы); финансирования общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета - 39924,0 тыс.руб., в том числе: в 2007 году - 6500,0 тыс.руб.; в 2008 году - 7871,0 тыс.руб.; в 2009 году - 8186,0 тыс.руб.; в 2010 году - 8513,0 тыс.руб.; в 2011 году - 8854,0 тыс.руб. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей федерального, краевого бюджетов. Органы местного самоуправления вправе при формировании местных бюджетов предусматривать средства на софинансирование подпрограммы в соответствии с законодательством Российской Федерации Ожидаемые снижение среднего уровня гликированного результаты гемоглобина у больных СД детей и подростков на реализации 1% или средней гликемии на 1 ммоль/л; подпрограммы, полное обеспечение детей и подростков выраженные тест-системами для определения гликемии крови в соответствующих (по 12 стандартов в год); показателях, полное обследование детей и подростков с СД поддающихся на микроальбуминурию; количественной открытие кабинетов диабетической стопы в оценке трех лечебно-профилактических учреждениях края; создание мобильного диабет-центра на базе ГУЗ "Краевая клиническая больница" 1. Общие положения 1.1. Объект, предмет регулирования и сфера действия подпрограммы. Сферой действия подпрограммы является население края, страдающее СД. Объект - оказание высокотехнологичной специализированной медицинской помощи больным СД. Предметом регулирования подпрограммы является приобретение оборудования, расходных материалов и химических реактивов для организации скрининга поздних осложнений сахарного диабета и лекарственное обеспечение больных СД. 1.2. Понятия и термины, используемые в подпрограмме: поздние осложнения сахарного диабета: поражение глаз (исходом является слепота); поражение почек (исходом является развитие хронической почечной недостаточности); поражение нижних конечностей (синдром диабетической стопы с исходом в сепсис); микроальбуминурия - определение белка в моче на самой ранней стадии диабета; Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|