Расширенный поиск

Закон Алтайского края от 29.12.2006 № 153-ЗС

Документ имеет не последнюю редакцию.
     БА - бронхиальная астма;
     БОД - болезнь органов дыхания;
     апноэ/гипопноэ - расстройство дыхания во сне;
     полисомнография - аппаратное исследование сна.
     1.3. Нормативная правовая база:
     приказ Министерства  здравоохранения  Российской   Федерации   от
20.10.1997   N   307   "О   мерах   по  совершенствованию  организации
     пульмонологической помощи населению Российской Федерации";
     приказ Министерства   здравоохранения   Российской  Федерации  от
09.10.1998 N 300 "Об утверждении стандартов (протоколов) диагностики и
лечения больных с неспецифическими заболеваниями легких".

        2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
                   ее решения программными методами

     Бронхиальная астма и  хроническая  обструктивная  болезнь  легких
являются  одними  из  самых  распространенных  заболеваний  в  мире  и
представляют  серьезную  медицинскую,   социальную   и   экономическую
проблему для общества.
     В 2005 году в Алтайском крае зарегистрировано 30040 больных с  БА
(12,2  на  1  тыс.)  среди  взрослого  населения,  3713  детей  и 1408
подростков.  Больных с ХОБЛ - 55622 (27,1 случаев на 1000  населения).
Ежегодно  число  больных  с БА возрастает примерно на 1500 человек,  с
ХОБЛ - на 2500.
     В 1998  - 2005 годах в Алтайском крае было создано 63 астма-школы
для взрослых и 21  -  для  детей,  взрослый  и  детский  астма-центры.
Обучение в астма-школе позволяет снизить частоту обострений БА в 2,8 -
3,0 раза,  частоту госпитализаций в 3,5 -  5,1  раз,  частоту  вызовов
скорой помощи в 3,1 - 3,3 раза.
     Следствием реализации подпрограммы "Пульмонология" на 2002 - 2006
годы   на   территории  Алтайского  края  явилось  улучшение  основных
показателей качества медицинской помощи:  на протяжении  последних  10
лет  отмечается  постоянный  рост выявляемости БА с 0,6 в 1996 году до
1,1 в 2005 году на 1 тыс.  населения,  выявляемость ХОБЛ с 2,3 в  1996
году до 2,7 на 1 тыс. населения в 2005 году.
     Среди взрослого населения,  страдающего БА и ХОБЛ,  в  2000  году
первичный выход на инвалидность по заболеванию составил 5,4 на 10 тыс.
населения,  из них трудоспособного населения - 3,1 на 10 тыс.  В  2004
году  первичный  выход на инвалидность среди трудоспособного населения
снизился до 1,7 на 10 тыс., т.е. почти в 2 раза.
     Кроме того,  отмечается постоянное снижение уровня госпитализации
при БА (с 483 на 1 тыс.  до 190 на  1  тыс.  больных  с  БА),  средней
длительности пребывания в стационаре с 15,6 дней в 1998 году до 12,5 -
в 2005 году.  Летальность при БА снизилась с 0,8 процента в 1998  году
до 0,3 процента в 2005 году.
     В рамках   действующих   астма-школ   начато   развитие   системы
образования и медикаментозной поддержки больных с ХОБЛ.
     В 2000  году  на  базе  пульмонологического  отделения  городской
больницы  N  5  г.  Барнаула  создан  блок интенсивной пульмонологии и
респираторной поддержки  для  лечения  наиболее  тяжелого  контингента
пульмонологических больных с пневмонией, ДН и ХОБЛ.
     Создана технология  длительной  кислородотерапии  на   дому   для
больных с терминальной ДН, которая позволяет улучшить качество жизни и
продлить жизнь больных с крайне тяжелой формой ХОБЛ на 8 - 10  лет.  В
настоящее время ДКТ получают 16 больных, страдающих терминальной ДН.

                    3. Цель и задачи подпрограммы

     Цель:
     улучшение качества  медицинской  помощи  больным  с  бронхиальной
астмой,   хронической   обструктивной   болезнью   легких,   острой  и
хронической  дыхательной  недостаточностью  путем  раннего  выявления,
обучения,  адекватного лечения,  наблюдения,  обеспечения необходимыми
лекарственными препаратами и оборудованием.
     Задачи:
     внедрение в  практику  врачей  первичного  звена  здравоохранения
современных технологий диагностики,  лечения, контроля, профилактики и
реабилитации пациентов с болезнями органов дыхания;
     улучшение качества жизни больных с БА, ХОБЛ, муковисцидозом путем
обеспечения базисными высокоэффективными лекарственными препаратами  в
соответствии со стандартами лечебных технологий;
     развитие профилактических технологий в пульмонологии  (первичная,
вторичная,  третичная профилактика БА, ХОБЛ, муковисцидоза, пневмонии)
путем   организации    и    совершенствования    работы    астма-школ,
астма-центров, краевого пульмонологического центра;
     снижение уровня летальности от  болезней  органов  дыхания  путем
развития  и  совершенствования  технологий интенсивной пульмонологии и
респираторной  поддержки  на  этапах   скорой   помощи   и   отделений
реанимации, блока интенсивной пульмонологии и респираторной поддержки;
     повышение качества и продление жизни больным  с  терминальной  ДН
путем создания     и     совершенствования    технологии    длительной
кислородотерапии на дому;
     профилактика острых    нарушений   мозгового   кровообращения   и
внезапной смерти во сне и улучшение качества жизни  больных  с  сонным
апноэ/гипноэ.



                                                             Таблица 1

                 4. Перечень мероприятий подпрограммы

 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| N |   Наименование   |          Сумма затрат (тыс. руб.)           |Источ-  | Исполнитель  |     Ожидаемый     |
|п/п|   мероприятия    |—————————————————————————————————————————————|ники    |              |   результат от    |
|   |                  |2007  | 2008 | 2009  | 2010  | 2011  | Всего |финанси-|              |    реализации     |
|   |                  |  г.  |  г.  |   г.  |   г.  |  г.   |       |рования |              |    мероприятия    |
|———|——————————————————|——————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|——————————————|———————————————————|
| 1 |        2         |  3   |  4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9    |     10       |        11         |
|———|——————————————————|——————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|——————————————|———————————————————|
|1. |Обеспечение врачей| 150,0| 169,0|  175,0|  182,0|  190,0|  866,0|краевой |астма-школы   |улучшение    ранней|
|   |и        пациентов|      |      |       |       |       |       |бюджет  |ЛПУ Алтайского|диагностики больных|
|   |Алтайского    края|      |      |       |       |       |       |        |края <*>      |с      БА,    ХОБЛ,|
|   |средствами        |      |      |       |       |       |       |        |              |пневмонией.    Рост|
|   |доставки          |      |      |       |       |       |       |        |              |первичной          |
|   |лекарственных     |      |      |       |       |       |       |        |              |заболеваемости при:|
|   |препаратов,       |      |      |       |       |       |       |        |              |БА с 1,1  до 1,2 на|
|   |приборов          |      |      |       |       |       |       |        |              |1000 населения;    |
|   |самоконтроля.     |      |      |       |       |       |       |        |              |ХОБЛ  с 2,7  до 3,0|
|   |Приобретение      |      |      |       |       |       |       |        |              |на 1000 населения; |
|   |пикфлоуметров,    |      |      |       |       |       |       |        |              |снижение     уровня|
|   |спейсеров,        |      |      |       |       |       |       |        |              |летальности при:   |
|   |небулайзеров.     |      |      |       |       |       |       |        |              |БА  с 0,3  процента|
|   |Хранение          |      |      |       |       |       |       |        |              |до 0,2 процента;   |
|   |медикаментов      |      |      |       |       |       |       |        |              |ХОБЛ с 1,6 процента|
|   |                  |      |      |       |       |       |       |        |              |до 1,5 процента;   |
|   |                  |      |      |       |       |       |       |        |              |пневмонии   с   2,2|
|   |                  |      |      |       |       |       |       |        |              |процента   до   2,0|
|   |                  |      |      |       |       |       |       |        |              |процентов;         |
|   |                  |      |      |       |       |       |       |        |              |снижение первичного|
|   |                  |      |      |       |       |       |       |        |              |выхода           на|
|   |                  |      |      |       |       |       |       |        |              |инвалидность      в|
|   |                  |      |      |       |       |       |       |        |              |трудоспособном     |
|   |                  |      |      |       |       |       |       |        |              |возрасте  при БОД с|
|   |                  |      |      |       |       |       |       |        |              |1,7 до 1,6 на 10000|
|   |                  |      |      |       |       |       |       |        |              |населения;         |
|   |                  |      |      |       |       |       |       |        |              |перевод       астмы|
|   |                  |      |      |       |       |       |       |        |              |преимущественно   в|
|   |                  |      |      |       |       |       |       |        |              |амбулаторную       |
|   |                  |      |      |       |       |       |       |        |              |патологию;         |
|   |                  |      |      |       |       |       |       |        |              |снижение    частоты|
|   |                  |      |      |       |       |       |       |        |              |госпитализаций  при|
|   |                  |      |      |       |       |       |       |        |              |БА со 190 на 1 тыс.|
|   |                  |      |      |       |       |       |       |        |              |больных  до  180  -|
|   |                  |      |      |       |       |       |       |        |              |170  на   1    тыс.|
|   |                  |      |      |       |       |       |       |        |              |больных            |
|———|——————————————————|——————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|——————————————|———————————————————|
|2. |Обеспечение       |2000,0|2249,0| 2339,0| 2432,0| 2530,0|11550,0|краевой |астма-школы   |снижение           |
|   |больных с  тяжелой|      |      |       |       |       |       |бюджет  |ЛПУ Алтайского|летальности при:   |
|   |БА,  тяжелой ХОБЛ,|      |      |       |       |       |       |        |края <*>;     |БА с  0,3  процента|
|   |тяжелой           |      |      |       |       |       |       |        |ЛПУ Алтайского|до 0,2 процента;   |
|   |пневмонией,       |      |      |       |       |       |       |        |края <*>      |ХОБЛ с 1,6 процента|
|   |муковисцидозом    |      |      |       |       |       |       |        |              |до 1,5 процента;   |
|   |современными      |      |      |       |       |       |       |        |              |пневмонии  с    2,2|
|   |высокоэффективными|      |      |       |       |       |       |        |              |процента  до    2,0|
|   |лекарственными    |      |      |       |       |       |       |        |              |процентов;         |
|   |препаратами      в|      |      |       |       |       |       |        |              |снижение первичного|
|   |соответствии    со|      |      |       |       |       |       |        |              |выхода           на|
|   |стандартами       |      |      |       |       |       |       |        |              |инвалидность      в|
|   |лечения           |      |      |       |       |       |       |        |              |трудоспособном     |
|   |заболеваний       |      |      |       |       |       |       |        |              |возрасте при БОД  с|
|   |органов дыхания   |      |      |       |       |       |       |        |              |1,7 до  1,6  на  10|
|   |                  |      |      |       |       |       |       |        |              |тыс. населения;    |
|   |                  |      |      |       |       |       |       |        |              |перевод       астмы|
|   |                  |      |      |       |       |       |       |        |              |преимущественно   в|
|   |                  |      |      |       |       |       |       |        |              |амбулаторную       |
|   |                  |      |      |       |       |       |       |        |              |патологию;         |
|   |                  |      |      |       |       |       |       |        |              |снижение    частоты|
|   |                  |      |      |       |       |       |       |        |              |госпитализаций  при|
|   |                  |      |      |       |       |       |       |        |              |БА со 190 на 1 тыс.|
|   |                  |      |      |       |       |       |       |        |              |больных  до  180  -|
|   |                  |      |      |       |       |       |       |        |              |170  на   1    тыс.|
|   |                  |      |      |       |       |       |       |        |              |больных            |
|———|——————————————————|——————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|——————————————|———————————————————|
|3. |Обеспечение астма-| 100,0| 107,0|  112,0|  116,0|  121,0|  556,0|краевой |астма-школы   |улучшение          |
|   |школ             и|      |      |       |       |       |       |бюджет  |ЛПУ Алтайского|выявляемости      и|
|   |астма-центров     |      |      |       |       |       |       |        |края <*>      |ранней  диагностики|
|   |спирографами,     |      |      |       |       |       |       |        |              |больных с БА, ХОБЛ,|
|   |гипоксикаторами,  |      |      |       |       |       |       |        |              |пневмонией.    Рост|
|   |ПАРИ-             |      |      |       |       |       |       |        |              |первичной          |
|   |провотестами,     |      |      |       |       |       |       |        |              |заболеваемости при:|
|   |оборудованием  для|      |      |       |       |       |       |        |              |БА с 1,1 до 1,2  на|
|   |аллергологического|      |      |       |       |       |       |        |              |1000 населения;    |
|   |кабинета  на  базе|      |      |       |       |       |       |        |              |ХОБЛ с 2,7  до  3,0|
|   |краевого    астма-|      |      |       |       |       |       |        |              |на 1000 населения; |
|   |центра            |      |      |       |       |       |       |        |              |снижение           |
|   |                  |      |      |       |       |       |       |        |              |летальности при: БА|
|   |                  |      |      |       |       |       |       |        |              |с 0,3  процента  до|
|   |                  |      |      |       |       |       |       |        |              |0,2 процента;      |
|   |                  |      |      |       |       |       |       |        |              |ХОБЛ с 1,6 процента|
|   |                  |      |      |       |       |       |       |        |              |до 1,5 процента;   |
|   |                  |      |      |       |       |       |       |        |              |пневмонии  с    2,2|
|   |                  |      |      |       |       |       |       |        |              |процента  до    2,0|
|   |                  |      |      |       |       |       |       |        |              |процента;          |
|   |                  |      |      |       |       |       |       |        |              |снижение первичного|
|   |                  |      |      |       |       |       |       |        |              |выхода           на|
|   |                  |      |      |       |       |       |       |        |              |инвалидность      в|
|   |                  |      |      |       |       |       |       |        |              |трудоспособном     |
|   |                  |      |      |       |       |       |       |        |              |возрасте при БОД  с|
|   |                  |      |      |       |       |       |       |        |              |1,7 до 1,6 на 10000|
|   |                  |      |      |       |       |       |       |        |              |населения;         |
|   |                  |      |      |       |       |       |       |        |              |перевод       астмы|
|   |                  |      |      |       |       |       |       |        |              |преимущественно   в|
|   |                  |      |      |       |       |       |       |        |              |амбулаторную       |
|   |                  |      |      |       |       |       |       |        |              |патологию;         |
|   |                  |      |      |       |       |       |       |        |              |снижение    частоты|
|   |                  |      |      |       |       |       |       |        |              |госпитализаций  при|
|   |                  |      |      |       |       |       |       |        |              |БА   со  190  на  1|
|   |                  |      |      |       |       |       |       |        |              |тыс. больных до 170|
|   |                  |      |      |       |       |       |       |        |              |на 1 тыс. больных  |
|———|——————————————————|——————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|——————————————|———————————————————|
|4. |Обеспечение  блока|1000,0|1131,0| 1176,0| 1224,0| 1271,0| 5802,0|краевой |ЛПУ Алтайского|снижение           |
|   |интенсивной       |      |      |       |       |       |       |бюджет  |края <*>;     |летальности при:   |
|   |пульмонологии    и|      |      |       |       |       |       |        |Алтайский     |БА с  0,3  процента|
|   |респираторной     |      |      |       |       |       |       |        |краевой       |до 0,2 процента;   |
|   |поддержки,        |      |      |       |       |       |       |        |пульмонологи- |ХОБЛ     с      1,6|
|   |реанимационных    |      |      |       |       |       |       |        |ческий центр  |процента   до   1,5|
|   |отделений.        |      |      |       |       |       |       |        |              |процента;          |
|   |Приобретение      |      |      |       |       |       |       |        |              |пневмонии   с   2,2|
|   |дыхательных       |      |      |       |       |       |       |        |              |процента   до   2,0|
|   |аппаратов,        |      |      |       |       |       |       |        |              |процента           |
|   |респираторов,     |      |      |       |       |       |       |        |              |                   |
|   |приборов  слежения|      |      |       |       |       |       |        |              |                   |
|   |и        контроля,|      |      |       |       |       |       |        |              |                   |
|   |гелиево-          |      |      |       |       |       |       |        |              |                   |
|   |кислородной       |      |      |       |       |       |       |        |              |                   |
|   |установки,        |      |      |       |       |       |       |        |              |                   |
|   |фибробронхоскопов,|      |      |       |       |       |       |        |              |                   |
|   |расходных         |      |      |       |       |       |       |        |              |                   |
|   |материалов,       |      |      |       |       |       |       |        |              |                   |
|   |дыхательных       |      |      |       |       |       |       |        |              |                   |
|   |тренажеров,       |      |      |       |       |       |       |        |              |                   |
|   |пульсок-          |      |      |       |       |       |       |        |              |                   |
|   |симетров,         |      |      |       |       |       |       |        |              |                   |
|   |лаборатории       |      |      |       |       |       |       |        |              |                   |
|   |кислотно-         |      |      |       |       |       |       |        |              |                   |
|   |щелочного         |      |      |       |       |       |       |        |              |                   |
|   |равновесия        |      |      |       |       |       |       |        |              |                   |
|———|——————————————————|——————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|——————————————|———————————————————|
|5. |Приобретение      | 200,0| 224,0|  233,0|  243,0|  252,0| 1152,0|краевой |Алтайский     |увеличение   числа |
|   |концентраторов    |      |      |       |       |       |       |бюджет  |краевой       |больных,           |
|   |кислорода,        |      |      |       |       |       |       |        |пульмонологи- |получающих         |
|   |расходных         |      |      |       |       |       |       |        |ческий центр  |длительную   кисло-|
|   |материалов     для|      |      |       |       |       |       |        |              |родотерапию      на|
|   |концентраторов    |      |      |       |       |       |       |        |              |дому на  2 человека|
|   |кислорода         |      |      |       |       |       |       |        |              |ежегодно           |
|———|——————————————————|——————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|——————————————|———————————————————|
|6. |Приобретение      |  50,0|  56,0|   58,0|   60,0|   63,0|  287,0|краевой |Алтайский     |увеличение    числа|
|   |расходных         |      |      |       |       |       |       |бюджет  |краевой       |полисомнографий  на|
|   |материалов     для|      |      |       |       |       |       |        |пульмонологи- |30 единиц ежегодно |
|   |полисомнологичес- |      |      |       |       |       |       |        |ческий центр  |                   |
|   |кой лаборатории   |      |      |       |       |       |       |        |              |                   |
|———|——————————————————|——————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|——————————————|———————————————————|
|   |Итого             |3500,0|3936,0| 4093,0| 4257,0| 4427,0|20213,0|        |              |                   |
 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

     <*> Исполнение     мероприятий     подпрограммы    муниципальными
учреждениями осуществляется по согласованию.



                                                             Таблица 2

      5. Сводные финансовые затраты по направлениям подпрограммы

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Источники и направление расходов|      Финансовые затраты (тыс.руб.)                        |Примечание|
|                                |———————————————————————————————————————————————————————————|          |
|                                |  всего  |     в том числе по годам                        |          |
|                                |         |—————————————————————————————————————————————————|          |
|                                |         | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|                1               |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |     8    |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|Всего финансовых средств        |20213,0  |3500,0   |3936,0   |4093,0   |4257,0   |4427,0   |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|в том числе                     |         |         |         |         |         |         |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|из краевого бюджета             |20213,0  |3500,0   |3936,0   |4093,0   |4257,0   |4427,0   |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|из федерального бюджета (на     |         |         |         |         |         |         |          |
|условиях софинансирования)      |         |         |         |         |         |         |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|из внебюджетных источников      |         |         |         |         |         |         |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|Капитальные вложения            |         |         |         |         |         |         |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|в том числе                     |         |         |         |         |         |         |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|из краевого бюджета             |         |         |         |         |         |         |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|из федерального бюджета (на     |         |         |         |         |         |         |          |
|условиях софинансирования)      |         |         |         |         |         |         |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|из внебюджетных источников      |         |         |         |         |         |         |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|НИОКР*                          |         |         |         |         |         |         |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|в том числе                     |         |         |         |         |         |         |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|из краевого бюджета             |         |         |         |         |         |         |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|из федерального бюджета (на     |         |         |         |         |         |         |          |
|условиях софинансирования)      |         |         |         |         |         |         |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|из внебюджетных источников      |         |         |         |         |         |         |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|Прочие расходы                  |20213,0  |3500,0   |3936,0   |4093,0   |4257,0   |4427,0   |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|в том числе:                    |         |         |         |         |         |         |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|из краевого бюджета             |20213,0  |3500,0   |3936,0   |4093,0   |4257,0   |4427,0   |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|из федерального бюджета (на     |         |         |         |         |         |         |          |
|условиях софинансирования)      |         |         |         |         |         |         |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|из внебюджетных источников      |         |         |         |         |         |         |          |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
     <*> Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы



           6. Динамика важнейших показателей эффективности
                       реализации подпрограммы

 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|N |     Показатели       |  Единица |          Значение по годам            |
|  |                      |измерения |———————————————————————————————————————|
|  |                      |          |2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г.|2011 г.|
|——|——————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|———————|
|1 |          2           |     3    |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |
|——|——————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|———————|
|1.|Улучшение выявляемости|на 1000   |       |       |       |       |       |
|  |и  ранней  диагностики|населения |       |       |       |       |       |
|  |больных  с  БА,  ХОБЛ,|          |       |       |       |       |       |
|  |пневмонией.       Рост|          |       |       |       |       |       |
|  |первичной             |          |       |       |       |       |       |
|  |заболеваемости при:   |          |       |       |       |       |       |
|  |БА                    |          |   1,12|   1,14|   1,16|   1,18|   1,2 |
|  |ХОБЛ                  |          |   2,75|   2,8 |   2,85|   2,9 |   3,0 |
|——|——————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|———————|
|2.|Снижение        уровня|процент   |       |       |       |       |       |
|  |летальности при:      |          |       |       |       |       |       |
|  |БА                    |          |   0,28|   0,25|   0,23|   0,2 |   0,2 |
|  |ХОБЛ                  |          |   1,55|   1,5 |   1,45|   1,4 |   1,3 |
|  |пневмонии             |          |   2,15|   2,13|   2,1 |   2,05|   2,0 |
|——|——————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|———————|
|3.|Снижение    первичного|на 10 тыс.|   1,68|   1,66|   1,64|   1,62|   1,6 |
|  |выхода на инвалидность|населения |       |       |       |       |       |
|  |в       трудоспособном|          |       |       |       |       |       |
|  |возрасте при БОД      |          |       |       |       |       |       |
|——|——————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|———————|
|4.|Перевод          астмы|количество| 185   | 180   | 176   | 172   | 170   |
|  |преимущественно      в|госпитали-|       |       |       |       |       |
|  |амбулаторную          |заций   на|       |       |       |       |       |
|  |патологию             |1000      |       |       |       |       |       |
|  |                      |больных БА|       |       |       |       |       |
|——|——————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|———————|
|5.|Увеличение       числа|количество|  18   |  20   |  22   |  24   |  26   |
|  |больных,    получающих|больных   |       |       |       |       |       |
|  |длительную            |          |       |       |       |       |       |
|  |кислородотерапию    на|          |       |       |       |       |       |
|  |дому                  |          |       |       |       |       |       |
|——|——————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|———————|
|6.|Увеличение       числа|количество|  30   |  60   |  90   | 120   | 150   |
|  |полисомнографий       |исследова-|       |       |       |       |       |
|  |                      |ний       |       |       |       |       |       |
 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————



                     КРАЕВАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПОДПРОГРАММА
                      "Кровь" на 2007-2011 годы


                               ПАСПОРТ
                     краевой целевой подпрограммы
                      "Кровь" на 2007-2011 годы


Наименование             краевая целевая подпрограмма "Кровь" на
подпрограммы          2007-2011 годы (далее - подпрограмма)

Государственный
заказчик
подпрограммы             Администрация Алтайского края


Основные
разработчики
подпрограммы             управление Алтайского края по здравоохранению

Цель подпрограммы        обеспечение заготовки вирусбезопасной крови
                      и гемопрепаратов для трансфузионной поддержки
                      неотложной помощи хирургических операций и
                      родовспоможения в лечебно-профилактических
                      учреждениях, а также обеспечение стандартизации
                      лабораторной диагностики

Задачи подпрограммы     оснащение службы крови современным
                      лабораторным оборудованием и совершенствование
                      материально-технической базы;
                        оптимизация графика работы выездных бригад;
                        соблюдение режима холодовой цепи при заготовке
                      и транспортировке донорской крови

Важнейшие                исследование тромбоцитарной массы методом
целевые индикаторы    ПЦР-диагностик на ВИЧ-инфекцию;
и показатели             обеспечение карантинизации плазмы
подпрограммы

Сроки
реализации
подпрограммы             2007-2011 годы

Исполнители основных     управление Алтайского края по
мероприятий           здравоохранению;
                         ГУЗ "Алтайская краевая станция
                      переливания крови";
                         ГУЗ "Станция переливания крови" г. Бийск;
                         ГУЗ "Станция переливания крови" г. Рубцовска

Объемы и источники       общий объем финансирования за счет средств
финансирования        краевого бюджета - 39424,0 тыс.руб.,
                         в том числе:
                         в 2007 году - 6000,0 тыс.руб.;
                         в 2008 году - 7871,0 тыс.руб.;
                         в 2009 году - 8186,0тыс.руб.;
                         в 2010 году - 8513,0 тыс.руб.;
                         в 2011 году - 8854,0 тыс.руб.
                         Объемы финансирования подлежат ежегодному
                      уточнению исходя из возможностей краевого
                      бюджета

Ожидаемые результаты     увеличение выдачи лечебным учреждениям
реализации            края тромбоцитарной массы, прошедшей ПЦР-
подпрограммы,         диагностику на ВИЧ-инфекцию, в доле
выраженные в          от всей выдачи - с 10 до 50 процентов;
соответствующих          увеличение объемов карантинизации плазмы на
показателях,          станциях переливания крови в доле от всей
поддающихся           выдачи - с 50 до 75 процентов
количественной
оценке

                          1. Общие положения

     1.1. Объект, предмет регулирования и сфера действия подпрограммы.
Объектом     подпрограммы     является    приобретение    современного
высокотехнологичного   специализированного   оборудования,   расходных
материалов,   современных  тест-систем  для  ИФА-  и  ПЦР-диагностики.
Предметом регулирования является вирусбезопасность донорской  крови  и
ее компонентов, сферой действия - краевые станции переливания крови.
     1.2. Понятия и термины, используемые в подпрограмме:
     вирусбезопасность -   комплекс   мероприятий,   направленных   на
профилактику передачи инфекций,  передающихся  через  кровь  больному;
     вирусинактивация -    комплекс   мероприятий,   направленных   на
обеззараживание потенциально зараженной инфекционными агентами крови;
     гемокомпоненты (компоненты  крови)  -  отдельно выделенные клетки
крови  (эритроциты,  лейкоциты,   тромбоциты)   и   плазма   крови   с
сохраненными индивидуальными особенностями донора;
     гемотрансмиссивные инфекции - инфекции,  передающиеся  от  донора
реципиенту при переливании крови и ее компонентов;
     декретированная группа   -   контингент   населения,   получающий
компоненты и препараты крови, прошедшие карантинизацию;
     ИФА-диагностика (иммуноферментный анализ)  -  метод  лабораторной
диагностики   для   выявления   присутствия  возбудителя  инфекционных
заболеваний или антител к нему;
     карантинизация -  запрет  на  использование  плазмы  из донорской
крови на период не менее 6 месяцев с повторным обследованием донора;
     ЛПУ - лечебно-профилактические учреждения;
     ПЦР-диагностика (полимеразно-цепная реакция) - метод лабораторной
диагностики для   выявления   присутствия   возбудителя   инфекционных
материалов;
     сепараторы крови - аппараты для заготовки компонентов крови;
     серонегативное окно -  начальная  стадия  заболевания,  когда  не
определяются  клинические  и  лабораторные признаки гемотрансмиссивных
инфекций, пере дающихся через кровь;
     служба крови  Алтайского  края - сеть учреждений здравоохранения,
занимающихся  организацией заготовки,  переработки,  хранения и выдачи
компонентов и препаратов донорской крови;
     холодовая цепь   -    бесперебойно    функционирующая    система,
обеспечивающая    оптимальный    температурный    режим   хранения   и
транспортировки крови,  ее компонентов и образцов на всех этапах  пути
их следования.
     1.3. Нормативная правовая база:
     Закон Российской  Федерации  от  09.06.1993 N 5142-1 "О донорстве
крови и ее компонентов";
     закон Алтайского   края   от  31.12.2004  N  80-ЗС  "Об  оказании
специализированной медицинской помощи Службой крови Алтайского края";
     приказ Министерства   здравоохранения   Российской  Федерации  от
07.05.2003 N 193  "О  внедрении  в  практику  работы  службы  крови  в
Российской Федерации метода карантинизации свежезамороженной плазмы";
     приказ Министерства здравоохранения СССР от 12.04.1990 N  155  "О
совершенствовании  деятельности  учреждений  службы  крови  в условиях
нового хозяйственного механизма".

        2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
                   ее решения программными методами

     Наличие безопасных   компонентов   и  препаратов  крови  является
неотъемлемой частью обеспечения проведения хирургических вмешательств,
родовспоможения и неотложной лечебной помощи.
     Рост числа таких социально значимых  и  опасных  заболеваний  как
ВИЧ-инфекция,   гепатиты  В  и  С  диктует  необходимость  создания  и
внедрения    комплекса    мероприятий    по    обеспечению    качества
гемокомпонентов.  Основными  этапами  реализации  данного  направления
являются применение  современных  методов  вирусдиагностики  донорской
крови, расширение мощностей банков крови.
     Использование современных диагностических наборов при  проведении
ИФА-  и  ПЦР-диагностики  позволяет  существенно повысить выявляемость
вирусной  и  бактериальной   контаминации   крови   и   снизить   риск
инфицирования реципиентов.
     Решением проблемы   обеспечения   вирусной   безопасности   крови
является  расширение  банков  крови,  что  позволит  не только создать
аварийный запас крови всех групп,  но и внедрить полноценную программу
карантинизации всех гемокомпонентов.  Известно, что все инфекции имеют
такой период в своем цикле развития,  когда они не могут быть выявлены
ни  одной тест-системой.  Избежать подобной проблемы можно,  используя
процедуру карантинизации.  В  ходе  шестимесячного  хранения  крови  и
повторного   обследования  доноров  удается  выявить  и  предотвратить
поступление  в  лечебную  сеть  значительного   числа   инфицированных
гемокомпонентов  (до  2  процентов  от общего объема).  Для реализации
данной подпрограммы необходимо современное оборудование с обязательным
наличием достаточного объема морозильных камер.
     Реализация подпрограммы    будет    способствовать    стабильному
обеспечению   лечебно-профилактических   учреждений   Алтайского  края
качественными и безопасными компонентами и препаратами крови.

                3. Основные цели и задачи подпрограммы

     Цель:
     обеспечение заготовки  вирусбезопасной крови и гемопрепаратов для
трансфузионной поддержки неотложной помощи  хирургических  операций  и
родовспоможения   в   лечебно-профилактических  учреждениях,  а  также
обеспечение стандартизации лабораторной диагностики.

     Задачи:
     оснащение службы  крови  современным лабораторным оборудованием и
совершенствование материально-технической базы;
     оптимизация графика работы выездных бригад;
     соблюдение режима холодовой цепи при заготовке и  транспортировке
донорской крови.



                                                             Таблица 1

                 4. Перечень мероприятий подпрограммы

 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| N |   Наименование    |          Сумма затрат (тыс. руб.)           |Источ-  | Исполнитель  |     Ожидаемый     |
|п/п|    мероприятия    |—————————————————————————————————————————————|ники    |              |   результат от    |
|   |                   |2007  |2008  | 2009  | 2010  | 2011  | Всего |финанси-|              |    реализации     |
|   |                   |  г.  | г.   |  г.   |  г.   |  г.   |       |рования |              |    мероприятия    |
|———|———————————————————|——————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|——————————————|———————————————————|
| 1 |         2         |  3   |  4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9    |     10       |        11         |
|———|———————————————————|——————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|——————————————|———————————————————|
|1. |Оснащение          |5000,0|5371,0| 3886,0| 3513,0| 3054,0|20824,0|краевой |ГУЗ "Алтайская|выдача          ГУЗ|
|   |современным,  высо-|      |      |       |       |       |       |бюджет  |краевая       |"Алтайская  краевая|
|   |котехнологичным    |      |      |       |       |       |       |        |станция       |станция переливания|
|   |специализированным |      |      |       |       |       |       |        |переливания   |крови"             |
|   |оборудованием      |      |      |       |       |       |       |        |крови";       |тромбоцитарной     |
|   |станций            |      |      |       |       |       |       |        |ГУЗ   "Станция|массы,    прошедшей|
|   |переливания крови  |      |      |       |       |       |       |        |переливания   |ПЦР-диагностику    |
|   |                   |      |      |       |       |       |       |        |крови,        |на  ВИЧ-инфекцию  в|
|   |                   |      |      |       |       |       |       |        |г. Бийск";    |доле     от    всей|
|   |                   |      |      |       |       |       |       |        |ГУЗ   "Станция|выдачи:            |
|   |                   |      |      |       |       |       |       |        |переливания   |2007 г. - 10%;     |
|   |                   |      |      |       |       |       |       |        |крови,        |2008 г. - 20%;     |
|   |                   |      |      |       |       |       |       |        |г. Рубцовск"  |2009 г. - 40%;     |
|   |                   |      |      |       |       |       |       |        |              |2010 г. - 50%;     |
|   |                   |      |      |       |       |       |       |        |              |2011 г. - более 50%|
|———|———————————————————|——————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|——————————————|———————————————————|
|2. |Закупка современных| 500,0|1000,0| 1500,0| 1500,0| 2000,0| 6500,0|краевой |ГУЗ "Алтайская|обеспечение        |
|   |тест-систем     для|      |      |       |       |       |       |бюджет  |краевая       |карантинизации     |
|   |ИФА       и    ПЦР-|      |      |       |       |       |       |        |станция       |плазмы на  станциях|
|   |диагностики    ВИЧ-|      |      |       |       |       |       |        |переливания   |переливания крови в|
|   |инфекции, гепатитов|      |      |       |       |       |       |        |крови";       |доле    от     всей|
|   |В и С              |      |      |       |       |       |       |        |ГУЗ   "Станция|выдачи:            |
|   |                   |      |      |       |       |       |       |        |переливания   |2007 г. - 50%;     |
|   |                   |      |      |       |       |       |       |        |крови,        |2008 г. - 60%;     |
|   |                   |      |      |       |       |       |       |        |г. Бийск";    |2009 г. - 65%;,    |
|   |                   |      |      |       |       |       |       |        |ГУЗ   "Станция|2010 г. - 75%;     |
|   |                   |      |      |       |       |       |       |        |переливания   |2011 г. - более 75%|
|   |                   |      |      |       |       |       |       |        |крови,        |                   |
|   |                   |      |      |       |       |       |       |        |г. Рубцовск"  |                   |
|———|———————————————————|——————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|——————————————|———————————————————|
|3. |Закупка   расходных| 500,0|1500,0| 1500,0| 1500,0| 1800,0| 6800,0|краевой |ГУЗ "Алтайская|                   |
|   |материалов      для|      |      |       |       |       |       |бюджет  |краевая       |                   |
|   |заготовки         и|      |      |       |       |       |       |        |станция       |                   |
|   |переработки   крови|      |      |       |       |       |       |        |переливания   |                   |
|   |современными       |      |      |       |       |       |       |        |крови";       |                   |
|   |высокотехнологичны-|      |      |       |       |       |       |        |ГУЗ   "Станция|                   |
|   |ми        способами|      |      |       |       |       |       |        |переливания   |                   |
|   |(сепараторы  крови,|      |      |       |       |       |       |        |крови,        |                   |
|   |вирусинактиваторы, |      |      |       |       |       |       |        |г. Бийск";    |                   |
|   |контейнеры      для|      |      |       |       |       |       |        |ГУЗ   "Станция|                   |
|   |отмывания          |      |      |       |       |       |       |        |переливания   |                   |
|   |эритроцитов и др.) |      |      |       |       |       |       |        |крови,        |                   |
|   |                   |      |      |       |       |       |       |        |г. Рубцовск"  |                   |
|———|———————————————————|——————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|——————————————|———————————————————|
|4. |Монтаж холодильного|      |      | 1300,0| 2000,0| 2000,0| 5300,0|краевой |ГУЗ "Алтайская|                   |
|   |оборудования     на|      |      |       |       |       |       |бюджет  |краевая       |                   |
|   |имеющемся          |      |      |       |       |       |       |        |станция       |                   |
|   |транспорте        и|      |      |       |       |       |       |        |переливания   |                   |
|   |закупка            |      |      |       |       |       |       |        |крови";       |                   |
|   |дополнительного    |      |      |       |       |       |       |        |ГУЗ   "Станция|                   |
|   |транспорта      для|      |      |       |       |       |       |        |переливания   |                   |
|   |обеспечения    всех|      |      |       |       |       |       |        |крови,        |                   |
|   |этапов    холодовой|      |      |       |       |       |       |        |г. Бийск";    |                   |
|   |цепи               |      |      |       |       |       |       |        |ГУЗ   "Станция|                   |
|   |                   |      |      |       |       |       |       |        |переливания   |                   |
|   |                   |      |      |       |       |       |       |        |крови,        |                   |
|   |                   |      |      |       |       |       |       |        |г. Рубцовск"  |                   |
|———|———————————————————|——————|——————|———————|———————|———————|———————|————————|——————————————|———————————————————|
|5. |Итого              |6000,0|7871,0| 8186,0| 8513,0| 8854,0|39424,0|        |              |                   |
 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————



                                                             Таблица 2

      5. Сводные финансовые затраты по направлениям подпрограммы

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Источники и направление расходов|      Финансовые затраты (тыс.руб.)                        |Примечание|
|                                |———————————————————————————————————————————————————————————|          |
|                                |  всего  |     в том числе по годам                        |          |
|                                |         |—————————————————————————————————————————————————|          |
|                                |         | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|                1               |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |     8    |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|Всего финансовых средств        |39424,0  |6000,0   |7871,0   |8186,0   |8513,0   |8854,0   |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|в том числе                     |         |         |         |         |         |         |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|из краевого бюджета             |39424,0  |6000,0   |7871,0   |8186,0   |8513,0   |8854,0   |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|из федерального бюджета (на     |         |         |         |         |         |         |          |
|условиях софинансирования)      |         |         |         |         |         |         |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|из внебюджетных источников      |         |         |         |         |         |         |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|Капитальные вложения            |         |         |         |         |         |         |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|в том числе                     |         |         |         |         |         |         |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|из краевого бюджета             |         |         |         |         |         |         |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|из федерального бюджета (на     |         |         |         |         |         |         |          |
|условиях софинансирования)      |         |         |         |         |         |         |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|из внебюджетных источников      |         |         |         |         |         |         |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|НИОКР*                          |         |         |         |         |         |         |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|в том числе                     |         |         |         |         |         |         |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|из краевого бюджета             |         |         |         |         |         |         |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|из федерального бюджета (на     |         |         |         |         |         |         |          |
|условиях софинансирования)      |         |         |         |         |         |         |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|из внебюджетных источников      |         |         |         |         |         |         |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|Прочие расходы                  |39424,0  |6000,0   |7871,0   |8186,0   |8513,0   |8854,0   |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|в том числе:                    |         |         |         |         |         |         |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|из краевого бюджета             |39424,0  |6000,0   |7871,0   |8186,0   |8513,0   |8854,0   |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|из федерального бюджета (на     |         |         |         |         |         |         |          |
|условиях софинансирования)      |         |         |         |         |         |         |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|из внебюджетных источников      |         |         |         |         |         |         |          |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
     <*> Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы



           6. Динамика важнейших показателей эффективности
                       реализации подпрограммы

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|N |     Показатели       | Единица |          Значение по годам            |
|  |                      |измерения|———————————————————————————————————————|
|  |                      |         |2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г.|2011 г.|
|——|——————————————————————|—————————|———————|———————|———————|———————|———————|
|1 |          2           |    3    |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |
|——|——————————————————————|—————————|———————|———————|———————|———————|———————|
|1.|Исследование          |процент  | 10    | 20    | 40    | 50    |более  |
|  |тромбоцитарной   массы|         |       |       |       |       | 50    |
|  |методом           ПЦР-|         |       |       |       |       |       |
|  |диагностики   на  ВИЧ-|         |       |       |       |       |       |
|  |инфекцию              |         |       |       |       |       |       |
|——|——————————————————————|—————————|———————|———————|———————|———————|———————|
|2.|Обеспечение           |процент  | 50    | 60    | 65    | 75    |более  |
|  |карантинизации плазмы |         |       |       |       |       | 75    |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————



                     КРАЕВАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПОДПРОГРАММА
                 "Гемодиализ и трансплантация почки"
                          на 2007-2011 годы


                               ПАСПОРТ
                     краевой целевой подпрограммы
                 "Гемодиализ и трансплантация почки"
                          на 2007-2011 годы


Наименование             краевая целевая подпрограмма "Гемодиализ и
подпрограммы          трансплантация почки" на 2007-2011 годы (далее -
                      подпрограмма)

Государственный          Администрация Алтайского края
заказчик
подпрограммы

Основные разработчики    управление Алтайского края по здравоохранению
подпрограммы

Основная цель            обеспечение искусственного продления жизни
подпрограммы          посредством применения заместительной почечной
                      терапии (ЗПТ) взрослым больным, постоянно
                      проживающим в Алтайском крае, страдающим
                      терминальной хронической почечной
                      недостаточностью

Задачи подпрограммы      приобретение оборудования для обеспечения
                      проведения заместительной почечной терапии и
                      контроля за ее качеством;
                         приобретение расходных материалов для
                      проведения ЗПТ и контроля за ее качеством;
                         монтаж систем оборудования

Важнейшие целевые        увеличение числа больных, которым
показатели            искусственно продляется жизнь за счет
подпрограммы          гемодиализа;
                         увеличение количества отделений хронического
                      диализа

Срок и основные
этапы                    2007-2011 годы
реализации               I этап - 2007-2009 годы - переоснащение ГУЗ
подпрограммы          "Краевая клиническая больница" с передачей
                      диализных машин в города Алтайского края.
                      Начало переоснащения отделений гемодиализа в
                      медицинских учреждениях Алтайского края:
                      открытие отделения хронического диализа
                      в г. Бийске, расширение отделения
                      хронического диализа в г.Рубцовске.
                         II этап - 2010-2011  годы - достижение
                      стабильного объема работы отделений
                      хронического диализа в медицинских учреждениях
                      Алтайского края, продолжение их переоснащения

Исполнители основных     управление Алтайского края по
мероприятий           здравоохранению;
                         краевые лечебно-профилактические
                      учреждения;
                         ГУЗ "Краевая клиническая больница";
                         межрайонные отделения хронического диализа
                      учреждений здравоохранения Алтайского края

Объемы и источники       федеральный бюджет (в рамках реализации
финансирования        федеральной целевой программы);
                         общий объем финансирования за счет средств
                      краевого бюджета - 147374,0 тыс.руб.,
                         в том числе:
                         в 2007 году - 28000,0 тыс.руб.;
                         в 2008 году - 28112,0 тыс.руб.;
                         в 2009 году - 29236,0 тыс.руб.;
                         в 2010 году - 30405,0 тыс.руб.;
                         в 2011 году - 31621,0 тыс.руб.
                         Объемы финансирования подлежат ежегодному
                      уточнению исходя из возможностей краевого
                      бюджета

Ожидаемые результаты     увеличение числа больных, которым
реализации            искусственно продляется жизнь за счет
подпрограммы,         гемодиализа, до 192
выраженные в          человек;
соответствующих          увеличение количества отделений хронического
показателях,          диализа до 4
поддающихся
количественной оценке

                          1. Общие положения

     1.1. Объект, предмет регулирования и сфера действия подпрограммы.
     Объектом подпрограммы  является  взрослое  население   Алтайского
края, страдающее хронической почечной недостаточностью.
     Предметом регулирования   подпрограммы   является    приобретение
оборудования,   расходных   материалов   и  химических  реактивов  для
проведения замести тельной почечной терапии.
     Сфера действия  подпрограммы  -  отделения  хронического  диализа
лечебно-профилактических учреждений края.
     1.2. Понятия и термины, используемые в подпрограмме:
     хроническая почечная недостаточность - исход  заболевания  почек,
ведущий к нарушению жизнедеятельности организма человека и смерти;
     заместительная почечная терапия (ЗПТ) -  искусственное  продление
жизни человека различными методами;
     отделение диализа  (гемодиализа)  -   структурное   подразделение
лечебно-профилактического   учреждения,  осуществляющее  искусственное
продление жизни человека различными методами;
     диализ - методы ЗПТ, основанные на переносе вещества по градиенту
концентрации через полупроницаемую мембрану;
     гемодиализ - один из методов ЗПТ, основанный на переносе вещества
по градиенту концентрации через полупроницаемую мембрану вне организма
человека;
     хронический гемодиализ -  пожизненный  гемодиализ  у  больного  с
хронической почечной недостаточностью;
     трансплантация - пересадка донорского органа или ткани больному с
медицинской целью;
     донор -  человек,  отдавший   орган   (или   ткань)   для   целей
трансплантации;
     трансплантат - пересаженный больному донорский орган;
     реципиент - больной, имеющий донорский орган;
     диализная машина,   система   водоподготовки   -    оборудование,
используемое для осуществления гемодиализа;
     мониторинг качества заместительной  почечной  терапии  -  текущий
контроль   качественных   и   количественных  характеристик  лечебного
процесса.
     1.3 Нормативная правовая база:
     приказ Министерства  здравоохранения  Российской   Федерации   от
13.08.2002  N  254 "О совершенствовании организации оказания диализной
помощи населению Российской Федерации";
     приказ Министерства   здравоохранения   Российской  Федерации  от
25.04.2003 N 190  "Об  утверждении  отраслевого  стандарта  "Отделение
диализа. Общие требования по безопасности";
     приказ Министерства  здравоохранения   и   социального   развития
Российской  Федерации  от  08.07.2005  N 447 "Об утверждении стандарта
медицинской помощи больным хронической почечной недостаточностью".

        2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
                   ее решения программными методами

     По данным  регистра  Российского  диализного общества,  получение
жителями  России  заместительной  почечной  терапии  составляет   90,1
случаев  на 1 млн.  Населения.  Обеспеченность гемодиализом составляет
63,8 на 1 млн.  населения,  перитонеальным диализом - 5,2  на  1  млн.
населения,  а  число  больных  с функционирующим трансплантатом - 21,9
человек на 1 млн. населения.
Около 250  тыс.  человек  в  Алтайском  крае  страдают  заболеваниями,
предполагающими возможность оперативного лечения.
     Несмотря на проведение  мероприятий,  направленных  на  повышение
качества   оказания   медицинской   помощи  больным  кардиологического
профиля,  продолжается рост уровня смертности  от  сердечно-сосудистых
заболеваний.  В  2005  году  он  составил  908  человек  на  100  тыс.
населения, что составляет 54 процента в структуре общей смертности.
     ССЗ продолжают  являться  основной  причиной первичного выхода на
инвалидность лиц трудоспособного возраста.
     Объемы кардиохирургической   помощи  в  КГУЗ  "Алтайский  краевой
кардиологический  диспансер"  составляют  не  более  19  процентов  от
рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения. На начало 2006
года очередность  на  кардиохирургическое  лечение  в  Алтайском  крае
составляла 1377 человек.
     Острый инфаркт  миокарда,  нестабильная  стенокардия,   нарушения
ритма,  ассоциированные с коронарной болезнью сердца, занимают ведущее
место среди причин смерти и стойкой утраты трудоспособности.
     Летальность от инфаркта миокарда в Российской Федерации составила
15,5 процента.
     Сегодня около   80   процентов   больных   с   ОИМ   поступают  в
кардиологический  диспансер  в  первые  6  часов  с  начала  приступа.
Количество    больных    с    ОИМ,    подвергающихся    реперфузионным
вмешательствам, достигает 50 процентов, из них баллонной ангиопластике
- более 30 процентов.
     Учитывая вышеизложенное,  можно говорить о  том,  что  существует
необходимость   обеспечить   население   высокотехнологичными   видами
кардиологической помощи.

                3. Основная цель и задачи подпрограммы

     Цель:
     повышение доступности кардиологических операций.

     Задачи:
     поэтапное увеличение количества операций с  применением  методики
искусственного кровообращения;
     увеличение числа имплантаций электрокардиостимуляторов;
     оперативное лечение детей после определения показаний;
     дальнейшее повышение   качества    и    доступности    неотложной
эндоваскулярной помощи больным с острым коронарным синдромом.
     Увеличение количества  баллонных  ангиопластик  и   стентирований
коронарных артерий.



                                                             Таблица 1

                  4. Перечень мероприятий подпрограммы

 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| N |   Наименование  |             Сумма затрат (тыс. руб.)           |Источ-  | Исполнитель |   Ожидаемый  |
|п/п|   мероприятия   |————————————————————————————————————————————————|ники    |             | результат от |
|   |                 | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | Всего  |финанси-|             |  реализации  |
|   |                 |   г.  |   г.  |  г.   |  г.   |  г.   |        |рования |             |  мероприятия |
|———|—————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|————————|—————————————|——————————————|
| 1 |        2        |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8    |   9    |     10      |      11      |
|———|—————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|————————|—————————————|——————————————|
|1. |Приобретение     |25748,0|25716,0|26745,0|27815,0|27834,0|133858,0|краевой |управление   |обеспечение   |
|   |расходных        |       |       |       |       |       |        |бюджет  |Алтайского   |проведения    |
|   |материалов    для|       |       |       |       |       |        |        |края по здра-|гемодиализа   |
|   |гемодиализа   для|       |       |       |       |       |        |        |воохранению; |расходными    |
|   |всех    отделений|       |       |       |       |       |        |        |ГУЗ  "Краевая|материалами   |
|   |ЛПУ    Алтайского|       |       |       |       |       |        |        |клиническая  |              |
|   |края             |       |       |       |       |       |        |        |больница";   |              |
|   |                 |       |       |       |       |       |        |        |межрайонные  |              |
|   |                 |       |       |       |       |       |        |        |отделения    |              |
|   |                 |       |       |       |       |       |        |        |хронического |              |
|   |                 |       |       |       |       |       |        |        |диализа   ЛПУ|              |
|   |                 |       |       |       |       |       |        |        |Алтайского   |              |
|   |                 |       |       |       |       |       |        |        |края         |              |
|———|—————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|————————|—————————————|——————————————|
|2. |Приобретение     |  752,0|  958,0|  995,0| 1406,0| 1438,0|  5549,0|краевой |управление   |обеспечение   |
|   |запасных частей и|       |       |       |       |       |        |бюджет  |Алтайского   |бесперебойной |
|   |расходных        |       |       |       |       |       |        |        |края по здра-|работы        |
|   |материалов    для|       |       |       |       |       |        |        |воохранению; |оборудования  |
|   |восстановления   |       |       |       |       |       |        |        |ГУЗ  "Краевая|              |
|   |машин и  текущего|       |       |       |       |       |        |        |клиническая  |              |
|   |ремонта          |       |       |       |       |       |        |        |больница";   |              |
|   |водоподготовок,  |       |       |       |       |       |        |        |межрайонные  |              |
|   |таблетированной  |       |       |       |       |       |        |        |отделения    |              |
|   |соли            и|       |       |       |       |       |        |        |хронического |              |
|   |дезинфектантов   |       |       |       |       |       |        |        |диализа   ЛПУ|              |
|   |                 |       |       |       |       |       |        |        |Алтайского   |              |
|   |                 |       |       |       |       |       |        |        |края         |              |
|———|—————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|————————|—————————————|——————————————|
|3. |Приобретение     |       | 1438,0|       |       |       |  1438,0|краевой |             |ввод в  работу|
|   |оборудования  для|       |       |       |       |       |        |бюджет  |             |переданного   |
|   |МУЗ  "Центральная|       |       |       |       |       |        |        |             |оборудования  |
|   |городская        |       |       |       |       |       |        |        |             |и    поэтапное|
|   |больница"        |       |       |       |       |       |        |        |             |его обновление|
|   |г. Бийска        |       |       |       |       |       |        |        |             |              |
|   |(водоподготовка) |       |       |       |       |       |        |        |             |              |
|———|—————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|————————|—————————————|——————————————|
|4. |Приобретение     |       |       | 1496,0|       |       |  1496,0|краевой |             |ввод в  работу|
|   |оборудования  для|       |       |       |       |       |        |бюджет  |             |переданного   |
|   |МУЗ    "Городская|       |       |       |       |       |        |        |             |оборудования  |
|   |больница  N    2"|       |       |       |       |       |        |        |             |и    поэтапное|
|   |г. Рубцовска     |       |       |       |       |       |        |        |             |его обновление|
|   |(водоподготовка) |       |       |       |       |       |        |        |             |              |
|———|—————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|————————|—————————————|——————————————|
|5. |Приобретение     | 1500,0|       |       |  884,0| 1726,0|  4110,0|краевой |управление   |обновление    |
|   |оборудования  для|       |       |       |       |       |        |бюджет  |Алтайского   |изношенного   |
|   |Новоалтайской    |       |       |       |       |       |        |        |края по здра-|оборудования  |
|   |городской        |       |       |       |       |       |        |        |воохранению; |              |
|   |больницы         |       |       |       |       |       |        |        |ГУЗ  "Краевая|              |
|   |(водоподготовка, |       |       |       |       |       |        |        |клиническая  |              |
|   |диализные машины)|       |       |       |       |       |        |        |больница";   |              |
|———|—————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|————————|—————————————|——————————————|
|6. |Приобретение     |       |       |       |  300,0|  623,0|   923,0|краевой |отделения    |контроль      |
|   |диагностических  |       |       |       |       |       |        |бюджет  |хронического |качества      |
|   |наборов       для|       |       |       |       |       |        |        |диализа   ЛПУ|проводимого   |
|   |контроля качества|       |       |       |       |       |        |        |Алтайского   |лечения       |
|   |диализа         и|       |       |       |       |       |        |        |края         |согласно      |
|   |состояния        |       |       |       |       |       |        |        |             |стандартам    |
|   |почечного        |       |       |       |       |       |        |        |             |              |
|   |трансплантата    |       |       |       |       |       |        |        |             |              |
|———|—————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|————————|—————————————|——————————————|
|7. |Итого            |28000,0|28112,0|29236,0|30405,0|31621,0|147374,0|        |             |              |
 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————



                                                             Таблица 2

      5. Сводные финансовые затраты по направлениям подпрограммы

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Источники и направление расходов|      Финансовые затраты (тыс.руб.)                        |Примечание|
|                                |———————————————————————————————————————————————————————————|          |
|                                |  всего  |     в том числе по годам                        |          |
|                                |         |—————————————————————————————————————————————————|          |
|                                |         | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|                1               |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |     8    |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|Всего финансовых средств        |147374,0 |28000,0  |28112,0  |29236,0  |30405,0  |31621,0  |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|в том числе                     |         |         |         |         |         |         |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|из краевого бюджета             |147374,0 |28000,0  |28112,0  |29236,0  |30405,0  |31621,0  |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|из федерального бюджета (на     |         |         |         |         |         |         |          |
|условиях софинансирования)      |         |         |         |         |         |         |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|из внебюджетных источников      |         |         |         |         |         |         |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|Капитальные вложения            |         |         |         |         |         |         |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|в том числе                     |         |         |         |         |         |         |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|из краевого бюджета             |         |         |         |         |         |         |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|из федерального бюджета (на     |         |         |         |         |         |         |          |
|условиях софинансирования)      |         |         |         |         |         |         |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|из внебюджетных источников      |         |         |         |         |         |         |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|НИОКР*                          |         |         |         |         |         |         |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|в том числе                     |         |         |         |         |         |         |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|из краевого бюджета             |         |         |         |         |         |         |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|из федерального бюджета (на     |         |         |         |         |         |         |          |
|условиях софинансирования)      |         |         |         |         |         |         |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|из внебюджетных источников      |         |         |         |         |         |         |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|Прочие расходы                  |147374,0 |28000,0  |28112,0  |29236,0  |30405,0  |31621,0  |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|в том числе:                    |         |         |         |         |         |         |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|из краевого бюджета             |147374,0 |28000,0  |28112,0  |29236,0  |30405,0  |31621,0  |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|из федерального бюджета (на     |         |         |         |         |         |         |          |
|условиях софинансирования)      |         |         |         |         |         |         |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|из внебюджетных источников      |         |         |         |         |         |         |          |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
     <*> Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы



                                                             Таблица 3


           6. Динамика важнейших показателей эффективности
                       реализации подпрограммы

 ————————————————————————————————————————————————————————————————
|N |     Показатели       | Единица |      Значение по годам     |
|  |                      |измерения|————————————————————————————|
|  |                      |         |2007 |2008 |2009 |2010 |2011|
|  |                      |         | г.  | г.  | г.  | г.  | г. |
|——|——————————————————————|—————————|—————|—————|—————|—————|————|
|1 |          2           |    3    |  4  |  5  |  6  |  7  |  8 |
|——|——————————————————————|—————————|—————|—————|—————|—————|————|
|1.|Количество    больных,|число    |  164|  173|  179|  192| 192|
|  |получающих хронический|больных  |     |     |     |     |    |
|  |гемодиализ            |         |     |     |     |     |    |
|——|——————————————————————|—————————|—————|—————|—————|—————|————|
|2.|Количество   отделений|число    |    3|    4|    4|    4|   4|
|  |хронического диализа  |отделений|     |     |     |     |    |
 ————————————————————————————————————————————————————————————————



                     КРАЕВАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПОДПРОГРАММА
            "Высокотехнологичные операции в травматологии,
                   ортопедии и эндопротезировании"
                          на 2007-2011 годы


                               ПАСПОРТ
                     краевой целевой подпрограммы
            "Высокотехнологичные операции в травматологии,
                   ортопедии и эндопротезировании"
                          на 2007-2011 годы


Наименование             краевая целевая подпрограмма
подпрограммы          "Высокотехнологичные операции в травматологии,
                      ортопедии эндопротезировании" на 2007-2011
                      годы (далее подпрограмма)

Государственный          Администрация Алтайского края
заказчик
подпрограммы

Основные разработчики   управление Алтайского края по
подпрограммы          здравоохранению

Цель подпрограммы        развитие и дальнейшее совершенствование
                      высокотехнологичной ортопедо-травматологической
                      помощи, направленной на улучшение основных
                      показателей здоровья населения, снижение
                      инвалидизации и временной утраты
                      трудоспособности при травмах, последствиях
                      травм и ортопедических заболеваниях

Задачи подпрограммы      разработка и внедрение в медицинскую
                      практику методов медицины высоких технологий по
                      направлениям:
                         артрология (эндопротезирование);
                         вертебрология;
                         микрохирургия (реплантация);
                         политравма;
                         приобретение современного оборудования,
                      инструментария, металлоконструкций для
                      остеосинтеза, эндопротезов, эндокорректоров,
                      применение технологий микрохирургических
                      вмешательств, обучение специалистов

Важнейшие целевые        количество высокотехнологичных операций
показатели      
подпрограммы

Срок реализации          2007-2011 годы
подпрограммы

Исполнители основных     управление Алтайского края по
мероприятий           здравоохранению;
                         МУЗ "Городская больница N 1" г. Барнаула
                      (по согласованию);
                         МУЗ "Городская больница N 11" г. Барнаула
                      (по согласованию);
                         ГУЗ "Краевая клиническая больница";
                      межрайонные травматологические отделения
                      учреждений здравоохранения городов Алейска,
                      Бийска, Заринска, Камня-на-Оби, Рубцовска,
                      Славгорода

Объемы и источники       общий объем финансирования за счет средств
финансирования        краевого бюджета - 20813,0 тыс.руб.,
                         в том числе:
                         в 2007 году - 4100,0 тыс.руб.;
                         в 2008 году - 3936,0 тыс.руб.;
                         в 2009 году - 4093,0 тыс.руб.;
                         в 2010 году - 4257,0 тыс.руб.;
                         в 2011 году - 4427,0 тыс.руб.
                         Объемы финансирования подлежат ежегодному
                      уточнению исходя из возможностей краевого
                      бюджета

Ожидаемые результаты     увеличение количества высокотехнологичных
реализации            операций до 200 в год
подпрограммы,
выраженные в
соответствующих
показателях,
поддающихся
количественной
оценке

                          1. Общие положения

     1.1. Объект, предмет регулирования и сфера действия подпрограммы.
     Объект: краевые     специализированные     центры,    межрайонные
травматологические  отделения  городов  Алейска,   Бийска,   Заринска,
Камня-на-Оби, Рубцовска, Славгорода.
     Сфера действия:    обеспечение    население    Алтайского    края
высокотехнологичной медицинской помощью.
     Предмет регулирования:      доступность       высокотехнологичной
медицинской помощи.
     1.2. Нормативная правовая база:
     постановление Правительства  Российской Федерации от 25.11.1998 N
1391 "О федеральной целевой программе "Медицина высоких технологий".

        2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
                   ее решения программными методами

     Потребность в  высокотехнологичной  травматологической  помощи  в
Алтайском крае обусловлена следующими показателями:
     высокий уровень  заболеваемости  всех  групп населения Алтайского
края.  За последние пять лет в крае на 19,1  процента  возрос  уровень
распространенности   заболеваний  костно-мышечной  системы  и  на  2,5
процента уровень распространенности травматизма;
     высокие показатели    заболеваемости    с    временной    утратой
трудоспособности,   заметно   превышающие   среднероссийский   уровень
(показатель  числа  дней  нетрудоспособности  в крае на 100 работающих
161,5, при показателе по Российской Федерации 124,7);
     за последние пять лет уровень инвалидизации населения,  связанной
с болезнями костно-мышечной системы,  возрос на  48,5  процента,  а  с
травматизмом - на 12,2 процента;
     удовлетворенность населения                   высокотехнологичной
травматологической помощью в Алтайском крае составляет 10 процентов (в
год проводится до 150 высокотехнологичных операций при  потребности  в
1,5 тыс. операций).

                3. Основная цель и задачи подпрограммы

     Цель подпрограммы:
     развитие и   дальнейшее   совершенствование   высокотехнологичной
ортопедо-травматологической помощи, направленной на улучшение основных
показателей  здоровья  населения,  снижение  инвалидизации,   снижение
временной   нетрудоспособности   при  травмах,  последствиях  травм  и
ортопедических заболеваниях.

     Задачи:
     разработка и  внедрение  в  медицинскую практику методов медицины
высоких технологий по направлениям:
     артрология (эндопротезирование);
     вертебрология;
     микрохирургия (реплантация);
     политравма;
     приобретение современного      оборудования,      инструментария,
металлоконструкций для  остеосинтеза,  эндопротезов,  эндокорректоров,
применение   технологий   микрохирургических   вмешательств,  обучение
специалистов.



                                                             Таблица 1

                 4. Перечень мероприятий подпрограммы

 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| N |Наименование |         Сумма затрат (тыс. руб.)         |Источ-  | Исполнитель  |   Ожидаемый   |
|п/п| мероприятия |——————————————————————————————————————————|ники    |              | результат от  |
|   |             | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Всего |финанси-|              |   реализации  |
|   |             |  г.  |  г.  |  г.  |  г.  |  г.  |       |рования |              |  мероприятия  |
|———|—————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|——————————————|———————————————|
| 1 |     2       |  3   |  4   |   5  |   6  |   7  |   8   |   9    |     10       |      11       |
|———|—————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|——————————————|———————————————|
|1. |Медицинское  |1435,0|1378,0|1433,0|1491,0|1550,0| 7287,0|краевой |МУЗ "Городская|увеличение     |
|   |оборудование |      |      |      |      |      |       |бюджет  |больница N 1" |количества     |
|———|—————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|г.Барнаула    |высокотехноло- |
|2. |Эндопротезы и|2665,0|2558,0|2660,0|2766,0|2877,0|13526,0|краевой |<*>;          |гичных операций|
|   |имплантанты  |      |      |      |      |      |       |бюджет  |МУЗ "Городская|до 200 в год   |
|   |             |      |      |      |      |      |       |        |больница N 11"|               |
|   |             |      |      |      |      |      |       |        |г. Барнаула   |               |
|   |             |      |      |      |      |      |       |        |<*>;          |               |
|   |             |      |      |      |      |      |       |        |ГУЗ "Краевая  |               |
|   |             |      |      |      |      |      |       |        |клиническая   |               |
|   |             |      |      |      |      |      |       |        |больница";    |               |
|   |             |      |      |      |      |      |       |        |межрайонные   |               |
|   |             |      |      |      |      |      |       |        |травматологи- |               |
|   |             |      |      |      |      |      |       |        |ческие        |               |
|   |             |      |      |      |      |      |       |        |отделения     |               |
|———|—————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|——————————————|———————————————|
|   |Итого        |4100,0|3936,0|4093,0|4257,0|4427,0|20813,0|        |              |               |
 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

     <*> Исполнение     мероприятий     подпрограммы    муниципальными
учреждениями осуществляется по согласованию.



                                                             Таблица 2

      5. Сводные финансовые затраты по направлениям подпрограммы

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Источники и направление расходов|      Финансовые затраты (тыс.руб.)                        |Примечание|
|                                |———————————————————————————————————————————————————————————|          |
|                                |  всего  |     в том числе по годам                        |          |
|                                |         |—————————————————————————————————————————————————|          |
|                                |         | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|                1               |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |     8    |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|Всего финансовых средств        |20813,0  |4100,0   |3936,0   |4093,0   |4257,0   |4427,0   |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|в том числе                     |         |         |         |         |         |         |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|из краевого бюджета             |20813,0  |4100,0   |3936,0   |4093,0   |4257,0   |4427,0   |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|из федерального бюджета (на     |         |         |         |         |         |         |          |
|условиях софинансирования)      |         |         |         |         |         |         |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|из внебюджетных источников      |         |         |         |         |         |         |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|Капитальные вложения            |         |         |         |         |         |         |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|в том числе                     |         |         |         |         |         |         |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|из краевого бюджета             |         |         |         |         |         |         |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|из федерального бюджета (на     |         |         |         |         |         |         |          |
|условиях софинансирования)      |         |         |         |         |         |         |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|из внебюджетных источников      |         |         |         |         |         |         |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|НИОКР*                          |         |         |         |         |         |         |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|в том числе                     |         |         |         |         |         |         |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|из краевого бюджета             |         |         |         |         |         |         |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|из федерального бюджета (на     |         |         |         |         |         |         |          |
|условиях софинансирования)      |         |         |         |         |         |         |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|из внебюджетных источников      |         |         |         |         |         |         |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|Прочие расходы                  |20813,0  |4100,0   |3936,0   |4093,0   |4257,0   |4427,0   |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|в том числе:                    |         |         |         |         |         |         |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|из краевого бюджета             |20813,0  |4100,0   |3936,0   |4093,0   |4257,0   |4427,0   |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|из федерального бюджета (на     |         |         |         |         |         |         |          |
|условиях софинансирования)      |         |         |         |         |         |         |          |
|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|из внебюджетных источников      |         |         |         |         |         |         |          |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
     <*> Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы



           6. Динамика важнейших показателей эффективности
                       реализации подпрограммы

 —————————————————————————————————————————————————————————————————
|N |     Показатели       | Единица  |      Значение по годам     |
|  |                      |измерения |————————————————————————————|
|  |                      |          |2007 |2008 |2009 |2010 |2011|
|  |                      |          | г.  | г.  | г.  | г.  | г. |
|——|——————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|————|
|1 |          2           |    3     |  4  |  5  |  6  |  7  |  8 |
|——|——————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|————|
|  |Высокотехнологичные   |количество| 200 | 200 | 200 | 200 | 200|
|  |операции              |операций  |     |     |     |     |    |
 —————————————————————————————————————————————————————————————————




                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 3
                                               к закону Алтайского края
                                               "Об утверждении краевых
                                               целевых программ
                                               области здравоохранения
                                               на 2007-2011 годы"


                      КРАЕВАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
         "Организация сервисного обслуживания, восстановление
          и приобретение медицинской техники для учреждений
                   здравоохранения Алтайского края"
                          на 2007-2011 годы


                               ПАСПОРТ
                      краевой целевой программы
         "Организация сервисного обслуживания, восстановление
          и приобретение медицинской техники для учреждений
                   здравоохранения Алтайского края"
                          на 2007-2011 годы


Наименование             краевая целевая программа "Организация
программы             сервисного обслуживания, восстановление и
                      приобретение медицинской техники для
                      учреждений здравоохранения Алтайского
                      края" на 2007-2011 годы (далее - программа)

Государственный
заказчик
программы                Администрация Алтайского края

Основные                 управление Алтайского края по
разработчики          здравоохранению
программы

Цель программы           улучшение качества оказания медицинской
                      помощи населению Алтайского края посредством
                      сохранения в работоспособном состоянии и
                      обновления парка медицинской техники,
                      повышение эффективности использования
                      медицинского оборудования в учреждениях
                      здравоохранения Алтайского края

Задачи программы         восстановление и модернизация выработавшей
                      свой ресурс медицинской техники;
                         обеспечение полного объема и улучшение
                      качества технического обслуживания и ремонта
                      медицинской техники в лечебно-профилактических
                      учреждениях Алтайского края;
                         продление срока эксплуатации медицинской
                      техники;
                         обеспечение лечебно-профилактических
                      учреждений края (далее - ЛПУ) запасными частями
                      и принадлежностями к медицинской технике;
                         обеспечение эффективности использования и
                      создание безопасных условий эксплуатации
                      медицинской техники и другого оборудования,
                      находящегося в лечебно-профилактических
                      учреждениях края;
                         приобретение нового медицинского оборудования
                      и реанимобилей в соответствии со стандартами
                         оснащения учреждений здравоохранения края

Важнейшие целевые        обеспечение сервисного обслуживания
показатели            медицинской техники с целью соблюдения
программы             нормативных требований к их содержанию в
                      краевых лечебно-профилактических учреждениях
                      и выполнения лицензионных требований к оказанию
                      медицинской помощи с ее применением;
                         отсутствие несчастных случаев и аварий при
                      эксплуатации медицинского оборудования;
                         исключение случаев эксплуатации СИ и
                      СИМН без соблюдения сроков метрологической
                      поверки.  Соблюдение законодательства о
                      единстве средств измерения.  Выполнение
                      метрологических требований к содержанию
                      средств измерения в краевых ЛПУ;
                         исключение случаев простоя дорогостоящего
                      зарубежного и особо сложного медицинского
                      оборудования по причине неисправности,
                      повышение эффективности его использования;
                         продление ресурса жизненно важного
                      медицинского оборудования не менее чем на
                      5 лет. Снижение затрат по сравнению с
                      приобретением новых ИМТ;
                         исключение случаев простоя рентген- и
                      гамма-терапевтического оборудования, линейных
                      ускорителей по причине неисправности;
                         обеспечение ЛПУ Алтайского края жизненно
                      необходимым медицинским оборудованием и
                      реанимобилями в соответствии с планом
                      оснащения;
Срок реализации          2007-2011 годы
программы       

Исполнители основных     управление Алтайского края по
мероприятий           здравоохранению;
                         краевые лечебно-профилактические учреждения;
                         муниципальные лечебно-профилактические
                      учреждения Алтайского края (по согласованию)

Объемы и источники       федеральные средства (в рамках реализации
финансирования        федеральной целевой программы);
                         общий объем финансирования за счет средств
                      краевого бюджета - 260231,0 тыс.руб.,
                         в том числе:
                         в 2007 году - 76820,0 тыс.руб.;
                         в 2008 году - 43191,0 тыс.руб.;
                         в 2009 году - 44919,0 тыс.руб.;
                         в 2010 году - 46716,0 тыс.руб.;
                         в 2011 году - 48585,0 тыс.руб.
                         Объемы финансирования подлежат ежегодному
                      уточнению исходя из возможностей федерального,
                      краевого бюджетов.
                         Органы местного самоуправления вправе при
                      формировании местных бюджетов предусматривать
                      средства на софинансирование программы в
                      соответствии с законодательством Российской
                      Федерации

Ожидаемые результаты     обновление парка медицинской техники за
реализации            счет восстановления и модернизации оборудования
программы,            с экономией при этом до 70 процентов средств за
выраженные в          счет отказа от приобретения нового;
соответствующих       обеспечение эффективной и безаварийной
показателях,          эксплуатации ИМТ за счет организации сервисного
поддающихся           и метрологического обслуживания всего парка
количественной        медицинской техники краевых ЛПУ в соответствии
оценке                с нормативными требованиями, продление за счет
                      этого срока ее эксплуатации;
                         обеспечение эксплуатации в ЛПУ Алтайского
                      края уникального медицинского оборудования,
                      отсутствие случаев простоя оборудования по
                      причине неисправности;
                         обеспечение эксплуатации гамма- и рентген-
                      терапевтического оборудования, линейных
                      ускорителей в онкологических учреждениях
                      края, отсутствие случаев простоя оборудования
                      по причине неисправности;
                         замена устаревшего медицинского
                      оборудования и реанимобилей в соответствии с
                      планом оснащения.  Обеспечение соответствия
                      парка ИМТ в ЛПУ Алтайского края лицензионным
                      требованиям

Контроль за              государственным заказчиком программы является
реализацией           Администрация Алтайского края. После
программы             утверждения программы и начала ее финансирования
                      государственный заказчик контролирует ход
                      выполнения исполнителями программы ее основных
                      мероприятий.
                         Исполнителями программы являются управление
                      Алтайского края по здравоохранению, краевые
                      лечебно-профилактические учреждения,
                      муниципальные лечебно-профилактические
                      учреждения Алтайского края (по согласованию),
                      которые обеспечивают:
                         выполнение мероприятий программы;
                         подготовку предложений по корректировке
                      программы на соответствующий год в разрезе
                      объемов финансирования;
                         формирование бюджетных заявок на
                      финансирование мероприятий программы;
                         подготовку обоснований для отбора
                      первоочередных работ, финансируемых в
                      рамках программы, на очередной год.
                         Исполнители программы ежеквартально в срок
                      до 20 числа месяца, следующего за отчетным
                      периодом, а по итогам очередного финансового
                      года - в срок до 15 марта следующего года
                      представляют в управление Алтайского края по
                      здравоохранению сводную информацию о
                      результатах выполнения мероприятий программы.
                         Управление Алтайского края по
                      здравоохранению на основании вышеуказанной
                      информации:
                         анализирует ход выполнения мероприятий
                      программы и на основе анализа вносит
                      предложения по совершенствованию механизма
                      реализации программы;
                         представляет ежеквартальный и годовой
                      отчеты в Главное управление экономики и
                      инвестиций Алтайского края

                          1. Общие положения

     1.1. Объект, предмет регулирования и сфера действия программы.
     Настоящей программой  регулируется  состояние  парка  медицинской
техники  в  ЛПУ  Алтайского  края,   его   соответствие   требованиям,
предъявляемым   к   объему  и  качеству  оказания  медицинской  помощи
населению края.  Регулирование осуществляется  посредством  пополнения
парка  за счет приобретения нового медицинского оборудования,  а также
проведения мероприятий по техническому  обслуживанию, восстановлению и
ремонту существующего оборудования.
     Сферой действия программы являются краевые и муниципальные ЛПУ.
     1.2. Понятия, термины и сокращения, используемые в программе:
     АКГУП - Алтайское краевое государственное унитарное предприятие;
     ГУЗ - государственное учреждение здравоохранения;
     ИМТ - изделие медицинской техники;
     КГУЗ - краевое государственное учреждение здравоохранения;
     ЛПУ - лечебно-профилактическое учреждение;
     МУЗ - муниципальное учреждение здравоохранения;
     СИ и СИМН - средства измерения и средства измерения  медицинского
назначения;
     ТО - техническое обслуживание.
     1.3. Нормативная правовая база:
     постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2002  N
613   "Об   утверждении   Положения   о   лицензировании  технического
обслуживания  медицинской  техники  (за  исключением  случаев,   когда
указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд
юридического лица или индивидуального предпринимателя)";
     приказ Министерства   здравоохранения   Российской  Федерации  от
26.07.2002  N   238   "Об   организации   лицензирования   медицинской
деятельности.

        2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
                   ее решения программными методами

     В настоящее время в ЛПУ Алтайского края сложилась ситуация, когда
количество  медицинского  оборудования,  выработавшего  свой  ресурс и
требующего замены,  достигло 87%,  а в ряде городских и  районных  ЛПУ
превышает  95  %.  С  высоким  уровнем износа,  а иногда и в аварийном
состоянии   эксплуатируется    такое    важное    оборудование,    как
наркозно-дыхательные    аппараты,    стерилизационное    оборудование,
рентгеновская  и   эндоскопическая   техника.   Постоянной   сервисной
технической  поддержки  требует  уникальное  зарубежное  оборудование.
Существующий уровень износа медицинской техники в ЛПУ Алтайского  края
не   позволяет   оказывать   медицинскую   помощь  в  соответствии  со
стандартами.
     Естественный процесс  старения  и  износа  требует  постоянного и
планомерного   списания   выработавшего   свой   ресурс   медицинского
оборудования  и приобретения нового.  Для нормального обновления парка
медицинской техники в крае ежегодно требуется материальная поддержка в
размере 700 млн. рублей.
     Поставки оборудования   в   рамках    реализации    приоритетного
национального проекта "Здоровье" не могут полностью решить создавшуюся
проблему.  Во-первых,  поступает только диагностическое  оборудование.
Во-вторых,   номенклатура  поступающего  оборудования  ограничена,  не
включает всей необходимой медицинской техники. В-третьих, оборудование
поступает    только   в   ЛПУ   Алтайского   края   первичного   звена
здравоохранения. Краевые специализированные учреждения здравоохранения
и    учреждения,   не   имеющие   амбулаторно-поликлинических   служб,
медицинскую технику по национальному проекту не получают.
     Из-за недостаточного   финансирования  и,  как  следствие,  из-за
долгов перед организациями, осуществляющими сервисное обслуживание:
     в ряде   ЛПУ   неудовлетворительно   проводится   или  вообще  не
проводится техническое обслуживание;
     отсутствуют самые необходимые запасные части для ремонта ИМТ;
     не проводится метрологическая поверка средств измерения и средств
измерения медицинского назначения;
     некоторые ЛПУ работают с  сервисными  организациями  на  условиях
ремонта  по  вызову или привлекают сторонних специалистов,  не имеющих
для этого должной квалификации и лицензии.
     В результате без проведения регулярного технического обслуживания
резко повышается вероятность выхода из строя оборудования, сокращается
его   ресурс,   медицинская   техника   эксплуатируется  с  нарушением
инструкций и правил техники безопасности.
     В бюджетах   ЛПУ   средств   на  содержание  медицинской  техники
предусматривается в несколько раз меньше,  чем это необходимо. Но даже
эти средства выдаются крайне нерегулярно и не в полном объеме.
     Следствием этого является:
     прогрессирующий рост доли устаревшего медицинского оборудования;
     неудовлетворительное проведение   или   отказ    от    проведения
технического обслуживания медицинской техники, метрологической поверки
средств измерения;
     отсутствие самых необходимых запасных частей для ремонта ИМТ;
     простой или неэффективное использование оборудования;
     несоответствие оборудования  требованиям  техники  безопасности и
охраны труда.
     Такое положение   дел   противоречит  нормативным  требованиям  к
содержанию медицинского оборудования,  является грубым нарушением норм
и  правил,  утвержденных  Министерством  здравоохранения и социального
развития Российской Федерации.  Многие из ЛПУ  Алтайского  края  могут
лишится  лицензии,  так  как их материально-техническое обеспечение не
соответствует заявленным видам деятельности.
     Обеспечение качества,   эффективности,  безопасности  медицинской
техники,  эксплуатируемой  в  учреждениях  здравоохранения,   является
основной  задачей  государственной  контрольно-разрешительной системы,
охватывающей все этапы эксплуатации медицинского изделия.
     Действующим законодательством  контроль  качества  и безопасности
медицинской  техники на различных этапах  ее  эксплуатации  отнесен  к
ведению субъектов Российской Федерации.
     Исполнение законодательства  Российской  Федерации,   нормативных
документов   Министерства   здравоохранения   и  социального  развития
Российской Федерации и других органов  власти  в  области  сохранения,
обеспечения   качества   и  безопасности  медицинской  техники  в  ЛПУ
Алтайского края требует  наличия  системы,  обеспечивающей  выполнение
следующего перечня функций и мероприятий:
     анализ состояния парка медицинской техники в ЛПУ Алтайского края;
     разработка и  обоснование  предложений  по  восстановлению  парка
медицинской техники в ЛПУ Алтайского края;
     разработка мероприятий  по  обеспечению  качества  и безопасности
медицинской техники в ЛПУ Алтайского края;
     определение уровня    и    финансово-экономическое    обоснование
мероприятий по техническому  обслуживанию,  ремонту  и  восстановлению
парка медицинской техники в ЛПУ Алтайского края;
     контроль за   исполнением   и   эффективностью   мероприятий   по
техническому обслуживанию,  ремонту и восстановлению парка медицинской
техники в ЛПУ Алтайского края.
     В 2002-2006   годах   данная   система  поддерживалась  благодаря
реализации целевой  программы  "Организация  сервисного  обслуживания,
приобретение  дорогостоящего  медицинского  оборудования  в ЛПУ края".
Реализация  программы  позволила,   объединив   средства,   обеспечить
содержание  медицинского  оборудования  в краевых ЛПУ в соответствии с
требованиями к качеству и безопасности  медицинских  изделий,  снизить
простой дорогостоящего уникального оборудования в ЛПУ Алтайского края,
поддержать состояние парка медицинской техники в ЛПУ.
     Принятие программы   соответствует   условиям   соглашения  между
Правительством Российской Федерации и Администрацией Алтайского края в
области реализации приоритетного национального проекта "Здоровье".

                 3. Основная цель и задачи программы

     Целью программы  является улучшение качества оказания медицинской
помощи  населению  края  посредством  восстановления  и   модернизации
выработавшей   свой   ресурс   медицинской   техники,   сохранения   в
работоспособном состоянии и восстановления парка медицинской  техники,
повышения   эффективности   использования  уникального  дорогостоящего
медицинского  оборудования  в   лечебно-профилактических   учреждениях
Алтайского края.
     Задачами программы являются:
     восстановление и  модернизация  парка  медицинской  техники в ЛПУ
Алтайского края;
     обеспечение полного  объема  и  улучшение  качества  технического
обслуживания и ремонта медицинской  техники  в  ЛПУ  Алтайского  края,
продление срока эксплуатации медицинской техники;
     обеспечение ЛПУ   Алтайского    края    запасными    частями    и
принадлежностями к медицинской технике;
     обеспечение эффективности  использования  и  создание  безопасных
условий  эксплуатации  медицинской  техники  и  другого  оборудования,
находящегося в ЛПУ Алтайского края.
     Реализация поставленных  задач  позволит  обеспечить соответствие
материально-технической   базы   ЛПУ   Алтайского   края   требованиям
российского   законодательства,   повысить  качество  и  эффективность
использования медицинской техники, снизить общие затраты на содержание
медицинского оборудования, увеличить  доступность оказания медицинской
помощи населению Алтайского края.



                                                             Таблица 1

                  4. Перечень мероприятий программы

 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| N |   Наименование  |             Сумма затрат (тыс. руб.)           |Источ-  | Исполнитель  |    Ожидаемый    |
|п/п|   мероприятия   |————————————————————————————————————————————————|ники    |              |  результат от   |
|   |                 | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | Всего  |финанси-|              |   реализации    |
|   |                 |  г.   |  г.   |  г.   |  г.   |  г.   |        |рования |              |   мероприятия   |
|———|—————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|————————|——————————————|—————————————————|
| 1 |        2        |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8    |   9    |     10       |       11        |
|———|—————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|————————|——————————————|—————————————————|
|1. |Восстановительный| 1126,0|  633,0|  658,0|  685,0|  712,0|  3814,0|краевой |АКГУП  "Алтай-|продление ресурса|
|   |ремонт  наркозно-|       |       |       |       |       |        |бюджет  |медтехника";  |жизненно  важного|
|   |дыхательных      |       |       |       |       |       |        |        |краевые ЛПУ;  |медицинского     |
|   |аппаратов        |       |       |       |       |       |        |        |муниципальные |оборудования на 5|
|   |                 |       |       |       |       |       |        |        |ЛПУ <*>       |лет              |
|———|—————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|————————|——————————————|—————————————————|
|2. |Восстановительный|  658,0|  370,0|  385,0|  400,0|  416,0|  2229,0|краевой |АКГУП  "Алтай-|продление ресурса|
|   |ремонт           |       |       |       |       |       |        |бюджет  |медтехника";  |жизненно  важного|
|   |стерилизационного|       |       |       |       |       |        |        |краевые ЛПУ;  |медицинского     |
|   |оборудования     |       |       |       |       |       |        |        |муниципальные |оборудования на 5|
|   |                 |       |       |       |       |       |        |        |ЛПУ <*>       |лет              |
|———|—————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|————————|——————————————|—————————————————|
|3. |Восстановительный|  644,0|  362,0|  376,0|  392,0|  407,0|  2181,0|краевой |АКГУП  "Алтай-|продление ресурса|
|   |ремонт           |       |       |       |       |       |        |бюджет  |медтехника";  |жизненно  важного|
|   |операционных     |       |       |       |       |       |        |        |краевые ЛПУ;  |медицинского     |
|   |столов           |       |       |       |       |       |        |        |муниципальные |оборудования на 5|
|   |                 |       |       |       |       |       |        |        |ЛПУ <*>       |лет              |
|———|—————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|————————|——————————————|—————————————————|
|4. |Восстановительный| 1502,0|  845,0|  879,0|  914,0|  951,0|  5091,0|краевой |АКГУП  "Алтай-|продление ресурса|
|   |ремонт           |       |       |       |       |       |        |бюджет  |медтехника";  |жизненно  важного|
|   |эндоскопической  |       |       |       |       |       |        |        |краевые ЛПУ;  |медицинского     |
|   |техники          |       |       |       |       |       |        |        |муниципальные |оборудования на 5|
|   |                 |       |       |       |       |       |        |        |ЛПУ <*>       |лет              |
|———|—————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|————————|——————————————|—————————————————|
|5. |Проведение       | 8955,0| 5035,0| 5236,0| 5446,0| 5664,0| 30336,0|краевой |АКГУП  "Алтай-|соблюдение       |
|   |технического     |       |       |       |       |       |        |бюджет  |медтехника";  |нормативных      |
|   |обслуживания    и|       |       |       |       |       |        |        |краевые ЛПУ   |требований      к|
|   |ремонта   ИМТ   в|       |       |       |       |       |        |        |              |содержанию       |
|   |краевых ЛПУ      |       |       |       |       |       |        |        |              |медицинской      |
|   |                 |       |       |       |       |       |        |        |              |техники   в  ЛПУ.|
|   |                 |       |       |       |       |       |        |        |              |Выполнение       |
|   |                 |       |       |       |       |       |        |        |              |лицензионных     |
|   |                 |       |       |       |       |       |        |        |              |требований      к|
|   |                 |       |       |       |       |       |        |        |              |оказанию         |
|   |                 |       |       |       |       |       |        |        |              |медицинской      |
|   |                 |       |       |       |       |       |        |        |              |помощи.          |
|   |                 |       |       |       |       |       |        |        |              |Продление   срока|
|   |                 |       |       |       |       |       |        |        |              |эксплуатации,    |
|   |                 |       |       |       |       |       |        |        |              |обеспечение      |
|   |                 |       |       |       |       |       |        |        |              |безаварийной    и|
|   |                 |       |       |       |       |       |        |        |              |безопасной работы|
|   |                 |       |       |       |       |       |        |        |              |медицинского     |
|   |                 |       |       |       |       |       |        |        |              |оборудования     |
|———|—————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|————————|——————————————|—————————————————|
|6. |Метрологическое  |  810,0|  455,0|  473,0|  492,0|  512,0|  2742,0|краевой |краевые ЛПУ   |Выполнение       |
|   |обеспечение СИ  и|       |       |       |       |       |        |бюджет  |              |метрологических  |
|   |СИМН   в  краевых|       |       |       |       |       |        |        |              |требований      к|
|   |ЛПУ              |       |       |       |       |       |        |        |              |содержанию СИ   и|
|   |                 |       |       |       |       |       |        |        |              |СИМН   в  краевых|
|   |                 |       |       |       |       |       |        |        |              |ЛПУ.  Обеспечение|
|   |                 |       |       |       |       |       |        |        |              |точности        и|
|   |                 |       |       |       |       |       |        |        |              |качества         |
|   |                 |       |       |       |       |       |        |        |              |проведения       |
|   |                 |       |       |       |       |       |        |        |              |диагностических и|
|   |                 |       |       |       |       |       |        |        |              |лечебных         |
|   |                 |       |       |       |       |       |        |        |              |процедур.        |
|   |                 |       |       |       |       |       |        |        |              |Продление   срока|
|   |                 |       |       |       |       |       |        |        |              |эксплуатации СИ  |
|———|—————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|————————|——————————————|—————————————————|
|7. |Поддержание     в|31950,0|17964,0|18682,0|19430,0|20207,0|108233,0|краевой |краевые ЛПУ;  |обеспечение      |
|   |исправном        |       |       |       |       |       |        |бюджет  |муниципальные |безаварийной    и|
|   |состоянии       и|       |       |       |       |       |        |        |ЛПУ <*>       |безопасной работы|
|   |ремонт зарубежных|       |       |       |       |       |        |        |              |дорогостоящих    |
|   |и  особо  сложных|       |       |       |       |       |        |        |              |зарубежных      и|
|   |ИМТ в ЛПУ края   |       |       |       |       |       |        |        |              |особосложных ИМТ,|
|   |                 |       |       |       |       |       |        |        |              |повышение        |
|   |                 |       |       |       |       |       |        |        |              |эффективности  их|
|   |                 |       |       |       |       |       |        |        |              |использования.   |
|   |                 |       |       |       |       |       |        |        |              |Обеспечение      |
|   |                 |       |       |       |       |       |        |        |              |высокого качества|
|   |                 |       |       |       |       |       |        |        |              |оказания         |
|   |                 |       |       |       |       |       |        |        |              |медицинской      |
|   |                 |       |       |       |       |       |        |        |              |помощи  населению|
|   |                 |       |       |       |       |       |        |        |              |Алтайского края  |
|———|—————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|————————|——————————————|—————————————————|
|8. |Техническое      |16520,0| 9288,0| 9660,0|10046,0|10448,0| 55962,0|краевой |АКГУП  "Алтай-|обеспечение      |
|   |обслуживание,    |       |       |       |       |       |        |бюджет  |медтехника";  |безаварийной    и|
|   |ремонт          и|       |       |       |       |       |        |        |краевые       |безопасной работы|
|   |обеспечение      |       |       |       |       |       |        |        |онкологические|рентген- и гамма-|
|   |расходными       |       |       |       |       |       |        |        |учреждения    |терапевтических  |
|   |материалами      |       |       |       |       |       |        |        |здравоохране- |аппаратов,       |
|   |рентген- и гамма-|       |       |       |       |       |        |        |ния           |линейных         |
|   |терапевтических  |       |       |       |       |       |        |        |              |ускорителей.     |
|   |аппаратов,       |       |       |       |       |       |        |        |              |Обеспечение      |
|   |линейных         |       |       |       |       |       |        |        |              |высокого качества|
|   |ускорителей      |       |       |       |       |       |        |        |              |оказания         |
|   |                 |       |       |       |       |       |        |        |              |медицинской      |
|   |                 |       |       |       |       |       |        |        |              |помощи           |
|   |                 |       |       |       |       |       |        |        |              |онкологическим   |
|   |                 |       |       |       |       |       |        |        |              |больным          |
|———|—————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|————————|——————————————|—————————————————|
|9  |Приобретение     |14655,0| 8239,0| 8570,0| 8911,0| 9268,0| 49643,0|краевой |краевые ЛПУ;  |обеспечение   ЛПУ|
|   |нового           |       |       |       |       |       |        |бюджет  |муниципальные |Алтайского   края|
|   |медицинского     |       |       |       |       |       |        |        |ЛПУ <*>       |жизненно         |
|   |оборудования    и|       |       |       |       |       |        |        |              |необходимыми ИМТ.|
|   |реанимобилей     |       |       |       |       |       |        |        |              |Обеспечение      |
|   |                 |       |       |       |       |       |        |        |              |соответствия     |
|   |                 |       |       |       |       |       |        |        |              |парка ИМТ  в  ЛПУ|
|   |                 |       |       |       |       |       |        |        |              |Алтайского   края|
|   |                 |       |       |       |       |       |        |        |              |лицензионным     |
|   |                 |       |       |       |       |       |        |        |              |требованиям     в|
|   |                 |       |       |       |       |       |        |        |              |соответствии    с|
|   |                 |       |       |       |       |       |        |        |              |планом           |
|———|—————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|————————|——————————————|—————————————————|
|   |Итого            |76820,0|43191,0|44919,0|46716,0|48585,0|260231,0|        |              |                 |

Информация по документу
Читайте также