|
Расширенный поиск
Постановление Администрации Алтайского края от 23.12.2010 № 583
Документ имеет не последнюю редакцию.
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23.12.2010 N 583 г.Барнаул Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие туризма в Алтайском крае" на 2011-2016 годы (Наименование в редакции Постановления Администрации Алтайского края от 18.08.2011 г. N 457) (В редакции Постановления Администрации Алтайского края от 18.08.2011 г. N 457) В целях формирования современной туристской индустрии, обеспечивающей возможность удовлетворения потребности российских и иностранных граждан в туризме, увеличения вклада сферы туризма в социально-экономическое развитие региона и повышение доходной базы краевого и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и постановлением Администрации края от 29.09.2006 N 404 "Об утверждении порядка разработки и реализации краевых целевых программ" постановляю: 1. Утвердить долгосрочную целевую программу "Развитие туризма в Алтайском крае" на 2011-2016 годы. (В редакции Постановления Администрации Алтайского края от 18.08.2011 г. N 457) 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Алтайского края, начальника Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края Щетинина М.П. Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации Алтайского края от 23.12.2010 N 583 ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "Развитие туризма в Алтайском крае" на 2011-2016 годы (Наименование в редакции Постановления Администрации Алтайского края от 18.08.2011 г. N 457) ПАСПОРТ долгосрочной целевой программы "Развитие туризма в Алтайском крае" на 2011-2016 годы Наименование долгосрочная целевая программа "Развитие туризма в программы Алтайском крае" на 2011-2016 годы (далее - программа") (В редакции Постановления Администрации Алтайского края от 18.08.2011 г. N 457) Наименование, дата постановление Администрации Алтайского края от принятия и номер 25.04.2009 N170 "О совершенствовании правового акта о деятельности органов исполнительной власти разработке Алтайского края в сфере планирования программы и управления в 2008 году" Государственный Главное управление экономики и инвестиций заказчик программы Алтайского края Основные Главное управление экономики и инвестиций разработчики Алтайского края; программы фонд "Центр стратегических разработок - регион" (г. Москва); ОАО "Научно-исследовательский центр инновационных технологий" (г. Наро-Фоминск) Цели программы создание условий для устойчивого развития туризма; продвижение туристского продукта на российский и зарубежные рынки Задачи программы создание системы туристских кластеров для обеспечения развития объектов туризма и сопутствующей инфраструктуры, привлечение инвестиций в туристскую индустрию; улучшение качества туристских и сопутствующих услуг; формирование имиджа Алтайского края как центра всесезонного туризма; разработка стратегии продвижения туристского продукта Алтайского края и ее реализация; научное обеспечение развития туристской деятельности Важнейшие целевые доля сферы туризма в валовом региональном индикаторы и продукте; показатели программы темп роста числа лиц, временно проживавших в коллективных средствах размещения туристов; темп роста численности занятых в сфере туризма; количество выставочно-ярмарочных мероприятий, в которых принимали участие представители Алтайского края; коэффициент обеспеченности персоналом в сфере оказания туристских и санаторно-оздоровительных услуг; количество субъектов, оказывающих туристские и санаторно-оздоровительные услуги; доля постоянных работников в общем объеме обслуживающего персонала в сфере оказания туристских и санаторно-оздоровительных услуг; доля круглогодичных мест размещения туристов в их общем количестве; количество разработанных и утвержденных туристских маршрутов; темп роста налоговых поступлений от оказания туристских и санаторно-оздоровительных услуг Срок реализации 2011-2016 годы программы Основные этапы 1 этап-2011-2013 годы; реализации программы 2 этап - 2014-2016 годы Исполнители основных Главное управление экономики и инвестиций мероприятий Алтайского края; управление Алтайского края по развитию туристско-рекреационного и санаторно-курортного комплексов; органы местного самоуправления (по согласованию); субъекты туристской индустрии (по согласованию) (В редакции Постановления Администрации Алтайского края от 18.08.2011 г. N 457) Объемы и источники всего в 2011-2016 годах финансирования 40 595 615 тыс. руб., в том числе: 2011 г. - 6 028 949 тыс. руб.; 2012 г. - 8 160 302 тыс. руб.; 2013 г. - 6 079 839 тыс. руб.; 2014 г. - 7 268 447 тыс. руб.; 2015 г. - 6 833 696 тыс. руб.; 2016 г. - 6 224 382 тыс.руб.; из них: за счет средств федерального бюджета - 9 688 960 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 г. - 3 662 810 тыс. руб.; 2012 г. - 3 216 610 тыс. руб.; 2013 г. - 745 700 тыс. руб.; 2014 г. - 763 910 тыс. руб.; 2015 г. - 677 910 тыс. руб.; 2016 г. - 622 020 тыс.руб.; за счет средств краевого бюджета - 922 900 тыс. руб., в том числе по годам 2011 г. - 147 597 тыс. руб.; 2012 г. - 230 515 тыс.руб.; 2013 г. - 195 008 тыс. руб.; 2014 г. - 148 398 тыс. руб.; 2015 г. - 152 891 тыс.руб.; 2016 г. - 145 084 тыс.руб.; за счет средств местных бюджетов - 165 862 тыс. руб., в том числе по годам 2011 г. - 21 742 тыс. руб.; 2012 г. - 14 277 тыс. руб.; 2013 г. - 16 131 тыс. руб.; 2014 г. - 41 839 тыс. руб.; 2015 г. - 37 795 тыс. руб.; 2016 г. - 34 078 тыс.руб.; за счет внебюджетных средств - 29 721 300 тыс.руб., в том числе по годам: 2011 г. - 2 196 800 тыс. руб.; 2012 г. - 4 698 900 тыс. руб.; 2013 г. - 5 123 000 тыс. руб.; 2014 г. - 6 314 300 тыс. руб.; 2015 г. - 5 965 100 тыс. руб.; 2016 г. - 5 423 200 тыс.руб. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей федерального, краевого и местного бюджетов (В редакции Постановления Администрации Алтайского края от 18.08.2011 г. N 457) Ожидаемые доля туристских и санаторно-оздоровительных услуг конечные результаты в валовом региональном продукте Алтайского края реализации программы, увеличится до 2,8%; выраженные в темп роста числа лиц, временно проживавших в соответствующих коллективных средствах размещения туристов, показателях, в 2011-2016 годах составит 140,6%; поддающихся количественной темп роста численности занятых оценке в сфере туризма в 2011-2016 годах составит 120,6%; к 2016 году централизованная экспозиция региона будет представлена на 7 выставках (ежегодно) российского и международного уровня; коэффициент обеспеченности персоналом в сфере оказания туристских и санаторно-оздоровительных услуг увеличится до 0,45; число прошедших в Минспорттуризме России классификацию коллективных средств размещения туристов увеличится до 10% от имеющихся; количество субъектов, оказывающих услуги в сфере туризма, увеличится с 730 до 800 единиц; доля постоянных работников в общем объеме обслуживающего персонала в сфере оказания туристских и санаторно-оздоровительных услуг увеличится с 73% в 2009 году до 83% в 2016 году; доля круглогодичных мест размещения туристов в их общем количестве увеличится с 37% до 50%; к 2016 году будет разработано и утверждено не менее 30 новых туристских маршрутов; к 2016 году рост налоговых поступлений составит 132,6%. 1. Общие положения Объектом программы является сфера туризма Алтайского края. Определения основных понятий, используемых в тексте Программы, соответствуют положениям Федерального закона от 24.11.1996 N132-Ф3 "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51185-2008 "Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18.12.2008 N518-ст, Общероссийского классификатора услуг населению ОК 002-93 (ОКУН), утвержденного постановлением Госстандарта Российской Федерации от 28.06.1993 N163, Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2001 (ОКВЭД) (КДЕС Ред. 1), введенного в действие постановлением Госстандарта Российской Федерации от 06.11.2001 N 454-ст. 2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами Мировой опыт свидетельствует о возрастающей доле в экономике целого ряда стран и макрорегионов туристской индустрии, которая достигает до 10% валового внутреннего продукта. По прогнозам Всемирной туристской организации (UNWTO) число международных туристов к 2020 году увеличится более чем вдвое и достигнет 1,6 млрд. чел., при этом их суммарные траты на отдых могут достигнуть 2 трлн. долларов, а Россия займет девятое место в мире по количеству туристских посещений. Анализ развития индустрии путешествий в Российской Федерации свидетельствует о существенном росте потока отдыхающих, увеличении объемов оказания туристских и санаторно-оздоровительных услуг. По экспертным оценкам заметно возрос интерес к России и ее регионам со стороны граждан иностранных государств, значительно увеличилась потребность россиян в изучении многовековой истории собственной страны, ознакомлении с составляющими ее уникального природного богатства. Все это вкупе с относительной политической стабильностью, благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой формирует устойчивый спрос на российские туристские услуги, стимулирует внутренний турпоток. Алтайский край обладает разнообразными уникальными природно-географическими и культурно-историческими ресурсами для развития туризма. Географическое соседство региона с наиболее густо населенными и промышленно развитыми территориями Западной Сибири, высокая степень транспортной доступности, наличие единственного в Сибири курорта федерального значения, экологическая чистота окружающей среды позволили начиная с 70-80 годов прошлого века активно развивать край в качестве популярного места отдыха граждан. К сильным сторонам Алтайского края относятся: 1. разнообразие ресурсов для развития туризма; 2. выгодное экономико-географическое положение; 3. мощная база специализированных коллективных средств размещения, в том числе курорт федерального значения город Белокуриха, обеспечивающая разнообразные ценовые предложения - от дешевого отдыха в кемпингах, на базах отдыха и в частном секторе до элитного проживания в гостиничных комплексах и на курортах; 4. уникальные виды лечебно-оздоровительных процедур (радоновые ванны, пантолечение, траволечение и другие); 5. активное развитие познавательного и культурного туризма, формирование сети краевых музеев, регулярное проведение различных культурно-массовых мероприятий; 6. развитый агропромышленный комплекс, производящий в достаточном количестве экологически чистые продукты питания в широком ассортименте; 7. позитивный образ края как стабильно развивающейся территории, обеспечивающий социальное спокойствие и безопасность пребывания; 8. наличие свободной рабочей силы; 9. финансирование за счет средств федерального бюджета развития крупных инвестиционных проектов в сфере туризма, в том числе особой экономической зоны туристско-рекреационного типа и игорной зоны. Успешное продвижение бренда региона на инорегиональные рынки, совершенствование транспортной и энергетической инфраструктуры, а также рост интереса к краю способствовали последовательному росту въездного туристского потока с 390 тыс. человек в 2006 году до 730 тыс. человек в 2008 году. Объем оказанных туристских услуг за указанный период времени увеличился в 2,3 раза. Вместе с тем очевидно: уникальный потенциал Алтайского края в настоящее время используется недостаточно полно, что в условиях роста конкуренции со стороны других сибирских регионов создает предпосылки уменьшения интереса к краю как объекту туризма. В ходе проведенного анализа, экспертных опросов к числу слабых сторон (недостатков) края отнесены: 1. недостаточная конкурентоспособность турпродукта по соотношению "цена - качество". Уровень развития материально-технической базы средств размещения, квалификация персонала и уровень сервиса явно диссонируют с уровнем цен на туристские услуги; 2. слабая диверсификация турпотока (территориальная и сезонная), около 70% которого приходится на Алтайский район и город-курорт Белокуриху. Ярко прослеживается неравномерность туристской активности: особенно высокий уровень - с 20 июня по 20 августа. Все это обусловливает значительную антропогенную нагрузку на природную среду, повышает требования к состоянию транспортной инфраструктуры, в результате чего наблюдается изменчивость занятости и доходов работающего населения; 3. неудовлетворительное состояние транспортной и энергетической инфраструктуры. Трасса М-52 крайне перегружена, что обусловливает высокую аварийность и снижает привлекательность края. Недостаточно развита сеть внутрикраевых дорог, обеспечивающих доступ туристов к таким туристско-рекреационным зонам, как Горная Колывань, р.Чарыш, озера Кулундинской степи и др. Кроме того, в ряде туристских зон уже в ближайшие годы может сложиться дефицит свободных энергетических мощностей; 4. низкий уровень развития сферы развлечений, малое количество объектов показа, слабая оборудованность объектов, потенциально пригодных для посещения туристами. Материально-техническая база (оборудование, экипировка, оснащение), квалификация персонала, недостаточное разнообразие туров (активный, культурно-познавательный, исторический туризм, и в особенности комплексные туры) в настоящее время не в полной мере соответствуют ожиданиям туристов. В сфере пассивного отдыха слабо представлены зарекомендовавшие себя во всем мире развлекательные объекты - аквапарки, парки аттракционов и развлечений (наподобие "Диснейленда"), кино-концертные комплексы, картинги, различные стадионы и т.д. Также необходимо увеличение количества проводимых массовых культурных мероприятий. Отсутствие развитого предложения в данной сфере приводит к уменьшению турпотока, кратковременности пребывания туриста на территории края (3-5 дней), недополучению доходов от данного вида оказываемых услуг; 5. дефицит квалифицированной рабочей силы среднего и начального звена, высокий уровень теневой занятости; 6. слабо налаженные каналы продажи (сбыта) турпродукта, прежде всего среди целевой аудитории - регионов Сибирского федерального округа. Недостаточная информированность потенциальных туристов о возможностях лечения и отдыха в крае, особенно в межсезонье; 7. низкий уровень стандартизации туристских услуг. Развитие имеющихся сильных сторон, минимизация негативного воздействия выявленных слабых сторон возможны только программно-целевым методом в рамках инновационного сценария. Инновационный сценарий предполагает диверсификацию туристского предложения в регионе, разработку принципиально новых туристских продуктов, конкурентоспособных на российском и мировом рынке. В ею рамках будет осуществляться активное позиционирование региона. Перевозка туристов будет производиться как автомобильным, железнодорожным транспортом, так и авиатранспортом, с расширением масштабов использования реконструированного Бийского аэропорта, площадок малой авиации и значительным сокращением временных затрат на доставку туристов в селитебные и рекреационные центры юго-востока края. При реализации инновационного сценария туризм станет значимой отраслью краевой и муниципальной экономики. В рамках данного сценария возможно осуществление ряда мега-проектов, способных коренным образом изменить рыночное предложение, создав региону статус всероссийской здравницы. Учитывая текущую динамику туристской отрасли по данному сценарию необходимо сделать акцент на развитие: санаторно-курортного комплекса; активного, развлекательного туризма, семейного отдыха; специализированного турпродукта - игорного туризма, детского оздоровительного туризма и др. 3. Основные цели и задачи программы Целями долгосрочной целевой программы "Развитие туризма в Алтайском крае" являются создание условий для устойчивого развития туризма и продвижение туристского продукта на российский и зарубежные рынки.(Абзац в редакции Постановления Администрации Алтайского края от 18.08.2011 г. N 457) Достижение поставленной цели в значительной мере зависит от решения целого ряда задач социально-экономического развития Алтайского края, включая обеспечение стабильного экономического роста, опережающего развития транспортной и энергетической инфраструктуры, предусмотренных соответствующими краевыми программами, строительство инфраструктуры двух зон опережающего развития федерального уровня (особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь" и игорной зоны "Сибирская монета"), а также от восстановления темпов роста российской и мировой экономики после финансового кризиса 2008 года. Задачами программы являются: создание системы туристских кластеров для обеспечения развития объектов туризма и сопутствующей инфраструктуры, привлечение инвестиций в туристскую индустрию; улучшение качества туристских и сопутствующих услуг; формирование имиджа Алтайского края как центра всесезонного туризма; разработка стратегии продвижения туристского продукта Алтайского края и ее реализация; научное обеспечение развития туристской деятельности. 4. Система программных мероприятий В целях развития туристской деятельности планируется реализация комплекса мероприятий, направленных на максимальное использование имеющегося природно-климатического, ресурсного, человеческого потенциала Алтайского края. Первый блок мероприятий направлен на привлечение инвестиций в туристскую индустрию и включает такие виды работ, как создание и актуализация каталога инвестиционных проектов, субсидирование банковских процентных ставок, налогов на прибыль и имущество для субъектов туристской индустрии, с выделением из краевого бюджета специальных квот на их финансирование. В рамках данного блока будут внедрены новые механизмы государственной поддержки туристской деятельности - субсидирование части затрат организаций на подключение к энергетической инфраструктуре, субсидирование части затрат на оформление земельного участка для комплексного освоения территории организациями туристской индустрии. В рамках данного программного мероприятия будет реализован целый ряд крупных инвестиционных проектов. Второй блок мероприятий направлен на улучшение качества туристских и сопутствующих услуг. В рамках данного направления планируется существенно активизировать процесс добровольной сертификации коллективных средств размещения путем субсидирования части затрат на эти цели, провести краевой конкурс "Лидеры туриндустрии Алтайского края", а также подготовить и издать Карту гостя Алтайского края. Третий блок мероприятий - формирование имиджа Алтайского края как центра всесезонного туризма и стратегии продвижения туристского продукта Алтайского края. В рамках данного направления будет профинансировано создание специализированного автономного учреждения "Туристский центр Алтайского края", проведены маркетинговые и социологические исследования, "круглые столы", конференции, семинары по вопросам развития туристской индустрии, выпущена разнообразная печатная продукция, видеофильмы и сюжеты, рекламные ролики об экскурсионных объектах в регионе, создан специализированный интернет-сайт по туризму. Подготовку сувенирной продукции планируется осуществлять с оказанием грантовой поддержки. Четвертый блок мероприятий направлен на продвижение турпродукта Алтайского края. В его рамках будет проведена работа по участию организаций туристской индустрии края в международных, региональных выставках и экономических форумах. В рамках пятого направления будут разработаны региональная система стандартизации туруслуг, комплексные туристские маршруты и общий бренд Алтайского края. Перечень программных мероприятий представлен в приложении 1. 5. Ресурсное обеспечение программы Финансирование программы осуществляется за счет средств: краевого бюджета - в соответствии с законом Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период; местных бюджетов - в соответствии с решениями районных Советов депутатов о бюджетах муниципальных образований на соответствующий финансовый год и на плановый период; средств федерального бюджета - в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период; внебюджетных источников. Общий объем финансирования составляет 43 095 015 тыс. рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета - 1 072 935 тыс. рублей, прочих источников - 42 022 080 тыс. рублей. Объемы финансирования мероприятий программы подлежат ежегодному уточнению при принятии законов о федеральном, краевом, местных бюджетах на соответствующий финансовый год и на плановый период. Сводные финансовые затраты на реализацию программы, с распределением по годам и источникам финансирования, приведены в приложении 2. 6. Оценка эффективности реализации программы и динамика важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности ее реализации В результате реализации Программы предусматривается создание правовых, организационно-управленческих, финансовых и материально-технических условий, способствующих формированию и продвижению конкурентоспособного туристского продукта, развитию энергетической и транспортной инфраструктуры, увеличению занятости населения, росту поступлений в бюджеты всех уровней. Реализация программы позволит увеличить долю сферы туризма в ВРП до 2,8%, а количество субъектов, оказывающих туристские и санаторно-оздоровительные услуги, составит не менее 680 единиц. Главный социальный эффект Программы будет состоять в создании предпосылок и условий для удовлетворения потребности населения, в том числе детей, в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям, а также создании новых рабочих мест и увеличении денежных доходов граждан (прирост численности работающих в круглогодичных средствах размещения составит не менее 2 тыс. человек). Кроме того, в результате роста туристского потока будет достигнут прирост налоговых поступлений в региональный и местные бюджеты. Общий объем налоговых поступлений от индустрии туризма (подоходный налог, налоги на доходы организаций и индивидуальных предпринимателей, земельный налог) увеличится по сравнению с 2009 годом в 1,6 раза. Экологический эффект от реализации программы будет заключаться в формировании нескольких масштабных центров отдыха, что снизит антропогенную нагрузку на иные природные ландшафты края. Кроме того, все объекты будут обеспечены соответствующей природосберегающей инфраструктурой (заводы по переработке твердых бытовых отходов, поля фильтрации, биотуалеты). Усиление экологического контроля также будет достигнуто за счет соблюдения требований Земельного и Градостроительного кодексов в части четкого согласования строительства средств размещения и иных объектов. Реализация программы позволит создать в крае систему взаимодействия органов исполнительной власти Алтайского края, органов местного самоуправления и бизнес-сообщества по вопросам развития и продвижения туристского продукта, существенно повысить узнаваемость региона на национальном и международном рынках. Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации программы приведена в таблице 1. Таблица Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации программы |——————————————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————————| |Целевой индикатор | Единица | Значение индикатора по | | | измерения | годам | | | |——————|——————|——————|———————|——————|——————|——————| | | |2010 |2011 |2012 |2013г. |2014 |2015 |2016 | | | |г |г |г. | |г |г |г. | |——————————————————————————|————————————|——————|——————|——————|———————|——————|——————|——————| | Доля сферы туризма в | % | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 2.6 | 2,8 | |валовом региональном | | | | | | | | | |продукте | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|——————|——————|———————|——————|——————|——————| | Темп роста числа | % |100,0 |105,0 |109,1 |106,0 |105,0 |105.0 |105.0 | |лиц, временно проживавших | | | | | | | | | |в коллективных туристских | | | | | | | | | |средствах размещения | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|——————|——————|———————|——————|——————|——————| | Темп роста | % |100,0 |102,0 |103,0 |103,0 |103,0 |104.0 |104,0 | |численности занятых в | | | | | | | | | |сфере туризма | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|——————|——————|———————|——————|——————|——————| | Количество |мероприятий | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | |выставочно-ярмарочных | | | | | | | | | |мероприятий, в которых | | | | | | | | | |принимали участие | | | | | | | | | |представители Алтайского | | | | | | | | | |края | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|——————|——————|———————|——————|——————|——————| | Коэффициент | человек/ |0,29 |0,30 |0,33 | 0,4 | 0,4 |0.45 |0,45 | |обеспеченности персоналом | место | | | | | | | | |в сфере оказания | | | | | | | | | |туристских и | | | | | | | | | |санаторно-оздоровительных | | | | | | | | | |услуг | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|——————|——————|———————|——————|——————|——————| | Число прошедших | единиц | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |классификацию | | | | | | | | | |Минспорттуризма России | | | | | | | | | |коллективных средств | | | | | | | | | |размещения туристов | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|——————|——————|———————|——————|——————|——————| | Количество | единиц | 730 | 740 | 760 | 780 | 790 | 800 | 800 | |субъектов, оказывающих | | | | | | | | | |туристские и | | | | | | | | | |санаторно-оздоровительные | | | | | | | | | |услуги | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|——————|——————|———————|——————|——————|——————| |Доля постоянных | % |73,0 |74,0 |76,0 | 78,0 |80,0 |83,0 |83,0 | |работников в общем объеме | | | | | | | | | |обслуживающего персонала | | | | | | | | | |в сфере оказания | | | | | | | | | |туристских и | | | | | | | | | |санаторно-оздоровительных | | | | | | | | | |услуг | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|——————|——————|———————|——————|——————|——————| |Доля круглогодичных мест | % |37,0 |37,0 |39,0 | 41,0 |44,0 |47,0 |50,0 | |размещения в их общем | | | | | | | | | |количестве | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|——————|——————|———————|——————|——————|——————| |Количество разработанных | единиц | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |и утвержденных туристских | | | | | | | | | |маршрутов (ежегодно) | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|——————|——————|———————|——————|——————|——————| |Темп роста налоговых | % | 100 |103,2 |104,3 |106,0 |105,2 |105,1 |105,1 | |поступлений от оказания | | | | | | | | | |туристских и | | | | | | | | | |санаторно-оздоровительных | | | | | | | | | |услуг по отношению к | | | | | | | | | |предыдущему году | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|——————|——————|———————|——————|——————|——————| 7. Система управления реализацией программы Государственным заказчиком программы является Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края. Исполнители - Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края, по согласованию - органы местного самоуправления, субъекты туристской индустрии, их ассоциации. Исполнители обеспечивают: выполнение мероприятий программы; совершенствование нормативной правовой базы в сфере туризма; формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий программы; подготовку обоснований для установления очередности работ в рамках реализации программы в отчетном году; методическое обеспечение деятельности органов государственной власти Алтайского края и органов местного самоуправления, направленной на решение задач в сфере туризма; совершенствование статистического учета, повышение достоверности статистических данных. При этом мероприятия 1.1 - 1.2 программы проводятся в рамках деятельности Совета по развитию туризма и курортного дела при Администрации Алтайского края, задачи которого дополняются соответствующими положениями. Для реализации программных мероприятий 3.1-3.6 создается краевое автономное учреждение "Туристский центр Алтайского края", учредителем которого выступает Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края. Мероприятия раздела 5 "Научное обеспечение развития туристской индустрии" реализуются в соответствии с законодательством о размещении государственного и муниципального заказа. Для последовательного осуществления комплекса программных мероприятий ежегодно утверждается план работ по выполнению программы. Межведомственную координацию и оценку реализации программы с ежеквартальным рассмотрением ее итогов осуществляет Совет по развитию туризма и курортного дела при Администрации Алтайского края. Государственным заказчиком - координатором реализации программы выступает Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края, которое ежеквартально, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, совместно с исполнителями формирует отчет о выполнении запланированных мероприятий в установленном порядке. Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края осуществляет мониторинг исполнения программы и в случае необходимости готовит и направляет на рассмотрение Губернатору Алтайского края служебную записку о проблемах, возникающих в ходе ее реализации, а также предложения по их устранению. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к долгосрочной целевой программе "Развитие туризма в Алтайском крае" на 2011-2016 годы (Наименование в редакции Постановления Администрации Алтайского края от 18.08.2011 г. N 457) ПЕРЕЧЕНЬ программных мероприятий краевой целевой программы "Развитие туризма в Алтайском крае" на 2011-2016 годы (Приложение в редакции Постановления Администрации Алтайского края от 18.08.2011 г. N 457) |———————|——————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————-|——————————————————————————|————————————————————————| | N |Наименование мероприятия |Сумма затрат, тыс. руб. | Направления |Исполнитель | Ожидаемый | |п/п | | | расходов и | | результат от | | | | | источники | | реализации | | | | | финансирования | | мероприятия | | | |———————|————————|———————|———————|———————|———————|——————-————————| | | | | | |2011 |2012 г. |2013 |2014 | 2015 | 2016 | Итого | | | | | | |г. | |г. |г. | г. | г. | | | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| |1 |2 |3 |4 |5 |6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| |1. Создание системы туристских кластеров для обеспечения развития объектов туризма и сопутствующей инфраструктуры, | |привлечение инвестиций в туристскую индустрию | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| |1.1 |Субсидирование части |20 000 |20 000 |20 000 |20 000 |20 000 |20 000 | 120 000 |краевой бюджет | Главное управление |подготовка 50 участков | | |затрат организаций на | | | | | | | | |экономики и инвестиций | | | |подключение объектов | | | | | | | | |Алтайского края | | | |туристской индустрии к | | | | | | | | | | | | |энергетической, газовой | | | | | | | | | | | | |инфраструктуре | | | | | | | | | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| |1.2 | Субсидирование части |2 500 |2 500 |2 500 |2 500 |2 500 |2 500 | 15 000 |краевой бюджет | Управление | | | |затрат на оформление | | | | | | | | |Алтайского края по | | | |земельных участков для | | | | | | | | |развитию | | | |комплексного | | | | | | | | |туристско-рекреационного | | | |туристического освоения | | | | | | | | |и санаторно-курортного | | | |территории | | | | | | | | |комплексов | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| |1.3 | Развитие игорной |500 |1 050 |1 000 |2 000 |2 000 |2 000 | 8 550 000 |капитальные |Управление Алтайского |строительство игорного | | |зоны "Сибирская монета", |000 |000 |000 |000 | 000 | 000 | |вложения всего, |края по развитию |комплекса в Алтайском | | |Алтайский район | | | | | | | |в т.ч. |туристско-рекреационного |районе Алтайского края | | | | | | | | | | | |и санаторно-курортного |на территории общей | | | | | | | | | | | |комплексов; органы |площадью 2,3 тыс. га | | | | | | | | | | | |местного самоуправления | | | | | | | | | | | | |(по согласованию); | | | | | | | | | | | | |инвесторы (по | | | | | | | | | | | | |согласованию) | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |0 |0 |0 |0 | 0 | 0 | 0 | федеральный | | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |0 |50 000 |0 |0 | 0 | 0 | 50 000 |краевой бюджет | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |0 |0 |0 |0 | 0 | 0 | 0 | муниципальный | | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |500 |1 000 |1 000 |2 000 |2 000 |2 000 | 8 500 000 |внебюджетные | | | | | |000 |000 |000 |000 | 000 | 000 | |источники | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| |1.4 | Развитие особой |4 431 |4 513 |2 000 |2 000 |2 000 |2 000 | 16 945 420 | капитальные | Главное управление | создание 3,5 тыс. | | |экономической зоны |810 |610 |000 |000 | 000 | 000 | |вложения всего, |экономики и инвестиций |мест размещения; | | |туристско-рекреаци-онного | | | | | | | |в т.ч. |Алтайского края; |увеличение турпотока до | | |типа "Бирюзовая Катунь", | | | | | | | | | органы местного |1,1 млн. чел.; создание | | |Алтайский район | | | | | | | | |самоуправления (по |не менее 7 тыс. рабочих | | | | | | | | | | | |согласованию); инвесторы |мест (с учетом смежных | | | | | | | | | | | |(по согласованию) |отраслей) | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |3 381 |2 513 |0 |0 | 0 | 0 | 5 895 420 | федеральный | | | | | |810 |610 | | | | | |бюджет | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |50 000 |0 |0 |0 | 0 | 0 | 50 000 |краевой бюджет | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |0 |0 |0 |0 | 0 | 0 | 0 |муниципальный | | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |1 000 |2 000 |2 000 |2 000 |2 000 |2 000 | 11000 000 |внебюджетные | | | | | |000 |000 |000 |000 | 000 | 000 | |источники | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| |1.5 |Создание туристско- |632 |743 400 |824 |1 889 |1 602 |1 449 | 7 142 500 |капитальные |Управление Алтайского |создание более 6 тыс. | | |рекреационного |500 | |800 |500 | 900 | 400 | |вложения всего, |края по развитию |новых мест размещения, | | |кластера | | | | | | | |в т.ч. |туристско-рекреационного |в том числе в рамках | | |"Белокуриха", | | | | | | | | |и санаторно-курортного |строительства курорта | | |Смоленский район, | | | | | | | | |комплексов; органы |"Белокуриха-2" | | |г.Белокуриха | | | | | | | | |местного самоуправления | | | | | | | | | | | | |(по согласованию); | | | | | | | | | | | | |инвесторы (по | | | | | | | | | | | | |согласованию) | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| |1 |2 |3 |4 |5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |150 |178 000 |180 | 490 | 470 | 450 | 1 918 000 | федеральный | | | | | |000 | |000 | 000 | 000 | 000 | |бюджет | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |16 308 |19 323 |19 569 |53 231 |51015 |48 862 | 208 308 |краевой бюджет | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |10 192 |12 077 |12 231 |33 269 |31885 |30 538 | 130 192 |муниципальный | | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |456 |534 000 |613 |1 313 |1 050 | 920 | 4 886 000 |внебюджетные | | | | | |000 | |000 | 000 | 000 | 000 | |источники | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| |1.6 | Создание |268 |135 900 |285 | 282 | 239 | 143 | 1 355 100 |капитальные | Управление | создание объекта | | |автотуристского кластера |100 | |300 | 800 | 300 | 700 | |вложения всего, |Алтайского края по |комплексного | | |"Золотые ворота", г.Бийск | | | | | | | |в т.ч. |развитию |обслуживания | | | | | | | | | | | |туристско-рекреационного |транзитного туристского | | | | | | | | | | | |и санаторно-курортного |потока | | | | | | | | | | | |комплексов; органы | | | | | | | | | | | | |местного самоуправления | | | | | | | | | | | | |(по согласованию); | | | | | | | | | | | | |инвесторы (по | | | | | | | | | | | | |согласованию) | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |131 |25 000 |44 000 |74 000 |52 000 |20 000 | 346 000 |федеральный бюджет | | | | | |000 | | | | | | | | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |11550 |2 200 |3 900 |6 550 |4 600 | 1750 | 30 550 |краевой бюджет | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |11 550 |2 200 |3 900 |6 550 |4 600 | 1750 | 30 550 |муниципальный | | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |114 |106 500 |233 | 195 | 178 | 120 | 948 000 |внебюджетные | | | | | |000 | |500 | 700 | 100 | 200 | |источники | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| |1.7 | Создание |20 600 |69 400 |67 200 |61 100 |35 500 | 1800 | 255 600 |капитальные |Управление Алтайского |создание комплекса | | |туристско-рекреационного | | | | | | | |вложения всего, |края по развитию |коллективных средств | | |кластера "Алтайское", | | | | | | | |в т.ч. |туристско-рекреационного |размещения, | | |Алтайский район | | | | | | | | |и санаторно-курортного |социально-бытового | | | | | | | | | | | |комплексов; органы |обслуживания туристов и | | | | | | | | | | | |местного самоуправления |экскурсионных объектов | | | | | | | | | | | |(по согласованию); | | | | | | | | | | | | |инвесторы (по | | | | | | | | | | | | |согласованию) | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| |1 |2 |3 |4 |5 |6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |0 |0 |0 |22 600 |21 800 | 0 | 44 400 | федеральный | | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |0 |0 |2 600 |500 | 900 | 0 | 4 000 |краевой бюджет | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |0 |0 |0 |200 | 200 | 0 | 400 | муниципальный | | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |20 600 |69 400 |64 600 |37 800 |12 600 |1 800 | 206 800 | внебюджетные | | | | | | | | | | | | |источники | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| |1.8 |Создание |38 700 |46 800 |71400 |76 900 |80 350 |82 600 | 396 750 | капитальные | Управление |создание комплекса | | |туристско-рекреационного | | | | | | | |вложения всего, |Алтайского края по |коллективных | | |кластера "Горная | | | | | | | |в т.ч. |развитию |средств | | |Колывань" | | | | | | | | |туристско-рекреационного |размещения, | | | | | | | | | | | |и санаторно-курортного |социально-бытового | | | | | | | | | | | |комплексов; органы |обслуживания | | | | | | | | | | | |местного самоуправления |туристов | | | | | | | | | | | |(по согласованию); | | | | | | | | | | | | |инвесторы (по | | | | | | | | | | | | |согласованию) | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |0 |0 |0 |7 100 |6 100 |7 800 | 21000 |федеральный бюджет | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |0 |0 |13 000 |500 | 450 | 500 | 14 450 |краевой бюджет | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |0 |0 |0 |200 | 200 | 200 | 600 |муниципальный | | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |38 700 |46 800 |58 400 |69 100 |73 600 |74 100 | 360 700 |внебюджетные | | | | | | | | | | | | |источники | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| |1.9 | Создание |0 |25 000 |258 | 395 | 410 |9 900 | 1 099 400 |капитальные |Управление Алтайского |создание комплекса | | |туристско-рекреационного | | |800 | 600 | 100 | | |вложения всего, |края по развитию |коллективных | | |кластера | | | | | | | |в т.ч. |туристско-рекреационного |средств размещения | | |"Завьялово-Гуселетово" | | | | | | | | |и санаторно-курортного |курортной | | | | | | | | | | | |комплексов; органы |направленности, | | | | | | | | | | | |местного самоуправления |социально-бытового | | | | | | | | | | | |(по согласованию); |обслуживания | | | | | | | | | | | |инвесторы (по |туристов | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| |1 |2 |3 |4 |5 |6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | | | | | | | | | |согласованию) | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |0 |0 |0 |29 000 |43 000 |8 100 | 80 100 | федеральный | | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |0 |0 |8 800 |1400 | 1900 | 1600 | 13 700 |краевой бюджет | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |0 |0 |0 |200 | 200 | 200 | 600 |муниципальный | | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |0 |25 000 |250 | 365 | 365 | 0 | 1 005 000 |внебюджетные | | | | | | | |000 | 000 | 000 | | |источники | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| |1.10 | Создание |21300 |25 500 |30 500 | 31900 |27 100 |33 500 | 169 800 | капитальные | Управление |создание комплекса | | |туристско-рекреационного | | | | | | | |вложения всего, |Алтайского края по |коллективных | | |кластера "Егорьевка", | | | | | | | |в т.ч. |развитию |средств | | |Егорьевский район | | | | | | | | |туристско-рекреационного |размещения, | | | | | | | | | | | |и санаторно-курортного |социально-бытового | | | | | | | | | | | |комплексов; органы |обслуживания | | | | | | | | | | | |местного самоуправления |туристов | | | | | | | | | | | |(по согласованию); | | | | | | | | | | | | |инвесторы (по | | | | | | | | | | | | |согласованию) | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |0 |0 |0 |4 100 |4 800 |5 200 | 14 100 |федеральный бюджет | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |0 |0 |3 000 |200 | 200 | 200 | 3 600 |краевой бюджет | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |0 |0 |0 |100 | 100 | 100 | 300 |муниципальный | | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |21 300 |25 500 |27 500 |27 500 |22 000 |28 000 | 151 800 |внебюджетные | | | | | | | | | | | | |источники | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| |1.11 | Создание |10 600 |9 000 |20 400 |78 900 |18 000 |28 800 | 165 700 |капитальные |Управление Алтайского |создание комплекса | | |туристско-экскурсионного | | | | | | | |вложения всего, |края по развитию |коллективных | | |кластера "Сибирь | | | | | | | |в т.ч. |туристско-рекреационного |средств | | |изначальная", Смоленский | | | | | | | | |и санаторно-курортного |размещения, | | |район | | | | | | | | |комплексов; органы |социально-бытового | | | | | | | | | | | |местного самоуправления |обслуживания | | | | | | | | | | | |(по согласованию); |туристов | | | | | | | | | | | |инвесторы (по | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|———————————————————————|| |1 |2 |3 |4 |5 |6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|———————————————————————| | | | | | | | | | | |согласованию) | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|———————————————————————| | | |0 |0 |0 |51300 | 0 | 0 | 51300 | федеральный | | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|———————————————————————| | | |0 |0 |6 000 |2 200 | 0 | 0 | 8 200 |краевой бюджет | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|———————————————————————| | | |0 |0 |0 |600 | 0 | 0 | 600 | муниципальный | | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|———————————————————————| | | |10 600 |9 000 |14 400 |24 800 |18 000 |28 800 | 105 600 | внебюджетные | | | | | | | | | | | | |источники | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|———————————————————————| |1.12 |Создание автотуристского |15 600 |41 100 |42 320 |47 900 |12 900 |74 310 | 234 130 | капитальные | Управление |создание объекта | | |кластера "Красногорье", | | | | | | | |вложения всего, |Алтайского края по |комплексного | | |Красногорский район | | | | | | | |в т.ч. |развитию |обслуживания | | | | | | | | | | | |туристско-рекреационного |транзитного | | | | | | | | | | | |и санаторно-курортного |туристского потока; | | | | | | | | | | | |комплексов; органы |строительство | | | | | | | | | | | |местного самоуправления |экскурсионного | | | | | | | | | | | |(по согласованию); |объекта "Сырная | | | | | | | | | | | |инвесторы (по |деревня" | | | | | | | | | | | |согласованию) | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|———————————————————————| | | |0 |0 |0 |6 100 | 0 |60 710 | 66 810 | федеральный | | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|———————————————————————| | | |0 |0 |720 |300 |7 100 |2 600 | 10 720 |краевой бюджет | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|———————————————————————| | | |0 |0 |0 |100 | 0 | 700 | 800 |муниципальный | | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|———————————————————————| | | |15 600 |41 100 |41600 |41400 |5 800 |10 300 | 155 800 |внебюджетные | | | | | | | | | | | | |источники | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|———————————————————————| |1.13 |Создание туристско- |20 000 |30 000 |56 330 |74 130 |74 620 |64 500 | 319 580 |капитальные |Управление Алтайского |создание комплекса | | |экскурсионного | | | | | | | |вложения всего, |края по развитию |коллективных | | |кластера | | | | | | | |в т.ч. |туристско-рекреационного |средств | | |"Солонешенский", | | | | | | | | |и санаторно-курортного |размещения, | | |Солонешенский | | | | | | | | |комплексов; органы |социально-бытового | | |район | | | | | | | | |местного самоуправления |обслуживания | | | | | | | | | | | |(по согласованию); |туристов | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|———————————————————————|| |1 |2 |3 |4 |5 |6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | | | | | | | | | | инвесторы (по | | | | | | | | | | | | |согласованию) | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |0 |0 |0 |23 900 |24 400 |14 400 | 62 700 | федеральный | | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |0 |0 |6 330 |200 | 200 | 100 | 6 830 |краевой бюджет | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |0 |0 |0 |30 | 20 | 0 | 50 |муниципальный | | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |20 000 |30 000 |50 000 |50 000 |50 000 |50 000 | 250 000 |внебюджетные | | | | | | | | | | | | |источники | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| |1.14 | Создание |0 |0 |68 000 |75 000 |75 000 |75 000 | 293 000 |капитальные |Управление Алтайского |создание комплекса | | |туристско-рекреационного | | | | | | | |вложения всего, |края по развитию |коллективных | | |кластера "Чарышский", | | | | | | | |в т.ч. |туристско-рекреационного |средств | | |Чарышский район | | | | | | | | |и санаторно-курортного |размещения, | | | | | | | | | | | |комплексов; органы |социально-бытового | | | | | | | | | | | |местного самоуправления |обслуживания | | | | | | | | | | | |(по согласованию); |туристов | | | | | | | | | | | |инвесторы (по | | | | | | | | | | | | |согласованию) | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |0 |0 |0 |14 250 |14 250 |14 250 | 42 750 | федеральный | | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |0 |0 |8 000 |600 | 600 | 600 | 9 800 |краевой бюджет | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |0 |0 |0 |150 | 150 | 150 | 450 |муниципальный | | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |0 |0 |60 000 |60 000 |60 000 |60 000 | 240 000 |внебюджетные | | | | | | | | | | | | |источники | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| |1.15 | Создание |0 |130 000 |131310 |173 | 173 | 173 | 782 560 |капитальные |Управление Алтайского |создание комплекса | | |туристско-рекреационного | | | |750 | 750 | 750 | |вложения всего, |края по развитию |коллективных | | |кластера "Яровое", | | | | | | | | |туристско-рекреационного |средств размещения | | |г.Яровое | | | | | | | | |и санаторно-курортного |курортной | | | | | | | | | | | |комплексов; органы |направленности, | | | | | | | | | | | |местного самоуправления |социально-бытового | | | | | | | | | | | |(по согласованию); |обслуживания | | | | | | | | | | | | |туристов | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 | 9 |10 |11 |12 | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | | | | | | | | |в т.ч. | инвесторы (по | | | | | | | | | | | | |согласованию) | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |0 |0 |0 |41560 |41 560 |41560 | 124 680 | федеральный | | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |0 |0 |1310 |1750 |1750 |1750 | 6 560 |краевой бюджет | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |0 |0 |0 |440 |440 |440 | 1 320 |муниципальный | | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |0 |130 000 |130 |130 |130 |130 | 650 000 | внебюджетные | | | | | | | |000 |000 |000 |000 | |источники | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| |1.16 |Реконструкция аэродрома |0 |580 000 |565 |0 |0 |0 | 1 145 600 | капитальные |управление Алтайского | сохранение | | |аэропорта г.Бийска | | |600 | | | | |вложения всего, |края по транспорту, |аэропорта г. Бийска в | | | | | | | | | | |в т.ч. |дорожному хозяйству и |составе национальной | | | | | | | | | | | |связи |опорной | | | | | | | | | | | | | аэропортовой сети, | | | | | | | | | | | | |динамичное развитие | | | | | | | | | | | | |туризма на Алтае | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |0 |500 000 |521 |0 |0 |0 | 1 021 700 |федеральный бюджет | | | | | | | |700 | | | | | | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |0 |80 000 |43 900 |0 |0 |0 | 123 900 |краевой бюджет | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |0 |0 |0 |0 |0 |0 | 0 |муниципальный | | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |0 |0 |0 |0 |0 |0 | 0 |внебюджетные | | | | | | | | | | | | |источники | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| |1.17 |Строительство |0 |500 000 |500 |0 |0 |0 | 1 000 000 |капитальные |инвесторы (по |приведение наземных | | |аэропортового комплекса, | | |000 | | | | |вложения всего, |согласованию) |сооружений в | | |г.Бийск | | | | | | | |в т.ч. | |соответствие с | | | | | | | | | | | | |сертификационным и | | | | | | | | | | | | |требованиями | | | | | | | | | | | | |федеральных авиационных | | | | | | | | | | | | |правил | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |0 |0 |0 |0 |0 |0 | 0 |федеральный бюджет | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |0 |0 |0 |0 |0 |0 | 0 |краевой бюджет | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |0 |0 |0 |0 |0 |0 | 0 |муниципальный | | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |0 |500 000 |500 000|0 |0 |0 | 1 000 000 |внебюджетные | | | | | | | | | | | | |источники | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| |1.18 |Установка |0 |181 600 |80 000 |0 |0 | 0 | 261 600 | капитальные |ФГУ |обеспечение посадки | | |радиолокационного, | | | | | | | |вложения всего, | "Госкорпорация по |воздушных судов при | | |радионавигационног | | | | | | | |в т.ч. |организации воздушного |метеорологических | | |о и связного | | | | | | | | |движения в Российской |условиях, | | |оборудования, | | | | | | | | |Федерации" (по |соотвествующих первой | | |г.Бийск | | | | | | | | |согласованию) |категории норм | | | | | | | | | | | | |Международной | | | | | | | | | | | | |организации гражданской | | | | | | | | | | | | |авиации (ИКАО) | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |0 |0 |0 |0 |0 | 0 | 0 | федеральный | | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |0 |0 |0 |0 |0 | 0 | 0 |краевой бюджет | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |0 |0 |0 |0 |0 | 0 | 0 |муниципальный | | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |0 |181 600 |80 000 |0 |0 | 0 | 261 600 |внебюджетные | | | | | | | | | | | | |источники | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | | | | | | | | | | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |5 |8 103 |6 024 |7 209 |6 772 |6 159 | 40 251740 |итого по разделу, | | | | | |981710 |810 |460 |980 |020 | 760 | |в т.ч. | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |3 662 |3216610 |745 |763 |677 | 622 | 9 688 960 |федеральный бюджет | | | | | |810 | |700 |910 |910 | 020 | | | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |100 |174 023 |139 |89 931 | 91215 |80 462 | 675 618 |краевой бюджет | | | | | |358 | |629 | | | | | | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |21 742 |14 277 |16 131 |41 839 |37 795 |34 078 | 165 862 |муниципальный | | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |2 196 |4 698 |5 123 |6 314 |5 965 |5 423 | 29 721300 |внебюджетные | | | | | |800 |900 |000 |300 |100 | 200 | |источники | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| |2. Улучшение качества туристских и сопутствующих услуг | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| |2.1 |Субсидирование части |0 |500 |500 |500 |500 | 500 | 2 500 |краевой бюджет |Управление Алтайского | | | |затрат на классификацию | | | | | | | | |края по развитию | | | |коллективных средств | | | | | | | | |туристско-рекреационного | | | |размещения | | | | | | | | |и санаторно-курортного | | | | | | | | | | | | |комплексов | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| |1 |2 |3 |4 |5 |6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 | 12 | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| |2.2 | Проведение краевого |1000 |1000 |1000 |1000 | 1000 | 1000 | 6 000 |краевой бюджет | Управление | проведение одного | | |конкурса "Лидеры | | | | | | | | |Алтайского края по | конкурса ежегодно | | |туриндустрии Алтайского | | | | | | | | |развитию | | | |края" | | | | | | | | |туристско-рекреационного | | | | | | | | | | | | |и санаторно-курортного | | | | | | | | | | | | |комплексов | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| |2.3 |Подготовка и выпуск Карты |500 |500 |500 |500 | 500 | 500 | 3 000 | | Управление | повышение | | |гостя Алтайского края | | | | | | | | |Алтайского края по |лояльности потребителей | | | | | | | | | | | |развитию |к турпродукту | | | | | | | | | | | |туристско-рекреационного |Алтайского края | | | | | | | | | | | |и санаторно-курортного | | | | | | | | | | | | |комплексов | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |1 500 |2 000 |2 000 |2 000 |2 000 |2 000 | И 500 |итого по разделу, | | | | | | | | | | | | |в т.ч. | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |1 500 |2 000 |2 000 |2 000 |2 000 |2 000 | 11500 |краевой бюджет | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| |3. Формирование имиджа Алтайского края как центра всесезонного туризма и стратегии продвижения туристского продукта Алтайского края | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| |3.1 | Обеспечение уставной |0 |5000 |3 000 |3 000 |3 000 | 3000 | 17 000 |краевой бюджет | Управление | | | |деятельности краевого | | | | | | | | |Алтайского края по | | | |автономного учреждения | | | | | | | | |развитию | | | |"Туристский центр | | | | | | | | |туристско-рекреационного | | | |Алтайского края" | | | | | | | | |и санаторно-курортного | | | | | | | | | | | | |комплексов | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| |3.2. | Проведение |400 |400 |400 |500 | 500 | 500 | 2 700 |краевой бюджет |Управление Алтайского |проведение одного | | |маркетинговых и | | | | | | | | |края по развитию |исследования ежегодно | | |социологических | | | | | | | | |туристско-рекреационного | | | |исследований развития | | | | | | | | |и санаторно-курортного | | | |туристской индустрии и | | | | | | | | |комплексов | | | |реализации крупных | | | | | | | | | | | | |инвестиционных проектов | | | | | | | | | | | | |регионов Сибири | | | | | | | | | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | 8 | 9 |10 |11 |12 | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| |3.3 |Продвижение бренда |6 060 |6 100 |6 100 |6 100 |6 100 |6 100 | 36 560 |краевой бюджет | Управление | выпуск и | | |Алтайского края | | | | | | | | |Алтайского края по |размещение | | | | | | | | | | | |развитию |рекламно-информационной | | | | | | | | | | | |туристско-рекреационного |продукции о туристской | | | | | | | | | | | |и санаторно-курортного |индустрии Алтайского | | | | | | | | | | | |комплексов |края | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| |3.3.1 | Создание и |500 |500 |500 |500 |500 | 500 | 3 000 |краевой бюджет |Управление Алтайского |повышение узнаваемости | | |поддержание | | | | | | | | |края по развитию |Алтайского края на | | |специализированног о | | | | | | | | |туристско-рекреационного |внутреннем и внешнем | | |интернет-сайта по туризму | | | | | | | | |и санаторно- |туристских рынках | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————| | | |3.3.2 |Изготовление, |3 960 |500 |500 |500 |500 | 500 | 6 460 |краевой бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |размещение в СМИ | | | | | | | | |курортного комплексов | | | |видеофильмов о | | | | | | | | | | | | |туристической | | | | | | | | | | | | |привлекательности | | | | | | | | | | | | |Алтайского края | | | | | | | | | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————| | | |3.3.3 |Изготовление, |1000 |1500 |1500 |1500 |1500 | 1500 | 8 500 |краевой бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |размещение в СМИ | | | | | | | | | | | | |видеорекламы "Добро | | | | | | | | | | | | |пожаловать в Алтайский | | | | | | | | | | | | |край!" | | | | | | | | | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————| | | |3.3.4 |Субсидирование |0 |500 |500 |500 |500 | 500 | 2 500 |краевой бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | затрат на размещение | | | | | | | | | | | | |видеороликов в | | | | | | | | | | | | |региональных | | | | | | | | | | | | |телевизионных компаниях, | | | | | | | | | | | | |на кабельных каналах и в | | | | | | | | | | | | |федеральных СМИ | | | | | | | | | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————| | | |3.3.5 |Изготовление |0 |2 000 |2 000 |2 000 |2 000 |2 000 | 10 000 |краевой бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |печатной продукции о | | | | | | | | | | | | |туристско-рекреаци-онных | | | | | | | | | | | | |возможностях Алтайского | | | | | | | | | | | | |края | | | | | | | | | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | 8 | 9 |10 |11 |12 | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| |3.3.6 |Подготовка, |0 |500 |500 |500 |500 | 500 | 2 500 |краевой бюджет | | | | |издание, ежегодная | | | | | | | | | | | | |актуализация | | | | | | | | | | | | |каталога | | | | | | | | | | | | |инвестиционных | | | | | | | | | | | | |проектов туристской | | | | | | | | | | | | |индустрии | | | | | | | | | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| |3.3.7 | Размещение |600 |600 |600 |600 |600 | 600 | 3 600 |краевой бюджет | Управление | повышение | | |информации о туристской | | | | | | | | |Алтайского края по |узнаваемости Алтайского | | |индустрии | | | | | | | | |развитию |края на внутреннем и | | |Алтайского края в | | | | | | | | |туристско-рекреационного |внешнем туристских | | |специализированных | | | | | | | | |и санаторно-курортного |рынках | | |федеральных, региональных | | | | | | | | |комплексов | | | |СМИ | | | | | | | | | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————| | | |3.4 |Проведение пресс-туров, |2 000 |2 000 |2 000 |2 000 |2 000 |2 000 | 12 000 |краевой бюджет | | | | |"круглых столов", | | | | | | | | | | | | |конференций, семинаров по | | | | | | | | | | | | |вопросам развития | | | | | | | | | | | | |туристской индустрии | | | | | | | | | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————| | | |3.5 | Разработка и |500 |500 |500 |500 |500 | 500 | 3 000 |краевой бюджет | | | | |изготовление брендового | | | | | | | | | | | | |сувенира Алтайского края | | | | | | | | | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| |3.6 | Организация |500 |500 |500 |500 |500 | 500 | 3 000 |краевой бюджет | Управление | проведение одного | | |тренингов и | | | | | | | | |Алтайского края по |тренинга | | |мастер-классов для гидов | | | | | | | | |развитию |(мастер-класса) | | |и экскурсоводов на базе | | | | | | | | |туристско-рекреационного |ежегодно | | |лицензированных учебных | | | | | | | | |и санаторно-курортного | | | |заведений | | | | | | | | |комплексов | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| |3.7 |Проведение конкурса "Этим |500 |0 |0 |0 |0 | 0 | 500 |краевой бюджет |Управление Алтайского |повышение узнаваемости | | |гордится Алтайский край" | | | | | | | | |края по развитию |Алтайского края на | | | | | | | | | | | |туристско-рекреационного |внутреннем и внешнем | | | | | | | | | | | |и | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 | 9 |10 |11 |12 | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | | | | | | | | | | санаторно-курортного |туристских рынках | | | | | | | | | | | |комплексов | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | | | | | | | | | | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |9 960 |14 500 |12 500 |12 600 |12 600 |12 600 | 74 760 | итого по | | | | | | | | | | | | |разделу, в т.ч. | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |9 960 |14 500 |12 500 |12 600 |12 600 |12 600 | 74 760 |краевой бюджет | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| |4. Продвижение турпродукта Алтайского края | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| |4.1 |Участие |34 779 |37 492 |40 379 |43 367 |46 576 |50 022 | 252 615 |краевой бюджет |Управление Алтайского | повышение | | |организаций | | | | | | | | |края по развитию |узнаваемости Алтайского | | |туристской | | | | | | | | |туристско-рекреационного |края на внутреннем и | | |индустрии края в | | | | | | | | |и санаторно-курортного |внешнем туристских | | |выставках и | | | | | | | | |комплексов |рынках | | |экономических | | | | | | | | | | | | |форумах | | | | | | | | | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————| | | |4.1.1 |в выставке "ITB", Берлин |10 297 |11 100 |11955 |12 840 |13 789 |14 810 | 74 791 |краевой бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————| | | |4.1.2 |в выставке |20 070 |21635 |23 301 |25 026 |26 878 |28 867 | 145 777 |краевой бюджет | | | | |"Интурмаркет", | | | | | | | | | | | | |Москва | | | | | | | | | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————| | | |4.1.3 |в выставке "MITT", Москва |3 412 |3 679 |3 961 |4 255 |4 569 |4 907 | 24 783 |краевой бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————| | | |4.1.4 | в краевой |500 |539 |581 |623 |670 |719 | 3 632 |краевой бюджет | | | | |специализированной | | | | | | | | | | | | |выставке "Алтай-тур. | | | | | | | | | | | | |Алтай-курорт" | | | | | | | | | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————| | | |4.1.5 |в выставке "ТУР-СИБ", г. |500 |539 |581 |623 |670 |719 | 3 632 |краевой бюджет | | | | |Новосибирск | | | | | | | | | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | | | | | | | | | | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |34 779 |37 492 |40 379 |43 367 |46 576 |50 022 | 252 614 |итого по разделу, | | | | | | | | | | | | |в т.ч. | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |34 779 |37 492 |40 379 |43 367 |46 576 |50 022 | 252 614 |краевой бюджет | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| |5. Научное обеспечение развития туристской индустрии | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| |5.1 |Разработка методических |500 |0 |0 |0 |0 |0 | 500 |краевой бюджет |на конкурсной основе |разработка пакета | | |рекомендаций по | | | | | | | | | |документов | | | | | | | | | | | | |рекомендательного | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| |1 |2 |3 |4 |5 |6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | |развитию сферы туризма на | | | | | | | | | |характера | | |территории муниципальных | | | | | | | | | | | | |образований Алтайского | | | | | | | | | | | | |края | | | | | | | | | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| |5.2 | Разработка новых |500 |500 |500 |500 | 500 | 0 | 2 500 |краевой бюджет |на конкурсной основе |разработка до 5 новых | | |туристских маршрутов | | | | | | | | | |маршрутов ежегодно | | |(включая комплексные) | | | | | | | | | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| |5.3 |Разработка общего бренда |0 |2 000 |0 |0 | 0 | 0 | 2 000 |краевой бюджет |на конкурсной основе |проведение | | |Алтайского края | | | | | | | | | |маркетингового | | | | | | | | | | | | |исследования, | | | | | | | | | | | | |разработка | | | | | | | | | | | | |графического | | | | | | | | | | | | |бренда региона | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | | | | | | | | | | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |1000 |2 500 |500 |500 | 500 | 0 | 5 000 | итого по | | | | | | | | | | | | |разделу, в т.ч. | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |1000 |2 500 |500 |500 | 500 | 0 | 5 000 |краевой бюджет | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | | | | | | | | | | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |6 028 |8 160 |6 079 |7 268 |6 833 |6 224 | 40 595 615 |Итого по | | | | | |949 |302 |839 |447 | 696 | 382 | |программе, в т.ч. | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |3 662 |3216610 |745 |763 | 677 | 622 | 9 688 960 |федеральный бюджет | | | | | |810 | |700 |910 | 910 | 020 | | | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |147 |230 515 |195 |148 | 152 | 145 | 1 019 493 |краевой бюджет | | | | | |597 | |008 |398 | 891 | 084 | | | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |21742 |14 277 |16 131 |41839 |37 795 |34 078 | 165 862 |муниципальный | | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| | | |2 196 |4 698 |5 123 |6 314 |5 965 |5 423 | 29 721 300 |внебюджетные | | | | | |800 |900 |000 |300 | 100 | 200 | |источники | | | |———————|——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————|————————————————————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|