|
Расширенный поиск
Постановление Администрации Алтайского края от 23.12.2010 № 583
Документ имеет не последнюю редакцию.
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23.12.2010 N 583 г.Барнаул Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие туризма в Алтайском крае" на 2011-2016 годы (Наименование в редакции Постановления Администрации Алтайского края от 18.08.2011 г. N 457) (В редакции Постановлений Администрации Алтайского края от 18.08.2011 г. N 457; от 03.10.2011 г. N 560) В целях формирования современной туристской индустрии, обеспечивающей возможность удовлетворения потребности российских и иностранных граждан в туризме, увеличения вклада сферы туризма в социально-экономическое развитие региона и повышение доходной базы краевого и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и постановлением Администрации края от 29.09.2006 N 404 "Об утверждении порядка разработки и реализации краевых целевых программ" постановляю: 1. Утвердить долгосрочную целевую программу "Развитие туризма в Алтайском крае" на 2011-2016 годы. (В редакции Постановления Администрации Алтайского края от 18.08.2011 г. N 457) 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Алтайского края, начальника Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края Щетинина М.П. Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации Алтайского края от 23.12.2010 N 583 ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "Развитие туризма в Алтайском крае" на 2011-2016 годы (Наименование в редакции Постановления Администрации Алтайского края от 18.08.2011 г. N 457) ПАСПОРТ долгосрочной целевой программы "Развитие туризма в Алтайском крае" на 2011-2016 годы Наименование долгосрочная целевая программа "Развитие туризма в программы Алтайском крае" на 2011-2016 годы (далее - программа") (В редакции Постановления Администрации Алтайского края от 18.08.2011 г. N 457) Наименование, дата постановление Администрации Алтайского края от принятия и номер 25.04.2009 N170 "О совершенствовании правового акта о деятельности органов исполнительной власти разработке Алтайского края в сфере планирования программы и управления в 2008 году" Государственный Главное управление экономики и инвестиций заказчик программы Алтайского края Основные Главное управление экономики и инвестиций разработчики Алтайского края; программы фонд "Центр стратегических разработок - регион" (г. Москва); ОАО "Научно-исследовательский центр инновационных технологий" (г. Наро-Фоминск) Цели программы создание условий для устойчивого развития туризма; продвижение туристского продукта на российский и зарубежные рынки Задачи программы создание системы туристских кластеров для обеспечения развития объектов туризма и сопутствующей инфраструктуры, привлечение инвестиций в туристскую индустрию; улучшение качества туристских и сопутствующих услуг; формирование имиджа Алтайского края как центра всесезонного туризма; разработка стратегии продвижения туристского продукта Алтайского края и ее реализация; научное обеспечение развития туристской деятельности Важнейшие целевые доля сферы туризма в валовом региональном индикаторы и продукте; показатели программы темп роста числа лиц, временно проживавших в коллективных средствах размещения туристов; темп роста численности занятых в сфере туризма; количество выставочно-ярмарочных мероприятий, в которых принимали участие представители Алтайского края; коэффициент обеспеченности персоналом в сфере оказания туристских и санаторно-оздоровительных услуг; количество субъектов, оказывающих туристские и санаторно-оздоровительные услуги; доля постоянных работников в общем объеме обслуживающего персонала в сфере оказания туристских и санаторно-оздоровительных услуг; доля круглогодичных мест размещения туристов в их общем количестве; количество разработанных и утвержденных туристских маршрутов; темп роста налоговых поступлений от оказания туристских и санаторно-оздоровительных услуг Срок реализации 2011-2016 годы программы Основные этапы 1 этап-2011-2013 годы; реализации программы 2 этап - 2014-2016 годы Исполнители Главное управление экономики и инвестиций основных Алтайского края; мероприятий управление Алтайского края по развитию туристско- рекреационного и санаторно-курортного комплексов; управление Алтайского края по обеспечению международных и межрегиональных связей; органы местного самоуправления (по согласованию); субъекты туристской индустрии (по согласованию) (В редакции Постановления Администрации Алтайского края от 03.10.2011 г. N 560) Объемы и всего в 2011-2016 годах 40595615 тыс. руб., источники в том числе: финансирования 2011 г. - 6 028 949 тыс. руб.; 2012 г. - 8 160 302 тыс. руб.; 2013 г. - 6 079 839 тыс. руб.; 2014 г. - 7 268 447 тыс. руб.; 2015 г. - 6 833 696 тыс. руб.; 2016 г. - 6 224 382тыс.руб.; из них: за счет средств федерального бюджета - 9 688 960 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 г. - 3 662 810 тыс. руб.; 2012 г. - 3 216 610 тыс. руб.; 2013 г. - 745 700 тыс. руб.; 2014 г. - 763 910 тыс. руб.; 2015 г. - 677 910 тыс. руб.; 2016 г. - 622 020 тыс.руб.; за счет средств краевого бюджета - 1 019 493 тыс. руб., в том числе по годам: 2011г. - 147 597 тыс. руб.; 2012 г. - 230 515 тыс. руб.; 2013 г. - 195 008 тыс. руб.; 2014 г. - 148 398 тыс. руб.; 2015 г. - 152 891 тыс. руб.; 2016 г. - 145 084 тыс.руб.; за счет средств местных бюджетов - 165 862 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 г. - 21 742 тыс. руб.; 2012 г. - 14 277 тыс. руб.; 2013 г. - 16 131 тыс.руб.; 2014 г. - 41 839 тыс. руб.; 2015 г. - 37 795 тыс. руб.; 2016 г. - 34 078 тыс.руб.; за счет внебюджетных средств - 29 721 300 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 г. - 2 196 800 тыс. руб.; 2012 г. - 4 698 900 тыс. руб.; 2013 г. - 5 123 000 тыс. руб.; 2014 г. - 6 314 300 тыс. руб.; 2015 г. - 5 965 100 тыс. руб.; 2016 г. - 5 423 200 тыс.руб. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей федерального, краевого и местного бюджетов (В редакции Постановления Администрации Алтайского края от 03.10.2011 г. N 560) Ожидаемые доля туристских и санаторно-оздоровительных услуг конечные результаты в валовом региональном продукте Алтайского края реализации программы, увеличится до 2,8%; выраженные в темп роста числа лиц, временно проживавших в соответствующих коллективных средствах размещения туристов, показателях, в 2011-2016 годах составит 140,6%; поддающихся количественной темп роста численности занятых оценке в сфере туризма в 2011-2016 годах составит 120,6%; к 2016 году централизованная экспозиция региона будет представлена на 7 выставках (ежегодно) российского и международного уровня; коэффициент обеспеченности персоналом в сфере оказания туристских и санаторно-оздоровительных услуг увеличится до 0,45; число прошедших в Минспорттуризме России классификацию коллективных средств размещения туристов увеличится до 10% от имеющихся; количество субъектов, оказывающих услуги в сфере туризма, увеличится с 730 до 800 единиц; доля постоянных работников в общем объеме обслуживающего персонала в сфере оказания туристских и санаторно-оздоровительных услуг увеличится с 73% в 2009 году до 83% в 2016 году; доля круглогодичных мест размещения туристов в их общем количестве увеличится с 37% до 50%; к 2016 году будет разработано и утверждено не менее 30 новых туристских маршрутов; к 2016 году рост налоговых поступлений составит 132,6%. 1. Общие положения Объектом программы является сфера туризма Алтайского края. Определения основных понятий, используемых в тексте Программы, соответствуют положениям Федерального закона от 24.11.1996 N132-Ф3 "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51185-2008 "Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18.12.2008 N518-ст, Общероссийского классификатора услуг населению ОК 002-93 (ОКУН), утвержденного постановлением Госстандарта Российской Федерации от 28.06.1993 N163, Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2001 (ОКВЭД) (КДЕС Ред. 1), введенного в действие постановлением Госстандарта Российской Федерации от 06.11.2001 N 454-ст. 2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами Мировой опыт свидетельствует о возрастающей доле в экономике целого ряда стран и макрорегионов туристской индустрии, которая достигает до 10% валового внутреннего продукта. По прогнозам Всемирной туристской организации (UNWTO) число международных туристов к 2020 году увеличится более чем вдвое и достигнет 1,6 млрд. чел., при этом их суммарные траты на отдых могут достигнуть 2 трлн. долларов, а Россия займет девятое место в мире по количеству туристских посещений. Анализ развития индустрии путешествий в Российской Федерации свидетельствует о существенном росте потока отдыхающих, увеличении объемов оказания туристских и санаторно-оздоровительных услуг. По экспертным оценкам заметно возрос интерес к России и ее регионам со стороны граждан иностранных государств, значительно увеличилась потребность россиян в изучении многовековой истории собственной страны, ознакомлении с составляющими ее уникального природного богатства. Все это вкупе с относительной политической стабильностью, благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой формирует устойчивый спрос на российские туристские услуги, стимулирует внутренний турпоток. Алтайский край обладает разнообразными уникальными природно-географическими и культурно-историческими ресурсами для развития туризма. Географическое соседство региона с наиболее густо населенными и промышленно развитыми территориями Западной Сибири, высокая степень транспортной доступности, наличие единственного в Сибири курорта федерального значения, экологическая чистота окружающей среды позволили начиная с 70-80 годов прошлого века активно развивать край в качестве популярного места отдыха граждан. К сильным сторонам Алтайского края относятся: 1. разнообразие ресурсов для развития туризма; 2. выгодное экономико-географическое положение; 3. мощная база специализированных коллективных средств размещения, в том числе курорт федерального значения город Белокуриха, обеспечивающая разнообразные ценовые предложения - от дешевого отдыха в кемпингах, на базах отдыха и в частном секторе до элитного проживания в гостиничных комплексах и на курортах; 4. уникальные виды лечебно-оздоровительных процедур (радоновые ванны, пантолечение, траволечение и другие); 5. активное развитие познавательного и культурного туризма, формирование сети краевых музеев, регулярное проведение различных культурно-массовых мероприятий; 6. развитый агропромышленный комплекс, производящий в достаточном количестве экологически чистые продукты питания в широком ассортименте; 7. позитивный образ края как стабильно развивающейся территории, обеспечивающий социальное спокойствие и безопасность пребывания; 8. наличие свободной рабочей силы; 9. финансирование за счет средств федерального бюджета развития крупных инвестиционных проектов в сфере туризма, в том числе особой экономической зоны туристско-рекреационного типа и игорной зоны. Успешное продвижение бренда региона на инорегиональные рынки, совершенствование транспортной и энергетической инфраструктуры, а также рост интереса к краю способствовали последовательному росту въездного туристского потока с 390 тыс. человек в 2006 году до 730 тыс. человек в 2008 году. Объем оказанных туристских услуг за указанный период времени увеличился в 2,3 раза. Вместе с тем очевидно: уникальный потенциал Алтайского края в настоящее время используется недостаточно полно, что в условиях роста конкуренции со стороны других сибирских регионов создает предпосылки уменьшения интереса к краю как объекту туризма. В ходе проведенного анализа, экспертных опросов к числу слабых сторон (недостатков) края отнесены: 1. недостаточная конкурентоспособность турпродукта по соотношению "цена - качество". Уровень развития материально-технической базы средств размещения, квалификация персонала и уровень сервиса явно диссонируют с уровнем цен на туристские услуги; 2. слабая диверсификация турпотока (территориальная и сезонная), около 70% которого приходится на Алтайский район и город-курорт Белокуриху. Ярко прослеживается неравномерность туристской активности: особенно высокий уровень - с 20 июня по 20 августа. Все это обусловливает значительную антропогенную нагрузку на природную среду, повышает требования к состоянию транспортной инфраструктуры, в результате чего наблюдается изменчивость занятости и доходов работающего населения; 3. неудовлетворительное состояние транспортной и энергетической инфраструктуры. Трасса М-52 крайне перегружена, что обусловливает высокую аварийность и снижает привлекательность края. Недостаточно развита сеть внутрикраевых дорог, обеспечивающих доступ туристов к таким туристско-рекреационным зонам, как Горная Колывань, р.Чарыш, озера Кулундинской степи и др. Кроме того, в ряде туристских зон уже в ближайшие годы может сложиться дефицит свободных энергетических мощностей; 4. низкий уровень развития сферы развлечений, малое количество объектов показа, слабая оборудованность объектов, потенциально пригодных для посещения туристами. Материально-техническая база (оборудование, экипировка, оснащение), квалификация персонала, недостаточное разнообразие туров (активный, культурно-познавательный, исторический туризм, и в особенности комплексные туры) в настоящее время не в полной мере соответствуют ожиданиям туристов. В сфере пассивного отдыха слабо представлены зарекомендовавшие себя во всем мире развлекательные объекты - аквапарки, парки аттракционов и развлечений (наподобие "Диснейленда"), кино-концертные комплексы, картинги, различные стадионы и т.д. Также необходимо увеличение количества проводимых массовых культурных мероприятий. Отсутствие развитого предложения в данной сфере приводит к уменьшению турпотока, кратковременности пребывания туриста на территории края (3-5 дней), недополучению доходов от данного вида оказываемых услуг; 5. дефицит квалифицированной рабочей силы среднего и начального звена, высокий уровень теневой занятости; 6. слабо налаженные каналы продажи (сбыта) турпродукта, прежде всего среди целевой аудитории - регионов Сибирского федерального округа. Недостаточная информированность потенциальных туристов о возможностях лечения и отдыха в крае, особенно в межсезонье; 7. низкий уровень стандартизации туристских услуг. Развитие имеющихся сильных сторон, минимизация негативного воздействия выявленных слабых сторон возможны только программно-целевым методом в рамках инновационного сценария. Инновационный сценарий предполагает диверсификацию туристского предложения в регионе, разработку принципиально новых туристских продуктов, конкурентоспособных на российском и мировом рынке. В ею рамках будет осуществляться активное позиционирование региона. Перевозка туристов будет производиться как автомобильным, железнодорожным транспортом, так и авиатранспортом, с расширением масштабов использования реконструированного Бийского аэропорта, площадок малой авиации и значительным сокращением временных затрат на доставку туристов в селитебные и рекреационные центры юго-востока края. При реализации инновационного сценария туризм станет значимой отраслью краевой и муниципальной экономики. В рамках данного сценария возможно осуществление ряда мега-проектов, способных коренным образом изменить рыночное предложение, создав региону статус всероссийской здравницы. Учитывая текущую динамику туристской отрасли по данному сценарию необходимо сделать акцент на развитие: санаторно-курортного комплекса; активного, развлекательного туризма, семейного отдыха; специализированного турпродукта - игорного туризма, детского оздоровительного туризма и др. 3. Основные цели и задачи программы Целями долгосрочной целевой программы "Развитие туризма в Алтайском крае" являются создание условий для устойчивого развития туризма и продвижение туристского продукта на российский и зарубежные рынки.(Абзац в редакции Постановления Администрации Алтайского края от 18.08.2011 г. N 457) Достижение поставленной цели в значительной мере зависит от решения целого ряда задач социально-экономического развития Алтайского края, включая обеспечение стабильного экономического роста, опережающего развития транспортной и энергетической инфраструктуры, предусмотренных соответствующими краевыми программами, строительство инфраструктуры двух зон опережающего развития федерального уровня (особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь" и игорной зоны "Сибирская монета"), а также от восстановления темпов роста российской и мировой экономики после финансового кризиса 2008 года. Задачами программы являются: создание системы туристских кластеров для обеспечения развития объектов туризма и сопутствующей инфраструктуры, привлечение инвестиций в туристскую индустрию; улучшение качества туристских и сопутствующих услуг; формирование имиджа Алтайского края как центра всесезонного туризма; разработка стратегии продвижения туристского продукта Алтайского края и ее реализация; научное обеспечение развития туристской деятельности. 4. Система программных мероприятий В целях развития туристской деятельности планируется реализация комплекса мероприятий, направленных на максимальное использование имеющегося природно-климатического, ресурсного, человеческого потенциала Алтайского края. Первый блок мероприятий направлен на привлечение инвестиций в туристскую индустрию и включает такие виды работ, как создание и актуализация каталога инвестиционных проектов, субсидирование банковских процентных ставок, налогов на прибыль и имущество для субъектов туристской индустрии, с выделением из краевого бюджета специальных квот на их финансирование. В рамках данного блока будут внедрены новые механизмы государственной поддержки туристской деятельности - субсидирование части затрат организаций на подключение к энергетической инфраструктуре, субсидирование части затрат на оформление земельного участка для комплексного освоения территории организациями туристской индустрии. В рамках данного программного мероприятия будет реализован целый ряд крупных инвестиционных проектов. Второй блок мероприятий направлен на улучшение качества туристских и сопутствующих услуг. В рамках данного направления планируется существенно активизировать процесс добровольной сертификации коллективных средств размещения путем субсидирования части затрат на эти цели, провести краевой конкурс "Лидеры туриндустрии Алтайского края", а также подготовить и издать Карту гостя Алтайского края. Третий блок мероприятий - формирование имиджа Алтайского края как центра всесезонного туризма и стратегии продвижения туристского продукта Алтайского края. В рамках данного направления будет профинансировано создание специализированного автономного учреждения "Туристский центр Алтайского края", проведены маркетинговые и социологические исследования, "круглые столы", конференции, семинары по вопросам развития туристской индустрии, выпущена разнообразная печатная продукция, видеофильмы и сюжеты, рекламные ролики об экскурсионных объектах в регионе, создан специализированный интернет-сайт по туризму. Подготовку сувенирной продукции планируется осуществлять с оказанием грантовой поддержки. Четвертый блок мероприятий направлен на продвижение турпродукта Алтайского края. В его рамках будет проведена работа по участию организаций туристской индустрии края в международных, региональных выставках и экономических форумах. В рамках пятого направления будут разработаны региональная система стандартизации туруслуг, комплексные туристские маршруты и общий бренд Алтайского края. Перечень программных мероприятий представлен в приложении 1. 5. Ресурсное обеспечение программы Финансирование программы осуществляется за счет средств: краевого бюджета - в соответствии с законом Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период; местных бюджетов - в соответствии с решениями районных Советов депутатов о бюджетах муниципальных образований на соответствующий финансовый год и на плановый период; средств федерального бюджета - в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период; внебюджетных источников. Общий объем финансирования составляет 43 095 015 тыс. рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета - 1 072 935 тыс. рублей, прочих источников - 42 022 080 тыс. рублей. Объемы финансирования мероприятий программы подлежат ежегодному уточнению при принятии законов о федеральном, краевом, местных бюджетах на соответствующий финансовый год и на плановый период. Сводные финансовые затраты на реализацию программы, с распределением по годам и источникам финансирования, приведены в приложении 2. 6. Оценка эффективности реализации программы и динамика важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности ее реализации В результате реализации Программы предусматривается создание правовых, организационно-управленческих, финансовых и материально-технических условий, способствующих формированию и продвижению конкурентоспособного туристского продукта, развитию энергетической и транспортной инфраструктуры, увеличению занятости населения, росту поступлений в бюджеты всех уровней. Реализация программы позволит увеличить долю сферы туризма в ВРП до 2,8%, а количество субъектов, оказывающих туристские и санаторно-оздоровительные услуги, составит не менее 680 единиц. Главный социальный эффект Программы будет состоять в создании предпосылок и условий для удовлетворения потребности населения, в том числе детей, в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям, а также создании новых рабочих мест и увеличении денежных доходов граждан (прирост численности работающих в круглогодичных средствах размещения составит не менее 2 тыс. человек). Кроме того, в результате роста туристского потока будет достигнут прирост налоговых поступлений в региональный и местные бюджеты. Общий объем налоговых поступлений от индустрии туризма (подоходный налог, налоги на доходы организаций и индивидуальных предпринимателей, земельный налог) увеличится по сравнению с 2009 годом в 1,6 раза. Экологический эффект от реализации программы будет заключаться в формировании нескольких масштабных центров отдыха, что снизит антропогенную нагрузку на иные природные ландшафты края. Кроме того, все объекты будут обеспечены соответствующей природосберегающей инфраструктурой (заводы по переработке твердых бытовых отходов, поля фильтрации, биотуалеты). Усиление экологического контроля также будет достигнуто за счет соблюдения требований Земельного и Градостроительного кодексов в части четкого согласования строительства средств размещения и иных объектов. Реализация программы позволит создать в крае систему взаимодействия органов исполнительной власти Алтайского края, органов местного самоуправления и бизнес-сообщества по вопросам развития и продвижения туристского продукта, существенно повысить узнаваемость региона на национальном и международном рынках. Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации программы приведена в таблице 1. Таблица Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации программы |——————————————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————————| |Целевой индикатор | Единица | Значение индикатора по | | | измерения | годам | | | |——————|——————|——————|———————|——————|——————|——————| | | |2010 |2011 |2012 |2013г. |2014 |2015 |2016 | | | |г |г |г. | |г |г |г. | |——————————————————————————|————————————|——————|——————|——————|———————|——————|——————|——————| | Доля сферы туризма в | % | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 2.6 | 2,8 | |валовом региональном | | | | | | | | | |продукте | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|——————|——————|———————|——————|——————|——————| | Темп роста числа | % |100,0 |105,0 |109,1 |106,0 |105,0 |105.0 |105.0 | |лиц, временно проживавших | | | | | | | | | |в коллективных туристских | | | | | | | | | |средствах размещения | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|——————|——————|———————|——————|——————|——————| | Темп роста | % |100,0 |102,0 |103,0 |103,0 |103,0 |104.0 |104,0 | |численности занятых в | | | | | | | | | |сфере туризма | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|——————|——————|———————|——————|——————|——————| | Количество |мероприятий | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | |выставочно-ярмарочных | | | | | | | | | |мероприятий, в которых | | | | | | | | | |принимали участие | | | | | | | | | |представители Алтайского | | | | | | | | | |края | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|——————|——————|———————|——————|——————|——————| | Коэффициент | человек/ |0,29 |0,30 |0,33 | 0,4 | 0,4 |0.45 |0,45 | |обеспеченности персоналом | место | | | | | | | | |в сфере оказания | | | | | | | | | |туристских и | | | | | | | | | |санаторно-оздоровительных | | | | | | | | | |услуг | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|——————|——————|———————|——————|——————|——————| | Число прошедших | единиц | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |классификацию | | | | | | | | | |Минспорттуризма России | | | | | | | | | |коллективных средств | | | | | | | | | |размещения туристов | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|——————|——————|———————|——————|——————|——————| | Количество | единиц | 730 | 740 | 760 | 780 | 790 | 800 | 800 | |субъектов, оказывающих | | | | | | | | | |туристские и | | | | | | | | | |санаторно-оздоровительные | | | | | | | | | |услуги | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|——————|——————|———————|——————|——————|——————| |Доля постоянных | % |73,0 |74,0 |76,0 | 78,0 |80,0 |83,0 |83,0 | |работников в общем объеме | | | | | | | | | |обслуживающего персонала | | | | | | | | | |в сфере оказания | | | | | | | | | |туристских и | | | | | | | | | |санаторно-оздоровительных | | | | | | | | | |услуг | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|——————|——————|———————|——————|——————|——————| |Доля круглогодичных мест | % |37,0 |37,0 |39,0 | 41,0 |44,0 |47,0 |50,0 | |размещения в их общем | | | | | | | | | |количестве | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|——————|——————|———————|——————|——————|——————| |Количество разработанных | единиц | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |и утвержденных туристских | | | | | | | | | |маршрутов (ежегодно) | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|——————|——————|———————|——————|——————|——————| |Темп роста налоговых | % | 100 |103,2 |104,3 |106,0 |105,2 |105,1 |105,1 | |поступлений от оказания | | | | | | | | | |туристских и | | | | | | | | | |санаторно-оздоровительных | | | | | | | | | |услуг по отношению к | | | | | | | | | |предыдущему году | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|——————|——————|———————|——————|——————|——————| 7. Система управления реализацией программы Государственным заказчиком программы является Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края. Исполнители - Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края, по согласованию - органы местного самоуправления, субъекты туристской индустрии, их ассоциации. Исполнители обеспечивают: выполнение мероприятий программы; совершенствование нормативной правовой базы в сфере туризма; формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий программы; подготовку обоснований для установления очередности работ в рамках реализации программы в отчетном году; методическое обеспечение деятельности органов государственной власти Алтайского края и органов местного самоуправления, направленной на решение задач в сфере туризма; совершенствование статистического учета, повышение достоверности статистических данных. При этом мероприятия 1.1 - 1.2 программы проводятся в рамках деятельности краевой инвестиционной комиссии, задачи которой дополняются соответствующими положениями. Для реализации программных мероприятий 3.1-3.6 создается краевое автономное учреждение "Туристский центр Алтайского края", учредителем которого выступает Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края. Мероприятия раздела 5 "Научное обеспечение развития туристской индустрии" реализуются в соответствии с законодательством о размещении государственного и муниципального заказа.(Абзац в редакции Постановления Администрации Алтайского края от 03.10.2011 г. N 560) Для последовательного осуществления комплекса программных мероприятий ежегодно утверждается план работ по выполнению программы. Межведомственную координацию и оценку реализации программы с ежеквартальным рассмотрением ее итогов осуществляет Совет по развитию туризма и курортного дела при Администрации Алтайского края. Государственным заказчиком - координатором реализации программы выступает Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края, которое ежеквартально, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, совместно с исполнителями формирует отчет о выполнении запланированных мероприятий в установленном порядке. Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края осуществляет мониторинг исполнения программы и в случае необходимости готовит и направляет на рассмотрение Губернатору Алтайского края служебную записку о проблемах, возникающих в ходе ее реализации, а также предложения по их устранению. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к долгосрочной целевой программе "Развитие туризма в Алтайском крае" на 2011-2016 годы (Приложение в редакции Постановления Администрации Алтайского края от 03.10.2011 г. N 560) ПЕРЕЧЕНЬ программных мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие туризма в Алтайском крае" на 2011-2016 годы |————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| |Цель, задача, мероприятия |Сумма затрат, тыс. руб. | | Исполнитель | Ожидаемый | | |———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————| Источники | | | | | 2011 | 2012 г. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |всего |финансирования | | результат от реализации | | | г. | | г. | г. | г. | г. | | | | мероприятия | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |9 | 10 | 11 | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| |Цель 1. Создание условий |5 994 |8 122 810 |6 039 |7 225 |6 787 |6 174 |40 343 | итого по | | | |для устойчивого развития 1 | 170 | | 460 | 080 | 120 | 360 | 000 |цели, в т.ч. | | | |туризма | | | | | | | | | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | |3 662 | 3216610 | 745 | 763 | 677 | 622 |9 688 | федеральный | | | | | 810 | | 700 | 910 | 910 | 020 | 960 |бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 112 | 193 023 | 154 | 105 | 106 |95 062 | 766 |краевой бюджет | | | | | 818 | | 629 | 031 | 315 | | 878 | | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | |21 742 | 14 277 |16 131 |41 839 |37 795 |34 078 | 165 |муниципальный | | | | | | | | | | 862 |бюджет | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————————| | |2 196 |4 698 900 |5 123 |6 314 |5 965 |5 423 |29 721 | внебюджетные | | | | 800 | | 000 | 300 | 100 | 200 | 300 |источники | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————————| | | | | | | | | |i | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| |Задача 1.1. Создание |5 981 |8 103 810 |6 024 |7 209 |6 772 |6 159 |40 251 | итого по | | | |системы туристских | 710 | | 460 | 980 | 020 | 760 | 740 |задаче, в т.ч. | | | |кластеров для обеспечения | | | | | | | | | | | |развития объектов туризма и | | | | | | | | | | | |сопутствующей | | | | | | | | | | | |инфраструктуры, | | | | | | | | | | | |привлечение инвестиций в | | | | | | | | | | | |туристскую индустрию | | | | | | | | | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | |3 662 | 3216610 | 745 | 763 | 677 | 622 |9 688 | федеральный | | | | | 810 | | 700 | 910 | 910 | 020 | 960 |бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 100 | 174 023 | 139 |89 931 |91 215 |80 462 | 675 |краевой бюджет | | | | | 358 | | 629 | | | | 618 | | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | |21 742 | 14 277 |16 131 |41 839 |37 795 |34 078 | 165 |муниципальный | | | | | | | | | | | 862 |бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | |2 196 |4 698 900 |5 123 |6 314 |5 965 |5 423 |29 721 | внебюджетные | | | | | 800 | | 000 | 300 | 100 | 200 | 300 |источники | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | | | | | | | | | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| |Мероприятие 1.1.1. |20 000 | 20 000 |20 000 |20 000 |20 000 |20 000 | 120 |краевой бюджет | Главное управление | подготовка 50 | |Субсидирование части затрат | | | | | | | 000 | |экономики и инвестиций |участков под застройку | |организаций на подключение | | | | | | | | |Алтайского края |объектами туристской | |объектов туристской | | | | | | | | | |индустрии | |индустрии к энергетической, | | | | | | | | | | | |газовой инфраструктуре | | | | | | | | | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| |Мероприятие 1.1.2. |2 500 | 2 500 |2 500 |2 500 |2 500 |2 500 |15 000 |краевой бюджет | Главное управление | | |Субсидирование части затрат | | | | | | | | |экономики и инвестиций | | |на оформление земельных | | | | | | | | |Алтайского края | | |участков для комплексного | | | | | | | | | | | |туристического освоения | | | | | | | | | | | |территории | | | | | | | | | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| |Мероприятие 1.1.3. Развитие | 500 |1 050 000 |1 000 |2 000 |2 000 |2 000 |8 550 | капитальные | управление | строительство | |игорной зоны "Сибирская | 000 | | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |вложения всего, |Алтайского края по |игорного комплекса в | |монета", Алтайский район | | | | | | | |в т.ч. |развитию |Алтайском районе | | | | | | | | | | |туристско-рекреационного |Алтайского края на | | | | | | | | | | |и санаторно-курортного |территории общей площадью | | | | | | | | | | |комплексов; органы |2,3 тыс. га | | | | | | | | | | |местного самоуправления | | | | | | | | | | | |(по согласованию); | | | | | | | | | | | |инвесторы (по | | | | | | | | | | | |согласованию) | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |федеральный бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |50 000 |краевой бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |муниципальный | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 500 |1 000 000 |1 000 |2 000 |2 000 |2 000 |8 500 |внебюджетные | | | | | 000 | | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |источники | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| |Мероприятие 1.1.4. Развитие | 4431 |4 513 610 |2 000 |2 000 |2 000 |2 000 |16 945 |капитальные |управление Алтайского | создание 3,5 тыс. мест | |особой экономической зоны | 810 | | 000 | 000 | 000 | 000 | 420 |вложения всего, |края по развитию турист- | размещения туристов; | |туристско-рекреационного | | | | | | | | | | увеличение турпо- | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| |типа "Бирюзовая Катунь", | | | | | | | |в т.ч. |ско-рекреацион-ного и |тока до 1,1 млн. чел.; | |Алтайский район | | | | | | | | |санаторно-курортного |создание не менее 7 тыс. | | | | | | | | | | |комплексов; органы |рабочих мест (с учетом | | | | | | | | | | |местного самоуправления |смежных отраслей) | | | | | | | | | | |(по согласованию); | | | | | | | | | | | |инвесторы (по | | | | | | | | | | | |согласованию) | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 3 | 2513610 | 0 | 0 | 0 | 0 |5 895 |федеральный бюджет | | | | |381810 | | | | | | 420 | | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | |50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |50 000 |краевой бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |муниципальный | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | |1 000 |2 000 000 |2 000 |2 000 |2 000 |2 000 |11000 | внебюджетные | | | | | 000 | | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |источники | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | Мероприятие 1.1.5. | 632 | 743 400 | 824 |1 889 |1 602 |1 449 |7 142 | капитальные |управление Алтайского | создание | |Создание | 500 | | 800 | 500 | 900 | 400 | 500 |вложения всего, |края по развитию |туристско-рекреационного | |туристско-рекреационного | | | | | | | |в т.ч. |туристско-рекреационного |кластера; создание более | |кластера "Белокуриха", | | | | | | | | |и санаторно-курортного |6,8 тыс. дополнительных | |Алтайский край | | | | | | | | |комплексов; органы |рабочих мест; увеличение | | | | | | | | | | |местного самоуправления |туристского потока региона | | | | | | | | | | |(по согласованию); |в 2,8 раза | | | | | | | | | | |инвесторы (по | | | | | | | | | | | |согласованию) | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 150 | 178 000 | 180 | 490 | 470 | 450 | 1918 |федеральный бюджет | | | | | 000 | | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | |16 308 | 19 323 |19 569 |53 231 |51015 |48 862 | 208 |краевой бюджет | | | | | | | | | | | 308 | | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | |10 192 | 12 077 |12 231 |33 269 |31 885 |30 538 | 130 |муниципальный | | | | | | | | | | | 192 |бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 456 | 534 000 | 613 | 1313 |1 050 | 920 |4 886 |внебюджетные | | | | | 000 | | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |источники | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| |Мероприятие 1.1.5.1. | 176 | 209 400 | 211 | 576 | 552 | 529 |2 256 |капитальные | | создание комплекса | |Создание комплекса | 500 | | 800 | 500 | 900 | 400 | 500 |вложения всего, | |обеспечивающей | |обеспечи- | | | | | | | | | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |9 |10 | 11 | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | вающей инфраструктуры | | | | | | | |в т.ч. | | инфраструктуры | |туристско-рекреационного | | | | | | | | | |туристско-рекреационного | |кластера "Белокуриха", в | | | | | | | | | |кластера "Белокуриха", в | |т.ч. подъездных дорог, | | | | | | | | | |т.ч. подъездных дорог, | |сетей электроснабжения, | | | | | | | | | |сетей электроснабжения, | |связи и теплоснабжения, | | | | | | | | | |связи и теплоснабжения, | |газопровода, водопровода, | | | | | | | | | |газопровода, водопровода, | |канализации, очистных | | | | | | | | | |канализации, очистных | |сооружений, Смоленский | | | | | | | | | |сооружений | |район, г.Белокуриха | | | | | | | | | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 150 | 178 000 | 180 | 490 | 470 | 450 | 1918 |федеральный бюджет | | | | | 000 | | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | |16 308 | 19 323 |19 569 |53 231 |51015 |48 862 | 208 |краевой бюджет | | | | | | | | | | | 308 | | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | |10 192 | 12 077 |12 231 |33 269 |31 885 |30 538 | 130 |муниципальный | | | | | | | | | | | 192 |бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные | | | | | | | | | | | |источники | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | Мероприятие 1.1.5.2. | 108 | 202 000 | 300 |1 100 | 900 | 770 |3 380 | капитальные | | создание курортного | |Строительство курортного | 000 | | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |вложения всего, | |субкластера общей площадью | |субкластера "Белокуриха-2" | | | | | | | | | |78000 кв.м, включающего в | |на 3000 мест, включающего | | | | | | | | | |себя гостиничные корпуса | |гостиничные корпуса малой | | | | | | | | | |малой этажности, объекты | |этажности (115 сооружений), | | | | | | | | | |общественного питания, | |объекты общественного | | | | | | | | | |объекты | |питания (23 единицы), | | | | | | | | | |спортивно-оздоровительного | |объекты | | | | | | | | | |и развлекательного | |спортивно-оздоровительного | | | | | | | | | |назначения и др. | |и развлекательного | | | | | | | | | | | |назначения (15 единиц), | | | | | | | | | | | |ярмарочную площадь с | | | | | | | | | | | |торговыми павильонами (12 | | | | | | | | | | | |единиц), курортную | | | | | | | | | | | |поликлинику, | | | | | | | | | | | |физиотерапевтическую | | | | | | | | | | | |лечебницу, | | | | | | | | | | | |баль-неогрязелечебницу, | | | | | | | | | | | |центр эстетической | | | | | | | | | | | |медицины, оздоровительный | | | | | | | | | | | |парк, пляжную зону с | | | | | | | | | | | |аквапарком, Смоленский | | | | | | | | | | | |район | | | | | | | | | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |9 |10 | 11 | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | | | | | | | |в т.ч. | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |краевой бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |муниципальный | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 108 | 202 000 | 300 |1 100 | 900 | 770 |3 380 |внебюджетные | | | | | 000 | | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |источники | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| |Мероприятие 1.1.5.3. |32 000 | 32 000 |40 000 |72 000 |72 000 |72 000 | 320 |капитальные | | создание | |Строительство | | | | | | | 000 |вложения всего, | |туристско-развлекательного | |туристско-развлекательного | | | | | | | |в т.ч. | |комплекса "Водный мир" | |комплекса "Водный мир" на | | | | | | | | | |общей площадью 1040 кв.м, | |40 мест, включающего зону | | | | | | | | | |состоящего из зоны | |искусственного водоема с | | | | | | | | | |искусственного водоема с | |пляжной зоной, зону с | | | | | | | | | |пляжной зоной, зоны с | |летними кафе и беседками, | | | | | | | | | |летними кафе и беседками, | |курортный комплекс из | | | | | | | | | |курортного комплекса из | |нескольких одноэтажных | | | | | | | | | |нескольких одноэтажных | |гостиничных корпусов, зону | | | | | | | | | |гостиничных корпусов и | |терренкуров, зону зимнего | | | | | | | | | |других туристских объектов | |спорта (2 горнолыжные | | | | | | | | | | | |трассы), г.Бело-куриха | | | | | | | | | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |краевой бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |муниципальный | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | |32 000 | 32 000 |40 000 |72 000 |72 000 |72 000 | 320 |внебюджетные | | | | | | | | | | | 000 |источники | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | Мероприятие 1.1.5.4. | 150 | 96 000 |95 000 | 0 | 0 | 0 | 341 |капитальные | | создание санатория | |Строительство санатория | 000 | | | | | | 000 |вложения всего, | |"Зори Алтая" общей | |"Зори Алтая" ОАО "РЖД" на | | | | | | | | | |площадью 9600 кв.м, | |300 мест, включающего | | | | | | | | | |состоящего из 10-этажного | |10-этажный спальный корпус, | | | | | | | | | |спального корпуса, | |3-этажный лечебный корпус, | | | | | | | | | |3-этажного лечебного | |общественный корпус (кухня, | | | | | | | | | |корпуса, | |ресторан, бар, | | | | | | | | | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |9 |10 | 11 | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| |банкетный зал, кинозал), | | | | | | | |в т.ч. | | общественного корпуса | |г.Белокуриха | | | | | | | | | |(кухня, ресторан, бар, | | | | | | | | | | | |банкетный зал, кинозал) | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |федеральный бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |краевой бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |муниципальный | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 150 | 96 000 |95 000 | 0 | 0 | 0 | 341 |внебюджетные | | | | | 000 | | | | | | 000 |источники | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| |Мероприятие 1.1.5.5. |19 000 | 42 000 |42 000 | 0 | 0 | 0 | 103 |капитальные | | строительство | |Строительство гостиницы | | | | | | | 000 |вложения всего, | |гостиничного 6-этажного | |"Радуга" в г.Белокурихе на | | | | | | | |в т.ч. | |корпуса общей площадью | |60 мест, включающей | | | | | | | | | |1800 кв.м, включающего | |6-этажный гостиничный | | | | | | | | | |также ресторан, бассейн с | |корпус, ресторан, бассейн с | | | | | | | | | |сауной и автостоянку | |сауной, автостоянку, | | | | | | | | | | | |г.Белокуриха | | | | | | | | | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |краевой бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |муниципальный | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | |19 000 | 42 000 |42 000 | 0 | 0 | 0 | 103 |внебюджетные | | | | | | | | | | | 000 |источники | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| |Мероприятие 1.1.5.6. |6 000 | 9 000 |15 000 |12 000 |9 000 |9 000 |60 000 |капитальные | | создание комплекса | |Строительство туристского | | | | | | | |вложения всего, | |малоэтажных строений общей | |комплекса "Сибирская | | | | | | | | | | площадью 1750 кв.м, | |деревня" на 100 мест, | | | | | | | | | | стилизованных под | |включающего комплекс | | | | | | | | | | деревенские дома прошлой | |малоэтажных строений, | | | | | | | | | | эпохи, для размещения | |стилизованных под | | | | | | | | | | туристов (12 строений), | |деревенские дома прошлой | | | | | | | | | | пруда, пляжной зоны, | |эпохи, для размещения | | | | | | | | | |спортивной зоны (площадки | |туристов (12 строений), | | | | | | | | | | для игры в теннис, | |пруд, пляжную зону, | | | | | | | | | | | |спортивную зону (площадки | | | | | | | | | | | |для игры в теннис, | | | | | | | | | | | |волейбол), пасеку, | | | | | | | | | | | |Смоленский район | | | | | | | | | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | | | | | | | |в т.ч. | |волейбол), пасеки | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |краевой бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | муниципальный | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | |6 000 | 9 000 |15 000 |12 000 |9 000 |9 000 |60 000 |внебюджетные | | | | | | | | | | | |источники | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| |Мероприятие 1.1.5.7. |2 000 | 3 000 |6 000 |5 000 |3 000 |3 000 |22 000 | капитальные | |создание комплекса | |Строительство туристского | | | | | | | |вложения всего, | |одноэтажных деревянных | |комплекса "Рыбацкая | | | | | | | |в т.ч. | |строений "Русская деревня" | |деревня" на 40 мест, | | | | | | | | | |общей площадью 720 кв. м | |включающего комплекс | | | | | | | | | |для размещения туристов, | |одноэтажных деревянных | | | | | | | | | |административного корпуса, | |строений "Русская деревня" | | | | | | | | | |кафе, каскада прудов, | |для размещения туристов (16 | | | | | | | | | |пляжной зоны, открытой | |единиц), административный | | | | | | | | | |автостоянки, зоны | |корпус, кафе, каскад | | | | | | | | | |активного отдыха | |прудов, пляжную зону, | | | | | | | | | | | |открытую автостоянку, зону | | | | | | | | | | | |активного отдыха, | | | | | | | | | | | |Смоленский район | | | | | | | | | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |краевой бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |муниципальный | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | |2 000 | 3 000 |6 000 |5 000 |3 000 |3 000 |22 000 |внебюджетные | | | | | | | | | | | |источники | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| |Мероприятие 1.1.5.8. |8 000 | 12 000 |20 000 |16 000 |12 000 |12 000 |80 000 |капитальные | |создание комплекса, общей | |Строительство | | | | | | | |вложения всего, | | площадью 1600 кв. м, | |туристско-развле-кательного | | | | | | | | | | включающего 3-этажное | |комплекса "Конный двор" на | | | | | | | | | | здание гостиницы для | |100 мест, включающего | | | | | | | | | |отдыхающих, крытый манеж, | |3-этажное здание гостиницы | | | | | | | | | | конюшни, птични- | |для отдыхающих, крытый | | | | | | | | | | | |манеж, конюшни, птичники, | | | | | | | | | | | |под- | | | | | | | | | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | собные сооружения, | | | | | | | |в т.ч. | | ки, подсобные | |ипподром, вольер для | | | | | | | | | |сооружения, ипподром, | |лошадей, левады, открытый | | | | | | | | | |вольер для лошадей, | |манеж, автостоянку на 30 | | | | | | | | | |левады, открытый манеж, | |машино-мест, Смоленский | | | | | | | | | |автостоянку на 30 | |район | | | | | | | | | |машиномест | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |краевой бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | муниципальный | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | |8 000 | 12 000 |20 000 |16 000 |12 000 |12 000 |80 000 | внебюджетные | | | | | | | | | | | |источники | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | Мероприятие 1.1.5.9. |39 000 | 40 000 |95 000 | 108 |54 000 |54 000 | 390 | капитальные | | создание | |Строительство | | | | 000 | | | 000 |вложения всего, | |оздоровительного центра | |оздоровительного центра на | | | | | | | |в т.ч. | |общей площадью 2700 кв.м, | |54 места, включающего | | | | | | | | | |состоящего из | |релаксационный комплекс | | | | | | | | | |релаксационного комплекса | |(административное здание и | | | | | | | | | |(административное здание и | |два здания банного | | | | | | | | | |здания банного комплекса, | |комплекса, процедурные | | | | | | | | | |процедурные кабинеты, | |кабинеты, бассейн, | | | | | | | | | |бассейн, естественный | |естественный солярий, | | | | | | | | | |солярий, гимнастический | |гимнастический зал), | | | | | | | | | |зал), гостиничного | |гостиничный комплекс | | | | | | | | | |комплекса и других | |(эконом-корпус, таунхаусы, | | | | | | | | | |туристских объектов | |кафе-клуб, охотничий | | | | | | | | | | | |домик), зону активного | | | | | | | | | | | |отдыха (тир, боулинг, | | | | | | | | | | | |площадка для волейбола, | | | | | | | | | | | |теннисные корты), | | | | | | | | | | | |г.Белокуриха | | | | | | | | | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |федеральный бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |краевой бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |муниципальный | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | |39 000 | 40 000 |95 000 | 108 |54 000 |54 000 | 390 |внебюджетные | | | | | | | | 000 | | | 000 |источники | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| |Мероприятие 1.1.5.10. |92 000 | 98 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |капитальные | |создание банного | | | | | | | | | 000 | | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| |Строительство банного | | | | | | | | вложения | | комплекса на 170 | |комплекса "Сандуны-Сибирь", | | | | | | | |всего, в т.ч. | |человек | |г.Белокуриха | | | | | | | | | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |краевой бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |муниципальный | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | |92 000 | 98 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |внебюджетные | | | | | | | | | | | 000 |источники | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| |Мероприятие 1.1.6. Создание | 268 | 135 900 | 285 | 282 | 239 | 143 |1 355 |капитальные |управление Алтайского | создание | |автотуристского кластера | 100 | | 300 | 800 | 300 | 700 | 100 |вложения всего, |края по развитию |автотуристского кластера; | |"Золотые ворота", г.Бийск | | | | | | | |в т.ч. |туристско-рекреационного |создание более 6,8 тыс. | | | | | | | | | | |и санаторно-курортного |дополнительных рабочих | | | | | | | | | | |комплексов; органы |мест; увеличение | | | | | | | | | | |местного самоуправления |туристского потока региона | | | | | | | | | | |(по согласованию); |в 2,8 раза | | | | | | | | | | |инвесторы (по | | | | | | | | | | | |согласованию) | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 131 | 25 000 |44 000 |74 000 |52 000 |20 000 | 346 |федеральный бюджет | | | | | 000 | | | | | | 000 | | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | |11550 | 2 200 |3 900 |6 550 |4 600 | 1750 |30 550 |краевой бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | |11550 | 2 200 |3 900 |6 550 |4 600 | 1750 |30 550 |муниципальный | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 114 | 106 500 | 233 | 195 | 178 | 120 | 948 |внебюджетные | | | | | 000 | | 500 | 700 | 100 | 200 | 000 |источники | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | Мероприятие 1.1.6.1. | 154 | 29 400 |51 800 |87 100 |61200 |23 500 | 407 |капитальные | |создание комплекса | |Создание комплекса | 100 | | | | | | 100 |вложения всего, | |обеспечивающей | |обеспечивающей | | | | | | | | | |инфраструктуры | |инфраструктуры | | | | | | | | | |автотуристского кластера | |автотуристского кластера | | | | | | | | | |"Золотые ворота", в т.ч. | |"Золотые ворота", в т.ч. | | | | | | | | | |подъездных дорог, сетей | |подъездных дорог, сетей | | | | | | | | | |электроснабжения, связи и | |электроснабжения, связи и | | | | | | | | | |теплоснабжения, | |теплоснабжения, | | | | | | | | | | | |газопровода, водопровода, | | | | | | | | | | | |канализации, очистных | | | | | | | | | | | |сооружений, | | | | | | | | | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| |г.Бийск | | | | | | | |в т.ч. | | газопровода, | | | | | | | | | | | |водопровода, канализации, | | | | | | | | | | | |очистных сооружений | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | |131000 | 25 000 |44 000 |74 000 |52 000 |20 000 | 346 | федеральный | | | | | | | | | | | 000 |бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | |11550 | 2 200 |3 900 |6 550 |4 600 | 1750 |30 550 |краевой бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | |11550 | 2 200 |3 900 |6 550 |4 600 |1 750 |30 550 | муниципальный | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные | | | | | | | | | | | |источники | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| |Мероприятие 1.1.6.2. | 0 | 0 | 0 |54 200 |61600 |35 200 | 151 | капитальные | | строительство | |Строительство коллективных | | | | | | | 000 |вложения всего, | |коллективных средств | |средств размещения, включая | | | | | | | |в т.ч. | |размещения, в т. ч. | |придорожную гостиницу, | | | | | | | | | |придорожной гостиницы на | |мотель и мини-отели | | | | | | | | | |30 мест, мотеля на 50 | |повышенной комфортности, | | | | | | | | | |мест, мини-отелей | |г.Бийск | | | | | | | | | |повышенной комфортности на | | | | | | | | | | | |20 койко-мест | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |краевой бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |муниципальный | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 |54 200 |61600 |35 200 | 151 |внебюджетные | | | | | | | | | | | 000 |источники | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| |Мероприятие 1.1.6.3. | 0 | 0 | 0 |27 000 |27 000 | 0 |54 000 |капитальные | | строительство | |Строительство кемпинга с | | | | | | | |вложения всего, | |кемпинга с местами для | |инфраструктурой (туалеты, | | | | | | | |в т.ч. | |стоянки автомобилей, а | |душевые, кухня), г.Бийск | | | | | | | | | |также караванов общей | | | | | | | | | | | |вместимостью 200-280 | | | | | | | | | | | |человек; создание | | | | | | | | | | | |необходимой инфраструктуры | | | | | | | | | | | |для кемпинга (туалетов, | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | | | | | | | | | |душевых, источников | | | | | | | | | | | |питьевой воды, кухни) | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |краевой бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | муниципальный | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 |27 000 |27 000 | 0 |54 000 | внебюджетные | | | | | | | | | | | |источники | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| |Мероприятие 1.1.6.4. |20 000 | 20 000 | 116 |27 000 |7 000 |85 000 | 275 | капитальные | | строительство двух | |Строительство двух | | | 000 | | | | 000 |вложения всего, | |зеркально расположенных | |комплексов придорожного | | | | | | | |в т.ч. | |технических комплексов, | |сервиса, г.Бийск | | | | | | | | | |включающих автозаправочный | | | | | | | | | | | |комплекс, автомойку для | | | | | | | | | | | |легковых и грузовых | | | | | | | | | | | |автомобилей, станцию | | | | | | | | | | | |технического обслуживания | | | | | | | | | | | |легковых и грузовых | | | | | | | | | | | |автомобилей | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |краевой бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |муниципальный | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | |20 000 | 20 000 | 116 |27 000 |7 000 |85 000 | 275 |внебюджетные | | | | | | | 000 | | | | 000 |источники | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| |Мероприятие 1.1.6.5. | 0 | 20 000 |40 000 |15 000 |20 000 | 0 |95 000 |капитальные | | строительство | |Строительство объектов | | | | | | | |вложения всего, | |объектов общественного | |общественного питания, | | | | | | | |в т.ч. | |питания, включающих кафе с | |г.Бийск | | | | | | | | | |летней верандой на 50 | | | | | | | | | | | |мест, кафе быстрого | | | | | | | | | | | |питания (фаст-фуд) на 100 | | | | | | | | | | | |мест, ресторан с банкетным | | | | | | | | | | | |залом | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | | | | | | | | | |на 100 посадочных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |мест | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |0 | 0 |федеральный | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |0 | 0 |краевой бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |0 | 0 |муниципальный | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 20 000 |40 000 |15 000 |20 000 |0 |95 000 |внебюджетные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |источники | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| |Мероприятие 1.1.6.6. | 0 | 32 500 |47 500 |52 500 |52 500 |0 | 185 |капитальные | |строительство спортивно- | |Строительство | | | | | | | |вложения всего, | |оздоровительного центра | |оздоровительного | | | | | | | |в т.ч. | |общей площадью 2000 кв.м, | |центра, г.Бийск | | | | | | | |федеральный | |включающего СПА-центр | | | | | | | | | |бюджет | |(специализация медовые | | | | | | | | | | | |СПА-процедуры), бани и | | | | | | | | | | | |сауны | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |0 | 0 | | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |0 | 0 |краевой бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |0 | 0 |муниципальный | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 32 500 |47 500 |52 500 |52 500 |0 | 185 |внебюджетные | | | | | | | | | | | 000 |источники | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| |Мероприятие 1.1.6.7. |20 000 | 20 000 |30 000 |20 000 |10 000 |0 | 100 |капитальные | |строительство | |Строительство предприятий | | | | | | | |вложения всего, | |объектов предприятий | |торговли, г.Бийск | | | | | | | | | |торговли общей площадью | | | | | | | | | | | |2000 кв.м, в т.ч. | | | | | | | | | | | |торгового центра | | | | | | | | | | | |формата стрип-молл | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |0 | 0 |федеральный | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |0 | 0 |краевой бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |0 | 0 |муниципальный | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | |20 000 | 20 000 |30 000 |20 000 |10 000 |0 | 100 |внебюджетные | | | | | | | | | | | |источники | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| |1 | 2 | 3 |4 |5 |6 |7 | 8 |9 |10 |11 | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| |Мероприятие 1.1.6.8. |60 000 | 0 |0 |0 |0 |0 |60 000 |капитальные | | строительство | |Строительство | | | | | | | |вложения всего, | |туристско-информа-ционного | |туристско-информационного | | | | | | | |в т.ч. | |делового центра с | |центра, г.Бийск | | | | | | | | | |конференц-залом на 60 | | | | | | | | | | | |мест, общей площадью 1 000 | | | | | | | | | | | |кв.м, двумя выставочными | | | | | | | | | | | |залами и комнатами | | | | | | | | | | | |переговоров, а также с | | | | | | | | | | | |офисными помещениями для | | | | | | | | | | | |размещения туристских фирм | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 |0 |0 |0 |0 | 0 |федеральный бюджет | | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 |0 |0 |0 |0 | 0 |краевой бюджет | | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 |0 |0 |0 |0 | 0 |муниципальный | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | |60 000 | 0 |0 |0 |0 |0 |60 000 |внебюджетные | | | | | | | | | | | |источники | | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| |Мероприятие 1.1.6.9. |14 000 |14 000 |0 |0 |0 |0 |28 000 |капитальные | |реконструкция Бийского | |Строительство объектов | | | | | | | |вложения всего, | |острога (включающая | |бытовой инфраструктуры, | | | | | | | | | |реставрацию пушек); | |объектов инфраструктуры | | | | | | | | | |строительство | |досуга, объектов рекламы, | | | | | | | | | |искусственного водоема и | |г.Бийск | | | | | | | | | |фонтана, создание | | | | | | | | | | | |альпийских горок и клумб; | | | | | | | | | | | |оборудование мест для | | | | | | | | | | | |барбекю, строительство | | | | | | | | | | | |детской площадки и малых | | | | | | | | | | | |архитектурных форм; | | | | | | | | | | | |строительство туалетов, | | | | | | | | | | | |душевых, прачечной; | | | | | | | | | | | |установка рекламных щитов | | | | | | | | | |в т.ч. | |и модулей | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |краевой бюджет | | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |муниципальный | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | |14 000 |14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |28 000 |внебюджетные | | | | | | | | | | | |источники | | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| |Мероприятие 1.1.7. |20 600 |69 400 |67 200 |61 100 |35 500 |1 800 | 255 |капитальные |управление Алтайского | создание комплекса | |Создание | | | | | | | 600 |вложения всего, |края по развитию |коллективных средств | |туристско-рекреационного | | | | | | | |в т.ч. |туристско-рекреационного |размещения, | |кластера "Алтайский", | | | | | | | | |и санаторно-курортного |социально-бытового | |Алтайский район | | | | | | | | |комплексов; органы |обслуживания туристов и | | | | | | | | | | |местного самоуправления |экскурсионных объектов | | | | | | | | | | |(по согласованию); | | | | | | | | | | | |инвесторы (по | | | | | | | | | | | |согласованию) | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 |22 600 |21 800 | 0 |44 400 |федеральный бюджет | | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 |2 600 | 500 | 900 | 0 |4 000 |краевой бюджет | | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 400 |муниципальный | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | |20 600 |69 400 |64 600 |37 800 |12 600 | 1800 | 206 |внебюджетные | | | | | | | | | | | 800 |источники | | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | Мероприятие 1.1.8. |38 700 |46 800 |71400 |76 900 |80 350 |82 600 | 396 |капитальные |управление Алтайского |создание комплекса | |Создание | | | | | | | 750 |вложения всего, |края по развитию |коллективных средств | |туристско-рекреационного | | | | | | | | |туристско-рекреационного |размещения, | |кластера "Горная | | | | | | | | |и санаторно-курортного |социально-бытового | |Ко-лывань", Змеиногорский, | | | | | | | | |комплексов; органы |обслуживания туристов | |Краснощековский, | | | | | | | | |местного самоуправления | | |Курьинский районы | | | | | | | | | | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | | | | | | | |в т.ч. | (по согласованию); | | | | | | | | | | | |инвесторы (по | | | | | | | | | | | |согласованию) | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 |7 100 |6 100 |7 800 |21000 | федеральный | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 |13 000 | 500 | 450 | 500 |14 450 |краевой бюджет | | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 600 |муниципальный | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | |38 700 |46 800 |58 400 |69 100 |73 600 |74 100 | 360 | внебюджетные | | | | | | | | | | | 700 |источники | | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| |Мероприятие 1.1.9. | 0 |25 000 | 258 | 395 | 410 |9 900 |1 099 | капитальные |управление Алтайского | создание комплекса | |Создание | | | 800 | 600 | 100 | | 400 |вложения всего, |края по развитию |коллективных средств | |туристско-рекреационного | | | | | | | |в т.ч. |туристско-рекреационного |размещения курортной | |кластера | | | | | | | | |и санаторно-курортного |направленности, | |"Завьялово-Гуселетово", | | | | | | | | |комплексов; органы |социально-бытового | |Завьяловский, Романовский | | | | | | | | |местного самоуправления |обслуживания туристов | |районы | | | | | | | | |(по согласованию); | | | | | | | | | | | |инвесторы (по | | | | | | | | | | | |согласованию) | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 |29 000 |43 000 |8 100 |80 100 |федеральный бюджет | | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 |8 800 | 1400 | 1900 | 1600 |13 700 |краевой бюджет | | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 600 |муниципальный | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 |25 000 | 250 | 365 | 365 | 0 |1 005 |внебюджетные | | | | | | | 000 | 000 | 000 | | 000 |источники | | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| |Мероприятие 1.1.10. |21300 |25 500 |30 500 |31900 |27 100 |33 500 | 169 |капитальные |управление Алтайского | создание комплекса | |Создание | | | | | | | 800 |вложения всего, |края по развитию |коллективных средств | |туристско-рекреационного | | | | | | | | |туристско-рекреационного |размещения, | |кластера "Егорьевка", | | | | | | | | |и санаторно-курортного |социально-бытового | |Егорьевский район | | | | | | | | |комплексов; органы |обслуживания туристов | | | | | | | | | | |местного | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | | | | | | | |в т.ч. | самоуправления (по | | | | | | | | | | | |согласованию); инвесторы | | | | | | | | | | | |(по согласованию) | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 |4 100 |4 800 |5 200 |14 100 | федеральный | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 |3 000 | 200 | 200 | 200 |3 600 |краевой бюджет | | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 300 | муниципальный | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | |21 300 |25 500 |27 500 |27 500 |22 000 |28 000 | 151 |внебюджетные | | | | | | | | | | | 800 |источники | | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| |Мероприятие 1.1.11. |10 600 |9 000 |20 400 |78 900 |18 000 |28 800 | 165 |капитальные |управление Алтайского | создание комплекса | |Создание | | | | | | | 700 |вложения всего, |края по развитию |коллективных средств | |туристско-экскурсионного | | | | | | | |в т.ч. |туристско-рекреационного |размещения, | |кластера "Сибирь | | | | | | | | |и санаторно-курортного |социально-бытового | |изначальная", Смоленский | | | | | | | | |комплексов; органы |обслуживания туристов | |район | | | | | | | | |местного самоуправления | | | | | | | | | | | |(по согласованию); | | | | | | | | | | | |инвесторы (по | | | | | | | | | | | |согласованию) | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 |51300 | 0 | 0 |51300 |федеральный бюджет | | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 |6 000 |2 200 | 0 | 0 |8 200 |краевой бюджет | | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 |муниципальный | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | |10 600 |9 000 |14 400 |24 800 |18 000 |28 800 | 105 |внебюджетные | | | | | | | | | | | 600 |источники | | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| |Мероприятие 1.1.12. |15 600 |41 100 |42 320 |47 900 |12 900 |74 310 | 234 |капитальные |управление Алтайского | создание объекта | |Создание автотуристского | | | | | | | 130 |вложения всего, |края по развитию |комплексного обслуживания | |кластера "Красногорье", | | | | | | | | |туристско-рекреационного |транзитного туристского | |Красногорский район | | | | | | | | |и санаторно-курортного |потока; строительство | | | | | | | | | | |комплексов; |экскурсионного объекта | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | | | | | | | |в т.ч. | органы местного |"Сырная деревня" | | | | | | | | | | |самоуправления (по | | | | | | | | | | | |согласованию); инвесторы | | | | | | | | | | | |(по согласованию) | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 |6 100 | 0 |60 710 |66 810 | федеральный | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 720 | 300 |7 100 |2 600 |10 720 |краевой бюджет | | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 700 | 800 |муниципальный | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | |15 600 |41 100 |41600 |41400 |5 800 |10 300 | 155 |внебюджетные | | | | | | | | | | | 800 |источники | | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| |Мероприятие 1.1.13. |20 000 |30 000 |56 330 |74 130 |74 620 |64 500 | 319 | капитальные |управление Алтайского | создание комплекса | |Создание | | | | | | | 580 |вложения всего, |края по развитию |коллективных средств | |туристско-экскурсионного | | | | | | | |в т.ч. |туристско-рекреационного |размещения, | |кластера "Солонешенский", | | | | | | | | |и санаторно-курортного |социально-бытового | |Солонешенский район | | | | | | | | |комплексов; органы |обслуживания туристов | | | | | | | | | | |местного самоуправления | | | | | | | | | | | |(по согласованию); | | | | | | | | | | | |инвесторы (по | | | | | | | | | | | |согласованию) | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 |23 900 |24 400 |14 400 |62 700 | федеральный | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 |6 330 | 200 | 200 | 100 |6 830 |краевой бюджет | | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 50 |муниципальный | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | |20 000 |30 000 |50 000 |50 000 |50 000 |50 000 | 250 |внебюджетные | | | | | | | | | | | 000 |источники | | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| |Мероприятие 1.1.14. | 0 | 0 |68 000 |75 000 |75 000 |75 000 | 293 |капитальные |управление Алтайского |создание комплекса | |Создание | | | | | | | 000 |вложения всего, |края по развитию |коллективных средств | |туристско-рекреационного | | | | | | | | |турист-ско-рекреацион- |размещения, социально- | |кластера "Чарышский", | | | | | | | | | | | |Чарышский район | | | | | | | | | | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | | | | | | | |в т.ч. | ного и | бытового обслуживания | | | | | | | | | | |санаторно-курортного |туристов | | | | | | | | | | |комплексов; органы | | | | | | | | | | | |местного самоуправления | | | | | | | | | | | |(по согласованию); | | | | | | | | | | | |инвесторы (по | | | | | | | | | | | |согласованию) | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | |0 | 0 | 0 |14 250 |14 250 |14 250 |42 750 | федеральный | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | |0 | 0 |8 000 | 600 | 600 | 600 |9 800 |краевой бюджет | | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | |0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 450 |муниципальный | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | |0 | 0 |60 000 |60 000 |60 000 |60 000 | 240 |внебюджетные | | | | | | | | | | | 000 |источники | | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| |Мероприятие 1.1.15. |0 | 130 |131310 | 173 | 173 | 173 | 782 | капитальные |управление Алтайского | создание комплекса | |Создание | | 000 | | 750 | 750 | 750 | 560 |вложения всего, |края по развитию |коллективных средств | |туристско-рекреационного | | | | | | | |в т.ч. |туристско-рекреационного |размещения курортной | |кластера "Яровое", | | | | | | | | |и санаторно-курортного |направленности, | |г.Яровое | | | | | | | | |комплексов; органы |социально-бытового | | | | | | | | | | |местного самоуправления |обслуживания туристов | | | | | | | | | | |(по согласованию); | | | | | | | | | | | |инвесторы (по | | | | | | | | | | | |согласованию) | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | |0 | 0 | 0 |41 560 |41560 |41560 | 124 | федеральный | | | | | | | | | | | 680 |бюджет | | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | |0 | 0 | 1310 |1 750 |1 750 | 1750 |6 560 |краевой бюджет | | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | |0 | 0 | 0 | 440 | 440 | 440 | 1320 |муниципальный | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | |0 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 650 |внебюджетные | | | | | | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |источники | | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| |Мероприятие 1.1.16. |0 | 500 | 521 | 0 | 0 | 0 |1 021 |капитальные |управление Алтайского |сохранение аэропорта г. | |Реконструкция аэродрома | | 000 | 700 | | | | 700 |вложения всего, |края по |Бийска в | |аэропорта г.Бийска | | | | | | | |в т.ч. |транспорту, дорожному |составе национальной | |(восстановление покрытия | | | | | | | | |хозяйству и связи |опорной аэропортовой сети, | |взлетно-посадочной полосы, | | | | | | | | | |динамичное развитие | |рулежных дорожек и мест | | | | | | | | | |туризма на Алтае | |стоянок воздушных судов; | | | | | | | | | | | |удлинение | | | | | | | | | | | |взлетно-посадочной полосы | | | | | | | | | | | |до 2300 м; замена | | | | | | | | | | | |радиотехнического | | | | | | | | | | | |оборудования для | | | | | | | | | | | |управления воздушным | | | | | | | | | | | |движением; замена | | | | | | | | | | | |светосигнального и | | | | | | | | | | | |метеорологического | | | | | | | | | | | |оборудования) | | | | | | | | | | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | |0 | 500 | 521 |0 |0 |0 |1 021 |федеральный бюджет | | | | | | 000 | 700 | | | | 700 | | | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | |0 | 0 | 0 |0 |0 |0 | 0 |краевой бюджет | | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | |0 | 0 | 0 |0 |0 |0 | 0 |муниципальный | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | |0 | 0 | 0 |0 |0 |0 | 0 |внебюджетные | | | | | | | | | | | |источники | | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | Мероприятие 1.1.17. |0 | 580 | 543 |0 |0 |0 |1 123 | капитальные | инвесторы (по | приведение наземных | |Строительство | | 000 | 900 | | | | 900 |вложения всего, |согласованию) |сооружений в соответствие | |аэропортового комплекса, | | | | | | | |в т.ч. | |с сертификационными | |г.Бийск | | | | | | | | | |требованиями федеральных | | | | | | | | | | | |авиационных правил | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | |0 | 0 | 0 |0 |0 |0 | 0 |федеральный бюджет | | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | |0 |80 000 |43 900 |0 |0 |0 | 123 |краевой бюджет | | | | | | | | | | | 900 | | | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | |0 | 0 | 0 |0 |0 |0 | 0 |муниципальный | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | |0 | 500 | 500 |0 |0 |0 |1 000 |внебюджетные | | | | | | 000 | 000 | | | | 000 |источники | | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | Мероприятие 1.1.18. |0 | 181 |80 000 |0 |0 |0 | 261 |капитальные |ФГУ "Госкорпорация по | обеспечение посадки | |Установка | | 600 | | | | | 600 |вложения всего, |организации воздушного | воздушных судов при | |радиолокационного, | | | | | | | | |движения в Российской | метеорологических | |радионавигационного и | | | | | | | | |Федерации" (по согласо- |условиях, соответствующих | |связного оборудования, | | | | | | | | | | первой категории норм | |г.Бийск | | | | | | | | | | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | | | | | | | |в т.ч. |ванию) |Международной организации | | | | | | | | | | | |гражданской авиации (ИКАО) | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |федеральный бюджет | | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |краевой бюджет | | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |муниципальный | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 181 |80 000 | 0 | 0 | 0 | 261 |внебюджетные | | | | | | 600 | | | | | 600 |источники | | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | | | | | | | | | | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | Задача 1.2. Улучшение | 1500 |2 000 |2 000 |2 000 |2 000 |2 000 |11500 |итого по задаче, в | | | |качества туристских и | | | | | | | |т.ч. | | | |сопутствующих услуг | | | | | | | | | | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 1500 |2 000 |2 000 |2 000 |2 000 |2 000 |11500 |краевой бюджет | | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | | | | | | | | | | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| |Мероприятие 1.2.1. | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |2 500 |краевой бюджет |управление Алтайского | | |Субсидирование части | | | | | | | | |края по развитию | | |затрат на классификацию | | | | | | | | |туристско-рекреационного | | |коллективных средств | | | | | | | | |и санаторно-курортного | | |размещения | | | | | | | | |комплексов | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| |Мероприятие 1.2.2. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |6 000 |краевой бюджет |управление Алтайского | проведение одного | |Проведение краевого | | | | | | | | |края по развитию |конкурса ежегодно | |конкурса "Лидеры | | | | | | | | |туристско-рекреационного | | |туриндустрии Алтайского | | | | | | | | |и санаторно-курортного | | |края" | | | | | | | | |комплексов | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| |Мероприятие 1.2.3. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |3 000 |краевой бюджет | управление |повышение лояльности | |Подготовка и выпуск Карты | | | | | | | | |Алтайского края по |потребителей к турпродукту | |гостя Алтайского края | | | | | | | | |развитию |Алтайского края | | | | | | | | | | |туристско-рекреационного | | | | | | | | | | | |и санаторно-курортного | | | | | | | | | | | |комплексов | | |———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| |—————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————————| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |9 |10 |11 | |—————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————————| |Задача 1.3. |9 960 |14 500 |12 500 |12 600 |12 600 |12 600 |74 760 |итого по | | | |Формирование имиджа | | | | | | | |задаче, в | | | |Алтайского края как | | | | | | | |т.ч. | | | |центра всесезонного | | | | | | | | | | | |туризма и стратегии | | | | | | | | | | | |продвижения | | | | | | | | | | | |туристского продукта | | | | | | | | | | | |Алтайского края | | | | | | | | | | | |—————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |федеральный | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |—————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————————| | |9 960 |14 500 |12 500 |12 600 |12 600 |12 600 |74 760 |краевой | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |—————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |муниципальный | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |—————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |внебюджетные | | | | | | | | | | | |источники | | | |—————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————————| | | | | | | | | | | | | |—————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————————| |Мероприятие 1.3.1. | 0 | 5000 |3 000 |3 000 |3 000 | 3000 |17 000 |краевой |управление Алтайского | | |Обеспечение уставной | | | | | | | |бюджет |края по развитию | | |деятельности | | | | | | | | |туристско-рекреационного | | |краевого автономного | | | | | | | | |и санаторно-курортного | | |учреждения | | | | | | | | |комплексов | | |"Туристский центр | | | | | | | | | | | |Алтайского края" | | | | | | | | | | | |—————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————————| |Мероприятие 1.3.2. | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |2 700 |краевой |управление Алтайского | проведение одного | |Проведение | | | | | | | |бюджет |края по развитию |исследования ежегодно | |маркетинговых и | | | | | | | | |туристско-рекреационного | | |социологических | | | | | | | | |и санаторно-курортного | | |исследований | | | | | | | | |комплексов | | |развития туристской | | | | | | | | | | | |индустрии и | | | | | | | | | | | |реализации крупных | | | | | | | | | | | |инвестиционных | | | | | | | | | | | |проектов регионов | | | | | | | | | | | |Сибири | | | | | | | | | | | |—————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————————| |Мероприятие 1.3.3. |6 060 |6 100 |6 100 |6 100 |6 100 |6 100 |36 560 |краевой |управление Алтайского | выпуск и | |Продвижение бренда | | | | | | | |бюджет |края по развитию |размещение | |Алтайского края | | | | | | | | |туристско-рекреационного |рекламно-информационной | | | | | | | | | | |и санаторно-курортного |продукции о туристской | | | | | | | | | | |комплексов |индустрии Алтайского | | | | | | | | | | | |края | |—————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————————| |Мероприятие 1.3.3.1. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |3 000 |краевой |управление Алтайского |повышение узнаваемости | |Создание и | | | | | | | |бюджет |края по развитию |Алтайского края на | |поддержание | | | | | | | | |турист-ско-рекреацион- |внутреннем и внеш- | |специализированного | | | | | | | | | | | |интернет-сайта по | | | | | | | | | | | |туризму | | | | | | | | | | | |—————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————————| |————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————|—————————————————————————|———————————————————| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |9 | 10 |11 | |————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————|—————————————————————————|———————————————————| |Мероприятие 1.3.3.2. |3 960 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |6 460 |краевой |ного и | нем | |Изготовление, | | | | | | | |бюджет |санаторно-курортного |туристских рынках | |размещение в СМИ | | | | | | | | |комплексов | | |видеофильмов о | | | | | | | | | | | |туристической | | | | | | | | | | | |привлекательности | | | | | | | | | | | |Алтайского края | | | | | | | | | | | |————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————| | | |Мероприятие 1.3.3.3. | 1000 |1 500 | 1500 | 1500 | 1500 |1 500 |8 500 |краевой | | | |Изготовление, | | | | | | | |бюджет | | | |размещение в СМИ | | | | | | | | | | | |видеорекламы "Добро | | | | | | | | | | | |пожаловать в Алтайский | | | | | | | | | | | |край!" | | | | | | | | | | | |————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————| | | |Мероприятие 1.3.3.4. | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |2 500 |краевой | | | |Субсидирование затрат | | | | | | | |бюджет | | | |на размещение | | | | | | | | | | | |видеороликов в | | | | | | | | | | | |региональных | | | | | | | | | | | |телевизионных | | | | | | | | | | | |компаниях, на кабельных | | | | | | | | | | | |каналах и в федеральных | | | | | | | | | | | |СМИ | | | | | | | | | | | |————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————| | | | Мероприятие | 0 |2 000 |2 000 |2 000 |2 000 |2 000 |10 000 |краевой | | | |1.3.3.5. Изготовление | | | | | | | |бюджет | | | |печатной продукции о | | | | | | | | | | | |туристско-рекреационных | | | | | | | | | | | |возможностях Алтайского | | | | | | | | | | | |края | | | | | | | | | | | |————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————| | | | Мероприятие | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |2 500 |краевой | | | |1.3.3.6. Подготовка, | | | | | | | |бюджет | | | |издание, ежегодная | | | | | | | | | | | |актуализация каталога | | | | | | | | | | | |инвестиционных проектов | | | | | | | | | | | |туристской индустрии | | | | | | | | | | | |————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————|—————————————————————————|———————————————————| |Мероприятие 1.3.3.7. | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |3 600 |краевой | | | |Размещение информации о | | | | | | | |бюджет | | | |туристской индустрии | | | | | | | | | | | |Алтайского края в | | | | | | | | | | | |специализированных | | | | | | | | | | | |федеральных, | | | | | | | | | | | |региональных СМИ | | | | | | | | | | | |————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————|—————————————————————————|———————————————————| |Мероприятие 1.3.4. |2 000 |2 000 |2 000 |2 000 |2 000 |2 000 |12 000 |краевой |управление Алтайского |повышение | |Проведение пресс-туров, | | | | | | | |бюджет |края по развитию |узнаваемости | |круглых столов, | | | | | | | | |туристско-рекреационного |Алтайского края на | |конференций, семинаров | | | | | | | | |и санаторно-курортного |внутреннем и | |по вопросам развития | | | | | | | | |ком- |внешнем туристских | |туристической индустрии | | | | | | | | | |рынках | |————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————|—————————————————————————|———————————————————| | | | | | | | | | |плексов | | |————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————|—————————————————————————|———————————————————| |Мероприятие 1.3.5. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |3 000 |краевой |управление Алтайского | повышение | |Разработка и | | | | | | | |бюджет |края по развитию |узнаваемости | |изготовление | | | | | | | | |туристско-рекреационного |Алтайского края на | |брен-дового сувенира | | | | | | | | |и санаторно-курортного |внутреннем и | |Алтайского края | | | | | | | | |комплексов |внешнем туристских | | | | | | | | | | | |рынках | |————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————|—————————————————————————|———————————————————| | Мероприятие 1.3.6. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |3 000 |краевой |управление Алтайского | проведение | |Организация тренингов и | | | | | | | |бюджет |края по развитию |одного тренинга | |мастер-классов для | | | | | | | | |туристско-рекреационного |(мастер-класса) | |гидов и экскурсоводов | | | | | | | | |и санаторно-курортного |ежегодно | |на базе лицензированных | | | | | | | | |комплексов | | |учебных заведений | | | | | | | | | | | |————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————|—————————————————————————|———————————————————| |Мероприятие 1.3.7. | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |краевой |управление Алтайского | повышение | |Проведение конкурса | | | | | | | |бюджет |края по развитию |узнаваемости | |"Этим гордится | | | | | | | | |туристско-рекреационного |Алтайского края на | |Алтайский край" | | | | | | | | |и санаторно-курортного |внутреннем и | | | | | | | | | | |комплексов |внешнем туристских | | | | | | | | | | | |рынках | |————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————|—————————————————————————|———————————————————| | | | | | | | | | | | | |————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————|—————————————————————————|———————————————————| |Задача 1.4. Научное | 1000 |2 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |5 000 |итого по | | | |обеспечение развития | | | | | | | |задаче, в | | | |туристской индустрии | | | | | | | |т.ч. | | | |————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————|—————————————————————————|———————————————————| | | 1000 |2 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |5 000 |краевой | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————|—————————————————————————|———————————————————| | | | | | | | | | | | | |————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————|—————————————————————————|———————————————————| |Мероприятие 1.4.1. | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |краевой |на конкурсной основе |разработка пакета | |Разработка методических | | | | | | | |бюджет | |документов | |рекомендаций по | | | | | | | | | |рекомендательного | |развитию сферы туризма | | | | | | | | | |характера | |на территории | | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | |образований Алтайского | | | | | | | | | | | |края | | | | | | | | | | | |————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————|—————————————————————————|———————————————————| |Мероприятие 1.4.2. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |2 500 |краевой |на конкурсной основе |разработка до 5 | |Разработка новых | | | | | | | |бюджет | |новых маршрутов | |туристских маршрутов | | | | | | | | | |ежегодно | |(включая комплексные) | | | | | | | | | | | |————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————|—————————————————————————|———————————————————| |Мероприятие 1.4.3. | 0 |2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |2 000 |краевой |на конкурсной основе |проведение | |Разработка общего | | | | | | | |бюджет | |маркетингового | |бренда Алтайского края | | | | | | | | | |исследования, | | | | | | | | | | | |разработка | | | | | | | | | | | |графического | | | | | | | | | | | |бренда региона | |————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————|—————————————————————————|———————————————————| |Цель 2. Продвижение |34 779 |61759 |46 827 |49 927 |52 923 |56 099 | 302 |итого по | | | |туристского продукта на | | | | | | | 314 |цели, в т.ч. | | | |российский и зарубежные | | | | | | | | | | | |рынки | | | | | | | | | | | |————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————|—————————————————————————|———————————————————| | |34 779 |61759 |46 827 |49 927 |52 923 |56 099 | 302 |краевой | | | | | | | | | | | 314 |бюджет | | | |————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————|—————————————————————————|———————————————————| | Задача 2.1. |34 779 |37 492 |40 379 |43 367 |46 576 |50 022 | 252 |итого по | | | |Продвижение турпродукта | | | | | | | 615 |задаче, в | | | |Алтайского края | | | | | | | |т.ч. | | | |————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————|—————————————————————————|———————————————————| | |34 779 |37 492 |40 379 |43 367 |46 576 |50 022 | 252 |краевой | | | | | | | | | | | 615 |бюджет | | | |————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————|—————————————————————————|———————————————————| | Мероприятие 2.1.1. |10 297 |11 100 |11955 |12 840 |13 789 |14 810 |74 791 |краевой |управление Алтайского |повышение | |Участие организаций | | | | | | | |бюджет |края по развитию |узнаваемости | |туристской индустрии | | | | | | | | |туристско-рекреационного |Алтайского края на | |края в выставках и | | | | | | | | |и санаторно-курортного |внутреннем и | |экономических форумах | | | | | | | | |комплексов |внешнем туристских | | | | | | | | | | | |рынках | |————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————| | | | Мероприятие |20 070 |21635 |23 301 |25 026 |26 878 |28 867 | 145 |краевой | | | |2.1.1.1. Участие в | | | | | | | 777 |бюджет | | | |выставке "ITB", Берлин | | | | | | | | | | | |————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————| | | | Мероприятие |3 412 |3 679 |3 961 |4 255 |4 569 |4 907 |24 783 |краевой | | | |2.1.1.2. Участие в | | | | | | | |бюджет | | | |выставке | | | | | | | | | | | |"Интурмаркет", Москва | | | | | | | | | | | |————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————| | | | Мероприятие | 500 | 539 | 581 | 623 | 670 | 719 |3 632 |краевой | | | |2.1.1.3. Участие в | | | | | | | |бюджет | | | |выставке "MITT", Москва | | | | | | | | | | | |————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————| | | | Мероприятие | 500 | 539 | 581 | 623 | 670 | 719 |3 632 |краевой | | | |2.1.1.4. Участие в | | | | | | | |бюджет | | | |краевой | | | | | | | | | | | |специализированной | | | | | | | | | | | |выставке "Алтай-тур. | | | | | | | | | | | |Алтай-курорт" | | | | | | | | | | | |————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————| | | |Мероприятие 2.1.1.5. |10 297 |11 100 |11955 |12 840 |13 789 |14 810 |74 791 |краевой | | | |Участие в выставке | | | | | | | |бюджет | | | |"ТУРСИБ", г. | | | | | | | | | | | |Новосибирск | | | | | | | | | | | |————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————|—————————————————————————|———————————————————| |Итого: |6 028 |8 160 |6 079 |7 268 |6 833 |6 224 |40 595 | | | | | | 949 | 302 | 839 | 447 | 696 | 382 | 615 | | | | |————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————|—————————————————————————|———————————————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|