Расширенный поиск

Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 516-п

Документ имеет не последнюю редакцию.

_________________

<*> Учтены средства федерального бюджета, поступающие в виде межбюджетных трансфертов в краевой бюджет.

 

 

 

Приложение № 3

к государственной программе

Красноярского края

«Развитие здравоохранения»

 

 

Прогноз сводных показателей государственных заданий

 

(В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 19.04.2016 № 192-п)

 

Наименование государственной услуги (работы)<*>

Содержание государственной услуги (работы)

Наименование и значение показателя объема государственной услуги (работы)

Значение показателя объема услуги (работы) по годам реализации программы

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни:

 

изготовление и размещение аудио-, видеороликов на радио, телевидении, плазменных экранах (штук)

400

50 000

 

 

 

обучение медицинских работников методам профилактической работы с населением (человек)

7

3

 

 

 

тематические программы на радио (количество выпусков)

20

210

 

 

 

изготовление печатной продукции просветительской направленности (штук)

40 000

0

 

 

 

Расходы краевого бюджета на оказание (выполнение) государственной услуги (работы), тыс. руб.

 

 

8 043,3

11 410,8

 

 

 

Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья

 

количество мероприятий (штук)

 

 

22

15

15

Расходы краевого бюджета на оказание (выполнение) государственной услуги (работы), тыс. руб.

 

 

 

 

11 199,1

1 260,0

1 260,0

Работы по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения 

 

количество работ (единиц)

 

 

190

190

190

Расходы краевого бюджета на оказание (выполнение) государственной услуги (работы), тыс. руб.

 

 

0,0

0,0

1 260,0

1 260,0

1 260,0

Проведение санитарно-эпидемиологических исследований, испытаний

 

1. Проведение паразитологических исследований среди населения Эвенкийского муниципального района, с. Байкит, с. Ванавара (количество исследований)

4 900

1 634

-

-

-

2. Проведение микробиологических исследований на 3–4-ю группу патогенности в рамках и объемах Программ производственного контроля для бюджетных организаций (предприятий) Эвенкийского муниципального района, с. Байкит, с. Ванавара (количество исследований)

 

1 913

-

-

-

3. Проведение микробиологических исследований для населения Эвенкийского муниципального района, с. Байкит, с. Ванавара (количество исследований)

6 195

2 065

-

-

-

Расходы краевого бюджета на оказание (выполнение) государственной услуги (работы), тыс. руб.

 

 

14 582,4

7 549,2

0,0

0,0

0,0

Обеспечение готовности службы медицины катастроф к своевременному и эффективному оказанию медицинской помощи, ликвидации эпидемических очагов при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах и ликвидация медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций

 

1. Экстренная медицинская помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, ДТП (количество вызовов)

1610

1610

 

 

 

2. Формирование и эффективное хранение медицинского резерва Красноярского края на случай чрезвычайных ситуаций (количество пораженных)

500

500

 

 

 

3. Профессиональная подготовка по образовательным программам (количество слушателей)

292

292

 

 

 

Расходы краевого бюджета на оказание (выполнение) государственной услуги (работы), тыс. руб.

 

 

35 748,1

36 890,8

0,0

0,0

0,0

Судебно-медицинская экспертиза

 

экспертизы и исследования трупов (единиц)

19146

19146

 

 

 

экспертиза и исследования потерпевших, обвиняемых и других лиц (единиц)

34926

34926

 

 

 

комплексные и комиссионные экспертизы (единиц)

600

600

 

 

 

количество экспертиз (единиц)

 

 

54 672

54 672

54 672

Расходы краевого бюджета на оказание (выполнение) государственной услуги (работы), тыс. руб.

 

 

395 898,1

413 613,5

411 789,3

411 789,3

411 789,3

Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов

 

объем заготовленной крови (литров)

38000

38000

 

 

 

производство плазмы (литров)

16350

16350

 

 

 

условная единица продукта, переработки (в перерасчете на 1 литр цельной крови)

 

 

40 100

40 100

40 100

Расходы краевого бюджета на оказание (выполнение) государственной услуги (работы), тыс. руб.

 

 

644 124,5

671 968,1

648 261,0

648 261,0

648 261,0

Организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей

 

количество койко-дней (койко-дней)

206 910

199 810

142 560

142 560

142 560

Расходы краевого бюджета на оказание (выполнение) государственной услуги (работы), тыс. руб.

 

 

409 657,3

421 205,2

422 789,9

422 789,9

422 789,9

Санаторно-курортное лечение

соматические заболевания

количество койко-дней (койко-дней)

157 175

78 641

29 542

29 542

29 542

Расходы краевого бюджета на оказание (выполнение) государственной услуги (работы), тыс. руб.

 

 

209 362,4

42 865,2

47 790,9

47 790,9

47 790,9

Медицинская статистика и деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов

 

1. Организационно-методические работы в области медицинской статистики (количество медицинских организаций)

176

 

 

 

 

2. Сбор, обработка и анализ медико-статистической информации с применением компьютерных технологий, средств программного обеспечения и телекоммуникаций:

 

 

 

 

 

количество форм (штук)

50

41

 

 

 

количество мониторингов (штук)

-

47

 

 

 

3. Разработка, внедрение и сопровождение средств программного обеспечения (количество информационных систем)

-

15

 

 

 

4. Внедрение, сопровождение, настройка и конфигурирование медицинской информационной системы (количество программных систем по внедрению и сопровождению)

-

28

 

 

 

5. Внедрение телемедицинских технологий:

 

 

 

 

 

количество проведенных видеоконференций (штук)

-

750

 

 

 

количество медицинских организаций, подключенных к региональному архиву медицинских изображений (штук)

45

50

 

 

 

Административное обеспечение деятельности организации

сбор и обработка статистической информации

1. Информационно-аналитическое обеспечение (количество отчетов, составленных по результатам работы, штук)

-

-

47

47

47

2. Сбор и обработка статистической информации (количество отчетов, составленных по результатам работы, штук)

-

-

41

41

41

Ведение информационных ресурсов и баз данных

информационно-аналитическое обеспечение

количество информационных ресурсов и баз данных (единиц)

-

-

14

16

16

Создание и развитие информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры

 

количество информационных систем (ИС) обеспечения специальной деятельности (единиц)

-

-

15

17

17

Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры

ИС обеспечения специальной деятельности

количество ИС обеспечения специальной деятельности (единиц)

-

-

28

30

30

Расходы краевого бюджета на оказание (выполнение) государственной услуги (работы), тыс. руб.

 

 

100 267,4

71 817,5

69 356,3

71 817,5

71 817,5

Формирование, освежение, выпуск и содержание (обслуживание) резерва лекарственных средств для медицинского применения и медицинских изделий

 

количество договоров (штук)

9

9

 

 

 

Расходы краевого бюджета на оказание (выполнение) государственной услуги (работы), тыс. руб.

 

 

44 578,8

50 703,7

 

 

 

Реализация профессиональных образовательных программ

 

количество слушателей, прошедших обучение по программам дополнительного среднего профессионального (медицинского) образования в организациях (отделениях) дополнительного профессионального образования

4 300

4 100

 

 

 

Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки

 

количество слушателей, освоивших дополнительные профессиональные программы профессиональной подготовки

 

 

560

560

560

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации

 

количество слушателей, освоивших дополнительные профессиональные программы профессиональной подготовки

 

 

3 540

3 540

3 540

Расходы краевого бюджета на оказание (выполнение) государственной услуги (работы), тыс. руб.

 

 

25 291,6

26 212,8

26 771,9

26 771,9

26 771,9

____________________

<*> Содержание государственной услуги (работы) указывается по каждой реестровой записи.

 

 

 


Приложение № 4

к государственной программе

Красноярского края

"Развитие здравоохранения"

 

 

Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, паллиативной помощи и совершенствование системы лекарственного обеспечения населения Красноярского края"

 

(В редакции Постановления Правительства Красноярского края

 от 01.10.2015 № 505-п; от 19.04.2016 № 177-п;

 от 19.04.2016 № 192-п; от 14.12.2016 г. № 652-п)

 

1.      Паспорт подпрограммы

 

Наименование подпрограммы

"Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, паллиативной помощи и совершенствование системы лекарственного обеспечения населения Красноярского края" (далее - подпрограмма)

Наименование государственной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма

государственная программа Красноярского края "Развитие здравоохранения"

Орган исполнительной власти Красноярского края и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств

министерство здравоохранения Красноярского края

Цели подпрограммы

обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи, в том числе обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей. Обеспечение доступности лекарственной помощи населению Красноярского края

Задачи подпрограммы

1.       Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Красноярского края, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска;

2.       Снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний и сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок;

раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами B и C;

профилактика клещевого энцефалита в эпидемический период;

3.       Реализация дифференцированного подхода к организации в рамках первичной медико-санитарной помощи профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, дающих наибольший вклад в показатели инвалидизации и смертности населения;

4.       Обеспечение потребности отдельных категорий граждан в медицинских изделиях в части бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов;

5.       Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам для повышения качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников и повышения удовлетворенности пациентов и их родственников качеством медицинской помощи;

6.       Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами на льготных условиях

Целевые индикаторы подпрограммы

охват профилактическими медицинскими осмотрами детей - 98,5 %;

охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 100,0 %;

охват диспансеризацией определенных групп взрослого населения - 23,0 %;

доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадии - 55,1 %;

удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в получении лекарственной помощи на льготных условиях возрастет до 96,5 %.

Перечень целевых индикаторов представлен в приложении к подпрограмме

Сроки реализации подпрограммы

2014-2018 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы составляет 30 686 327,5 тыс. рублей, из них:

в 2014 году - 8 574 485,6 тыс. рублей;

в 2015 году - 9 606 722,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 5 213 356,1 тыс. рублей;

в 2017 году - 3 803 904,1 тыс. рублей;

в 2018 году - 3 487 859,7 тыс. рублей, в том числе:

средства краевого бюджета, поступающие из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов - 4 507 080,5 тыс. рублей, из них:

в 2014 году - 1 266 770,6 тыс. рублей;

в 2015 году - 1 545 418,2 тыс. рублей;

в 2016 году - 1 308 337,7 тыс. рублей;

в 2017 году - 386 554,0 тыс. рублей;

средства краевого бюджета - 8 835 325,4 тыс. рублей, из них:

в 2014 году - 1 611 176,8 тыс. рублей;

в 2015 году - 1 860 971,1 тыс. рублей;

в 2016 году - 2 105 630,9 тыс. рублей;

в 2017 году - 1 628 773,3 тыс. рублей;

в 2018 году - 1 628 773,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 8 775 773,8 тыс. рублей, из них:

в 2014 году - 1 671 794,4 тыс. рублей;

в 2015 году - 1 656 928,7 тыс. рублей;

в 2016 году - 1 799 387,5 тыс. рублей;

в 2017 году - 1 788 576,8 тыс. рублей;

в 2018 году - 1 859 086,4 тыс. рублей;

средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края - 8 568 147,8 тыс. рублей, из них:

в 2014 году - 4 024 743,8 тыс. рублей;

в 2015 году - 4 543 404,0 тыс. рублей

(В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 14.12.2016 г. № 652-п)

Система организации контроля за исполнением подпрограммы

служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края;

Счетная палата Красноярского края;

министерство здравоохранения Красноярского края


Информация по документу
Читайте также