|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 516-п
Документ имеет не последнюю редакцию.
в 2015 году - 52 497 613,3 тыс. рублей; в 2016 году - 51 922 125,4 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 3 780 317,0 тыс. рублей, из них: в 2014 году - 2 131 723,2 тыс. рублей; в 2015 году - 824 296,9 тыс. рублей; в 2016 году - 824 296,9 тыс. рублей, средства краевого бюджета - 94 194 352,6 тыс. рублей, из них: в 2014 году - 31 207 325,2 тыс. рублей; в 2015 году - 31 714 787,0 тыс. рублей; в 2016 году - 31 272 240,4 тыс. рублей, внебюджетные источники - 1 024 192,9 тыс. рублей, из них: в 2014 году - 388 213,4 тыс. рублей; в 2015 году - 384 460,4 тыс. рублей; в 2016 году - 251 519,1 тыс. рублей, средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края - 56 944 465,5 тыс. рублей, из них: в 2014 году - 17 796 327,5 тыс. рублей; в 2015 году - 19 574 069,0 тыс. рублей; в 2016 году - 19 574 069,0 тыс. рублей. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования представлена в приложении N 2 к программе. 11. Прогноз сводных показателей государственных заданий в случае оказания краевыми государственными учреждениями государственных услуг юридическим и (или) физическим лицам, выполнения работ Прогноз сводных показателей государственных заданий в случае оказания краевыми государственными учреждениями государственных услуг юридическим и (или) физическим лицам, выполнения работ представлен в приложении N 3 к программе. 12. Основные правила (методики) распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края, в том числе на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих отдельным мероприятиям Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края в рамках реализация отдельных мероприятий программы не предусмотрено. Приложение N 1 к государственной программе Красноярского края "Развитие здравоохранения" на 2014-2016 годы Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам государственной программы Красноярского края "Развитие здравоохранения" на 2014-2016 годы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Статус (государственная | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей), годы | | программа, подпрограмма) | | |------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------| | | | | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной | первый год | второй год | итого | | | | | | | | | финансовый | планового | планового | на период | | | | | | | | | год | периода | периода | | |---------------------------+-------------------------------------------+----------------------------------+------------+------------+-----------+----------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |---------------------------+-------------------------------------------+----------------------------------+------------+------------+-----------+----------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Государственная программа | "Развитие здравоохранения" | Всего расходные обязательства по | Х | Х | Х | Х | 33 339 048,4 | 32 539 083,9 | 32 096 537,3 | 97 974 669,6 | | | | программе | | | | | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+----------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | в том числе по ГРБС: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+----------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | министерство здравоохранения | 710 | Х | Х | Х | 30 941 164,5 | 29 893 143,0 | 29 874 680,6 | 90 708 988,1 | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+----------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | министерство строительства | 130 | Х | Х | Х | 2 397 883,9 | 2 645 940,9 | 2 221 856,7 | 7 265 681,5 | | | | и архитектуры Красноярского края | | | | | | | | | |---------------------------+-------------------------------------------+----------------------------------+------------+------------+-----------+----------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Подпрограмма 1 | "Профилактика заболеваний | Всего расходные обязательства | | Х | Х | Х | 3 031 214,2 | 2 168 221,6 | 2 168 221,6 | 7 367 657,4 | | | и формирование здорового образа жизни. | по подпрограмме | | | | | | | | | | | Развитие первичной медико-санитарной |----------------------------------+------------+------------+-----------+----------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | помощи, паллиативной помощи | в том числе по ГРБС: | | | | | | | | | | | и совершенствование системы | | | | | | | | | | | | лекарственного обеспечения населения |----------------------------------+------------+------------+-----------+----------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Красноярского края" | министерство здравоохранения | 710 | Х | Х | Х | 3 031 214,2 | 2 168 221,6 | 2 168 221,6 | 7 367 657,4 | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+----------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | | | Х | Х | Х | | | | 0,0 | |---------------------------+-------------------------------------------+----------------------------------+------------+------------+-----------+----------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Подпрограмма 2 | "Совершенствование оказания | Всего расходные обязательства по | | Х | Х | Х | 2 509 079,9 | 2 041 929,8 | 2 046 830,8 | 6 597 840,5 | | | специализированной, включая | подпрограмме | | | | | | | | | | | высокотехнологичную, медицинской |----------------------------------+------------+------------+-----------+----------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | помощи, скорой, в том числе скорой | в том числе по ГРБС: | | | | | | | | | | | специализированной, медицинской | | | | | | | | | | | | помощи, медицинской эвакуации" |----------------------------------+------------+------------+-----------+----------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | министерство здравоохранения | 710 | Х | Х | Х | 2 509 079,9 | 2 041 929,8 | 2 046 830,8 | 6 597 840,5 | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+----------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | | | Х | Х | Х | | | | 0,0 | |---------------------------+-------------------------------------------+----------------------------------+------------+------------+-----------+----------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Подпрограмма 3 | "Охрана здоровья матери и ребенка" | Всего расходные обязательства по | | Х | Х | Х | 581 254,5 | 545 382,7 | 545 382,7 | 1 672 019,9 | | | | подпрограмме | | | | | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+----------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | в том числе по ГРБС: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+----------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | министерство здравоохранения | 710 | Х | Х | Х | 581 254,5 | 545 382,7 | 545 382,7 | 1 672 019,9 | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+----------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | | | Х | Х | Х | | | | 0,0 | |---------------------------+-------------------------------------------+----------------------------------+------------+------------+-----------+----------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Подпрограмма 4 | "Развитие медицинской реабилитации и | Всего расходные обязательства по | | Х | Х | Х | 342 718,4 | 352 450,2 | 352 450,2 | 1 047 618,8 | | | санаторно-курортного лечения, в том числе | подпрограмме | | | | | | | | | | | детям" |----------------------------------+------------+------------+-----------+----------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | в том числе по ГРБС: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+----------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | министерство здравоохранения | 710 | Х | Х | Х | 342 718,4 | 352 450,2 | 352 450,2 | 1 047 618,8 | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+----------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | | | Х | Х | Х | | | | 0,0 | |---------------------------+-------------------------------------------+----------------------------------+------------+------------+-----------+----------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Подпрограмма 5 | "Кадровое обеспечение системы | Всего расходные обязательства по | | Х | Х | Х | 427 312,3 | 422 906,1 | 422 906,1 | 1 273 124,5 | | | здравоохранения" | подпрограмме | | | | | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+----------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | в том числе по ГРБС: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+----------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | министерство здравоохранения | 710 | Х | Х | Х | 427 312,3 | 422 906,1 | 422 906,1 | 1 273 124,5 | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+----------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | | | Х | Х | Х | | | | 0,0 | |---------------------------+-------------------------------------------+----------------------------------+------------+------------+-----------+----------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Подпрограмма 6 | "Развитие информатизации | Всего расходные обязательства по | | Х | Х | Х | 72 313,6 | 72 747,7 | 72 747,7 | 217 809,0 | | | в здравоохранении" | подпрограмме | | | | | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+----------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | в том числе по ГРБС: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+----------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | министерство здравоохранения | 710 | Х | Х | Х | 72 313,6 | 72 747,7 | 72 747,7 | 217 809,0 | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+----------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | | | Х | Х | Х | | | | 0,0 | |---------------------------+-------------------------------------------+----------------------------------+------------+------------+-----------+----------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Подпрограмма 7 | "Совершенствование системы | Всего расходные обязательства по | | Х | Х | Х | 2 591 247,3 | 2 669 304,3 | 2 221 856,7 | 7 482 408,3 | | | территориального планирования | подпрограмме | | | | | | | | | | | здравоохранения Красноярского края" |----------------------------------+------------+------------+-----------+----------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | в том числе по ГРБС: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+----------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | министерство здравоохранения | 710 | Х | Х | Х | 193 363,4 | 23 363,4 | 0,0 | 216 726,8 | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+----------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | министерство строительства | 130 | Х | Х | Х | 2 397 883,9 | 2 645 940,9 | 2 221 856,7 | 7 265 681,5 | | | | и архитектуры Красноярского края | | | | | | | | | |---------------------------+-------------------------------------------+----------------------------------+------------+------------+-----------+----------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Подпрограмма 8 | "Обеспечение реализации государственной | Всего расходные обязательства по | | Х | Х | Х | 23 783 908,2 | 24 266 141,5 | 24 266 141,5 | 72 316 191,2 | | | программы и прочие мероприятия" | подпрограмме | | | | | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+----------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | в том числе по ГРБС: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+----------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | министерство здравоохранения | 710 | Х | Х | Х | 23 783 908,2 | 24 266 141,5 | 24 266 141,5 | 72 316 191,2 | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | |----------------------------------+------------+------------+-----------+----------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | | | Х | Х | Х | | | | 0,0 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2 к государственной программе Красноярского края "Развитие здравоохранения" на 2014-2016 годы Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей государственной программы Красноярского края "Развитие здравоохранения" на 2014-2016 годы с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета и бюджетов муниципальных образований Красноярского края -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Статус | Наименование государственной программы, | Ответственный исполнитель, | Оценка расходов (тыс. рублей), годы | | | подпрограммы государственной программы | соисполнители |--------------------------------------------------------------| | | | | очередной | первый год | второй год | итого на период | | | | | финансовый | планового | планового | | | | | | год | периода | периода | | |-----------------+--------------------------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----------------+--------------------------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | Государственная | "Развитие здравоохранения" | Всего | 51 523 589,3 | 52 497 613,3 | 51 922 125,4 | 155 943 328,0 | | программа | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | | | федеральный бюджет | 2 131 723,2 | 824 296,9 | 824 296,9 | 3 780 317,0 | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | | | краевой бюджет | 31 207 325,2 | 31 714 787,0 | 31 272 240,4 | 94 194 352,6 | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | | | внебюджетные источники | 388 213,4 | 384 460,4 | 251 519,1 | 1 024 192,9 | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | | | территориальный фонд обязательного | 17 796 327,5 | 19 574 069,0 | 19 574 069,0 | 56 944 465,5 | | | | медицинского страхования | | | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | | | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----------------+--------------------------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | Подпрограмма 1 | "Профилактика заболеваний и формирование | Всего | 8 281 596,2 | 7 341 909,8 | 7 342 361,6 | 22 965 867,6 | | | здорового образа жизни. Развитие первичной |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | | медико-санитарной помощи, паллиативной | в том числе: | | | | | | | помощи и совершенствование системы | | | | | | | | лекарственного обеспечения населения |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | | Красноярского края" | федеральный бюджет | 1 214 994,2 | 406 703,3 | 406 703,3 | 2 028 400,8 | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | | | краевой бюджет | 1 816 220,0 | 1 761 518,3 | 1 761 518,3 | 5 339 256,6 | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | | | внебюджетные источники | 47 000,0 | 48 000,0 | 49 000,0 | 144 000,0 | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | | | территориальный фонд обязательного | 5 203 382,0 | 5 125 688,2 | 5 125 140,0 | 15 454 210,2 | | | | медицинского страхования | | | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | | | юридические лица | | | | 0,0 | |-----------------+--------------------------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | Подпрограмма 2 | "Совершенствование оказания | Всего | 10 165 895,2 | 10 898 642,3 | 10 769 414,8 | 31 833 952,3 | | | специализированной, включая |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | | высокотехнологичную, медицинской | в том числе: | | | | | | | помощи, скорой, в том числе скорой | | | | | | | | специализированной, медицинской помощи, |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | | медицинской эвакуации" | федеральный бюджет | 780 518,5 | 409 744,7 | 409 744,7 | 1 600 007,9 | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | | | краевой бюджет | 1 728 561,4 | 1 632 185,1 | 1 637 086,1 | 4 997 832,66 | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | | | внебюджетные источники | 299 389,2 | 294 536,2 | 161 053,7 | 754 979,1 | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | | | территориальный фонд обязательного | 7 357 426,1 | 8 562 176,3 | 8 561 530,3 | 24 481 132,7 | | | | медицинского страхования | | | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | | | юридические лица | | | | 0,0 | |-----------------+--------------------------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | Подпрограмма 3 | "Охрана здоровья матери и ребенка" | Всего | 5 763 927,7 | 6 378 741,0 | 6 378 741,0 | 18 521 409,7 | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | | | федеральный бюджет | 28 404,4 | 0,0 | 0,0 | 28 404,4 | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | | | краевой бюджет | 552 850,1 | 545 382,7 | 545 382,7 | 1 643 615,5 | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | | | внебюджетные источники | 3 200,0 | 3 200,0 | 3 200,0 | 9 600,0 | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | | | территориальный фонд обязательного | 5 179 473,2 | 5 830 158,3 | 5 830 158,3 | 16 839 789,8 | | | | медицинского страхования | | | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | | | юридические лица | | | | 0,0 | |-----------------+--------------------------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | Подпрограмма 4 | "Развитие медицинской реабилитации и | Всего | 342 718,4 | 352 450,2 | 352 450,2 | 1 047 618,8 | | | санаторно-курортного лечения, в том числе |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | | детям" | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | | | федеральный бюджет | | | | 0,0 | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | | | краевой бюджет | 342 718,4 | 352 450,2 | 352 450,2 | 1 047 618,8 | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | | | внебюджетные источники | | | | 0,0 | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | | | территориальный фонд обязательного | | | | 0,0 | | | | медицинского страхования | | | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | | | юридические лица | | | | 0,0 | |-----------------+--------------------------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | Подпрограмма 5 | "Кадровое обеспечение системы | Всего | 518 854,7 | 514 548,5 | 514 648,5 | 1 548 051,7 | | | здравоохранения" |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | | | краевой бюджет | 427 312,3 | 422 906,1 | 422 906,1 | 1 273 124,5 | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | | | внебюджетные источники | 35 496,2 | 35 596,2 | 35 696,2 | 106 788,6 | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | | | территориальный фонд обязательного | 56 046,2 | 56 046,2 | 56 046,2 | 168 138,6 | | | | медицинского страхования | | | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | | | юридические лица | | | | 0,0 | |-----------------+--------------------------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | Подпрограмма 6 | "Развитие информатизации в | Всего | 73 241,6 | 73 675,7 | 74 311,1 | 221 228,4 | | | здравоохранении" |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | | | федеральный бюджет | | | | 0,0 | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | | | краевой бюджет | 72 313,6 | 72 747,7 | 72 747,7 | 217 809,0 | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | | | внебюджетные источники | 928,0 | 928,0 | 369,2 | 2 225,2 | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | | | территориальный фонд обязательного | 0,0 | 0,0 | 1 194,2 | 1 194,2 | | | | медицинского страхования | | | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | | | юридические лица | | | | 0,0 | |-----------------+--------------------------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | Подпрограмма 7 | "Совершенствование системы | Всего | 2 591 247,3 | 2 669 304,3 | 2 221 856,7 | 7 482 408,3 | | | территориального планирования |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | | здравоохранения Красноярского края" | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | | | федеральный бюджет | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | | | краевой бюджет | 2 491 247,3 | 2 669 304,3 | 2 221 856,7 | 7 382 408,3 | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | | | внебюджетные источники | | | | 0,0 | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | | | территориальный фонд обязательного | | | | 0,0 | | | | медицинского страхования | | | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | | | юридические лица | | | | 0,0 | |-----------------+--------------------------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | Подпрограмма 8 | "Обеспечение реализации государственной | Всего | 23 786 108,2 | 24 268 341,5 | 24 268 341,5 | 72 322 791,2 | | | программы и прочие мероприятия" |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | | | федеральный бюджет | 7 806,1 | 7 848,9 | 7 848,9 | 23 503,9 | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | | | краевой бюджет | 23 776 102,1 | 24 258 292,6 | 24 258 292,6 | 72 292 687,3 | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | | | внебюджетные источники | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 6 600,0 | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | | | территориальный фонд обязательного | | | | 0,0 | | | | медицинского страхования | | | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | | | юридические лица | | | | 0,0 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 3 к государственной программе Красноярского края "Развитие здравоохранения" на 2014-2016 годы Прогноз сводных показателей государственных заданий ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование услуги, показателя объема | Значение показателя объема услуги (работы) | Расходы краевого бюджета на оказание (выполнение) государственной услуги (работы), тыс. рублей | | услуги (работы) |------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------| | | отчетный | текущий | очередной | первый год | второй год | отчетный | текущий | очередной | первый год | второй год | | | финансовый год | финансовый год | финансовый год | планового периода | планового периода | финансовый год | финансовый год | финансовый год | планового периода | планового периода | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, паллиативной помощи | | и совершенствование системы лекарственного обеспечения населения Красноярского края" | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Наименование услуги (работы) и ее содержание: профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. Количество информационных | 209562 | 151416 | 50733 | 50743 | 50743 | 9 004,0 | 11 078,6 | 14 316,9 | 14 493,4 | 14 493,4 | | материалов, семинаров, акций, кампаний | | | | | | | | | | | | (шт.) | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Наименование услуги (работы) и ее содержание: Первичная специализированная медико-санитарная помощь | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1. Число посещений | 33889 | 9917 | 32218 | 32218 | 32218 | 47 351,1 | 63 532,5 | 82 760,3 | 95 562,1 | 95 562,1 | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------------------+---------------------| | 2.2. Число обращений в связи с | | 7333 | 7333 | 7333 | 7333 | | | | | | | заболеваниями | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Наименование услуги (работы) и ее содержание: обеспечение готовности службы медицины катастроф к своевременному и эффективному оказанию медицинской помощи, ликвидации эпидемических очагов при стихийных бедствиях, авариях, | | катастрофах и ликвидация медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. Экстренная медицинская помощь | 1584 | 1620 | 1620 | 1610 | 1600 | 11 669,5 | 12 602,0 | 27 448,8 | 28 426,3 | 28 426,3 | | пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, | | | | | | | | | | | | ДТП (количество вызовов) | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------------------+---------------------| | 1.2. Формирование и эффективное | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 5 841,0 | 18 246,9 | 12 921,3 | 6 094,9 | 6 094,9 | | хранение медицинского резерва | | | | | | | | | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | | на случай чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | | | | | (количество пораженных) | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------------------+---------------------| | 1.3. Профессиональная подготовка по | 192 | 262 | 292 | 292 | 292 | | | 1 956,7 | 2 085,4 | 2 085,4 | | образовательным программам | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Наименование услуги (работы) и ее содержание: проведение патологоанатомических вскрытий и исследований | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1. Патологоанатомические вскрытия | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 2 590,3 | 80 630,3 | 2 770,3 | 2 862,7 | 2 862,7 | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------------------+---------------------| | 2.2. Патологоанатомические исследования | 415000 | 415000 | 470000 | 470000 | 470000 | 74 940,3 | 2 347,5 | 62 683,9 | 64 773,8 | 64 773,8 | | операционного и биопсийного материала | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------------------+---------------------| | 2.3. Цитологические исследования мазков | 60200 | 602000 | 695000 | 695000 | 695000 | 282 226,7 | 325 004,3 | 23 668,9 | 24 458,2 | 24 458,2 | | с профосмотров | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------------------+---------------------| | 2.4. Цитологические диагностические | 74000 | 74000 | 74000 | 74000 | 74000 | 5 743,0 | 5 440,5 | 8 089,9 | 8 359,6 | 8 359,6 | | исследования | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Наименование услуги (работы) и ее содержание: судебно-медицинская экспертиза | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1. Экспертизы и исследования трупов | 19146 | 19146 | 19146 | 19146 | 19146 | | | 376 085,5 | 382 114,4 | 382 114,4 | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------------------+---------------------| | 3.2. Экспертиза и исследования | 34926 | 34926 | 34926 | 34926 | 34926 | | 294 737,0 | 5 266,3 | 5 496,4 | 5 496,4 | | потерпевших, обвиняемых и других лиц | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------------------+---------------------| | 3.3. Комплексные и комиссионные | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | | 13 646,2 | 13 869,3 | 13 869,3 | | экспертизы | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4. Наименование услуги (работы) и ее содержание: заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4.1. Объем заготовленной крови (литр) | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | | | 34 735,4 | 35 125,3 | 35 125,3 | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------------------+---------------------| | 4.2. Производство плазмы (литр) | 16350 | 16350 | 16350 | 16350 | 16350 | 437 447,4 | 494 110,1 | 598 793,3 | 634 517,3 | 634 517,3 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Наименование услуги (работы) и ее содержание: обеспечение медицинской помощи и обеспечение жизнедеятельности в стационарных условиях детей-сирот | | до достижения ими 4 лет (койко-дни) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. Количество койко- дней | 183641 | 183641 | 206910 | 206910 | 206910 | 167 766,7 | 372 334,8 | 419 282,22 | 420 731,8 | 420 731,8 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного дела, в том числе детям" | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Наименование услуги (работы) и ее содержание: санаторно-курортное лечение | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Количество койко-дней | 147962 | 147962 | 157175 | 157175 | 157175 | 998 801,5 | 200 726,0 | 211 933,3 | 216 249,7 | 216 249,7 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Наименование услуги (работы) и ее содержание: подготовка кадров | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Количество обучающихся студентов | 3238 | 3390 | 3265 | 3279 | 3279 | 226 605,8 | 292 244,8 | 291 927,3 | 303 385,2 | 303 385,2 | | в медицинских техникумах и колледже | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------------------+---------------------| | 2. Количество слушателей, прошедших | 4790 | 4800 | 4700 | 4700 | 4700 | 20 052,5 | 24 484,6 | 32 933,5 | 34 178,9 | 34 178,9 | | обучение по программам дополнительного | | | | | | | | | | | | профессионального образования | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма 6 "Развитие информатизации в здравоохранении" | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Наименование услуги (работы) и ее содержание: медицинская статистика | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. Организационно-методические работы | 178 | 178 | 213 | 213 | 213 | 24 040,7 | 32 035,0 | 18 174,5 | 18 832,7 | 18 832,7 | | в области медицинской статистики | | | | | | | | | | | | (количество организаций) | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------------------+---------------------| | 1.2. Сбор, обработка и анализ медико- | 50 | 50 | 85 | 85 | 85 | 6 411,0 | 9 568,6 | 24 808,5 | 25 705,6 | 25 705,6 | | статистической информации с | | | | | | | | | | | | применением компьютерных технологий, | | | | | | | | | | | | средств программного обеспечения и | | | | | | | | | | | | телекоммуникаций (количество форм) | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------------------+---------------------| | 1.3. Разработка, внедрение и | 27 | 30 | 176 | 176 | 176 | | | 8 377,3 | 8 678,9 | 8 678,9 | | сопровождение средств программного | | | | | | | | | | | | обеспечения (количество | | | | | | | | | | | | видеоконференций, видеоселекторных) | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------------------+---------------------| | 1.4. Внедрение, сопровождение, настройка | | | | | | | | | | | | и конфигурирование медицинской | | | | | | | | | | | | информационной системы (количество | | | | | | | | | | | | медицинских организаций) | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Наименование услуги (работы) и ее содержание: формирование, освежение, выпуск и содержание (обслуживание) резерва лекарственных средств для медицинского применения и медицинских изделий | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. Количество договоров | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 37 674,9 | 38 835,9 | 44 561,2 | 45 776,8 | 45 776,8 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Наименование услуги (работы) и ее содержание: выпуск санитарных автомобилей на линию | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.2. Количество санитарных автомобилей | 214 | 221 | 751 | 751 | 761 | 140 088,7 | 152 826,1 | 698999,6 | 703 365,5 | 703 365,5 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 1 к паспорту государственной программы Красноярского края "Развитие здравоохранения" на 2014-2016 годы Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник | Отчетный | Текущий | Очередной | Первый год | Второй год | | | | | | информации | финансовый год | финансовый год | финансовый год | планового периода | планового периода | |-------+--------------------------------------------------------+---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Цель. Увеличение продолжительности жизни за счет обеспечения доступной и качественной медицинской помощи | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Смертность населения (без показателей смертности от | случаев | | Красноярскстат | 12,8 | 12,6 | 12,4 | 12,2 | 12,0 | | | внешних причин) | на 1000 человек | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | | Красноярскстат | 68,4 | 69,4 | 69,8 | 70,3 | 71,2 | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | Задача 1. Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи, в том числе обеспечение медицинской помощи неизлечимых больных, в том числе детей. | | | Обеспечение доступности лекарственной помощи населению Красноярского края | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1.1 | Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, паллиативной помощи и совершенствование системы лекарственного обеспечения | | | населению Красноярского края" | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Охват профилактическими медицинскими осмотрами | процентов | 0,03 | ФСН N 30 | 98,4 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | | | детей | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | | Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, | процентов | 0,03 | ВРСН<*> | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | находящихся в трудной жизненной ситуации | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | | Охват диспансеризацией определенных групп взрослого | процентов | 0,04 | ВРСН<*> | 20,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | | | населения | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | | Доля больных с выявленными злокачественными | процентов | 0,05 | ФСН N 35 | 42,20 | 43,90 | 45,80 | 46,70 | 49,60 | | | новообразованиями на I-II ст. | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | | удовлетворение потребности отдельных категорий | процентов | 0,07 | ВРСН<*> | 84,9 | 88,0 | 90,0 | 93,0 | 95,5 | | | граждан в получении лекарственной помощи на льготных | | | | | | | | | | | условиях | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.2 | Задача 2. Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской | | | эвакуации | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.2.1 | Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской | | | эвакуации" | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Смертность от болезней системы кровообращения | случаев | 0,1 | Красноярскстат | 614,5 | 609,2 | 609,2 | 609,1 | 609,1 | | | | на 100 тыс. человек | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | | Смертность от новообразований (в том числе от | случаев | 0,1 | Красноярскстат | 222,2 | 221,8 | 220,5 | 216,3 | 206,2 | | | злокачественных) | на 100 тыс. человек | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | | Смертность от дорожно-транспортных происшествий | случаев | 0,03 | Красноярскстат | 16,7 | 15,5 | 14,2 | 13,5 | 12,5 | | | | на 100 тыс. человек | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | | Смертность от туберкулеза | случаев | 0,04 | Красноярскстат | 18,5 | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,9 | | | | на 100 тыс. человек | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.3 | Задача 3. Создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи матерям и детям | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.3.1 | Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Материнская смертность | случаев на 100 тыс. | 0,03 | Красноярскстат | 7,3 | 16,1 | 16,0 | 15,9 | 15,9 | | | | родившихся живыми | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | | Младенческая смертность | случаев на 1 000 | 0,1 | Красноярскстат | 9,7 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,5 | | | | родившихся живыми | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | | Смертность детей от 0 до 17 лет | случаев | 0,05 | Красноярскстат | 12,3 | 10,5 | 10,1 | 9,6 | 8,9 | | | | на 10 000 населения | | | | | | | | | | | соответствующего | | | | | | | | | | | возраста | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.4 | Задача 4. Развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.4.1 | Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Охват реабилитационной медицинской помощью детей- | процентов | 0,04 | ВРСН<*> | 12,0 | 12,5 | 15,0 | 17,0 | 20,0 | | | инвалидов от числа нуждающихся | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | | Охват реабилитационной медицинской помощью | процентов | 0,01 | ВРСН<*> | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 15,0 | | | пациентов | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.5 | Задача 5. Обеспечение медицинских организаций квалифицированными медицинскими кадрами | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.5.1 | Подпрограмма 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Количество подготовленных специалистов по | чел. | 0,03 | ВРСН<*> | 8309 | 8650 | 9027 | 9332 | 9646 | | | программам дополнительного медицинского | | | | | | | | | | | и фармацевтического образования | | | | | | | | | | | в государственных образовательных учреждениях | | | | | | | | | | | дополнительного профессионального образования | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | | Доля медицинских и фармацевтических специалистов, | процентов | 0,03 | ВРСН<*> | 66,9 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | | | обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд | | | | | | | | | | | Красноярского края, трудоустроившихся после | | | | | | | | | | | завершения обучения в медицинские или | | | | | | | | | | | фармацевтические организации системы | | | | | | | | | | | здравоохранения Красноярского края | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | | Обеспеченность врачами | на 10 тыс. человек | 0,02 | ВРСН<*> | 39,6 | 40,2 | 40,5 | 40,7 | 40,9 | |-------+--------------------------------------------------------+---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | | Обеспеченность средним медицинским персоналом | на 10 тыс. человек | 0,01 | ВРСН<*> | 97,3 | 97,9 | 98,5 | 99,1 | 99,7 | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.6 | Задача 6. Повышение качества оказания медицинской помощи, эффективности и результативности процессов управления системой здравоохранения путем информатизации здравоохранения | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.6.1 | Подпрограмма 6 "Развитие информатизации в здравоохранении" | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Доля медицинских организаций Красноярского края, | процентов | 0,03 | ВРСН<*> | 2,7 | 5,4 | 23,6 | 31,5 | 59,6 | | | использующих | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | | технологию ведения электронной медицинской карты | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.7 | Задача 7. Модернизация инфраструктуры медицинских организаций Красноярского края | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.7.1 | Подпрограмма 7 "Совершенствование системы | | | | | | | | | | | территориального планирования здравоохранения | | | | | | | | | | | Красноярского края" | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | | Доля медицинских организаций, здания которых | процентов | 0,03 | ФСН N47 | 49,4 | 48,8 | 48,5 | 48,3 | 48,0 | | | находятся в аварийном состоянии или требуют | | | | | | | | | | | капитального ремонта | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.8 | Задача 8. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.8.1 | Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Доля мероприятий государственной программы | процентов | 0,075 | ВРСН<*> | | | 95,0 | 95,0 | 95,0 | | | Красноярского края "Развитие здравоохранения" на 2014- | | | | | | | | | | | 2016 годы, запланированных на отчетный год, которые | | | | | | | | | | | выполнены в полном объеме | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | | Оценка качества финансового менеджмента главных | баллов | 0,075 | ВРСН<*> | 73,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | | | распорядителей средств краевого бюджета | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ____________________ Примечание: <*> Внутриведомственное региональное статистическое наблюдение (ВРСН). Приложение N 2 к паспорту государственной программы Красноярского края "Развитие здравоохранения" на 2014-2016 годы Значения целевых показателей на долгосрочный период ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Цель, целевые показатели | Единица | Отчетный | Текущий | Очередной | Плановый период | Долгосрочный период по годам | | | | измерения | финансовый | финансовый | финансовый |-------------------------+-------------------------------------------------- | | | | год | год | год | первый год | второй год | третий год | четвертый | пятый | шестой год | | | | | | | | планового | планового | планового | год | год | планового | | | | | | | | периода | периода | периода | планового | планового | периода | | | | | | | | | | | периода | периода | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Цель. Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню | | | заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | Смертность населения (без | случаев | 12,8 | 12,6 | 12,4 | 12,2 | 12 | 11,8 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | | | показателей смертности от внешних | на 1 000 человек | | | | | | | | | | | | причин) | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------| | 1.2 | Ожидаемая продолжительность | лет | 68,40 | 69,40 | 69,80 | 70,30 | 71,20 | 72,40 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | | | жизни при рождении | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 3 к паспорту государственной программы Красноярского края "Развитие здравоохранения" на 2014-2016 годы Перечень объектов капитального строительства государственной собственности Красноярского края (за счет всех источников финансирования) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование объекта | Остаток | Объем капитальных вложений, тыс. рублей | | п/п | с указанием мощности и годов | стоимости |----------------------------------------------------------------------------------------------| | | строительства | строительства | отчетный | текущий | очередной | первый год | второй год | по годам | | | | в ценах | финансовый год | финансовый | финансовый год | планового | планового | до ввода объекта | | | | контракта | | год | | периода | периода | | |-----+-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Главный распорядитель - министерство строительства и архитектуры Красноярского края | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Реконструкция центральной районной больницы в с. | 1 219 496,5 | 7 249,6 | 312 470,0 | 838 443,1 | 81 053,4 | 300 000,0 | | | | Богучаны, Богучанский район (мощность 250 коек, | | | | | | | | | | поликлиника 300 посещений, срок ввода - 2016 год) | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | краевой бюджет | 1 219 496,5 | 7 249,6 | 312 470,0 | 838 443,1 | 81 053,4 | 300 000,0 | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | 2 | Реконструкция и расширение Красноярского краевого | 4 760 236,0 | 1 099 496,6 | 2 996 900,0 | 1 360 348,5 | 2 299 887,5 | 1 100 000,0 | | | | онкологического диспансера | | | | | | | | | | в г. Красноярске (мощность: 460 коек круглосуточных, | | | | | | | | | | 52 дневных, поликлиника | | | | | | | | | | 65 посещений, пансионат - 100 коек, | | | | | | | | | | срок ввода - 2016 год) | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | федеральный бюджет | 100 000,0 | 100 000,0 | 400 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | краевой бюджет | 4 660 266,0 | 999 496,6 | 2 596 900,0 | 1 260 348,5 | 2 299 887,5 | 1 100 000,0 | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | 3 | Реконструкция и расширение КГБУЗ "Краевая | 315 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115 000,0 | 200 000,0 | | | | клиническая больница", г. Красноярск (мощность 1175 | | | | | | | | | | коек с консультативно-диагностической поликлиникой | | | | | | | | | | на 850 посещений в смену, срок ввода - 2017 год) | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | краевой бюджет | 315 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115 000,0 | 200 000,0 | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | 4 | Реконструкция здания хирургического отделения | 0,0 | 0,0 | 115 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | Шарыповской центральной районной больницы с | | | | | | | | | | увеличением площади корпуса N 6 "Больничного | | | | | | | | | | городка" | | | | | | | | | | г. Шарыпово (мощность - 42 человека, | | | | | | | | | | срок ввода - 2013 год) | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 115 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | 5 | Родильный дом на 130 коек в г. Минусинске (блок А, Б) | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | (мощность 130 коек, срок ввода - 2016 год) | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | 6 | Строительство поликлиники на 600 посещений в смену | 321 856,7 | 0,0 | 60 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 21 856,7 | | | | в п. Курагино Курагинского района (мощность 600 | | | | | | | | | | посещений, срок ввода - 2016 год) | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | краевой бюджет | 321 856,7 | 0,0 | 60 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 21 856,7 | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | 7 | Пищеблок МУЗ "Манская ЦРБ" (мощность 1350 блюд в | 26 092,3 | 0,0 | 0,0 | 26 092,3 | 0,0 | 0,0 | | | | сутки, срок ввода - 2014 год) | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | краевой бюджет | 26 092,3 | 0,0 | 0,0 | 26 092,3 | 0,0 | 0,0 | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | 8 | Строительство локальных очистных сооружений для | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | | | | КГБУЗ "Детский противотуберкулезный санаторий | | | | | | | | | | "Пионерская речка" (мощность системы водоотведения | | | | | | | | | | 320 м3 в сутки, срок ввода - 2017 год) | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | краевой бюджет | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | 9 | Реконструкция КГБУЗ "Красноярский краевой | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | | | | психоневрологический диспансер N 1", филиал N 4, п. | | | | | | | | | | Поймо-Тины Нижнеингашского района (мощность 650 | | | | | | | | | | коек, срок ввода - 2017 год) | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | краевой бюджет | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | 10 | Реконструкция первого этажа лечебного корпуса | 0,0 | 0,0 | 35 224,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | (административная часть) и пристройки под | | | | | | | | | | стоматологическую поликлинику МУЗ "ДЦГБ" | | | | | | | | | | (мощность 250 человек, срок ввода - 2013 год) | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 35 224,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | 11 | Перинатальный центр в г. Ачинске (мощность 120 коек, | 300 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 300 000,0 | | | | срок ввода - 2017 год) | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | краевой бюджет | 300 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 300 000,0 | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | 12 | Перинатальный центр в г. Норильске (мощность 120 | 300 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300 000,0 | | | | коек, срок ввода - 2017 год) | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | краевой бюджет | 300 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300 000,0 | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | 13 | Реконструкция здания социального приюта под | 0,0 | 44 294,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | терапевтическое отделение центральной районной | | | | | | | | | | больницы в с. Каратузское (мощность - 64 койки, срок | | | | | | | | | | ввода - 2012 год) | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | краевой бюджет | 0,0 | 44 294,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | 14 | Поликлиника в р. п. Березовка Березовского района | 0,0 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | (мощность: поликлиника 240 посещений, стационар 46 | | | | | | | | | | коек, срок ввода - 2012 год) | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | краевой бюджет | 0,0 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | 15 | Перинатальный центр в г. Красноярске (мощность 130 | 0,0 | 1 295 744,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | коек, срок ввода - 2012 год) | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | краевой бюджет | 0,0 | 1 295 744,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | 16 | Родильный дом в г. Шарыпово (мощность 25 коек (с | 0,0 | 5 975,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | гинекологическим отделением на 20 коек, срок ввода - | | | | | | | | | | 2015 год) | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | краевой бюджет | 0,0 | 5 975,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | Итого | 7 265 681,5 | 2 452 810,0 | 3 551 594,0 | 2 397 883,9 | 2 645 940,9 | 2 221 856,7 | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | федеральный бюджет | 100 000,0 | 100 000,0 | 400 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | краевой бюджет | 7 165 681,5 | 2 352 810,0 | 3 151 594,0 | 2 297 883,9 | 2 645 940,9 | 2 221 856,7 | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------+----------------+-------------+----------------+-------------+-------------+------------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 4 к государственной программе Красноярского края "Развитие здравоохранения" на 2014-2016 годы Подпрограмма N 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, паллиативной помощи и совершенствование системы лекарственного обеспечения населения Красноярского края" 1. Паспорт подпрограммы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Наименование подпрограммы | "Профилактика заболеваний и формирование | | | здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, паллиативной помощи | | | и совершенствование системы лекарственного обеспечения населения Красноярского края" | |---------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование государственной программы, в | государственная программа Красноярского края | | рамках которой реализуется подпрограмма | "Развитие здравоохранения" на 2014-2016 годы | |---------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------| | Орган исполнительной власти Красноярского | министерство здравоохранения Красноярского края | | края и (или) иной главный распорядитель | | | бюджетных средств | | |---------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цели подпрограммы | обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико- | | | санитарной помощи, в том числе обеспечение медицинской помощи неизлечимых больных, | | | в том числе детей. | | | Обеспечение доступности лекарственной помощи населению Красноярского края | |---------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задачи подпрограммы | развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового | | | образа жизни у населения Красноярского края, в том числе снижение распространенности наиболее | | | значимых факторов риска; | | | снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний и сохранение | | | на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых | | | осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем | | | профилактических прививок; | | | раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами B и C; | | | профилактика клещевого энцефалита | | | в эпидемический период; | | | реализация дифференцированного подхода | | | к организации в рамках первичной медико-санитарной помощи профилактических осмотров | | | и диспансеризации населения, в том числе детей, | | | в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, дающих наибольший вклад | | | в показатели инвалидизации и смертности населения; | | | обеспечение потребности отдельных категорий граждан в медицинских изделиях в части бесплатного | | | изготовления и ремонта зубных протезов; | | | создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам для повышения качества | | | жизни неизлечимых пациентов и их родственников | | | и повышения удовлетворенности пациентов | | | и их родственников качеством медицинской помощи; | | | обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами на льготных условиях | |---------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------| | Целевые индикаторы подпрограммы | охват профилактическими медицинскими осмотрами детей - 98,5%; | | | охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - | | | 100,0%; | | | охват диспансеризацией определенных групп взрослого населения - 23,5%; | | | доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадии - 49,6%; | | | удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в получении лекарственной помощи | | | на льготных условиях возрастет до 95,5% | |---------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------| | Сроки реализации подпрограммы | 2014-2016 годы | |---------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------| | Объемы и источники финансирования | общий объем финансирования подпрограммы составляет 22 965 867,6 тыс. рублей, из них: | | подпрограммы | в 2014 году - 8 281 596,2 тыс. рублей; | | | в 2015 году - 7 341 909,8 тыс. рублей; | | | в 2016 году - 7 342 361,6 тыс. рублей, | | | в том числе: | | | средства федерального бюджета - 2 028 400,8 тыс. рублей, из них: | | | в 2014 году - 1 214 994,2 тыс. рублей; | | | в 2015 году - 406 703,3 тыс. рублей; | | | в 2016 году - 406 703,3 тыс. рублей, | | | средства краевого бюджета - 5 339 256,6 тыс. рублей, из них: | | | в 2014 году - 1 816 220,0 тыс. рублей; | | | в 2015 году - 1 761 518,3 тыс. рублей; | | | в 2016 году - 1 761 518,3 тыс. рублей, | | | внебюджетные источники - 144 000,0 тыс. рублей, | | | из них: | | | в 2014 году - 47 000,0 тыс. рублей; | | | в 2015 году - 48 000,0 тыс. рублей; | | | в 2016 году - 49 000,0 тыс. рублей, | | | средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского | | | края - 15 454 210,2 тыс. рублей, | | | из них: | | | в 2014 году - 5 203 382,0 тыс. рублей; | | | в 2015 году - 5 125 688,2 тыс. рублей; | | | в 2016 году - 5 125 140,0 тыс. рублей | |---------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------| | Система организации контроля за исполнением | служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края; | | подпрограммы | Счетная палата Красноярского края; | | | министерство здравоохранения Красноярского края | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|