|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 516-п
Документ имеет не последнюю редакцию.
11. Прогноз сводных показателей государственных заданий в случае оказания краевыми государственными учреждениями государственных услуг юридическим и (или) физическим лицам, выполнения работ Прогноз сводных показателей государственных заданий в случае оказания краевыми государственными учреждениями государственных услуг юридическим и (или) физическим лицам, выполнения работ представлен в приложении N 3 к программе. 12. Основные правила (методики) распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края, в том числе на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих отдельным мероприятиям Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края в рамках реализация отдельных мероприятий программы не предусмотрено. Приложение N 1 к государственной программе Красноярского края "Развитие здравоохранения" Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам государственной программы Красноярского края "Развитие здравоохранения" на 2014-2016 годы (В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 09.10.2014 г. N 481-п) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Статус | Наименование программы, | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей), годы | | (государственная | подпрограммы | |-----------------------------+--------------------------------------------------------------| | программа, | | | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной | первый год | второй год | итого | | подпрограмма) | | | | | | | финансовый год | планового | планового | на период | | | | | | | | | | периода | периода | | |------------------+--------------------------------------+----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |------------------+--------------------------------------+----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------| | Государственная | Развитие здравоохранения | Всего расходные обязательства по | Х | Х | Х | Х | 35 291 608,1 | 32 518 688,6 | 32 976 142,0 | 100 786 438,7 | | программа | | программе | | | | | | | | | | | |----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------| | | | в том числе по ГРБС: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------| | | | министерство здравоохранения | 710 | Х | Х | Х | 29 956 673,3 | 29 872 747,7 | 29 854 285,3 | 89 683 706,3 | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | |----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------| | | | министерство строительства | 130 | Х | Х | Х | 5 334 934,8 | 2 645 940,9 | 3 121 856,7 | 11 102 732,4 | | | | и архитектуры Красноярского края | | | | | | | | | |------------------+--------------------------------------+----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------| | Подпрограмма 1 | Профилактика заболеваний | Всего расходные обязательства | | Х | Х | Х | 2 868 635,1 | 2 159 876,1 | 2 159 885,7 | 7 188 396,9 | | | и формирование здорового образа | по подпрограмме | | | | | | | | | | | жизни. Развитие первичной медико- |----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------| | | санитарной помощи, паллиативной | в том числе по ГРБС: | | | | | | | | | | | помощи и совершенствование системы | | | | | | | | | | | | лекарственного обеспечения населения |----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------| | | Красноярского края | министерство здравоохранения | 710 | Х | Х | Х | 2 868 635,1 | 2 159 876,1 | 2 159 885,7 | 7 188 396,9 | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | |----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------| | | | | | Х | Х | Х | | | | 0,0 | |------------------+--------------------------------------+----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------| | Подпрограмма 2 | Совершенствование оказания | Всего расходные обязательства по | | Х | Х | Х | 2 875 337,6 | 2 041 929,8 | 2 046 830,8 | 6 964 098,2 | | | специализированной, включая | подпрограмме | | | | | | | | | | | высокотехнологичную, медицинской |----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------| | | помощи, скорой, в том числе скорой | в том числе по ГРБС: | | | | | | | | | | | специализированной, медицинской | | | | | | | | | | | | помощи, медицинской эвакуации |----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------| | | | министерство здравоохранения | 710 | Х | Х | Х | 2 875 337,6 | 2 041 929,8 | 2 046 830,8 | 6 964 098,2 | | | | Красноярского края | | | | | | | | | |------------------+--------------------------------------+----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------| | Подпрограмма 3 | Охрана здоровья матери и ребенка | Всего расходные обязательства по | | Х | Х | Х | 567 008,7 | 545 882,7 | 545 882,7 | 1 658 774,1 | | | | подпрограмме | | | | | | | | | | | |----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------| | | | в том числе по ГРБС: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------| | | | министерство здравоохранения | 710 | Х | Х | Х | 567 008,7 | 545 882,7 | 545 882,7 | 1 658 774,1 | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | |----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------| | | | | | Х | Х | Х | | | | 0,0 | |------------------+--------------------------------------+----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------| | Подпрограмма 4 | Развитие медицинской реабилитации и | Всего расходные обязательства по | | Х | Х | Х | 341 400,2 | 352 450,2 | 352 450,2 | 1 046 300,6 | | | санаторно-курортного лечения, в том | подпрограмме | | | | | | | | | | | числе детям |----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------| | | | в том числе по ГРБС: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------| | | | министерство здравоохранения | 710 | Х | Х | Х | 341 400,2 | 352 450,2 | 352 450,2 | 1 046 300,6 | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | |----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------| | | | | | Х | Х | Х | | | | 0,0 | |------------------+--------------------------------------+----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------| | Подпрограмма 5 | Кадровое обеспечение системы | Всего расходные обязательства по | | Х | Х | Х | 503 565,3 | 422 906,1 | 422 906,1 | 1 349 377,5 | | | здравоохранения | подпрограмме | | | | | | | | | | | |----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------| | | | в том числе по ГРБС: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------| | | | министерство здравоохранения | 710 | Х | Х | Х | 503 565,3 | 422 906,1 | 422 906,1 | 1 349 377,5 | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | |----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------| | | | | | Х | Х | Х | | | | 0,0 | |------------------+--------------------------------------+----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------| | Подпрограмма 6 | Развитие информатизации | Всего расходные обязательства по | | Х | Х | Х | 101 830,6 | 72 747,7 | 72 747,7 | 247 326,0 | | | в здравоохранении | подпрограмме | | | | | | | | | | | |----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------| | | | в том числе по ГРБС: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------| | | | министерство здравоохранения | 710 | Х | Х | Х | 101 830,6 | 72 747,7 | 72 747,7 | 247 326,0 | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | |----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------| | | | | | Х | Х | Х | | | | 0,0 | |------------------+--------------------------------------+----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------| | Подпрограмма 7 | Совершенствование системы | Всего расходные обязательства по | | Х | Х | Х | 5 396 207,8 | 2 669 313,9 | 3 121 856,7 | 11 187 378,4 | | | территориального планирования | подпрограмме | | | | | | | | | | | здравоохранения Красноярского края |----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------| | | | в том числе по ГРБС: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------| | | | министерство здравоохранения | 710 | Х | Х | Х | 61 273,0 | 23 373,0 | 0,0 | 84 646,0 | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | |----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------| | | | министерство строительства | 130 | Х | Х | Х | 5 334 934,8 | 2 645 940,9 | 3 121 856,7 | 11 102 732,4 | | | | и архитектуры Красноярского края | | | | | | | | | |------------------+--------------------------------------+----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------| | Подпрограмма 8 | Обеспечение реализации | Всего расходные обязательства по | | Х | Х | Х | 22 637 622,8 | 24 253 582,1 | 24 253 582,1 | 71 144 787,0 | | | государственной программы и прочие | подпрограмме | | | | | | | | | | | мероприятия |----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------| | | | в том числе по ГРБС: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------| | | | министерство здравоохранения | 710 | Х | Х | Х | 22 637 622,8 | 24 253 582,1 | 24 253 582,1 | 71 144 787,0 | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | |----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------| | | | | | Х | Х | Х | | | | 0,0 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2 к государственной программе Красноярского края "Развитие здравоохранения" Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей государственной программы Красноярского края "Развитие здравоохранения" на 2014-2016 годы с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета и бюджетов муниципальных образований Красноярского края (В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 09.10.2014 г. N 481-п) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Статус | Наименование государственной программы, | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. рублей), годы | | | подпрограммы государственной программы | |-------------------------------------------------------------------| | | | | очередной | первый год | второй год | итого | | | | | финансовый год | планового | планового периода | на период | | | | | | периода | | | |---------------------------+--------------------------------------------+------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---------------------------+--------------------------------------------+------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------| | Государственная программа | Развитие здравоохранения | Всего | 55 251 708,1 | 54 352 125,0 | 54 816 361,7 | 164 420 194,8 | | | |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------| | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------| | | | федеральный бюджет | 5 240 604,2 | 824 296,9 | 824 296,9 | 6 889 198,0 | | | |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------| | | | краевой бюджет | 30 051 003,9 | 31 694 391,7 | 32 151 845,1 | 93 897 240,7 | | | |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------| | | | внебюджетные источники | 2 234 206,8 | 2 259 445,7 | 2 266 229,0 | 6 759 881,5 | | | |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------| | | | территориальный фонд обязательного | 17 725 893,2 | 19 573 990,7 | 19 573 990,7 | 56 873 874,6 | | | | медицинского страхования | | | | | | | |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------| | | | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |---------------------------+--------------------------------------------+------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------| | Подпрограмма 1 | Профилактика заболеваний | Всего | 8 565 173,3 | 8 100 520,2 | 8 105 010,8 | 24 770 704,3 | | | и формирование здорового |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------| | | образа жизни. Развитие первичной медико- | в том числе: | | | | | | | санитарной помощи, паллиативной помощи и | | | | | | | | совершенствование системы лекарственного |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------| | | обеспечения населения Красноярского края | федеральный бюджет | 1 266 770,6 | 406 703,3 | 406 703,3 | 2 080 177,2 | | | |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------| | | | краевой бюджет | 1 601 864,5 | 1 753 172,8 | 1 753 182,4 | 5 108 219,7 | | | |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------| | | | внебюджетные источники | 1 671 794,4 | 1 699 936,5 | 1 699 870,4 | 5 071 601,3 | | | |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------| | | | территориальный фонд обязательного | 4 024 743,8 | 4 240 707,6 | 4 245 254,7 | 12 510 706,1 | | | | медицинского страхования | | | | | | | |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------| | | | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |---------------------------+--------------------------------------------+------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------| | Подпрограмма 2 | Совершенствование оказания | Всего | 11 960 069,5 | 12 493 998,2 | 12 494 288,2 | 36 948 355,9 | | | специализированной, включая |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------| | | высокотехнологичную, медицинской помощи, | в том числе: | | | | | | | скорой, в том числе скорой | | | | | | | | специализированной, медицинской помощи, |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------| | | медицинской эвакуации | федеральный бюджет | 1 126 579,9 | 409 744,7 | 409 744,7 | 1 946 069,3 | | | |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------| | | | краевой бюджет | 1 748 757,7 | 1 632 185,1 | 1 637 086,1 | 5 018 028,9 | | | |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------| | | | внебюджетные источники | 345 799,1 | 344 262,1 | 350 935,5 | 1 040 996,7 | | | |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------| | | | территориальный фонд обязательного | 8 738 932,8 | 10 107 806,3 | 10 096 521,9 | 28 943 261,0 | | | | медицинского страхования | | | | | | | |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------| | | | юридические лица | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |---------------------------+--------------------------------------------+------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------| | Подпрограмма 3 | Охрана здоровья матери и ребенка | Всего | 5 644 361,4 | 5 885 596,6 | 5 891 139,7 | 17 421 097,7 | | | |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------| | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------| | | | федеральный бюджет | 28 404,4 | 0,0 | 0,0 | 28 404,4 | | | |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------| | | | краевой бюджет | 538 604,3 | 545 882,7 | 545 882,7 | 1 630 369,7 | | | |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------| | | | внебюджетные источники | 171 182,3 | 170 283,3 | 170 283,3 | 511 748,9 | | | |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------| | | | территориальный фонд обязательного | 4 906 170,4 | 5 169 430,6 | 5 174 973,7 | 15 250 574,7 | | | | медицинского страхования | | | | | | | |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------| | | | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |---------------------------+--------------------------------------------+------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------| | Подпрограмма 4 | Развитие медицинской реабилитации и | Всего | 341 400,2 | 352 450,2 | 352 450,2 | 1 046 300,6 | | | санаторно-курортного лечения, |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------| | | в том числе детям | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------| | | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------| | | | краевой бюджет | 341 400,2 | 352 450,2 | 352 450,2 | 1 046 300,6 | | | |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------| | | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------| | | | территориальный фонд обязательного | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | медицинского страхования | | | | | | | |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------| | | | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |---------------------------+--------------------------------------------+------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------| | Подпрограмма 5 | Кадровое обеспечение системы | Всего | 597 149,5 | 515 847,1 | 515 847,1 | 1 628 843,7 | | | здравоохранения |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------| | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------| | | | федеральный бюджет | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | | | |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------| | | | краевой бюджет | 453 565,3 | 422 906,1 | 422 906,1 | 1 299 377,5 | | | |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------| | | | внебюджетные источники | 37 538,0 | 36 894,8 | 36 894,8 | 111 327,6 | | | |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------| | | | территориальный фонд обязательного | 56 046,2 | 56 046,2 | 56 046,2 | 168 138,6 | | | | медицинского страхования | | | | | | | |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------| | | | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |---------------------------+--------------------------------------------+------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------| | Подпрограмма 6 | Развитие информатизации | Всего | 102 758,6 | 73 675,7 | 74 869,9 | 251 304,2 | | | в здравоохранении |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------| | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------| | | | федеральный бюджет | | | | 0,0 | | | |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------| | | | краевой бюджет | 101 830,6 | 72 747,7 | 72 747,7 | 247 326,0 | | | |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------| | | | внебюджетные источники | 928,0 | 928,0 | 928,0 | 2 784,0 | | | |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------| | | | территориальный фонд обязательного | 0,0 | 0,0 | 1 194,2 | 1 194,2 | | | | медицинского страхования | | | | | | | |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------| | | | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |---------------------------+--------------------------------------------+------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------| | Подпрограмма 7 | Совершенствование системы территориального | Всего | 5 396 207,8 | 2 669 313,9 | 3 121 856,7 | 11 187 378,4 | | | планирования здравоохранения Красноярского |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------| | | края | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------| | | | федеральный бюджет | 2 761 043,2 | 0,0 | 0,0 | 2 761 043,2 | | | |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------| | | | краевой бюджет | 2 635 164,6 | 2 669 313,9 | 3 121 856,7 | 8 426 335,2 | | | |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------| | | | внебюджетные источники | | | | 0,0 | | | |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------| | | | территориальный фонд обязательного | | | | 0,0 | | | | медицинского страхования | | | | | | | |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------| | | | юридические лица | | | | 0,0 | |---------------------------+--------------------------------------------+------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------| | Подпрограмма 8 | Обеспечение реализации государственной | Всего | 22 644 587,8 | 24 260 723,1 | 24 260 899,1 | 71 166 210,0 | | | программы |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------| | | и прочие мероприятия | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------| | | | федеральный бюджет | 7 806,1 | 7 848,9 | 7 848,9 | 23 503,9 | | | |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------| | | | краевой бюджет | 22 629 816,7 | 24 245 733,2 | 24 245 733,2 | 71 121 283,1 | | | |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------| | | | внебюджетные источники | 6 965,0 | 7 141,0 | 7 317,0 | 21 423,0 | | | |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------| | | | территориальный фонд обязательного | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | медицинского страхования | | | | | | | |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------| | | | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 3 к государственной программе Красноярского края "Развитие здравоохранения" на 2014-2016 годы Прогноз сводных показателей государственных заданий (В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 27.08.2014 г. N 370-п) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Наименование услуги, показателя | Значение показателя объема услуги (работы) | Расходы краевого бюджета на оказание (выполнение) | | объема услуги (работы) | | государственной услуги (работы), тыс. рублей | | |----------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------| | | отчетный | текущий | очередной | первый год | второй год | отчетный | текущий | очередной | первый год | второй год | | | финансовый | финансовый | финансовый | планового | планового | финансовый | финансовый | финансовый | планового | планового | | | год | год | год | периода | периода | год | год | год | периода | периода | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, паллиативной помощи и | | совершенствование системы лекарственного обеспечения населения Красноярского края" | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Наименование услуги (работы) и ее содержание: профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. Количество информационных | 209 562 | 151 416 | 40 287 | 101 237 | 101 237 | 9 004,0 | 11 078,6 | 13 127,5 | 14 348,8 | 14 348,8 | | материалов, семинаров, акций, | | | | | | | | | | | | кампаний (шт.) | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Наименование услуги (работы) и ее содержание: первичная специализированная медико-санитарная помощь | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1. Число посещений | 33 889 | 9 917 | 16 109 | 32 218 | 32 218 | 47 351,1 | 63 532,5 | 22 957,8 | 93 894,3 | 93 894,3 | |------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 2.2. Число обращений в связи с | | 7 333 | 7 333 | 7 333 | 7 333 | | | | | | | заболеваниями | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Наименование услуги (работы) и ее содержание: выполнение лабораторных исследований, оказываемых на бюджетной основе краевым казенным и бюджетным | | учреждениям | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1. Количество исследований | 25 000 | 23 434 | 1 787 | 3 574 | 3 574 | | 8 984,3 | 640,7 | 1 437,2 | 1 437,2 | |------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 3.2. Доля достоверности | | | 92 | 92 | 92 | | | | | | | лабораторных исследований к | | | | | | | | | | | | целевому значению ФСВОК, % | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4. Наименование услуги (работы) и ее содержание: проведение санитарно-эпидемиологических исследований | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4.1. Количество исследований | | | 16 835 | 16 835 | 16 835 | | | 13 562,8 | 14 224,9 | 14 074,9 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой | | специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Наименование услуги (работы) и ее содержание: обеспечение готовности службы медицины катастроф к своевременному и эффективному оказанию медицинской | | помощи, ликвидации эпидемических очагов при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах и ликвидация медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. Экстренная медицинская | 1 584 | 1 620 | 1 610 | 1 610 | 1 610 | 11 669,5 | 12 602,0 | 27 448,8 | 28 426,3 | 28 426,3 | | помощь пострадавшим в | | | | | | | | | | | | чрезвычайных ситуациях, ДТП | | | | | | | | | | | | (количество вызовов) | | | | | | | | | | | |------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.2. Формирование и эффективное | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 5 841,0 | 18 246,9 | 9 921,6 | 6 094,9 | 6 094,9 | | хранение медицинского резерва | | | | | | | | | | | | Красноярского края на случай | | | | | | | | | | | | чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | | | | | (количество пораженных) | | | | | | | | | | | |------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.3. Профессиональная подготовка | 192 | 262 | 292 | 292 | 292 | | | 1 956,7 | 2 085,4 | 2 085,4 | | по образовательным программам | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Наименование услуги (работы) и ее содержание: проведение патологоанатомических вскрытий и исследований | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1. Патологоанатомические | 1 260 | 1 260 | 600 | 1 260 | 1 260 | 2 590,3 | 2 347,5 | 1 137,4 | 2 862,7 | 2 862,7 | | вскрытия | | | | | | | | | | | |------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 2.2. Патологоанатомические | 415 000 | 415 000 | 231 444 | 470 000 | 470 000 | 74 940,3 | 80 630,3 | 25 734,2 | 64 773,8 | 64 773,8 | | исследования операционного и | | | | | | | | | | | | биопсийного материала | | | | | | | | | | | |------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 2.3. Цитологические исследования | 60 200 | 602 000 | 284 912 | 695 000 | 695 000 | 282 226,7 | 325 004,3 | 9 717,0 | 24 458,2 | 24 458,2 | | мазков с профосмотров | | | | | | | | | | | |------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 2.4. Цитологические | 74 000 | 74 000 | 32 000 | 74 000 | 74 000 | 5 743,0 | 5 440,5 | 3 321,2 | 8 359,6 | 8 359,6 | | диагностические исследования | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Наименование услуги (работы) и ее содержание: судебно-медицинская экспертиза | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1. Экспертизы и исследования | 19 146 | 19 146 | 19 146 | 19 146 | 19 146 | | | 376 085,5 | 382 114,4 | 382 114,4 | | трупов | | | | | | | | | | | |------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 3.2. Экспертизы и исследования | 34 926 | 34 926 | 34 926 | 34 926 | 34 926 | | 294 737,0 | 5 266,3 | 5 496,4 | 5 496,4 | | потерпевших, обвиняемых | | | | | | | | | | | | и других лиц | | | | | | | | | | | |------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 3.3. Комплексные и комиссионные | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | | 13 646,2 | 13 869,3 | 13 869,3 | | экспертизы | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4. Наименование услуги (работы) и ее содержание: заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4.1. Объем заготовленной крови | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | | | 50 029,6 | 35 125,3 | 35 125,3 | | (литр) | | | | | | | | | | | |------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 4.2. Производство плазмы (литр) | 16 350 | 16 350 | 16 350 | 16 350 | 16 350 | 437 447,4 | 494 110,1 | 598 793,3 | 634 517,3 | 634 517,3 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Наименование услуги (работы) и ее содержание: обеспечение медицинской помощи и обеспечение жизнедеятельности в стационарных условиях детей-сирот до | | достижения ими 4 лет (койко-дни) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. Количество койко-дней | 183 641 | 183 641 | 206 910 | 206 910 | 206 910 | 167 766,7 | 372 334,8 | 408 816,4 | 420 731,8 | 420 731,8 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного дела, в том числе детям" | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Наименование услуги (работы) и ее содержание: санаторно-курортное лечение | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. Количество койко-дней | 147 962 | 147 962 | 157 175 | 157 175 | 157 175 | 998 801,5 | 200 726,0 | 209 933,3 | 216 249,7 | 211 249,7 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Наименование услуги (работы) и ее содержание: подготовка кадров | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. Количество обучающихся по | 3 238 | 3 390 | 3 265 | 3 279 | 3 279 | 226 605,8 | 292 244,8 | 290 572,9 | 302 004,1 | 302 003,1 | | программам среднего | | | | | | | | | | | | профессионального (медицинского) | | | | | | | | | | | | образования в профессиональных | | | | | | | | | | | | образовательных организациях | | | | | | | | | | | |------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.2. Количество слушателей, | 4 790 | 4 800 | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 20 052,5 | 24 484,6 | 32 933,5 | 34 178,9 | 34 178,9 | | прошедших обучение по | | | | | | | | | | | | программам дополнительного | | | | | | | | | | | | среднего профессионального | | | | | | | | | | | | (медицинского) образования в | | | | | | | | | | | | организациях (отделениях) | | | | | | | | | | | | дополнительного | | | | | | | | | | | | профессионального образования | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма 6 "Развитие информатизации в здравоохранении" | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Наименование услуги (работы) и ее содержание: медицинская статистика | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. Организационно-методические | 178 | 178 | 213 | 213 | 213 | 24 040,7 | 32 035,0 | 18 174,5 | 18 832,7 | 18 832,7 | | работы в области медицинской | | | | | | | | | | | | статистики (количество | | | | | | | | | | | | организаций) | | | | | | | | | | | |------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.2. Сбор, обработка и анализ | 50 | 50 | 85 | 85 | 85 | 6 411,0 | 9 568,6 | 24 808,5 | 25 705,6 | 25 705,6 | | медико-статистической | | | | | | | | | | | | информации с применением | | | | | | | | | | | | компьютерных технологий, средств | | | | | | | | | | | | программного обеспечения и | | | | | | | | | | | | телекоммуникаций (количество | | | | | | | | | | | | форм) | | | | | | | | | | | |------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.3. Разработка, внедрение и | 27 | 30 | 176 | 176 | 176 | | | 8 377,3 | 8 678,9 | 8 678,9 | | сопровождение средств | | | | | | | | | | | | программного обеспечения | | | | | | | | | | | | (количество видеоконференций, | | | | | | | | | | | | видеоселекторных) | | | | | | | | | | | |------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.4. Внедрение, сопровождение, | | | 121 | 121 | 121 | | | 48 502,1 | 18 662,0 | 18 662,0 | | настройка и конфигурирование | | | | | | | | | | | | медицинской информационной | | | | | | | | | | | | системы (количество медицинских | | | | | | | | | | | | организаций) | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Наименование услуги (работы) и ее содержание: формирование, освежение, выпуск и содержание (обслуживание) резерва лекарственных средств для медицинского | | применения и медицинских изделий | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. Количество договоров | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 37 674,9 | 38 835,9 | 44 561,2 | 45 776,8 | 45 776,8 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Наименование услуги (работы) и ее содержание: выпуск санитарных автомобилей на линию | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1. Количество санитарных | 214 | 221 | 260 | 520 | 530 | 140 088,7 | 152 826,1 | 293 577,5 | 703 228,8 | 703 228,8 | | автомобилей | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Наименование услуги (работы) и ее содержание: стирка белья | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1. Количество постиранного белья | | | 208 488 | 416 976 | 416 976 | | | 4 054,9 | 9 459,7 | 9 459,7 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4. Наименование услуги (работы) и ее содержание: выполнение текущих ремонтов | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4.1. Аварийное и техническое | | | 65 727 | 131 454 | 131 454 | | | 10 054,6 | 23 836,5 | 23 836,5 | | обслуживание систем, ремонт | | | | | | | | | | | | зданий, помещений | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5. Наименование услуги (работы) и ее содержание: осуществление мероприятий по подготовке учреждения к ликвидации | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5.1. Количество актов | | | 1 | | | | | 4 816,4 | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6. Наименование услуги (работы) и ее содержание: формирование папок к сдаче в государственный архив | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.1. Количество папок | | | 558 | | | | | 401,3 | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 1 к паспорту государственной программы Красноярского края "Развитие здравоохранения" на 2014-2016 годы Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации (В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 27.08.2014 г. N 370-п) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Цели, задачи, показатели | Единица | Вес | Источник | Отчетный | Текущий | Очередной | Первый год | Второй год | | | | измерения | показателя | информации | финансовый | финансовый | финансовый | планового | планового | | | | | | | год | год | год | периода | периода | |-------+-------------------------------------+-----------------+------------+----------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Цель - увеличение продолжительности жизни за счет обеспечения доступной и качественной медицинской помощи | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Смертность от всех причин | случаев на 1000 | | Красноярскстат | 13,0 | 12,7 | 12,6 | 12,5 | 12,3 | | | | человек | | | | | | | | |-------+-------------------------------------+-----------------+------------+----------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Ожидаемая продолжительность жизни | лет | | Красноярскстат | 68,4 | 69,4 | 69,8 | 70,3 | 71,2 | | | при рождении | | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | Задача 1. Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи, в том числе обеспечение медицинской | | | помощи неизлечимых больных, в том числе детей. Обеспечение доступности лекарственной помощи населению Красноярского края | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1.1 | Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, паллиативной помощи и | | | совершенствование системы лекарственного обеспечения населению Красноярского края" | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Охват профилактическими | процентов | 0,03 | ФСН N 30 | 98,4 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | | | медицинскими осмотрами детей | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------+-----------------+------------+----------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Охват диспансеризацией детей-сирот | процентов | 0,03 | ВРСН<*> | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | и детей, находящихся в трудной | | | | | | | | | | | жизненной ситуации | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------+-----------------+------------+----------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Охват диспансеризацией | процентов | 0,04 | ВРСН<*> | 20,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | | | определенных групп взрослого | | | | | | | | | | | населения | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------+-----------------+------------+----------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Доля больных с выявленными | процентов | 0,05 | ФСН N 35 | 42,20 | 43,90 | 45,80 | 46,70 | 49,60 | | | злокачественными | | | | | | | | | | | новообразованиями на I-II ст. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------+-----------------+------------+----------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Удовлетворение потребности | процентов | 0,07 | ВРСН<*> | 84,9 | 88,0 | 90,0 | 93,0 | 95,5 | | | отдельных категорий граждан | | | | | | | | | | | в получении лекарственной помощи | | | | | | | | | | | на льготных условиях | | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.2 | Задача 2. Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой | | | специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.2.1 | Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой | | | специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Смертность от болезней системы | случаев на 100 | 0,1 | Красноярскстат | 614,5 | 609,2 | 609,2 | 609,1 | 609,1 | | | кровообращения | тыс. человек | | | | | | | | |-------+-------------------------------------+-----------------+------------+----------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Смертность от новообразований (в | случаев на 100 | 0,1 | Красноярскстат | 222,2 | 221,8 | 220,5 | 216,3 | 206,2 | | | том числе от злокачественных) | тыс. человек | | | | | | | | |-------+-------------------------------------+-----------------+------------+----------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Смертность от дорожно- | случаев на 100 | 0,03 | Красноярскстат | 16,7 | 18,3 | 14,5 | 13,5 | 12,5 | | | транспортных | тыс. | | | | | | | | |-------+-------------------------------------+-----------------+------------+----------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | происшествий | человек | | | | | | | | |-------+-------------------------------------+-----------------+------------+----------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Смертность от туберкулеза | случаев на 100 | 0,04 | Красноярскстат | 18,5 | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,9 | | | | тыс. человек | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.3 | Задача 3. Создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи матерям и детям | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.3.1 | Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Младенческая смертность | случаев на 1000 | 0,1 | Красноярскстат | 9,7 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,5 | | | | родившихся | | | | | | | | | | | живыми | | | | | | | | |-------+-------------------------------------+-----------------+------------+----------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Смертность детей от 0 до 17 лет | случаев на | 0,05 | Красноярскстат | 12,3 | 10,7 | 10,1 | 9,6 | 9,5 | | | | 10000 населения | | | | | | | | | | | соответ- | | | | | | | | | | | ствующего | | | | | | | | | | | возраста | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.4 | Задача 4. Развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.4.1 | Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Охват реабилитационной | процентов | 0,04 | ВРСН<*> | 12,0 | 12,5 | 15,0 | 17,0 | 20,0 | | | медицинской помощью детей- | | | | | | | | | | | инвалидов от числа нуждающихся | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------+-----------------+------------+----------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Охват реабилитационной | процентов | 0,01 | ВРСН<*> | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 15,0 | | | медицинской помощью пациентов | | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.5 | Задача 5. Обеспечение медицинских организаций квалифицированными медицинскими кадрами | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.5.1 | Подпрограмма 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Количество подготовленных | чел. | 0,03 | ВРСН<*> | 8309 | 8650 | 9027 | 9332 | 9646 | | | специалистов по программам | | | | | | | | | | | дополнительного профессионального | | | | | | | | | | | (медицинского и фармацевтического) | | | | | | | | | | | образования в организациях | | | | | | | | | | | дополнительного | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------+-----------------+------------+----------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | профессионального образования | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------+-----------------+------------+----------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Доля медицинских и | процентов | 0,03 | ВРСН<*> | 66,9 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | | | фармацевтических специалистов, | | | | | | | | | | | обучавшихся в рамках целевой | | | | | | | | | | | подготовки для нужд Красноярского | | | | | | | | | | | края, трудоустроившихся после | | | | | | | | | | | завершения обучения | | | | | | | | | | | в медицинские или фармацевтические | | | | | | | | | | | организации системы | | | | | | | | | | | здравоохранения Красноярского края | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------+-----------------+------------+----------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Обеспеченность врачами | на 10 тыс. | 0,02 | ВРСН<*> | 35,7 | 34,8 | 35,1 | 35,4 | 36,3 | | | | человек | | | | | | | | |-------+-------------------------------------+-----------------+------------+----------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Обеспеченность средним | на 10 тыс. | 0,01 | ВРСН<*> | 98,8 | 98,7 | 99,8 | 102,3 | 105,4 | | | медицинским персоналом | человек | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.6 | Задача 6. Повышение качества оказания медицинской помощи, эффективности и результативности процессов управления системой здравоохранения путем | | | информатизации здравоохранения | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.6.1 | Подпрограмма 6 "Развитие информатизации в здравоохранении" | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Доля медицинских организаций | процентов | 0,03 | ВРСН<*> | 2,7 | 5,4 | 23,6 | 31,5 | 59,6 | | | Красноярского края, использующих | | | | | | | | | | | технологию ведения электронной | | | | | | | | | | | медицинской карты | | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.7 | Задача 7. Модернизация инфраструктуры медицинских организаций Красноярского края | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.7.1 | Подпрограмма 7 "Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения Красноярского края" | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Доля медицинских организаций, | процентов | 0,03 | ФСН N 47 | 49,4 | 48,8 | 48,5 | 48,3 | 48,0 | | | здания которых находятся в | | | | | | | | | | | аварийном состоянии или требуют | | | | | | | | | | | капитального ремонта | | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.8 | Задача 8. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и | | | полномочий | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.8.1 | Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Доля мероприятий государственной | процентов | 0,075 | ВРСН<*> | | | 95,0 | 95,0 | 95,0 | | | программы Красноярского края | | | | | | | | | | | "Развитие здравоохранения" на 2014- | | | | | | | | | | | 2016 годы, запланированных на | | | | | | | | | | | отчетный год, которые выполнены в | | | | | | | | | | | полном объеме | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------+-----------------+------------+----------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Оценка качества финансового | баллов | 0,075 | ВРСН<*> | 73,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | | | менеджмента главных распорядителей | | | | | | | | | | | средств краевого бюджета | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ___________________ <*> Внутриведомственное региональное статистическое наблюдение (ВРСН). Приложение N 2 к паспорту государственной программы Красноярского края "Развитие здравоохранения" на 2014-2016 годы Значения целевых показателей на долгосрочный период (В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 27.08.2014 г. N 370-п) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Цель, целевые | Единица | Отчетный | Текущий | Очередной | Плановый период | Долгосрочный период по годам | | | показатели | измерения | финансовый | финансовый | финансовый |-------------------------+-------------------------------------------------| | | | | год | год | год | первый год | второй год | третий год | четвертый | пятый | шестой год | | | | | | | | планового | планового | планового | год | год | планового | | | | | | | | периода | периода | периода | планового | планового | периода | | | | | | | | | | | периода | периода | | |-------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Цель - увеличение продолжительности жизни за счет обеспечения доступной и качественной медицинской помощи | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | Смертность от | случаев на | 13,0 | 12,7 | 12,6 | 12,5 | 12,3 | 12,1 | 11,8 | 11,6 | 11,5 | | | всех причин | 1000 | | | | | | | | | | | | | человек | | | | | | | | | | |-------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------| | 1.2 | Ожидаемая | лет | 68,40 | 69,40 | 69,80 | 70,30 | 71,20 | 72,40 | 74,00 | 75,00 | 76,00 | | | продолжи- | | | | | | | | | | | | | тельность жизни | | | | | | | | | | | | | при рождении | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 3 к паспорту государственной программы Красноярского края "Развитие здравоохранения" Перечень объектов капитального строительства государственной собственности Красноярского края (за счет всех источников финансирования) (В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 09.10.2014 г. N 481-п) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Наименование объекта с указанием мощности и годов строительства | Остаток стоимости | Объем капитальных вложений, тыс. рублей | | | | строительства в |------------------------------------------------------------------------------------------| | | | ценах контракта | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | по годам до ввода | | | | | | | | | | объекта | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Главный распорядитель: министерство строительства и архитектуры Красноярского края | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Реконструкция центральной районной больницы в с. Богучаны, | 1 659 496,5 | 7 249,6 | 301 129,1 | 378 443,1 | 81 053,4 | 1 200 000,0 | | | | Богучанский район (мощность - 250 коек, поликлиника - | | | | | | | | | | 300 посещений, срок ввода - 2016 год) | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | краевой бюджет | 1 659 496,5 | 7 249,6 | 301 129,1 | 378 443,1 | 81 053,4 | 1 200 000,0 | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | 2 | Реконструкция и расширение Красноярского краевого | 5 404 403,0 | 1 099 496,6 | 2 841 872,0 | 2 004 515,5 | 2 299 887,5 | 1 100 000,0 | | | | онкологического диспансера в г. Красноярске (мощность: 460 коек | | | | | | | | | | круглосуточных, 52 дневных, поликлиника - 65 посещений, | | | | | | | | | | пансионат - 100 коек, срок ввода - 2016 год) | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | федеральный бюджет | 434 167,0 | 100 000,0 | 400 000,0 | 434 167,0 | 0,0 | 0,0 | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | краевой бюджет | 4 970 236,0 | 999 496,6 | 2 441 872,0 | 1 570 348,5 | 2 299 887,5 | 1 100 000,0 | | |-------+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | 3 | Реконструкция и расширение КГБУЗ "Краевая клиническая | 951 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115 000,0 | 200 000,0 | 636 600,0 | | | больница", г. Красноярск (мощность - 1175 коек с консультативно- | | | | | | | | | | диагностической поликлиникой на 850 посещений в смену, | | | | | | | | | | срок ввода - 2017 год) | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | краевой бюджет | 951 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115 000,0 | 200 000,0 | 636 600,0 | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | 4 | Реконструкция здания хирургического отделения Шарыповской | 0,0 | 0,0 | 106 880,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | центральной районной больницы с увеличением площади корпуса | | | | | | | | | | N 6 "Больничного городка" г. Шарыпово (мощность - 42 человека, | | | | | | | | | | срок ввода - 2013 год) | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 106 880,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | 5 | Родильный дом на 130 коек в г. Минусинске (блок А, Б) (мощность - | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 130 коек, срок проведения технического обследования строительных | | | | | | | | | | конструкции - 2013 год) | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | 6 | Строительство поликлиники на 600 посещений в смену в п. Курагино | 321 856,7 | 0,0 | 59 969,9 | 150 000,0 | 150 000,0 | 21 856,7 | | | | Курагинского района (мощность - 600 посещений, срок ввода - | | | | | | | | | | 2016 год) | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | краевой бюджет | 321 856,7 | 0,0 | 59 969,9 | 150 000,0 | 150 000,0 | 21 856,7 | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | 7 | Строительство локальных очистных сооружений для КГБУЗ | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | | | | "Детский противотуберкулезный санаторий "Пионерская речка" | | | | | | | | | | (мощность системы водоотведения - 320 м3 в сутки, срок завершения | | | | | | | | | | проектных работ - 2014год) | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | краевой бюджет | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | 8 | Реконструкция операционного блока с пристройкой КГБУЗ | 508 000,0 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 500 000,0 | | | "Красноярская межрайонная клиническая больница скорой | | | | | | | | | | медицинской помощи имени Н.С. Карповича" (мощность - | | | | | | | | | | 12 операционных, срок ввода - 2017 год) | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | краевой бюджет | 508 000,0 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 500 000,0 | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | 9 | Реконструкция первого этажа лечебного корпуса (административная | 0,0 | 0,0 | 35 062,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | часть) и пристройки под стоматологическую поликлинику МУЗ | | | | | | | | | | "ДЦГБ" (мощность - 250 человек, срок ввода - 2013 год) | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 35 062,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | 10 | Перинатальный центр в г. Ачинске (мощность - 120 коек, | 1 941 893,5 | 0,0 | 0,0 | 1 641 893,5 | 0,0 | 300 000,0 | | | | срок ввода - 2016год) | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | краевой бюджет | 530 000,0 | 0,0 | 0,0 | 230 000,0 | 0,0 | 300 000,0 | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | внебюджетные источники | 1 411 893,5 | 0,0 | 0,0 | 1 411 893,5 | 0,0 | 0,0 | | |-------+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | 11 | Перинатальный центр в г. Норильске (мощность - 120 коек, | 3 164 082,7 | 0,0 | 0,0 | 1 137 082,7 | 0,0 | 300 000,0 | 1 727 000,0 | | | срок ввода - 2017год) | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | краевой бюджет | 2 257 000,0 | 0,0 | 0,0 | 230 000,0 | 0,0 | 300 000,0 | 1 727 000,0 | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | внебюджетные источники | 907 082,7 | 0,0 | 0,0 | 907 082,7 | 0,0 | 0,0 | | |-------+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | 12 | Реконструкция здания социального приюта под терапевтическое | 0,0 | 44 294,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | отделение центральной районной больницы в с. Каратузское | | | | | | | | | | (мощность - 64 койки, срок ввода - 2012 год) | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | краевой бюджет | 0,0 | 44 294,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | 13 | Поликлиника в р. п. Березовка Березовского района (мощность: | 0,0 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | поликлиника - 240 посещений, стационар - 46 коек, срок ввода - | | | | | | | | | | 2012год) | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | краевой бюджет | 0,0 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | 14 | Перинатальный центр в г. Красноярске (мощность - 130 коек, | 0,0 | 1 295 744,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | срок ввода - 2012 год) | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | краевой бюджет | 0,0 | 1 295 744,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | 15 | Родильный дом в г. Шарыпово (мощность - 25 коек | 0,0 | 5 975,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | (с гинекологическим отделением на 20 коек), срок завершения | | | | | | | | | | проектных работ - 2012 год) | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | краевой бюджет | 0,0 | 5 975,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | 16 | Итого | 13 966 332,4 | 2 452 810,0 | 3 346 914,6 | 5 334 934,8 | 2 645 940,9 | 3 121 856,7 | 2 863 600,0 | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | в том числе: | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | федеральный бюджет | 434 167,0 | 100 000,0 | 400 000,0 | 434 167,0 | 0,0 | 0,0 | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | краевой бюджет | 11 213 189,2 | 2 352 810,0 | 2 946 914,6 | 2 581 791,6 | 2 645 940,9 | 3 121 856,7 | 2 863 600,0 | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------| | | внебюджетные источники | 2 318 976,2 | 0,0 | 0,0 | 2 318 976,2 | 0,0 | 0,0 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 4 к государственной программе Красноярского края "Развитие здравоохранения" на 2014-2016 годы Подпрограмма N 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, паллиативной помощи и совершенствование системы лекарственного обеспечения населения Красноярского края" 1. Паспорт подпрограммы (В редакции Постановлений Правительства Красноярского края от 28.01.2014 г. N 14-п; от 27.08.2014 г. N 370-п; от 09.10.2014 г. N 481-п) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование подпрограммы | "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико- | | | санитарной помощи, паллиативной помощи и совершенствование системы лекарственного | | | обеспечения населения Красноярского края" | |-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование государственной программы, в | государственная программа Красноярского края "Развитие здравоохранения" на 2014-2016 годы | | рамках которой реализуется подпрограмма | | |-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------| | Орган исполнительной власти Красноярского | министерство здравоохранения Красноярского края | | края и (или) иной главный распорядитель | | | бюджетных средств | | |-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цели подпрограммы | обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико- | | | санитарной помощи, в том числе обеспечение медицинской помощи неизлечимых больных, в том | | | числе детей. | | | Обеспечение доступности лекарственной помощи населению Красноярского края | |-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задачи подпрограммы | развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование | | | здорового образа жизни у населения Красноярского края, в том числе снижение распространенности | | | наиболее значимых факторов риска; | | | снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний и сохранение на спорадическом | | | уровне распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется | | | проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических | | | прививок; | | | раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами B и C; | | | профилактика клещевого энцефалита в эпидемический период; | | | реализация дифференцированного подхода к организации в рамках первичной медико-санитарной | | | помощи профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях | | | обеспечения своевременного выявления заболеваний, дающих наибольший вклад в показатели | | | инвалидизации и смертности населения; | | | обеспечение потребности отдельных категорий граждан в медицинских изделиях в части бесплатного | | | изготовления и ремонта зубных протезов; | | | создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам для повышения | | | качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников и повышения удовлетворенности | | | пациентов и их родственников качеством медицинской помощи; | | | обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами на льготных условиях | |-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------| | Целевые индикаторы подпрограммы | охват профилактическими медицинскими осмотрами детей - 98,5%; | | | охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 100,0%; | | | охват диспансеризацией определенных групп взрослого населения - 23,5%; | | | доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадии - 49,6%; | | | удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в получении лекарственной помощи на | | | льготных условиях возрастет до 95,5% | |-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------| | Сроки реализации подпрограммы | 2014-2016 годы | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Объемы | общий объем финансирования подпрограммы | | и источники | составляет 24 770 704,3 тыс. рублей, из них: | | финансирования | в 2014 году - 8 565 173,3 тыс. рублей; | | подпрограммы | в 2015 году - 8 100 520,2 тыс. рублей; | | | в 2016 году - 8 105 010,8 тыс. рублей, в том числе: | | | средства федерального бюджета - 2 080 177,2 тыс. | | | рублей, из них: | | | в 2014 году - 1 266 770,6 тыс. рублей; | | | в 2015 году - 406 703,3 тыс. рублей; | | | в 2016 году - 406 703,3 тыс. рублей; | | | средства краевого бюджета - 5 108 219,7 тыс. рублей, из | | | них: | | | в 2014 году - 1 601 864,5 тыс. рублей; | | | в 2015 году - 1 753 172,8 тыс. рублей; | | | в 2016 году - 1 753 182,4 тыс. рублей; | | | внебюджетные источники - 5 071 601,3 тыс. рублей, | | | из них: | | | в 2014 году - 1 671 794,4 тыс. рублей; | | | в 2015 году - 1 699 936,5 тыс. рублей; | | | в 2016 году - 1 699 870,4 тыс. рублей; | | | средства бюджета Территориального фонда | | | обязательного медицинского страхования | | | Красноярского края - 12 510 706,1 тыс. рублей, | | | из них: | | | в 2014 году - 4 024 743,8 тыс. рублей; | | | в 2015 году - 4 240 707,6 тыс. рублей; | | | в 2016 году - 4 245 254,7 тыс. рублей | (В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 09.10.2014 г. N 481-п) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Система организации контроля за | служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края | | исполнением подпрограммы | Счетная палата Красноярского края; | | | министерство здравоохранения Красноярского края | (В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 27.08.2014 г. N 370-п) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|