Расширенный поиск

Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 516-п

Документ имеет не последнюю редакцию.


   11. Прогноз сводных показателей государственных заданий в случае
 оказания краевыми государственными учреждениями государственных услуг
        юридическим и (или) физическим лицам, выполнения работ

     Прогноз сводных  показателей  государственных  заданий  в  случае
оказания краевыми государственными учреждениями государственных  услуг
юридическим и (или) физическим лицам, выполнения работ  представлен  в
приложении N 3 к программе.

    12. Основные правила (методики) распределения субсидий бюджетам
     муниципальных образований Красноярского края, в том числе на
 реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей,
                соответствующих отдельным мероприятиям

     Распределение   субсидий   бюджетам   муниципальных   образований
Красноярского края в рамках реализация отдельных мероприятий программы
не предусмотрено.



                                         Приложение N 1
                                         к государственной программе
                                         Красноярского края "Развитие
                                         здравоохранения"

     Информация о распределении планируемых расходов по отдельным
   мероприятиям программы, подпрограммам государственной программы
   Красноярского края "Развитие здравоохранения" на 2014-2016 годы

      (В редакции Постановления Правительства Красноярского края
                      от 09.10.2014 г. N 481-п)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Статус           | Наименование программы,              | Наименование ГРБС                | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей), годы                                  |
| (государственная | подпрограммы                         |                                  |-----------------------------+--------------------------------------------------------------|
| программа,       |                                      |                                  | ГРБС  | РзПр  | ЦСР  | ВР   | очередной      | первый год   | второй год   | итого         |
| подпрограмма)    |                                      |                                  |       |       |      |      | финансовый год | планового    | планового    | на период     |
|                  |                                      |                                  |       |       |      |      |                | периода      | периода      |               |
|------------------+--------------------------------------+----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------|
| 1                | 2                                    | 3                                | 4     | 5     | 6    | 7    | 8              | 9            | 10           | 11            |
|------------------+--------------------------------------+----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------|
| Государственная  | Развитие здравоохранения             | Всего расходные обязательства по | Х     | Х     | Х    | Х    | 35 291 608,1   | 32 518 688,6 | 32 976 142,0 | 100 786 438,7 |
| программа        |                                      | программе                        |       |       |      |      |                |              |              |               |
|                  |                                      |----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------|
|                  |                                      | в том числе по ГРБС:             |       |       |      |      |                |              |              |               |
|                  |                                      |                                  |       |       |      |      |                |              |              |               |
|                  |                                      |----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------|
|                  |                                      | министерство здравоохранения     | 710   | Х     | Х    | Х    | 29 956 673,3   | 29 872 747,7 | 29 854 285,3 | 89 683 706,3  |
|                  |                                      | Красноярского края               |       |       |      |      |                |              |              |               |
|                  |                                      |----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------|
|                  |                                      | министерство строительства       | 130   | Х     | Х    | Х    | 5 334 934,8    | 2 645 940,9  | 3 121 856,7  | 11 102 732,4  |
|                  |                                      | и архитектуры Красноярского края |       |       |      |      |                |              |              |               |
|------------------+--------------------------------------+----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------|
| Подпрограмма 1   | Профилактика заболеваний             | Всего расходные обязательства    |       | Х     | Х    | Х    | 2 868 635,1    | 2 159 876,1  | 2 159 885,7  | 7 188 396,9   |
|                  | и формирование здорового образа      | по подпрограмме                  |       |       |      |      |                |              |              |               |
|                  | жизни. Развитие первичной медико-    |----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------|
|                  | санитарной помощи, паллиативной      | в том числе по ГРБС:             |       |       |      |      |                |              |              |               |
|                  | помощи и совершенствование системы   |                                  |       |       |      |      |                |              |              |               |
|                  | лекарственного обеспечения населения |----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------|
|                  | Красноярского края                   | министерство здравоохранения     | 710   | Х     | Х    | Х    | 2 868 635,1    | 2 159 876,1  | 2 159 885,7  | 7 188 396,9   |
|                  |                                      | Красноярского края               |       |       |      |      |                |              |              |               |
|                  |                                      |----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------|
|                  |                                      |                                  |       | Х     | Х    | Х    |                |              |              | 0,0           |
|------------------+--------------------------------------+----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------|
| Подпрограмма 2   | Совершенствование оказания           | Всего расходные обязательства по |       | Х     | Х    | Х    | 2 875 337,6    | 2 041 929,8  | 2 046 830,8  | 6 964 098,2   |
|                  | специализированной, включая          | подпрограмме                     |       |       |      |      |                |              |              |               |
|                  | высокотехнологичную, медицинской     |----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------|
|                  | помощи, скорой, в том числе скорой   | в том числе по ГРБС:             |       |       |      |      |                |              |              |               |
|                  | специализированной, медицинской      |                                  |       |       |      |      |                |              |              |               |
|                  | помощи, медицинской эвакуации        |----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------|
|                  |                                      | министерство здравоохранения     | 710   | Х     | Х    | Х    | 2 875 337,6    | 2 041 929,8  | 2 046 830,8  | 6 964 098,2   |
|                  |                                      | Красноярского края               |       |       |      |      |                |              |              |               |
|------------------+--------------------------------------+----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------|
| Подпрограмма 3   | Охрана здоровья матери и ребенка     | Всего расходные обязательства по |       | Х     | Х    | Х    | 567 008,7      | 545 882,7    | 545 882,7    | 1 658 774,1   |
|                  |                                      | подпрограмме                     |       |       |      |      |                |              |              |               |
|                  |                                      |----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------|
|                  |                                      | в том числе по ГРБС:             |       |       |      |      |                |              |              |               |
|                  |                                      |                                  |       |       |      |      |                |              |              |               |
|                  |                                      |----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------|
|                  |                                      | министерство здравоохранения     | 710   | Х     | Х    | Х    | 567 008,7      | 545 882,7    | 545 882,7    | 1 658 774,1   |
|                  |                                      | Красноярского края               |       |       |      |      |                |              |              |               |
|                  |                                      |----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------|
|                  |                                      |                                  |       | Х     | Х    | Х    |                |              |              | 0,0           |
|------------------+--------------------------------------+----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------|
| Подпрограмма 4   | Развитие медицинской реабилитации и  | Всего расходные обязательства по |       | Х     | Х    | Х    | 341 400,2      | 352 450,2    | 352 450,2    | 1 046 300,6   |
|                  | санаторно-курортного лечения, в том  | подпрограмме                     |       |       |      |      |                |              |              |               |
|                  | числе детям                          |----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------|
|                  |                                      | в том числе по ГРБС:             |       |       |      |      |                |              |              |               |
|                  |                                      |                                  |       |       |      |      |                |              |              |               |
|                  |                                      |----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------|
|                  |                                      | министерство здравоохранения     | 710   | Х     | Х    | Х    | 341 400,2      | 352 450,2    | 352 450,2    | 1 046 300,6   |
|                  |                                      | Красноярского края               |       |       |      |      |                |              |              |               |
|                  |                                      |----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------|
|                  |                                      |                                  |       | Х     | Х    | Х    |                |              |              | 0,0           |
|------------------+--------------------------------------+----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------|
| Подпрограмма 5   | Кадровое обеспечение системы         | Всего расходные обязательства по |       | Х     | Х    | Х    | 503 565,3      | 422 906,1    | 422 906,1    | 1 349 377,5   |
|                  | здравоохранения                      | подпрограмме                     |       |       |      |      |                |              |              |               |
|                  |                                      |----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------|
|                  |                                      | в том числе по ГРБС:             |       |       |      |      |                |              |              |               |
|                  |                                      |                                  |       |       |      |      |                |              |              |               |
|                  |                                      |----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------|
|                  |                                      | министерство здравоохранения     | 710   | Х     | Х    | Х    | 503 565,3      | 422 906,1    | 422 906,1    | 1 349 377,5   |
|                  |                                      | Красноярского края               |       |       |      |      |                |              |              |               |
|                  |                                      |----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------|
|                  |                                      |                                  |       | Х     | Х    | Х    |                |              |              | 0,0           |
|------------------+--------------------------------------+----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------|
| Подпрограмма 6   | Развитие информатизации              | Всего расходные обязательства по |       | Х     | Х    | Х    | 101 830,6      | 72 747,7     | 72 747,7     | 247 326,0     |
|                  | в здравоохранении                    | подпрограмме                     |       |       |      |      |                |              |              |               |
|                  |                                      |----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------|
|                  |                                      | в том числе по ГРБС:             |       |       |      |      |                |              |              |               |
|                  |                                      |                                  |       |       |      |      |                |              |              |               |
|                  |                                      |----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------|
|                  |                                      | министерство здравоохранения     | 710   | Х     | Х    | Х    | 101 830,6      | 72 747,7     | 72 747,7     | 247 326,0     |
|                  |                                      | Красноярского края               |       |       |      |      |                |              |              |               |
|                  |                                      |----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------|
|                  |                                      |                                  |       | Х     | Х    | Х    |                |              |              | 0,0           |
|------------------+--------------------------------------+----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------|
| Подпрограмма 7   | Совершенствование системы            | Всего расходные обязательства по |       | Х     | Х    | Х    | 5 396 207,8    | 2 669 313,9  | 3 121 856,7  | 11 187 378,4  |
|                  | территориального планирования        | подпрограмме                     |       |       |      |      |                |              |              |               |
|                  | здравоохранения Красноярского края   |----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------|
|                  |                                      | в том числе по ГРБС:             |       |       |      |      |                |              |              |               |
|                  |                                      |                                  |       |       |      |      |                |              |              |               |
|                  |                                      |----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------|
|                  |                                      | министерство здравоохранения     | 710   | Х     | Х    | Х    | 61 273,0       | 23 373,0     | 0,0          | 84 646,0      |
|                  |                                      | Красноярского края               |       |       |      |      |                |              |              |               |
|                  |                                      |----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------|
|                  |                                      | министерство строительства       | 130   | Х     | Х    | Х    | 5 334 934,8    | 2 645 940,9  | 3 121 856,7  | 11 102 732,4  |
|                  |                                      | и архитектуры Красноярского края |       |       |      |      |                |              |              |               |
|------------------+--------------------------------------+----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------|
| Подпрограмма 8   | Обеспечение реализации               | Всего расходные обязательства по |       | Х     | Х    | Х    | 22 637 622,8   | 24 253 582,1 | 24 253 582,1 | 71 144 787,0  |
|                  | государственной программы и прочие   | подпрограмме                     |       |       |      |      |                |              |              |               |
|                  | мероприятия                          |----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------|
|                  |                                      | в том числе по ГРБС:             |       |       |      |      |                |              |              |               |
|                  |                                      |                                  |       |       |      |      |                |              |              |               |
|                  |                                      |----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------|
|                  |                                      | министерство здравоохранения     | 710   | Х     | Х    | Х    | 22 637 622,8   | 24 253 582,1 | 24 253 582,1 | 71 144 787,0  |
|                  |                                      | Красноярского края               |       |       |      |      |                |              |              |               |
|                  |                                      |----------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+--------------+---------------|
|                  |                                      |                                  |       | Х     | Х    | Х    |                |              |              | 0,0           |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



                                         Приложение N 2
                                         к государственной программе
                                         Красноярского края "Развитие
                                         здравоохранения"

  Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на
    реализацию целей государственной программы Красноярского края
   "Развитие здравоохранения" на 2014-2016 годы с учетом источников
 финансирования, в том числе средств федерального бюджета и бюджетов
             муниципальных образований Красноярского края

      (В редакции Постановления Правительства Красноярского края
                      от 09.10.2014 г. N 481-п)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Статус                    | Наименование государственной программы,    | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. рублей), годы                               |
|                           | подпрограммы государственной программы     |                                          |-------------------------------------------------------------------|
|                           |                                            |                                          | очередной      | первый год   | второй год        | итого         |
|                           |                                            |                                          | финансовый год | планового    | планового периода | на период     |
|                           |                                            |                                          |                | периода      |                   |               |
|---------------------------+--------------------------------------------+------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------|
| 1                         | 2                                          | 3                                        | 4              | 5            | 6                 | 7             |
|---------------------------+--------------------------------------------+------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------|
| Государственная программа | Развитие здравоохранения                   | Всего                                    | 55 251 708,1   | 54 352 125,0 | 54 816 361,7      | 164 420 194,8 |
|                           |                                            |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------|
|                           |                                            | в том числе:                             |                |              |                   |               |
|                           |                                            |                                          |                |              |                   |               |
|                           |                                            |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------|
|                           |                                            | федеральный бюджет                       | 5 240 604,2    | 824 296,9    | 824 296,9         | 6 889 198,0   |
|                           |                                            |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------|
|                           |                                            | краевой бюджет                           | 30 051 003,9   | 31 694 391,7 | 32 151 845,1      | 93 897 240,7  |
|                           |                                            |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------|
|                           |                                            | внебюджетные источники                   | 2 234 206,8    | 2 259 445,7  | 2 266 229,0       | 6 759 881,5   |
|                           |                                            |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------|
|                           |                                            | территориальный фонд обязательного       | 17 725 893,2   | 19 573 990,7 | 19 573 990,7      | 56 873 874,6  |
|                           |                                            | медицинского страхования                 |                |              |                   |               |
|                           |                                            |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------|
|                           |                                            | юридические лица                         | 0,0            | 0,0          | 0,0               | 0,0           |
|---------------------------+--------------------------------------------+------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------|
| Подпрограмма 1            | Профилактика заболеваний                   | Всего                                    | 8 565 173,3    | 8 100 520,2  | 8 105 010,8       | 24 770 704,3  |
|                           | и формирование здорового                   |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------|
|                           | образа жизни. Развитие первичной медико-   | в том числе:                             |                |              |                   |               |
|                           | санитарной помощи, паллиативной помощи и   |                                          |                |              |                   |               |
|                           | совершенствование системы лекарственного   |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------|
|                           | обеспечения населения Красноярского края   | федеральный бюджет                       | 1 266 770,6    | 406 703,3    | 406 703,3         | 2 080 177,2   |
|                           |                                            |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------|
|                           |                                            | краевой бюджет                           | 1 601 864,5    | 1 753 172,8  | 1 753 182,4       | 5 108 219,7   |
|                           |                                            |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------|
|                           |                                            | внебюджетные источники                   | 1 671 794,4    | 1 699 936,5  | 1 699 870,4       | 5 071 601,3   |
|                           |                                            |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------|
|                           |                                            | территориальный фонд обязательного       | 4 024 743,8    | 4 240 707,6  | 4 245 254,7       | 12 510 706,1  |
|                           |                                            | медицинского страхования                 |                |              |                   |               |
|                           |                                            |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------|
|                           |                                            | юридические лица                         | 0,0            | 0,0          | 0,0               | 0,0           |
|---------------------------+--------------------------------------------+------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------|
| Подпрограмма 2            | Совершенствование оказания                 | Всего                                    | 11 960 069,5   | 12 493 998,2 | 12 494 288,2      | 36 948 355,9  |
|                           | специализированной, включая                |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------|
|                           | высокотехнологичную, медицинской помощи,   | в том числе:                             |                |              |                   |               |
|                           | скорой, в том числе скорой                 |                                          |                |              |                   |               |
|                           | специализированной, медицинской помощи,    |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------|
|                           | медицинской эвакуации                      | федеральный бюджет                       | 1 126 579,9    | 409 744,7    | 409 744,7         | 1 946 069,3   |
|                           |                                            |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------|
|                           |                                            | краевой бюджет                           | 1 748 757,7    | 1 632 185,1  | 1 637 086,1       | 5 018 028,9   |
|                           |                                            |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------|
|                           |                                            | внебюджетные источники                   | 345 799,1      | 344 262,1    | 350 935,5         | 1 040 996,7   |
|                           |                                            |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------|
|                           |                                            | территориальный фонд обязательного       | 8 738 932,8    | 10 107 806,3 | 10 096 521,9      | 28 943 261,0  |
|                           |                                            | медицинского страхования                 |                |              |                   |               |
|                           |                                            |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------|
|                           |                                            | юридические лица                         |                | 0,0          | 0,0               | 0,0           |
|---------------------------+--------------------------------------------+------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------|
| Подпрограмма 3            | Охрана здоровья матери и ребенка           | Всего                                    | 5 644 361,4    | 5 885 596,6  | 5 891 139,7       | 17 421 097,7  |
|                           |                                            |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------|
|                           |                                            | в том числе:                             |                |              |                   |               |
|                           |                                            |                                          |                |              |                   |               |
|                           |                                            |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------|
|                           |                                            | федеральный бюджет                       | 28 404,4       | 0,0          | 0,0               | 28 404,4      |
|                           |                                            |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------|
|                           |                                            | краевой бюджет                           | 538 604,3      | 545 882,7    | 545 882,7         | 1 630 369,7   |
|                           |                                            |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------|
|                           |                                            | внебюджетные источники                   | 171 182,3      | 170 283,3    | 170 283,3         | 511 748,9     |
|                           |                                            |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------|
|                           |                                            | территориальный фонд обязательного       | 4 906 170,4    | 5 169 430,6  | 5 174 973,7       | 15 250 574,7  |
|                           |                                            | медицинского страхования                 |                |              |                   |               |
|                           |                                            |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------|
|                           |                                            | юридические лица                         | 0,0            | 0,0          | 0,0               | 0,0           |
|---------------------------+--------------------------------------------+------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------|
| Подпрограмма 4            | Развитие медицинской реабилитации и        | Всего                                    | 341 400,2      | 352 450,2    | 352 450,2         | 1 046 300,6   |
|                           | санаторно-курортного лечения,              |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------|
|                           | в том числе детям                          | в том числе:                             |                |              |                   |               |
|                           |                                            |                                          |                |              |                   |               |
|                           |                                            |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------|
|                           |                                            | федеральный бюджет                       | 0,0            | 0,0          | 0,0               | 0,0           |
|                           |                                            |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------|
|                           |                                            | краевой бюджет                           | 341 400,2      | 352 450,2    | 352 450,2         | 1 046 300,6   |
|                           |                                            |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------|
|                           |                                            | внебюджетные источники                   | 0,0            | 0,0          | 0,0               | 0,0           |
|                           |                                            |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------|
|                           |                                            | территориальный фонд обязательного       | 0,0            | 0,0          | 0,0               | 0,0           |
|                           |                                            | медицинского страхования                 |                |              |                   |               |
|                           |                                            |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------|
|                           |                                            | юридические лица                         | 0,0            | 0,0          | 0,0               | 0,0           |
|---------------------------+--------------------------------------------+------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------|
| Подпрограмма 5            | Кадровое обеспечение системы               | Всего                                    | 597 149,5      | 515 847,1    | 515 847,1         | 1 628 843,7   |
|                           | здравоохранения                            |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------|
|                           |                                            | в том числе:                             |                |              |                   |               |
|                           |                                            |                                          |                |              |                   |               |
|                           |                                            |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------|
|                           |                                            | федеральный бюджет                       | 50 000,0       | 0,0          | 0,0               | 50 000,0      |
|                           |                                            |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------|
|                           |                                            | краевой бюджет                           | 453 565,3      | 422 906,1    | 422 906,1         | 1 299 377,5   |
|                           |                                            |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------|
|                           |                                            | внебюджетные источники                   | 37 538,0       | 36 894,8     | 36 894,8          | 111 327,6     |
|                           |                                            |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------|
|                           |                                            | территориальный фонд обязательного       | 56 046,2       | 56 046,2     | 56 046,2          | 168 138,6     |
|                           |                                            | медицинского страхования                 |                |              |                   |               |
|                           |                                            |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------|
|                           |                                            | юридические лица                         | 0,0            | 0,0          | 0,0               | 0,0           |
|---------------------------+--------------------------------------------+------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------|
| Подпрограмма 6            | Развитие информатизации                    | Всего                                    | 102 758,6      | 73 675,7     | 74 869,9          | 251 304,2     |
|                           | в здравоохранении                          |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------|
|                           |                                            | в том числе:                             |                |              |                   |               |
|                           |                                            |                                          |                |              |                   |               |
|                           |                                            |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------|
|                           |                                            | федеральный бюджет                       |                |              |                   | 0,0           |
|                           |                                            |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------|
|                           |                                            | краевой бюджет                           | 101 830,6      | 72 747,7     | 72 747,7          | 247 326,0     |
|                           |                                            |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------|
|                           |                                            | внебюджетные источники                   | 928,0          | 928,0        | 928,0             | 2 784,0       |
|                           |                                            |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------|
|                           |                                            | территориальный фонд обязательного       | 0,0            | 0,0          | 1 194,2           | 1 194,2       |
|                           |                                            | медицинского страхования                 |                |              |                   |               |
|                           |                                            |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------|
|                           |                                            | юридические лица                         | 0,0            | 0,0          | 0,0               | 0,0           |
|---------------------------+--------------------------------------------+------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------|
| Подпрограмма 7            | Совершенствование системы территориального | Всего                                    | 5 396 207,8    | 2 669 313,9  | 3 121 856,7       | 11 187 378,4  |
|                           | планирования здравоохранения Красноярского |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------|
|                           | края                                       | в том числе:                             |                |              |                   |               |
|                           |                                            |                                          |                |              |                   |               |
|                           |                                            |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------|
|                           |                                            | федеральный бюджет                       | 2 761 043,2    | 0,0          | 0,0               | 2 761 043,2   |
|                           |                                            |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------|
|                           |                                            | краевой бюджет                           | 2 635 164,6    | 2 669 313,9  | 3 121 856,7       | 8 426 335,2   |
|                           |                                            |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------|
|                           |                                            | внебюджетные источники                   |                |              |                   | 0,0           |
|                           |                                            |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------|
|                           |                                            | территориальный фонд обязательного       |                |              |                   | 0,0           |
|                           |                                            | медицинского страхования                 |                |              |                   |               |
|                           |                                            |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------|
|                           |                                            | юридические лица                         |                |              |                   | 0,0           |
|---------------------------+--------------------------------------------+------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------|
| Подпрограмма 8            | Обеспечение реализации государственной     | Всего                                    | 22 644 587,8   | 24 260 723,1 | 24 260 899,1      | 71 166 210,0  |
|                           | программы                                  |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------|
|                           | и прочие мероприятия                       | в том числе:                             |                |              |                   |               |
|                           |                                            |                                          |                |              |                   |               |
|                           |                                            |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------|
|                           |                                            | федеральный бюджет                       | 7 806,1        | 7 848,9      | 7 848,9           | 23 503,9      |
|                           |                                            |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------|
|                           |                                            | краевой бюджет                           | 22 629 816,7   | 24 245 733,2 | 24 245 733,2      | 71 121 283,1  |
|                           |                                            |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------|
|                           |                                            | внебюджетные источники                   | 6 965,0        | 7 141,0      | 7 317,0           | 21 423,0      |
|                           |                                            |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------|
|                           |                                            | территориальный фонд обязательного       | 0,0            | 0,0          | 0,0               | 0,0           |
|                           |                                            | медицинского страхования                 |                |              |                   |               |
|                           |                                            |------------------------------------------+----------------+--------------+-------------------+---------------|
|                           |                                            | юридические лица                         | 0,0            | 0,0          | 0,0               | 0,0           |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



                                         Приложение N 3
                                         к государственной программе
                                         Красноярского края "Развитие
                                         здравоохранения" на 2014-2016
                                         годы

         Прогноз сводных показателей государственных заданий

      (В редакции Постановления Правительства Красноярского края
                      от 27.08.2014 г. N 370-п)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование услуги, показателя    | Значение показателя объема услуги (работы)                     | Расходы краевого бюджета на оказание (выполнение)              |
| объема услуги (работы)             |                                                                | государственной услуги (работы), тыс. рублей                   |
|                                    |----------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------|
|                                    | отчетный   | текущий    | очередной  | первый год | второй год | отчетный   | текущий    | очередной  | первый год | второй год |
|                                    | финансовый | финансовый | финансовый | планового  | планового  | финансовый | финансовый | финансовый | планового  | планового  |
|                                    | год        | год        | год        | периода    | периода    | год        | год        | год        | периода    | периода    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, паллиативной помощи и                   |
| совершенствование системы лекарственного обеспечения населения Красноярского края"                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Наименование услуги (работы) и ее содержание: профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема услуги (работы):                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Количество информационных     | 209 562    | 151 416    | 40 287     | 101 237    | 101 237    | 9 004,0    | 11 078,6   | 13 127,5   | 14 348,8   | 14 348,8   |
| материалов, семинаров, акций,      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| кампаний (шт.)                     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Наименование услуги (работы) и ее содержание: первичная специализированная медико-санитарная помощь                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема услуги (работы):                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. Число посещений               | 33 889     | 9 917      | 16 109     | 32 218     | 32 218     | 47 351,1   | 63 532,5   | 22 957,8   | 93 894,3   | 93 894,3   |
|------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 2.2. Число обращений в связи с     |            | 7 333      | 7 333      | 7 333      | 7 333      |            |            |            |            |            |
| заболеваниями                      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Наименование услуги (работы) и ее содержание: выполнение лабораторных исследований, оказываемых на бюджетной основе краевым казенным и бюджетным                  |
| учреждениям                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема услуги (работы):                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1. Количество исследований       | 25 000     | 23 434     | 1 787      | 3 574      | 3 574      |            | 8 984,3    | 640,7      | 1 437,2    | 1 437,2    |
|------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 3.2. Доля достоверности            |            |            | 92         | 92         | 92         |            |            |            |            |            |
| лабораторных исследований к        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| целевому значению ФСВОК, %         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Наименование услуги (работы) и ее содержание: проведение санитарно-эпидемиологических исследований                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема услуги (работы):                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1. Количество исследований       |            |            | 16 835     | 16 835     | 16 835     |            |            | 13 562,8   | 14 224,9   | 14 074,9   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой                           |
| специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Наименование услуги (работы) и ее содержание: обеспечение готовности службы медицины катастроф к своевременному и эффективному оказанию медицинской               |
| помощи, ликвидации эпидемических очагов при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах и ликвидация медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема услуги (работы):                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Экстренная медицинская        | 1 584      | 1 620      | 1 610      | 1 610      | 1 610      | 11 669,5   | 12 602,0   | 27 448,8   | 28 426,3   | 28 426,3   |
| помощь пострадавшим в              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| чрезвычайных ситуациях, ДТП        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| (количество вызовов)               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 1.2. Формирование и эффективное    | 500        | 500        | 500        | 500        | 500        | 5 841,0    | 18 246,9   | 9 921,6    | 6 094,9    | 6 094,9    |
| хранение медицинского резерва      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Красноярского края на случай       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| чрезвычайных ситуаций              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| (количество пораженных)            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 1.3. Профессиональная подготовка   | 192        | 262        | 292        | 292        | 292        |            |            | 1 956,7    | 2 085,4    | 2 085,4    |
| по образовательным программам      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Наименование услуги (работы) и ее содержание: проведение патологоанатомических вскрытий и исследований                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема услуги (работы):                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. Патологоанатомические         | 1 260      | 1 260      | 600        | 1 260      | 1 260      | 2 590,3    | 2 347,5    | 1 137,4    | 2 862,7    | 2 862,7    |
| вскрытия                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 2.2. Патологоанатомические         | 415 000    | 415 000    | 231 444    | 470 000    | 470 000    | 74 940,3   | 80 630,3   | 25 734,2   | 64 773,8   | 64 773,8   |
| исследования операционного и       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| биопсийного материала              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 2.3. Цитологические исследования   | 60 200     | 602 000    | 284 912    | 695 000    | 695 000    | 282 226,7  | 325 004,3  | 9 717,0    | 24 458,2   | 24 458,2   |
| мазков с профосмотров              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 2.4. Цитологические                | 74 000     | 74 000     | 32 000     | 74 000     | 74 000     | 5 743,0    | 5 440,5    | 3 321,2    | 8 359,6    | 8 359,6    |
| диагностические исследования       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Наименование услуги (работы) и ее содержание: судебно-медицинская экспертиза                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема услуги (работы):                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1. Экспертизы и исследования     | 19 146     | 19 146     | 19 146     | 19 146     | 19 146     |            |            | 376 085,5  | 382 114,4  | 382 114,4  |
| трупов                             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 3.2. Экспертизы и исследования     | 34 926     | 34 926     | 34 926     | 34 926     | 34 926     |            | 294 737,0  | 5 266,3    | 5 496,4    | 5 496,4    |
| потерпевших, обвиняемых            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| и других лиц                       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 3.3. Комплексные и комиссионные    | 600        | 600        | 600        | 600        | 600        |            |            | 13 646,2   | 13 869,3   | 13 869,3   |
| экспертизы                         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Наименование услуги (работы) и ее содержание: заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема услуги (работы):                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1. Объем заготовленной крови     | 38 000     | 38 000     | 38 000     | 38 000     | 38 000     |            |            | 50 029,6   | 35 125,3   | 35 125,3   |
| (литр)                             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 4.2. Производство плазмы (литр)    | 16 350     | 16 350     | 16 350     | 16 350     | 16 350     | 437 447,4  | 494 110,1  | 598 793,3  | 634 517,3  | 634 517,3  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Наименование услуги (работы) и ее содержание: обеспечение медицинской помощи и обеспечение жизнедеятельности в стационарных условиях детей-сирот до               |
| достижения ими 4 лет (койко-дни)                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема услуги (работы):                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Количество койко-дней         | 183 641    | 183 641    | 206 910    | 206 910    | 206 910    | 167 766,7  | 372 334,8  | 408 816,4  | 420 731,8  | 420 731,8  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного дела, в том числе детям"                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Наименование услуги (работы) и ее содержание: санаторно-курортное лечение                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема услуги (работы):                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Количество койко-дней         | 147 962    | 147 962    | 157 175    | 157 175    | 157 175    | 998 801,5  | 200 726,0  | 209 933,3  | 216 249,7  | 211 249,7  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограмма 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Наименование услуги (работы) и ее содержание: подготовка кадров                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема услуги (работы):                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Количество обучающихся по     | 3 238      | 3 390      | 3 265      | 3 279      | 3 279      | 226 605,8  | 292 244,8  | 290 572,9  | 302 004,1  | 302 003,1  |
| программам среднего                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| профессионального (медицинского)   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| образования в профессиональных     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| образовательных организациях       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 1.2. Количество слушателей,        | 4 790      | 4 800      | 4 700      | 4 700      | 4 700      | 20 052,5   | 24 484,6   | 32 933,5   | 34 178,9   | 34 178,9   |
| прошедших обучение по              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| программам дополнительного         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| среднего профессионального         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| (медицинского) образования в       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| организациях (отделениях)          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| дополнительного                    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| профессионального образования      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограмма 6 "Развитие информатизации в здравоохранении"                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Наименование услуги (работы) и ее содержание: медицинская статистика                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема услуги (работы):                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Организационно-методические   | 178        | 178        | 213        | 213        | 213        | 24 040,7   | 32 035,0   | 18 174,5   | 18 832,7   | 18 832,7   |
| работы в области медицинской       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| статистики (количество             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| организаций)                       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 1.2. Сбор, обработка и анализ      | 50         | 50         | 85         | 85         | 85         | 6 411,0    | 9 568,6    | 24 808,5   | 25 705,6   | 25 705,6   |
| медико-статистической              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| информации с применением           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| компьютерных технологий, средств   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| программного обеспечения и         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| телекоммуникаций (количество       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| форм)                              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 1.3. Разработка, внедрение и       | 27         | 30         | 176        | 176        | 176        |            |            | 8 377,3    | 8 678,9    | 8 678,9    |
| сопровождение средств              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| программного обеспечения           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| (количество видеоконференций,      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| видеоселекторных)                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 1.4. Внедрение, сопровождение,     |            |            | 121        | 121        | 121        |            |            | 48 502,1   | 18 662,0   | 18 662,0   |
| настройка и конфигурирование       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| медицинской информационной         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| системы (количество медицинских    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| организаций)                       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия"                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Наименование услуги (работы) и ее содержание: формирование, освежение, выпуск и содержание (обслуживание) резерва лекарственных средств для медицинского          |
| применения и медицинских изделий                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема услуги (работы):                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Количество договоров          | 1          | 1          | 9          | 9          | 9          | 37 674,9   | 38 835,9   | 44 561,2   | 45 776,8   | 45 776,8   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Наименование услуги (работы) и ее содержание: выпуск санитарных автомобилей на линию                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема услуги (работы):                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. Количество санитарных         | 214        | 221        | 260        | 520        | 530        | 140 088,7  | 152 826,1  | 293 577,5  | 703 228,8  | 703 228,8  |
| автомобилей                        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Наименование услуги (работы) и ее содержание: стирка белья                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема услуги (работы):                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1. Количество постиранного белья |            |            | 208 488    | 416 976    | 416 976    |            |            | 4 054,9    | 9 459,7    | 9 459,7    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Наименование услуги (работы) и ее содержание: выполнение текущих ремонтов                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема услуги (работы):                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1. Аварийное и техническое       |            |            | 65 727     | 131 454    | 131 454    |            |            | 10 054,6   | 23 836,5   | 23 836,5   |
| обслуживание систем, ремонт        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| зданий, помещений                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Наименование услуги (работы) и ее содержание: осуществление мероприятий по подготовке учреждения к ликвидации                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема услуги (работы):                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1. Количество актов              |            |            | 1          |            |            |            |            | 4 816,4    |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Наименование услуги (работы) и ее содержание: формирование папок к сдаче в государственный архив                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема услуги (работы):                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1. Количество папок              |            |            | 558        |            |            |            |            | 401,3      |            |            |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



                                         Приложение N 1 к паспорту
                                         государственной программы
                                         Красноярского края "Развитие
                                         здравоохранения" на 2014-2016
                                         годы

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы
       с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

      (В редакции Постановления Правительства Красноярского края
                      от 27.08.2014 г. N 370-п)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п | Цели, задачи, показатели            | Единица         | Вес        | Источник       | Отчетный   | Текущий     | Очередной   | Первый год  | Второй год  |
|       |                                     | измерения       | показателя | информации     | финансовый | финансовый  | финансовый  | планового   | планового   |
|       |                                     |                 |            |                | год        | год         | год         | периода     | периода     |
|-------+-------------------------------------+-----------------+------------+----------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 1     | 2                                   | 3               | 4          | 5              | 6          | 7           | 8           | 9           | 10          |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Цель - увеличение продолжительности жизни за счет обеспечения доступной и качественной медицинской помощи                                                |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Смертность от всех причин           | случаев на 1000 |            | Красноярскстат | 13,0       | 12,7        | 12,6        | 12,5        | 12,3        |
|       |                                     | человек         |            |                |            |             |             |             |             |
|-------+-------------------------------------+-----------------+------------+----------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|       | Ожидаемая продолжительность жизни   | лет             |            | Красноярскстат | 68,4       | 69,4        | 69,8        | 70,3        | 71,2        |
|       | при рождении                        |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1   | Задача 1. Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи, в том числе обеспечение медицинской |
|       | помощи неизлечимых больных, в том числе детей. Обеспечение доступности лекарственной помощи населению Красноярского края                                 |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1 | Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, паллиативной помощи и       |
|       | совершенствование системы лекарственного обеспечения населению Красноярского края"                                                                       |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Охват профилактическими             | процентов       | 0,03       | ФСН N 30       | 98,4       | 98,5        | 98,5        | 98,5        | 98,5        |
|       | медицинскими осмотрами детей        |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|-------+-------------------------------------+-----------------+------------+----------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|       | Охват диспансеризацией детей-сирот  | процентов       | 0,03       | ВРСН<*>        | 100,0      | 100,0       | 100,0       | 100,0       | 100,0       |
|       | и детей, находящихся в трудной      |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|       | жизненной ситуации                  |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|-------+-------------------------------------+-----------------+------------+----------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|       | Охват диспансеризацией              | процентов       | 0,04       | ВРСН<*>        | 20,5       | 23,5        | 23,5        | 23,5        | 23,5        |
|       | определенных групп взрослого        |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|       | населения                           |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|-------+-------------------------------------+-----------------+------------+----------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|       | Доля больных с выявленными          | процентов       | 0,05       | ФСН N 35       | 42,20      | 43,90       | 45,80       | 46,70       | 49,60       |
|       | злокачественными                    |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|       | новообразованиями на I-II ст.       |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|       |                                     |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|-------+-------------------------------------+-----------------+------------+----------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|       | Удовлетворение потребности          | процентов       | 0,07       | ВРСН<*>        | 84,9       | 88,0        | 90,0        | 93,0        | 95,5        |
|       | отдельных категорий граждан         |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|       | в получении лекарственной помощи    |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|       | на льготных условиях                |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2   | Задача 2. Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой               |
|       | специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации                                                                                            |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.1 | Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой               |
|       | специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"                                                                                           |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Смертность от болезней системы      | случаев на 100  | 0,1        | Красноярскстат | 614,5      | 609,2       | 609,2       | 609,1       | 609,1       |
|       | кровообращения                      | тыс. человек    |            |                |            |             |             |             |             |
|-------+-------------------------------------+-----------------+------------+----------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|       | Смертность от новообразований (в    | случаев на 100  | 0,1        | Красноярскстат | 222,2      | 221,8       | 220,5       | 216,3       | 206,2       |
|       | том числе от злокачественных)       | тыс. человек    |            |                |            |             |             |             |             |
|-------+-------------------------------------+-----------------+------------+----------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|       | Смертность от дорожно-              | случаев на 100  | 0,03       | Красноярскстат | 16,7       | 18,3        | 14,5        | 13,5        | 12,5        |
|       | транспортных                        | тыс.            |            |                |            |             |             |             |             |
|-------+-------------------------------------+-----------------+------------+----------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|       | происшествий                        | человек         |            |                |            |             |             |             |             |
|-------+-------------------------------------+-----------------+------------+----------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|       | Смертность от туберкулеза           | случаев на 100  | 0,04       | Красноярскстат | 18,5       | 18,0        | 17,0        | 16,0        | 15,9        |
|       |                                     | тыс. человек    |            |                |            |             |             |             |             |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3   | Задача 3. Создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи матерям и детям                                                      |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.1 | Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"                                                                                                        |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Младенческая смертность             | случаев на 1000 | 0,1        | Красноярскстат | 9,7        | 9,1         | 9,0         | 8,9         | 8,5         |
|       |                                     | родившихся      |            |                |            |             |             |             |             |
|       |                                     | живыми          |            |                |            |             |             |             |             |
|-------+-------------------------------------+-----------------+------------+----------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|       | Смертность детей от 0 до 17 лет     | случаев на      | 0,05       | Красноярскстат | 12,3       | 10,7        | 10,1        | 9,6         | 9,5         |
|       |                                     | 10000 населения |            |                |            |             |             |             |             |
|       |                                     | соответ-        |            |                |            |             |             |             |             |
|       |                                     | ствующего       |            |                |            |             |             |             |             |
|       |                                     | возраста        |            |                |            |             |             |             |             |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4   | Задача 4. Развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей                        |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4.1 | Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"                                                     |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Охват реабилитационной              | процентов       | 0,04       | ВРСН<*>        | 12,0       | 12,5        | 15,0        | 17,0        | 20,0        |
|       | медицинской помощью детей-          |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|       | инвалидов от числа нуждающихся      |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|-------+-------------------------------------+-----------------+------------+----------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|       | Охват реабилитационной              | процентов       | 0,01       | ВРСН<*>        | 8,0        | 10,0        | 12,0        | 15,0        | 15,0        |
|       | медицинской помощью пациентов       |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.5   | Задача 5. Обеспечение медицинских организаций квалифицированными медицинскими кадрами                                                                    |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.5.1 | Подпрограмма 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"                                                                                            |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Количество подготовленных           | чел.            | 0,03       | ВРСН<*>        | 8309       | 8650        | 9027        | 9332        | 9646        |
|       | специалистов по программам          |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|       | дополнительного профессионального   |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|       | (медицинского и фармацевтического)  |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|       | образования в организациях          |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|       | дополнительного                     |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|-------+-------------------------------------+-----------------+------------+----------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|       | профессионального образования       |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|-------+-------------------------------------+-----------------+------------+----------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|       | Доля медицинских и                  | процентов       | 0,03       | ВРСН<*>        | 66,9       | 75,0        | 80,0        | 85,0        | 90,0        |
|       | фармацевтических специалистов,      |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|       | обучавшихся в рамках целевой        |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|       | подготовки для нужд Красноярского   |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|       | края, трудоустроившихся после       |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|       | завершения обучения                 |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|       | в медицинские или фармацевтические  |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|       | организации системы                 |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|       | здравоохранения Красноярского края  |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|-------+-------------------------------------+-----------------+------------+----------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|       | Обеспеченность врачами              | на 10 тыс.      | 0,02       | ВРСН<*>        | 35,7       | 34,8        | 35,1        | 35,4        | 36,3        |
|       |                                     | человек         |            |                |            |             |             |             |             |
|-------+-------------------------------------+-----------------+------------+----------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|       | Обеспеченность средним              | на 10 тыс.      | 0,01       | ВРСН<*>        | 98,8       | 98,7        | 99,8        | 102,3       | 105,4       |
|       | медицинским персоналом              | человек         |            |                |            |             |             |             |             |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.6   | Задача 6. Повышение качества оказания медицинской помощи, эффективности и результативности процессов управления системой здравоохранения путем           |
|       | информатизации здравоохранения                                                                                                                           |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.6.1 | Подпрограмма 6 "Развитие информатизации в здравоохранении"                                                                                               |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Доля медицинских организаций        | процентов       | 0,03       | ВРСН<*>        | 2,7        | 5,4         | 23,6        | 31,5        | 59,6        |
|       | Красноярского края, использующих    |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|       | технологию ведения электронной      |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|       | медицинской карты                   |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.7   | Задача 7. Модернизация инфраструктуры медицинских организаций Красноярского края                                                                         |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.7.1 | Подпрограмма 7 "Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения Красноярского края"                                              |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Доля медицинских организаций,       | процентов       | 0,03       | ФСН N 47       | 49,4       | 48,8        | 48,5        | 48,3        | 48,0        |
|       | здания которых находятся в          |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|       | аварийном состоянии или требуют     |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|       | капитального ремонта                |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.8   | Задача 8. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и   |
|       | полномочий                                                                                                                                               |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.8.1 | Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия"                                                                   |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Доля мероприятий государственной    | процентов       | 0,075      | ВРСН<*>        |            |             | 95,0        | 95,0        | 95,0        |
|       | программы Красноярского края        |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|       | "Развитие здравоохранения" на 2014- |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|       | 2016 годы, запланированных на       |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|       | отчетный год, которые выполнены в   |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|       | полном объеме                       |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|-------+-------------------------------------+-----------------+------------+----------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|       | Оценка качества финансового         | баллов          | 0,075      | ВРСН<*>        | 73,0       | 75,0        | 75,0        | 75,0        | 75,0        |
|       | менеджмента главных распорядителей  |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|       | средств краевого бюджета            |                 |            |                |            |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
___________________
     <*> Внутриведомственное  региональное  статистическое  наблюдение
(ВРСН).



                                         Приложение N 2 к паспорту
                                         государственной программы
                                         Красноярского края "Развитие
                                         здравоохранения" на 2014-2016
                                         годы

         Значения целевых показателей на долгосрочный период

      (В редакции Постановления Правительства Красноярского края
                      от 27.08.2014 г. N 370-п)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п | Цель, целевые   | Единица    | Отчетный   | Текущий    | Очередной  | Плановый период         | Долгосрочный период по годам                    |
|       | показатели      | измерения  | финансовый | финансовый | финансовый |-------------------------+-------------------------------------------------|
|       |                 |            | год        | год        | год        | первый год | второй год | третий год | четвертый | пятый     | шестой год |
|       |                 |            |            |            |            | планового  | планового  | планового  | год       | год       | планового  |
|       |                 |            |            |            |            | периода    | периода    | периода    | планового | планового | периода    |
|       |                 |            |            |            |            |            |            |            | периода   | периода   |            |
|-------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------|
| 1     | 2               | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10        | 11        | 12         |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Цель - увеличение продолжительности жизни за счет обеспечения доступной и качественной медицинской помощи                                       |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1   | Смертность от   | случаев на | 13,0       | 12,7       | 12,6       | 12,5       | 12,3       | 12,1       | 11,8      | 11,6      | 11,5       |
|       | всех причин     | 1000       |            |            |            |            |            |            |           |           |            |
|       |                 | человек    |            |            |            |            |            |            |           |           |            |
|-------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------|
| 1.2   | Ожидаемая       | лет        | 68,40      | 69,40      | 69,80      | 70,30      | 71,20      | 72,40      | 74,00     | 75,00     | 76,00      |
|       | продолжи-       |            |            |            |            |            |            |            |           |           |            |
|       | тельность жизни |            |            |            |            |            |            |            |           |           |            |
|       | при рождении    |            |            |            |            |            |            |            |           |           |            |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



                                        Приложение N 3 к паспорту
                                        государственной программы
                                        Красноярского края "Развитие
                                        здравоохранения"

     Перечень объектов капитального строительства государственной
      собственности Красноярского края (за счет всех источников
                           финансирования)

      (В редакции Постановления Правительства Красноярского края
                      от 09.10.2014 г. N 481-п)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п | Наименование объекта с указанием мощности и годов строительства   | Остаток стоимости | Объем капитальных вложений, тыс. рублей                                                  |
|       |                                                                   | строительства в   |------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                   | ценах контракта   | 2012        | 2013        | 2014         | 2015        | 2016        | по годам до ввода |
|       |                                                                   |                   |             |             |              |             |             | объекта           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Главный распорядитель: министерство строительства и архитектуры Красноярского края                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Реконструкция центральной районной больницы в с. Богучаны,        | 1 659 496,5       | 7 249,6     | 301 129,1   | 378 443,1    | 81 053,4    | 1 200 000,0 |                   |
|       | Богучанский район (мощность - 250 коек, поликлиника -             |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       | 300 посещений, срок ввода - 2016 год)                             |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | в том числе:                                                      |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       |                                                                   |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | федеральный бюджет                                                | 0,0               | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | краевой бюджет                                                    | 1 659 496,5       | 7 249,6     | 301 129,1   | 378 443,1    | 81 053,4    | 1 200 000,0 |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | бюджеты муниципальных образований                                 |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | внебюджетные источники                                            |                   |             |             |              |             |             |                   |
|-------+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
| 2     | Реконструкция и расширение Красноярского краевого                 | 5 404 403,0       | 1 099 496,6 | 2 841 872,0 | 2 004 515,5  | 2 299 887,5 | 1 100 000,0 |                   |
|       | онкологического диспансера в г. Красноярске (мощность: 460 коек   |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       | круглосуточных, 52 дневных, поликлиника - 65 посещений,           |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       | пансионат - 100 коек, срок ввода - 2016 год)                      |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | в том числе:                                                      |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       |                                                                   |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | федеральный бюджет                                                | 434 167,0         | 100 000,0   | 400 000,0   | 434 167,0    | 0,0         | 0,0         |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | краевой бюджет                                                    | 4 970 236,0       | 999 496,6   | 2 441 872,0 | 1 570 348,5  | 2 299 887,5 | 1 100 000,0 |                   |
|-------+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | бюджеты муниципальных образований                                 |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | внебюджетные источники                                            |                   |             |             |              |             |             |                   |
|-------+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
| 3     | Реконструкция и расширение КГБУЗ "Краевая клиническая             | 951 600,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 115 000,0   | 200 000,0   | 636 600,0         |
|       | больница", г. Красноярск (мощность - 1175 коек с консультативно-  |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       | диагностической поликлиникой на 850 посещений в смену,            |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       | срок ввода - 2017 год)                                            |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | в том числе:                                                      |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       |                                                                   |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | федеральный бюджет                                                | 0,0               | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | краевой бюджет                                                    | 951 600,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 115 000,0   | 200 000,0   | 636 600,0         |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | бюджеты муниципальных образований                                 |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | внебюджетные источники                                            |                   |             |             |              |             |             |                   |
|-------+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
| 4     | Реконструкция здания хирургического отделения Шарыповской         | 0,0               | 0,0         | 106 880,9   | 0,0          | 0,0         | 0,0         |                   |
|       | центральной районной больницы с увеличением площади корпуса       |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       | N 6 "Больничного городка" г. Шарыпово (мощность - 42 человека,    |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       | срок ввода - 2013 год)                                            |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | в том числе:                                                      |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       |                                                                   |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | федеральный бюджет                                                | 0,0               | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | краевой бюджет                                                    | 0,0               | 0,0         | 106 880,9   | 0,0          | 0,0         | 0,0         |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | бюджеты муниципальных образований                                 |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | внебюджетные источники                                            |                   |             |             |              |             |             |                   |
|-------+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
| 5     | Родильный дом на 130 коек в г. Минусинске (блок А, Б) (мощность - | 0,0               | 0,0         | 2 000,0     | 0,0          | 0,0         | 0,0         |                   |
|       | 130 коек, срок проведения технического обследования строительных  |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       | конструкции - 2013 год)                                           |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | в том числе:                                                      |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       |                                                                   |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | федеральный бюджет                                                | 0,0               | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | краевой бюджет                                                    | 0,0               | 0,0         | 2 000,0     | 0,0          | 0,0         | 0,0         |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | бюджеты муниципальных образований                                 |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | внебюджетные источники                                            |                   |             |             |              |             |             |                   |
|-------+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
| 6     | Строительство поликлиники на 600 посещений в смену в п. Курагино  | 321 856,7         | 0,0         | 59 969,9    | 150 000,0    | 150 000,0   | 21 856,7    |                   |
|       | Курагинского района (мощность - 600 посещений, срок ввода -       |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       | 2016 год)                                                         |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | в том числе:                                                      |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       |                                                                   |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | федеральный бюджет                                                | 0,0               | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | краевой бюджет                                                    | 321 856,7         | 0,0         | 59 969,9    | 150 000,0    | 150 000,0   | 21 856,7    |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | бюджеты муниципальных образований                                 |                   |             |             |              |             |             |                   |
|-------+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | внебюджетные источники                                            |                   |             |             |              |             |             |                   |
|-------+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
| 7     | Строительство локальных очистных сооружений для КГБУЗ             | 15 000,0          | 0,0         | 0,0         | 15 000,0     | 0,0         | 0,0         |                   |
|       | "Детский противотуберкулезный санаторий "Пионерская речка"        |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       | (мощность системы водоотведения - 320 м3 в сутки, срок завершения |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       | проектных работ - 2014год)                                        |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | в том числе:                                                      |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       |                                                                   |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | федеральный бюджет                                                | 0,0               | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | краевой бюджет                                                    | 15 000,0          | 0,0         | 0,0         | 15 000,0     | 0,0         | 0,0         |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | бюджеты муниципальных образований                                 |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | внебюджетные источники                                            |                   |             |             |              |             |             |                   |
|-------+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
| 8     | Реконструкция операционного блока с пристройкой КГБУЗ             | 508 000,0         | 0,0         | 0,0         | 8 000,0      | 0,0         | 0,0         | 500 000,0         |
|       | "Красноярская межрайонная клиническая больница скорой             |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       | медицинской помощи имени Н.С. Карповича" (мощность -              |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       | 12 операционных, срок ввода - 2017 год)                           |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | в том числе:                                                      |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       |                                                                   |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | федеральный бюджет                                                | 0,0               | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | краевой бюджет                                                    | 508 000,0         | 0,0         | 0,0         | 8 000,0      | 0,0         | 0,0         | 500 000,0         |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | бюджеты муниципальных образований                                 |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | внебюджетные источники                                            |                   |             |             |              |             |             |                   |
|-------+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
| 9     | Реконструкция первого этажа лечебного корпуса (административная   | 0,0               | 0,0         | 35 062,7    | 0,0          | 0,0         | 0,0         |                   |
|       | часть) и пристройки под стоматологическую поликлинику МУЗ         |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       | "ДЦГБ" (мощность - 250 человек, срок ввода - 2013 год)            |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | в том числе:                                                      |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       |                                                                   |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | федеральный бюджет                                                | 0,0               | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | краевой бюджет                                                    | 0,0               | 0,0         | 35 062,7    | 0,0          | 0,0         | 0,0         |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | бюджеты муниципальных образований                                 |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | внебюджетные источники                                            |                   |             |             |              |             |             |                   |
|-------+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
| 10    | Перинатальный центр в г. Ачинске (мощность - 120 коек,            | 1 941 893,5       | 0,0         | 0,0         |  1 641 893,5 | 0,0         | 300 000,0   |                   |
|       | срок ввода - 2016год)                                             |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | в том числе:                                                      |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       |                                                                   |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | федеральный бюджет                                                | 0,0               | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | краевой бюджет                                                    | 530 000,0         | 0,0         | 0,0         | 230 000,0    | 0,0         | 300 000,0   |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | бюджеты муниципальных образований                                 |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | внебюджетные источники                                            | 1 411 893,5       | 0,0         | 0,0         | 1 411 893,5  | 0,0         | 0,0         |                   |
|-------+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
| 11    | Перинатальный центр в г. Норильске (мощность - 120 коек,          | 3 164 082,7       | 0,0         | 0,0         | 1 137 082,7  | 0,0         | 300 000,0   | 1 727 000,0       |
|       | срок ввода - 2017год)                                             |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | в том числе:                                                      |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       |                                                                   |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | федеральный бюджет                                                | 0,0               | 0,0         | 0,0         |              | 0,0         | 0,0         |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | краевой бюджет                                                    | 2 257 000,0       | 0,0         | 0,0         | 230 000,0    | 0,0         | 300 000,0   | 1 727 000,0       |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | бюджеты муниципальных образований                                 |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | внебюджетные источники                                            | 907 082,7         | 0,0         | 0,0         | 907 082,7    | 0,0         | 0,0         |                   |
|-------+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
| 12    | Реконструкция здания социального приюта под терапевтическое       | 0,0               | 44 294,4    | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         |                   |
|       | отделение центральной районной больницы в с. Каратузское          |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       | (мощность - 64 койки, срок ввода - 2012 год)                      |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | в том числе:                                                      |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       |                                                                   |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | федеральный бюджет                                                | 0,0               | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | краевой бюджет                                                    | 0,0               | 44 294,4    | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | бюджеты муниципальных образований                                 |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | внебюджетные источники                                            |                   |             |             |              |             |             |                   |
|-------+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
| 13    | Поликлиника в р. п. Березовка Березовского района (мощность:      | 0,0               | 49,0        | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         |                   |
|       | поликлиника - 240 посещений, стационар - 46 коек, срок ввода -    |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       | 2012год)                                                          |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | в том числе:                                                      |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       |                                                                   |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | федеральный бюджет                                                | 0,0               | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | краевой бюджет                                                    | 0,0               | 49,0        | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | бюджеты муниципальных образований                                 |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | внебюджетные источники                                            |                   |             |             |              |             |             |                   |
|-------+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
| 14    | Перинатальный центр в г. Красноярске (мощность - 130 коек,        | 0,0               | 1 295 744,8 | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         |                   |
|       | срок ввода - 2012 год)                                            |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | в том числе:                                                      |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       |                                                                   |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | федеральный бюджет                                                | 0,0               | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | краевой бюджет                                                    | 0,0               | 1 295 744,8 | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | бюджеты муниципальных образований                                 |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | внебюджетные источники                                            |                   |             |             |              |             |             |                   |
|-------+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
| 15    | Родильный дом в г. Шарыпово (мощность - 25 коек                   | 0,0               | 5 975,6     | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         |                   |
|       | (с гинекологическим отделением на 20 коек), срок завершения       |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       | проектных работ - 2012 год)                                       |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | в том числе:                                                      |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       |                                                                   |                   |             |             |              |             |             |                   |
|-------+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | федеральный бюджет                                                | 0,0               | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | краевой бюджет                                                    | 0,0               | 5 975,6     | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | бюджеты муниципальных образований                                 |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | внебюджетные источники                                            |                   |             |             |              |             |             |                   |
|-------+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
| 16    | Итого                                                             | 13 966 332,4      | 2 452 810,0 | 3 346 914,6 | 5 334 934,8  | 2 645 940,9 | 3 121 856,7 | 2 863 600,0       |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | в том числе:                                                      |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | федеральный бюджет                                                | 434 167,0         | 100 000,0   | 400 000,0   | 434 167,0    | 0,0         | 0,0         |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | краевой бюджет                                                    | 11 213 189,2      | 2 352 810,0 | 2 946 914,6 | 2 581 791,6  | 2 645 940,9 | 3 121 856,7 | 2 863 600,0       |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | бюджеты муниципальных образований                                 |                   |             |             |              |             |             |                   |
|       |-------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------------|
|       | внебюджетные источники                                            | 2 318 976,2       | 0,0         | 0,0         | 2 318 976,2  | 0,0         | 0,0         |                   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



                                        Приложение N 4
                                        к государственной программе
                                        Красноярского края "Развитие
                                        здравоохранения" на 2014-2016
                                        годы

 Подпрограмма N 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового
      образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи,
    паллиативной помощи и совершенствование системы лекарственного
              обеспечения населения Красноярского края"

                       1. Паспорт подпрограммы

      (В редакции Постановлений Правительства Красноярского края
          от 28.01.2014 г. N 14-п; от 27.08.2014 г. N 370-п;
                      от 09.10.2014 г. N 481-п)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование подпрограммы                 | "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-     |
|                                           | санитарной помощи, паллиативной помощи и совершенствование системы лекарственного               |
|                                           | обеспечения населения Красноярского края"                                                       |
|-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование государственной программы, в | государственная программа Красноярского края "Развитие здравоохранения" на 2014-2016 годы       |
| рамках которой реализуется подпрограмма   |                                                                                                 |
|-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Орган исполнительной власти Красноярского | министерство здравоохранения Красноярского края                                                 |
| края и (или) иной главный распорядитель   |                                                                                                 |
| бюджетных средств                         |                                                                                                 |
|-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цели подпрограммы                         | обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-        |
|                                           | санитарной помощи, в том числе обеспечение медицинской помощи неизлечимых больных, в том        |
|                                           | числе детей.                                                                                    |
|                                           | Обеспечение доступности лекарственной помощи населению Красноярского края                       |
|-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задачи подпрограммы                       | развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование             |
|                                           | здорового образа жизни у населения Красноярского края, в том числе снижение распространенности  |
|                                           | наиболее значимых факторов риска;                                                               |
|                                           | снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний и сохранение на спорадическом       |
|                                           | уровне распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется         |
|                                           | проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических     |
|                                           | прививок;                                                                                       |
|                                           | раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами B и C;                        |
|                                           | профилактика клещевого энцефалита в эпидемический период;                                       |
|                                           | реализация дифференцированного подхода к организации в рамках первичной медико-санитарной       |
|                                           | помощи профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях        |
|                                           | обеспечения своевременного выявления заболеваний, дающих наибольший вклад в показатели          |
|                                           | инвалидизации и смертности населения;                                                           |
|                                           | обеспечение потребности отдельных категорий граждан в медицинских изделиях в части бесплатного  |
|                                           | изготовления и ремонта зубных протезов;                                                         |
|                                           | создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам для повышения             |
|                                           | качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников и повышения удовлетворенности           |
|                                           | пациентов и их родственников качеством медицинской помощи;                                      |
|                                           | обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами на льготных условиях          |
|-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Целевые индикаторы подпрограммы           | охват профилактическими медицинскими осмотрами детей - 98,5%;                                   |
|                                           | охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 100,0%; |
|                                           | охват диспансеризацией определенных групп взрослого населения - 23,5%;                          |
|                                           | доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадии - 49,6%;           |
|                                           | удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в получении лекарственной помощи на      |
|                                           | льготных условиях возрастет до 95,5%                                                            |
|-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сроки реализации подпрограммы             | 2014-2016 годы                                                                                  |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Объемы                                    | общий объем финансирования подпрограммы                                                         |
| и источники                               | составляет 24 770 704,3 тыс. рублей, из них:                                                    |
| финансирования                            | в 2014 году - 8 565 173,3 тыс. рублей;                                                          |
| подпрограммы                              | в 2015 году - 8 100 520,2 тыс. рублей;                                                          |
|                                           | в 2016 году - 8 105 010,8 тыс. рублей, в том числе:                                             |
|                                           | средства федерального бюджета - 2 080 177,2 тыс.                                                |
|                                           | рублей, из них:                                                                                 |
|                                           | в 2014 году - 1 266 770,6 тыс. рублей;                                                          |
|                                           | в 2015 году - 406 703,3 тыс. рублей;                                                            |
|                                           | в 2016 году - 406 703,3 тыс. рублей;                                                            |
|                                           | средства краевого бюджета - 5 108 219,7 тыс. рублей, из                                         |
|                                           | них:                                                                                            |
|                                           | в 2014 году - 1 601 864,5 тыс. рублей;                                                          |
|                                           | в 2015 году - 1 753 172,8 тыс. рублей;                                                          |
|                                           | в 2016 году - 1 753 182,4 тыс. рублей;                                                          |
|                                           | внебюджетные источники - 5 071 601,3 тыс. рублей,                                               |
|                                           | из них:                                                                                         |
|                                           | в 2014 году - 1 671 794,4 тыс. рублей;                                                          |
|                                           | в 2015 году - 1 699 936,5 тыс. рублей;                                                          |
|                                           | в 2016 году - 1 699 870,4 тыс. рублей;                                                          |
|                                           | средства бюджета Территориального фонда                                                         |
|                                           | обязательного медицинского страхования                                                          |
|                                           | Красноярского края - 12 510 706,1 тыс. рублей,                                                  |
|                                           | из них:                                                                                         |
|                                           | в 2014 году - 4 024 743,8 тыс. рублей;                                                          |
|                                           | в 2015 году - 4 240 707,6 тыс. рублей;                                                          |
|                                           | в 2016 году - 4 245 254,7 тыс. рублей                                                           |
(В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 09.10.2014 г. N 481-п)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Система организации контроля за           | служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края          |
| исполнением подпрограммы                  | Счетная палата Красноярского края;                                                              |
|                                           | министерство здравоохранения Красноярского края                                                 |
(В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 27.08.2014 г. N 370-п)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Информация по документу
Читайте также