Расширенный поиск

Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 513-п

Документ имеет не последнюю редакцию.


 

 

 

                                          Приложение N 7
                                          к государственной программе
                                          Красноярского края
                                          "Развитие лесного комплекса"
                                          на 2014-2016 годы

 

   Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы и

                прочие мероприятия" на 2014-2016 годы

 

      (В редакции Постановлений Правительства Красноярского края

         от 15.04.2014 г. N 145-п; от 15.07.2014 г. N 296-п;

                        от 12.11.2014 № 520-п)                        

 

                       1. Паспорт подпрограммы

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование подпрограммы       | "Обеспечение реализации государственной программы и прочие             |
|                                 | мероприятия" на 2014-2016 годы" (далее - подпрограмма)                 |
(В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 15.04.2014 г. N 145-п)
|---------------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| Наименование государственной    | "Развитие лесного комплекса"  (далее -                                 |
| программы, в рамках которой     | государственная программа)                                             |
| реализуется подпрограмма        |                                                                        |
(В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 15.04.2014 г. N 145-п)
|---------------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| Орган исполнительной власти     | министерство природных ресурсов и экологии                             |
| Красноярского края и (или) иной | Красноярского края (далее - министерство)                              |
| главный распорядитель           |                                                                        |
| бюджетных средств,              |                                                                        |
| определенный в государственной  |                                                                        |
| программе соисполнителем        |                                                                        |
| программы, реализующим          |                                                                        |
| настоящую подпрограмму          |                                                                        |
| (далее - исполнитель            |                                                                        |
| подпрограммы)                   |                                                                        |
(В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 15.04.2014 г. N 145-п)
|---------------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| Цель подпрограммы               | создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного        |
|                                 | управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения                   |
|                                 | установленных функций и полномочий                                     |
|---------------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| Задачи подпрограммы             | повышение эффективности исполнения государственных функций и           |
|                                 | государственных услуг в сфере лесных отношений, повышения              |
|                                 | эффективности бюджетных расходов в рамках реализации                   |
|                                 | государственной программы                                              |
|---------------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| Целевые индикаторы              | к 2017 году по сравнению с 2013 годом планируется:                     |
|                                 | объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от             |
|                                 | использования лесов с 7,5 до 7,6 рубля/га;                             |
|                                 | доля административных дел, по которым назначено наказание с            |
|                                 | 85,0% до 88,0%;                                                        |
|                                 | охват лесопользователей при проведении проверочных мероприятий         |
|                                 | по подготовке к пожароопасному сезону с 97,5% до 99,0%;                |
|                                 | своевременность разработки нормативных правовых актов, договоров       |
|                                 | и соглашений края, формирующих расходные обязательства края - 5        |
|                                 | баллов;                                                                |
|                                 | проведение главным распорядителем мониторинга результатов              |
|                                 | деятельности подведомственных учреждений - 5,0 балла;                  |
|                                 | своевременность утверждения государственных заданий                    |
|                                 | подведомственным главному распорядителю учреждениям на                 |
|                                 | текущий финансовый год и плановый период - 5,0 балла;                  |
|                                 | качество порядка составления, утверждения и ведения бюджетных          |
|                                 | смет, подведомственных главному распорядителю учреждений - 5           |
|                                 | баллов;                                                                |
|                                 | своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной             |
|                                 | деятельности подведомственным главному распорядителю                   |
|                                 | учреждений на текущий финансовый год и плановый период - 5,0           |
|                                 | балла                                                                  |
|---------------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| Сроки реализации подпрограммы   | 2014-2016 годы без деления на этапы                                    |
|                                 |                                                                        |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Объемы и источники              | финансирование подпрограммы составит 2 181 098,4 тыс. рублей, в том    |

| финансирования                  | числе за счет средств:                                                 |

| подпрограммы на                 | краевого бюджета - 302 667,7 тыс. рублей;                              |

| период действия                 | федерального бюджета - 1 878 430,7 тыс. рублей, из них:                |

| подпрограммы                    | 2014 год - 785 051,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:         |

|                                 | краевого бюджета - 160 096,5 тыс. рублей;                              |

|                                 | федерального бюджета - 624 954,5 тыс. рублей;                          |

|                                 | 2015 год - 698 023,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:         |

|                                 | краевого бюджета - 71 285,6 тыс. рублей;                               |

|                                 | федерального бюджета - 626 738,1 тыс. рублей;                          |

|                                 | 2016 год - 698 023,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:         |

|                                 | краевого бюджета - 71 285,6 тыс. рублей;                               |

|                                 | федерального бюджета - 626 738,1 тыс. рублей                           | 

(В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 12.11.2014 № 520-п)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Система организации контроля за | контроль  за  ходом   реализации    подпрограммы    осуществляет       |
| исполнением подпрограммы        | министерство.  Контроль  за  соблюдением  бюджетного  законодательства |
|                                 | Российской Федерации и иных нормативных правовых  актов,  регулирующих |
|                                 | бюджетные  правоотношения,  а  также  за  полнотой  и   достоверностью |
|                                 | отчетности о реализации государственных программ  осуществляет  служба |
|                                 | финансово-экономического  контроля  и  контроля  в    сфере    закупок |
|                                 | Красноярского края. Внешний  государственный  финансовый  контроль  за |
|                                 | использованием  средств  краевого  бюджета  на  реализацию   программы |
|                                 | осуществляет  Счетная  палата  Красноярского  края  в  соответствии  с |
|                                 | действующим законодательством                                          |
(В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 15.04.2014 г. N 145-п)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                   2. Основные разделы подпрограммы

 

   2.1. Постановка общекраевой проблемы и обоснование необходимости
                       разработки подпрограммы

 

     Подпрограмма  направлена   на    достижение    цели    и    задач
государственной программы  и  предусматривает  обеспечение  управления
реализацией мероприятий государственной программы  на  уровне  края  в
новых условиях лесоуправления.
     Принятие  Лесного  кодекса  Российской   Федерации    значительно
расширило  возможности  для  интенсификации    использования    лесов,
внедрения рыночных механизмов в развитие лесного комплекса края.
     Несмотря на это, в настоящее время лесной комплекс  края  требует
существенной  модернизации  основных  направлений    деятельности    с
использованием    современных    инновационных      научно-технических
достижений,  что  позволит  решить  существующие  системные  проблемы,
которые препятствуют повышению  эффективности  использования,  охраны,
защиты  и  воспроизводства  лесов,  улучшению  их  продуктивности    и
качества,  сохранению  экологических  функций  лесных  насаждений    и
биологического разнообразия.
     Достижение  основных  целей  развития  лесного  комплекса   края,
представленных  в  подпрограмме,  неразрывно  связано  с  обеспечением
устойчивого управления  лесами,  которое  в  условиях  децентрализации
лесных отношений требует дальнейшего совершенствования,  разграничения
полномочий  органов  государственной  власти  и    органов    местного
самоуправления  в  области  лесных  отношений,    разграничения    зон
ответственности органов государственной власти и лесного  бизнеса  при
использовании,    охране,    защите    и    воспроизводстве     лесов,
скоординированного   межведомственного    взаимодействия.    Требуются
серьезные  проработки  в  области  прогнозирования  и  стратегического
планирования  развития  лесного  комплекса  края,  ценообразования  на
лесные ресурсы, обоснования  экономических  механизмов  использования,
охраны, защиты и воспроизводства лесов  с  учетом  реальной  ситуации,
складывающейся в лесном секторе экономики края.
     В целях обеспечения реализации подпрограммы  необходимо  усиление
эффективности  государственного  лесного  контроля,   государственного
пожарного надзора в лесах.
     Сегодня  лесное  хозяйство  является   малопривлекательным    для
вложения инвестиций, социальные и экономические условия труда остаются
на уровне ниже среднего по краю.
     Важнейшее значение в обеспечении  устойчивого  управления  лесами
имеет качество информации о динамике лесов и их использовании, а также
уровень кадрового обеспечения отрасли.

 

  2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
                          целевые индикаторы

 

     Целью подпрограммы является создание  условий  для  эффективного,
ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках
выполнения установленных функций и  полномочий.  Достижение  указанной
цели  предусматривает  решение  задачи  по  повышению    эффективности
исполнения государственных функций и  государственных  услуг  в  сфере
лесных отношений, повышению эффективности бюджетных расходов в  рамках
реализации государственной программы.
     В результате реализации мероприятий для решения указанной  задачи
предусматривается:
     увеличение  объема  платежей  в  бюджетную  систему    Российской
Федерации от использования лесов в расчете  на  1  га  земель  лесного
фонда с 7,5 до  7,6  рубля/га  (отношение  общего  объема  платежей  в
бюджетную систему  Российской  Федерации  от  использования  лесов  на
землях лесного фонда на территории  субъекта  Российской  Федерации  к
площади земель лесного фонда в субъекте);
     увеличение  доли  административных  дел,  по  которым   назначено
наказание  с  85,0%  до  88,0%  (количество  административных  дел  по
выявленным нарушениям лесного законодательства и  назначенных  по  ним
наказаний  к  общему  количеству    выявленных    нарушений    лесного
законодательства);
     охват лесопользователей при проведении проверочных мероприятий по
подготовке к пожароопасному сезону с 97,5% до 99,0%;
     достижение следующих показателей качества финансового менеджмента
главного распорядителя средств краевого бюджета на уровне 5,0 балла:
     своевременность разработки нормативных правовых актов,  договоров
и соглашений края, формирующих расходные обязательства края;
     проведение  главным  распорядителем    мониторинга    результатов
деятельности подведомственных  учреждений;  наличие  Административного
регламента исполнения главным распорядителем  государственной  функции
по осуществлению ведомственного финансового контроля;
     своевременность    утверждения     государственных        заданий
подведомственным  главному  распорядителю  учреждениям   на    текущий
финансовый год и плановый период;
     качество порядка составления,  утверждения  и  ведения  бюджетных
смет, подведомственных главному распорядителю учреждений;
     своевременность  утверждения    планов    финансово-хозяйственной
деятельности подведомственным  главному  распорядителю  учреждений  на
текущий финансовый год и плановый период.
     Целевые индикаторы подпрограммы приведены  в  приложении  N  1  к
подпрограмме.
     Сроки реализации подпрограммы  2014-2016  годов  без  деления  на
этапы.

 

                2.3. Механизм реализации подпрограммы

 

     Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется министерством.

   редакции   Постановления   Правительства  Красноярского  края  от

15.04.2014 г. N 145-п)
     Главным  распорядителем средств краевого бюджета, предусмотренных

на   реализацию   подпрограммы,  является  министерство.    редакции

Постановления  Правительства  Красноярского  края  от  15.04.2014 г. N

145-п)
     Последовательность   решения   задач   и  выполнения  мероприятий
определяется  министерством  в  соответствии  с процедурами управления
реализацией  подпрограммы.    редакции  Постановления  Правительства

Красноярского края от 15.04.2014 г. N 145-п)
     Мероприятия   1-3  таблицы  "Перечень  мероприятий  подпрограммы"
(приложение   N  2  к  подпрограмме)  осуществляются  министерством  и
краевыми  государственными  казенными  учреждениями  (лесничествами) в
пределах  их полномочий, определенных ст.83 Лесного кодекса Российской
Федерации,  в  рамках  бюджетной  сметы,  в соответствии с Федеральным
законом  от  05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров,  работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд".    редакции Постановления Правительства Красноярского края от

15.04.2014 г. N 145-п)
     Координацию деятельности органов  исполнительной  власти  края  в
сфере реализации целей и задач подпрограммы осуществляет  министерство
посредством ежегодного формирования бюджетных проектировок, проведения
регулярных выездных  и  селекторных  совещаний,  текущего  контроля  и
координации деятельности подведомственных  учреждений  и  исполнителей
работ.

 

   2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

 

     Управление реализацией подпрограммы осуществляет министерство,  а
именно:
     координацию исполнения  программных  мероприятий,  мониторинг  их
реализации;
     непосредственный  контроль  за   ходом    реализации    отдельных
мероприятий государственной программы и мероприятий подпрограммы путем
свода  и  анализа  отчета  о    реализации    отдельных    мероприятий
государственной программы и мероприятий  подпрограммы  (по  формам,  в
соответствии  с  приложениями  N  8-11  к    Порядку,    утвержденному
постановлением Правительства Красноярского края  от 01.08.2013  N 374-
п);
     подготовка    отчета    о    реализации   отдельных   мероприятий
государственной программы и мероприятий подпрограммы и направление его
в  министерство экономики и регионального развития Красноярского края.

   редакции   Постановления   Правительства  Красноярского  края  от

15.04.2014 г. N 145-п)
     Отчеты  о  реализации  подпрограммы  представляются министерством

одновременно   в   министерство  экономики  и  регионального  развития

Красноярского   края   и   министерство  финансов  Красноярского  края

ежеквартально  не  позднее  10-го  числа второго месяца, следующего за

отчетным.    редакции Постановления Правительства Красноярского края

от 15.07.2014 г. N 296-п)
     Внутренний  государственный  финансовый  контроль  за соблюдением
бюджетного  законодательства  Российской  Федерации и иных нормативных
правовых  актов,  регулирующих  бюджетные  правоотношения,  а также за
полнотой  и  достоверностью  отчетности  о  реализации государственных
программ   осуществляет   служба   финансово-экономического   контроля

Красноярского  края  и контроля в сфере закупок Красноярского края.

редакции  Постановления Правительства Красноярского края от 15.04.2014

г. N 145-п)
     Внешний  государственный  финансовый  контроль  за    соблюдением
бюджетного законодательства Российской Федерации  и  иных  нормативных
правовых  актов,    регулирующих    бюджетные    правоотношения,    за
достоверностью,  полнотой  и  соответствием  нормативным   требованиям
составления и представления бюджетной отчетности, а также  контроль  в
других сферах, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 N 41-ФЗ
"О Счетной палате  Российской  Федерации"  и  Федеральным  законом  от
07.02.2011 N 6-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  и  деятельности
контрольно-счетных  органов  субъектов    Российской    Федерации    и
муниципальных образований" осуществляет Счетная  палата  Красноярского
края.
     Ответственный  исполнитель государственной программы осуществляет

свою   деятельность  в  соответствии  с  постановлением  Правительства

Красноярского  края  от  31.07.2008 N 12-п "Об утверждении Положения о

министерстве  природных  ресурсов  и  экологии  Красноярского  края  и

установлении   предельной   численности   государственных  гражданских

служащих  и иных работников министерства природных ресурсов и экологии

Красноярского  края", которым определены основные задачи министерства:

   редакции   Постановления   Правительства  Красноярского  края  от

15.04.2014 г. N 145-п)
     абзац;(Исключен  - Постановление Правительства Красноярского края

от 15.04.2014 г. N 145-п)
     обеспечение  создания  условий,  направленных  на  удовлетворение
потребности  края  в  природных  ресурсах,  охрану,  оздоровление    и
улучшение  состояния  окружающей  среды,  сохранение    биологического
разнообразия,  природных  комплексов  и  объектов,   имеющих    особое
природоохранное, научное, культурное и рекреационное значение;
     обеспечение сохранения благоприятной окружающей среды и природных
ресурсов на территории края;
     обеспечение создания условий,  способствующих  повышению  доходов
краевого  бюджета  за  счет  эффективного   использования    природных
ресурсов, инвестирования;
     обеспечение информирования граждан о состоянии  окружающей  среды
на территории края;
     абзац;(Исключен  - Постановление Правительства Красноярского края

от 15.04.2014 г. N 145-п)
     абзац;(Исключен  - Постановление Правительства Красноярского края

от 15.04.2014 г. N 145-п)
     абзац;(Исключен  - Постановление Правительства Красноярского края

от 15.04.2014 г. N 145-п)
     абзац;(Исключен  - Постановление Правительства Красноярского края

от 15.04.2014 г. N 145-п)
     абзац;(Исключен  - Постановление Правительства Красноярского края

от 15.04.2014 г. N 145-п)
     абзац.(Исключен  - Постановление Правительства Красноярского края

от 15.04.2014 г. N 145-п)

 

          2.5. Оценка социально-экономической эффективности

 

     Мероприятия подпрограммы соответствуют целям и  задачам  основных
направлений социально-экономического развития края.
     Реализация  мероприятий  позволит  обеспечить  достижение   целей
подпрограммы,  в  том  числе:  создание  условий  для    эффективного,
ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках
выполнения установленных функций и полномочий;
     повышение  эффективности  исполнения  государственных  функций  и
государственных  услуг  в   сфере    лесных    отношений,    повышение
эффективности бюджетных расходов в рамках реализации программы.
     В  случае  реализации  мероприятий  подпрограммы   прогнозируется
увеличение доходов консолидированного бюджета края.

 

                    2.6. Мероприятия подпрограммы

 

     Перечень мероприятий подпрограммы:
     осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений;
     абзац;(Исключен  - Постановление Правительства Красноярского края

от 15.04.2014 г. N 145-п)
     обеспечение  деятельности  (оказание   услуг)    подведомственных
учреждений  за  счет  средств,  полученных   от    приносящей    доход
деятельности (приложение N 2 к подпрограмме).

 

     2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
                 (ресурсное обеспечение подпрограммы)

 

Ресурсное обеспечение на реализацию подпрограммы осуществляется в рамках полномочий, определенных Федеральным законом от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Лесным кодексом Российской Федерации и Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом края от 09.06.2005 N 14-3538 «Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, и государственных гражданских служащих Красноярского края».

Средства, необходимые для реализации подпрограммы, формируются за счет средств краевого бюджета, в том числе межбюджетных трансфертов федерального бюджета и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования подпрограммы на период 2014–2016 годов составит 2 181 098,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 302 667,7 тыс. рублей;

федерального бюджета – 1 878 430,7 тыс. рублей, из них:

2014 год – 785 051,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 160 096,5 тыс. рублей;

федерального бюджета – 624 954,5 тыс. рублей; 

2015 год – 698 023,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 71 285,6 тыс. рублей;

федерального бюджета – 626 738,1 тыс. рублей; 

2016 год – 698 023,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 71 285,6 тыс. рублей; 

федерального бюджета – 626 738,1 тыс. рублей.

Дополнительных материальных и трудовых затрат на реализацию подпрограммы не потребуется.

Перечень мероприятий подпрограммы на 2014–2016 годы представлен в приложении N 2 к подпрограмме.

(Раздел в редакции Постановления Правительства Красноярского края от 12.11.2014 № 520-п)

 

 

 

                                       Приложение N 1
                                       к подпрограмме "Обеспечение
                                       реализации государственной
                                       программы и прочие мероприятия"

 

              Перечень целевых индикаторов подпрограммы

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п | Цель, целевые индикаторы                    | Ед.     | Источник информации             | Отчетный   | Текущий    | Очередной  | Первый год | Второй год |
|       |                                             | изм.    |                                 | финансовый | финансовый | финансовый | планового  | планового  |
|       |                                             |         |                                 | год        | год        | год        | периода    | периода    |
|       |                                             |         |                                 |------------+------------+------------+------------+------------|
|       |                                             |         |                                 | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Цель подпрограммы. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных    |
|       | функций и полномочий                                                                                                                                     |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I     | Целевые индикаторы:                                                                                                                                      |
|       |                                                                                                                                                          |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.  | Объем платежей в бюджетную систему          | руб./га | отчет о достижении целевых      | 7,4        | 7,5        | 7,5        | 7,5        | 7,6        |
|       | Российской Федерации от использования лесов |         | прогнозных показателей          |            |            |            |            |            |
|       | в расчете на 1 га земель лесного фонда      |         |                                 |            |            |            |            |            |
|-------+---------------------------------------------+---------+---------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 1.2.  | Доля административных дел, по которым       | %       | доклад об осуществлении         | 85,0       | 85,0       | 86,0       | 87,0       | 88,0       |
|       | назначено наказание из общего количества    |         | государственного контроля       |            |            |            |            |            |
|       | выявленных нарушений лесного                |         | (приложение к ф.1-контроль)     |            |            |            |            |            |
|       | законодательства                            |         |                                 |            |            |            |            |            |
|-------+---------------------------------------------+---------+---------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 1.3.  | Охват лесопользователей при проведении      | %       | доклад об осуществлении         | 97,0       | 97,5       | 99,0       | 99,0       | 99,0       |
|       | проверочных мероприятий по подготовке к     |         | государственного контроля       |            |            |            |            |            |
|       | пожароопасному сезону                       |         | (приложение к ф.1-контроль)     |            |            |            |            |            |
|-------+---------------------------------------------+---------+---------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 1.4.  | Разработка НПА, договоров и соглашений      | балл    | оценка качества финансового     | 5,0        | 5,0        | 5,0        | 5,0        | 5,0        |
|       | Красноярского края, формирующих расходные   |         | менеджмента главных             |            |            |            |            |            |
|       | обязательства Красноярского края (Р2)       |         | распорядителей средств краевого |            |            |            |            |            |
|       |                                             |         | бюджета                         |            |            |            |            |            |
|-------+---------------------------------------------+---------+---------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 1.5.  | Мониторинг результатов деятельности         | балл    | оценка качества финансового     | 5,0        | 5,0        | 5,0        | 5,0        | 5,0        |
|       | подведомственных учреждений (Р17)           |         | менеджмента главных             |            |            |            |            |            |
|       |                                             |         | распорядителей средств краевого |            |            |            |            |            |
|       |                                             |         | бюджета                         |            |            |            |            |            |
|-------+---------------------------------------------+---------+---------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 1.6.  | Утверждение государственных заданий         | балл    | оценка качества финансового     | 5,0        | 5,0        | 5,0        | 5,0        | 5,0        |
|       | подведомственным главному распорядителю     |         | менеджмента главных             |            |            |            |            |            |
|       | учреждениям на текущий финансовый год и     |         | распорядителей средств краевого |            |            |            |            |            |
|       | плановый период (Р22)                       |         | бюджета                         |            |            |            |            |            |
|-------+---------------------------------------------+---------+---------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 1.7.  | Качество порядка составления, утверждения и | балл    | оценка качества финансового     | 4,0        | 5,0        | 5,0        | 5,0        | 5,0        |
|       | ведения бюджетных смет, подведомственных    |         | менеджмента главных             |            |            |            |            |            |
|       | главному распорядителю учреждений           |         | распорядителей средств краевого |            |            |            |            |            |
|       |                                             |         | бюджета                         |            |            |            |            |            |
|-------+---------------------------------------------+---------+---------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 1.8.  | Утверждение планов финансово-хозяйственной  | балл    | оценка качества финансового     | 5,0        | 5,0        | 5,0        | 5,0        | 5,0        |
|       | деятельности подведомственным главному      |         | менеджмента главных             |            |            |            |            |            |
|       | распорядителю учреждений на текущий         |         | распорядителей средств краевого |            |            |            |            |            |
|       | финансовый год и плановый период (Р23)      |         | бюджета                         |            |            |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Приложение N 2

к подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» на 2014–2016 годы

 

 

Перечень мероприятий подпрограммы

 

(В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 12.11.2014 № 520-п)


 

Наименование программы, подпрограммы

 ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

итого на период

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014 год

2015 год

2016 год

Государственная программа «Развитие лесного комплекса»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» на 2014–2016 годы

министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края

030

0407

0745129, 0740810, 0740811

111, 112, 121, 122, 244, 851, 852

785 051,0

698 023,7

698 023,7

2 181 098,4

повысится эффективность исполнения государственных функций и государственных услуг в сфере лесных отношений, повысится эффективность бюджетных расходов в рамках реализации программы

Цель. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий

Задача: повышение эффективности исполнения государственных функций и государственных услуг в сфере лесных отношений, повышение эффективности бюджетных расходов в рамках реализации программы

Мероприятие 1. Выполнение отдельных полномочий в области лесных отношений

министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края

030

0407

0745129

111, 112, 121, 122, 244, 831, 852

624 954,5

626 738,1

626 738,1

1 878 430,7

совершенствование системы лесоуправления, развитие системы прогнозирования и стратегического планирования в лесном комплексе; общий объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов на землях лесного фонда на территории Красноярского края увеличится к 2017 году по сравнению с 2012-м до 1 200 615,5 тыс. рублей

111

445 743,7

445 743,7

445 743,7

1 337 231,1

112

4 489,6

4 372,8

4 372,8

13 235,2

121

123 444,7

123 444,7

123 444,7

370 334,1

122

2 480,5

2 497,5

2 497,5

7 475,5

244

48 770,2

50 677,4

50 677,4

150 125,0

831

21,9

0,0

0,0

21,9

852

3,9

2,0

2,0

7,9

Мероприятие 2. Выполнение федеральных полномочий за счет средств краевого бюджета

министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края

030

0407

0740810, 0740811

111, 112, 244, 851, 852

160 096,5

71 285,6

71 285,6

302 667,7

 

0740810

111, 112, 244, 851, 852

155 510,7

71 285,6

71 285,6

298 081,9

повышение качества исполнения подведомственными учреждениями функций в сфере лесных отношений

111

51 432,6

21 546,1

21 546,1

94 524,8

112

2 446,9

1 325,9

1 325,9

5 098,7

831

90,2

0,0

0,0

90,2

244

72 760,6

32 849,9

32 849,9

138 460,4

851

249,7

500,0

500,0

1 249,7

852

28 530,7

15 063,7

15 063,7

58 658,1

0740811

111, 112, 244, 851, 852

4 585,8

0,0

0,0

4 585,8

111

1 468,8

0,0

0,0

1 468,8

112

62,0

0,0

0,0

62,0

244

2 485,5

0,0

0,0

2 485,5

851

20,0

0,0

0,0

20,0

852

549,5

0,0

0,0

549,5

В том числе ГРБС

министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края

030

0407

0745129, 0740810, 0740811

 

785 051,0

698 023,7

698 023,7

2 181 098,4

 

 

 


Информация по документу
Читайте также