|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п
Документ имеет не последнюю редакцию.
Приложение N 2 к паспорту государственной программы Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки населения" на 2014-2016 годы Значения целевых показателей на долгосрочный период --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Цель, целевые показатели | Единица | Отчетный | Текущий | Очередной | Плановый период | Долгосрочный период по годам | | | | измерения | финансовый год | финансовый год | финансовый год |-------------------------| | | | | | | | | первый год | второй год | | | | | | | | | планового | планового | | | | | | | | | периода | периода | | | | | |----------------+----------------+----------------+------------+------------+---------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------| | | Цель 1. Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан за счет усиления адресного оказания социальной помощи | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------| | 1.1 | Удельный вес граждан, получающих меры социальной | % | 34,0 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | | | поддержки адресно (с учетом доходности), в общей численности | | | | | | | | | | | | | | | | | граждан, имеющих на них право | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------| | | Цель 2. Повышение качества и доступности предоставления государственных услуг по социальному обслуживанию | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------| | 2.1 | Доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального | % | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,7 | 99,7 | 99,8 | 99,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся | | | | | | | | | | | | | | | | | за их получением | | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------+-----------+----------------+----------------+----------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | 2.2 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата | руб. | 12 953,8 | 14 812,5 | 16 531,1 | 17 141,1 | 17 141,1 | 17 141,1 | 17 141,1 | 17 141,1 | 17 141,1 | 17 141,1 | 17 141,1 | 17 141,1 | 17 141,1 | | | работников государственных (муниципальных) учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | социального обслуживания населения | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 3 к паспорту государственной программы Красноярского "Развитие системы социальной поддержки населения" на 2014-2016 годы Перечень объектов капитального строительства государственной собственности Красноярского края (за счет всех источников финансирования) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N п/п | Наименование объекта с указанием мощности и годов | Остаток стоимости | Объем капитальных вложений, тыс. рублей | | | строительства | строительства в ценах | | | | | контракта на 01.01.2014 | | |-------+---------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | отчетный | текущий | очередной | первый год | второй год | по годам до ввода | | | | | финансовый год | финансовый год | финансовый год | планового периода | планового периода | объекта | |-------+---------------------------------------------------------------| |----------------+----------------+----------------+-------------------+---------------------------------------| | | | | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Главный распорядитель: министерство строительства и архитектуры Красноярского края | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Большемуртинский дом-интернат для умственно отсталых детей. | - | 89 410,40 | 20 333,00 | - | - | - | - | | | Спальный корпус N 2 на 75 мест в п. Большая Мурта, | | | | | | | | | | Большемуртинский район, | | | | | | | | | | год ввода - 2013 | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | федеральный бюджет | - | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | краевой бюджет | - | 64 410,40 | 20 333,00 | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | бюджеты муниципальных образований | - | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | внебюджетные источники | - | 25 000,00 | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | 2 | Реконструкция столовой краевого государственного учреждения | - | 30 710,60 | - | - | - | - | - | | | социального обслуживания "Боготольский психоневрологический | | | | | | | | | | интернат", год ввода - 2012 | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | федеральный бюджет | - | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | краевой бюджет | - | 30 710,60 | - | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | бюджеты муниципальных образований | - | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | внебюджетные источники | - | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | 3 | Реконструкция нежилого здания под дом-интернат для граждан | - | 24 135,00 | - | - | - | - | - | | | пожилого возраста и инвалидов в с. Российка Большемуртинского | | | | | | | | | | района Красноярского края, | | | | | | | | | | год ввода - 2012 | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | федеральный бюджет | - | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | краевой бюджет | - | 24 135,00 | - | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | бюджеты муниципальных образований | - | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | внебюджетные источники | - | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | 4 | Тинской психоневрологический интернат Нижнеингашского | - | 45 789,60 | - | - | - | - | - | | | района. Котельная, год ввода - 2012 | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | федеральный бюджет | - | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | краевой бюджет | - | 45 789,60 | - | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | бюджеты муниципальных образований | - | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | внебюджетные источники | - | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | 5 | Петропавловский психоневрологический интернат, Ирбейский | 88 555,50 | - | - | 45 761,00 | 42 794,50 | - | - | | | район. Медицинская часть, год ввода - 2015 | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | федеральный бюджет | - | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | краевой бюджет | 88 555,50 | | - | 45 761,00 | 42 794,50 | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | бюджеты муниципальных образований | - | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | внебюджетные источники | - | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | 6 | Банно-прачечный комплекс Енисейского дома-интерната | 36 080,00 | - | 23 332,00 | 32 177,00 | 3 903,00 | - | - | | | специального типа | | | | | | | | | | в г. Лесосибирске, год ввода - 2015 | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | федеральный бюджет | - | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | краевой бюджет | 36 080,00 | | 23 332,00 | 32 177,00 | 3 903,00 | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | бюджеты муниципальных образований | - | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | внебюджетные источники | - | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | 7 | Водоснабжение объектов Большемуртинского детского дома- | 36 884,70 | - | 3 600,00 | 1 080,00 | 35 804,70 | - | - | | | интерната для умственно отсталых детей с бурением скважины и | | | | | | | | | | водонапорной башней, год ввода - 2015 | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | федеральный бюджет | - | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | краевой бюджет | 36 884,70 | | 3 600,00 | 1 080,00 | 35 804,70 | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | бюджеты муниципальных образований | - | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | внебюджетные источники | - | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | 8 | Котельная с реконструкцией тепловых сетей для теплоснабжения | 3 188,80 | - | 3 068,00 | 920,40 | 2 268,40 | 24 301,60 | 86 350,40 | | | жилых корпусов и вспомогательных зданий Шилинского | | | | | | | | | | психоневрологического интерната, год ввода - 2017 | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | федеральный бюджет | - | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | краевой бюджет | 113 840,80 | | 3 068,00 | 920,40 | 2 268,40 | 24 301,60 | 86 350,40 | | |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | бюджеты муниципальных образований | - | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | внебюджетные источники | - | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | 9 | Большемуртинский дом-интернат для умственно отсталых детей. | 6 517,00 | - | - | 1 000,00 | 5 517,00 | 25 900,00 | 129 313,80 | | | Спальный корпус N 3 на 75 мест | | | | | | | | | | в п. Большая Мурта, Большемуртинский район, | | | | | | | | | | год ввода - 2017 | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | федеральный бюджет | - | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | краевой бюджет | 161 730,80 | | | 1 000,00 | 5 517,00 | 25 900,00 | 129 313,80 | | |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | бюджеты муниципальных образований | - | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | внебюджетные источники | - | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | 10 | Жилой корпус на 75 мест N 2 Шарыповского | - | - | - | - | - | 55 098,40 | 99 418,70 | | | психоневрологического дома-интерната в д. Гляден | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | федеральный бюджет | - | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | краевой бюджет | 154 517,10 | | | | | 55 098,40 | 99 418,70 | |-------+---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | бюджеты муниципальных образований | - | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | внебюджетные источники | - | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | 11 | Столовая на 100 посадочных мест Шарыповского | - | - | - | - | - | 3 500,00 | - | | | психоневрологического дома-интерната в д. Гляден | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | федеральный бюджет | - | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | краевой бюджет | 3 500,00 | | | | | 3 500,00 | | |-------+---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | бюджеты муниципальных образований | - | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | внебюджетные источники | - | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | 12 | Спальный корпус на 150 мест Козульского психоневрологического | - | - | - | - | - | 7 000,00 | - | | | интерната Красноярского края | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | федеральный бюджет | - | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | краевой бюджет | 7 000,00 | | | | | 7 000,00 | | | |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | бюджеты муниципальных образований | - | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | внебюджетные источники | - | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | 13 | Спальный корпус на 75 мест N 4 Шилинского | - | - | - | - | - | 6 200,00 | - | | | психоневрологического интерната Сухобузимского района | | | | | | | | | | Красноярского края | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | федеральный бюджет | - | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | краевой бюджет | 6 200,00 | | | | | 6 200,00 | | | |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | бюджеты муниципальных образований | - | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | внебюджетные источники | - | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | Итого: | 608 308,90 | 190 045,60 | 50 333,00 | 80 938,40 | 90 287,60 | 122 000,00 | 315 082,90 | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | краевой бюджет | 608 308,90 | 165 045,60 | 50 333,00 | 80 938,40 | 90 287,60 | 122 000,00 | 315 082,90 | | |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | | |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | внебюджетные источники | - | 25 000,00 | - | - | - | - | - | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Главный распорядитель: министерство социальной политики Красноярского края | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Маганский психоневрологический интернат. Спальный корпус на | 65 490,7 | 1 926,2 | 44 000,0 | 65 490,7 | - | - | - | | | 75 мест, год ввода - 2014 | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | федеральный бюджет | - | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | краевой бюджет | 65 490,7 | 1 926,2 | 44 000,0 | 65 490,7 | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | бюджеты муниципальных образований | - | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | внебюджетные источники | - | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | Итого | 65 490,7 | 1 926,2 | 44 000,0 | 65 490,7 | - | - | - | | |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | | |-----------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | краевой бюджет | 65 490,7 | 1 926,2 | 44 000,0 | 65 490,7 | - | - | - | | |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | | |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 1 к государственной программе Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки населения" Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам государственной программы "Развитие системы социальной поддержки населения" (В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 18.03.2014 г. N 83-п) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Статус | Наименование государственной программы, | Наименование ГРБС | Код бюджетной | Расходы (тыс. руб.), годы | | (государственная | подпрограммы государственной программы | | классификации | | | программа, | | |-----------------------+-----------------------------------------------------------| | подпрограмма) | | | ГРБС | Рз- | ЦСР | ВР | очередной | первый год | второй год | итого на | | | | | | Пр | | | финансовый | планового | планового | период | | | | | | | | | год | периода | периода | | | | | | | | | |--------------+--------------+--------------| | | | | | | | | | 2014 год | 2015 год | 2016 год | | |------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------------+------+-----+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | Государственная | "Развитие системы социальной поддержки населения" | всего, расходные обязательства по | X | X | X | X | 21 794 717,3 | 23 013 678,1 | 23 142 162,3 | 67 950 557,7 | | программа | | государственной программе | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------+-----+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | в том числе по ГРБС: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------+-----+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | министерство социальной политики | 148 | X | X | X | 21 683 797,1 | 22 891 672,1 | 22 993 367,2 | 67 568 836,4 | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------+-----+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | министерство строительства и | 130 | X | X | X | 80 938,4 | 90 287,6 | 122 000,0 | 293 226,0 | | | | архитектуры Красноярского края | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------+-----+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | министерство образования и науки | 075 | X | X | X | 10 000,0 | 5 600,0 | 5 605,0 | 21 205,0 | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------+-----+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | министерство здравоохранения | 710 | X | X | X | 233,5 | 233,5 | 4 033,5 | 4 500,5 | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------+-----+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | министерство культуры Красноярского | 057 | X | X | X | 6 815,9 | 11 634,8 | 610,0 | 19 060,7 | | | | края | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------+-----+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | министерство спорта, туризма и | 164 | X | X | X | 2 000,0 | 3 500,0 | 5 951,6 | 11 451,6 | | | | молодежной политики Красноярского | | | | | | | | | | | | края | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------+-----+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | министерство транспорта | 711 | X | X | X | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 30 000,0 | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------+-----+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | агентство труда и занятости населения | 369 | X | X | X | 932,4 | 750,1 | 595,0 | 2 277,5 | | | | Красноярского края | | | | | | | | | |------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------------+------+-----+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | Подпрограмма | "Повышение качества жизни отдельных категорий | всего, расходные обязательства по | X | X | X | X | 2 427 386,6 | 2 349 641,5 | 2 353 331,0 | 7 130 359,1 | | | граждан, степени их социальной защищенности" на | подпрограмме | | | | | | | | | | | 2014-2016 годы |---------------------------------------+------+-----+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | в том числе по ГРБС: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------+-----+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | министерство социальной политики | 148 | X | X | X | 2 427 386,6 | 2 349 641,5 | 2 353 331,0 | 7 130 359,1 | | | | Красноярского края | | | | | | | | | |------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------------+------+-----+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | Подпрограмма | "Социальная поддержка семей, имеющих детей" на | всего, расходныеобязательства по | X | X | X | X | 3 019 406,2 | 3 074 075,0 | 3 148 391,8 | 9 241 873,0 | | | 2014-2016 годы | подпрограмме | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------+-----+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | в том числе по ГРБС: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------+-----+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | министерство социальной политики | 148 | X | X | X | 3 019 406,2 | 3 074 075,0 | 3 148 391,8 | 9 241 873,0 | | | | Красноярского края | | | | | | | | | |------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------------+------+-----+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | Подпрограмма | "Доступная среда" на 2014-2016 годы | всего, расходные обязательства по | X | X | X | X | 74 258,9 | 74 381,5 | 74 381,5 | 223 021,9 | | | | подпрограмме | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------+-----+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | в том числе по ГРБС: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------+-----+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | министерство социальной политики | 148 | X | X | X | 44 277,1 | 42 663,1 | 47 586,4 | 134 526,6 | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------+-----+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | министерство образования и науки | 075 | X | X | X | 10 000,0 | 5 600,0 | 5 605,0 | 21 205,0 | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------+-----+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | министерство здравоохранения | 710 | X | X | X | 233,5 | 233,5 | 4 033,5 | 4 500,5 | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------+-----+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | министерство культуры Красноярского | 057 | X | X | X | 6 815,9 | 11 634,8 | 610,0 | 19 060,7 | | | | края | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------+-----+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | министерство спорта, туризма и | 164 | X | X | X | 2 000,0 | 3 500,0 | 5 951,6 | 11 451,6 | | | | молодежной политики Красноярского | | | | | | | | | | | | края | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------+-----+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | министерство транспорта | 711 | X | X | X | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 30 000,0 | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------+-----+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | агентство труда и занятости населения | 369 | X | X | X | 932,4 | 750,1 | 595,0 | 2 277,5 | | | | Красноярского края | | | | | | | | | |------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------------+------+-----+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | Подпрограмма | "Обеспечение социальной поддержки граждан на | всего, расходные обязательства по | X | X | X | X | 9 009 445,0 | 9 976 915,5 | 9 995 681,0 | 28 982 041,5 | | | оплату жилого помещения и коммунальных услуг" на | подпрограмме | | | | | | | | | | | 2014-2016 годы |---------------------------------------+------+-----+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | в том числе по ГРБС: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------+-----+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | министерство социальной политики | 148 | X | X | X | 9 009 445,0 | 9 976 915,5 | 9 995 681,0 | 28 982 041,5 | | | | Красноярского края | | | | | | | | | |------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------------+------+-----+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | Подпрограмма | "Повышение социальной защищенности и уровня | всего, расходные обязательства по | X | X | X | X | 453 412,8 | 472 941,8 | 472 941,8 | 1 399 296,4 | | | жизни жителей края, проживающих в территориях с | подпрограмме | | | | | | | | | | | особым статусом" на 2014-2016 годы |---------------------------------------+------+-----+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | в том числе по ГРБС: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------+-----+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | министерство социальной политики | 148 | X | X | X | 453 412,8 | 472 941,8 | 472 941,8 | 1 399 296,4 | | | | Красноярского края | | | | | | | | | |------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------------+------+-----+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | Подпрограмма | "Повышение качества и доступности социальных услуг | всего, расходные обязательства по | X | X | X | X | 5 414 988,5 | 5 616 351,6 | 5 648 064,0 | 16 679 404,1 | | | населению" на 2014-2016 годы | подпрограмме | | | | | | | | | |------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------------+------+-----+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | в том числе по ГРБС: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------+-----+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | министерство социальной политики | 148 | X | X | X | 5 334 050,1 | 5 526 064,0 | 5 526 064,0 | 16 386 178,1 | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------+-----+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | министерство строительства и | 130 | X | X | X | 80 938,4 | 90 287,6 | 122 000,0 | 293 226,0 | | | | архитектуры Красноярского края | | | | | | | | | |------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------------+------+-----+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | Подпрограмма | "Обеспечение реализации государственной программы | всего, расходные обязательства по | X | X | X | X | 1 395 819,3 | 1 449 371,2 | 1 449 371,2 | 4 294 561,7 | | | и прочие мероприятия" на 2014-2016 годы | подпрограмме | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------+-----+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | в том числе по ГРБС: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------+-----+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | министерство социальной политики | 148 | X | X | X | 1 395 819,3 | 1 449 371,2 | 1 449 371,2 | 4 294 561,7 | | | | Красноярского края | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2 к государственной программе Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки населения" Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей государственной программы "Развитие системы социальной поддержки населения" с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета и бюджетов муниципальных образований Красноярского края (В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 18.03.2014 г. N 83-п) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Статус | Наименование государственной программы, | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | подпрограммы государственной программы | |-----------------------------------------------------------| | | | | очередной | первый год | второй год | итого на | | | | | финансовый | планового | планового | период | | | | | год | периода | периода | | | | | |--------------+--------------+--------------| | | | | | 2014 год | 2015 год | 2016 год | | |-----------------+-------------------------------------------------------+------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Государственная | "Развитие системы социальной поддержки населения" | Всего | 22 448 415,2 | 23 776 235,6 | 23 904 719,8 | 70 129 370,6 | | программа | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | федеральный бюджет | 3 991 842,5 | 3 853 546,4 | 3 950 273,9 | 11 795 662,8 | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | краевой бюджет | 17 802 874,8 | 19 160 131,7 | 19 191 888,4 | 56 154 894,9 | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | внебюджетные источники | 653 697,9 | 762 557,5 | 762 557,5 | 2 178 812,9 | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----------------+-------------------------------------------------------+------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Подпрограмма | "Повышение качества жизни отдельных категорий | Всего | 2 427 386,6 | 2 349 641,5 | 2 353 331,0 | 7 130 359,1 | | | граждан, степени их социальной защищенности" на 2014- |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | 2016 годы | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | федеральный бюджет | 335 501,0 | 140 558,0 | 144 247,5 | 620 306,5 | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | краевой бюджет | 2 091 885,6 | 2 209 083,5 | 2 209 083,5 | 6 510 052,6 | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | внебюджетные источники | | | | | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | юридические лица | | | | | |-----------------+-------------------------------------------------------+------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Подпрограмма | "Социальная поддержка семей, имеющих детей" на 2014- | Всего | 3 019 406,2 | 3 074 075,0 | 3 148 391,8 | 9 241 873,0 | | | 2016 годы |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | федеральный бюджет | 1 683 410,7 | 1 663 083,5 | 1 737 356,0 | 5 083 850,2 | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | краевой бюджет | 1 335 995,5 | 1 410 991,5 | 1 411 035,8 | 4 158 022,8 | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | внебюджетные источники | | | | | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | юридические лица | | | | | |-----------------+-------------------------------------------------------+------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Подпрограмма | "Доступная среда" на 2014-2016 годы | Всего | 74 258,9 | 74 381,5 | 74 381,5 | 223 021,9 | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------------------------------------------------------+------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | краевой бюджет | 74 258,9 | 74 381,5 | 74 381,5 | 223 021,9 | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | внебюджетные источники | | | | | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | юридические лица | | | | | |-----------------+-------------------------------------------------------+------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Подпрограмма | "Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату | Всего | 9 009 445,0 | 9 976 915,5 | 9 995 681,0 | 28 982 041,5 | | | жилого помещения и коммунальных услуг" на 2014-2016 |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | годы | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | федеральный бюджет | 1 971 854,9 | 2 048 882,7 | 2 067 648,2 | 6 088 385,8 | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | краевой бюджет | 7 037 590,1 | 7 928 032,8 | 7 928 032,8 | 22 893 655,7 | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | внебюджетные источники | | | | | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | юридические лица | | | | | |-----------------+-------------------------------------------------------+------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Подпрограмма | "Повышение социальной защищенности и уровня жизни | Всего | 453 412,8 | 472 941,8 | 472 941,8 | 1 399 296,4 | | | жителей, проживающих в территориях с особым |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | статусом" на 2014-2016 годы | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | федеральный бюджет | | | | | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | краевой бюджет | 453 412,8 | 472 941,8 | 472 941,8 | 1 399 296,4 | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | внебюджетные источники | | | | | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | юридические лица | | | | | |-----------------+-------------------------------------------------------+------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Подпрограмма | "Повышение качества и доступности социальных услуг | Всего | 6 068 686,4 | 6 378 909,1 | 6 410 621,5 | 18 858 217,0 | | | населению" на 2014-2016 годы |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | федеральный бюджет | 1 075,9 | 1 022,2 | 1 022,2 | 3 120,3 | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | краевой бюджет | 5 413 912,6 | 5 615 329,4 | 5 647 041,8 | 16 676 283,8 | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | внебюджетные источники | 653 697,9 | 762 557,5 | 762 557,5 | 2 178 812,9 | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | юридические лица | | | | | |-----------------+-------------------------------------------------------+------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Подпрограмма | "Обеспечение реализации государственной программы и | Всего | 1 395 819,3 | 1 449 371,2 | 1 449 371,2 | 4 294 561,7 | | | прочие мероприятия" на 2014-2016 годы |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | федеральный бюджет | | | | | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | краевой бюджет | 1 395 819,3 | 1 449 371,2 | 1 449 371,2 | 4 294 561,7 | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | внебюджетные источники | | | | | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | юридические лица | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 3 к государственной программе Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки населения" Прогноз сводных показателей государственных заданий (В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 18.03.2014 г. N 83-п) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование услуги, показателя | Значение показателя объема услуги (работы) | Расходы краевого бюджета на оказание (выполнение) государственной услуги | | объема услуги (работы) | | (работы), тыс. руб. | | | | | | |---------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------| | | отчетный | текущий | очередной | первый год | второй год | отчетный | текущий | очередной | первый год | второй год | | | финансовый | финансовый | финансовый | планового | планового | финансовый | финансовый | финансовый | планового | планового | | | год | год | год | периода | периода | год | год | год | периода | периода | | |-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------+----------------+----------------+----------------+------------------| | | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |---------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги и ее | социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной | | содержание: | утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной | | | жизненной ситуации, в форме социального обслуживания в стационарном учреждении социального обслуживания | |---------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги | количество койко-мест | | (работы): | | | | | |---------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Повышение | 6157 | 6237 | 6235 | 6235 | 6235 | 971 344,7 | 1 016 123,5 | 1 256 940,7 | 1 315 369,9 | 1 315 369,9 | | качества и доступности | | | | | | | | | | | | социальных услуг населению" на | | | | | | | | | | | | 2014-2016 годы | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------+----------------+----------------+----------------+------------------| | Мероприятие 1.1. Обеспечение | 6157 | 6237 | 6235 | 6235 | 6235 | 971 344,7 | 1 016 123,5 | 1 256 940,7 | 1 315 369,9 | 1 315 369,9 | | деятельности (оказание услуг) | | | | | | | | | | | | подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |---------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги и ее | социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной | | содержание: | утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной | | | жизненной ситуации, в форме социальной адаптации в нестационарном учреждении социального обслуживания с предоставлением временного проживания | |---------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги | количество койко-мест | | (работы): | | | | | |---------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Повышение | 167 | 174 | 153 | 153 | 153 | 20 057,5 | 22 228,5 | 27 688,5 | 28 766,3 | 28 766,3 | | качества и доступности | | | | | | | | | | | | социальных услуг населению" на | | | | | | | | | | | | 2014-2016 годы | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------+----------------+----------------+----------------+------------------| | Мероприятие 1.1. Обеспечение | 167 | 174 | 153 | 153 | 153 | 20 057,5 | 22 228,5 | 27 688,5 | 28 766,3 | 28 766,3 | | деятельности (оказание услуг) | | | | | | | | | | | | подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |---------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги и ее | социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной | | содержание: | утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной | | | жизненной ситуации, в форме полустационарного социального обслуживания в отделениях дневного, ночного пребывания, социальных гостиницах учреждений | | | социального обслуживания | |---------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги | количество койко-мест | | (работы): | | | | | |---------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Повышение | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 4 581,1 | 4 712,7 | 6 054,6 | 6 223,0 | 6 223,0 | | качества и доступности | | | | | | | | | | | | социальных услуг населению" на | | | | | | | | | | | | 2014-2016 годы | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------+----------------+----------------+----------------+------------------| | Мероприятие 1.1. Обеспечение | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 4 581,1 | 4 712,7 | 6 054,6 | 6 223,0 | 6 223,0 | | деятельности (оказание услуг) | | | | | | | | | | | | подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |---------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги и ее | социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной | | содержание: | утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной | | | жизненной ситуации, в форме социальной адаптации в нестационарном учреждении социального обслуживания | |---------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги: | количество потребителей, чел. | | | | |---------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Повышение | 1995 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 10 225,8 | 10 973,0 | 13 315,6 | 13 900,1 | 13 900,1 | | качества и доступности | | | | | | | | | | | | социальных услуг населению" на | | | | | | | | | | | | 2014-2016 годы | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------+----------------+----------------+----------------+------------------| | Мероприятие 1.1. Обеспечение | 1995 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 10 225,8 | 10 973,0 | 13 315,6 | 13 900,1 | 13 900,1 | | деятельности (оказание услуг) | | | | | | | | | | | | подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |---------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги и ее | социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной | | содержание: | утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной | | | жизненной ситуации, в форме социального обслуживания на дому | |---------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги: | количество потребителей, чел. | | | | |---------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Повышение | 277 | 270 | 270 | 270 | 270 | 14 437,2 | 20 203,6 | 32 439,8 | 34 247,9 | 34 247,9 | | качества и доступности | | | | | | | | | | | | социальных услуг населению" на | | | | | | | | | | | | 2014-2016 годы | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------+----------------+----------------+----------------+------------------| | Мероприятие 1.1. Обеспечение | 277 | 270 | 270 | 270 | 270 | 14 437,2 | 20 203,6 | 32 439,8 | 34 247,9 | 34 247,9 | | деятельности (оказание услуг) | | | | | | | | | | | | подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |---------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги и ее | социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной | | содержание: | утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной | | | жизненной ситуации, в форме срочного социального обслуживания | |---------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги: | количество потребителей, чел. | | | | |---------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Повышение | 5375 | 4900 | 5274 | 5774 | 5774 | 13 778,9 | 18 469,9 | 22 435,0 | 23 555,3 | 23 555,3 | | качества и доступности | | | | | | | | | | | | социальных услуг населению" на | | | | | | | | | | | | 2014-2016 годы | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------+----------------+----------------+----------------+------------------| | Мероприятие 1.1. Обеспечение | 5375 | 4900 | 5274 | 5774 | 5774 | 13 778,9 | 18 469,9 | 22 435,0 | 23 555,3 | 23 555,3 | | деятельности (оказание услуг) | | | | | | | | | | | | подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |---------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги и ее | социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной | | содержание: | утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной | | | жизненной ситуации, в форме социально-консультативной помощи | |---------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги: | количество потребителей, чел. | | | | |---------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Повышение | 27560 | 27560 | 47752 | 58152 | 59492 | 23 541,0 | 35 383,9 | 42 408,6 | 51 095,4 | 52 048,7 | | качества и доступности | | | | | | | | | | | | социальных услуг населению" на | | | | | | | | | | | | 2014-2016 годы | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------+----------------+----------------+----------------+------------------| | Мероприятие 1.1. Обеспечение | 27560 | 27560 | 47752 | 58152 | 59492 | 23 541,0 | 35 383,9 | 42 408,6 | 51 095,4 | 52 048,7 | | деятельности (оказание услуг) | | | | | | | | | | | | подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |---------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги и ее | социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной | | содержание: | утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной | | | жизненной ситуации, в форме социально-реабилитационных услуг | |---------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги: | количество потребителей, чел. | | | | |---------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Повышение | 3590 | 3315 | 3315 | 3315 | 3315 | 12 816,0 | 14 560,1 | 15 955,3 | 16 477,8 | 16 477,8 | | качества и доступности | | | | | | | | | | | | социальных услуг населению" на | | | | | | | | | | | | 2014-2016 годы | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------+----------------+----------------+----------------+------------------| | Мероприятие 1.1. Обеспечение | 3590 | 3315 | 3315 | 3315 | 3315 | 12 816,0 | 14 560,1 | 15 955,3 | 16 477,8 | 16 477,8 | | деятельности (оказание услуг) | | | | | | | | | | | | подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |---------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги и ее | социальное обслуживание в форме проведения оздоровительных и профилактических мероприятий | | содержание: | | |---------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги: | количество потребителей, чел. | | | | |---------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Повышение | 3976 | 4408 | 4444 | 4444 | 4444 | 82 258,8 | 103 617,0 | 117 124,1 | 124 984,5 | 124 984,5 | | качества и доступности | | | | | | | | | | | | социальных услуг населению" на | | | | | | | | | | | | 2014-2016 годы | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------+----------------+----------------+----------------+------------------| | Мероприятие 1.1. Обеспечение | 3976 | 4408 | 4444 | 4444 | 4444 | 82 258,8 | 103 617,0 | 117 124,1 | 124 984,5 | 124 984,5 | | деятельности (оказание услуг) | | | | | | | | | | | | подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |---------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги и ее | социальное обслуживание и реабилитация, организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в форме временного проживания | | содержание: | (содержания) | |---------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги: | количество койко-мест | | | | |---------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Повышение | 596 | 1068 | 454 | 454 | 454 | 443 375,0 | 424 817,7 | 444 656,9 | 462 144,8 | 462 144,8 | | качества и доступности | | | | | | | | | | | | социальных услуг населению" на | | | | | | | | | | | | 2014-2016 годы | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------+----------------+----------------+----------------+------------------| | Мероприятие 1.1. Обеспечение | 596 | 1068 | 454 | 454 | 454 | 443 375,0 | 424 817,7 | 444 656,9 | 462 144,8 | 462 144,8 | | деятельности (оказание услуг) | | | | | | | | | | | | подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |---------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги и ее | социальное обслуживание и реабилитация семей с детьми, организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в форме | | содержание: | нестационарного социального обслуживания | |---------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги: | количество потребителей, чел. | | | | |---------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Повышение | 72725 | 71007 | 61003 | 61003 | 61003 | 205 798,7 | 209 222,5 | 202 875,1 | 211 959,5 | 211 959,5 | | качества и доступности | | | | | | | | | | | | социальных услуг населению" на | | | | | | | | | | | | 2014-2016 годы | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------+----------------+----------------+----------------+------------------| | Мероприятие 1.1. Обеспечение | 72725 | 71007 | 61003 | 61003 | 61003 | 205 798,7 | 209 222,5 | 202 875,1 | 211 959,5 | 211 959,5 | | деятельности (оказание услуг) | | | | | | | | | | | | подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |---------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги и ее | социальное обслуживание детей-инвалидов в форме социально-реабилитационных услуг | | содержание: | | |---------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги: | количество потребителей, чел. | | | | |---------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Повышение | 209 | 201 | 201 | 201 | 201 | 1 141,7 | 4 254,3 | 3 821,1 | 3 892,3 | 3 892,3 | | качества и доступности | | | | | | | | | | | | социальных услуг населению" на | | | | | | | | | | | | 2014-2016 годы | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------+----------------+----------------+----------------+------------------| | Мероприятие 1.1. Обеспечение | 209 | 201 | 201 | 201 | 201 | 1 141,7 | 4 254,3 | 3 821,1 | 3 892,3 | 3 892,3 | | деятельности (оказание услуг) | | | | | | | | | | | | подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |---------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги и ее | социальное обслуживание, реабилитация, организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в форме проведения | | содержание: | оздоровительных и профилактических мероприятий | |---------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги: | количество потребителей, чел. | | | | |---------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Повышение | 8687 | 9183 | 8554 | 8554 | 8554 | 323 143,8 | 264 961,3 | 326 528,1 | 343 441,0 | 343 441,0 | | качества и доступности | | | | | | | | | | | | социальных услуг населению" на | | | | | | | | | | | | 2014-2016 годы | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------+----------------+----------------+----------------+------------------| | Мероприятие 1.1. Обеспечение | 8687 | 9183 | 8554 | 8554 | 8554 | 323 143,8 | 264 961,3 | 326 528,1 | 343 441,0 | 343 441,0 | | деятельности (оказание услуг) | | | | | | | | | | | | подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |---------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги и ее | социальное обслуживание, реабилитация и оздоровление детей в форме нестационарного обслуживания (дневное пребывание) | | содержание: | | |---------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги: | количество потребителей, чел. | | | | |---------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Повышение | Х | 516 | 516 | 516 | 516 | Х | 13 665,2 | 13 591,8 | 13 665,4 | 13 665,4 | | качества и доступности | | | | | | | | | | | | социальных услуг населению" на | | | | | | | | | | | | 2014-2016 годы | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------+----------------+----------------+----------------+------------------| | Мероприятие 1.1. Обеспечение | Х | 516 | 516 | 516 | 516 | Х | 13 665,2 | 13 591,8 | 13 665,4 | 13 665,4 | | деятельности (оказание услуг) | | | | | | | | | | | | подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |---------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование работы и ее | приготовление горячего питания | | содержание: | | |---------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема работы: | количество человек | | | | |---------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Повышение | Х | Х | 49 | 49 | 49 | Х | Х | 2 957,2 | 3 058,9 | 3 058,9 | | качества и доступности | | | | | | | | | | | | социальных услуг населению" на | | | | | | | | | | | | 2014-2016 годы | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------+----------------+----------------+----------------+------------------| | Мероприятие 1.1. Обеспечение | Х | Х | 49 | 49 | 49 | Х | Х | 2 957,2 | 3 058,9 | 3 058,9 | | деятельности (оказание услуг) | | | | | | | | | | | | подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |---------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование работы и ее | перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, | | содержание: | между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств-участников Содружества Независимых Государств | |---------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема работы: | количество человек | | | | |---------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Повышение | 19 | 22 | 24 | 22 | 22 | 495,8 | 1 085,3 | 4 379,4 | 4 962,8 | 4 962,8 | | качества и доступности | | | | | | | | | | | | социальных услуг населению" на | | | | | | | | | | | | 2014-2016 годы | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------+----------------+----------------+----------------+------------------| | Мероприятие 1.1. Обеспечение | 19 | 22 | 24 | 22 | 22 | 495,8 | 1 085,3 | 4 379,4 | 4 962,8 | 4 962,8 | | деятельности (оказание услуг) | | | | | | | | | | | | подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |---------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование работы и ее | оказание методической и практической помощи | | содержание: | | |---------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема работы: | количество мероприятий | | | | |---------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Повышение | Х | Х | 74 | 74 | 74 | Х | Х | 7 595,7 | 8 519,0 | 8 519,0 | | качества и доступности | | | | | | | | | | | | социальных услуг населению" на | | | | | | | | | | | | 2014-2016 годы | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------+----------------+----------------+----------------+------------------| | Мероприятие 1.1. Обеспечение | Х | Х | 74 | 74 | 74 | Х | Х | 7 595,7 | 8 519,0 | 8 519,0 | | деятельности (оказание услуг) | | | | | | | | | | | | подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |---------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование работы и ее | обеспечение публичных обязательств перед физическим лицом в денежной форме | | содержание: | | |---------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема работы: | количество человек | | | | |---------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Повышение | Х | Х | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | Х | Х | 30 636,0 | 27 552,0 | 27 552,0 | | качества и доступности | | | | | | | | | | | | социальных услуг населению" на | | | | | | | | | | | | 2014-2016 годы | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------+----------------+----------------+----------------+------------------| | Мероприятие 1.1. Обеспечение | Х | Х | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | Х | Х | 30 636,0 | 27 552,0 | 27 552,0 | | деятельности (оказание услуг) | | | | | | | | | | | | подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 4 к государственной программе Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки населения" на 2014-2016 годы Подпрограмма "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности" на 2014-2016 годы (В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 18.03.2014 г. N 83-п) 1. Паспорт подпрограммы ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование подпрограммы | "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной | | | защищенности" на 2014-2016 годы (далее - подпрограмма) | (В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 18.03.2014 г. N 83-п) |--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование государственной программы, в | "Развитие системы социальной поддержки населения" на 2014-2016 годы | | рамках которой реализуется подпрограмма | | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------| | Орган исполнительной власти Красноярского | министерство социальной политики Красноярского края (далее - министерство) | | края и главный распорядитель бюджетных | | | средств, реализующий подпрограмму (далее - | | | исполнитель подпрограммы) | | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------| | Цель подпрограммы | выполнение обязательств государства и края по социальной поддержке отдельных | | | категорий граждан, создание условий для повышения качества жизни отдельных | | | категорий граждан, степени их социальной защищенности | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------| | Задачи подпрограммы | 1. Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельным | | | категориям граждан; | | | 2. Улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов Великой | | | Отечественной войны, пожилых граждан | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------| | Целевые индикаторы | доля расходов на предоставление мер социальной поддержки в денежном выражении в | | | общем объеме расходов на финансирование мер социальной поддержки (без учета | | | субвенции на исполнение делегированных полномочий) - 97,3%; | | | доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты, от числа граждан, | | | имеющих право на меры социальной поддержки, - 78,6% | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------| | Сроки реализации | 2014-2016 годы | | подпрограммы | | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------| | Объемы и источники финансирования | из средств федерального и краевого бюджетов | | подпрограммы на период действия | за период с 2014 по 2016 годы - 7 130 359,1 тыс. руб., в том числе: | | подпрограммы с указанием на источники | в 2014 году - 2 427 386,6 тыс. руб.; | | финансирования по годам реализации | в 2015 году - 2 349 641,5 тыс. руб.; | | подпрограммы | в 2016 году - 2 353 331,0 тыс. руб.; | | | из них: | | | из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2016 годы - 620 306,5 тыс. | | | руб., в том числе: | | | в 2014 году - 335 501,0 тыс. руб.; | | | в 2015 году - 140 558,0 тыс. руб.; | | | в 2016 году - 144 247,5 тыс. руб.; | | | из средств краевого бюджета за период | | | с 2014 по 2016 годы - 6 510 052,6 тыс. руб., в том числе: | | | в 2014 году - 2 091 885,6 тыс. руб.; | | | в 2015 году - 2 209 083,5 тыс. руб.; | | | в 2016 году - 2 209 083,5 тыс. руб. | (В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 18.03.2014 г. N 83-п) |--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------| | Система организации контроля за | контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет министерство; | | исполнением подпрограммы | контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) | | | использования средств краевого бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы | | | осуществляет Счетная палата Красноярского края; | | | контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации подпрограммы | | | осуществляет служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок | | | Красноярского края | (В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 18.03.2014 г. N 83-п) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Основные разделы подпрограммы 2.1. Постановка общекраевой проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе инвалидам, является одной из функций государства, направленной на обеспечение их социальной защищенности в связи с особыми заслугами перед Родиной, утратой трудоспособности и тяжести вреда, нанесенного здоровью, компенсацией ранее действовавших социальных обязательств, а также в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации, когда гражданин не имеет дохода для обеспечения прожиточного минимума с учетом территориальных особенностей Красноярского края. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, определенные законодательством Российской Федерации и Красноярского края, предоставляются: в денежной форме, в том числе: ежегодные, ежемесячные денежные выплаты, единовременная денежная выплата на строительство или приобретение жилого помещения ветеранам, социальные доплаты к пенсиям, компенсационные выплаты и др.; в натуральной форме, в том числе: льготный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, приобретение новогодних подарков для детей-инвалидов и детей из семей, в которых оба родителя (лица, их заменяющие) - инвалиды, или неполных семей, в которых родитель (лицо, его заменяющее) - инвалид. Система мер социальной поддержки отдельных категорий граждан носит заявительный характер и предусматривает разграничение полномочий и соответствующих расходных обязательств по их предоставлению конкретным категориям граждан по уровням бюджетной системы. К расходным обязательствам Российской Федерации, финансируемым из федерального бюджета, отнесены меры социальной поддержки ветеранов и участников Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и членов их семей, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, граждан за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, граждан при возникновении поствакцинальных осложнений, граждан, награжденных знаком "Почетный донор России" или "Почетный донор СССР", выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, иных категорий граждан, определенных федеральным законодательством. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|