Расширенный поиск

Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п

Документ имеет не последнюю редакцию.
                                  Приложение N 2
                                  к паспорту государственной программы
                                  Красноярского края "Развитие системы
                                  социальной поддержки населения"
                                  на 2014-2016 годы

         Значения целевых показателей на долгосрочный период

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п | Цель, целевые показатели                                     | Единица   | Отчетный       | Текущий        | Очередной      | Плановый период         | Долгосрочный период по годам                                                          |
|       |                                                              | измерения | финансовый год | финансовый год | финансовый год |-------------------------|                                                                                       |
|       |                                                              |           |                |                |                | первый год | второй год |                                                                                       |
|       |                                                              |           |                |                |                | планового  | планового  |                                                                                       |
|       |                                                              |           |                |                |                | периода    | периода    |                                                                                       |
|       |                                                              |           |----------------+----------------+----------------+------------+------------+---------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                              |           | 2012 год       | 2013 год       | 2014 год       | 2015 год   | 2016 год   | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------|
|       | Цель 1. Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан за счет усиления адресного оказания социальной помощи                                                                                                             |          |
|-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------|
| 1.1   | Удельный вес граждан, получающих меры социальной             | %         | 34,0           | 34,4           | 34,4           | 34,4       | 34,4       | 34,4     | 34,4     | 34,4     | 34,4     | 34,4     | 34,4     | 34,4     | 34,4     |
|       | поддержки адресно (с учетом доходности), в общей численности |           |                |                |                |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |
|       | граждан, имеющих на них право                                |           |                |                |                |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------|
|       | Цель 2. Повышение качества и доступности предоставления государственных услуг по социальному обслуживанию                                                                                                                          |          |
|-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------|
| 2.1   | Доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального    | %         | 99,6           | 99,6           | 99,6           | 99,7       | 99,7       | 99,8     | 99,8     | 100,0    | 100,0    | 100,0    | 100,0    | 100,0    | 100,0    |
|       | обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся  |           |                |                |                |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |
|       | за их получением                                             |           |                |                |                |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-------+--------------------------------------------------------------+-----------+----------------+----------------+----------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 2.2   | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата      | руб.      | 12 953,8       | 14 812,5       | 16 531,1       | 17 141,1   | 17 141,1   | 17 141,1 | 17 141,1 | 17 141,1 | 17 141,1 | 17 141,1 | 17 141,1 | 17 141,1 | 17 141,1 |
|       | работников государственных (муниципальных) учреждений        |           |                |                |                |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |
|       | социального обслуживания населения                           |           |                |                |                |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                  Приложение N 3
                                  к паспорту государственной программы
                                  Красноярского "Развитие системы
                                  социальной поддержки населения"
                                  на 2014-2016 годы

     Перечень объектов капитального строительства государственной
                   собственности Красноярского края
               (за счет всех источников финансирования)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п | Наименование объекта с указанием мощности и годов             | Остаток стоимости       | Объем капитальных вложений, тыс. рублей                                                                      |
|       | строительства                                                 | строительства в ценах   |                                                                                                              |
|       |                                                               | контракта на 01.01.2014 |                                                                                                              |
|-------+---------------------------------------------------------------|                         |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                               |                         | отчетный       | текущий        | очередной      | первый год        | второй год        | по годам до ввода |
|       |                                                               |                         | финансовый год | финансовый год | финансовый год | планового периода | планового периода | объекта           |
|-------+---------------------------------------------------------------|                         |----------------+----------------+----------------+-------------------+---------------------------------------|
|       |                                                               |                         | 2012 год       | 2013 год       | 2014 год       | 2015 год          | 2016 год                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Главный распорядитель: министерство строительства и архитектуры Красноярского края                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Большемуртинский дом-интернат для умственно отсталых детей.   | -                       | 89 410,40      | 20 333,00      | -              | -                 | -                 | -                 |
|       | Спальный корпус N 2 на 75 мест в п. Большая Мурта,            |                         |                |                |                |                   |                   |                   |
|       | Большемуртинский район,                                       |                         |                |                |                |                   |                   |                   |
|       | год ввода - 2013                                              |                         |                |                |                |                   |                   |                   |
|       |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | в том числе:                                                  |                         |                |                |                |                   |                   |                   |
|       |                                                               |                         |                |                |                |                   |                   |                   |
|       |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | федеральный бюджет                                            | -                       |                |                |                |                   |                   |                   |
|       |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | краевой бюджет                                                | -                       | 64 410,40      | 20 333,00      |                |                   |                   |                   |
|       |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | бюджеты муниципальных образований                             | -                       |                |                |                |                   |                   |                   |
|       |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | внебюджетные источники                                        | -                       | 25 000,00      |                |                |                   |                   |                   |
|-------+---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
| 2     | Реконструкция столовой краевого государственного учреждения   | -                       | 30 710,60      | -              | -              | -                 | -                 | -                 |
|       | социального обслуживания "Боготольский психоневрологический   |                         |                |                |                |                   |                   |                   |
|       | интернат", год ввода - 2012                                   |                         |                |                |                |                   |                   |                   |
|       |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | в том числе:                                                  |                         |                |                |                |                   |                   |                   |
|       |                                                               |                         |                |                |                |                   |                   |                   |
|       |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | федеральный бюджет                                            | -                       |                |                |                |                   |                   |                   |
|       |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | краевой бюджет                                                | -                       | 30 710,60      | -              |                |                   |                   |                   |
|       |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | бюджеты муниципальных образований                             | -                       |                |                |                |                   |                   |                   |
|       |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | внебюджетные источники                                        | -                       |                |                |                |                   |                   |                   |
|-------+---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
| 3     | Реконструкция нежилого здания под дом-интернат для граждан    | -                       | 24 135,00      | -              | -              | -                 | -                 | -                 |
|       | пожилого возраста и инвалидов в с. Российка Большемуртинского |                         |                |                |                |                   |                   |                   |
|       | района Красноярского края,                                    |                         |                |                |                |                   |                   |                   |
|       | год ввода - 2012                                              |                         |                |                |                |                   |                   |                   |
|       |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | в том числе:                                                  |                         |                |                |                |                   |                   |                   |
|       |                                                               |                         |                |                |                |                   |                   |                   |
|       |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | федеральный бюджет                                            | -                       |                |                |                |                   |                   |                   |
|       |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | краевой бюджет                                                | -                       | 24 135,00      | -              |                |                   |                   |                   |
|       |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | бюджеты муниципальных образований                             | -                       |                |                |                |                   |                   |                   |
|       |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | внебюджетные источники                                        | -                       |                |                |                |                   |                   |                   |
|-------+---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
| 4     | Тинской психоневрологический интернат Нижнеингашского         | -                       | 45 789,60      | -              | -              | -                 | -                 | -                 |
|       | района. Котельная, год ввода - 2012                           |                         |                |                |                |                   |                   |                   |
|       |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | в том числе:                                                  |                         |                |                |                |                   |                   |                   |
|       |                                                               |                         |                |                |                |                   |                   |                   |
|       |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | федеральный бюджет                                            | -                       |                |                |                |                   |                   |                   |
|       |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | краевой бюджет                                                | -                       | 45 789,60      | -              |                |                   |                   |                   |
|       |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | бюджеты муниципальных образований                             | -                       |                |                |                |                   |                   |                   |
|       |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | внебюджетные источники                                        | -                       |                |                |                |                   |                   |                   |
|-------+---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
| 5     | Петропавловский психоневрологический интернат, Ирбейский      | 88 555,50               | -              | -              | 45 761,00      | 42 794,50         | -                 | -                 |
|       | район. Медицинская часть, год ввода - 2015                    |                         |                |                |                |                   |                   |                   |
|       |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | в том числе:                                                  |                         |                |                |                |                   |                   |                   |
|       |                                                               |                         |                |                |                |                   |                   |                   |
|       |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | федеральный бюджет                                            | -                       |                |                |                |                   |                   |                   |
|       |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | краевой бюджет                                                | 88 555,50               |                | -              | 45 761,00      | 42 794,50         |                   |                   |
|       |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | бюджеты муниципальных образований                             | -                       |                |                |                |                   |                   |                   |
|       |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | внебюджетные источники                                        | -                       |                |                |                |                   |                   |                   |
|-------+---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
| 6     | Банно-прачечный комплекс Енисейского дома-интерната           | 36 080,00               | -              | 23 332,00      | 32 177,00      | 3 903,00          | -                 | -                 |
|       | специального типа                                             |                         |                |                |                |                   |                   |                   |
|       | в г. Лесосибирске, год ввода - 2015                           |                         |                |                |                |                   |                   |                   |
|       |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | в том числе:                                                  |                         |                |                |                |                   |                   |                   |
|       |                                                               |                         |                |                |                |                   |                   |                   |
|       |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | федеральный бюджет                                            | -                       |                |                |                |                   |                   |                   |
|       |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | краевой бюджет                                                | 36 080,00               |                | 23 332,00      | 32 177,00      | 3 903,00          |                   |                   |
|       |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | бюджеты муниципальных образований                             | -                       |                |                |                |                   |                   |                   |
|       |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | внебюджетные источники                                        | -                       |                |                |                |                   |                   |                   |
|-------+---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
| 7     | Водоснабжение объектов Большемуртинского детского дома-       | 36 884,70               | -              | 3 600,00       | 1 080,00       | 35 804,70         | -                 | -                 |
|       | интерната для умственно отсталых детей с бурением скважины и  |                         |                |                |                |                   |                   |                   |
|       | водонапорной башней, год ввода - 2015                         |                         |                |                |                |                   |                   |                   |
|       |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | в том числе:                                                  |                         |                |                |                |                   |                   |                   |
|       |                                                               |                         |                |                |                |                   |                   |                   |
|       |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | федеральный бюджет                                            | -                       |                |                |                |                   |                   |                   |
|       |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | краевой бюджет                                                | 36 884,70               |                | 3 600,00       | 1 080,00       | 35 804,70         |                   |                   |
|       |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | бюджеты муниципальных образований                             | -                       |                |                |                |                   |                   |                   |
|       |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | внебюджетные источники                                        | -                       |                |                |                |                   |                   |                   |
|-------+---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
| 8     | Котельная с реконструкцией тепловых сетей для теплоснабжения  | 3 188,80                | -              | 3 068,00       | 920,40         | 2 268,40          | 24 301,60         | 86 350,40         |
|       | жилых корпусов и вспомогательных зданий Шилинского            |                         |                |                |                |                   |                   |                   |
|       | психоневрологического интерната, год ввода - 2017             |                         |                |                |                |                   |                   |                   |
|       |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | в том числе:                                                  |                         |                |                |                |                   |                   |                   |
|       |                                                               |                         |                |                |                |                   |                   |                   |
|       |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | федеральный бюджет                                            | -                       |                |                |                |                   |                   |                   |
|       |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | краевой бюджет                                                | 113 840,80              |                | 3 068,00       | 920,40         | 2 268,40          | 24 301,60         | 86 350,40         |
|       |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | бюджеты муниципальных образований                             | -                       |                |                |                |                   |                   |                   |
|       |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | внебюджетные источники                                        | -                       |                |                |                |                   |                   |                   |
|-------+---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
| 9     | Большемуртинский дом-интернат для умственно отсталых детей.   | 6 517,00                | -              | -              | 1 000,00       | 5 517,00          | 25 900,00         | 129 313,80        |
|       | Спальный корпус N 3 на 75 мест                                |                         |                |                |                |                   |                   |                   |
|       | в п. Большая Мурта, Большемуртинский район,                   |                         |                |                |                |                   |                   |                   |
|       | год ввода - 2017                                              |                         |                |                |                |                   |                   |                   |
|       |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | в том числе:                                                  |                         |                |                |                |                   |                   |                   |
|       |                                                               |                         |                |                |                |                   |                   |                   |
|       |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | федеральный бюджет                                            | -                       |                |                |                |                   |                   |                   |
|       |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | краевой бюджет                                                | 161 730,80              |                |                | 1 000,00       | 5 517,00          | 25 900,00         | 129 313,80        |
|       |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | бюджеты муниципальных образований                             | -                       |                |                |                |                   |                   |                   |
|       |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | внебюджетные источники                                        | -                       |                |                |                |                   |                   |                   |
|-------+---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
| 10    | Жилой корпус на 75 мест N 2 Шарыповского                      | -                       | -              | -              | -              | -                 | 55 098,40         | 99 418,70         |
|       | психоневрологического дома-интерната в д. Гляден              |                         |                |                |                |                   |                   |                   |
|-------+---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | в том числе:                                                  |                         |                |                |                |                   |                   |                   |
|       |                                                               |                         |                |                |                |                   |                   |                   |
|-------+---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | федеральный бюджет                                            | -                       |                |                |                |                   |                   |                   |
|-------+---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | краевой бюджет                                                | 154 517,10              |                |                |                |                   | 55 098,40         | 99 418,70         |
|-------+---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | бюджеты муниципальных образований                             | -                       |                |                |                |                   |                   |                   |
|-------+---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | внебюджетные источники                                        | -                       |                |                |                |                   |                   |                   |
|-------+---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
| 11    | Столовая на 100 посадочных мест Шарыповского                  | -                       | -              | -              | -              | -                 | 3 500,00          | -                 |
|       | психоневрологического дома-интерната в д. Гляден              |                         |                |                |                |                   |                   |                   |
|-------+---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | в том числе:                                                  |                         |                |                |                |                   |                   |                   |
|       |                                                               |                         |                |                |                |                   |                   |                   |
|-------+---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | федеральный бюджет                                            | -                       |                |                |                |                   |                   |                   |
|-------+---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | краевой бюджет                                                | 3 500,00                |                |                |                |                   | 3 500,00          |                   |
|-------+---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | бюджеты муниципальных образований                             | -                       |                |                |                |                   |                   |                   |
|-------+---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | внебюджетные источники                                        | -                       |                |                |                |                   |                   |                   |
|-------+---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
| 12    | Спальный корпус на 150 мест Козульского психоневрологического | -                       | -              | -              | -              | -                 | 7 000,00          | -                 |
|       | интерната Красноярского края                                  |                         |                |                |                |                   |                   |                   |
|       |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | в том числе:                                                  |                         |                |                |                |                   |                   |                   |
|       |                                                               |                         |                |                |                |                   |                   |                   |
|       |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | федеральный бюджет                                            | -                       |                |                |                |                   |                   |                   |
|       |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | краевой бюджет                                                | 7 000,00                |                |                |                |                   | 7 000,00          |                   |
|       |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | бюджеты муниципальных образований                             | -                       |                |                |                |                   |                   |                   |
|       |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | внебюджетные источники                                        | -                       |                |                |                |                   |                   |                   |
|-------+---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
| 13    | Спальный корпус на 75 мест N 4 Шилинского                     | -                       | -              | -              | -              | -                 | 6 200,00          | -                 |
|       | психоневрологического интерната Сухобузимского района         |                         |                |                |                |                   |                   |                   |
|       | Красноярского края                                            |                         |                |                |                |                   |                   |                   |
|       |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | в том числе:                                                  |                         |                |                |                |                   |                   |                   |
|       |                                                               |                         |                |                |                |                   |                   |                   |
|       |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | федеральный бюджет                                            | -                       |                |                |                |                   |                   |                   |
|       |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | краевой бюджет                                                | 6 200,00                |                |                |                |                   | 6 200,00          |                   |
|       |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | бюджеты муниципальных образований                             | -                       |                |                |                |                   |                   |                   |
|       |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | внебюджетные источники                                        | -                       |                |                |                |                   |                   |                   |
|-------+---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | Итого:                                                        | 608 308,90              | 190 045,60     | 50 333,00      | 80 938,40      | 90 287,60         | 122 000,00        | 315 082,90        |
|       |                                                               |                         |                |                |                |                   |                   |                   |
|       |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | в том числе:                                                  | -                       | -              | -              | -              | -                 | -                 | -                 |
|       |                                                               |                         |                |                |                |                   |                   |                   |
|       |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | федеральный бюджет                                            | -                       | -              | -              | -              | -                 | -                 | -                 |
|       |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | краевой бюджет                                                | 608 308,90              | 165 045,60     | 50 333,00      | 80 938,40      | 90 287,60         | 122 000,00        | 315 082,90        |
|       |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | бюджеты муниципальных образований                             | -                       | -              | -              | -              | -                 | -                 | -                 |
|       |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | внебюджетные источники                                        | -                       | 25 000,00      | -              | -              | -                 | -                 | -                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Главный распорядитель: министерство социальной политики Красноярского края                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Маганский психоневрологический интернат. Спальный корпус на   | 65 490,7                | 1 926,2        | 44 000,0       | 65 490,7       | -                 | -                 | -                 |
|       | 75 мест, год ввода - 2014                                     |                         |                |                |                |                   |                   |                   |
|       |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | в том числе:                                                  |                         |                |                |                |                   |                   |                   |
|       |                                                               |                         |                |                |                |                   |                   |                   |
|       |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | федеральный бюджет                                            | -                       |                |                |                |                   |                   |                   |
|       |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | краевой бюджет                                                | 65 490,7                | 1 926,2        | 44 000,0       | 65 490,7       |                   |                   |                   |
|       |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | бюджеты муниципальных образований                             | -                       |                |                |                |                   |                   |                   |
|       |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | внебюджетные источники                                        | -                       |                |                |                |                   |                   |                   |
|-------+---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | Итого                                                         | 65 490,7                | 1 926,2        | 44 000,0       | 65 490,7       | -                 | -                 | -                 |
|       |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | в том числе:                                                  |                         |                |                |                |                   |                   |                   |
|       |                                                               |                         |                |                |                |                   |                   |                   |
|       |-----------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | федеральный бюджет                                                                      | -              | -              | -              | -                 | -                 | -                 |
|       |-----------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | краевой бюджет                                                | 65 490,7                | 1 926,2        | 44 000,0       | 65 490,7       | -                 | -                 | -                 |
|       |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | бюджеты муниципальных образований                             | -                       | -              | -              | -              | -                 | -                 | -                 |
|       |---------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|       | внебюджетные источники                                        | -                       | -              | -              | -              | -                 | -                 | -                 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                         Приложение N 1
                                         к государственной программе
                                         Красноярского края
                                         "Развитие системы социальной
                                         поддержки населения"

 Информация о распределении  планируемых  расходов  по  подпрограммам
 государственной программы  "Развитие  системы  социальной  поддержки
                              населения"

      (В редакции Постановления Правительства Красноярского края
                       от 18.03.2014 г. N 88-п)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Статус           | Наименование государственной программы,            | Наименование ГРБС                     | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы                                        |
| (государственная | подпрограммы государственной программы             |                                       |-----------------------------+------------------------------------------------------------------|
| программа,       |                                                    |                                       | ГРБС  | РзПр  | ЦСР  | ВР   | Очередной      | первый год   | второй год    | итого на период  |
| подпрограмма)    |                                                    |                                       |       |       |      |      | финансовый год | планового    | планового     |                  |
|                  |                                                    |                                       |       |       |      |      |                | периода      | периода       |                  |
|                  |                                                    |                                       |       |       |      |      |----------------+--------------+---------------|                  |
|                  |                                                    |                                       |       |       |      |      | 2014 год       | 2015 год     | 2016 год      |                  |
|------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------|
| Государственная  | "Развитие системы социальной поддержки населения"  | всего, расходные обязательства по     | X     | X     | X    | X    | 21 838 027,3   | 23 013 678,1 | 23 142 162,3  | 67 993 867,7     |
| программа        | на 2014-2016 годы                                  | государственной программе             |       |       |      |      |                |              |               |                  |
|                  |                                                    |---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------|
|                  |                                                    | в том числе по ГРБС:                  |       |       |      |      |                |              |               |                  |
|                  |                                                    |                                       |       |       |      |      |                |              |               |                  |
|                  |                                                    |---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------|
|                  |                                                    | министерство социальной политики      | 148   | X     | X    | X    | 21 699 125,3   | 22 891 672,1 | 22 993 367,2  | 67 584 164,6     |
|                  |                                                    | Красноярского края                    |       |       |      |      |                |              |               |                  |
|                  |                                                    |---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------|
|                  |                                                    | министерство строительства и          | 130   | X     | X    | X    | 80 938,4       | 90 287,6     | 122 000,0     | 293 226,0        |
|                  |                                                    | архитектуры Красноярского края        |       |       |      |      |                |              |               |                  |
|                  |                                                    |---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------|
|                  |                                                    | министерство образования и науки      | 075   | X     | X    | X    | 20 000,0       | 5 600,0      | 5 605,0       | 31 205,0         |
|                  |                                                    | Красноярского края                    |       |       |      |      |                |              |               |                  |
|                  |                                                    |---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------|
|                  |                                                    | министерство здравоохранения          | 710   | X     | X    | X    | 467,0          | 233,5        | 4 033,5       | 4 734,0          |
|                  |                                                    | Красноярского края                    |       |       |      |      |                |              |               |                  |
|                  |                                                    |---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------|
|                  |                                                    | министерство культуры Красноярского   | 057   | X     | X    | X    | 13 631,8       | 11 634,8     | 610,0         | 25 876,6         |
|                  |                                                    | края                                  |       |       |      |      |                |              |               |                  |
|                  |                                                    |---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------|
|                  |                                                    | министерство спорта, туризма и        | 164   | X     | X    | X    | 2 000,0        | 3 500,0      | 5 951,6       | 11 451,6         |
|                  |                                                    | молодежной политики Красноярского     |       |       |      |      |                |              |               |                  |
|                  |                                                    | края                                  |       |       |      |      |                |              |               |                  |
|                  |                                                    |---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------|
|                  |                                                    | министерство транспорта               | 711   | X     | X    | X    | 20 000,0       | 10 000,0     | 10 000,0      | 40 000,0         |
|                  |                                                    | Красноярского края                    |       |       |      |      |                |              |               |                  |
|                  |                                                    |---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------|
|                  |                                                    | агентство труда и занятости населения | 369   | X     | X    | X    | 1 864,8        | 750,1        | 595,0         | 3 209,9          |
|                  |                                                    | Красноярского края                    |       |       |      |      |                |              |               |                  |
|------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------|
| Подпрограмма     | "Повышение качества жизни отдельных категорий      | всего, расходные обязательства по     | X     | X     | X    | X    | 2 428 627,0    | 2 349 641,5  | 2 353 331,0   | 7 131 599,5      |
|                  | граждан, степени их социальной защищенности"       | подпрограмме                          |       |       |      |      |                |              |               |                  |
|                  |                                                    |---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------|
|                  |                                                    | в том числе по ГРБС:                  |       |       |      |      |                |              |               |                  |
|                  |                                                    |                                       |       |       |      |      |                |              |               |                  |
|                  |                                                    |---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------|
|                  |                                                    | министерство социальной политики      | 148   | X     | X    | X    | 2 428 627,0    | 2 349 641,5  | 2 353 331,0   | 7 131 599,5      |
|                  |                                                    | Красноярского края                    |       |       |      |      |                |              |               |                  |
|------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------|
| Подпрограмма     | "Социальная поддержка семей, имеющих детей"        | всего, расходные обязательства по     | Х     | X     | X    | X    | 3 019 325,8    | 3 074 075,0  | 3 148 391,8   | 9 241 792,6      |
|                  |                                                    | подпрограмме                          |       |       |      |      |                |              |               |                  |
|                  |                                                    |---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------|
|                  |                                                    | в том числе по ГРБС:                  |       |       |      |      |                |              |               |                  |
|                  |                                                    |                                       |       |       |      |      |                |              |               |                  |
|                  |                                                    |---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------|
|                  |                                                    | министерство социальной политики      | 148   | X     | Х    | Х    | 3 019 325,8    | 3 074 075,0  | 3 148 391,8   | 9 241 792,6      |
|                  |                                                    | Красноярского края                    |       |       |      |      |                |              |               |                  |
|------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------|
| Подпрограмма     | "Доступная среда"                                  | всего, расходныеобязательства по      | Х     | X     | X    | X    | 118 344,6      | 74 381,5     | 74 381,5      | 267 107,6        |
|                  |                                                    | подпрограмме                          |       |       |      |      |                |              |               |                  |
|                  |                                                    |---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------|
|                  |                                                    | в том числе по ГРБС:                  |       |       |      |      |                |              |               |                  |
|                  |                                                    |                                       |       |       |      |      |                |              |               |                  |
|                  |                                                    |---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------|
|                  |                                                    | министерство социальной политики      | 148   | X     | Х    | Х    | 60 381,0       | 42 663,1     | 47 586,4      | 150 630,5        |
|                  |                                                    | Красноярского края                    |       |       |      |      |                |              |               |                  |
|                  |                                                    |---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------|
|                  |                                                    | министерство образования и науки      | 075   | X     | X    | X    | 20 000,0       | 5 600,0      | 5 605,0       | 31 205,0         |
|                  |                                                    | Красноярского края                    |       |       |      |      |                |              |               |                  |
|                  |                                                    |---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------|
|                  |                                                    | министерство здравоохранения          | 710   | X     | X    | X    | 467,0          | 233,5        | 4 033,5       | 4 734,0          |
|                  |                                                    | Красноярского края                    |       |       |      |      |                |              |               |                  |
|                  |                                                    |---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------|
|                  |                                                    | министерство культуры Красноярского   | 057   | X     | X    | X    | 13 631,8       | 11 634,8     | 610,0         | 25 876,6         |
|                  |                                                    | края                                  |       |       |      |      |                |              |               |                  |
|                  |                                                    |---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------|
|                  |                                                    | министерство спорта, туризма и        | 164   | X     | X    | X    | 2 000,0        | 3 500,0      | 5 951,6       | 11 451,6         |
|                  |                                                    | молодежной политики Красноярского     |       |       |      |      |                |              |               |                  |
|                  |                                                    | края                                  |       |       |      |      |                |              |               |                  |
|                  |                                                    |---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------|
|                  |                                                    | министерство транспорта               | 711   | X     | X    | X    | 20 000,0       | 10 000,0     | 10 000,0      | 40 000,0         |
|                  |                                                    | Красноярского края                    |       |       |      |      |                |              |               |                  |
|                  |                                                    |---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------|
|                  |                                                    | агентство труда и занятости населения | 369   | X     | X    | X    | 1 864,8        | 750,1        | 595,0         | 3 209,9          |
|                  |                                                    | Красноярского края                    |       |       |      |      |                |              |               |                  |
|------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------|
| Подпрограмма     | "Обеспечение социальной поддержки граждан на       | всего, расходные обязательства по     | Х     | X     | X    | X    | 9 009 445,0    | 9 976 915,5  | 9 995 681,0   | 28 982 041,5     |
|                  | оплату жилого помещения и коммунальных услуг"      | подпрограмме                          |       |       |      |      |                |              |               |                  |
|                  |                                                    |---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------|
|                  |                                                    | в том числе по ГРБС:                  |       |       |      |      |                |              |               |                  |
|                  |                                                    |                                       |       |       |      |      |                |              |               |                  |
|                  |                                                    |---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------|
|                  |                                                    | министерство социальной политики      | 148   | X     | Х    | Х    | 9 009 445,0    | 9 976 915,5  | 9 995 681,0   | 28 982 041,5     |
|                  |                                                    | Красноярского края                    |       |       |      |      |                |              |               |                  |
|------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------|
| Подпрограмма     | "Повышение социальной защищенности и уровня        | всего, расходные обязательства по     | Х     | X     | X    | X    | 453 412,8      | 472 941,8    | 472 941,8     | 1 399 296,4      |
|                  | жизни жителей края, проживающих в территориях с    | подпрограмме                          |       |       |      |      |                |              |               |                  |
|                  | особым статусом"                                   |---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------|
|                  |                                                    | в том числе по ГРБС:                  |       |       |      |      |                |              |               |                  |
|                  |                                                    |                                       |       |       |      |      |                |              |               |                  |
|                  |                                                    |---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------|
|                  |                                                    | министерство социальной политики      | 148   | X     | Х    | Х    | 453 412,8      | 472 941,8    | 472 941,8     | 1 399 296,4      |
|                  |                                                    | Красноярского края                    |       |       |      |      |                |              |               |                  |
|------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------|
| Подпрограмма     | "Повышение качества и доступности социальных услуг | всего, расходные обязательства по     | Х     | X     | X    | X    | 5 413 052,8    | 5 616 351,6  | 5 648 064,0   | 16 677 468,4     |
|                  | населению"                                         | подпрограмме                          |       |       |      |      |                |              |               |                  |
|                  |                                                    |---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------|
|                  |                                                    | в том числе по ГРБС:                  |       |       |      |      |                |              |               |                  |
|                  |                                                    |                                       |       |       |      |      |                |              |               |                  |
|                  |                                                    |---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------|
|                  |                                                    | министерство социальной политики      | 148   | X     | Х    | Х    | 5 332 114,4    | 5 526 064,0  | 5 526 064,0   | 16 384 242,4     |
|                  |                                                    | Красноярского края                    |       |       |      |      |                |              |               |                  |
|                  |                                                    |---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------|
|                  |                                                    | министерство строительства и          | 130   | X     | Х    | Х    | 80 938,4       | 90 287,6     | 122 000,0     | 293 226,0        |
|                  |                                                    | архитектуры Красноярского края        |       |       |      |      |                |              |               |                  |
|------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------|
| Подпрограмма     | "Обеспечение реализации государственной программы  | всего, расходныеобязательства по      | Х     | X     | X    | X    | 1 395 819,3    | 1 449 371,2  | 1 449 371,2   | 4 294 561,7      |
|                  | и прочие мероприятия"                              | подпрограмме                          |       |       |      |      |                |              |               |                  |
|                  |                                                    |---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------|
|                  |                                                    | в том числе по ГРБС:                  |       |       |      |      |                |              |               |                  |
|                  |                                                    |                                       |       |       |      |      |                |              |               |                  |
|                  |                                                    |---------------------------------------+-------+-------+------+------+----------------+--------------+---------------+------------------|
|                  |                                                    | министерство социальной политики      | 148   | X     | Х    | Х    | 1 395 819,3    | 1 449 371,2  | 1 449 371,2   | 4 294 561,7      |
|                  |                                                    | Красноярского края                    |       |       |      |      |                |              |               |                  |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                          Приложение N 2
                                          к государственной программе
                                          Красноярского края
                                          "Развитие системы социальной
                                          поддержки населения"

 Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке  расходов  на
 реализацию  целей  государственной  программы   "Развитие    системы
 социальной поддержки населения" с учетом источников  финансирования,
 в том числе средств федерального бюджета  и  бюджетов  муниципальных
                    образований Красноярского края

      (В редакции Постановления Правительства Красноярского края
                       от 18.03.2014 г. N 88-п)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Статус          | Наименование государственной программы,              | Ответственный исполнитель, соисполнитель        | Оценка расходов (тыс. руб.), годы                              |
|                 | подпрограммы государственной программы               |                                                 |----------------------------------------------------------------|
|                 |                                                      |                                                 | Очередной      | первый год   | второй год   | итого на период |
|                 |                                                      |                                                 | финансовый год | планового    | планового    |                 |
|                 |                                                      |                                                 |                | периода      | периода      |                 |
|                 |                                                      |                                                 |----------------+--------------+--------------|                 |
|                 |                                                      |                                                 | 2014 год       | 2015 год     | 2016 год     |                 |
|-----------------+------------------------------------------------------+-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
| Государственная | "Развитие системы социальной поддержки населения" на | Всего                                           | 22 491 725,2   | 23 776 235,6 | 23 904 719,8 | 70 172 680,6    |
| программа       | 2014-2016 годы                                       |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                                      | в том числе:                                    |                |              |              |                 |
|                 |                                                      |                                                 |                |              |              |                 |
|                 |                                                      |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                                      | федеральный бюджет                              | 4 035 152,5    | 3 853 546,4  | 3 950 273,9  | 11 838 972,8    |
|                 |                                                      |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                                      | краевой бюджет                                  | 17 802 874,8   | 19 160 131,7 | 19 191 888,4 | 56 154 894,9    |
|                 |                                                      |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                                      | внебюджетные источники                          | 653 697,9      | 762 557,5    | 762 557,5    | 2 178 812,9     |
|                 |                                                      |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                                      | бюджеты муниципальных образований               | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             |
|                 |                                                      |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                                      | юридические лица                                | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             |
|-----------------+------------------------------------------------------+-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
| Подпрограмма    | "Повышение качества жизни отдельных категорий        | Всего                                           | 2 428 627,0    | 2 349 641,5  | 2 353 331,0  | 7 131 599,5     |
|                 | граждан, степени их социальной защищенности"         |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                                      | в том числе:                                    |                |              |              |                 |
|                 |                                                      |                                                 |                |              |              |                 |
|                 |                                                      |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                                      | федеральный бюджет                              | 335 501,0      | 140 558,0    | 144 247,5    | 620 306,5       |
|                 |                                                      |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                                      | краевой бюджет                                  | 2 093 126,0    | 2 209 083,5  | 2 209 083,5  | 6 511 293,0     |
|                 |                                                      |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                                      | внебюджетные источники                          |                |              |              |                 |
|                 |                                                      |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                                      | бюджеты муниципальных образований               |                |              |              |                 |
|                 |                                                      |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                                      | юридические лица                                |                |              |              |                 |
|-----------------+------------------------------------------------------+-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
| Подпрограмма    | "Социальная поддержка семей, имеющих детей"          | Всего                                           | 3 019 325,8    | 3 074 075,0  | 3 148 391,8  | 9 241 792,6     |
|                 |                                                      |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                                      | в том числе:                                    |                |              |              |                 |
|                 |                                                      |                                                 |                |              |              |                 |
|                 |                                                      |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                                      | федеральный бюджет                              | 1 683 410,7    | 1 663 083,5  | 1 737 356,0  | 5 083 850,2     |
|                 |                                                      |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                                      | краевой бюджет                                  | 1 335 915,1    | 1 410 991,5  | 1 411 035,8  | 4 157 942,4     |
|                 |                                                      |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                                      | внебюджетные источники                          |                |              |              |                 |
|                 |                                                      |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                                      | бюджеты муниципальных образований               |                |              |              |                 |
|                 |                                                      |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                                      | юридические лица                                |                |              |              |                 |
|-----------------+------------------------------------------------------+-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
| Подпрограмма    | "Доступная среда"                                    | Всего                                           | 118 344,6      | 74 381,5     | 74 381,5     | 267 107,6       |
|                 |                                                      |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                                      | в том числе:                                    |                |              |              |                 |
|                 |                                                      |                                                 |                |              |              |                 |
|                 |                                                      |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                                      | федеральный бюджет                              | 43 310,0       | 0,0          | 0,0          | 43 310,0        |
|                 |                                                      |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                                      | краевой бюджет                                  | 75 034,6       | 74 381,5     | 74 381,5     | 223 797,6       |
|                 |                                                      |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                                      | внебюджетные источники                          |                |              |              |                 |
|                 |                                                      |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                                      | бюджеты муниципальных образований               |                |              |              |                 |
|-----------------+------------------------------------------------------+-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
| Подпрограмма    | "Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату  | Всего                                           | 9 009 445,0    | 9 976 915,5  | 9 995 681,0  | 28 982 041,5    |
|                 | жилого помещения и коммунальных услуг"               |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                                      | в том числе:                                    |                |              |              |                 |
|                 |                                                      |                                                 |                |              |              |                 |
|                 |                                                      |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                                      | федеральный бюджет                              | 1 971 854,9    | 2 048 882,7  | 2 067 648,2  | 6 088 385,8     |
|                 |                                                      |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                                      | краевой бюджет                                  | 7 037 590,1    | 7 928 032,8  | 7 928 032,8  | 22 893 655,7    |
|                 |                                                      |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                                      | внебюджетные источники                          |                |              |              |                 |
|                 |                                                      |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                                      | бюджеты муниципальных образований               |                |              |              |                 |
|                 |                                                      |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                                      | юридические лица                                |                |              |              |                 |
|-----------------+------------------------------------------------------+-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
| Подпрограмма    | "Повышение социальной защищенности и уровня жизни    | Всего                                           | 453 412,8      | 472 941,8    | 472 941,8    | 1 399 296,4     |
|                 | жителей, проживающих в территориях с особым          |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 | статусом"                                            | в том числе:                                    |                |              |              |                 |
|                 |                                                      |                                                 |                |              |              |                 |
|                 |                                                      |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                                      | федеральный бюджет                              |                |              |              |                 |
|                 |                                                      |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                                      | краевой бюджет                                  | 453 412,8      | 472 941,8    | 472 941,8    | 1 399 296,4     |
|                 |                                                      |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                                      | внебюджетные источники                          |                |              |              |                 |
|                 |                                                      |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                                      | бюджеты муниципальных образований               |                |              |              |                 |
|                 |                                                      |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                                      | юридические лица                                |                |              |              |                 |
|-----------------+------------------------------------------------------+-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
| Подпрограмма    | "Повышение качества и доступности социальных услуг   | Всего                                           | 6 066 750,7    | 6 378 909,1  | 6 410 621,5  | 18 856 281,3    |
|                 | населению"                                           |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                                      | в том числе:                                    |                |              |              |                 |
|                 |                                                      |                                                 |                |              |              |                 |
|                 |                                                      |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                                      | федеральный бюджет                              | 1 075,9        | 1 022,2      | 1 022,2      | 3 120,3         |
|                 |                                                      |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                                      | краевой бюджет                                  | 5 411 976,9    | 5 615 329,4  | 5 647 041,8  | 16 674 348,1    |
|                 |                                                      |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                                      | внебюджетные источники                          | 653 697,9      | 762 557,5    | 762 557,5    | 2 178 812,9     |
|                 |                                                      |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                                      | бюджеты муниципальных образований               |                |              |              |                 |
|                 |                                                      |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                                      | юридические лица                                |                |              |              |                 |
|-----------------+------------------------------------------------------+-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
| Подпрограмма    | "Обеспечение реализации государственной программы и  | Всего                                           | 1 395 819,3    | 1 449 371,2  | 1 449 371,2  | 4 294 561,7     |
|                 | прочие мероприятия"                                  |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                                      | в том числе:                                    |                |              |              |                 |
|                 |                                                      |                                                 |                |              |              |                 |
|                 |                                                      |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                                      | федеральный бюджет                              |                |              |              |                 |
|                 |                                                      |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                                      | краевой бюджет                                  | 1 395 819,3    | 1 449 371,2  | 1 449 371,2  | 4 294 561,7     |
|                 |                                                      |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                                      | внебюджетные источники                          |                |              |              |                 |
|                 |                                                      |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                                      | бюджеты муниципальных образований               |                |              |              |                 |
|                 |                                                      |-------------------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                                      | юридические лица                                |                |              |              |                 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                          Приложение N 3
                                          к государственной программе
                                          Красноярского края
                                          "Развитие системы социальной
                                          поддержки населения"

         Прогноз сводных показателей государственных заданий

      (В редакции Постановления Правительства Красноярского края
                       от 18.03.2014 г. N 88-п)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование услуги, показателя объема    | Значение показателя объема услуги (работы)                          | Расходы краевого бюджета на оказание (выполнение) государственной услуги (работы),          |
| услуги (работы)                           |                                                                     | тыс. руб.                                                                                   |
|                                           |                                                                     |                                                                                             |
|                                           |---------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | отчетный    | текущий     | очередной   | первый год  | второй год  | отчетный         | текущий        | очередной         | первый год       | второй год       |
|                                           | финансовый  | финансовый  | финансовый  | планового   | планового   | финансовый год   | финансовый     | финансовый год    | планового        | планового        |
|                                           | год         | год         | год         | периода     | периода     |                  | год            |                   | периода          | периода          |
|                                           |-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+----------------+-------------------+------------------+------------------|
|                                           | 2012 год    | 2013 год    | 2014 год    | 2015 год    | 2016 год    | 2012 год         | 2013 год       | 2014 год          | 2015 год         | 2016 год         |
|-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование услуги и ее содержание:      | социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой   |
|                                           | возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в    |
|                                           | форме социального обслуживания в стационарном учреждении социального обслуживания                                                                                 |
|-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема услуги (работы):        | количество койко-мест                                                                                                                                             |
|                                           |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограмма "Повышение качества и        | 6157        | 6237        | 6235        | 6235        | 6235        | 971 344,7        | 1 016 123,5    | 1 253 611,2       | 1 315 369,9      | 1 315 369,9      |
| доступности социальных услуг населению"   |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
| на 2014-2016 годы                         |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
|-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+----------------+-------------------+------------------+------------------|
| Мероприятие 1.1. Обеспечение              | 6157        | 6237        | 6235        | 6235        | 6235        | 971 344,7        | 1 016 123,5    | 1 253 611,2       | 1 315 369,9      | 1 315 369,9      |
| деятельности (оказание услуг)             |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
| подведомственных учреждений               |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
|-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование услуги и ее содержание:      | социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой   |
|                                           | возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в    |
|                                           | форме социальной адаптации в нестационарном учреждении социального обслуживания с предоставлением временного проживания                                           |
|-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема услуги (работы):        | количество койко-мест                                                                                                                                             |
|                                           |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограмма "Повышение качества и        | 167         | 174         | 153         | 153         | 153         | 20 057,5         | 22 228,5       | 27 553,0          | 28 766,3         | 28 766,3         |
| доступности социальных услуг населению"   |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
| на 2014-2016 годы                         |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
|-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+----------------+-------------------+------------------+------------------|
| Мероприятие 1.1. Обеспечение              | 167         | 174         | 153         | 153         | 153         | 20 057,5         | 22 228,5       | 27 553,0          | 28 766,3         | 28 766,3         |
| деятельности (оказание услуг)             |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
| подведомственных учреждений               |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
|-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование услуги и ее содержание:      | социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой   |
|                                           | возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в    |
|                                           | форме полустационарного социального обслуживания в отделениях дневного, ночного пребывания, социальных гостиницах учреждений социального обслуживания             |
|-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема услуги (работы):        | количество койко-мест                                                                                                                                             |
|                                           |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограмма "Повышение качества и        | 42          | 42          | 42          | 42          | 42          | 4 581,1          | 4 712,7        | 6 054,6           | 6 223,0          | 6 223,0          |
| доступности социальных услуг населению"   |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
| на 2014-2016 годы                         |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
|-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+----------------+-------------------+------------------+------------------|
| Мероприятие 1.1. Обеспечение              | 42          | 42          | 42          | 42          | 42          | 4 581,1          | 4 712,7        | 6 054,6           | 6 223,0          | 6 223,0          |
| деятельности (оказание услуг)             |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
| подведомственных учреждений               |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
|-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование услуги и ее содержание:      | социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой   |
|                                           | возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в    |
|                                           | форме социальной адаптации в нестационарном учреждении социального обслуживания                                                                                   |
|-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема услуги:                 | количество потребителей, чел.                                                                                                                                     |
|                                           |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограмма "Повышение качества и        | 1995        | 2120        | 2120        | 2120        | 2120        | 10 225,8         | 10 973,0       | 13 209,1          | 13 900,1         | 13 900,1         |
| доступности социальных услуг населению"   |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
| на 2014-2016 годы                         |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
|-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+----------------+-------------------+------------------+------------------|
| Мероприятие 1.1. Обеспечение              | 1995        | 2120        | 2120        | 2120        | 2120        | 10 225,8         | 10 973,0       | 13 209,1          | 13 900,1         | 13 900,1         |
| деятельности (оказание услуг)             |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
| подведомственных учреждений               |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
|-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование услуги и ее содержание:      | социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой   |
|                                           | возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в    |
|                                           | форме социального обслуживания на дому                                                                                                                            |
|-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема услуги:                 | количество потребителей, чел.                                                                                                                                     |
|                                           |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограмма "Повышение качества и        | 277         | 270         | 270         | 270         | 270         | 14 437,2         | 20 203,6       | 32 439,8          | 34 247,9         | 34 247,9         |
| доступности социальных услуг населению"   |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
| на 2014-2016 годы                         |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
|-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+----------------+-------------------+------------------+------------------|
| Мероприятие 1.1. Обеспечение              | 277         | 270         | 270         | 270         | 270         | 14 437,2         | 20 203,6       | 32 439,8          | 34 247,9         | 34 247,9         |
| деятельности (оказание услуг)             |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
| подведомственных учреждений               |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
|-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование услуги и ее содержание:      | социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой   |
|                                           | возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в    |
|                                           | форме срочного социального обслуживания                                                                                                                           |
|-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема услуги:                 | количество потребителей, чел.                                                                                                                                     |
|                                           |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограмма "Повышение качества и        | 5375        | 4900        | 5274        | 5774        | 5774        | 13 778,9         | 18 469,9       | 22 435,0          | 23 555,3         | 23 555,3         |
| доступности социальных услуг населению"   |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
| на 2014-2016 годы                         |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
|-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+----------------+-------------------+------------------+------------------|
| Мероприятие 1.1. Обеспечение              | 5375        | 4900        | 5274        | 5774        | 5774        | 13 778,9         | 18 469,9       | 22 435,0          | 23 555,3         | 23 555,3         |
| деятельности (оказание услуг)             |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
| подведомственных учреждений               |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
|-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование услуги и ее содержание:      | социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой   |
|                                           | возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в    |
|                                           | форме социально-консультативной помощи                                                                                                                            |
|-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема услуги:                 | количество потребителей, чел.                                                                                                                                     |
|                                           |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограмма "Повышение качества и        | 27560       | 27560       | 47752       | 58152       | 59492       | 23 541,0         | 35 383,9       | 38 882,2          | 51 095,4         | 52 048,7         |
| доступности социальных услуг населению"   |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
| на 2014-2016 годы                         |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
|-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+----------------+-------------------+------------------+------------------|
| Мероприятие 1.1. Обеспечение              | 27560       | 27560       | 47752       | 58152       | 59492       | 23 541,0         | 35 383,9       | 38 882,2          | 51 095,4         | 52 048,7         |
| деятельности (оказание услуг)             |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
| подведомственных учреждений               |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
|-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование услуги и ее содержание:      | социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой   |
|                                           | возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в    |
|                                           | форме социально-реабилитационных услуг                                                                                                                            |
|-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема услуги:                 | количество потребителей, чел.                                                                                                                                     |
|                                           |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограмма "Повышение качества и        | 3590        | 3315        | 3315        | 3315        | 3315        | 12 816,0         | 14 560,1       | 15 955,3          | 16 477,8         | 16 477,8         |
| доступности социальных услуг населению"   |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
| на 2014-2016 годы                         |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
|-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+----------------+-------------------+------------------+------------------|
| Мероприятие 1.1. Обеспечение              | 3590        | 3315        | 3315        | 3315        | 3315        | 12 816,0         | 14 560,1       | 15 955,3          | 16 477,8         | 16 477,8         |
| деятельности (оказание услуг)             |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
| подведомственных учреждений               |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
|-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование услуги и ее содержание:      | социальное обслуживание в форме проведения оздоровительных и профилактических мероприятий                                                                         |
|-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема услуги:                 | количество потребителей, чел.                                                                                                                                     |
|                                           |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограмма "Повышение качества и        | 3976        | 4408        | 4444        | 4444        | 4444        | 82 258,8         | 103 617,0      | 117 664,1         | 124 984,5        | 124 984,5        |
| доступности социальных услуг населению"   |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
| на 2014-2016 годы                         |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
|-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+----------------+-------------------+------------------+------------------|
| Мероприятие 1.1. Обеспечение              | 3976        | 4408        | 4444        | 4444        | 4444        | 82 258,8         | 103 617,0      | 117 664,1         | 124 984,5        | 124 984,5        |
| деятельности (оказание услуг)             |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
| подведомственных учреждений               |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
|-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование услуги и ее содержание:      | социальное обслуживание и реабилитация, организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в форме временного проживания          |
|                                           | (содержания)                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема услуги:                 | количество койко-мест                                                                                                                                             |
|                                           |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограмма "Повышение качества и        | 596         | 1068        | 454         | 454         | 454         | 443 375,0        | 424 817,7      | 435 932,6         | 462 144,8        | 462 144,8        |
| доступности социальных услуг населению"   |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
| на 2014-2016 годы                         |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
|-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+----------------+-------------------+------------------+------------------|
| Мероприятие 1.1. Обеспечение              | 596         | 1068        | 454         | 454         | 454         | 443 375,0        | 424 817,7      | 435 932,6         | 462 144,8        | 462 144,8        |
| деятельности (оказание услуг)             |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
| подведомственных учреждений               |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
|-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование услуги и ее содержание:      | социальное обслуживание и реабилитация семей с детьми, организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в форме нестационарного |
|                                           | социального обслуживания                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема услуги:                 | количество потребителей, чел.                                                                                                                                     |
|                                           |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограмма "Повышение качества и        | 72725       | 71007       | 61003       | 61003       | 61003       | 205 798,7        | 209 222,5      | 196 985,5         | 211 959,5        | 211 959,5        |
| доступности социальных услуг населению"   |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
| на 2014-2016 годы                         |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
|-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+----------------+-------------------+------------------+------------------|
| Мероприятие 1.1. Обеспечение              | 72725       | 71007       | 61003       | 61003       | 61003       | 205 798,7        | 209 222,5      | 196 985,5         | 211 959,5        | 211 959,5        |
| деятельности (оказание услуг)             |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
| подведомственных учреждений               |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
|-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование услуги и ее содержание:      | социальное обслуживание детей-инвалидов в форме социально-реабилитационных услуг                                                                                  |
|-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема услуги:                 | количество потребителей, чел.                                                                                                                                     |
|                                           |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограмма "Повышение качества и        | 209         | 201         | 201         | 201         | 201         | 1 141,7          | 4 254,3        | 3 821,1           | 3 892,3          | 3 892,3          |
| доступности социальных услуг населению"   |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
| на 2014-2016 годы                         |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
|-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+----------------+-------------------+------------------+------------------|
| Мероприятие 1.1. Обеспечение              | 209         | 201         | 201         | 201         | 201         | 1 141,7          | 4 254,3        | 3 821,1           | 3 892,3          | 3 892,3          |
| деятельности (оказание услуг)             |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
| подведомственных учреждений               |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
|-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование услуги и ее содержание:      | социальное обслуживание, реабилитация, организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в форме проведения оздоровительных и    |
|                                           | профилактических мероприятий                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема услуги:                 | количество потребителей, чел.                                                                                                                                     |
|                                           |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограмма "Повышение качества и        | 8687        | 9183        | 8554        | 8554        | 8554        | 323 143,8        | 264 961,3      | 329 691,1         | 343 441,0        | 343 441,0        |
| доступности социальных услуг населению"   |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
| на 2014-2016 годы                         |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
|-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+----------------+-------------------+------------------+------------------|
| Мероприятие 1.1. Обеспечение              | 8687        | 9183        | 8554        | 8554        | 8554        | 323 143,8        | 264 961,3      | 329 691,1         | 343 441,0        | 343 441,0        |
| деятельности (оказание услуг)             |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
| подведомственных учреждений               |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
|-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование услуги и ее содержание:      | социальное обслуживание, реабилитация и оздоровление детей в форме нестационарного обслуживания (дневное пребывание)                                              |
|-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема услуги:                 | количество потребителей, чел.                                                                                                                                     |
|                                           |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограмма "Повышение качества и        | Х           | 516         | 516         | 516         | 516         | Х                | 13 665,2       | 13 591,8          | 13 665,4         | 13 665,4         |
| доступности социальных услуг населению"   |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
| на 2014-2016 годы                         |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
|-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+----------------+-------------------+------------------+------------------|
| Мероприятие 1.1. Обеспечение              | Х           | 516         | 516         | 516         | 516         | Х                | 13 665,2       | 13 591,8          | 13 665,4         | 13 665,4         |
| деятельности (оказание услуг)             |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
| подведомственных учреждений               |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
|-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование работы и ее содержание:      | приготовление горячего питания                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема работы:                 | количество человек                                                                                                                                                |
|                                           |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограмма "Повышение качества и        | Х           | Х           | 49          | 49          | 49          | Х                | Х              | 2 957,2           | 3 058,9          | 3 058,9          |
| доступности социальных услуг населению"   |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
| на 2014-2016 годы                         |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
|-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+----------------+-------------------+------------------+------------------|
| Мероприятие 1.1. Обеспечение              | Х           | Х           | 49          | 49          | 49          | Х                | Х              | 2 957,2           | 3 058,9          | 3 058,9          |
| деятельности (оказание услуг)             |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
| подведомственных учреждений               |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
|-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование работы и ее содержание:      | перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, между     |
|                                           | субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств-участников Содружества Независимых Государств                                           |
|-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема работы:                 | количество человек                                                                                                                                                |
|                                           |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограмма "Повышение качества и        | 19          | 22          | 24          | 22          | 22          | 495,8            | 1 085,3        | 5 236,8           | 5 985,0          | 5 985,0          |
| доступности социальных услуг населению"   |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
| на 2014-2016 годы                         |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
|-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+----------------+-------------------+------------------+------------------|
| Мероприятие 1.1. Обеспечение              | 19          | 22          | 24          | 22          | 22          | Х                | Х              | 4 160,9           | 4 962,8          | 4 962,8          |
| деятельности (оказание услуг)             |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
| подведомственных учреждений               |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
|-------------------------------------------|             |             |             |             |             |------------------+----------------+-------------------+------------------+------------------|
| Мероприятие 1.4. Перевозка                |             |             |             |             |             | 495,8            | 1 085,3        | 1 075,9           | 1 022,2          | 1 022,2          |
| несовершеннолетних, самовольно ушедших    |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
| из семей, детских домов, школ-интернатов, |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
| специальных учебно-воспитательных и       |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
| иных детских учреждений                   |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
|-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование работы и ее содержание:      | оказание методической и практической помощи                                                                                                                       |
|-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема работы:                 | количество мероприятий                                                                                                                                            |
|                                           |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограмма "Повышение качества и        | Х           | Х           | 74          | 74          | 74          | Х                | Х              | 7 231,5           | 8 519,0          | 8 519,0          |
| доступности социальных услуг населению"   |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
| на 2014-2016 годы                         |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
|-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+----------------+-------------------+------------------+------------------|
| Мероприятие 1.1. Обеспечение              | Х           | Х           | 74          | 74          | 74          | Х                | Х              | 7 231,5           | 8 519,0          | 8 519,0          |
| деятельности (оказание услуг)             |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
| подведомственных учреждений               |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
|-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование работы и ее содержание:      | обеспечение публичных обязательств перед физическим лицом в денежной форме                                                                                        |
|-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема работы:                 | количество человек                                                                                                                                                |
|                                           |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограмма "Повышение качества и        | Х           | Х           | 1 200 000   | 1 200 000   | 1 200 000   | Х                | Х              | 30 636,0          | 27 552,0         | 27 552,0         |
| доступности социальных услуг населению"   |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
| на 2014-2016 годы                         |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
|-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+----------------+-------------------+------------------+------------------|
| Мероприятие 1.1. Обеспечение              | Х           | Х           | 1 200 000   | 1 200 000   | 1 200 000   | Х                | Х              | 30 636,0          | 27 552,0         | 27 552,0         |
| деятельности (оказание услуг)             |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
| подведомственных учреждений               |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| ИТОГО:                                    |             |             |             |             |             |                  |                | 2 553 887,9       | 2 694 838,1      | 2 695 791,4      |
|                                           |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
|-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+----------------+-------------------+------------------+------------------|
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО РАСХОДЫ, в том              |             |             |             |             |             |                  |                | 31 643,1          | 36 446,8         | 36 447,1         |
| числе:                                    |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
|                                           |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
|-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+----------------+-------------------+------------------+------------------|
| На содержание имущества КУ                |             |             |             |             |             |                  |                | 2 556,3           | 2 670,3          | 2 670,3          |
|-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+----------------+-------------------+------------------+------------------|
| На капитальные расходы КУ                 |             |             |             |             |             |                  |                | 931,2             | 734,2            | 734,2            |
|-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+----------------+-------------------+------------------+------------------|
| На содержание имущества БУ                |             |             |             |             |             |                  |                | 20 944,5          | 25 290,7         | 25 291,0         |
|-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+----------------+-------------------+------------------+------------------|
| На содержание имущества АУ                |             |             |             |             |             |                  |                | 7 211,1           | 7 751,6          | 7 751,6          |
|-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+----------------+-------------------+------------------+------------------|
| ВСЕГО:                                    |             |             |             |             |             |                  |                | 2 585 531,0       | 2 731 284,9      | 2 732 238,5      |
|                                           |             |             |             |             |             |                  |                |                   |                  |                  |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                          Приложение N 4
                                          к государственной программе
                                          Красноярского края
                                          "Развитие системы социальной
                                          поддержки населения"
                                          на 2014-2016 годы

 Подпрограмма "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан,
        степени их социальной защищенности" на 2014-2016 годы

      (В редакции Постановлений Правительства Красноярского края
          от 18.03.2014 г. N 83-п; от 18.03.2014 г. N 88-п)

                       1. Паспорт подпрограммы

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование подпрограммы                  | "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной            |
|                                            | защищенности" на 2014-2016 годы (далее - подпрограмма)                                  |
(В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 18.03.2014 г. N 83-п)
|--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование государственной программы, в  | "Развитие системы социальной поддержки населения" на 2014-2016 годы                     |
| рамках которой реализуется подпрограмма    |                                                                                         |
|--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Орган исполнительной власти Красноярского  | министерство социальной политики Красноярского края (далее - министерство)              |
| края и главный распорядитель бюджетных     |                                                                                         |
| средств, реализующий подпрограмму (далее - |                                                                                         |
| исполнитель подпрограммы)                  |                                                                                         |
|--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель подпрограммы                          | выполнение обязательств государства и края по социальной поддержке отдельных            |
|                                            | категорий граждан, создание условий для повышения качества жизни отдельных              |
|                                            | категорий граждан, степени их социальной защищенности                                   |
|--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Задачи подпрограммы                        | 1. Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельным           |
|                                            | категориям граждан;                                                                     |
|                                            | 2. Улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов Великой                    |
|                                            | Отечественной войны, пожилых граждан                                                    |
|--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Целевые индикаторы                         | доля расходов на предоставление мер социальной поддержки в денежном выражении в         |
|                                            | общем объеме расходов на финансирование мер социальной поддержки (без учета             |
|                                            | субвенции на исполнение делегированных полномочий) - 97,3%;                             |
|                                            | доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты, от числа граждан,                 |
|                                            | имеющих право на меры социальной поддержки, - 78,6%                                     |
|--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Сроки реализации                           | 2014-2016 годы                                                                          |
| подпрограммы                               |                                                                                         |
|--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Объемы и источники                         | из средств федерального и краевого бюджетов за период с 2014 по 2016                    |
| финансирования подпрограммы                | гг. - 7 131 599,5 тыс. руб.,                                                            |
| на период действия                         | в том числе:                                                                            |
| подпрограммы с указанием на                | в 2014 году - 2 428 627,0 тыс. руб.;                                                    |
| источники финансирования                   | в 2015 году - 2 349 641,5 тыс. руб.;                                                    |
| по годам реализации                        | в 2016 году - 2 353 331,0 тыс. руб.;                                                    |
| подпрограммы                               | из них:                                                                                 |
|                                            | из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2016 гг. -                          |
|                                            | 620 306,5 тыс. руб.,                                                                    |
|                                            | в том числе:                                                                            |
|                                            | в 2014 году - 335 501,0 тыс. руб.;                                                      |
|                                            | в 2015 году - 140 558,0 тыс. руб.;                                                      |
|                                            | в 2016 году - 144 247,5 тыс. руб.;                                                      |
|                                            | из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 6 511 293,0                  |
|                                            | тыс. руб.,                                                                              |
|                                            | в том числе:                                                                            |
|                                            | в 2014 году - 2 093 126,0 тыс. руб.;                                                    |
|                                            | в 2015 году - 2 209 083,5 тыс. руб.;                                                    |
|                                            | в 2016 году - 2 209 083,5 тыс. руб.                                                     |
|                                            |                                                                                         |
(В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 18.03.2014 г. N 88-п)
|--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Система организации контроля за            | контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет министерство;                    |
| исполнением подпрограммы                   | контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью)              |
|                                            | использования средств краевого бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы           |
|                                            | осуществляет Счетная палата Красноярского края;                                         |
|                                            | контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации подпрограммы              |
|                                            | осуществляет служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок        |
|                                            | Красноярского края                                                                      |
(В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 18.03.2014 г. N 83-п)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Информация по документу
Читайте также