|
Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Хабаровского края от 08.02.2013 № 52-рп
Документ имеет не последнюю редакцию.
безопасности дорожного медицинской помощи движения, Главного управления пострадавшим МЧС России по Хабаровскому краю, дежурно-постовой службы и преподавателей учебно-курсовых комбинатов по вопросам оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях 3.5. Реализация мероприятий, ежегодно - " - направленных на совершенствование оказания медицинской помощи населению на основе государственной программы развития здравоохранения Хабаровского края по достижению показателя снижения смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) 3.5.1. Дальнейшее развитие ежегодно - " - разработка, внедрение и ПЭТ-технологий для ранней совершенствование современных диагностики онкологических методов профилактики, заболеваний, улучшения диагностики, лечения; качества лечения увеличение продолжительности онкологических больных активной жизни населения; снижение заболеваемости, инвалидности и смертности населения края от онкологических заболеваний; снижение одногодичной летальности; повышение показателя пятилетней выживаемости больных злокачественными новообразованиями; повышение уровня профессиональной подготовки медицинского персонала; повышение охвата реабилитационными мероприятиями, развитие паллиативной помощи 3.5.2. Совершенствование системы ежегодно министерство разработка, внедрение и раннего выявления здравоохранения совершенствование современных онкологической патологии края методов профилактики, диагностики и лечения 3.5.3. Развитие и совершенствование ежегодно - " - - " - структуры онкологической службы 3.5.4. Проведение анализа и ежегодно - " - снижение заболеваемости, мониторинга эпидемической инвалидности и смертности ситуации по заболеваемости и населения края от смертности от онкологических онкологических заболеваний заболеваний 3.6. Реализация мероприятий, ежегодно - " - снижение заболеваемости, направленных на инвалидности и смертности совершенствование оказания населения края от медицинской помощи населению туберкулеза; на основе государственной приведение учреждений в программы развития соответствие с санитарными здравоохранения края по нормами и правилами, достижению показателя оснащение в соответствии со снижения заболеваемости и стандартами; смертности от туберкулеза приближение помощи к населению, повышение удовлетворенности населения качеством медицинской помощи; внедрение и совершенствование современных методов диагностики и лечения; снижение отрывов от лечения; увеличение продолжительности активной жизни населения; повышение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез 3.6.1. Укрепление ежегодно министерство приведение учреждений в материально-технической базы здравоохранения соответствие с санитарными противотуберкулезных края нормами и правилами, учреждений края оснащение в соответствии со стандартами 3.6.2. Совершенствование структуры ежегодно - " - повышение удовлетворенности фтизиатрической службы. населения качеством Укрупнение и преобразование медицинской помощи противотуберкулезных диспансеров в межрайонные 3.6.3. Совершенствование системы 2013 - - " - - " - раннего выявления, 2018 годы профилактики и лечения туберкулеза: открытие пунктов контролируемого лечения туберкулеза во всех муниципальных районах края; повышение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез; внедрение современных методов диагностики и лечения туберкулеза; санитарно-просветительская работа среди населения, работа со средствами массовой информации по вопросам профилактики и раннего выявления туберкулеза 3.6.4. Проведение анализа и ежегодно министерство повышение удовлетворенности мониторинга эпидемической здравоохранения населения качеством ситуации по заболеваемости и края медицинской помощи смертности от туберкулеза 3.7. Реализация мероприятий, ежегодно - " - сокращение времени доезда до направленных на больного совершенствование оказания медицинской помощи населению на основе государственной программы развития здравоохранения Хабаровского края по достижению показателя сокращения времени доезда до больного 3.7.1. Создание единой диспетчерской 2014 год - " - - " - службы скорой медицинской помощи, оснащенной автоматизированной системой управления и обработки вызовов 3.7.2. Обновление парка автомобилей ежегодно - " - снижение числа автомобилей со скорой медицинской помощи и 100-процентным износом снижение доли автомобилей со сроком эксплуатации более пяти лет 3.7.3. Создание отделений неотложной 2013 - - " - повышение доступности помощи при 2018 годы неотложной медицинской помощи амбулаторно-поликлинических населению в учреждениях края амбулаторно-поликлинических учреждениях 3.7.4. Усиление имеющейся санитарной 2013 - - " - повышение доступности скорой эвакуации, осуществляемой 2018 годы медицинской помощи наземными, водными и другими видами транспорта (реанимобили, вездеходы) 3.7.5. Строительство вертолетных 2013 - - " - снижение времени доставки площадок 2018 годы пациента в стационарные лечебные учреждения 3.8. Мероприятия по развитию 2013 - - " - сохранение и укрепление наркологической медицинской 2018 годы здоровья детей и подростков, помощи снижение уровня распространенности вредных привычек; снижение доли пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов; снижение доли повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар; повышение профессиональных знаний медицинских работников; увеличение доли реабилитационных коек для осуществления медико-социальной реабилитации; увеличение доли потребителей наркотических средств и психотропных веществ, прошедших комплексную реабилитацию и достигших ремиссии продолжительностью не менее двух лет 3.8.1. Подготовка и распространение 2013 год министерство сохранение и укрепление обучающих материалов для здравоохранения здоровья детей и подростков, родителей и педагогических края снижение уровня работников по вопросам распространенности вредных построения взаимоотношений с привычек; детьми, выявления признаков снижение доли пациентов, употребления психоактивных нуждающихся в стационарной веществ, социальных психиатрической помощи, в последствий немедицинского общем числе наблюдаемых потребления наркотиков пациентов 3.8.2. Организация проведения ежегодно - " - - " - научно-практических конференций, семинаров, выставок, круглых столов по вопросам лечения, медико-социальной реабилитации и ресоциализации больных наркоманией 3.8.3. Проведение тестирования ежегодно - " - - " - обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, относящихся к группе риска немедицинского потребления наркотиков 3.8.4. Начало строительства 2015 год министерство приведение в соответствие с палатного корпуса КГБУЗ здравоохранения требованиями санитарных норм "Краевая психиатрическая края и правил помещений больница" министерства здравоохранения Хабаровского края 3.9. Координация работы органов ежегодно - " - повышение качества и местного самоуправления и доступности медицинской руководителей государственных помощи медицинских организаций по достижению целевых показателей и индикаторов развития здравоохранения 3.10. Мониторинг мероприятий, ежегодно - " - - " - направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере здравоохранения 3.11. Формирование независимой 2013 - - " - повышение информированности оценки качества работы 2018 годы потребителей о качестве медицинских организаций, медицинских услуг; включая критерии стимулирование повышения эффективности работы таких качества работы медицинских организаций, и введение организаций публичных рейтингов их деятельности 3.12. Аккредитация медицинских 2017 - - " - подтверждение соответствия работников 2018 годы квалификации и качества работы медицинских работников профессиональным стандартам 3.13. Мероприятия по развитию 2013 - - " - формирование ответственного системы медицинской 2018 годы поведения в отношении своего профилактики неинфекционных здоровья, навыков отказа от заболеваний и формирования вредных привычек здорового образа жизни, в том числе у детей 3.13.1. Проведение работы, 2013 - министерство снижение распространенности направленной на профилактику 2018 годы здравоохранения курения среди населения курения среди населения, в края том числе размещение наружной комитет по рекламы (плакатов), печати и изготовление печатных массовым информационно-образовательных коммуникациям продуктов (буклеты, брошюры, Правительства памятки), изготовление и края трансляция социальных видеороликов, проведение циклов теле- и радиопередач по проблемам курения, о факторах риска социально значимых заболеваний 3.13.2. Проведение месячника 2013 - министерство снижение распространенности "Водитель - не кури за рулем" 2018 годы здравоохранения курения среди населения края 3.13.3. Создание интернет-портала 2015 год - " - - " - (подсайта официального сайта министерства здравоохранения края), освещающего вопросы преодоления курения табака и информацию о доступных службах для отказа от курения 3.13.4. Проведение популяционной 2014 - - " - - " - кампании (акции) "Брось 2018 годы курить и выиграй" 3.13.5. Организация работы "горячей 2013 год - " - - " - линии" по вопросам лечения от табачной зависимости, соблюдения законодательства по продаже табачных изделий 3.13.6. Проведение ежегодно - " - изучение эпидемиологической эпидемиологического обстановки в крае мониторинга распространенности среди населения края факторов риска развития неинфекционных заболеваний 3.13.7. Создание интернет-портала для 2015 год - " - формирование модели детей и подростков по ответственного поведения в психологической поддержке в отношении своего здоровья, трудных жизненных ситуациях и навыков отказа от вредных реабилитации наркозависимых, привычек, подготовка к а также по вопросам семейной жизни профилактики вредных привычек, рациональному питанию, формированию здорового образа жизни 3.14. Создание краевого центра 2014 год - " - обеспечение взаимодействия медицинской профилактики структур, участвующих в министерства здравоохранения создании единой края профилактической среды в учреждениях здравоохранения края; повышение эффективности профилактической работы учреждений первичной медико-санитарной помощи 3.15. Открытие отделений/кабинетов 2013 - министерство увеличение числа отделений (с медицинской профилактики 2015 годы здравоохранения 4 до 12) / кабинетов (с 6 до края 8) медицинской профилактики в учреждениях здравоохранения края на 50 процентов; повышение эффективности профилактической работы учреждений 3.16. Приобретение мобильных ежегодно - " - увеличение числа мобильных комплексов для проведения комплексов для проведения профилактических медицинских профилактических медицинских осмотров и диспансеризации осмотров и диспансеризации населения в отдаленных населения в отдаленных территориях края территориях края с одного до четырех; повышение доли лиц, которым оказана помощь в мобильном центре, до 100 процентов от нуждающихся в осмотрах 3.17. Организация выездных бригад 2013 - - " - увеличение числа выездных специалистов для работы на 2018 годы бригад до 53; дому с маломобильной группой повышение доли лиц, которым населения при проведении оказана помощь в мобильном диспансеризации взрослого центре, до 100 процентов от населения нуждающихся в осмотрах 3.18. Повышение уровня квалификации ежегодно - " - обучение на курсах повышения медицинских кадров в области квалификации специалистов в современных технологий КГБОУ ДПО "Институт повышения профилактики неинфекционных квалификации специалистов заболеваний здравоохранения" 3.19. Проведение профилактического ежегодно министерство обеспечение населения консультирования в ходе здравоохранения профилактическим диспансеризации взрослого края консультированием населения и плановых врача-терапевта; медицинских осмотров повышение уровня информированности населения о факторах риска неинфекционных заболеваний 3.20. Организация работы по 2013 - - " - ранняя диагностика и оценка созданию и ведению регистра 2018 годы риска развития больных с основными неинфекционных заболеваний и неинфекционными заболеваниями их осложнений в учреждениях здравоохранения края 3.21. Организация работы по 2013 - - " - - " - созданию и обеспечению 2018 годы системы учета больных с основными неинфекционными заболеваниями 3.22. Мониторинг индикаторов и ежегодно - " - - " - показателей эффективности программы профилактики неинфекционных заболеваний 3.23. Развитие службы оказания ежегодно - " - совершенствование оказания медицинской помощи лицам с медицинской помощи лицам с кризисными состояниями и кризисными состояниями и суицидальным поведением суицидальным поведением, снижение уровня смертности населения от суицидов 3.23.1. Организация отделения 2014 год - " - повышение доли лиц, которым "Телефон доверия", оказана помощь в социально-психологической психотерапевтическом центре, помощи и стационара кризисных до 100 процентов от состояний на пять коек обратившихся за помощью; совершенствование оказания медицинской помощи лицам с кризисными состояниями и суицидальным поведением 3.23.2. Организация первичной 2014 год министерство повышение квалификации подготовки и переподготовки здравоохранения медицинских работников специалистов для края суицидологической службы края суицидологической службы края 3.23.3. Привлечение к работе по ежегодно - " - совершенствование оказания профилактике суицидов медицинской помощи лицам с служителей конфессий и кризисными состояниями и общественных организаций суицидальным поведением, снижение уровня смертности населения от суицидов 3.23.4. Внедрение современных ежегодно - " - повышение информированности коммуникационных технологий в населения по вопросам средствах массовой информации профилактики кризисных по профилактике суицидов состояний и суицидального поведения 3.24. Информатизация учреждений ежегодно - " - повышение качества и здравоохранения края, доступности медицинской создание региональной помощи, повышение информационно-аналитической эффективности управления медицинской системы здравоохранением края (В редакции Распоряжения Правительства Хабаровского края от 02.07.2013 г. N 472-рп) Приложение к Плану мероприятий ("дорожной карте") "Повышение эффективности и качества услуг здравоохранения в Хабаровском крае", утвержденному распоряжением Правительства Хабаровского края от 8 февраля 2013 г. N 52-рп (В редакции Распоряжения Правительства Хабаровского края от 05.12.2013 г. N 900-рп) ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ" ---------T-------------------------------T--------------T------------------------------------------------------------¬ ¦ N ¦ Наименование мероприятия ¦ Источники ¦ Оценка расходов по годам (тыс. рублей) ¦ ¦ п/п ¦ ¦финансирования+----------T----------T-----------T-----------T--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2013 год ¦ 2014 год ¦ 2015 год ¦ 2016 год ¦ 2017 - 2018 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годы ¦ +--------+-------------------------------+--------------+----------+----------+-----------+-----------+--------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ L--------+-------------------------------+--------------+----------+----------+-----------+-----------+--------------- Всего 8142144,73 9326556,86 10107033,49 10196496,71 19713047,46 федеральный 268327,40 69071,90 55238,40 55238,40 550,00 бюджет краевой 988843,63 1182310,96 1243279,74 1192639,06 1815258,96 бюджет Хабаровский 6884973,70 8075174,00 8808515,35 8948619,25 17897238,50 краевой фонд обязательного медицинского страхования 1. Формирование эффективной структуры здравоохранения Хабаровского края 1.1. Анализ итогов реализации программ модернизации здравоохранения Хабаровского края 1.2. Анализ соответствия структуры расходов по условиям и формам оказания медицинской помощи в Хабаровском крае целевой структуре расходов на здравоохранение, определенной на 2018 год Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. N 2599-р 1.3. Анализ соответствия штатной численности персонала медицинских организаций субъекта Российской Федерации и муниципальных образований порядкам оказания медицинской помощи 1.4. Анализ соответствия материально-технического оснащения медицинских организаций субъекта Российской Федерации и муниципальных образований порядкам оказания медицинской помощи 1.5. Анализ соответствия нормативов обеспечения льготных категорий граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями стандартам оказания медицинской помощи 1.6. Разработка концепции развития государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения Хабаровского края 1.7. Формирование модели ресурсного обеспечения системы здравоохранения Хабаровского края 1.8. Внесение изменений в государственную целевую программу Хабаровского края "Развитие здравоохранения Хабаровского края" (далее также - государственная программа развития здравоохранения Хабаровского края) 2. Формирование эффективной всего 261032,28 268809,58 269231,38 279959,58 системы управления оказания медицинской помощи в краевой бюджет 261032,28 268809,58 269231,38 279959,58 медицинских организациях Хабаровского края 2.1. Разработка и утверждение на основе методических рекомендаций Минздрава России показателей эффективности деятельности государственных медицинских организаций Хабаровского края и муниципальных организаций, их руководителей и работников, включая механизм увязки размера оплаты труда работников и руководителей учреждений с конкретными показателями качества и количества оказываемых услуг 2.1.1. Мониторинг достижения целевых показателей повышения оплаты труда работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 597 2.2. Профессиональная подготовка и всего 261032,28 268809,58 269231,38 279959,58 переподготовка медицинских работников краевой бюджет 261032,28 268809,58 269231,38 279959,58 2.2.1. Профессиональная всего 107146,71 111410,01 111821,81 117802,81 переподготовка врачей и средних медицинских работников краевой бюджет 107146,71 111410,01 111821,81 117802,81 на базе краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения" министерства здравоохранения Хабаровского края (далее - КГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения") и краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения среднего профессионального образования "Хабаровский государственный медицинский колледж" министерства здравоохранения Хабаровского края (далее - КГБОУ СПО "Хабаровский государственный медицинский колледж") 2.2.2. Подготовка специалистов по всего 141124,76 144310,71 144310,71 148602,61 программам среднего профессионального образования краевой бюджет 141124,76 144310,71 144310,71 148602,61 на базе КГБОУ СПО "Хабаровский государственный медицинский колледж" 2.2.3. Повышение квалификации врачей всего 12760,81 13088,86 13098,86 13554,16 и средних медицинских работников на базе КГБОУ ДПО краевой бюджет 12760,81 13088,86 13098,86 13554,16 "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения" и КГБОУ СПО "Хабаровский государственный медицинский колледж" 2.3. Проведение разъяснительной работы в медицинских организациях об этапах проведения мероприятий по повышению оплаты труда должностей, подпадающих под действие Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 597, о соотношениях заработной платы и др. 2.4. Заключение трудовых договоров (дополнительных соглашений) с руководителями государственных и муниципальных медицинских организаций на основе типовой формы, утверждаемой Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации 2.4.1. Внесение изменений в Положение об оплате труда работников государственных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения края, в части достижения показателей повышения оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 597 2.4.2. Подготовка методических рекомендаций по поэтапному переводу работников на "эффективный контракт", включая определение критериев выбора переводимых на "эффективный контракт" работников и сроков их перевода на него 2.4.3. Подготовка методических рекомендаций по использованию результатов независимой системы оценки качества работы организаций, предоставляющих медицинские услуги, при определении размера стимулирующих выплат работникам и руководителям учреждений 2.5. Обучение руководителей (ответственных работников) по переводу на "эффективный контракт" работников медицинских организаций 2.5.1. Разработка учебного плана цикла тематического усовершенствования "Перевод на эффективный контракт работников медицинских организаций" 2.5.2. Обучение на цикле тематического усовершенствования руководителей (ответственных работников) переводу на эффективный контракт работников медицинских организаций 2.6. Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала медицинских организаций, оптимизация расходов на административно-управленческий персонал с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более 40 процентов 3. Реализация государственной всего 7881112,45 9057747,28 9837802,11 9916537,13 19713047,46 целевой программы Хабаровского края "Развитие здравоохранения федеральный 268327,40 69071,90 55238,40 55238,40 550,00 Хабаровского края" бюджет краевой бюджет 727811,35 913501,38 974048,36 912679,48 1815258,96 Хабаровский 6884973,70 8075174,00 8808515,35 8948619,25 17897238,50 краевой фонд обязательного медицинского страхования 3.1. Мероприятия по проведению организационных изменений в структуре медицинских организаций Хабаровского края в соответствии с утвержденной государственной программой развития здравоохранения Хабаровского края 3.1.1. Реструктуризация госпитально-поликлинических объединений с выделением амбулаторно-поликлинических подразделений в самостоятельную структуру в городских округах края 3.1.2. Реструктуризация и укрупнение сети городских поликлиник с привязкой к территориальному делению городских округов и оказанием полного комплекса первичной медико-санитарной помощи, включая акушерско-гинеко-логическую и стоматологическую амбулаторную помощь 3.1.3. Оптимизация сети госпитальных учреждений г. Хабаровска, оказывающих медицинскую помощь детскому населению, в том числе при инфекционных заболеваниях у детей с формированием на базе краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения (далее - КГБУЗ) "Детская краевая клиническая больница" центра оказания специализированных видов медицинской помощи детскому населению 3.1.4. Реорганизация учреждений родовспоможения г. Хабаровска с созданием городского родильного дома 3.1.5. Совершенствование сети учреждений здравоохранения муниципальных районов края за счет включения маломощных территориальных медицинских учреждений в состав центральных районных больниц (Амурский, Бикинский, Верхнебуреинский, Вяземский, имени Лазо, Солнечный, Ульчский, Хабаровский муниципальные районы) 3.2. Разработка комплекса мер, всего 104221,29 189987,69 165161,39 161173,89 322347,78 направленных на совершенствование оказания федеральный 12199,20 13833,50 медицинской помощи населению бюджет на основе государственной программы развития краевой бюджет 92022,09 176154,19 165161,39 161173,89 322347,78 здравоохранения Хабаровского края по достижению показателя младенческой, материнской и детской смертности 3.2.1. Реализация концепции акушерско-гинекологической и неонатальной служб Хабаровского края на 2011 - 2020 годы 3.2.2. Укрепление всего 88000,00 172132,10 161139,30 157151,80 314303,60 материально-тех-нической базы учреждений родовспоможения и краевой бюджет 88000,00 172132,10 161139,30 157151,80 314303,60 детства 3.2.2.1. Строительство объектов здравоохранения: детского диагностического центра; детского реабилитационного центра; детских поликлиник в г. Хабаровске и г. Комсомольске-на-Амуре акушерского корпуса в Ульчском муниципальном районе; детской городской больницы г. Комсомольска-на-Амуре; строительство лечебного корпуса КГБУЗ "Детская инфекционная больница" им. А.К.Пиотровича, г. Хабаровск 3.2.2.2. Проведение реконструкции: КГБУЗ "Перинатальный центр" министерства здравоохранения Хабаровского края. Третья очередь. Реконструкция существующего акушерского корпуса; Дом ребенка на 80 мест в здании муниципального учреждения здравоохранения "Эльбанская районная больница"; краевое государственное казенное учреждение здравоохранения (далее - КГКУЗ) "Дом ребенка специализированный N 1", г. Хабаровск 3.2.2.3. Капитальный ремонт учреждений всего 30255,00 65000,00 80000,00 85000,00 170000,00 здравоохранения: КГКУЗ "Дом ребенка краевой бюджет 30255,00 65000,00 80000,00 85000,00 170000,00 специализированный N 2", г. Хабаровск; КГБУЗ "Детская краевая клиническая больница" министерства здравоохранения Хабаровского края; КГБУЗ "Родильный дом N 1" министерства здравоохранения Хабаровского края (женская консультация), г. Хабаровск; КГБУЗ "Родильный дом N 2" министерства здравоохранения Хабаровского края (женская консультация), г. Хабаровск; КГБУЗ "Родильный дом N 4" министерства здравоохранения Хабаровского края, г. Хабаровск; КГБУЗ "Родильный дом N 4" министерства здравоохранения Хабаровского края (женская консультация), г. Хабаровск; КГБУЗ "Родильный дом N 3" министерства здравоохранения Хабаровского края (женская консультация), г. Комсомольск-на-Амуре 3.2.2.4. Дооснащение медицинским всего 57745,00 107132,10 81139,30 72151,80 144303,60 оборудованием медицинских учреждений родовспоможения и краевой бюджет 57745,00 107132,10 81139,30 72151,80 144303,60 детства в соответствии с порядками оказания медицинской помощи 3.2.3. Реализация пилотного проекта всего 9548,40 11182,70 3250,00 3250,00 6500,00 по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений развития краевой бюджет 3250,00 3250,00 3250,00 3250,00 6500,00 плода федеральный 6298,40 7932,70 бюджет 3.2.4. Реализация мероприятий всего 6672,89 6672,89 772,09 772,09 1544,18 неонатального и аудиологического скрининга краевой бюджет 772,09 772,09 772,09 772,09 1544,18 федеральный 5900,80 5900,80 бюджет 3.2.5. Внедрение современных технологий по выхаживанию новорожденных детей с низкой, очень низкой и экстремально низкой массой тела с развитием фетальной и неонатальной хирургии 3.2.6. Совершенствование дистанционных форм наблюдения с использованием телемедицинских технологий новорожденных, беременных женщин и детей из группы высокого риска 3.2.7. Совершенствование выездной работы бригад врачей-специалистов краевых государственных учреждений здравоохранения в муниципальных образованиях края для диспансеризации детского населения 3.2.8. Организация работы выездных анестезиолого-реанима-ционных акушерских, неонатальных и педиатрических бригад для обслуживания населения по зональному принципу 3.3. Реализация мероприятий, всего 564982,20 750590,90 945268,40 890795,30 1781590,60 направленных на совершенствование оказания краевой бюджет 116048,20 116048,20 61575,10 123150,20 медицинской помощи населению на основе государственной Хабаровский 564982,20 634542,70 829220,20 829220,20 1658440,40 программы развития краевой фонд здравоохранения Хабаровского обязательного края по достижению показателя медицинского снижения смертности от страхования болезней системы кровообращения 3.3.1. Создание регионального всего 116048,20 116048,20 61575,10 123150,20 сосудистого центра и первичных сосудистых отделений в краевых краевой бюджет 116048,20 116048,20 61575,10 123150,20 государственных учреждениях здравоохранения 3.3.2. Подготовка и переподготовка всего 500,00 500,00 500,00 500,00 1000,00 медицинских кадров по вопросам оказания медицинской помощи Хабаровский 500,00 500,00 500,00 500,00 1000,00 больным сосудистыми краевой фонд заболеваниями, непрерывное обязательного повышение профессионализма медицинского медицинского персонала, страхования оказывающего медицинскую помощь больным сосудистыми заболеваниями 3.3.3. Развитие медицинской системы всего 564482,20 634042,70 828720,20 828720,20 1657440,00 профилактики болезней органов кровообращения. Развитие Хабаровский 564482,20 634042,70 828720,20 828720,20 1657440,00 медицинской реабилитации краевой фонд больных сосудистыми обязательного заболеваниями медицинского страхования 3.4. Реализация мероприятий, всего 254859,53 46883,90 55948,84 56435,34 112870,68 направленных на совершенствование оказания краевой бюджет 34781,53 7299,00 7299,00 7299,00 14598,00 медицинской помощи населению на основе государственной федеральный 185849,00 программы развития бюджет здравоохранения Хабаровского края по достижению показателя Хабаровский 34229,00 39584,90 48649,84 49136,34 98272,68 снижения смертности от краевой фонд дорожно-транспортных обязательного происшествий медицинского страхования 3.4.1. Создание травматологических всего 220630,53 7299,00 7299,00 7299,00 14598,00 центров 2 и 3 уровня и оснащение их необходимым краевой бюджет 34781,53 7299,00 7299,00 7299,00 14598,00 медицинским оборудованием (три центра) вдоль трассы федеральный 185849,00 г. Хабаровск - бюджет г. Комсомольск-на-Амуре 3.4.2. Совершенствование оказания всего 34079,00 39434,90 48499,84 48986,34 97972,68 медицинской помощи и внедрение новых медицинских технологий Хабаровский 34079,00 39434,90 48499,84 48986,34 97972,68 пострадавшим от краевой фонд дорожно-транспортных обязательного происшествий в медицинского травматологических центрах страхования всех уровней 3.4.3. Подготовка медицинского всего 150,00 150,00 150,00 150,00 300,00 персонала по вопросам совершенствования оказания Хабаровский 150,00 150,00 150,00 150,00 300,00 медицинской помощи краевой фонд пострадавшим при обязательного дорожно-транспортных медицинского происшествиях страхования 3.4.4. Подготовка сотрудников государственной инспекции безопасности дорожного движения, Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, дежурно-постовой службы и преподавателей учебно-курсовых комбинатов по вопросам оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях 3.5. Реализация мероприятий, всего 688088,00 773104,40 950076,61 950076,61 1900153,22 направленных на совершенствование оказания краевой бюджет 300,00 300,00 300,00 600,00 медицинской помощи населению на основе государственной Хабаровский 688088,00 772804,40 949776,61 949776,61 1899553,22 программы развития краевой фонд здравоохранения Хабаровского обязательного края по достижению показателя медицинского снижения смертности от страхования новообразований (в том числе от злокачественных) 3.5.1. Дальнейшее развитие всего 48117,72 128285,53 157662,92 157662,92 315325,84 позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-технологии) Хабаровский 48117,72 128285,53 157662,92 157662,92 315325,84 для ранней диагностики краевой фонд онкологических заболеваний, обязательного улучшения качества лечения медицинского онкологических больных страхования 3.5.2. Совершенствование системы всего 300,00 300,00 300,00 600,00 раннего выявления онкологической патологии краевой бюджет 300,00 300,00 300,00 600,00 3.5.3. Развитие и совершенствование всего 639970,28 644518,87 792113,69 792113,69 1584227,38 структуры онкологической службы Хабаровский 639970,28 644518,87 792113,69 792113,69 1584227,38 краевой фонд обязательного медицинского страхования 3.5.4. Проведение анализа и мониторинга эпидемиологической ситуации по заболеваемости и смертности от онкологических заболеваний 3.6. Реализация мероприятий, всего 163079,20 110038,40 110038,40 110038,40 109600,00 направленных на совершенствование оказания краевой бюджет 110182,90 54800,00 54800,00 54800,00 109600,00 медицинской помощи населению на основе государственной федеральный 52896,30 55238,40 55238,40 55238,40 программы развития бюджет здравоохранения края по достижению показателя снижения заболеваемости и смертности от туберкулеза 3.6.1. Укрепление всего 81182,90 25800,00 25800,00 25800,00 51600,00 материально-технической базы противотуберкулезных краевой бюджет 81182,90 25800,00 25800,00 25800,00 51600,00 учреждений края 3.6.2. Совершенствование структуры фтизиатрической службы. Укрупнение и преобразование противотуберкулезных диспансеров в межрайонные 3.6.3. Совершенствование системы всего 81896,30 84238,40 84238,40 84238,40 58000,00 раннего выявления, профилактики и лечения краевой бюджет 29000,00 29000,00 29000,00 29000,00 58000,00 туберкулеза: открытие пунктов федеральный 52896,30 55238,40 55238,40 55238,40 контролируемого лечения бюджет туберкулеза во всех муниципальных районах края; повышение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез; внедрение современных методов диагностики и лечения туберкулеза; санитарно-просветительская работа среди населения, работа со средствами массовой информации по вопросам профилактики и раннего выявления туберкулеза 3.6.4. Проведение анализа и мониторинга эпидемиологической ситуации по заболеваемости и смертности от туберкулеза 3.7. Реализация мероприятий, всего 18667,40 57278,00 95238,88 94330,60 188661,20 направленных на совершенствование оказания краевой бюджет 18667,40 57278,00 95238,88 94330,60 188661,20 медицинской помощи населению на основе государственной программы развития здравоохранения Хабаровского края по достижению показателя сокращения времени доезда до больного 3.7.1. Создание единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи, оснащенной автоматизированной системой управления и обработки вызовов 3.7.2. Обновление парка автомобилей всего 10437,30 45047,90 83008,78 82100,50 164201,00 скорой медицинской помощи и снижение доли автомобилей со краевой бюджет 10437,30 45047,90 83008,78 82100,50 164201,00 сроком эксплуатации более 5 лет 3.7.3. Создание отделений неотложной всего 1000,00 5000,00 5000,00 5000,00 10000,00 помощи при амбулаторно-поликлинических краевой бюджет 1000,00 5000,00 5000,00 5000,00 10000,00 учреждениях края 3.7.4. Усиление имеющейся санитарной всего 7230,10 7230,10 7230,10 7230,10 14460,20 эвакуации, осуществляемой наземными, водными и другими краевой бюджет 7230,10 7230,10 7230,10 7230,10 14460,20 видами транспорта (реанимобили, вездеходы) 3.7.5. Строительство вертолетных площадок 3.8. Мероприятия по развитию всего 29730,37 10000,00 10000,00 10000,00 10950,00 наркологической медицинской помощи краевой бюджет 12347,47 10000,00 10000,00 10000,00 10400,00 федеральный 17382,90 550,00 бюджет 3.8.1. Подготовка и распространение обучающих материалов для родителей и педагогических работников по вопросам построения взаимоотношений с детьми, выявления признаков употребления психоактивных веществ, социальных последствий немедицинского потребления наркотиков 3.8.2. Организация проведения научно-практических конференций, семинаров, выставок, круглых столов по вопросам лечения, медико-социальной реабилитации и ресоциализации больных наркоманией 3.8.3. Проведение тестирования обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, относящихся к группе риска немедицинского потребления наркотиков 3.8.4. Начало строительства палатного всего 950,00 корпуса КГБУЗ "Краевая психиатрическая больница" краевой бюджет 400,00 федеральный 550,00 бюджет 3.9. Координация работы органов местного самоуправления и руководителей государственных медицинских организаций по достижению целевых показателей и индикаторов развития здравоохранения 3.10. Мониторинг мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере здравоохранения 3.11. Формирование независимой оценки качества работы медицинских организаций, включая критерии эффективности работы таких организаций, и введение публичных рейтингов их деятельности 3.12. Аккредитация медицинских работников 3.13. Мероприятия по развитию всего 5935229,66 7001249,19 7352454,79 7492072,19 14984144,38 системы медицинской профилактики неинфекционных краевой бюджет 337555,16 373007,19 371586,09 371586,09 743172,18 заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том Хабаровский 5597674,50 6628242,00 6980868,70 7120486,10 14270972,20 числе у детей краевой фонд обязательного медицинского страхования 3.13.1. Проведение работы, направленной на профилактику курения среди населения, в том числе размещение наружной рекламы (плакатов), изготовление печатных информационно-образовательных продуктов (буклеты, брошюры, памятки), изготовление и трансляция социальных видеороликов, проведение циклов теле- и радиопередач по проблемам курения, о факторах риска социально значимых заболеваний 3.13.2. Проведение месячника "Водитель - не кури за рулем" 3.13.3. Создание интернет-портала (подсайта официального сайта министерства здравоохранения края), содержащего вопросы преодоления курения табака и информацию о доступных службах для отказа от курения 3.13.4. Проведение популяризационной кампании (акции) "Брось курить и выиграй" 3.13.5. Организация работы "горячей линии" по вопросам лечения от табачной зависимости, соблюдения законодательства по продаже табачных изделий 3.13.6. Проведение эпидемиологического мониторинга распространенности среди населения края факторов риска развития неинфекционных заболеваний 3.13.7. Создание интернет-портала для детей и подростков по психологической поддержке в трудных жизненных ситуациях и реабилитации наркозависимых, а также по вопросам профилактики вредных привычек, рациональному питанию, формированию здорового образа жизни 3.14. Создание краевого центра всего 1244,00 1244,00 1244,00 1244,00 2488,00 медицинской профилактики министерства здравоохранения краевой бюджет 1244,00 1244,00 1244,00 1244,00 2488,00 Хабаровского края 3.15. Открытие отделений/кабинетов медицинской профилактики 3.16. Приобретение мобильных всего 6640,00 35000,00 35000,00 70000,00 комплексов для проведения профилактических медицинских краевой бюджет 6640,00 35000,00 35000,00 70000,00 осмотров и диспансеризации населения в отдаленных территориях края 3.17. Организация выездных бригад специалистов для работы на дому с маломобильной группой населения при проведении диспансеризации взрослого населения 3.18. Повышение уровня квалификации медицинских кадров в области современных технологий профилактики неинфекционных заболеваний 3.19. Проведение профилактического консультирования в ходе диспансеризации взрослого населения и плановых медицинских осмотров 3.20. Организация работы по созданию и ведению регистра больных с основными неинфекционными заболеваниями 3.21. Организация работы по созданию и обеспечению системы учета больных с основными неинфекционными заболеваниями 3.22. Мониторинг индикаторов и показателей эффективности программы профилактики неинфекционных заболеваний 3.23. Развитие службы оказания всего 3000,00 1000,00 1000,00 1000,00 2000,00 медицинской помощи лицам с кризисными состояниями и краевой бюджет 3000,00 1000,00 1000,00 1000,00 2000,00 суицидальным поведением 3.23.1. Организация отделения "Телефон доверия", социально-психологической помощи и стационара кризисных состояний на пять коек 3.23.2. Организация первичной подготовки и переподготовки специалистов для суицидологической службы края 3.23.3. Привлечение к работе по профилактике суицидов служителей конфессий и общественных организаций 3.23.4. Внедрение современных коммуникационных технологий в средствах массовой информации по профилактике суицидов 3.24. Информатизация учреждений всего 111370,80 116370,80 116370,80 114370,80 228241,60 здравоохранения края, создание региональной краевой бюджет 111370,80 116370,80 116370,80 114370,80 228241,60 информационно-аналитической медицинской системы (Дополнен - Распоряжение Правительства Хабаровского края от 05.12.2013 г. N 900-рп) УТВЕРЖДЕН Распоряжением Правительства Хабаровского края от 08 февраля 2013 г. N 52-рп (В редакции Распоряжения Правительства Хабаровского края от 03.03.2014 г. N 130-рп) ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ КУЛЬТУРЫ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА 2013-2018 ГОДЫ" План мероприятий ("дорожная карта") "Повышение эффективности и качества услуг культуры в Хабаровском крае на 2013-2018 годы" (далее - "дорожная карта") направлен на обеспечение согласованных действий министерства культуры края, органов местного самоуправления, краевых государственных учреждений культуры и образования в сфере культуры, муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры по повышению эффективности и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг. 1. Цели разработки "дорожной карты" Целями "дорожной карты" являются: повышение качества жизни жителей Хабаровского края, обеспечение возможности саморазвития всех категорий населения через регулярные занятия творчеством, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена; обеспечение уровня реального содержания заработной платы работников учреждений культуры за счет структурных преобразований, направленных на повышение доступности и качества услуг, предоставляемых населению; развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры; повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры; сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации; создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры. 2. Проведение структурных преобразований в сфере культуры Хабаровского края В рамках структурных преобразований предусматривается: повышение качества и разнообразия предоставляемых государственных услуг в сфере культуры; обеспечение доступности к культурному продукту (внедрение информационных технологий, развитие музейно-выставочной деятельности, создание электронных ресурсов библиотек, совершенствование работы сайтов библиотек и музеев); создание условий для творческой самореализации граждан (развитие профессионального искусства, поддержка и развитие художественно- творческой деятельности, активизация народного творчества); развитие форм организации досуговой деятельности населения края; обеспечение концертного обслуживания населения сельских и удаленных территорий края краевыми творческими коллективами; совершенствование системы поддержки одаренных детей и молодежи, обеспечение предоставления услуг образовательных учреждений культуры; повышение профессионального уровня работников учреждений культуры и образования в сфере культуры края, обучение новым технологиям и формам работы. 3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры Хабаровского края 3.1. С ростом эффективности и качества предоставляемых населению услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы): 1) индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры: (процентов) -------------------------------------------------------- | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |----------+----------+----------+----------+----------| | 82,29 | 82,29 | 82,29 | 82,29 | 82,29 | -------------------------------------------------------- 2) увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом): (процентов) -------------------------------------------------------- | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |----------+----------+----------+----------+----------| | 3,3 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | -------------------------------------------------------- 3) доля театров, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве театров Российской Федерации: (процентов) -------------------------------------------------------- | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |----------+----------+----------+----------+----------| | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | -------------------------------------------------------- 4) увеличение числа детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей: (процентов) -------------------------------------------------------- | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |----------+----------+----------+----------+----------| | 6,0 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | -------------------------------------------------------- 5) количество стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов: (человек) -------------------------------------------------------- | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |----------+----------+----------+----------+----------| | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | -------------------------------------------------------- 6) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом): (процентов) -------------------------------------------------------- | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |----------+----------+----------+----------+----------| | 6,7 | 6,8 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | -------------------------------------------------------- 7) увеличение количества библиографических записей на издания из фондов краевых библиотек, переданных в сводный электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом): (процентов) -------------------------------------------------------- | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |----------+----------+----------+----------+----------| | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | -------------------------------------------------------- 8) увеличение доли общедоступных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве общедоступных библиотек края: (процентов) -------------------------------------------------------- | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |----------+----------+----------+----------+----------| | 46 | 55 | 65 | 74 | 83 | -------------------------------------------------------- 9) увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых на территории края: (единиц) -------------------------------------------------------- | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |----------+----------+----------+----------+----------| | 625 | 665 | 698 | 708 | 708 | -------------------------------------------------------- 10) увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда: (процентов) -------------------------------------------------------- | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |----------+----------+----------+----------+----------| | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9,0 | -------------------------------------------------------- 11) увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве музеев края: (процентов) -------------------------------------------------------- | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |----------+----------+----------+----------+----------| | 57 | 61 | 69 | 77 | 85 | -------------------------------------------------------- 12) увеличение передвижных выставок (передвижного фонда) краевых музеев для экспонирования в муниципальных образованиях края: (единиц) -------------------------------------------------------- | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |----------+----------+----------+----------+----------| | 17 | 19 | 20 | 22 | 25 | -------------------------------------------------------- 13) увеличение посещаемости музейных учреждений: (посещений на 1 жителя в год) -------------------------------------------------------- | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |----------+----------+----------+----------+----------| | 0,42 | 0,47 | 0,52 | 0,55 | 0,55 | -------------------------------------------------------- 14) увеличение доли объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия: (процентов) -------------------------------------------------------- | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |----------+----------+----------+----------+----------| | 24 | 32 | 40 | 45 | 50 | -------------------------------------------------------- 15) доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения: (процентов) -------------------------------------------------------- | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |----------+----------+----------+----------+----------| | 66,0 | 65,5 | 65,0 | 65,1 | 65,2 | -------------------------------------------------------- 16) число детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в процентном отношении от общего числа детей в регионе: (процентов) -------------------------------------------------------- | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |----------+----------+----------+----------+----------| | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | -------------------------------------------------------- 3.2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются: 1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры и образования в сфере культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг. Прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания государственных (муниципальных) услуг, заключение с работниками учреждений "эффективных контрактов"; 2) поэтапный рост оплаты труда работников в сфере культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры, в том числе научных сотрудников, работающих в отрасли, преподавателей учреждений среднего профессионального образования до средней заработной платы в Хабаровском крае в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (далее - Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 597) и педагогических работников учреждений дополнительного образования детей до уровня не ниже среднего для учителей в регионе в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"; 3) переподготовка, повышение квалификации, увеличение доли квалифицированных кадров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры. 4. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры 4.1. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры будут реализовываться с учетом Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190-р, Единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2014 год, Письма Министерства культуры Российской Федерации от 30 января 2013 г. N 557-01-56/04-НМ "Методические рекомендации по разработке планов мероприятий ("дорожных карт") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры" органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации". Учитывая специфику деятельности в учреждениях культуры, при планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы, в качестве приоритетных категорий рассматриваются работники библиотек, культурно-досуговых учреждений и музеев, в учреждениях дополнительного образования детей - педагоги детских школ искусств и музыкальных школ. При этом объемы финансирования, предусматриваемые на реализацию мероприятий, должны соотноситься с выполнением учреждениями установленных показателей эффективности и целевых индикаторов. 4.2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников сферы культуры, являются: 1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 597, и средней заработной платы по региону: (процентов) 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 64,9 73,7 82,4 91,2 100,0 -------------------------------------------------------- | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |----------+----------+----------+----------+----------| | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 91,2 | 100,0 | -------------------------------------------------------- 2) численность работников государственных (муниципальных) учреждений культуры: (человек) -------------------------------------------------------- | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |----------+----------+----------+----------+----------| | 6 318 | 6 318 | 6 318 | 6 318 | 6 318 | -------------------------------------------------------- 3) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 597, и средней заработной платы по региону: (процентов) 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 80 85 90 95 100 -------------------------------------------------------- | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |----------+----------+----------+----------+----------| | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | -------------------------------------------------------- 4) численность преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования: (человек) -------------------------------------------------------- | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |----------+----------+----------+----------+----------| | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | -------------------------------------------------------- 5) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы научных сотрудников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 597, и средней заработной платы по региону: (процентов) 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 134 143 158 179 200 -------------------------------------------------------- | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |----------+----------+----------+----------+----------| | 134 | 143 | 158 | 179 | 200 | -------------------------------------------------------- 6) численность научных сотрудников: (человек) -------------------------------------------------------- | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |----------+----------+----------+----------+----------| | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | -------------------------------------------------------- 7) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", и средней заработной платы учителей в регионе: (процентов) -------------------------------------------------------- 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 80 85 90 95 100 | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |----------+----------+----------+----------+----------| | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | -------------------------------------------------------- 8) численность педагогических работников учреждений дополнительного образования детей: (человек) -------------------------------------------------------- | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |----------+----------+----------+----------+----------| | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | -------------------------------------------------------- 5. План мероприятий, предусматривающих структурные преобразования, направленные на повышение эффективности и качества услуг культуры ------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Наименование | Результат | Сроки | Исполнители и | | п/п | мероприятия | | исполнения | организации, | | | | | | привлекаемые к | | | | | | исполнению | |-----+-------------------------+---------------------+------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Разработка (изменение) локальные акты по мере министерство показателей министерства необходимости культуры края, эффективности культуры края, , в 2013 году - органы местного деятельности органов местного до 01 сентября самоуправления (по подведомственных самоуправления согласованию) учреждений культуры и их руководителей 2. Разработка и достижение ежегодно до 25 министерство проведение индикаторов января культуры края, мероприятий по определенных в краевые возможному Указе Президента государственные привлечению на Российской учреждения повышение заработной Федерации от 07 мая культуры и платы не менее одной 2012 г. N 597 образования в сфере трети средств, культуры, органы получаемых за счет местного оптимизации расходов самоуправления (по по отрасли, и средств согласованию) от приносящей доход деятельности учреждений отрасли 3. Обеспечение внесение изменений ежегодно краевые дифференциации в структуру и государственные оплаты труда штатное расписание, учреждения основного и прочего локальные акты культуры и персонала, краевых образования в сфере оптимизация расходов государственных культуры на административно- учреждений управленческий и вспомогательный персонал с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения не более 40 процентов 4. Представление трудовые договоры с ежегодно до 30 министерство руководителем руководителями апреля, а также культуры края, учреждения сведений о учреждений при краевые доходах, об имуществе проведении государственные и обязательствах конкурса или учреждения имущественного трудоустройст- культуры и характера ве образования в сфере руководителя, его культуры, органы супруги (супруга) и местного несовершеннолетних самоуправления (по детей, а также граждан, согласованию) претендующих на занятие соответствующих должностей 5. Обеспечение повышение ежегодно до 25 - " - соответствия квалификации января работников работников, обновленным увеличение доли квалификационным квалифицированног- требованиям, в том о персонала в общей числе на основе штатной повышения численности квалификации и переподготовки работников 6. Проведение трудовые договоры ежегодно до 25 министерство мероприятий по работников января культуры края, организации краевые заключения государственные дополнительных учреждения соглашений к культуры и трудовым договорам образования в сфере (новых трудовых культуры, органы договоров) с местного работниками самоуправления (по учреждений культуры в согласованию) связи с введением "эффективного контракта" 7. Мониторинг внедрения определение места ежегодно, - " - в учреждениях муниципальных начиная с 2014 культуры края образований края, года, до 01 "эффективных краевых июля контрактов" с государственных работниками учреждений культуры в рейтинге Хабаровского края по количеству внедренных "эффективных контрактов" 8. Создание и приказ министерства IV квартал министерство обеспечение культуры края 2013 г., 2014- культуры края деятельности на 2018 годы постоянной основе рабочей группы министерства культуры края по оценке результатов реализации "дорожной карты" 9. Информационное публикации в 2013-2018 годы министерство сопровождение средствах массовой культуры края, "дорожной карты": информации, краевые организация проведение государственные проведения семинаров и других учреждения разъяснительной мероприятий культуры и работы в трудовых образования в сфере коллективах, культуры, органы публикации в местного средствах массовой самоуправления (по информации, согласованию) проведение семинаров и других мероприятий 10. Внесение изменений в распоряжение первое министерство "дорожную карту" Правительства полугодие культуры края после согласования с Хабаровского края 2014 г., далее - Министерством по мере культуры Российской необходимости Федерации 11. Внесение изменений в постановление по мере - " - государственную Правительства необходимости целевую программу Хабаровского края Хабаровского края "Культура Хабаровского края", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 28 июня 2012 г. N 216- пр, в том числе предусматривающих мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры 6. Показатели финансирования мероприятий по совершенствованию оплаты труда категорий работников, по которым предусмотрено повышение заработной платы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Категория работников | Источники | Объемы средств по годам (тыс. рублей) | | п/п | | финансирован- |-------------------------------------------------------------------------------| | | | ия | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |-----+-----------------------+---------------+-----------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Работники учреждений всего 402 340,0 882 498,0 1 460 914,0 2 145 040,0 2 942 181,0 3 917 904,0 культуры краевой 266 641,0 447 498,0 758 175,0 1 125 630,0 1 365 984,0 1 660 183,0 бюджет муниципальны- 135 699,0 435 000,0 702 739,0 1 019 410,0 1 576 197,0 2 257 721,0 й бюджет 2. Преподаватели и всего 5 001,0 14 978,0 25 016,0 36 918,0 50 501,0 67 131,0 мастера производственного обучения образовательных краевой 5 001,0 14 978,0 25 016,0 36 918,0 50 501,0 67 131,0 учреждений начального бюджет и среднего профессионального образования 3. Научные сотрудники всего 11 989,0 22 135,0 28 134,0 37 190,0 49 788,0 65 206,0 краевой 11 989,0 22 135,0 28 134,0 37 190,0 49 788,0 65 206,0 бюджет 4. Педагогические всего 69 161,0 139 565,0 199 339,0 270 213,0 351 099,0 450 128,0 работники учреждений дополнительного краевой 30 291,0 32 815,0 42 400,0 53 765,0 53 765,0 53 765,0 образования детей бюджет муниципальны- 38 870,0 106 750,0 156 939,0 216 448,0 297 334,0 396 363,0 й бюджет (В редакции Распоряжения Правительства Хабаровского края от 03.03.2014 г. N 130-рп) УТВЕРЖДЕН Распоряжением Правительства Хабаровского края от 08 февраля 2013 г. N 52-рп (В редакции Распоряжения Правительства Хабаровского края от 03.03.2014 г. N 127-рп) ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НА 2013 - 2018 ГОДЫ" 1. Общее описание "дорожной карты" Реализация плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Хабаровского края на 2013 - 2018 годы" (далее - "дорожная карта") предусматривает структурные преобразования, направленные на обеспечение доступности, повышение эффективности и качества услуг, предоставляемых населению Хабаровского края, увязанные с переходом на "эффективный контракт". Для полного удовлетворения потребностей граждан в социальных услугах, отвечающих современным требованиям, необходима модернизация и развитие системы социального обслуживания населения, ее адаптация к изменяющимся правовым, социально-экономическим и демографическим условиям, в том числе путем решения кадровых проблем отрасли. С целью сохранения кадрового потенциала и повышения престижа профессии социальных работников необходимо провести комплекс мероприятий, в том числе, связанных с повышением оплаты труда. 2. Проблемы, сложившиеся в сфере социального обслуживания населения 2.1. Особенностью работы в сфере социального обслуживания населения в Хабаровском крае является географическая отдаленность, изолированность районов, слаборазвитая транспортная инфраструктура, дефицит квалифицированных кадров. В крае создана сеть учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. В настоящее время в крае действуют 5 краевых специальных домов для ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда, 14 центров социального обслуживания населения, 17 стационарных учреждений социального обслуживания. Очередь на получение места в стационарных учреждениях социального обслуживания населения Хабаровского края по состоянию на 1 января 2013 года составляла 298 человек. Стационарное социальное обслуживание населения является одним из востребованных видов социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов. В крае существует потребность в социальном обслуживании на дому в отдаленных населенных пунктах, предоставлении реабилитационных услуг инвалидам. Населением края востребованы услуги сиделки, социального такси, единого социального телефона, работающего в круглосуточном режиме. В городе Хабаровске действует краевое государственное казенное учреждение "Хабаровский центр социальной адаптации граждан, попавших в экстремальную ситуацию" на 50 мест, оказывающее временный приют и социальную помощь гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми, лицам без определенного места жительства и занятий, в том числе освободившимся из мест лишения свободы. Численность обратившихся в центр социальной адаптации граждан, попавших в экстремальную ситуацию, неуклонно растет. Хабаровский край с административным центром в городе Хабаровске является приграничным и транзитным пунктом Дальневосточного региона, через который в западном и восточном направлении следуют тысячи граждан Российской Федерации, в том числе, лица без определенного места жительства и занятий, а также лица, освободившиеся из мест лишения свободы. В связи с этим стоит проблема предоставления социальных услуг гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Особая роль в защите прав и интересов детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, отводится учреждениям социального обслуживания семьи и детей. В крае функционируют 12 учреждений и 7 отделений социального обслуживания семьи и детей. В 2012 году в учреждениях помощь получили 44,9 тысяч человек, в том числе 25 тысяч несовершеннолетних. Для оказания профилактической и реабилитационной помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, реализуется система мероприятий по профилактике социального сиротства. Осуществляется деятельность по организации социально-медицинской помощи родителям, имеющим алкогольную зависимость. С этой целью созданы службы сопровождения семей с детьми. За период работы служб не допущено алкогольных срывов у членов семей, состоящих на сопровождении. Для развития услуг по сопровождению алкоголизированных семей необходимо дополнительно открыть 3 службы (отделения). 2.2. В системе социального обслуживания наблюдается дефицит квалифицированных кадров, связанный с низким уровнем оплаты труда социальных работников, не соответствующим напряженности и интенсивности их труда. В условиях значительной отдаленности учреждений социального обслуживания населения от краевого центра, отмечается проблема развития кадрового потенциала, переподготовки и повышения профессионального уровня работников. По состоянию на 01 января 2013 года штатная численность работников учреждений социального обслуживания населения составляет 5,1 тысяч единиц. В 2012 году размер среднемесячной заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения составил 12,5 тысяч рублей или 42,0 процента от средней заработной платы по экономике края. Планируется провести мероприятия по привлечению на повышение оплаты труда средств, получаемых за счет реорганизаци учреждений социального обслуживания населения в 2015 - 2018 гг. (ликвидация 2-х домов-интернатов для престарелых и инвалидов). В период 2013 - 2014 гг. мероприятия по реорганизации учреждений не запланированы, так как с момента создания в 2010 году единой системы социальной защиты населения края проведена оптимизация учреждений, в результате которой ликвидированы 2 учреждения и реорганизованы путем слияния 6 учреждений. Высвободившиеся средства направлены на увеличение охвата социальными услугами детей-инвалидов с тяжелым нарушениями физического и психического развития, и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 2.3. Одной из задач по повышению качества социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов является укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения. Материально-техническая база действующих учреждений социального обслуживания населения включает 250 зданий и сооружений социального и хозяйственного назначения, в том числе 57 с круглосуточным пребыванием людей. Большинство зданий являются приспособленными или построенными по типовым проектам, разработанным в середине 50 - 60 годов, в соответствии с действующими на тот момент строительными, санитарными нормами и правилами. В связи с этим имеется проблема несоответствия ряда зданий и помещений действующим санитарным нормам и правилам. В реконструкции нуждаются 5 зданий. 2.4. Недостаточно развит рынок социальных услуг. Незначительно участие в предоставлении социальных услуг негосударственного сектора, социально-ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев. Из общего числа учреждений социального обслуживания, оказывающих социальные услуги пожилым гражданам и инвалидам, основная часть (50 учреждений) находится в ведении министерства социальной защиты населения Хабаровского края (98,0%), и 1 организация (2,0%) - является негосударственной. 3. Цели "дорожной карты" 3.1. Совершенствование правового регулирования сферы социального обслуживания. 3.2. Оптимизация структуры и штатной численности учреждений путем внедрения комплексного подхода к созданию многопрофильных современных организаций социального обслуживания населения в целях концентрации источников финансового обеспечения. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|