|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 545-П
Документ имеет не последнюю редакцию.
Таб- лиц- а 1 Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы и подпрограмм государственной программы и их значениях -------------------------------------------------------------------------------------- |№ | Показатель |Ед. | Значения показателей | |п/п| (индикатор) |изм. |---------------------------------------| | | (наименование) | |базов-|текущи-|201 |201 |201 |201 |201 | | | | | ое | й год | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | |значе-|(оценк | | | | | | | | | | ние | а) | | | | | | | | | |(2012-|(2013г-| | | | | | | | | | год) | од) | | | | | | |---+--------------------------------+-------+------+-------+----+----+----+----+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | -------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- | Государственная программа "Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы" | |------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Увеличение доли объектов | % | 34 | 40 | 45 | 48 | 54 | 60 | 63 | | |культурного наследия, | | | | | | | | | | |находящихся в удовлетворительном| | | | | | | | | | |состоянии, в общем количестве | | | | | | | | | | |объектов культурного наследия по| | | | | | | | | | |отношению к 2012 году | | | | | | | | | |---+--------------------------------+-------+------+-------+----+----+----+----+----| | 2 |Увеличение количества посещений | % | | 0,57 |1,4 |2,1 |3,1 |4,0 |5,3 | | |населением учреждений культуры | | | | | 9 | 2 | 8 | 4 | | |по отношению к 2012 году | | | | | | | | | |---+--------------------------------+-------+------+-------+----+----+----+----+----| | 3 |Повышение уровня | % | 70 | 71 | 74 | 78 | 83 | 88 | 90 | | |удовлетворенности жителей | | | | | | | | | | |Камчатского края качеством | | | | | | | | | | |предоставления государственных и| | | | | | | | | | |муниципальных услуг в сфере | | | | | | | | | | |культуры | | | | | | | | | |---+--------------------------------+-------+------+-------+----+----+----+----+----| | 4 |Прирост числа лауреатов | % | | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 27 | | |международных конкурсов и | | | | | | | | | | |фестивалей в сфере культуры по | | | | | | | | | | |отношению к 2012 году | | | | | | | | | |---+--------------------------------+-------+------+-------+----+----+----+----+----| | 5 |Соотношение среднемесячной | % | 60,6 | 65,8 |71, |77, |84, |93, |100 | | |начисленной заработной платы | | | | 7 | 1 | 5 | 3 | | | |работников государственных | | | | | | | | | | |(муниципальных) учреждений | | | | | | | | | | |культуры и среднемесячной | | | | | | | | | | |заработной платы в Камчатском | | | | | | | | | | |крае | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма 1 "Наследие" | |------------------------------------------------------------------------------------| |1.1|Доля объектов культурного |% |22 |32 |37 |42 |48 |52 |60 | |. |наследия, расположенных на | | | | | | | | | | |территории Камчатского края, | | | | | | | | | | |информация о которых направлена | | | | | | | | | | |в электронную базу данных | | | | | | | | | | |единого государственного реестра| | | | | | | | | | |объектов культурного наследия | | | | | | | | | | |(памятников истории и культуры) | | | | | | | | | | |народов Российской Федерации, в | | | | | | | | | | |общем количестве объектов | | | | | | | | | | |культурного наследия | | | | | | | | | |---+--------------------------------+-------+------+-------+----+----+----+----+----| |1.2|Охват населения библиотечным | % | 50 | 50,4 |50, |50, |50, |50, | 60 | |. |обслуживанием | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | | |---+--------------------------------+-------+------+-------+----+----+----+----+----| |1.3|Количество посещений библиотек |посеще-| 3,87 | 3,89 |3,9 |3,9 |3,9 | 4 |4,2 | |. |на 1 жителя в год | ний | | | 2 | 5 | 7 | | | | | | | | | | | | | | |---+--------------------------------+-------+------+-------+----+----+----+----+----| |1.4|Среднее число книговыдач в |экземп-|11445 | 11500 |115-|116-|116-|117-|118-| |. |расчете на 1 тыс. человек | ляров | | | 60 | 30 | 70 | 40 | 00 | | |населения | | | | | | | | | |---+--------------------------------+-------+------+-------+----+----+----+----+----| |1.5|Количество экземпляров новых |экземп-|169,2 | 177,7 |186 |195 |205 |215 |230 | |. |поступлений в библиотечные фонды| ляров | | | ,5 | ,9 | ,7 | ,9 | | | |общедоступных библиотек на 1 | | | | | | | | | | |тыс. человек населения | | | | | | | | | |---+--------------------------------+-------+------+-------+----+----+----+----+----| |1.6|Посещаемостиь музейных |посеще-| 0,37 | 0,38 |0,4 |0,4 |0,4 |0,4 |0,4 | |. |учреждений на 1 жителя в год | ний | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | |---+--------------------------------+-------+------+-------+----+----+----+----+----| |1.7|Среднее число выставок в расчете|ед. | 6,23 | 6,3 |6,4 |6,4 |6,5 |6,6 |6,7 | |. |на 10 тыс. человек населения | | | | | 6 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | |---+--------------------------------+-------+------+-------+----+----+----+----+----| |1.8|Увеличение количества | % | 1,7 | 1,8 |1,9 | 2 |2,1 |2,2 |2,3 | |. |библиографических записей в | | | | | | | | | | |сводном электронном каталоге | | | | | | | | | | |библиотек Камчатского края (по | | | | | | | | | | |сравнению с предыдущим годом): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+--------------------------------+-------+------+-------+----+----+----+----+----| |1.9|Увеличение доли представленных | % | | 5,6 |11, |16, |22, |27, |33, | |. |(во всех формах) зрителю | | | | 1 | 7 | 2 | 8 | 3 | | |музейных предметов в общем | | | | | | | | | | |количестве музейных предметов | | | | | | | | | | |основного фонда (по отношению к | | | | | | | | | | |2012 году) | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма 2 "Искусство" | |------------------------------------------------------------------------------------| |2.1|Среднее число зрителей на |челове |212,5 |212,6 |213 |215 |217 |218 |220 | |. |мероприятиях театров в расчете |к | | | | | |,5 | | | |на 1 тыс. человек населения | | | | | | | | | |---+--------------------------------+-------+------+-------+----+----+----+----+----| |2.2|Среднее число зрителей на |челове |344,9 |352,7 |355 |358 |362 |367 |376 | |. |мероприятиях концертных |к | | |,4 |,7 |,5 |,7 |,9 | | |организаций, самостоятельных | | | | | | | | | | |коллективов, проведенных | | | | | | | | | | |собственными силами в пределах | | | | | | | | | | |своей территории, в расчете на 1| | | | | | | | | | |тыс. человек населения | | | | | | | | | |---+--------------------------------+-------+------+-------+----+----+----+----+----| |2.3|Увеличение количества |% | |10 |11 |15 |17 |20 |22 | |. |проведенных за пределами своей | | | | | | | | | | |территории в России гастролей | | | | | | | | | | |концертных организаций, | | | | | | | | | | |самостоятельных коллективов и | | | | | | | | | | |театров по сравнению с 2012 | | | | | | | | | |---+--------------------------------+-------+------+-------+----+----+----+----+----| |2.4|Увеличение количества |% | |4 |5 |5,5 |6 |6,5 |7 | |. |гастролей, выездных мероприятий,| | | | | | | | | | |проведенных концертными | | | | | | | | | | |организациями и театрами в | | | | | | | | | | |пределах своей территории по | | | | | | | | | | |сравнению с 2012 годом | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма 3 "Традиционная культура и народное творчество" | |------------------------------------------------------------------------------------| |3.1|Увеличение численности | % | | 0,9 |1,7 |2,5 |3,4 |4,2 | 5 | |. |участников культурно-досуговых | | | | | | | | | | |мероприятий (по отношению к | | | | | | | | | | |2012 году) | | | | | | | | | |---+--------------------------------+-------+------+-------+----+----+----+----+----| |3.2|Среднее число участников клубных|челове |36,29 | 36,47 |36, |36, |37, |37, |37, | |. |формирований в расчете на 1 тыс.| к | | | 7 | 9 | 1 | 3 | 5 | | |человек населения | | | | | | | | | |---+--------------------------------+-------+------+-------+----+----+----+----+----| |3.3|Удельный вес населения, | % |43,78 | 44,13 |44, |44, |45, |46, |46, | |. |участвующего в платных | | | | 48 | 83 | 5 | 4 | 8 | | |культурно-досуговых | | | | | | | | | | |мероприятиях, проводимых | | | | | | | | | | |государственными | | | | | | | | | | |(муниципальными) учреждениями | | | | | | | | | | |культуры | | | | | | | | | |---+--------------------------------+-------+------+-------+----+----+----+----+----| |3.4|Увеличение количества выпуска |ед. | | | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |. |изданий (во всех формах) по | | | | | | | | | | |сохранению нематериального | | | | | | | | | | |культурного наследия по | | | | | | | | | | |отношению к 2012 году | | | | | | | | | |---+--------------------------------+-------+------+-------+----+----+----+----+----| |3.5|Количество объектов, внесенных в|ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |. |каталог нематериального | | | | | | | | | | |культурного наследия Камчатского| | | | | | | | | | |края | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма 4 "Образование в сфере культуры" | |------------------------------------------------------------------------------------| |4.1|Доля выпускников СПО, | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |. |поступивших в ВУЗы и | | | | | | | | | | |трудоустроившихся по | | | | | | | | | | |специальности | | | | | | | | | |---+--------------------------------+-------+------+-------+----+----+----+----+----| |4.2|Доля детей, привлекаемых к | % | 2 | 2,5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | |. |участию в творческих | | | | | | | | | | |мероприятиях, в общем числе | | | | | | | | | | |детей | | | | | | | | | |---+--------------------------------+-------+------+-------+----+----+----+----+----| |4.3|Доля детей, обучающихся в | % | 16 | 16,6 | 17 | 17 |17, |17, |17, | |. |детских школах искусств, в общей| | | | | | 5 | 5 | 5 | | |численности учащихся с 1 по 9 | | | | | | | | | | |классы общеобразовательных школ | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма 5 "Обеспечение условий реализации Программы" | |------------------------------------------------------------------------------------| |5.1|Доля работников государственных |% | 15| 17| 19| 21| 23| 25| 27| |. |и муниципальных учреждений | | | | | | | | | | |культуры, прошедших повышение | | | | | | | | | | |квалификации, переподготовку в | | | | | | | | | | |общем числе работников | | | | | | | | | | |учреждений | | | | | | | | | |---+--------------------------------+-------+------+-------+----+----+----+----+----| |5.2|Доля учреждений сферы культуры, |% | | | 6| 12| 19,| 27,| 29,| |. |оснащенных современным | | | | | | 7| 6| 6| | |материально-техническим | | | | | | | | | | |оборудованием (с учетом детских | | | | | | | | | | |школ искусств), в общем | | | | | | | | | | |количестве учреждений в сфере | | | | | | | | | | |культуры | | | | | | | | | |---+--------------------------------+-------+------+-------+----+----+----+----+----| |5.3|Увеличение доли публичных |% | 41| 44| 47| 50| 53| 56| 60| |. |библиотек, подключенных к сети | | | | | | | | | | |"Интернет", в общем количестве | | | | | | | | | | |библиотек Камчатского края | | | | | | | | | |---+--------------------------------+-------+------+-------+----+----+----+----+----| |5.4|Увеличение доли музеев, имеющих |% | 41| 58| 75| 90| 100| 100| 100| |. |сайт в сети "Интернет", в общем | | | | | | | | | | |количестве музеев | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 2 Перечень краевых ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |№ | Номер и |Ответстве-| Срок |Ожидаемый непосредственный| Последствия | Связь с показателями | |п | наименование | нный |---------------| результат |нереализации КВЦП,|государственной программы | |/ | ведомственной |исполните-|начала |оконча-| (краткое описание) | основного | (подпрограммы) | |п | целевой | ль |реализ-| ния | | мероприятия | | | | программы, | | ации |реализ-| | | | | | основного | | | ации | | | | | | мероприятия | | | | | | | |--+---------------+----------+-------+-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |--+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Подпрограмма 1 "Наследие" | |--+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1 |Сохранение, |Министерс-| 2014 | 2018 |Наличие полной и исчерпывающей |Полная либо |Оказывает влияние на | |. |использование, |тво | | |информации об объектах |частичная утрата |показатели: Доля объектов | |1 |популяризация |культуры | | |культурного наследия, включая |объектов |культурного наследия, | |. |и |Камчатско-| | |информацию о его предмете |культурного |находящихся в | | |государственна-|го края | | |охраны и территории; |наследия, |удовлетворительном состоянии | | |я охрана | | | |удовлетвори тельное состояние |своеобразия |в общем количестве объектов | | |объектов | | | |объектов культурного наследия, |историко- |культурного наследия по | | |культурного | | | |представляющих уникальную |архитектурного |отношению к 2012 году; Доля | | |наследия, | | | |ценность для народов Российской |облика в связи с |объектов культурного | | |расположенных | | | |Федерации; |интенсивным |наследия, расположенных на | | |на территории | | | |Повышение доступности объектов |хозяйственным |территории Камчатского края, | | |Камчатского | | | |культурного наследия; |освоением |информация о которых | | |края | | | |Повышение эффективности |исторических |направлена в электронную базу| | | | | | |использования бюджетных |территорий; |данных единого | | | | | | |средств, выделяемых на |Рост количества |государственного реестра | | | | | | |сохранение объектов культурного |правонарушений в |объектов культурного наследия| | | | | | |наследия |отношении объектов|(памятников истории и | | | | | | | |культурного |культуры) народов Российской | | | | | | | |наследия |Федерации, в общем количестве| | | | | | | | |объектов культурного наследия| |--+---------------+----------+-------+-------+-------------------------------------------------------------------------+------------------+-----------------------------| |1 |Развитие |Министерс-| 2014 | 2018 |Повышение качества и |Снижение качества |Оказывает влияние на | |. |библиотечного |тво | | |разнообразия библиотечных |оказания |показатели: Охват населения | |2 |дела |культуры | | |услуг; |государственных |библиотечным обслуживанием, | |. | |Камчатско-| | |Повышение доступности правовой, |услуг (выполнения |Количество посещений | | | |го края | | |деловой и социально значимой |работ) в области |библиотек (на 1 жителя в | | | | | | |информации, электронных |библиотечного; |год), Среднее число | | | | | | |ресурсов библиотек; |Отставание системы|книговыдач в расчете на 1 | | | | | | |Уменьшение диспропорций в |библиотечно- |тыс. человек населения, | | | | | | |доступности к качественным |информационного |Количество экземпляров новых | | | | | | |библиотечным услугам, в том |обслуживания от |поступлений в библиотечные | | | | | | |числе для граждан с |уровня развитых |фонды общедоступных библиотек| | | | | | |ограниченными возможностями; |стран; |на 1 тыс. человек населения, | | | | | | |Рост числа библиотек, |Экономическая |Увеличение количества | | | | | | |оснащенных современным |нецелесообразность|библиографических записей в | | | | | | |оборудованием; |функционирования |сводном электронном каталоге | | | | | | |Повышение эффективности |библиотек, не |библиотек Камчатского края | | | | | | |использования бюджетных |связанных в единую|(по сравнению с предыдущим | | | | | | |средств, направляемых на |информационную |годом), | | | | | | |библиотечное дело; |сеть | | | | | | | |Повышение уровня комплектования | | | | | | | | |книжных фондов библиотек; | | | | | | | | |Интеграция библиотек в единую | | | | | | | | |информационную сеть. | | | | | | | | | | | | |--+---------------+----------+-------+-------+-------------------------------------------------------------------------+------------------+-----------------------------| |1 |Развитие |Министерс-| 2014 | 2018 |Улучшение сохранности музейных |Полная либо |Оказывает влияние на | |. |музейного |тво | | |фондов; Повышение качества и |частичная утрата |показатели: Посещаемость | |3 |дела. |культуры | | |доступности музейных услуг; |музейных коллекций|музейных учреждений (на 1 | |. | |Камчатско-| | |Расширение разнообразия |и предметов, |жителя в год), Среднее число | | | |го края | | |музейных услуг и форм музейной |Снижение уровня |выставок в расчете на 10 тыс.| | | | | | |деятельности; |обеспечения |человек населения (ед. изм. -| | | | | | |Роствостребованности музеев у |сохранения и |человек), Увеличение доли | | | | | | |населения; Рост числа музеев, |использования |представленных (во всех | | | | | | |оснащенных современным |музейных фондов; |формах) зрителю музейных | | | | | | |оборудованием; Уменьшение |Снижение качества |предметов в общем количестве | | | | | | |диспропорций в доступности к |оказания |музейных предметов основного | | | | | | |качественным музейными услугам, |государственных |фонда (процентов по | | | | | | |в том числе для граждан с |услуг (выполнения |отношению к 2012 году), | | | | | | |ограниченными возможностями; |работ) в области |Увеличение доли музеев, | | | | | | |Повышение эффективности |музейного дела; |имеющих сайт в сети | | | | | | |использования бюджетных |Ограничение к |"Интернет", в общем | | | | | | |средств, направляемых на |доступу культурных|количестве музеев | | | | | | |музейное дело |благ для всех | | | | | | | | |групп населения | | | | | | | | |России | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма 2 "Искусство" | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2 |Поддержка и |Министерс-| 2014 | 2018 |Высокий уровень качества и |Снижение качества |Оказывает влияние на | |. |развитие |тво | | |доступности услуг концертных |оказания |показатели: Среднее | |1 |исполнительски-|культуры | | |организаций и театров; |государственных |число зрителей на | |. |х искусств |Камчатско-| | |Укрепление материально- |услуг |мероприятиях театров в | | | |го края | | |технической базы концертных |(выполнения работ)|расчете на 1 тыс. человек | | | | | | |организаций и театров; |в области |населения, Среднее число | | | | | | |Повышение эффективности |исполнительского |зрителей на мероприятиях | | | | | | |использования бюджетных |искусства |концертных организаций, | | | | | | |средств, направляемых на | |самостоятельных коллективов, | | | | | | |оказание услуг концертными | |проведенных собственными | | | | | | |организациями и театрами; | |силами в пределах своей | | | | | | |Новый качественный уровень | |территории, в расчете на 1 | | | | | | |развития бюджетной сети | |тыс. человек населения | | | | | | |концертных организаций и | | | | | | | | |театров | | | |--+---------------+----------+-------+-------+-------------------------------------------------------------------------+------------------+-----------------------------| |2 |Содействие в |Министерс-| 2014 | 2018 |Укрепление международного |Снижение доступа |Оказывает влияние на | |. |проведении |тво | | |культурного сотрудничества; |населения к |показатели: Увеличение | |2 |гастрольной |культуры | | |Рост качественных мероприятий, |культурным |количества гастролей, | |. |деятельности и |Камчатско-| | |посвященных значимым событиям |ценностям, |выездных мероприятий, | | |развитие |го края | | |российской культуры и развитию |ограничения в |проведенных концертными | | |культурного | | | |культурного сотрудничества; |ознакомлении с |организациями и театрами в | | |сотрудничества | | | |Повышение эффективности |культурой других |пределах своей территории по | | | | | | |использования бюджетных |регионов |сравнению с 2012 годом; | | | | | | |средств, направляемых на | |Увеличение количества | | | | | | |организацию и проведение | |проведенных за пределами | | | | | | |мероприятий, посвященных | |своей территории гастролей | | | | | | |значимым событиям российской | |концертных организаций, | | | | | | |культуры и развитию культурного | |самостоятельных коллективов и| | | | | | |сотрудничества | |театров по сравнению с 2012 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма 3 "Традиционная культура и народное творчество" | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |3 |Организация и |Министерс-| 2014 | 2018 |Наличие полной и исчерпывающей |Утрата самобытных |Оказывает влияние на | |. |проведение |тво | | |информации об объектах |традиций, |показатели: Количество | |1 |мероприятий по |культуры | | |нематериального культурного |безвозвратные |объектов, внесенных в | |. |сохранению |Камчатско-| | |наследия коренных народов, |потери некоторых |каталог нематериального | | |нематериальног-|го края | | |проживающив в Камчатском крае, |видов |культурного наследия | | |о культурного | | | |высокий уровень сохранности и |нематериального |Камчатского края; Количество | | |наследия | | | |эффективности их использования; |культурного |записей, внесенных | | |народов | | | |Популяризация самобытной |наследия коренных |электронный архив; Выпуск | | |Камчатского | | | |культуры и повышение качества |народов Камчатки. |изданий (во всех формах) по | | |края | | | |предоставления современных | |сохранению нематериального | | | | | | |услуг, направленных на | |культурного наследия | | | | | | |сохранение и развитие | | | | | | | | |культурного наследия коренных | | | | | | | | |народов Камчатки. | | | |--+---------------+----------+-------+-------+-------------------------------------------------------------------------+------------------+-----------------------------| |3 |Поддержка |Министерс-| 2014 | 2018 |Высокий уровень качества и |Утрата возможности|Оказывает влияние на | |. |разнообразных |тво | | |доступности культурно-досуговых |реализации |показатели: Среднее | |2 |видов и форм |культуры | | |мероприятий, улучшение условий |гворческих |число участников клубных | |. |традиционной |Камчатско-| | |проведения в учреждениях |способностей |формирований в расчете на 1 | | |народной |го края | | |культурно-досугового типа |населения; |тыс. человек населения; | | |культуры и | | | |культурного досуга населения, |Сокращение сети |Численность участников | | |творческих | | | |повышение качества, доступности |учреждений |культурно-досуговых | | |инициатив в | | | |и разнообразия услуг, новый |культуры; |мероприятий (по отношению к | | |области | | | |качественный уровень развития |Снижение качества |2012 году), Удельный вес | | |художественног-| | | |бюджетной сети учреждений |оказания |населения, участвующего в | | |о | | | |культурно-досугового типа; |государственных |платных культурно-досуговых | | |самодеятельног-| | | |Рост вовлеченности всех групп |услуг (выполнения |мероприятиях, проводимых | | |о творчества и | | | |населения в активную творческую |работ) в области |государственными | | |обеспечение | | | |деятельность; |культурного досуга|(муниципальными) | | |доступа | | | |Увеличение государственной |и традиционной |учреждениями. | | |граждан к | | | |поддержки творческих |народной культуры | | | |участию в | | | |коллективов | | | | |культурной | | | | | | | | |жизни | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма 4 "Образование в сфере культуры" | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |4 |Развитие |Министерс-| 2014 | 2018 |Высокий уровень качества и |Снижение качества |Оказывает влияние на | |. |системы |тво | | |доступности образовательных |оказания |показатели: Доля | |1 |образования в |культуры | | |услуг в сфере культуры; |государственных |детей, обучающихся в детских | |. |сфере культуры |Камчатско-| | |усиление государственной |услуг |школах искусств, в общей | | |и искусства |го края | | |поддержки образования в сфере |(выполнения работ)|численности учащихся детей | | | | | | |культуры; |в области |1-9 классов | | | | | | |повышение эффективности |образования в |общеобразовательных школ; | | | | | | |использования бюджетных |сфере культуры |Доля выпускников Камчатского | | | | | | |средств, направляемых на | |колледжа искусств, | | | | | | |оказание государственной | |поступивших в ВУЗы и | | | | | | |поддержки развития искусства; | |трудоустроившихся по | | | | | | |новый качественный уровень | |специальности | | | | | | |развития образовательных | | | | | | | | |учреждений сферы культуры | | | |--+---------------+----------+-------+-------+-------------------------------------------------------------------------+------------------+-----------------------------| |4 |Проведение |Министерс-| 2014 | 2018 |Создание благоприятных условий |Утрата возможности|Оказывает влияние на | |. |мероприятий по |тво | | |для творческого развития |реализации |показатели: Прирост | |2 |выявлению |культуры | | |художественно одаренных детей и |гворческих |числа лауреатов международных| |. |художественно |Камчатско-| | |молодежи, Рост качества |способностей |конкурсов и фестивалей в | | |одаренных |го края | | |мероприятий и повышение |одаренных детей и |сфере культуры по отношению к| | |детей и | | | |эффективности использования |молодежи |2012 году; Доля | | |молодежи и | | | |бюджетных средств, направляемых | |детей, привлекаемых к участию| | |созданию | | | |на проведение мероприятий по | |в творческих мероприятиях, в | | |условий для их | | | |выявлению художественно | |общем числе детей | | |творческого | | | |одаренных детей и молодежи | | | | |развития | | | | | | | |--+---------------+----------+-------+-------+-------------------------------------------------------------------------+------------------+-----------------------------| | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма 5 "Обеспечение условий реализации Программы" | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |5 |Развитие |Министерс-| 2014 | 2018 |Создание |Невозможность |Оказывает влияние на | |. |инфраструктуры |тво | | |эффективной системы управления |Министерству |показатели: Соотношение | |1 |и системы |культуры | | |реализации Программы, |культуры |среднемесячной начисленной | |. |управления в |Камчатско-| | |эффективное управление отраслью |Камчатского края |заработной платы работников | | |сфере культуры |го края, | | |культуры; |эффективно |государственных | | | |Министерс-| | |Реализация в полном объеме |выполнять свои |(муниципальных) учреждений | | | |тво | | |мероприятий Программы, |функции; |культуры и искусства к | | | |строитель-| | |достижение ее целей и задач; |Износ объектов |среднемесячной начисленной | | | |ства | | |Повышение качества и |инфраструктуры и |заработной плате в Камчатско | | | |Камчатско-| | |доступности государственных и |снижение качества |крае; Уровень | | | |го края | | |муниципальных услуг, |предоставляемых |удовлетворенности граждан | | | | | | |оказываемых в сфере культуры; |услуг в сфере |качеством предоставления | | | | | | |Повышение заработной платы |культьуры; |государственных и | | | | | | |работников учреждений культуры; |Не достижение |муниципальных услуг в сфере | | | | | | |Вовлечение муниципальных |установленных |культуры; Доля работников | | | | | | |образований в Камчатском крае в |целей и задач |государственных и | | | | | | |реализацию Программы; |Программы; |муниципальных учреждений | | | | | | |Создание необходимых условий |Снижение |культуры, прошедших повышение| | | | | | |для активизации инвестиционной |показателей |квалификации, переподготовку | | | | | | |деятельности в сфере культуры; |выполнения |в общем числе работников | | | | | | |Формирование необходимой |программы |учреждений; Доля | | | | | | |нормативно-правовой базы, | |учреждений сферы культуры, | | | | | | |обеспечивающей эффективную | |оснащенных современным | | | | | | |реализацию Программы; | |материально-техническим | | | | | | |Создание условий для | |оборудованием (с учетом | | | | | | |привлечения в отрасль культуры | |детских школ искусств), в | | | | | | |высококвалифици рованных | |общем количестве учреждений в| | | | | | |кадров, в том числе молодых | |сфере культуры | | | | | | |специалистов; | | | | | | | | |Обеспечение государственной | | | | | | | | |поддержки муниципальных | | | | | | | | |учреждений культуры | | | |--+---------------+----------+-------+-------+-------------------------------------------------------------------------+------------------+-----------------------------| |5 |Развитие |Министерс-| 2014 | 2018 |Создание необходимых условий |Экономическая |Оказывает влияние на | |. |цифрового |тво | | |для активизации инновационной |нецелесообразность|показатели: Доля | |2 |контента в |культуры | | |деятельности в сфере культуры; |функционирования |учреждений сферы культуры, | |. |сфере культуры |Камчатско-| | |Повышение эффективности |библиотек, не |оснащенных современным | | | |го края | | |информатизации в отрасли |связанных в единую|материально-техническим | | | | | | |культуры |информационную |оборудованием (с учетом | | | | | | | |сеть; |детских школ искусств), в | | | | | | | |Отставание |общем количестве учреждений | | | | | | | |учреждений |в сфере культуры; | | | | | | | |культуры |Доля публичных библиотек, | | | | | | | |Камчатского края |подключенных к сети | | | | | | | |от процессов, |"Интернет", в общем | | | | | | | |происходящих в |количестве библиотек | | | | | | | |информационном |Камчатского края; | | | | | | | |обществе |Доля музеев, имеющих сайт в | | | | | | | | |сети "Интернет", в общем | | | | | | | | |количестве музеев | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 3 Оценка применения мер государственного регулирования 1 в сфере реализации государственной программы --------------------------------------------------------------------------------------------- |№ |Наименование меры 2|Показатель | Оценка результата (тыс. руб.), |Краткое обоснование | |п/| |применения | годы | необходимости | |п | | меры |-----------------------------------| применения для | | | | | очередной | первый | второй | достижения цели | | | | | год | год | год | государственной | | | | | | планового | планового | программы 3 | | | | | | периода | периода | | |--+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------------| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |--+----------------------------------------------------------------------------------------| | |Подпрограмма 1 | |--+----------------------------------------------------------------------------------------| | |Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1 | |--+----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | |--+----------------------------------------------------------------------------------------| | |Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.2 | |--+----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | |--+----------------------------------------------------------------------------------------| | |... | --------------------------------------------------------------------------------------------- ____1_Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования. ____2_Налоговая льгота, предоставление гарантий, выдача лицензий, снижение тарифов и т.п. ____3_Для целей обоснования применения налоговых, тарифных, кредитных и иных мер государственного регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов, источников финансирования дефицита бюджета при использовании указанных мер, в разрезе уровней бюджетной системы Российской Федерации. Таблица 4 Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы ---------------------------------------------------------------------------------------------- |№ |Вид нормативного| Основные положения нормативного правового акта |Ответственны-|Ожидаемые| |п/| правового акта | | й | сроки | |п | | |исполнитель |принятия | | | | | и | | | | | |соисполнител | | | | | | и | | |--+----------------+------------------------------------------------+-------------+---------| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |--+-----------------------------------------------------------------------------------------| | |Подпрограмма 1 "Наследие" | |--+-----------------------------------------------------------------------------------------| | |Основное мероприятие 1.2. | | | | |--+-----------------------------------------------------------------------------------------| |1 | Приказ | О регламентации порядка организации и |Министерство |2015 год | | | | проведения мероприятий, направленных на | культуры | | | | | организацию библиотечного дела | Камчатского | | | | | | края | | |--+-----------------------------------------------------------------+-------------+---------| | |Основное мероприятие 1.3. | | | | | | | | |--+-----------------------------------------------------------------+-------------+---------| |2 | Приказ |Об утверждении порядка организации и проведения |Министерство |Ежегодно | | | | мероприятий, направленных на организацию | культуры | | | | | музейного дела | Камчатского | | | | | | края | | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |Подпрограмма 2 "Искусство" | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | |Основное | | | | | |мероприятие 2.1.| | | | | | | | | | |--+----------------+------------------------------------------------+-------------+---------| |3 | Приказ | О регламентации порядка проведения мероприятий |Министерство |Ежегодно | | | | по поддержке творческих инициатив, концертных | культуры | | | | | организаций и театров | Камчатского | | | | | | края | | |--+----------------+------------------------------------------------+-------------+---------| | |Основное | | | | | |мероприятие 2.2.| | | | | | | | | | |--+----------------+------------------------------------------------+-------------+---------| |4 | Приказ | О регламентации порядка проведения реализации |Министерство |Ежегодно | | | | гастрольных проектов, мероприятий по поддержке | культуры | | | | |межрегионального и международного сотрудничества| Камчатского | | | | | | края | | |--+-----------------------------------------------------------------------------------------| | |Подпрограмма 3" "Традиционная культура и народное творчество" | |--+-----------------------------------------------------------------------------------------| | |Основное мероприятние 3.1. | | | | |--+-----------------------------------------------------------------------------------------| |5 | Приказ | О проведении мероприятий, направленных на |Министерство |Ежегодно | | | |сохранение нематериального культурного наследия | культуры | | | | | народов Камчатки | Камчатского | | | | | | края | | |--+-----------------------------------------------------------------------------------------| | |Основное мероприятние 3.2. | | | | |--+-----------------------------------------------------------------------------------------| |6 | Приказ | О регламентации мероприятий, направленных на |Министерство |Ежегодно | | | |поддержку различных видов традиционной народной | культуры | | | | | культуры, творческих инициатив в области | Камчатского | | | | | художественного самодеятельного творчества и | края | | | | | обеспечения доступа граждан к участию в | | | | | | культурной жизни в Камчатском крае | | | |--+-----------------------------------------------------------------------------------------| | |Подпрограмма 4 "Образование в сфере культуры" | |--+-----------------------------------------------------------------------------------------| | |Основное мероприятние 4.1. | | | | |--+-----------------------------------------------------------------------------------------| |7 | Приказ | О регламентации мероприятий, направленных на |Министерство |Ежегодно | | | | повышение доступности качества образования в | культуры | | | | | сфере культуры | Камчатского | | | | | | края | | |--+-----------------------------------------------------------------------------------------| | |Основное мероприятние 4.2. | | | | |--+-----------------------------------------------------------------------------------------| |8 | Приказ |О проведении краевых конкурсов, направленных на |Министерство |Ежегодно | | | |поддержку молодых дарований Камчатки. | культуры | | | | | | Камчатского | | | | | | края | | |--+-----------------------------------------------------------------------------------------| | |Подпрограмма 5 "Обеспечение условий реализации Программы" | |--+-----------------------------------------------------------------------------------------| | |Основное мероприятние 5.1. | | | | |--+-----------------------------------------------------------------------------------------| |9 | Приказ | О порядке распределения субсидий на |Министерство |Ежегодно | | | |софинансирование мероприятий в сфере реализации | культуры | | | | | государственной программы "Развитие культуры в | Камчатского | | | | | Камчатском крае 2014-2018" | края | | |--+----------------+------------------------------------------------+-------------+---------| |10| Приказ | О регламентации мероприятий, направленных на |Министерство |Ежегодно | | | | развитие кадрового потенциала учреждений | культуры | | | | | культуры | Камчатского | | | | | | края | | |--+-----------------------------------------------------------------------------------------| | |Основное мероприятние 5.2. | | | | |--+-----------------------------------------------------------------------------------------| |11| Приказ |О регламентации мер, направленных н |Министерство |Ежегодно | | | |информатизацию сферы культуры Камчатского края | культуры | | | | | | Камчатского | | | | | | края | | |--+----------------+------------------------------------------------+-------------+---------| |12| Проект | О признании "Постановления Правительства |Министерство |I квартал| | | постановления | Камчатского края от 27.08.2012 №392-П | культуры | 2014 | | | Правительства | "О долгосрочной краевой целевой программе | Камчатского | | | | Камчатскеого |"Культура Камчатки на 2013-2016" утратившим силу| края | | | | края | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 5 Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы" "Таблица 5 тыс. руб. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |№п/п|Наименование | |Код |Объем средств на реализацию программы | | |государственной | |бюджетно | | | |программы/подпрог-| |й | | | |раммы/ | |классифи-| | | | | |кации | | | | | |---------+----------------------------------------------------------| | | | |ГРБС|ЦСР*|ВСЕГО |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 | |----+------------------+-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 | |----+------------------+-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | |Государственная |Всего, в том числе: | | |6 511 |2 148 |1 401 |1 507 |709 |744 | | |программа | | | |174,85593|706,0759|888,64000|022,55000|486,47000|071,12000| | |Камчатского края | | | | |3 | | | | | | |"Развитие |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | |культуры в |за счет средств | | |6 |1 |1 |1 |1 |1 | | |Камчатском крае |федерального бюджета | | |521,94000|703,0000|105,60000|166,40000|236,38000|310,56000| | |на 2014-2018 | | | | |0 | | | | | | |годы" |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | |5 774 |1 424 |1 398 |1 503 |706 |740 | | | |краевого бюджета | | |196,56593|462,2259|767,14000|487,95000|807,99000|671,26000| | | | | | | |3 | | | | | | | |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных| | |723 |721 |915,90000|288,20000|622,10000|259,30000| | | |бюджетов | | |426,35000|340,8500| | | | | | | | | | | |0 | | | | | | | |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | |7 |1 |1 |2 |820,00000|1 | | | |внебюджетных источников| | |030,00000|200,0000|100,00000|080,00000| |830,00000| | | | | | | |0 | | | | | | | |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | | | | | | | | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |----+------------------+-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| |1. |Подпрограмма 1 |Всего, в том числе: |816 |101 |1 008 |179 |180 |205 |218 |225 | | |"Наследие" | | | |360,54300|829,4230|150,43000|074,84000|193,52000|112,33000| | | | | | | |0 | | | | | | | |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | |1 008 |179 |180 |205 |218 |225 | | | |краевого бюджета | | |360,54300|829,4230|150,43000|074,84000|193,52000|112,33000| | | | | | | |0 | | | | | | | |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных| | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |внебюджетных источников| | | | | | | | | | | |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | | | | | | | | | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |----+------------------+-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.1 |Сохранение, |за счет средств | | |0,00000 | | | | | | | |использование, |федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | |популяризация и |за счет средств | | |49 |15 |0,00000 |0,00000 |19 |14 | | | |краевого бюджета | | |100,00000|700,0000| | |200,00000|200,00000| | | | | | | |0 | | | | | | | |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | |государственная |за счет средств местных| | |0,00000 | | | | | | | |охрана |бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | |объектов |за счет средств | | |0,00000 | | | | | | | |культурного |внебюджетных источников| | | | | | | | | | |наследия, |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | |расположенных на |Кроме того планируемые | | |0,00000 | | | | | | | |территории |объемы обязательств | | | | | | | | | | |Камчатского края |федерального бюджета | | | | | | | | | | |------------------+-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.2.|Развитие |Всего, в том числе: |816 |101 |804 |115 |256 |144 |139 |149 | | |библиотечного | | | |414,97100|067,4110|287,90000|257,58000|580,62000|221,46000| | |дела | | | | |0 | | | | | | | |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | |0,00000 | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | |676 |115 |128 |144 |139 |149 | | | |краевого бюджета | | |271,02100|067,4110|143,95000|257,58000|580,62000|221,46000| | | | | | | |0 | | | | | | | |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных| | |0,00000 | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | |0,00000 | | | | | | | | |внебюджетных источников| | | | | | | | | | | |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | |0,00000 | | | | | | | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |----+------------------+-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.3.|Развитие |Всего, в том числе: |816 |101 |282 |49 |52 |60 |59 |61 | | |музейного дела | | | |989,52200|062,0120|006,48000|817,26000|412,90000|690,87000| | | | | | | |0 | | | | | | | |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | |0,00000 | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | |282 |49 |52 |60 |59 |61 | | | |краевого бюджета | | |989,52200|062,0120|006,48000|817,26000|412,90000|690,87000| | | | | | | |0 | | | | | | | |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных| | |0,00000 | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | |0,00000 | | | | | | | | |внебюджетных источников| | | | | | | | | | | |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | |0,00000 | | | | | | | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |----+------------------+-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| |2. |Подпрограмма 2 |Всего, в том числе: |816 |102 |943 |172 |174 |196 |192 |207 | | |"Искусство" | | | |412,25200|099,1420|171,22000|801,57000|401,12000|939,20000| | | | | | | |0 | | | | | | | |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | |937 |171 |173 |194 |191 |206 | | | |краевого бюджета | | |262,25200|099,1420|271,22000|951,57000|701,12000|239,20000| | | | | | | |0 | | | | | | | |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных| | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | |6 |1 |900,00000|1 |700,00000|1 | | | |внебюджетных источников| | |150,00000|000,0000| |850,00000| |700,00000| | | | | | | |0 | | | | | | | |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |----+------------------+-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| |2.1.|Поддержка и |Всего, в том числе: |816 |102 |921 |164 |171 |194 |188 |202 | | |развитие | | | |323,25200|860,1420|071,22000|651,57000|601,12000|139,20000| | |исполнительских | | | | |0 | | | | | | |искусств |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | |0,00000 | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | |917 |164 |170 |193 |188 |200 | | | |краевого бюджета | | |023,25200|360,1420|771,22000|151,57000|101,12000|639,20000| | | | | | | |0 | | | | | | | |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных| | |0,00000 | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | |4 |500,0000|300,00000|1 |500,00000|1 | | | |внебюджетных источников| | |300,00000|0 | |500,00000| |500,00000| | | |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | |0,00000 | | | | | | | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |----+------------------+-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| |2.2 |Проведение |Всего, в том числе: |816 |102 |22 |7 |3 |2 |3 |5 | | |мероприятий | | | |089,00000|239,0000|100,00000|150,00000|800,00000|800,00000| | |международного, | | | | |0 | | | | | | |межрегионального |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | |и регионального |за счет средств | | |0,00000 | | | | | | | |значения, |федерального бюджета | | | | | | | | | | |посвященных |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | |значимым событиям |за счет средств | | |20 |6 |2 |1 |3 |5 | | |региональной, |краевого бюджета | | |239,00000|739,0000|500,00000|800,00000|600,00000|600,00000| | |отечественной и | | | | |0 | | | | | | |мировой культуры, |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | |а также |за счет средств местных| | |0,00000 | | | | | | | |мероприятий по |бюджетов | | | | | | | | | | |развитию |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | |международного и |за счет средств | | |1 |500,0000|600,00000|350,00000|200,00000|200,00000| | |межрегионального |внебюджетных источников| | |850,00000|0 | | | | | | |сотрудничества в |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | |сфере культуры |Кроме того планируемые | | |0,00000 | | | | | | | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |----+------------------+-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| |3. |Подпрограмма 3 |Всего, в том числе: |816 |103 |436 |78 |83 |90 |89 |94 | | |"Традиционная | | | |535,77500|119,1250|566,20000|864,27000|091,60000|894,58000| | |культура и | | | | |0 | | | | | | |народное |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | |творчество" |за счет средств | | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | |435 |77 |83 |90 |88 |94 | | | |краевого бюджета | | |315,77500|809,1250|256,20000|594,27000|931,60000|724,58000| | | | | | | |0 | | | | | | | |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных| | |550,00000|110,0000|110,00000|110,00000|110,00000|110,00000| | | |бюджетов | | | |0 | | | | | | | |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | |670,00000|200,0000|200,00000|160,00000|50,00000 |60,00000 | | | |внебюджетных источников| | | |0 | | | | | | | |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |----+------------------+-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| |3.1 |Организация и |Всего, в том числе: |816 |103 |3 |550,0000|450,00000|220,00000|680,00000|1 | | |проведение | | | |300,00000|0 | | | |400,00000| | |мероприятий по |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | |сохранению |за счет средств | | |0,00000 | | | | | | | |нематериального |федерального бюджета | | | | | | | | | | |культурного |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | |наследия народов |за счет средств | | |3 |550,0000|450,00000|220,00000|680,00000|1 | | |Камчатского края |краевого бюджета | | |300,00000|0 | | | |400,00000| | | |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных| | |0,00000 | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | |0,00000 | | | | | | | | |внебюджетных источников| | | | | | | | | | | |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | |0,00000 | | | | | | | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |----+------------------+-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| |3.2.|Поддержка |Всего, в том числе: |816 |103 |433 |77 |83 |90 |88 |93 | | |разнообразных | | | |235,77500|569,1250|116,20000|644,27000|411,60000|494,58000| | |видов и форм | | | | |0 | | | | | | |традиционной |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | |народной культуры |за счет средств | | |0,00000 | | | | | | | |и творческих |федерального бюджета | | | | | | | | | | |инициатив в |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | |области |за счет средств | | |432 |77 |82 |90 |88 |93 | | |художественного |краевого бюджета | | |015,77500|259,1250|806,20000|374,27000|251,60000|324,58000| | |самодеятельного | | | | |0 | | | | | | |творчества и |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | |обеспечение |за счет средств местных| | |550,00000|110,0000|110,00000|110,00000|110,00000|110,00000| | |доступа граждан к |бюджетов | | | |0 | | | | | | |участию в |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | |культурной жизни |за счет средств | | |670,00000|200,0000|200,00000|160,00000|50,00000 |60,00000 | | | |внебюджетных источников| | | |0 | | | | | | | |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | |0,00000 | | | | | | | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |----+------------------+-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| |4 |Подпрограмма 4 |Всего, в том числе: |816 |104 |736 |137 |139 |144 |152 |161 | | |"Образование в | | | |034,90000|408,5900|921,70000|237,60000|731,66000|735,35000| | |сфере культуры" | | | | |0 | | | | | | | |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | |735 |137 |139 |144 |152 |161 | | | |краевого бюджета | | |824,90000|408,5900|921,70000|167,60000|661,66000|665,35000| | | | | | | |0 | | | | | | | |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных| | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | |210,00000|0,00000 |0,00000 |70,00000 |70,00000 |70,00000 | | | |внебюджетных источников| | | | | | | | | | | |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |----+------------------+-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| |4.1 |Развитие системы |Всего, в том числе: |816 |104 |716 |130 |134 |141 |150 |159 | | |образования в | | | |340,50000|684,3900|961,50000|567,60000|061,66000|065,35000| | |сфере культуры и | | | | |0 | | | | | | |искусства |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | |0,00000 | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | |716 |130 |134 |141 |150 |159 | | | |краевого бюджета | | |340,50000|684,3900|961,50000|567,60000|061,66000|065,35000| | | | | | | |0 | | | | | | | |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных| | |0,00000 | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | |0,00000 | | | | | | | | |внебюджетных источников| | | | | | | | | | | |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | |0,00000 | | | | | | | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |----+------------------+-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| |4.2 |Проведение |Всего, в том числе: |816 |104 |19 |6 |4 |2 |2 |2 | | |мероприятий по | | | |694,40000|724,2000|960,20000|670,00000|670,00000|670,00000| | |выявлению | | | | |0 | | | | | | |художественно |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | |одаренных детей и |за счет средств | | |0,00000 | | | | | | | |молодежи по |федерального бюджета | | | | | | | | | | |созданию условий |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | |для их |за счет средств | | |19 |6 |4 |2 |2 |2 | | |творческого |краевого бюджета | | |484,40000|724,2000|960,20000|600,00000|600,00000|600,00000| | |развития | | | | |0 | | | | | | | |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных| | |0,00000 | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | |210,00000| | |70,00000 |70,00000 |70,00000 | | | |внебюджетных источников| | | | | | | | | | | |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | |0,00000 | | | | | | | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |----+------------------+-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| |5 |Подпрограмма 5 |Всего, в том числе: | |105 |3 386 |1 581 |824 |870 |57 |54 | | |"Обеспечение | | | |831,38593|249,7959|079,09000|044,27000|068,57000|389,66000| | |условий | | | | |3 | | | | | | |реализации |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | |Программы" |за счет средств | | |6 |1 |1 |1 |1 |1 | | | |федерального бюджета | | |521,94000|703,0000|105,60000|166,40000|236,38000|310,56000| | | | | | | |0 | | | | | | | |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | |2 657 |858 |822 |868 |55 |52 | | | |краевого бюджета | | |433,09593|315,9459|167,59000|699,67000|320,09000|929,80000| | | | | | | |3 | | | | | | | |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных| | |722 |721 |805,90000|178,20000|512,10000|149,30000| | | |бюджетов | | |876,35000|230,8500| | | | | | | | | | | |0 | | | | | | | |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |внебюджетных источников| | | | | | | | | | | |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |----+------------------+-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| |5.1 |Развитие |Всего, в том числе: | |105 |3 378 |1 574 |824 |870 |56 |53 | | |инфраструктуры и | | | |465,38593|083,7959|079,09000|044,27000|468,57000|789,66000| | |системы | | | | |3 | | | | | | |управления в |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | |сфере культуры |за счет средств | | |6 |1 |1 |1 |1 |1 | | | |федерального бюджета | | |521,94000|703,0000|105,60000|166,40000|236,38000|310,56000| | | | | | | |0 | | | | | | | |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств |816 |105 |2 541 |743 |822 |868 |54 |52 | | | |краевого бюджета | | |325,48000|408,3300|167,59000|699,67000|720,09000|329,80000| | | | | | | |0 | | | | | | | |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств |812 |105 |107 |107 | | | | | | | |краевого бюджета | | |741,61593|741,6159| | | | | | | | | | | |3 | | | | | | | |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных| | |722 |721 |805,90000|178,20000|512,10000|149,30000| | | |бюджетов | | |876,35000|230,8500| | | | | | | | | | | |0 | | | | | | | |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | |0,00000 | | | | | | | | |внебюджетных источников| | | | | | | | | | | |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | |0,00000 | | | | | | | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |----+------------------+-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| |5.2 |Развитие |Всего, в том числе: |816 |105 |8 |7 |0,00000 |0,00000 |600,00000|600,00000| | |цифрового | | | |366,00000|166,0000| | | | | | |контента в сфере | | | | |0 | | | | | | |культуры |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | |0,00000 | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | |8 |7 |0,00000 |0,00000 |600,00000|600,00000| | | |краевого бюджета | | |366,00000|166,0000| | | | | | | | | | | |0 | | | | | | | |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств местных| | |0,00000 | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | |0,00000 | | | | | | | | |внебюджетных источников| | | | | | | | | | | |-----------------------+----+----+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того планируемые | | |0,00000 | | | | | | | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 6 План реализации государственной программы --------------------------------------------------------------- |№| Наименование | ответственный |срок реализации | | | подпрограммы, | исполнитель | (дата) | | | контрольного события |(ИОГВ/Ф. И. О.) | | | | программы | | | |-+-------------------------+----------------+----------------| |1| 2 | 3 | 4 | |-+-------------------------+----------------+----------------| |1|Подпрограмма 1 "Наследие"| | Х | |-+-------------------------+----------------+----------------| |1|Контрольные события | | | |.|отсутствуют | | | |1| | | | |-+-------------------------+----------------+----------------| |2|Подпрограмма 2 | | Х | | |"Искусство" | | | |-+-------------------------+----------------+----------------| |2|Контрольные события | | | |.|отсутствуют | | | |1| | | | |-+-------------------------+----------------+----------------| |3|Подпрограмма 3 | | | | |"Традиционная культура и | | | | |народное творчество" | | | |-+-------------------------+----------------+----------------| |3|Контрольные события | | | |.|отсутствуют | | | |1| | | | |-+-------------------------+----------------+----------------| |4|Подпрограмма 4 | | | | |"Образование в сфере | | | | |культуры" | | | |-+-------------------------+----------------+----------------| |4|Контрольные события | | | |.|отсутствуют | | | |1| | | | |-+-------------------------+----------------+----------------| |5|Подпрограмма 5 | | | | |"Обеспечение условий | | | | |реализации Программы" | | | |-+-------------------------+----------------+----------------| |5|Контрольное событие |Министерство | 2014 | |.|программы 5.1. Подготовка|строительства | | |1|проектной документации |Камчатского края| | | |"Строительство Камчатской| | | | |краевой детской | | | | |библиотеки" | | | |-+-------------------------+----------------+----------------| |5|Контрольное событие |Министерство | 2014-2015 | |.|программы 5.2. Завершение|культуры | | |2|капитального ремонта 6 |Камчатского края| | | |объектов культуры | | | |-+-------------------------+----------------+----------------| |5|Контрольное событие |Министерство | 2014-2018 | |.|программы 5.3. Оснащение |культуры | | |3|муниципальных учреждений |Камчатского края| | | |культуры музыкальными | | | | |инструментами, | | | | |специализированным | | | | |(световым и одежда сцены)| | | | |оборудованием | | | --------------------------------------------------------------- Таблица 7 Финансово-экономическое обоснование к проекту постановления Правительства Камчатского края об утверждении государственной программы Камчатского края (внесении изменений) Наименование программы: тыс. рублей ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |№п/| Наименование подпрограммы | КБК | Объем средств на реализацию программы | | п | |-------------------+---------------------------------------------------| | | |ГРБ|Р, |КЦСР* |КВР*| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | С |ПР | | * | | | | | | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| |1. |Подпрограмма 1 "Наследие"- всего, в | х | х | х | х | 152816, | 166959, | 189996, | 218193, | 225112, | | |том числе: | | | | | 480 | 530 | 040 | 520 | 330 | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| |1.1|всего по КБК 1, в том числе: |816|080|101099|200 | 1050,00 | 1000,00 | 1000,00 | 19200,0- | 14200,0- | |. | | | 1 | 9 | | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| |а) | за счет целевых МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | | других уровней***| | | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| |б) | за счет средств краевого бюджета| | | | | 1050,00 | 1000,00 | 1000,00 | 19200,0- | 14200,0- | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| |1.2|всего по КБК 2, в том числе: |816|080|101099|600 | 2900,00 | 1950,00 | 4738,00 | 3680,00 | 3880,00 | |. | | | 1 | 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| |а) | за счет целевых МБТ из бюджетов| | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | других уровней***| | | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| |б) | за счет средств краевого бюджета| | | | | 2900,00 | 1950,00 | 4738,00 | 3680,00 | 3880,00 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| |1.3|всего по КБК 3, в том числе: |816|080|101101|600 | 148866, | 164009, | 184258, | 195313, | 207032, | |. | | | 1 | 4 | | 480 | 530 | 040 | 520 | 330 | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| |а) | за счет целевых МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | | других уровней***| | | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| |б) | за счет средств краевого бюджета| | | | | 148866, | 164009, | 184258, | 195313, | 207032, | | | | | | | | 480 | 530 | 040 | 520 | 330 | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| |2. |Подпрограмма 2"Искусство" - всего, в | х | х | х | х | 151015, | 160890, | 180799, | 191701, | 206239, | | |том числе: | | | | | 250 | 720 | 170 | 120 | 200 | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| |2.1|всего по КБК 1, в том числе: |816|080|102099|600 | 4374,00 | 3000,00 | 4100,00 | 4400,00 | 7700,00 | |. | | | 1 | 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| | | за счет целевых МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | | других уровней***| | | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| | | за счет средств краевого бюджета| | | | | 4374,00 | 3000,00 | 4100,00 | 4400,00 | 7700,00 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| |2.2|всего по КБК 2, в том числе: |816|080|102101|600 | 146641, | 157890, | 176699, | 187301, | 198539, | |. | | | 1 | 4 | | 250 | 720 | 170 | 120 | 200 | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| | | за счет целевых МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | | других уровней***| | | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| | | за счет средств краевого бюджета| | | | | 146641, | 157890, | 176699, | 187301, | 198539, | | | | | | | | 250 | 720 | 170 | 120 | 200 | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| |3. |Подпрограмма 3"Традиционная культура | х | х | х | х |72837,2- |77934,4- |84510,8- | 88931,6- | 94724,5- | | |и народное творчество" - всего, в том| | | | | 60 | 00 | 70 | 00 | 80 | | |числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| |3.1|всего по КБК 1, в том числе: |816|080|103099|600 | 3100,00 | 3670,00 | 2050,00 | 1600,00 | 2230,00 | |. | | | 1 | 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| | | за счет целевых МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | | других уровней***| | | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| | | за счет средств краевого бюджета| | | | | 3100,00 | 3670,00 | 2050,00 | 1600,00 | 2230,00 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| |3.2|всего по КБК 2, в том числе: |816|080|103101|600 |68455,2- |72982,4- |81178,8- | 86049,6- | 91212,5- | |. | | | 1 | 4 | | 60 | 00 | 70 | 00 | 80 | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| | | за счет целевых МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | | других уровней***| | | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| | | за счет средств краевого бюджета| | | | |68455,2- |72982,4- |81178,8- | 86049,6- | 91212,5- | | | | | | | | 60 | 00 | 70 | 00 | 80 | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| |3.3|всего по КБК 3, в том числе: |816|080|103400|500 | 440,000 | 440,000 | 440,000 | 440,000 | 440,000 | |. | | | 1 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| | | за счет целевых МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | | других уровней***| | | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| | | за счет средств краевого бюджета| | | | | 440,000 | 440,000 | 440,000 | 440,000 | 440,000 | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| |3.4|всего по КБК 4, в том числе: |816|080|103099|200 | 842,000 | 842,000 | 842,000 | 842,000 | 842,000 | |. | | | 1 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| | | за счет целевых МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | | других уровней***| | | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| | | за счет средств краевого бюджета| | | | | 842,000 | 842,000 | 842,000 | 842,000 | 842,000 | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| |4. |Подпрограмма 4"Образование в сфере | х | х | х | х | 135133, | 139921, | 144167, | 152661, | 161665, | | |культуры" - всего, в том числе: | | | | | 150 | 700 | 600 | 660 | 350 | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| |4.1|всего по КБК 1, в том числе: |816|070|104101|600 |55159,1- |57949,0- |60752,8- | 63790,5- | 66980,0- | |. | | | 2 | 4 | | 70 | 10 | 70 | 00 | 00 | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| | | за счет целевых МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | | других уровней***| | | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| | | за счет средств краевого бюджета| | | | |55159,1- |57949,0- |60752,8- | 63790,5- | 66980,0- | | | | | | | | 70 | 10 | 70 | 00 | 00 | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| |4.2|всего по КБК 2, в том числе: |816|070|104101|600 |73249,7- |77012,4- |80814,7- | 86271,1- | 92085,3- | |. | | | 4 | 4 | | 80 | 90 | 30 | 60 | 50 | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| | | за счет целевых МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | | других уровней***| | | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| | | за счет средств краевого бюджета| | | | |73249,7- |77012,4- |80814,7- | 86271,1- | 92085,3- | | | | | | | | 80 | 90 | 30 | 60 | 50 | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| |4.3|всего по КБК 3, в том числе: |816|070|104099|600 | 739,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |. | | | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| | | за счет целевых МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | | других уровней***| | | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| | | за счет средств краевого бюджета| | | | | 739,200 | | | | | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| |4.4|всего по КБК 4, в том числе: |816|080|104099|600 | 5985,00 | 4960,20 | 2600,00 | 2600,00 | 2600,00 | |. | | | 1 | 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| | | за счет целевых МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | | других уровней***| | | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| | | за счет средств краевого бюджета| | | | | 5985,00 | 4960,20 | 2600,00 | 2600,00 | 2600,00 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| |5. |Подпрограмма 5"Обеспечение условий | х | х | х | х | 797681, | 748642, | 784507, | 56556,4- | 54240,3- | | |реализации Программы" - всего, в том | | | | | 890 | 290 | 570 | 70 | 60 | | |числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| |5.1|всего по КБК 1, в том числе: |816|070|105101|600 | 1960,07 | 2058,08 | 2160,98 | 2269,03 | 2382,50 | |. | | | 5 | 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| | | за счет целевых МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | | других уровней***| | | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| | | за счет средств краевого бюджета| | | | | 1960,07 | 2058,08 | 2160,98 | 2269,03 | 2382,50 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| |5.2|всего по КБК 2, в том числе: |816|070|105101|600 | 9813,52 |10252,8- |10696,0- | 11359,4- | 12063,7- | |. | | | 9 | 4 | | 0 | 10 | 90 | 60 | 00 | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| | | за счет целевых МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | | других уровней***| | | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| | | за счет средств краевого бюджета| | | | | 9813,52 |10252,8- |10696,0- | 11359,4- | 12063,7- | | | | | | | | 0 | 10 | 90 | 60 | 00 | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| |5.3|всего по КБК 3, в том числе: |816|080|105100|100 |25444,5- |26363,5- |26363,5- | 26363,5- | 26363,5- | |. | | | 4 | 1 | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| | | за счет целевых МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | | других уровней***| | | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| | | за счет средств краевого бюджета| | | | |25444,5- |26363,5- |26363,5- | 26363,5- | 26363,5- | | | | | | | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| |5.4|всего по КБК 4, в том числе: |816|080|105100|200 | 4909,10 | 4909,10 | 4909,10 | 4909,10 | 4909,10 | |. | | | 4 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| | | за счет целевых МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | | других уровней***| | | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| | | за счет средств краевого бюджета| | | | | 4909,10 | 4909,10 | 4909,10 | 4909,10 | 4909,10 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| |5.5|всего по КБК 5, в том числе: |816|080|105100|800 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | |. | | | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| | | за счет целевых МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | | других уровней***| | | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| | | за счет средств краевого бюджета| | | | | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| |5.6|всего по КБК 6, в том числе: |816|010|105100|100 | 2835,00 | 2940,00 | 2940,00 | 2940,00 | 2940,00 | |. | | | 4 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| | | за счет целевых МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | | других уровней***| | | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| | | за счет средств краевого бюджета| | | | | 2835,00 | 2940,00 | 2940,00 | 2940,00 | 2940,00 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| |5.7|всего по КБК 7, в том числе: |816|080|105400|500 |65075,6- | 8059,80 | 1782,00 | 5121,00 | 1493,00 | |. | | | 1 | 6 | | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| | | за счет целевых МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | | других уровней***| | | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| | | за счет средств краевого бюджета| | | | |65075,6- | 8059,80 | 1782,00 | 5121,00 | 1493,00 | | | | | | | | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| |5.8|всего по КБК 8, в том числе: |816|070|105101|600 |33779,0- |78817,2- | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |. | | | 2 | 4 | | 00 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| | | за счет целевых МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | | других уровней***| | | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| | | за счет средств краевого бюджета| | | | |33779,0- |78817,2- | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | 00 | 00 | | | | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| |5.9|всего по КБК 9, в том числе: |816|070|105402|500 | 715,000 | 715,000 | 715,000 | 715,000 | 715,000 | |. | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| | | за счет целевых МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | | других уровней***| | | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| | | за счет средств краевого бюджета| | | | | 715,000 | 715,000 | 715,000 | 715,000 | 715,000 | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| |5.1|всего по КБК 10, в том числе: |816|080|105512|100 | 407,496 | 495,496 | 472,076 | 472,080 | 472,080 | |0. | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| | | за счет целевых МБТ из бюджетов| | | | | 407,496 | 495,496 | 472,076 | 472,080 | 472,080 | | | других уровней***| | | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| | | за счет средств краевого бюджета| | | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| |5.1|всего по КБК 11, в том числе: |816|080|105512|200 | 652,304 | 610,104 | 694,324 | 764,300 | 838,480 | |1. | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| | | за счет целевых МБТ из бюджетов| | | | | 652,304 | 610,104 | 694,324 | 764,300 | 838,480 | | | других уровней***| | | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| | | за счет средств краевого бюджета| | | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| |5.1|всего по КБК 12, в том числе: |816|080|105400|500 | 523646, | 612258, | 731241, | 0,000 | 0,000 | |2. | | | 1 | 4 | | 500 | 200 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| | | за счет целевых МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | | других уровней***| | | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| | | за счет средств краевого бюджета| | | | | 523646, | 612258, | 731241, | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | 500 | 200 | 500 | | | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| |5.1|всего по КБК 13, в том числе: |816|080|105099|600 |18430,8- | 1150,00 | 2520,00 | 1630,00 | 2050,00 | |3. | | | 1 | 9 | | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| | | за счет целевых МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | | других уровней***| | | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| | | за счет средств краевого бюджета| | | | |18430,8- | 1150,00 | 2520,00 | 1630,00 | 2050,00 | | | | | | | | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| |5.1|всего по КБК 14, в том числе: | | | | | | | | | | |4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| | | за счет целевых МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | | других уровней***| | | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| | | за счет средств краевого бюджета| | | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| |5.1|всего по КБК 15, в том числе: |812|080|105101|400 | 110000, | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |5. | | | 1 | 3 | | 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| | | за счет целевых МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | | других уровней***| | | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| | | за счет средств краевого бюджета| | | | | 110000, | | | | | | | | | | | | 000 | | | | | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---+---+------+----+---------+---------+---------+----------+----------| | |ИТОГО по государственной программе | х | х | х | х | 1309484 | 1294348 | 1383981 | 708044, | 741981, | | | | | | | | ,030 | ,640 | ,250 | 370 | 820 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * указывается в соответствии с приказами Министерства финансов Камчатского края об утверждении перечня и кодов целевых статей расходов краевого бюджета и Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" ** указывается по группе кода вида расходов *** указывается форма целевых МБТ, предоставляемых из бюджетов других уровней Таблица 9 Перечень основных мероприятий иных государственных программ, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач государственной программы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |№ | Наименование |Наименование основных мероприятий | Наименование подпрограмм государственной программы, на достижение целей и решение задач | |п | иной | иной государственной программы, | которых направлена реализация основного мероприятия иной государственной программы 4 | |/ |государствен- |оказывающих влияние на достижение | | |п | ной | целей | | | | программы, | и решение задач государственной | | | |Ответственны- | программы 2 | | | | й | | | | | исполнитель | | | | | 1 | | | |--+--------------+----------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------| |1 | 2 | 3 | 4 | |--+--------------+----------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------| |1 |Государствен- |Основное мероприятие A | | | |ная | | | | |программа 1 | | | |--+--------------+----------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------| |2 | |Основное мероприятие B | | |--+--------------+----------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------| |.-| ... | ... | | |. | | | | |. | | | | |--+--------------+----------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------| |.-|Государствен- |Основное мероприятие C | | |.-|ная | | | |. |программа n | | | |n | | | | |--+--------------+----------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------| | | |Основное мероприятие D | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- _____1_В графе 2 необходимо указать наименования и ответственных исполнителей всех иных государственных программ, реализация основных мероприятий которых оказывает влияние на достижение целей и решение задач данной государственной программы. _____2_В графе 3 указываются наименования основных мероприятий иных государственных программ, которые оказывают влияние на достижение целей и решение задач данной государственной программы. _____4_В графе 4 указываются наименования подпрограмм данной государственной программы, на достижение целей и решение задач которых направлена реализация основного мероприятия иной государственной программы. Таблица 10 Форма мониторинга реализации государственной программы Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|