|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 525-П
Документ имеет не последнюю редакцию.
Приложение 3 к государственной программе Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы" Перечень основных мероприятий государственной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |№ | Номер и |Ответственный| Срок | Ожидаемый | Последствия нереализации | Связь с показателями | |п/| наименование | исполнитель |-------------------| непосредственный |КВЦП, основного мероприятия|государственной программы | |п | ведомственной | | начала |окончани-| результат | | (подпрограммы) | | | целевой программы, | |реализац-| я |(краткое описание)| | | | | основного | | ии |реализац-| | | | | | мероприятия | | | ии | | | | |--+--------------------+-------------+---------+---------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Государственная программа Камчатского края " Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей | | населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы" | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае" | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.|Основное |Министерство | 2014 | 2018 |1. Реализация |1. Нерациональное |1. Удельный расход | |1 |мероприятие 1.1. |жилищно- | | |энергосберегающих |использование |элетроэнергии и | | |"Проведение |коммунального| | |мероприятий, |энергетических ресурсов |теплоэнергии на снабжение | | |энергосберегающих |хозяйства и | | |рекомендованных к |(электрической и тепловой |органов государственной | | |мероприятий по |энергетики | | |проведению в |энергии, холодной и горячей |власти Камчатского края (в | | |результатам |Камчатского | | |энергетических |воды). |расчете на 1 кв. метр общей| | |проведенных |края | | |паспортах по |2. Недостижение значений |площади). | | |энергетических | | | |результатам |целевых показателей. |2. Удельный расход горячей | | |обследований в | | | |энергетических | |и холодной воды на | | |организациях с | | | |обследований. | |снабжение органов | | |участием | | | |2. Уменьшение | |государственной власти | | |Камчатского края, | | | |объемов потребления | |Камчатского края (в расчете| | |согласно | | | |энергетических | |на 1 человека) | | |составленным | | | |ресурсов | | | | |энергетическим | | | |(электрической и | | | | |паспортам" | | | |тепловой энергии, | | | | | | | | |холодной и горячей | | | | | | | | |воды). | | | | | | | | | | | | |--+--------------------+-------------+---------+---------+--------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------------------| |1.|Основное |Министерство | 2014 | 2018 |1. Реализация |1. Нерациональное |1. Удельный расход | |2 |мероприятие 1.2. |жилищно- | | |энергосберегающих |использование |элетроэнергии и | | |"Проведение |коммунального| | |мероприятий, |энергетических ресурсов |теплоэнергии на снабжение | | |энергосберегающих |хозяйства и | | |рекомендованных к |(электрической и тепловой |органов государственной | | |мероприятий по |энергетики | | |проведению в |энергии, холодной и горячей |власти Камчатского края (в | | |результатам |Камчатского | | |энергетических |воды). |расчете на 1 кв. метр общей| | |проведенных |края | | |паспортах по |2. Недостижение значений |площади). | | |энергетических | | | |результатам |целевых показателей. |2. Удельный расход горячей | | |обследований в | | | |энергетических | |и холодной воды на | | |организациях с | | | |обследований. | |снабжение органов | | |участием | | | |2. Уменьшение | |государственной власти | | |муниципального | | | |объемов потребления | |Камчатского края (в расчете| | |образования, | | | |энергетических | |на 1 человека) | | |согласно | | | |ресурсов | | | | |составленным | | | |(электрической и | | | | |энергетическим | | | |тепловой энергии, | | | | |паспортам" | | | |холодной и горячей | | | | | | | | |воды). | | | | | | | | | | | | |--+--------------------+-------------+---------+---------+--------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------------------| |1.|Основное |Министерство | 2014 | 2018 |1. Капитальный |1. Увеличение аварийности |Доля потерь электрической, | |3 |мероприятие 1.3. |жилищно- | | |ремонт, замена |на инженерных сетях, не |тепловой энергии и воды при| | |"Проведение |коммунального| | |ветхих инженерных |стабильное обеспечение |ее пердаче в общем объеме | | |мероприятий, |хозяйства и | | |сетей. |потребителей |переданной тепловой энергии| | |направленных на |энергетики | | |2. Уменьшение потерь |энергетическими ресурсами |и воды. | | |ремонт ветхих и |Камчатского | | |энергетических |2. Недостижение значений | | | |аварийных сетей" |края | | |ресурсов при их |целевых показателей. | | | | | | | |передаче | | | | | | | | |(транспортировке) | | | |--+--------------------+-------------+---------+---------+--------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------------------| |1.|Основное |Министерство | 2014 | 2018 |1. Снижение |Увеличение аварийности на |Доля потерь электрической, | |4 |мероприятие 1.4. |жилищно- | | |количества |инженерных сетях, не |тепловой энергии и воды при| | |"Мероприятия, |коммунального| | |бесхозяйных |стабильное обеспечение |ее пердаче в общем объеме | | |направленные на |хозяйства и | | |объектов. |потребителей |переданной тепловой энергии| | |проведение |энергетики | | |2. Уменьшение потерь |энергетическими ресурсами |и воды | | |технического учета |Камчатского | | |энергетических | | | | |и инвентаризации |края | | |ресурсов при их | | | | |объектов топливно- | | | |производстве и | | | | |энергетического и | | | |передаче | | | | |жилищно- | | | |(транспортировке) | | | | |коммунального | | | | | | | | |комплексов" | | | | | | | |--+--------------------+-------------+---------+---------+--------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------------------| |1.|Основное |Министерство | 2014 | 2018 |1. Реализация |1. Нерациональное |1. Доля потерь | |5 |мероприятие 1.5. |жилищно- | | |настоящего |использование |электрической, тепловой | | |"Модернизация |коммунального| | |мероприятия |энергетических ресурсов 2. |энергии и воды при ее | | |систем энерго-, |хозяйства и | | |предполагает |Увеличение аварийности на |пердаче в общем объеме | | |теплоснабжения на |энергетики | | |реконструкцию, и |инженерных сетях, не |переданной тепловой энергии| | |территории |Камчатского | | |строительство |стабильное обеспечение |и воды. 2. Удельный расход | | |Камчатского края" |края | | |объектов систем |потребителей |топлива на выработку | | | | | | |энерго-, |энергетическими ресурсами3. |электрической энергии | | | | | | |теплоснабжения в |Недостижение значений |тепловыми электростанциями.| | | | | | |муниципальных |целевых показателей |3. Удельный расход топлива | | | | | | |образованиях. 2. | |на выработку тепловой | | | | | | |Улучшение работы | |энергии тепловыми | | | | | | |топливно- | |электростанциями | | | | | | |энергетического и | | | | | | | | |жилищно- | | | | | | | | |коммунального | | | | | | | | |комплексов | | | |--+--------------------+-------------+---------+---------+--------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------------------| |1.|Основное |Министерство | 2014 | 2018 |1. Установка |1. Нерациональное |Доля объемов электрической,| |6 |мероприятие 1.6. |жилищно- | | |коллективных и |использование |тепловой энергии холодной и| | |"Проведение |коммунального| | |индивидуальных |энергетических ресурсов |горячей воды, расчеты за | | |мероприятий по |хозяйства и | | |приборов учета на |(электрической и тепловой |которую осуществляются с | | |установке |энергетики | | |отпуск коммунальных |энергии, холодной и горячей |использованием приборов | | |коллективных |Камчатского | | |ресурсов приборов |воды). |учета | | |(общедомовых) |края | | |учета |2. Недостижение значений | | | |приборов учета в | | | |2. Уменьшение |целевых показателей. | | | |многоквартирных | | | |объемов потребления | | | | |домах в Камчатском | | | |энергетических | | | | |крае, | | | |ресурсов | | | | |индивидуальных | | | |(электрической и | | | | |приборов учета для | | | |тепловой энергии, | | | | |малоимущих граждан, | | | |холодной и горячей | | | | |узлов учета | | | |воды) | | | | |тепловой энергии | | | | | | | | |на источниках | | | | | | | | |тепло-, | | | | | | | | |водоснабжения на | | | | | | | | |отпуск коммунальных | | | | | | | | |ресурсов" | | | | | | | |--+--------------------+-------------+---------+---------+--------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------------------| |1.|Основное |Министерство | 2014 | 2018 |1. Улучшение |1. Некачественное | | |7 |мероприятие 1.7. |жилищно- | | |достоверности |предоставление информации и | | | |"Проведение |коммунального| | |информации в области |отчетности в сфере | | | |мероприятий по |хозяйства и | | |энергосбережения и |энергосбережения и | | | |организационно- |энергетики | | |повышения |повышения | | | |правовому и |Камчатского | | |энергетической |энергоэффективности | | | |информационному |края | | |эффективности. |2. Неграмотность населения | | | |обеспечению | | | |2. Улучшение системы |в сфере внедрения | | | |энергосбережения и | | | |и достоверности |мероприятий по | | | |повышения | | | |отчетности. |энергосбережению и | | | |энергетической | | | |3. Пропаганда |повышению | | | |эффективности и | | | |энергосбережения и |энергоэффективности | | | |реализации | | | |повышения | | | | |региональной | | | |энергетичской | | | | |информационной | | | |эффективности | | | | |системы в области | | | |4. Обучение | | | | |энергосбережения и | | | |специалистов | | | | |повышения | | | | | | | | |энергетической | | | | | | | | |эффективности в | | | | | | | | |Камчатском крае и | | | | | | | | |внедрение | | | | | | | | |технического | | | | | | | | |обслуживания | | | | | | | | |электронной системы | | | | | | | | |отчетности" | | | | | | | |--+--------------------+-------------+---------+---------+--------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------------------| |1.|Основное |Министерство | 2014 | 2018 |1. Предусматривается |1. Нерациональное |1. Доля потерь | |8 |мероприятие 1.8. |жилищно- | | |реализация |использование |электрической, тепловой | | |"Проведение |коммунального| | |инвестиционных |энергетических ресурсов |энергии и воды при ее | | |мероприятий по |хозяйства и | | |мероприятий, |2. Увеличение аварийности |пердаче в общем объеме | | |реализации |энергетики | | |подлежащих переводу |на инженерных сетях, не |переданной тепловой энергии| | |Программы |Камчатского | | |на природный газ |стабильное обеспечение |и воды. | | |газификации |края | | |2. Улучшение работы |потребителей |2. Удельный расход топлива | | |Камчатского края" | | | |топливно- |энергетическими ресурсами |на выработку электрической | | | | | | |энергетического и |3. Недостижение значений |энергии тепловыми | | | | | | |жилищно- |целевых показателей |электростанциями. | | | | | | |коммунального | |3. Удельный расход топлива | | | | | | |комплексов | |на выработку тепловой | | | | | | | | |энергии тепловыми | | | | | | | | |электростанциями | |--+--------------------+-------------+---------+---------+--------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------------------| |1.|Основное |Министерство | 2014 | 2018 |1. Предусматривается |1. Нерациональное |1. Доля потерь | |9 |мероприятие 1.9. |жилищно- | | |реализация |использование |электрической, тепловой | | |"Проведение |коммунального| | |инвестиционных |энергетических ресурсов |энергии и воды при ее | | |мероприятий в |хозяйства и | | |мероприятий, в |2. Увеличение аварийности |пердаче в общем объеме | | |рамках заключенных |энергетики | | |рамках заключенных |на инженерных сетях, не |переданной тепловой энергии| | |концессионных |Камчатского | | |концессионных |стабильное обеспечение |и воды. | | |соглашений" |края | | |соглашений, |потребителей |2. Удельный расход топлива | | | | | | |направленных на |энергетическими ресурсами |на выработку электрической | | | | | | |реализацию программы |3. Недостижение значений |энергии тепловыми | | | | | | |газификации |целевых показателей |электростанциями. | | | | | | |Камчатского края | |3. Удельный расход топлива | | | | | | |2. Улучшение работы | |на выработку тепловой | | | | | | |топливно- | |энергии тепловыми | | | | | | |энергетического и | |электростанциями | | | | | | |жилищно- | | | | | | | | |коммунального | | | | | | | | |комплексов | | | |--+--------------------+-------------+---------+---------+--------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------------------| |1.|Основное |Министерство | 2014 | 2018 |1. Обеспечение |Снижение стабильности и |Доля получателей субсидий | |10|мероприятие |жилищно- | | |доступности услуг |качества обеспечения |на оплату жилищно- | | |1.10."Предоставлени-|коммунального| | |организаций |потребителей |коммунальных услуг | | |е гражданам |хозяйства и | | |коммунального |энергетическими ресурсами | | | |субсидий на оплату |энергетики | | |комплекса для | | | | |жилого помещения и |Камчатского | | |потребителей | | | | |коммунальных услуг" |края | | |2. Своевременность и | | | | | | | | |полнота оплаты | | | | | | | | |потребляемых | | | | | | | | |энергетических | | | | | | | | |ресурсов | | | | | | | | |3. Эффективное | | | | | | | | |функционирование | | | | | | | | |организаций | | | | | | | | |коммунального | | | | | | | | |комплекса | | | |--+--------------------+-------------+---------+---------+--------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------------------| |1.|Основное |Министерство | 2014 | 2018 |1. Обеспечение |Снижение стабильности и |Доля возмещения | |11|мероприятие |жилищно- | | |доступности услуг |качества обеспечения |муниципальными учреждениями| | |1.11."Предоставлени-|коммунального| | |организаций |потребителей |предъявленной платы за | | |е субсидий |хозяйства и | | |коммунального |энергетическими ресурсами |коммунальные услуги | | |муниципальным |энергетики | | |комплекса для | | | | |районам (городским |Камчатского | | |потребителей | | | | |округам) в |края | | |2. Своевременность и | | | | |Камчатском крае на | | | |полнота оплаты | | | | |выравнивание | | | |потребляемых | | | | |обеспеченности | | | |энергетических | | | | |муниципальных | | | |ресурсов | | | | |районов (городских | | | |3. Эффективное | | | | |округов) в | | | |функционирование | | | | |Камчатском крае при | | | |организаций | | | | |выполнении органами | | | |коммунального | | | | |местного | | | |комплекса | | | | |самоуправления | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | |районов (городских | | | | | | | | |округов) в | | | | | | | | |Камчатском крае | | | | | | | | |полномочий по | | | | | | | | |отдельным вопросам | | | | | | | | |местного значения" | | | | | | | |--+--------------------+-------------+---------+---------+--------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------------------| |1.|Основное |Министерство | 2014 | 2018 |1. Обеспечение |Снижение стабильности и |Не предусмотрено | |12|мероприятие |жилищно- | | |доступности услуг |качества обеспечения | | | |1.12."Субсидии |коммунального| | |организаций |потребителей | | | |предприятиям |хозяйства и | | |коммунального |энергетическими ресурсами | | | |коммунального |энергетики | | |комплекса для | | | | |комплекса в целях |Камчатского | | |потребителей | | | | |возмещения |края | | |2. Полнота оплаты | | | | |недополученных | | | |потребляемых | | | | |доходов в связи с | | | |энергетических | | | | |оказанием | | | |ресурсов | | | | |потребителям | | | |3. Эффективное | | | | |коммунальных услуг | | | |функционирование | | | | |по льготным | | | |организаций | | | | |(сниженным) | | | |коммунального | | | | |тарифам" | | | |комплекса | | | |--+--------------------+-------------+---------+---------+--------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------------------| |1.|Основное |Министерство | 2014 | 2018 |1. Обеспечение |Снижение стабильности и |Не предусмотрено | |13|мероприятие |жилищно- | | |доступности услуг |качества обеспечения | | | |1.13."Субсидия |коммунального| | |организаций |потребителей | | | |исполнителям |хозяйства и | | |коммунального |энергетическими ресурсами | | | |коммунальных услуг |энергетики | | |комплекса для | | | | |в целях возмещения |Камчатского | | |потребителей | | | | |недополученных |края | | |2. Полнота оплаты | | | | |доходов, возникших | | | |потребляемых | | | | |в результате | | | |энергетических | | | | |приведения размера | | | |ресурсов | | | | |платы граждан за | | | |3. Эффективное | | | | |коммунальные услуги | | | |функционирование | | | | |в соответствие с | | | |организаций | | | | |предельными | | | |коммунального | | | | |индексами изменения | | | |комплекса | | | | |размера платы | | | | | | | | |граждан за | | | | | | | | |коммунальные | | | | | | | | |услуги" | | | | | | | |--+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Подпрограмма 2 "Чистая вода в Камчатском крае" | |--+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.|Основное |Министерство | 2014 | 2018 |1. Предусматривается |1. Нерациональное |1. Доля уличной | |1 |мероприятие 2.1. |жилищно- | | |реализация |использование |водопроводной сети, | | |"Проведение |коммунального| | |мероприятий, |водныхресурсов |нуждающейся в замене. | | |технических |хозяйства и | | |направленных на |2. Увеличение аварийности |2. Число аварий в системах | | |мероприятий, |энергетики | | |установку приборов |на объектах водоснабжения, |водоснабжения, | | |направленных на |Камчатского | | |учета, модернизацию |водоотведения, |водоотведения и очистки | | |решение вопросов по |края | | |энергомеханического |водопроводных и |сточных вод | | |улучшению работы | | | |оборудования, |канализационных сетяхх, не |3Доля уличной | | |систем | | | |систем измерения |стабильное обеспечение |канализационной сети, | | |водоснабжения и | | | |количества и |потребителей питьевой водой |нуждающейся в замене. | | |водоотведения" | | | |качества воды, |и услугой по водоотведения. |4. Доля сточных вод, | | | | | | |укрепление |3. Недостижение значений |очищенных до нормативных | | | | | | |(восстановление) |целевых показателей |значений, в общем объеме | | | | | | |зон санитарной | |сточных вод, пропущенных | | | | | | |охраны источников | |через очистные сооружения | | | | | | |водоснабжения. | | | | | | | | |2. Обеспечение | | | | | | | | |питьевой водой | | | | | | | | |нормативного | | | | | | | | |качества | | | |--+--------------------+-------------+---------+---------+--------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------------------| |2.|Основное |Министерство | 2014 | 2018 |1. Предусматривается |1. Нерациональное |1. Удельный вес проб воды, | |2 |мероприятие 2.2. |жилищно- | | |реализация |использование водных |отбор которых произведен из| | |"Проведение |коммунального| | |мероприятий, |ресурсов |водопроводной сети, и | | |мероприятий, |хозяйства и | | |направленных на |2. Увеличение аварийности |которые не отвечают | | |направленных |энергетики | | |решение вопросов по |на объектах водоснабжения и |гигиеническим нормативам по| | |на реконструкцию и |Камчатского | | |проектированию, |водопроводных сетях. |санитарно-химическим | | |строительство |края | | |строительству и |3. Ухудшение качества |показателям | | |систем | | | |реконструкции |питьевой воды. |2. Удельный вес проб воды, | | |водоснабжения " | | | |объектов |4. Недостижение значений |отбор которых произведен из| | | | | | |водопроводного |целевых показателей |водопроводной сети, и | | | | | | |хозяйства | |которые не отвечают | | | | | | |Камчатского края. | |гигиеническим нормативам по| | | | | | |2. Обеспечение | |микробиологическим | | | | | | |питьевой водой | |показателям | | | | | | |нормативного | |3. Доля уличной | | | | | | |качества | |водопроводной сети, | | | | | | | | |нуждающейся в замене | |--+--------------------+-------------+---------+---------+--------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------------------| |2.|Основное |Министерство | 2014 | 2018 |1. Предусматривается |1. Нерациональное |1. Доля уличной | |3 |мероприятие 2.3. |жилищно- | | |реализация |использование водных |канализационной сети, | | |"Проведение |коммунального| | |мероприятий, |ресурсов |нуждающейся в замене. | | |мероприятий, |хозяйства и | | |направленных на |2. Увеличение аварийности |2. Доля сточных вод, | | |направленных на |энергетики | | |решение вопросов по |на объектах водоотведения и |очищенных до нормативных | | |реконструкцию и |Камчатского | | |проектированию, |канализационных сетях |значений, в общем объеме | | |строительство |края | | |строительству и |сетях, не стабильное |сточных вод, пропущенных | | |систем | | | |реконструкции |обеспечение потребителей |через очистные сооружения | | |водоотведения" | | | |объектов |питьевой водой |3. Объем сточных вод, | | | | | | |канализационного |3. Ухудшение качества |пропущенных через очистные | | | | | | |хозяйства. |питьевой воды. |сооружения, в общем объеме | | | | | | |2. Улучшение |4. Недостижение значений |сточных вод | | | | | | |качества |целевых показателей | | | | | | | |предоставления | | | | | | | | |услуги по | | | | | | | | |водоотведению и | | | | | | | | |улучшение | | | | | | | | |экологической | | | | | | | | |обстановки | | | |--+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Подпрограмма 3 "Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае" | |--+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |3.|Основное |Министерство | 2014 | 2018 |1. Планируется |Увеличение социальной |Общая площадь | |1 |мероприятие 3.1. |транспорта и | | |реализация |напряженности |отремонтированных | | |"Капитальный ремонт |дорожного | | |мероприятий по | |придомовых проездов | | |и ремонт |строительства| | |ремонту, | | | | |автомобильных дорог |Камчатского | | |капитальному ремонту | | | | |общего пользования |края | | |автомобильных дорог, | | | | |населенных пунктов | | | |дворовых территорий | | | | |Камчатского края (в | | | |многоквартирных | | | | |том числе элементов | | | |домов и проездов к | | | | |улично-дорожной | | | |ним. | | | | |сети, включая | | | |2. Формирование | | | | |тротуары и | | | |благоприятных и | | | | |парковки), дворовых | | | |комфортных условий | | | | |территорий | | | |для | | | | |многоквартирных | | | |жизнедеятельности | | | | |домов и проездов к | | | |населения | | | | |ним" | | | | | | | |--+--------------------+-------------+---------+---------+--------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------------------| |3.|Основное |Министерство | 2014 | 2018 |1. Предусматривается |Увеличение социальной |не предусмотрено | |2 |мероприятие 3.2. |жилищно- | | |реализация |напряженности | | | |"Ландшафтная |коммунального| | |мероприятий по | | | | |организация |хозяйства и | | |ландшафтной | | | | |территорий, в том |энергетики | | |организации | | | | |числе озеленение |Камчатского | | |территорий, | | | | |муниципальных |края | | |устройству газонов, | | | | |образований в | | | |озеленению | | | | |Камчатском крае" | | | |2. Улучшение | | | | | | | | |внешнего облика | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | |образований | | | |--+--------------------+-------------+---------+---------+--------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------------------| |3.|Основное |Министерство | 2014 | 2018 |1. Планируется |Увеличение социальной |не предусмотрено | |3 |мероприятие 3.3. |жилищно- | | |проведение комплекса |напряженности | | | |"Ремонт и |коммунального| | |работ по ремонту и | | | | |реконструкция |хозяйства и | | |реконструкции | | | | |элементов |энергетики | | |элементов | | | | |архитектуры |Камчатского | | |ландшафтной | | | | |ландшафта" |края | | |архитектуры - | | | | | | | | |подпорных стенок, | | | | | | | | |лестниц, барьерных, | | | | | | | | |памятных знаков, | | | | | | | | |архитектурных | | | | | | | | |композиций. | | | | | | | | |2. Улучшение | | | | | | | | |внешнего облика | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | |образований | | | |--+--------------------+-------------+---------+---------+--------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------------------| |3.|Основное |Министерство | 2014 | 2018 |Улучшение внешнего |Увеличение социальной |не предусмотрено | |4 |мероприятие 3.4. |жилищно- | | |облика муниципальных |напряженности | | | |"Приобретение |коммунального| | |образований | | | | |строительно- |хозяйства и | | | | | | | |дорожной и |энергетики | | | | | | | |коммунальной |Камчатского | | | | | | | |техники, устройство |края | | | | | | | |площадок под | | | | | | | | |установку | | | | | | | | |мусоросборных | | | | | | | | |контейнеров, | | | | | | | | |приобретение | | | | | | | | |мусоросборных | | | | | | | | |контейнеров" | | | | | | | |--+--------------------+-------------+---------+---------+--------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------------------| |3.|Основное |Министерство | 2014 | 2018 |1. Планируется |Увеличение социальной |Общая протяженность | |5 |мероприятие 3.5. |жилищно- | | |реализация |напряженности |отремонтированных линий | | |"Ремонт и |коммунального| | |мероприятий по | |наружного освещения | | |реконструкция |хозяйства и | | |устройству и | | | | |уличных сетей |энергетики | | |восстановлению | | | | |наружного |Камчатского | | |систем наружного | | | | |освещения" |края | | |освещения улиц, | | | | | | | | |проездов, дворовых | | | | | | | | |территорий, | | | | | | | | |площадок, | | | | | | | | |парковочных зон, | | | | | | | | |скверов, пешеходных | | | | | | | | |аллей населенных | | | | | | | | |пунктов Камчатского | | | | | | | | |края | | | | | | | | |2. Улучшение | | | | | | | | |внешнего облика | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | |образований | | | |--+--------------------+-------------+---------+---------+--------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------------------| |3.|Основное |Министерство | 2014 | 2018 |1. Планируется |Увеличение социальной |не предусмотрено | |6 |мероприятие 3.6. |жилищно- | | |реализация |напряженности | | | |"Обустройство мест |коммунального| | |мероприятий по | | | | |массового отдыха |хозяйства и | | |устройству парков, | | | | |населения, мест |энергетики | | |скверов, береговой | | | | |традиционного |Камчатского | | |линии бухты, | | | | |захоронения, а |края | | |благоустройство мест | | | | |также ремонт, | | | |захоронений, | | | | |реконструкция, | | | |ограждению объектов | | | | |устройство | | | |социальной сферы, | | | | |ограждений объектов | | | |парков, скверов. | | | | |социальной сферы, | | | |2. Комфортные | | | | |парков, скверов" | | | |условия для | | | | | | | | |жизнедеятельности | | | | | | | | |населения | | | |--+--------------------+-------------+---------+---------+--------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------------------| |3.|Основное |Министерство | 2014 | 2018 |1. Планируется |Увеличение социальной |Количество обустроенных и | |7 |мероприятие 3.7. |жилищно- | | |реализация |напряженности |восстановленных детских | | |"Устройство, |коммунального| | |мероприятий по | |площадок | | |проектирование, |хозяйства и | | |устройству новых и | | | | |восстановление |энергетики | | |обустройству | | | | |детских и других |Камчатского | | |существующих детских | | | | |придомовых |края | | |площадок, площадок | | | | |площадок" | | | |отдыха, | | | | | | | | |хозяйственных | | | | | | | | |площадок. | | | | | | | | |2. Комфортные | | | | | | | | |условия для | | | | | | | | |жизнедеятельности | | | | | | | | |населения | | | |--+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае" | |--+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |4.|Основное |Министерство | 2014 | 2018 |Уменьшение доли |Увеличение социальной |1. Доля общей площади | |1 |мероприятие 4.1. |жилищно- | | |многоквартирных |напряженности |капитально | | |"Капитальный ремонт |коммунального| | |домов требующих | |отремонтированных | | |многоквартирных |хозяйства и | | |капитального ремонта | |многоквартирных домов в | | |домов в Камчатском |энергетики | | | | |общей площади | | |крае" |Камчатского | | | | |многоквартирных домов | | | |края | | | | |построенных до 2000 года. | | | | | | | | |2. Количество граждан | | | | | | | | |улучшивших жилищные условия| | | | | | | | |в текущем году в результате| | | | | | | | |капитального ремонта | | | | | | | | |многоквартирных домов на | | | | | | | | |основе программы | | | | | | | | |финансирования капитального| | | | | | | | |ремонта многоквартирных | | | | | | | | |домов | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы" | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |5.|Основное |Министерство | 2014 | 2018 |1. Достижение |Снижение эффективности и |не предусмотрено | |1 |мероприятие 5.1. |жилищно- | | |показателей |результативности достижения | | | |"Обеспечение |коммунального| | |государственной |показателей государственной | | | |деятельности |хозяйства и | | |программы. |программы, а также | | | |Министерства, как |энергетики | | |2. Повышение |бюджетных расходов. | | | |ответственного |Камчатского | | |эффективности и | | | | |исполнителя |края | | |результативности | | | | |Программы" | | | |бюджетных расходов в | | | | | | | | |сфере реализации | | | | | | | | |государственной | | | | | | | | |программы. | | | | | | | | | | | | |--+--------------------+-------------+---------+---------+--------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------------------| |5.|Основное |Министерство | 2014 | 2018 |Реалицация |1. Некачественное |не предусмотрено | |2 |мероприятие 5.2. |жилищно- | | |организационно- |предоставление информации и | | | |"Обеспечение |коммунального| | |правововых и |отчетности в сфере | | | |деятельности |хозяйства и | | |информационных |энергосбережения и | | | |подведомственных |энергетики | | |мероприятий в |повышения | | | |организаций" |Камчатского | | |области |энергоэффективности. | | | | |края | | |энергосбережения и |2. Неграмотность населения | | | | | | | |повышения |в сфере внедрения | | | | | | | |энергетической |мероприятий по | | | | | | | |эффективности в |энергосбережению и | | | | | | | |Камчатском крае, в |повышению | | | | | | | |том числе внедрение |энергоэффективности. | | | | | | | |региональной | | | | | | | | |информационной | | | | | | | | |системы и | | | | | | | | |электронной системы | | | | | | | | |отчетности. | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение 4 к государственной программе Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы" Сведения об основных мерах правового (государственого) регулирования в сфере реализации государственной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы" ------------------------------------------------------------------------------------------------- |№ | Вид нормативного правового | Основные положения нормативного |Ответственны- | Ожидаемые | |п/| акта | правового акта | й | сроки | |п | | | исполнитель | принятия | | | | | и | | | | | | соисполнител | | | | | | и | | |--+-----------------------------+---------------------------------+--------------+-------------| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |--+--------------------------------------------------------------------------------------------| | |Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае"| |--+--------------------------------------------------------------------------------------------| |1 |Проект постановления |Устанавливает порядок по |Министерство |январь- | | |Правительства Камчатского |предоставлению из краевого |ЖКХ и |февраль | | |края "Об установлении |бюджета субсидий предприятиям |энергетики |2014г. | | |расходных обязательств |коммунального комплекса в целях |Камчатского | | | |Камчатского края по |возмещения недополученных доходов|края | | | |предоставлению из краевого |в связи с оказанием потребителям | | | | |бюджета субсидий предприятиям|коммунальных услуг по льготным | | | | |коммунального комплекса в |(сниженным) тарифам | | | | |целях возмещения | | | | | |недополученных доходов в | | | | | |связи с оказанием | | | | | |потребителям коммунальных | | | | | |услуг по льготным (сниженным)| | | | | |тарифам" | | | | |--+-----------------------------+---------------------------------+--------------+-------------| |2 |Проект постановления |Устанавливает порядок |Региональная |1 кварал | | |Правительства Камчатского |предоставления субсидий |служба по |2014г. | | |края "Об утверждении Порядка |исполнителям коммунальных услуг в|тарифам и | | | |предоставления субсидий |целях возмещения затрат или |ценам | | | |исполнителям коммунальных |недополученных доходов, возникших|Камчатского | | | |услуг в целях возмещения |в результате приведения размера |края | | | |затрат или недополученных |платы граждан за отопление в | | | | |доходов, возникших в |соответствие с предельными | | | | |результате приведения размера|уровнями изменения размера платы | | | | |платы граждан за отопление в |граждан за отопление в 2014 году | | | | |соответствие с предельными | | | | | |уровнями изменения размера | | | | | |платы граждан за отопление в | | | | | |2014 году" | | | | |--+--------------------------------------------------------------------------------------------| | |Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае" | |--+--------------------------------------------------------------------------------------------| |1 |Проект закона Камчатского |Установливает правовые и |Министерство |ноябрь 2013 | | |края "Об организации |организационные основы |ЖКХ и |года | | |проведения капитального |своевременного проведения |энергетики | | | |ремонта общего имущества в |капитального ремонта общего |Камчатского | | | |многоквартирных домах в |имущества в многоквартирных домах|края | | | |Камчатском крае" |в Камчатском крае | | | |--+-----------------------------+---------------------------------+--------------+-------------| |2 |Проект постановления |Установливает размер платы с |Министерство |декабрь 2013 | | |Правительства Камчатского |собственников жилых помещений в |ЖКХ и |года | | |края о минимальном размере |многоквартирном доме с целью |энергетики | | | |взноса на капитальный ремонт |проведения капитального ремонта |Камчатского | | | |общего имущества в |общего имущества в |края | | | |многоквартирном доме в |многоквартирном доме | | | | |Камчатском крае | | | | |--+-----------------------------+---------------------------------+--------------+-------------| |3 |Проект постановления |Установливает порядок отбора |Министерство |январь- | | |Правительства Камчатского |подрядных организаций для |ЖКХ и |февраль 2014 | | |края о порядке привлечения |проведения капитального ремонта |энергетики |года | | |подрядных организаций для |общего имущества многоквартирного|Камчатского | | | |оказания услуг и (или) |дома |края | | | |выполнения работ по | | | | | |капитальному ремонту общего | | | | | |имущества в многоквартирном | | | | | |доме | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 5 к государственной программе Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы" Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014- 2018 годы" тыс. руб. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |№п/ | Наименование | | Код | Объем средств на реализацию программы | | п | государственной | | бюджетн- | | | |программы/подпрограммы/ме- | | ой | | | | роприятия | | классиф- | | | | | | икации | | | | | |----------+--------------------------------------------------------------------| | | | |ГР- | ЦСР | ВСЕГО | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | | | | БС | * | | | | | | | |----+---------------------------+--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |----+---------------------------+--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| |1 |Энергоэффективность, |Всего | х | х |40 080 | 8 637 | 6 | 6 880 | 9 570 | 8 128 | | |развитие энергетики и | | | |967,68299 |520,94129 | 864 | 578,24000 | 039,65000 | 331,74000 | | |коммунального хозяйства, | | | | | |497,11170 | | | | | |обеспечение жителей |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | |населенных пунктов |Всего, в том числе без | х | х |40 080 |8 |6 |6 |9 |8 | | |Камчатского края |учета планируемых объемов | | |967,68299 |637 |864 |880 |570 |128 | | |коммунальными услугами и |обязательств | | | |520,94129 |497,11170 |578,24000 |039,65000 |331,74000 | | |услугами по |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | |благоустройству |за счет средств | х | х | - | - | - | - | - | - | | |территорий на 2014-2018 |федерального бюджета** | | | | | | | | | | |годы |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | х | х | - | - | - | - | - | - | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств)*** | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | х | х | 37 987 | 8 | 6 | 6 | 9 | 7 | | | |бюджета | | |720,65000 | 288 | 455 | 482 | 047 | 714 | | | | | | | |019,66000 |169,90000 | 231,70000 | 986,57000 | 312,82000 | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | х | х | | | | | | | | | |бюджетов | | | 829 | 165 | 130 | 131 | 254 | 146 | | | | | | |329,03000 |414,37000 |996,12000 | 346,54000 | 803,08000 | 768,92000 | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | х | х | | | | - | - | - | | | |внебюджетных фондов | | | 29 | 18 | 10 | | | | | | | | | |098,00299 |516,91129 |581,09170 | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | х | х | 1 | | | | | | | | |юридических лиц | | | 234 | 165 | 267 | 267 | 267 | 267 | | | | | | |820,00000 |570,00000 |750,00000 | 000,00000 | 250,00000 | 250,00000 | |----+---------------------------+--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| |1.1 |Подпрограмма 1 |Всего | 81 | 051 |30 974 | 7 008 | 5 | 5 438 | 6 723 | 6 383 | | |"Энергосбережение и | | 0 | |594,63000 |529,35000 | 420 | 326,69000 | 689,74000 | 651,98000 | | |повышение энергетической | | | | | |396,87000 | | | | | |эффективности в |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | |Камчатском крае" |Всего, в том числе без | 81 | 051 |30 974 |7 |5 |5 |6 |6 | | | |учета планируемых объемов | 0 | |594,63000 |008 |420 |438 |723 |383 | | | |обязательств | | | |529,35000 |396,87000 |326,69000 |689,74000 |651,98000 | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 051 | - | - | - | - | - | - | | | |федерального бюджета | 0 | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 051 | - | - | - | - | - | - | | | |федерального бюджета | 0 | | | | | | | | | | |(планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | 81 | 051 | 30 792 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | | | |бюджета | 0 | |915,11000 | 957 | 398 | 416 | 676 | 343 | | | | | | | |117,37000 |651,24000 | 927,50000 | 728,00000 | 491,00000 | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | 81 | 051 | | | 3 | 4 | | | | | |бюджетов | 0 | | 96 | 35 |995,63000 | 399,19000 | 29 | 22 | | | | | | |859,52000 |841,98000 | | | 711,74000 | 910,98000 | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 051 | - | - | - | - | - | - | | | |внебюджетных фондов | 0 | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 051 | | | | | | | | | |юридических лиц | 0 | | 84 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | | | | | | |820,00000 |570,00000 |750,00000 | 000,00000 | 250,00000 | 250,00000 | |----+---------------------------+--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| |1.1 |Основное мероприятие 1.1. |Всего | 81 | 051 | | | | | | | | .1 |"Проведение | | 0 | |261 | 52 | 54 | 51 | 51 | 51 | | |энергосберегающих | | | |820,00000 |570,00000 |750,00000 | 000,00000 | 750,00000 | 750,00000 | | |мероприятий по |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | |результатам проведенных |Всего, в том числе без | 81 | 051 | | | | | | | | |энергетических |учета планируемых объемов | 0 | |261 |52 |54 |51 |51 |51 | | |обследований в |обязательств | | |820,00000 |570,00000 |750,00000 |000,00000 |750,00000 |750,00000 | | |организациях с участием |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | |Камчатского края, |за счет средств | 81 | 051 | - | - | - | - | - | - | | |согласно составленным |федерального бюджета | 0 | | | | | | | | | |энергетическим паспортам" |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 051 | - | - | - | - | - | - | | | |федерального бюджета | 0 | | | | | | | | | | |(планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | 81 | 051 | | | | | | | | | |бюджета | 0 | | 177 | 37 | 37 | 34 | 34 | 34 | | | | | | |000,00000 |000,00000 |000,00000 | 000,00000 | 500,00000 | 500,00000 | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | 81 | 051 | - | - | - | - | - | - | | | |бюджетов | 0 | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 051 | - | - | - | - | - | - | | | |внебюджетных фондов | 0 | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 051 | | | | | | | | | |юридических лиц | 0 | | 84 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | | | | | | |820,00000 |570,00000 |750,00000 | 000,00000 | 250,00000 | 250,00000 | |----+---------------------------+--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| |1.1 |Основное мероприятие |Всего | 81 | 051 | | 5 | | | 5 | 5 | | .2 |1.2."Проведение | | 0 | |35 |102,04000 | 10 | 10 | 102,04000 | 102,04000 | | |энергосберегающих | | | |714,28000 | |204,08000 | 204,08000 | | | | |мероприятий по |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | |результатам проведенных |Всего, в том числе без | 81 | 051 | |5 | | |5 |5 | | |энергетических |учета планируемых объемов | 0 | |35 |102,04000 |10 |10 |102,04000 |102,04000 | | |обследований в |обязательств | | |714,28000 | |204,08000 |204,08000 | | | | |организациях с участием |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | |муниципального |за счет средств | 81 | 051 | - | - | - | - | - | - | | |образования, согласно |федерального бюджета | 0 | | | | | | | | | |составленным |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | |энергетическим паспортам" |за счет средств | 81 | 051 | - | - | - | - | - | - | | | |федерального бюджета | 0 | | | | | | | | | | |(планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | 81 | 051 | | 5 | | | 5 | 5 | | | |бюджета | 0 | | 35 |000,00000 | 10 | 10 | 000,00000 | 000,00000 | | | | | | |000,00000 | |000,00000 | 000,00000 | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | 81 | 051 | | | | | | | | | |бюджетов | 0 | |714,28000 |102,04000 |204,08000 | 204,08000 | 102,04000 | 102,04000 | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 051 | - | - | - | - | - | - | | | |внебюджетных фондов | 0 | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 051 | - | - | - | - | - | - | | | |юридических лиц | 0 | | | | | | | | |----+---------------------------+--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| |1.1 |Основное мероприятие 1.3. |Всего | 81 | 051 |2 | 412 | | 153 | 663 | 663 | | .3 |"Проведение мероприятий, | | 0 | |044 |342,49000 | 151 | 633,16000 | 265,31000 | 265,31000 | | |направленных на ремонт | | | |328,96000 | |822,69000 | | | | | |ветхих и аварийных сетей" |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |Всего, в том числе без | 81 | 051 |2 | | | | | | | | |учета планируемых объемов | 0 | |044 |412 |151 |153 |663 |663 | | | |обязательств | | |328,96000 |342,49000 |822,69000 |633,16000 |265,31000 |265,31000 | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 051 | - | - | - | - | - | - | | | |федерального бюджета | 0 | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 051 | - | - | - | - | - | - | | | |федерального бюджета | 0 | | | | | | | | | | |(планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | 81 | 051 | 2 | | | | | | | | |бюджета | 0 | | 003 | 404 | 148 | 150 | 650 | 650 | | | | | | |442,38000 |095,64000 |786,24000 | 560,50000 | 000,00000 | 000,00000 | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | 81 | 051 | | 8 | 3 | 3 | | | | | |бюджетов | 0 | | 40 |246,85000 |036,45000 | 072,66000 | 13 | 13 | | | | | | |886,58000 | | | | 265,31000 | 265,31000 | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 051 | - | - | - | - | - | - | | | |внебюджетных фондов | 0 | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 051 | - | - | - | - | - | - | | | |юридических лиц | 0 | | | | | | | | |----+---------------------------+--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| |1.1 |Основное мероприятие 1.4. |Всего | 81 | 051 | | 5 | 5 | 5 | | | | .4 |"Мероприятия, | | 0 | | 66 |102,04000 |102,04000 | 102,04000 | 25 | 25 | | |направленные на | | | |326,52000 | | | | 510,20000 | 510,20000 | | |проведение технического |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | |учета и инвентаризации |Всего, в том числе без | 81 | 051 | |5 |5 |5 | | | | |объектов топливно- |учета планируемых объемов | 0 | |66 |102,04000 |102,04000 |102,04000 |25 |25 | | |энергетического и |обязательств | | |326,52000 | | | |510,20000 |510,20000 | | |жилищно-коммунального |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | |комплексов" |за счет средств | 81 | 051 | - | - | - | - | - | - | | | |федерального бюджета | 0 | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 051 | - | - | - | - | - | - | | | |федерального бюджета | 0 | | | | | | | | | | |(планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | 81 | 051 | | 5 | 5 | 5 | | | | | |бюджета | 0 | | 65 |000,00000 |000,00000 | 000,00000 | 25 | 25 | | | | | | |000,00000 | | | | 000,00000 | 000,00000 | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | 81 | 051 | 1 | | | | | | | | |бюджетов | 0 | |326,52000 |102,04000 |102,04000 | 102,04000 | 510,20000 | 510,20000 | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 051 | - | - | - | - | - | - | | | |внебюджетных фондов | 0 | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 051 | - | - | - | - | - | - | | | |юридических лиц | 0 | | | | | | | | |----+---------------------------+--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| |1.1 |Основное мероприятие 1.5. |Всего | 81 | 051 | 1 | 277 | - | - | 707 | 398 | | .5 |"Модернизация систем | | 0 | | 383 |764,63000 | | | 750,00000 | 100,00000 | | |энерго-, теплоснабжения | | | |614,63000 | | | | | | | |на территории Камчатского |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | |края" |Всего, в том числе без | 81 | 051 |1 | |- |- | | | | | |учета планируемых объемов | 0 | |383 |277 | | |707 |398 | | | |обязательств | | |614,63000 |764,63000 | | |750,00000 |100,00000 | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 051 | - | - | - | - | - | - | | | |федерального бюджета | 0 | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 051 | - | - | - | - | - | - | | | |федерального бюджета | 0 | | | | | | | | | | |(планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | 81 | 051 | 1 | | - | - | | | | | |бюджета | 0 | | 355 | 272 | | | 693 | 390 | | | | | | |942,34000 |209,34000 | | | 595,00000 | 138,00000 | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | 81 | 051 | | 5 | - | - | | 7 | | | |бюджетов | 0 | | 27 |555,29000 | | | 14 | 962,00000 | | | | | | |672,29000 | | | | 155,00000 | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 051 | - | - | - | - | - | - | | | |внебюджетных фондов | 0 | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 051 | - | - | - | - | - | - | | | |юридических лиц | 0 | | | | | | | | |----+---------------------------+--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| |1.1 |Основное мероприятие 1.6. |Всего | 81 | 051 | | | | | | | | .6 |"Проведение мероприятий | | 0 | |234 | 43 | 32 | 51 | 53 | 53 | | |по установке коллективных | | | |693,88000 |877,55000 |653,06000 | 020,41000 | 571,43000 | 571,43000 | | |(общедомовых) приборов |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | |учета в многоквартирных |Всего, в том числе без | 81 | 051 | | | | | | | | |домах в Камчатском крае, |учета планируемых объемов | 0 | |234 |43 |32 |51 |53 |53 | | |индивидуальных приборов |обязательств | | |693,88000 |877,55000 |653,06000 |020,41000 |571,43000 |571,43000 | | |учета для малоимущих |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | |граждан, узлов учета |за счет средств | 81 | 051 | - | - | - | - | - | - | | |тепловой энергии на |федерального бюджета | 0 | | | | | | | | | |источниках тепло-, |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | |водоснабжения на отпуск |за счет средств | 81 | 051 | - | - | - | - | - | - | | |коммунальных ресурсов" |федерального бюджета | 0 | | | | | | | | | | |(планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | 81 | 051 | | | | | | | | | |бюджета | 0 | | 230 | 43 | 32 | 50 | 52 | 52 | | | | | | |000,00000 |000,00000 |000,00000 | 000,00000 | 500,00000 | 500,00000 | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | 81 | 051 | 4 | | | 1 | 1 | 1 | | | |бюджетов | 0 | |693,88000 |877,55000 |653,06000 | 020,41000 | 071,43000 | 071,43000 | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 051 | - | - | - | - | - | - | | | |внебюджетных фондов | 0 | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 051 | - | - | - | - | - | - | | | |юридических лиц | 0 | | | | | | | | |----+---------------------------+--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| |1.1 |Основное мероприятие |Всего | 81 | 051 |8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | .7 |1.7."Проведение | | 0 | |700,00000 |100,00000 |100,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 500,00000 | | |мероприятий по |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | |организационно-правовому |Всего, в том числе без | 81 | 051 |8 |2 |2 |1 |1 |1 | | |и информационному |учета планируемых объемов | 0 | |700,00000 |100,00000 |100,00000 |500,00000 |500,00000 |500,00000 | | |обеспечению |обязательств | | | | | | | | | | |энергосбережения и |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | |повышения энергетической |за счет средств | 81 | 051 | - | - | - | - | - | - | | |эффективности и |федерального бюджета | 0 | | | | | | | | | |реализации региональной |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | |информационной системы в |за счет средств | 81 | 051 | - | - | - | - | - | - | | |области энергосбережения |федерального бюджета | 0 | | | | | | | | | |и повышения |(планируемые объемы | | | | | | | | | | |энергетической |обязательств) | | | | | | | | | | |эффективности в |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | |Камчатском крае и |за счет средств краевого | 81 | 051 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | |внедрение технического |бюджета | 0 | |700,00000 |100,00000 |100,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 500,00000 | | |обслуживания электронной |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | |системы отчетности" |за счет средств местных | 81 | 051 | - | - | - | - | - | - | | | |бюджетов | 0 | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 051 | - | - | - | - | - | - | | | |внебюджетных фондов | 0 | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 051 | - | - | - | - | - | - | | | |юридических лиц | 0 | | | | | | | | |----+---------------------------+--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| |1.1 |Основное мероприятие 1.8. |Всего | 81 | 051 | | 421 | - | - | 6 | - | | .8 |"Проведение мероприятий | | 0 | |427 |739,17000 | | | 000,00000 | | | |по реализации Программы | | | |739,17000 | | | | | | | |газификации Камчатского |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | |края" |Всего, в том числе без | 81 | 051 | | |- |- |6 |- | | | |учета планируемых объемов | 0 | |427 |421 | | |000,00000 | | | | |обязательств | | |739,17000 |739,17000 | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 051 | - | - | - | - | - | - | | | |федерального бюджета | 0 | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 051 | - | - | - | - | - | - | | | |федерального бюджета | 0 | | | | | | | | | | |(планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | 81 | 051 | | | - | - | 5 | - | | | |бюджета | 0 | | 419 | 413 | | | 880,00000 | | | | | | | |184,39000 |304,39000 | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | 81 | 051 | 8 | 8 | - | - | | - | | | |бюджетов | 0 | |554,78000 |434,78000 | | | 120,00000 | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 051 | - | - | - | - | - | - | | | |внебюджетных фондов | 0 | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 051 | - | - | - | - | - | - | | | |юридических лиц | 0 | | | | | | | | |----+---------------------------+--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| |1.1 |Основное мероприятие |Всего | 81 | 051 | | 626 | - | - | | - | | .9 |1.9."Проведение | | 0 | |650 |171,43000 | | | 24 | | | |мероприятий в рамках | | | |559,19000 | | | | 387,76000 | | | |заключенных концессионных |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | |соглашений" |Всего, в том числе без | 81 | 051 | | |- |- | |- | | | |учета планируемых объемов | 0 | |650 |626 | | |24 | | | | |обязательств | | |559,19000 |171,43000 | | |387,76000 | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 051 | - | - | - | - | - | - | | | |федерального бюджета | 0 | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 051 | - | - | - | - | - | - | | | |федерального бюджета | 0 | | | | | | | | | | |(планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | 81 | 051 | | | - | - | | - | | | |бюджета | 0 | | 637 | 613 | | | 23 | | | | | | | |548,00000 |648,00000 | | | 900,00000 | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | 81 | 051 | | | - | - | | - | | | |бюджетов | 0 | | 13 | 12 | | | 487,76000 | | | | | | | |011,19000 |523,43000 | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 051 | - | - | - | - | - | - | | | |внебюджетных фондов | 0 | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 051 | - | - | - | - | - | - | | | |юридических лиц | 0 | | | | | | | | |----+---------------------------+--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| |1.1 |Основное мероприятие |Всего | 81 | 051 |5 | 1 018 | 1 | 1 023 | 1 041 | 1 041 | |.10 |1.10. "Предоставление | | 0 | |146 |897,00000 | 020 | 004,00000 | 990,00000 | 990,00000 | | |гражданам субсидий на | | | |783,00000 | |902,00000 | | | | | |оплату жилого помещения и |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | |коммунальных услуг" |Всего, в том числе без | 81 | 051 |5 |1 |1 |1 |1 |1 | | | |учета планируемых объемов | 0 | |146 |018 |020 |023 |041 |041 | | | |обязательств | | |783,00000 |897,00000 |902,00000 |004,00000 |990,00000 |990,00000 | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 051 | - | - | - | - | - | - | | | |федерального бюджета | 0 | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 051 | - | - | - | - | - | - | | | |федерального бюджета | 0 | | | | | | | | | | |(планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | 81 | 051 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |бюджета | 0 | | 146 | 018 | 020 | 023 | 041 | 041 | | | | | | |783,00000 |897,00000 |902,00000 | 004,00000 | 990,00000 | 990,00000 | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | 81 | 051 | - | - | - | - | - | - | | | |бюджетов | 0 | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 051 | - | - | - | - | - | - | | | |внебюджетных фондов | 0 | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 051 | - | - | - | - | - | - | | | |юридических лиц | 0 | | | | | | | | |----+---------------------------+--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| |1.1 |Основное мероприятие |Всего | 81 | 051 |2 | 583 | | 583 | 583 | 583 | |.11 |1.11. "Предоставление | | 0 | |915 |188,00000 | 583 | 188,00000 | 188,00000 | 188,00000 | | |субсидий муниципальным | | | |940,00000 | |188,00000 | | | | | |районам (городским |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | |округам) в Камчатском |Всего, в том числе без | 81 | 051 |2 | | | | | | | |крае на выравнивание |учета планируемых объемов | 0 | |915 |583 |583 |583 |583 |583 | | |обеспеченности |обязательств | | |940,00000 |188,00000 |188,00000 |188,00000 |188,00000 |188,00000 | | |муниципальных районов |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | |(городских округов) в |за счет средств | 81 | 051 | - | - | - | - | - | - | | |Камчатском крае при |федерального бюджета | 0 | | | | | | | | | |выполнении органами |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | |местного самоуправления |за счет средств | 81 | 051 | - | - | - | - | - | - | | |муниципальных районов |федерального бюджета | 0 | | | | | | | | | |(городских округов) в |(планируемые объемы | | | | | | | | | | |Камчатском крае |обязательств) | | | | | | | | | | |полномочий по отдельным |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | |вопросам местного |за счет средств краевого | 81 | 051 | 2 | | | | | | | |значения" |бюджета | 0 | | 915 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | | | | | | |940,00000 |188,00000 |188,00000 | 188,00000 | 188,00000 | 188,00000 | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | 81 | 051 | - | - | - | - | - | - | | | |бюджетов | 0 | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 051 | - | - | - | - | - | - | | | |внебюджетных фондов | 0 | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 051 | - | - | - | - | - | - | | | |юридических лиц | 0 | | | | | | | | |----+---------------------------+--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| |1.1 |Основное мероприятие |Всего | 81 | 051 |17 496 | 3 499 | 3 | 3 499 | 3 499 | 3 499 | |.12 |1.12. "Субсидии | | 0 | |600,00000 |320,00000 | 499 | 320,00000 | 320,00000 | 320,00000 | | |предприятиям | | | | | |320,00000 | | | | | |коммунального комплекса в |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | |целях возмещения |Всего, в том числе без | 81 | 051 |17 496 |3 |3 |3 |3 |3 | | |недополученных доходов в |учета планируемых объемов | 0 | |600,00000 |499 |499 |499 |499 |499 | | |связи с оказанием |обязательств | | | |320,00000 |320,00000 |320,00000 |320,00000 |320,00000 | | |потребителям коммунальных |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | |услуг по льготным |за счет средств | 81 | 051 | - | - | - | - | - | - | | |(сниженным) тарифам" |федерального бюджета | 0 | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 051 | - | - | - | - | - | - | | | |федерального бюджета | 0 | | | | | | | | | | |(планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | 81 | 051 | 17 496 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |бюджета | 0 | |600,00000 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | | | | | | | |320,00000 |320,00000 | 320,00000 | 320,00000 | 320,00000 | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | 81 | 051 | - | - | - | - | - | - | | | |бюджетов | 0 | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 051 | - | - | - | - | - | - | | | |внебюджетных фондов | 0 | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 051 | - | - | - | - | - | - | | | |юридических лиц | 0 | | | | | | | | |----+---------------------------+--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| |1.1 |Основное мероприятие |Всего | 81 | 051 | | | | | | | |.13 |1.13. "Субсидия | | 0 | |301 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | | |исполнителям коммунальных | | | |775,00000 |355,00000 |355,00000 | 355,00000 | 355,00000 | 355,00000 | | |услуг в целях возмещения |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | |затрат или недополученных |Всего, в том числе без | 81 | 051 | | | | | | | | |доходов, возникших в |учета планируемых объемов | 0 | |301 |60 |60 |60 |60 |60 | | |результате приведения |обязательств | | |775,00000 |355,00000 |355,00000 |355,00000 |355,00000 |355,00000 | | |размера платы граждан за |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | |отопление в соответствие |за счет средств | 81 | 051 | - | - | - | - | - | - | | |с предельными уровнями |федерального бюджета | 0 | | | | | | | | | |изменения размера платы |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | |граждан за отопление в |за счет средств | 81 | 051 | - | - | - | - | - | - | | |2014 году" |федерального бюджета | 0 | | | | | | | | | | |(планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | 81 | 051 | | | | | | | | | |бюджета | 0 | | 301 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | | | | | | |775,00000 |355,00000 |355,00000 | 355,00000 | 355,00000 | 355,00000 | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | 81 | 051 | - | - | - | - | - | - | | | |бюджетов | 0 | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 051 | - | - | - | - | - | - | | | |внебюджетных фондов | 0 | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 051 | - | - | - | - | - | - | | | |юридических лиц | 0 | | | | | | | | |----+---------------------------+--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| |1.2 |Подпрограмма 2 |Всего | 81 | 052 |2 | 380 | | | 1 304 | 742 | | |"Чистая вода в Камчатском | | 0 | |537 |808,70000 | 55 | 53 | 567,21000 | 897,06000 | | |крае" | | | |575,01000 | |979,59000 | 322,45000 | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |Всего, в том числе без | 81 | 052 |2 | | | |1 | | | | |учета планируемых объемов | 0 | |537 |380 |55 |53 |304 |742 | | | |обязательств | | |575,01000 |808,70000 |979,59000 |322,45000 |567,21000 |897,06000 | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 052 | - | - | - | - | - | - | | | |федерального бюджета | 0 | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 052 | - | - | - | - | - | - | | | |федерального бюджета | 0 | | | | | | | | | | |(планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | 81 | 052 | 2 | | | | 1 | | | | |бюджета | 0 | | 486 | 373 | 54 | 52 | 278 | 728 | | | | | | |823,52000 |192,53000 |860,00000 | 256,00000 | 475,87000 | 039,12000 | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | 81 | 052 | | 7 | 1 | 1 | | | | | |бюджетов | 0 | | 50 |616,17000 |119,59000 | 066,45000 | 26 | 14 | | | | | | |751,49000 | | | | 091,34000 | 857,94000 | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 052 | - | - | - | - | - | - | | | |внебюджетных фондов | 0 | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 052 | - | - | - | - | - | - | | | |юридических лиц | 0 | | | | | | | | |----+---------------------------+--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| |1.2 |Основное мероприятие 2.1. |Всего | 81 | 052 | | | 5 | 5 | | | | .1 |"Проведение технических | | 0 | |71 | 20 |102,04000 | 102,04000 | 20 | 20 | | |мероприятий, | | | |428,56000 |408,16000 | | | 408,16000 | 408,16000 | | |направленных на решение |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | |вопросов по улучшению |Всего, в том числе без | 81 | 052 | | |5 |5 | | | | |работы систем |учета планируемых объемов | 0 | |71 |20 |102,04000 |102,04000 |20 |20 | | |водоснабжения и |обязательств | | |428,56000 |408,16000 | | |408,16000 |408,16000 | | |водоотведения" |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 052 | - | - | - | - | - | - | | | |федерального бюджета | 0 | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 052 | - | - | - | - | - | - | | | |федерального бюджета | 0 | | | | | | | | | | |(планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | 81 | 052 | | | 5 | 5 | | | | | |бюджета | 0 | | 70 | 20 |000,00000 | 000,00000 | 20 | 20 | | | | | | |000,00000 |000,00000 | | | 000,00000 | 000,00000 | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | 81 | 052 | 1 | | | | | | | | |бюджетов | 0 | |428,56000 |408,16000 |102,04000 | 102,04000 | 408,16000 | 408,16000 | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 052 | - | - | - | - | - | - | | | |внебюджетных фондов | 0 | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 052 | - | - | - | - | - | - | | | |юридических лиц | 0 | | | | | | | | |----+---------------------------+--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| |1.2 |Основное мероприятие 2.2. |Всего | 81 | 052 | | 143 | | | 286 | | | .2 |"Проведение мероприятий, | | 0 | |566 |459,80000 | 50 | 48 | 523,05000 | 36 | | |направленных на | | | |000,91000 | |877,55000 | 220,41000 | | 920,10000 | | |реконструкцию и |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | |строительство систем |Всего, в том числе без | 81 | 052 | | | | | | | | |водоснабжения " |учета планируемых объемов | 0 | |566 |143 |50 |48 |286 |36 | | | |обязательств | | |000,91000 |459,80000 |877,55000 |220,41000 |523,05000 |920,10000 | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 052 | - | - | - | - | - | - | | | |федерального бюджета | 0 | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 052 | - | - | - | - | - | - | | | |федерального бюджета | 0 | | | | | | | | | | |(планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | 81 | 052 | | | | | | | | | |бюджета | 0 | | 554 | 140 | 49 | 47 | 280 | 36 | | | | | | |680,89000 |590,60000 |860,00000 | 256,00000 | 792,59000 | 181,70000 | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | 81 | 052 | | 2 | 1 | | 5 | | | | |бюджетов | 0 | | 11 |869,20000 |017,55000 | 964,41000 | 730,46000 | 738,40000 | | | | | | |320,02000 | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 052 | - | - | - | - | - | - | | | |внебюджетных фондов | 0 | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 052 | - | - | - | - | - | - | | | |юридических лиц | 0 | | | | | | | | |----+---------------------------+--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| |1.2 |Основное мероприятие 2.3. |Всего | 81 | 052 |1 | 216 | - | - | 997 | 685 | | .3 |"Проведение мероприятий, | | 0 | |900 |940,74000 | | | 636,00000 | 568,80000 | | |направленных на | | | |145,54000 | | | | | | | |реконструкцию и |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | |строительство систем |Всего, в том числе без | 81 | 052 |1 | |- |- | | | | |водоотведения" |учета планируемых объемов | 0 | |900 |216 | | |997 |685 | | | |обязательств | | |145,54000 |940,74000 | | |636,00000 |568,80000 | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 052 | - | - | - | - | - | - | | | |федерального бюджета | 0 | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 052 | - | - | - | - | - | - | | | |федерального бюджета | 0 | | | | | | | | | | |(планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | 81 | 052 | 1 | | - | - | | | | | |бюджета | 0 | | 862 | 212 | | | 977 | 671 | | | | | | |142,63000 |601,93000 | | | 683,28000 | 857,42000 | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | 81 | 052 | | 4 | - | - | | | | | |бюджетов | 0 | | 38 |338,81000 | | | 19 | 13 | | | | | | |002,91000 | | | | 952,72000 | 711,38000 | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 052 | - | - | - | - | - | - | | | |внебюджетных фондов | 0 | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 052 | - | - | - | - | - | - | | | |юридических лиц | 0 | | | | | | | | |----+---------------------------+--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| |1.3 |Подпрограмма 3 |Всего | 81 | 053 |3 | 641 | | 665 | 1 194 | 654 | | |"Благоустройство | | 0 | |820 |737,32000 | 665 | 285,40000 | 000,00000 | 000,00000 | | |территорий муниципальных | | | |308,12000 | |285,40000 | | | | | |образований в Камчатском |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | |крае" |Всего, в том числе без | 81 | 053 |3 | | | |1 | | | | |учета планируемых объемов | 0 | |820 |641 |665 |665 |194 |654 | | | |обязательств | | |308,12000 |737,32000 |285,40000 |285,40000 |000,00000 |000,00000 | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 053 |- |- |- |- |- |- | | | |федерального бюджета | 0 | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 053 |- |- |- |- |- |- | | | |федерального бюджета | 0 | | | | | | | | | | |(планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | 81 | 053 |3 | | | | | | | | |бюджета | 0 | |183 |534 |554 |554 |995 |545 | | | | | | |590,10000 |781,10000 |404,50000 |404,50000 |000,00000 |000,00000 | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | 81 | 053 | | | | | | | | | |бюджетов | 0 | |636 |106 |110 |110 |199 |109 | | | | | | |718,02000 |956,22000 |880,90000 |880,90000 |000,00000 |000,00000 | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 053 |- |- |- |- |- |- | | | |внебюджетных фондов | 0 | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 053 |- |- |- |- |- |- | | | |юридических лиц | 0 | | | | | | | | |----+---------------------------+--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| |1.3 |Основное мероприятие 3.1. |Всего | 81 | 053 |1 | 297 | | 316 | 600 | | | .1 |"Капитальный ремонт и | | 0 | |591 |640,98000 | 316 | 875,43200 | 000,00000 | 60 | | |ремонт автомобильных | | | |391,84400 | |875,43200 | | | 000,00000 | | |дорог общего пользования |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | |населенных пунктов |Всего, в том числе без | 81 | 053 |1 | | | | | | | |Камчатского края (в том |учета планируемых объемов | 0 | |591 |297 |316 |316 |600 |60 | | |числе элементов улично- |обязательств | | |391,84400 |640,98000 |875,43200 |875,43200 |000,00000 |000,00000 | | |дорожной сети, включая |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | |тротуары и парковки), |за счет средств | 81 | 053 | - | - | - | - | - | - | | |дворовых территорий |федерального бюджета | 0 | | | | | | | | | |многоквартирных домов и |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | |проездов к ним" |за счет средств | 81 | 053 | - | - | - | - | - | - | | | |федерального бюджета | 0 | | | | | | | | | | |(планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | 81 | 053 | 1 | | | | | | | | |бюджета | 0 | | 326 | 248 | 264 | 264 | 500 | 50 | | | | | | |159,87000 |034,15000 |062,86000 | 062,86000 | 000,00000 | 000,00000 | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | 81 | 053 | | | | | | | | | |бюджетов | 0 | | 265 | 49 | 52 | 52 | 100 | 10 | | | | | | |231,97400 |606,83000 |812,57200 | 812,57200 | 000,00000 | 000,00000 | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 053 | - | - | - | - | - | - | | | |внебюджетных фондов | 0 | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 053 | - | - | - | - | - | - | | | |юридических лиц | 0 | | | | | | | | |----+---------------------------+--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| |1.3 |Основное мероприятие 3.2. |Всего | 81 | 053 | | | | | | | | .2 |"Ландшафтная организация | | 0 | |92 | 17 | 19 | 19 | 18 | 18 | | |территорий, в том числе | | | |869,02000 |749,02000 |560,00000 | 560,00000 | 000,00000 | 000,00000 | | |озеленение муниципальных |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | |образований в Камчатском |Всего, в том числе без | 81 | 053 | | | | | | | | |крае" |учета планируемых объемов | 0 | |92 |17 |19 |19 |18 |18 | | | |обязательств | | |869,02000 |749,02000 |560,00000 |560,00000 |000,00000 |000,00000 | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 053 | - | - | - | - | - | - | | | |федерального бюджета | 0 | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 053 | - | - | - | - | - | - | | | |федерального бюджета | 0 | | | | | | | | | | |(планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | 81 | 053 | | | | | | | | | |бюджета | 0 | | 77 | 14 | 16 | 16 | 15 | 15 | | | | | | |390,85000 |790,85000 |300,00000 | 300,00000 | 000,00000 | 000,00000 | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | 81 | 053 | | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |бюджетов | 0 | | 15 |958,17000 |260,00000 | 260,00000 | 000,00000 | 000,00000 | | | | | | |478,17000 | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 053 | - | - | - | - | - | - | | | |внебюджетных фондов | 0 | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 053 | - | - | - | - | - | - | | | |юридических лиц | 0 | | | | | | | | |----+---------------------------+--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| |1.3 |Основное мероприятие 3.3. |Всего | 81 | 053 | | | | | 120 | 120 | | .3 |"Ремонт и реконструкция | | 0 | |432 | 67 | 71 | 53 | 000,00000 | 000,00000 | | |элементов архитектуры | | | |589,96800 |260,00000 |640,00000 | 689,96800 | | | | |ландшафта" |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |Всего, в том числе без | 81 | 053 | | | | | | | | | |учета планируемых объемов | 0 | |432 |67 |71 |53 |120 |120 | | | |обязательств | | |589,96800 |260,00000 |640,00000 |689,96800 |000,00000 |000,00000 | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 053 | - | - | - | - | - | - | | | |федерального бюджета | 0 | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 053 | - | - | - | - | - | - | | | |федерального бюджета | 0 | | | | | | | | | | |(планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | 81 | 053 | | | | | | | | | |бюджета | 0 | | 360 | 56 | 59 | 44 | 100 | 100 | | | | | | |491,64000 |050,00000 |700,00000 | 741,64000 | 000,00000 | 000,00000 | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | 81 | 053 | | | | 8 | | | | | |бюджетов | 0 | | 72 | 11 | 11 | 948,32800 | 20 | 20 | | | | | | |098,32800 |210,00000 |940,00000 | | 000,00000 | 000,00000 | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 053 | - | - | - | - | - | - | | | |внебюджетных фондов | 0 | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 053 | - | - | - | - | - | - | | | |юридических лиц | 0 | | | | | | | | |----+---------------------------+--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| |1.3 |Основное мероприятие 3.4 |Всего | 81 | 053 | | | | | | | | .4 |"Приобретение | | 0 | | 150 | 19 | 19 | 39 | 36 | 36 | | |строительно-дорожной и | | | |720,00000 |680,00000 |680,00000 | 360,00000 | 000,00000 | 000,00000 | | |коммунальной техники, |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | |устройство площадок под |Всего, в том числе без | 81 | 053 | | | | | | | | |установку мусоросборных |учета планируемых объемов | 0 | |150 |19 |19 |39 |36 |36 | | |контейнеров, приобретение |обязательств | | |720,00000 |680,00000 |680,00000 |360,00000 |000,00000 |000,00000 | | |мусоросборных |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | |контейнеров" |за счет средств | 81 | 053 | - | - | - | - | - | - | | | |федерального бюджета | 0 | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 053 | - | - | - | - | - | - | | | |федерального бюджета | 0 | | | | | | | | | | |(планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | 81 | 053 | | | | | | | | | |бюджета | 0 | | 125 | 16 | 16 | 32 | 30 | 30 | | | | | | |600,00000 |400,00000 |400,00000 | 800,00000 | 000,00000 | 000,00000 | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | 81 | 053 | | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | | | |бюджетов | 0 | | 25 |280,00000 |280,00000 | 560,00000 | 000,00000 | 000,00000 | | | | | | |120,00000 | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 053 | - | - | - | - | - | - | | | |внебюджетных фондов | 0 | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 053 | - | - | - | - | - | - | | | |юридических лиц | 0 | | | | | | | | |----+---------------------------+--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| |1.3 |Основное мероприятие 3.5. |Всего | 81 | 053 | | | | | 180 | 180 | | .5 |"Ремонт и реконструкция | | 0 | |631 | 92 | 88 | 90 | 000,00000 | 000,00000 | | |уличных сетей наружного | | | |187,35200 |887,32000 |300,03200 | 000,00000 | | | | |освещения" |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |Всего, в том числе без | 81 | 053 | | | | | | | | | |учета планируемых объемов | 0 | |631 |92 |88 |90 |180 |180 | | | |обязательств | | |187,35200 |887,32000 |300,03200 |000,00000 |000,00000 |000,00000 | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 053 | - | - | - | - | - | - | | | |федерального бюджета | 0 | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 053 | - | - | - | - | - | - | | | |федерального бюджета | 0 | | | | | | | | | | |(планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | 81 | 053 | | | | | | | | | |бюджета | 0 | | 525 | 77 | 73 | 75 | 150 | 150 | | | | | | |989,46000 |406,10000 |583,36000 | 000,00000 | 000,00000 | 000,00000 | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | 81 | 053 | | | | | | | | | |бюджетов | 0 | | 105 | 15 | 14 | 15 | 30 | 30 | | | | | | |197,89200 |481,22000 |716,67200 | 000,00000 | 000,00000 | 000,00000 | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 053 | - | - | - | - | - | - | | | |внебюджетных фондов | 0 | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 053 | - | - | - | - | - | - | | | |юридических лиц | 0 | | | | | | | | |----+---------------------------+--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| |1.3 |Основное мероприятие |Всего | 81 | 053 | | 109 | | | 180 | 180 | | .6 |3.6."Обустройство мест | | 0 | |636 |380,00000 | 106 | 60 | 000,00000 | 000,00000 | | |массового отдыха | | | |009,93600 | |629,93600 | 000,00000 | | | | |населения, мест |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | |традиционного |Всего, в том числе без | 81 | 053 | | | | | | | | |захоронения, а также |учета планируемых объемов | 0 | |636 |109 |106 |60 |180 |180 | | |ремонт, реконструкция, |обязательств | | |009,93600 |380,00000 |629,93600 |000,00000 |000,00000 |000,00000 | | |устройство ограждений |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | |объектов социальной |за счет средств | 81 | 053 | - | - | - | - | - | - | | |сферы, парков, скверов" |федерального бюджета | 0 | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 053 | - | - | - | - | - | - | | | |федерального бюджета | 0 | | | | | | | | | | |(планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | 81 | 053 | | | | | | | | | |бюджета | 0 | | 530 | 91 | 88 | 50 | 150 | 150 | | | | | | |008,28000 |150,00000 |858,28000 | 000,00000 | 000,00000 | 000,00000 | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | 81 | 053 | | | | | | | | | |бюджетов | 0 | | 106 | 18 | 17 | 10 | 30 | 30 | | | | | | |001,65600 |230,00000 |771,65600 | 000,00000 | 000,00000 | 000,00000 | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 053 | - | - | - | - | - | - | | | |внебюджетных фондов | 0 | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 053 | - | - | - | - | - | - | | | |юридических лиц | 0 | | | | | | | | |----+---------------------------+--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| |1.3 |Основное мероприятие 3.7. |Всего | 81 | 053 | | | | | | | | .7 |"Устройство, | | 0 | |285 | 37 | 42 | 85 | 60 | 60 | | |проектирование, | | | |540,00000 |140,00000 |600,00000 | 800,00000 | 000,00000 | 000,00000 | | |восстановление детских и |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | |других придомовых |Всего, в том числе без | 81 | 053 | | | | | | | | |площадок" |учета планируемых объемов | 0 | |285 |37 |42 |85 |60 |60 | | | |обязательств | | |540,00000 |140,00000 |600,00000 |800,00000 |000,00000 |000,00000 | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 053 | - | - | - | - | - | - | | | |федерального бюджета | 0 | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 053 | - | - | - | - | - | - | | | |федерального бюджета | 0 | | | | | | | | | | |(планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | 81 | 053 | | | | | | | | | |бюджета | 0 | | 237 | 30 | 35 | 71 | 50 | 50 | | | | | | |950,00000 |950,00000 |500,00000 | 500,00000 | 000,00000 | 000,00000 | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | 81 | 053 | | 6 | 7 | | | | | | |бюджетов | 0 | | 47 |190,00000 |100,00000 | 14 | 10 | 10 | | | | | | |590,00000 | | | 300,00000 | 000,00000 | 000,00000 | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 053 | - | - | - | - | - | - | | | |внебюджетных фондов | 0 | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 053 | - | - | - | - | - | - | | | |юридических лиц | 0 | | | | | | | | |----+---------------------------+--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| |1.4 |Подпрограмма 4 |Всего | 81 | 054 |2 | 511 | | 625 | 250 | 250 | | |"Капитальный ремонт | | 0 | |263 |847,17129 | 625 | 861,00000 | 000,00000 | 000,00000 | | |многоквартирных домов в | | | |272,52299 | |564,35170 | | | | | |Камчатском крае" |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |Всего, в том числе без | 81 | 054 |2 | | | | | | | | |учета планируемых объемов | 0 | |263 |511 |625 |625 |250 |250 | | | |обязательств | | |272,52299 |847,17129 |564,35170 |861,00000 |000,00000 |000,00000 | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 054 |- |- |- |- |- |- | | | |федерального бюджета | 0 | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 054 |- |- |- |- |- |- | | | |федерального бюджета | 0 | | | | | | | | | | |(планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | 81 | 054 |1 | | | |- |- | | | |бюджета | 0 | |039 |328 |349 |360 | | | | | | | | |174,52000 |330,26000 |983,26000 |861,00000 | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | 81 | 054 | | | | |- |- | | | |бюджетов | 0 | |45 |15 |15 |15 | | | | | | | | |000,00000 |000,00000 |000,00000 |000,00000 | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 054 | | | |- |- |- | | | |внебюджетных фондов | 0 | |29 |18 |10 | | | | | | | | | |098,00299 |516,91129 |581,09170 | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 054 |1 | | | | | | | | |юридических лиц | 0 | |150 |150 |250 |250 |250 |250 | | | | | | |000,00000 |000,00000 |000,00000 |000,00000 |000,00000 |000,00000 | |----+---------------------------+--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| |1.4 |Основное мероприятие 4.1. |Всего | 81 | 054 |2 | 511 | | 625 | 250 | 250 | | .1 |"Капитальный ремонт | | 0 | |263 |847,17129 | 625 | 861,00000 | 000,00000 | 000,00000 | | |многоквартирных домов в | | | |272,52299 | |564,35170 | | | | | |Камчатском кра" |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |Всего, в том числе без | 81 | 054 |2 | | | | | | | | |учета планируемых объемов | 0 | |263 |511 |625 |625 |250 |250 | | | |обязательств | | |272,52299 |847,17129 |564,35170 |861,00000 |000,00000 |000,00000 | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 054 | - | - | - | - | - | - | | | |федерального бюджета | 0 | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 054 | - | - | - | - | - | - | | | |федерального бюджета | 0 | | | | | | | | | | |(планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | 81 | 054 | 1 | | | | - | - | | | |бюджета | 0 | | 039 | 328 | 349 | 360 | | | | | | | | |174,52000 |330,26000 |983,26000 | 861,00000 | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | 81 | 054 | | | | | - | - | | | |бюджетов | 0 | | 45 | 15 | 15 | 15 | | | | | | | | |000,00000 |000,00000 |000,00000 | 000,00000 | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 054 | | | | - | - | - | | | |внебюджетных фондов | 0 | | 29 | 18 | 10 | | | | | | | | | |098,00299 |516,91129 |581,09170 | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 054 | 1 | | | | | | | | |юридических лиц | 0 | | 150 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | | | | | | |000,00000 |000,00000 |000,00000 | 000,00000 | 000,00000 | 000,00000 | |----+---------------------------+--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| |1.5 |Подпрограмма 5 |Всего | 81 | 055 | | | | | | | | |"Обеспечение реализации | | 0 | |485 | 94 | 97 | 97 | 97 | 97 | | |Программы" | | | |217,40000 |598,40000 |270,90000 | 782,70000 | 782,70000 | 782,70000 | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |Всего, в том числе без | 81 | 055 | | | | | | | | | |учета планируемых объемов | 0 | |485 |94 |97 |97 |97 |97 | | | |обязательств | | |217,40000 |598,40000 |270,90000 |782,70000 |782,70000 |782,70000 | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 055 |- |- |- |- |- |- | | | |федерального бюджета | 0 | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 055 |- |- |- |- |- |- | | | |федерального бюджета | 0 | | | | | | | | | | |(планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | 81 | 055 | | | | | | | | | |бюджета | 0 | |485 |94 |97 |97 |97 |97 | | | | | | |217,40000 |598,40000 |270,90000 |782,70000 |782,70000 |782,70000 | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | 81 | 055 | |- |- |- |- |- | | | |бюджетов | 0 | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 055 |- |- |- |- |- |- | | | |внебюджетных фондов | 0 | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 055 |- |- |- |- |- |- | | | |юридических лиц | 0 | | | | | | | | |----+---------------------------+--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| |1.5 |Основное мероприятие 5.1. |Всего | 81 | 055 | | | | | | | | .1 |"Обеспечение деятельности | | 0 | |337 |65 |67 |67 |67 |67 | | |Министерства, как | | | |064,00000 |664,80000 |849,80000 |849,80000 |849,80000 |849,80000 | | |ответственного |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | |исполнителя Программы" |Всего, в том числе без | 81 | 055 | | | | | | | | | |учета планируемых объемов | 0 | |337 |65 |67 |67 |67 |67 | | | |обязательств | | |064,00000 |664,80000 |849,80000 |849,80000 |849,80000 |849,80000 | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 055 | - | - | - | - | - | - | | | |федерального бюджета | 0 | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 055 | - | - | - | - | - | - | | | |федерального бюджета | 0 | | | | | | | | | | |(планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | 81 | 055 | | | | | | | | | |бюджета | 0 | | 337 | 65 | 67 | 67 | 67 | 67 | | | | | | |064,00000 |664,80000 |849,80000 | 849,80000 | 849,80000 | 849,80000 | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | 81 | 055 | - | - | - | - | - | - | | | |бюджетов | 0 | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 055 | - | - | - | - | - | - | | | |внебюджетных фондов | 0 | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 055 | - | - | - | - | - | - | | | |юридических лиц | 0 | | | | | | | | |----+---------------------------+--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| |1.5 |Основное мероприятие 5.2. |Всего | 81 | 055 | | | | | | | | .2 |"Обеспечение деятельности | | 0 | |148 |28 |29 |29 |29 |29 | | |подведомственных | | | |153,40000 |933,60000 |421,10000 |932,90000 |932,90000 |932,90000 | | |организаций" |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |Всего, в том числе без | 81 | 055 | | | | | | | | | |учета планируемых объемов | 0 | |148 |28 |29 |29 |29 |29 | | | |обязательств | | |153,40000 |933,60000 |421,10000 |932,90000 |932,90000 |932,90000 | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 055 | - | - | - | - | - | - | | | |федерального бюджета | 0 | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 055 | - | - | - | - | - | - | | | |федерального бюджета | 0 | | | | | | | | | | |(планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | 81 | 055 | | | | | | | | | |бюджета | 0 | | 148 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | | | | | | |153,40000 |933,60000 |421,10000 | 932,90000 | 932,90000 | 932,90000 | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | 81 | 055 | - | - | - | - | - | - | | | |бюджетов | 0 | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 055 | - | - | - | - | - | - | | | |внебюджетных фондов | 0 | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | 81 | 055 | - | - | - | - | - | - | | | |юридических лиц | 0 | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|