Расширенный поиск

Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 525-П

Документ имеет не последнюю редакцию.
                                                                                                      
                                                                                                      


                                     Приложение 3 к государственной
                   программе Камчатского края "Энергоэффективность,
                     развитие энергетики и коммунального хозяйства,
                             обеспечение жителей населенных пунктов
                            Камчатского края коммунальными услугами
                                      и услугами по благоустройству
                                      территорий на 2014-2018 годы"



                                                                                                                                                                                                
                                                                                            Перечень                                                                                            
                                                                                                                                                                                                
                              основных мероприятий государственной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства,                              
                           обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы"                           
                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                           
|№ |      Номер и       |Ответственный|       Срок        |    Ожидаемый     | Последствия нереализации  |   Связь с показателями   |                                                           
|п/|    наименование    | исполнитель |-------------------| непосредственный |КВЦП, основного мероприятия|государственной программы |                                                           
|п |   ведомственной    |             | начала  |окончани-|    результат     |                           |      (подпрограммы)      |                                                           
|  | целевой программы, |             |реализац-|    я    |(краткое описание)|                           |                          |                                                           
|  |     основного      |             |   ии    |реализац-|                  |                           |                          |                                                           
|  |    мероприятия     |             |         |   ии    |                  |                           |                          |                                                           
|--+--------------------+-------------+---------+---------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|1 |         2          |      3      |    4    |    5    |                                    6                                     |              7              |             8             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             Государственная программа Камчатского края " Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей                             |
|                                    населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы"                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае"                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.|Основное            |Министерство |  2014   |  2018   |1. Реализация                                                             |1. Нерациональное            |1. Удельный расход         |
|1 |мероприятие 1.1.    |жилищно-     |         |         |энергосберегающих                                                         |использование                |элетроэнергии и            |
|  |"Проведение         |коммунального|         |         |мероприятий,                                                              |энергетических ресурсов      |теплоэнергии на снабжение  |
|  |энергосберегающих   |хозяйства и  |         |         |рекомендованных к                                                         |(электрической и тепловой    |органов государственной    |
|  |мероприятий по      |энергетики   |         |         |проведению в                                                              |энергии, холодной и горячей  |власти Камчатского края (в |
|  |результатам         |Камчатского  |         |         |энергетических                                                            |воды).                       |расчете на 1 кв. метр общей|
|  |проведенных         |края         |         |         |паспортах по                                                              |2. Недостижение значений     |площади).                  |
|  |энергетических      |             |         |         |результатам                                                               |целевых показателей.         |2. Удельный расход горячей |
|  |обследований в      |             |         |         |энергетических                                                            |                             |и холодной воды на         |
|  |организациях с      |             |         |         |обследований.                                                             |                             |снабжение органов          |
|  |участием            |             |         |         |2. Уменьшение                                                             |                             |государственной власти     |
|  |Камчатского края,   |             |         |         |объемов потребления                                                       |                             |Камчатского края (в расчете|
|  |согласно            |             |         |         |энергетических                                                            |                             |на 1 человека)             |
|  |составленным        |             |         |         |ресурсов                                                                  |                             |                           |
|  |энергетическим      |             |         |         |(электрической и                                                          |                             |                           |
|  |паспортам"          |             |         |         |тепловой энергии,                                                         |                             |                           |
|  |                    |             |         |         |холодной и горячей                                                        |                             |                           |
|  |                    |             |         |         |воды).                                                                    |                             |                           |
|  |                    |             |         |         |                                                                          |                             |                           |
|--+--------------------+-------------+---------+---------+--------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------------------|
|1.|Основное            |Министерство |  2014   |  2018   |1. Реализация                                                             |1. Нерациональное            |1. Удельный расход         |
|2 |мероприятие 1.2.    |жилищно-     |         |         |энергосберегающих                                                         |использование                |элетроэнергии и            |
|  |"Проведение         |коммунального|         |         |мероприятий,                                                              |энергетических ресурсов      |теплоэнергии на снабжение  |
|  |энергосберегающих   |хозяйства и  |         |         |рекомендованных к                                                         |(электрической и тепловой    |органов государственной    |
|  |мероприятий по      |энергетики   |         |         |проведению в                                                              |энергии, холодной и горячей  |власти Камчатского края (в |
|  |результатам         |Камчатского  |         |         |энергетических                                                            |воды).                       |расчете на 1 кв. метр общей|
|  |проведенных         |края         |         |         |паспортах по                                                              |2. Недостижение значений     |площади).                  |
|  |энергетических      |             |         |         |результатам                                                               |целевых показателей.         |2. Удельный расход горячей |
|  |обследований в      |             |         |         |энергетических                                                            |                             |и холодной воды на         |
|  |организациях с      |             |         |         |обследований.                                                             |                             |снабжение органов          |
|  |участием            |             |         |         |2. Уменьшение                                                             |                             |государственной власти     |
|  |муниципального      |             |         |         |объемов потребления                                                       |                             |Камчатского края (в расчете|
|  |образования,        |             |         |         |энергетических                                                            |                             |на 1 человека)             |
|  |согласно            |             |         |         |ресурсов                                                                  |                             |                           |
|  |составленным        |             |         |         |(электрической и                                                          |                             |                           |
|  |энергетическим      |             |         |         |тепловой энергии,                                                         |                             |                           |
|  |паспортам"          |             |         |         |холодной и горячей                                                        |                             |                           |
|  |                    |             |         |         |воды).                                                                    |                             |                           |
|  |                    |             |         |         |                                                                          |                             |                           |
|--+--------------------+-------------+---------+---------+--------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------------------|
|1.|Основное            |Министерство |  2014   |  2018   |1. Капитальный                                                            |1. Увеличение аварийности    |Доля потерь электрической, |
|3 |мероприятие 1.3.    |жилищно-     |         |         |ремонт, замена                                                            |на инженерных сетях, не      |тепловой энергии и воды при|
|  |"Проведение         |коммунального|         |         |ветхих инженерных                                                         |стабильное обеспечение       |ее пердаче в общем объеме  |
|  |мероприятий,        |хозяйства и  |         |         |сетей.                                                                    |потребителей                 |переданной тепловой энергии|
|  |направленных на     |энергетики   |         |         |2. Уменьшение потерь                                                      |энергетическими ресурсами    |и воды.                    |
|  |ремонт ветхих и     |Камчатского  |         |         |энергетических                                                            |2. Недостижение значений     |                           |
|  |аварийных сетей"    |края         |         |         |ресурсов при их                                                           |целевых показателей.         |                           |
|  |                    |             |         |         |передаче                                                                  |                             |                           |
|  |                    |             |         |         |(транспортировке)                                                         |                             |                           |
|--+--------------------+-------------+---------+---------+--------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------------------|
|1.|Основное            |Министерство |  2014   |  2018   |1. Снижение                                                               |Увеличение аварийности на    |Доля потерь электрической, |
|4 |мероприятие 1.4.    |жилищно-     |         |         |количества                                                                |инженерных сетях, не         |тепловой энергии и воды при|
|  |"Мероприятия,       |коммунального|         |         |бесхозяйных                                                               |стабильное обеспечение       |ее пердаче в общем объеме  |
|  |направленные на     |хозяйства и  |         |         |объектов.                                                                 |потребителей                 |переданной тепловой энергии|
|  |проведение          |энергетики   |         |         |2. Уменьшение потерь                                                      |энергетическими ресурсами    |и воды                     |
|  |технического учета  |Камчатского  |         |         |энергетических                                                            |                             |                           |
|  |и инвентаризации    |края         |         |         |ресурсов при их                                                           |                             |                           |
|  |объектов топливно-  |             |         |         |производстве и                                                            |                             |                           |
|  |энергетического и   |             |         |         |передаче                                                                  |                             |                           |
|  |жилищно-            |             |         |         |(транспортировке)                                                         |                             |                           |
|  |коммунального       |             |         |         |                                                                          |                             |                           |
|  |комплексов"         |             |         |         |                                                                          |                             |                           |
|--+--------------------+-------------+---------+---------+--------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------------------|
|1.|Основное            |Министерство |  2014   |  2018   |1. Реализация                                                             |1. Нерациональное            |1. Доля потерь             |
|5 |мероприятие 1.5.    |жилищно-     |         |         |настоящего                                                                |использование                |электрической, тепловой    |
|  |"Модернизация       |коммунального|         |         |мероприятия                                                               |энергетических ресурсов 2.   |энергии и воды при ее      |
|  |систем энерго-,     |хозяйства и  |         |         |предполагает                                                              |Увеличение аварийности на    |пердаче в общем объеме     |
|  |теплоснабжения на   |энергетики   |         |         |реконструкцию, и                                                          |инженерных сетях, не         |переданной тепловой энергии|
|  |территории          |Камчатского  |         |         |строительство                                                             |стабильное обеспечение       |и воды. 2. Удельный расход |
|  |Камчатского края"   |края         |         |         |объектов систем                                                           |потребителей                 |топлива на выработку       |
|  |                    |             |         |         |энерго-,                                                                  |энергетическими ресурсами3.  |электрической энергии      |
|  |                    |             |         |         |теплоснабжения в                                                          |Недостижение значений        |тепловыми электростанциями.|
|  |                    |             |         |         |муниципальных                                                             |целевых показателей          |3. Удельный расход топлива |
|  |                    |             |         |         |образованиях. 2.                                                          |                             |на выработку тепловой      |
|  |                    |             |         |         |Улучшение работы                                                          |                             |энергии тепловыми          |
|  |                    |             |         |         |топливно-                                                                 |                             |электростанциями           |
|  |                    |             |         |         |энергетического и                                                         |                             |                           |
|  |                    |             |         |         |жилищно-                                                                  |                             |                           |
|  |                    |             |         |         |коммунального                                                             |                             |                           |
|  |                    |             |         |         |комплексов                                                                |                             |                           |
|--+--------------------+-------------+---------+---------+--------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------------------|
|1.|Основное            |Министерство |  2014   |  2018   |1. Установка                                                              |1. Нерациональное            |Доля объемов электрической,|
|6 |мероприятие 1.6.    |жилищно-     |         |         |коллективных и                                                            |использование                |тепловой энергии холодной и|
|  |"Проведение         |коммунального|         |         |индивидуальных                                                            |энергетических ресурсов      |горячей воды, расчеты за   |
|  |мероприятий по      |хозяйства и  |         |         |приборов учета на                                                         |(электрической и тепловой    |которую осуществляются с   |
|  |установке           |энергетики   |         |         |отпуск коммунальных                                                       |энергии, холодной и горячей  |использованием приборов    |
|  |коллективных        |Камчатского  |         |         |ресурсов приборов                                                         |воды).                       |учета                      |
|  |(общедомовых)       |края         |         |         |учета                                                                     |2. Недостижение значений     |                           |
|  |приборов учета в    |             |         |         |2. Уменьшение                                                             |целевых показателей.         |                           |
|  |многоквартирных     |             |         |         |объемов потребления                                                       |                             |                           |
|  |домах в Камчатском  |             |         |         |энергетических                                                            |                             |                           |
|  |крае,               |             |         |         |ресурсов                                                                  |                             |                           |
|  |индивидуальных      |             |         |         |(электрической и                                                          |                             |                           |
|  |приборов учета для  |             |         |         |тепловой энергии,                                                         |                             |                           |
|  |малоимущих граждан, |             |         |         |холодной и горячей                                                        |                             |                           |
|  |узлов учета         |             |         |         |воды)                                                                     |                             |                           |
|  |тепловой энергии    |             |         |         |                                                                          |                             |                           |
|  |на источниках       |             |         |         |                                                                          |                             |                           |
|  |тепло-,             |             |         |         |                                                                          |                             |                           |
|  |водоснабжения на    |             |         |         |                                                                          |                             |                           |
|  |отпуск коммунальных |             |         |         |                                                                          |                             |                           |
|  |ресурсов"           |             |         |         |                                                                          |                             |                           |
|--+--------------------+-------------+---------+---------+--------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------------------|
|1.|Основное            |Министерство |  2014   |  2018   |1. Улучшение                                                              |1. Некачественное            |                           |
|7 |мероприятие 1.7.    |жилищно-     |         |         |достоверности                                                             |предоставление информации и  |                           |
|  |"Проведение         |коммунального|         |         |информации в области                                                      |отчетности в сфере           |                           |
|  |мероприятий по      |хозяйства и  |         |         |энергосбережения и                                                        |энергосбережения и           |                           |
|  |организационно-     |энергетики   |         |         |повышения                                                                 |повышения                    |                           |
|  |правовому и         |Камчатского  |         |         |энергетической                                                            |энергоэффективности          |                           |
|  |информационному     |края         |         |         |эффективности.                                                            |2. Неграмотность населения   |                           |
|  |обеспечению         |             |         |         |2. Улучшение системы                                                      |в сфере внедрения            |                           |
|  |энергосбережения и  |             |         |         |и достоверности                                                           |мероприятий по               |                           |
|  |повышения           |             |         |         |отчетности.                                                               |энергосбережению и           |                           |
|  |энергетической      |             |         |         |3. Пропаганда                                                             |повышению                    |                           |
|  |эффективности и     |             |         |         |энергосбережения и                                                        |энергоэффективности          |                           |
|  |реализации          |             |         |         |повышения                                                                 |                             |                           |
|  |региональной        |             |         |         |энергетичской                                                             |                             |                           |
|  |информационной      |             |         |         |эффективности                                                             |                             |                           |
|  |системы в области   |             |         |         |4. Обучение                                                               |                             |                           |
|  |энергосбережения и  |             |         |         |специалистов                                                              |                             |                           |
|  |повышения           |             |         |         |                                                                          |                             |                           |
|  |энергетической      |             |         |         |                                                                          |                             |                           |
|  |эффективности в     |             |         |         |                                                                          |                             |                           |
|  |Камчатском крае и   |             |         |         |                                                                          |                             |                           |
|  |внедрение           |             |         |         |                                                                          |                             |                           |
|  |технического        |             |         |         |                                                                          |                             |                           |
|  |обслуживания        |             |         |         |                                                                          |                             |                           |
|  |электронной системы |             |         |         |                                                                          |                             |                           |
|  |отчетности"         |             |         |         |                                                                          |                             |                           |
|--+--------------------+-------------+---------+---------+--------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------------------|
|1.|Основное            |Министерство |  2014   |  2018   |1. Предусматривается                                                      |1. Нерациональное            |1. Доля потерь             |
|8 |мероприятие 1.8.    |жилищно-     |         |         |реализация                                                                |использование                |электрической, тепловой    |
|  |"Проведение         |коммунального|         |         |инвестиционных                                                            |энергетических ресурсов      |энергии и воды при ее      |
|  |мероприятий по      |хозяйства и  |         |         |мероприятий,                                                              |2. Увеличение аварийности    |пердаче в общем объеме     |
|  |реализации          |энергетики   |         |         |подлежащих переводу                                                       |на инженерных сетях, не      |переданной тепловой энергии|
|  |Программы           |Камчатского  |         |         |на природный газ                                                          |стабильное обеспечение       |и воды.                    |
|  |газификации         |края         |         |         |2. Улучшение работы                                                       |потребителей                 |2. Удельный расход топлива |
|  |Камчатского края"   |             |         |         |топливно-                                                                 |энергетическими ресурсами    |на выработку электрической |
|  |                    |             |         |         |энергетического и                                                         |3. Недостижение значений     |энергии тепловыми          |
|  |                    |             |         |         |жилищно-                                                                  |целевых показателей          |электростанциями.          |
|  |                    |             |         |         |коммунального                                                             |                             |3. Удельный расход топлива |
|  |                    |             |         |         |комплексов                                                                |                             |на выработку тепловой      |
|  |                    |             |         |         |                                                                          |                             |энергии тепловыми          |
|  |                    |             |         |         |                                                                          |                             |электростанциями           |
|--+--------------------+-------------+---------+---------+--------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------------------|
|1.|Основное            |Министерство |  2014   |  2018   |1. Предусматривается                                                      |1. Нерациональное            |1. Доля потерь             |
|9 |мероприятие 1.9.    |жилищно-     |         |         |реализация                                                                |использование                |электрической, тепловой    |
|  |"Проведение         |коммунального|         |         |инвестиционных                                                            |энергетических ресурсов      |энергии и воды при ее      |
|  |мероприятий в       |хозяйства и  |         |         |мероприятий, в                                                            |2. Увеличение аварийности    |пердаче в общем объеме     |
|  |рамках заключенных  |энергетики   |         |         |рамках заключенных                                                        |на инженерных сетях, не      |переданной тепловой энергии|
|  |концессионных       |Камчатского  |         |         |концессионных                                                             |стабильное обеспечение       |и воды.                    |
|  |соглашений"         |края         |         |         |соглашений,                                                               |потребителей                 |2. Удельный расход топлива |
|  |                    |             |         |         |направленных на                                                           |энергетическими ресурсами    |на выработку электрической |
|  |                    |             |         |         |реализацию программы                                                      |3. Недостижение значений     |энергии тепловыми          |
|  |                    |             |         |         |газификации                                                               |целевых показателей          |электростанциями.          |
|  |                    |             |         |         |Камчатского края                                                          |                             |3. Удельный расход топлива |
|  |                    |             |         |         |2. Улучшение работы                                                       |                             |на выработку тепловой      |
|  |                    |             |         |         |топливно-                                                                 |                             |энергии тепловыми          |
|  |                    |             |         |         |энергетического и                                                         |                             |электростанциями           |
|  |                    |             |         |         |жилищно-                                                                  |                             |                           |
|  |                    |             |         |         |коммунального                                                             |                             |                           |
|  |                    |             |         |         |комплексов                                                                |                             |                           |
|--+--------------------+-------------+---------+---------+--------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------------------|
|1.|Основное            |Министерство |  2014   |  2018   |1. Обеспечение                                                            |Снижение стабильности и      |Доля получателей субсидий  |
|10|мероприятие         |жилищно-     |         |         |доступности услуг                                                         |качества обеспечения         |на оплату жилищно-         |
|  |1.10."Предоставлени-|коммунального|         |         |организаций                                                               |потребителей                 |коммунальных услуг         |
|  |е гражданам         |хозяйства и  |         |         |коммунального                                                             |энергетическими ресурсами    |                           |
|  |субсидий на оплату  |энергетики   |         |         |комплекса для                                                             |                             |                           |
|  |жилого помещения и  |Камчатского  |         |         |потребителей                                                              |                             |                           |
|  |коммунальных услуг" |края         |         |         |2. Своевременность и                                                      |                             |                           |
|  |                    |             |         |         |полнота оплаты                                                            |                             |                           |
|  |                    |             |         |         |потребляемых                                                              |                             |                           |
|  |                    |             |         |         |энергетических                                                            |                             |                           |
|  |                    |             |         |         |ресурсов                                                                  |                             |                           |
|  |                    |             |         |         |3. Эффективное                                                            |                             |                           |
|  |                    |             |         |         |функционирование                                                          |                             |                           |
|  |                    |             |         |         |организаций                                                               |                             |                           |
|  |                    |             |         |         |коммунального                                                             |                             |                           |
|  |                    |             |         |         |комплекса                                                                 |                             |                           |
|--+--------------------+-------------+---------+---------+--------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------------------|
|1.|Основное            |Министерство |  2014   |  2018   |1. Обеспечение                                                            |Снижение стабильности и      |Доля возмещения            |
|11|мероприятие         |жилищно-     |         |         |доступности услуг                                                         |качества обеспечения         |муниципальными учреждениями|
|  |1.11."Предоставлени-|коммунального|         |         |организаций                                                               |потребителей                 |предъявленной платы за     |
|  |е субсидий          |хозяйства и  |         |         |коммунального                                                             |энергетическими ресурсами    |коммунальные услуги        |
|  |муниципальным       |энергетики   |         |         |комплекса для                                                             |                             |                           |
|  |районам (городским  |Камчатского  |         |         |потребителей                                                              |                             |                           |
|  |округам) в          |края         |         |         |2. Своевременность и                                                      |                             |                           |
|  |Камчатском крае на  |             |         |         |полнота оплаты                                                            |                             |                           |
|  |выравнивание        |             |         |         |потребляемых                                                              |                             |                           |
|  |обеспеченности      |             |         |         |энергетических                                                            |                             |                           |
|  |муниципальных       |             |         |         |ресурсов                                                                  |                             |                           |
|  |районов (городских  |             |         |         |3. Эффективное                                                            |                             |                           |
|  |округов) в          |             |         |         |функционирование                                                          |                             |                           |
|  |Камчатском крае при |             |         |         |организаций                                                               |                             |                           |
|  |выполнении органами |             |         |         |коммунального                                                             |                             |                           |
|  |местного            |             |         |         |комплекса                                                                 |                             |                           |
|  |самоуправления      |             |         |         |                                                                          |                             |                           |
|  |муниципальных       |             |         |         |                                                                          |                             |                           |
|  |районов (городских  |             |         |         |                                                                          |                             |                           |
|  |округов) в          |             |         |         |                                                                          |                             |                           |
|  |Камчатском крае     |             |         |         |                                                                          |                             |                           |
|  |полномочий по       |             |         |         |                                                                          |                             |                           |
|  |отдельным вопросам  |             |         |         |                                                                          |                             |                           |
|  |местного значения"  |             |         |         |                                                                          |                             |                           |
|--+--------------------+-------------+---------+---------+--------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------------------|
|1.|Основное            |Министерство |  2014   |  2018   |1. Обеспечение                                                            |Снижение стабильности и      |Не предусмотрено           |
|12|мероприятие         |жилищно-     |         |         |доступности услуг                                                         |качества обеспечения         |                           |
|  |1.12."Субсидии      |коммунального|         |         |организаций                                                               |потребителей                 |                           |
|  |предприятиям        |хозяйства и  |         |         |коммунального                                                             |энергетическими ресурсами    |                           |
|  |коммунального       |энергетики   |         |         |комплекса для                                                             |                             |                           |
|  |комплекса в целях   |Камчатского  |         |         |потребителей                                                              |                             |                           |
|  |возмещения          |края         |         |         |2. Полнота оплаты                                                         |                             |                           |
|  |недополученных      |             |         |         |потребляемых                                                              |                             |                           |
|  |доходов в связи с   |             |         |         |энергетических                                                            |                             |                           |
|  |оказанием           |             |         |         |ресурсов                                                                  |                             |                           |
|  |потребителям        |             |         |         |3. Эффективное                                                            |                             |                           |
|  |коммунальных услуг  |             |         |         |функционирование                                                          |                             |                           |
|  |по льготным         |             |         |         |организаций                                                               |                             |                           |
|  |(сниженным)         |             |         |         |коммунального                                                             |                             |                           |
|  |тарифам"            |             |         |         |комплекса                                                                 |                             |                           |
|--+--------------------+-------------+---------+---------+--------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------------------|
|1.|Основное            |Министерство |  2014   |  2018   |1. Обеспечение                                                            |Снижение стабильности и      |Не предусмотрено           |
|13|мероприятие         |жилищно-     |         |         |доступности услуг                                                         |качества обеспечения         |                           |
|  |1.13."Субсидия      |коммунального|         |         |организаций                                                               |потребителей                 |                           |
|  |исполнителям        |хозяйства и  |         |         |коммунального                                                             |энергетическими ресурсами    |                           |
|  |коммунальных услуг  |энергетики   |         |         |комплекса для                                                             |                             |                           |
|  |в целях возмещения  |Камчатского  |         |         |потребителей                                                              |                             |                           |
|  |недополученных      |края         |         |         |2. Полнота оплаты                                                         |                             |                           |
|  |доходов, возникших  |             |         |         |потребляемых                                                              |                             |                           |
|  |в результате        |             |         |         |энергетических                                                            |                             |                           |
|  |приведения размера  |             |         |         |ресурсов                                                                  |                             |                           |
|  |платы граждан за    |             |         |         |3. Эффективное                                                            |                             |                           |
|  |коммунальные услуги |             |         |         |функционирование                                                          |                             |                           |
|  |в соответствие с    |             |         |         |организаций                                                               |                             |                           |
|  |предельными         |             |         |         |коммунального                                                             |                             |                           |
|  |индексами изменения |             |         |         |комплекса                                                                 |                             |                           |
|  |размера платы       |             |         |         |                                                                          |                             |                           |
|  |граждан за          |             |         |         |                                                                          |                             |                           |
|  |коммунальные        |             |         |         |                                                                          |                             |                           |
|  |услуги"             |             |         |         |                                                                          |                             |                           |
|--+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |Подпрограмма 2 "Чистая вода в Камчатском крае"                                                                                                                                             |
|--+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.|Основное            |Министерство |  2014   |  2018   |1. Предусматривается                                                      |1. Нерациональное            |1. Доля уличной            |
|1 |мероприятие 2.1.    |жилищно-     |         |         |реализация                                                                |использование                |водопроводной сети,        |
|  |"Проведение         |коммунального|         |         |мероприятий,                                                              |водныхресурсов               |нуждающейся в замене.      |
|  |технических         |хозяйства и  |         |         |направленных на                                                           |2. Увеличение аварийности    |2. Число аварий в системах |
|  |мероприятий,        |энергетики   |         |         |установку приборов                                                        |на объектах водоснабжения,   |водоснабжения,             |
|  |направленных на     |Камчатского  |         |         |учета, модернизацию                                                       |водоотведения,               |водоотведения и очистки    |
|  |решение вопросов по |края         |         |         |энергомеханического                                                       |водопроводных и              |сточных вод                |
|  |улучшению работы    |             |         |         |оборудования,                                                             |канализационных сетяхх, не   |3Доля уличной              |
|  |систем              |             |         |         |систем измерения                                                          |стабильное обеспечение       |канализационной сети,      |
|  |водоснабжения и     |             |         |         |количества и                                                              |потребителей питьевой водой  |нуждающейся в замене.      |
|  |водоотведения"      |             |         |         |качества воды,                                                            |и услугой по водоотведения.  |4. Доля сточных вод,       |
|  |                    |             |         |         |укрепление                                                                |3. Недостижение значений     |очищенных до нормативных   |
|  |                    |             |         |         |(восстановление)                                                          |целевых показателей          |значений, в общем объеме   |
|  |                    |             |         |         |зон санитарной                                                            |                             |сточных вод, пропущенных   |
|  |                    |             |         |         |охраны источников                                                         |                             |через очистные сооружения  |
|  |                    |             |         |         |водоснабжения.                                                            |                             |                           |
|  |                    |             |         |         |2. Обеспечение                                                            |                             |                           |
|  |                    |             |         |         |питьевой водой                                                            |                             |                           |
|  |                    |             |         |         |нормативного                                                              |                             |                           |
|  |                    |             |         |         |качества                                                                  |                             |                           |
|--+--------------------+-------------+---------+---------+--------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------------------|
|2.|Основное            |Министерство |  2014   |  2018   |1. Предусматривается                                                      |1. Нерациональное            |1. Удельный вес проб воды, |
|2 |мероприятие 2.2.    |жилищно-     |         |         |реализация                                                                |использование водных         |отбор которых произведен из|
|  |"Проведение         |коммунального|         |         |мероприятий,                                                              |ресурсов                     |водопроводной сети, и      |
|  |мероприятий,        |хозяйства и  |         |         |направленных на                                                           |2. Увеличение аварийности    |которые не отвечают        |
|  |направленных        |энергетики   |         |         |решение вопросов по                                                       |на объектах водоснабжения и  |гигиеническим нормативам по|
|  |на реконструкцию и  |Камчатского  |         |         |проектированию,                                                           |водопроводных сетях.         |санитарно-химическим       |
|  |строительство       |края         |         |         |строительству и                                                           |3. Ухудшение качества        |показателям                |
|  |систем              |             |         |         |реконструкции                                                             |питьевой воды.               |2. Удельный вес проб воды, |
|  |водоснабжения "     |             |         |         |объектов                                                                  |4. Недостижение значений     |отбор которых произведен из|
|  |                    |             |         |         |водопроводного                                                            |целевых показателей          |водопроводной сети, и      |
|  |                    |             |         |         |хозяйства                                                                 |                             |которые не отвечают        |
|  |                    |             |         |         |Камчатского края.                                                         |                             |гигиеническим нормативам по|
|  |                    |             |         |         |2. Обеспечение                                                            |                             |микробиологическим         |
|  |                    |             |         |         |питьевой водой                                                            |                             |показателям                |
|  |                    |             |         |         |нормативного                                                              |                             |3. Доля уличной            |
|  |                    |             |         |         |качества                                                                  |                             |водопроводной сети,        |
|  |                    |             |         |         |                                                                          |                             |нуждающейся в замене       |
|--+--------------------+-------------+---------+---------+--------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------------------|
|2.|Основное            |Министерство |  2014   |  2018   |1. Предусматривается                                                      |1. Нерациональное            |1. Доля уличной            |
|3 |мероприятие 2.3.    |жилищно-     |         |         |реализация                                                                |использование водных         |канализационной сети,      |
|  |"Проведение         |коммунального|         |         |мероприятий,                                                              |ресурсов                     |нуждающейся в замене.      |
|  |мероприятий,        |хозяйства и  |         |         |направленных на                                                           |2. Увеличение аварийности    |2. Доля сточных вод,       |
|  |направленных на     |энергетики   |         |         |решение вопросов по                                                       |на объектах водоотведения и  |очищенных до нормативных   |
|  |реконструкцию и     |Камчатского  |         |         |проектированию,                                                           |канализационных сетях        |значений, в общем объеме   |
|  |строительство       |края         |         |         |строительству и                                                           |сетях, не стабильное         |сточных вод, пропущенных   |
|  |систем              |             |         |         |реконструкции                                                             |обеспечение потребителей     |через очистные сооружения  |
|  |водоотведения"      |             |         |         |объектов                                                                  |питьевой водой               |3. Объем сточных вод,      |
|  |                    |             |         |         |канализационного                                                          |3. Ухудшение качества        |пропущенных через очистные |
|  |                    |             |         |         |хозяйства.                                                                |питьевой воды.               |сооружения, в общем объеме |
|  |                    |             |         |         |2. Улучшение                                                              |4. Недостижение значений     |сточных вод                |
|  |                    |             |         |         |качества                                                                  |целевых показателей          |                           |
|  |                    |             |         |         |предоставления                                                            |                             |                           |
|  |                    |             |         |         |услуги по                                                                 |                             |                           |
|  |                    |             |         |         |водоотведению и                                                           |                             |                           |
|  |                    |             |         |         |улучшение                                                                 |                             |                           |
|  |                    |             |         |         |экологической                                                             |                             |                           |
|  |                    |             |         |         |обстановки                                                                |                             |                           |
|--+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |Подпрограмма 3 "Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае"                                                                                                    |
|--+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.|Основное            |Министерство |  2014   |  2018   |1. Планируется                                                            |Увеличение социальной        |Общая площадь              |
|1 |мероприятие 3.1.    |транспорта и |         |         |реализация                                                                |напряженности                |отремонтированных          |
|  |"Капитальный ремонт |дорожного    |         |         |мероприятий по                                                            |                             |придомовых проездов        |
|  |и ремонт            |строительства|         |         |ремонту,                                                                  |                             |                           |
|  |автомобильных дорог |Камчатского  |         |         |капитальному ремонту                                                      |                             |                           |
|  |общего пользования  |края         |         |         |автомобильных дорог,                                                      |                             |                           |
|  |населенных пунктов  |             |         |         |дворовых территорий                                                       |                             |                           |
|  |Камчатского края (в |             |         |         |многоквартирных                                                           |                             |                           |
|  |том числе элементов |             |         |         |домов и проездов к                                                        |                             |                           |
|  |улично-дорожной     |             |         |         |ним.                                                                      |                             |                           |
|  |сети, включая       |             |         |         |2. Формирование                                                           |                             |                           |
|  |тротуары и          |             |         |         |благоприятных и                                                           |                             |                           |
|  |парковки), дворовых |             |         |         |комфортных условий                                                        |                             |                           |
|  |территорий          |             |         |         |для                                                                       |                             |                           |
|  |многоквартирных     |             |         |         |жизнедеятельности                                                         |                             |                           |
|  |домов и проездов к  |             |         |         |населения                                                                 |                             |                           |
|  |ним"                |             |         |         |                                                                          |                             |                           |
|--+--------------------+-------------+---------+---------+--------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------------------|
|3.|Основное            |Министерство |  2014   |  2018   |1. Предусматривается                                                      |Увеличение социальной        |не предусмотрено           |
|2 |мероприятие 3.2.    |жилищно-     |         |         |реализация                                                                |напряженности                |                           |
|  |"Ландшафтная        |коммунального|         |         |мероприятий по                                                            |                             |                           |
|  |организация         |хозяйства и  |         |         |ландшафтной                                                               |                             |                           |
|  |территорий, в том   |энергетики   |         |         |организации                                                               |                             |                           |
|  |числе озеленение    |Камчатского  |         |         |территорий,                                                               |                             |                           |
|  |муниципальных       |края         |         |         |устройству газонов,                                                       |                             |                           |
|  |образований в       |             |         |         |озеленению                                                                |                             |                           |
|  |Камчатском крае"    |             |         |         |2. Улучшение                                                              |                             |                           |
|  |                    |             |         |         |внешнего облика                                                           |                             |                           |
|  |                    |             |         |         |муниципальных                                                             |                             |                           |
|  |                    |             |         |         |образований                                                               |                             |                           |
|--+--------------------+-------------+---------+---------+--------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------------------|
|3.|Основное            |Министерство |  2014   |  2018   |1. Планируется                                                            |Увеличение социальной        |не предусмотрено           |
|3 |мероприятие 3.3.    |жилищно-     |         |         |проведение комплекса                                                      |напряженности                |                           |
|  |"Ремонт и           |коммунального|         |         |работ по ремонту и                                                        |                             |                           |
|  |реконструкция       |хозяйства и  |         |         |реконструкции                                                             |                             |                           |
|  |элементов           |энергетики   |         |         |элементов                                                                 |                             |                           |
|  |архитектуры         |Камчатского  |         |         |ландшафтной                                                               |                             |                           |
|  |ландшафта"          |края         |         |         |архитектуры -                                                             |                             |                           |
|  |                    |             |         |         |подпорных стенок,                                                         |                             |                           |
|  |                    |             |         |         |лестниц, барьерных,                                                       |                             |                           |
|  |                    |             |         |         |памятных знаков,                                                          |                             |                           |
|  |                    |             |         |         |архитектурных                                                             |                             |                           |
|  |                    |             |         |         |композиций.                                                               |                             |                           |
|  |                    |             |         |         |2. Улучшение                                                              |                             |                           |
|  |                    |             |         |         |внешнего облика                                                           |                             |                           |
|  |                    |             |         |         |муниципальных                                                             |                             |                           |
|  |                    |             |         |         |образований                                                               |                             |                           |
|--+--------------------+-------------+---------+---------+--------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------------------|
|3.|Основное            |Министерство |  2014   |  2018   |Улучшение внешнего                                                        |Увеличение социальной        |не предусмотрено           |
|4 |мероприятие 3.4.    |жилищно-     |         |         |облика муниципальных                                                      |напряженности                |                           |
|  |"Приобретение       |коммунального|         |         |образований                                                               |                             |                           |
|  |строительно-        |хозяйства и  |         |         |                                                                          |                             |                           |
|  |дорожной и          |энергетики   |         |         |                                                                          |                             |                           |
|  |коммунальной        |Камчатского  |         |         |                                                                          |                             |                           |
|  |техники, устройство |края         |         |         |                                                                          |                             |                           |
|  |площадок под        |             |         |         |                                                                          |                             |                           |
|  |установку           |             |         |         |                                                                          |                             |                           |
|  |мусоросборных       |             |         |         |                                                                          |                             |                           |
|  |контейнеров,        |             |         |         |                                                                          |                             |                           |
|  |приобретение        |             |         |         |                                                                          |                             |                           |
|  |мусоросборных       |             |         |         |                                                                          |                             |                           |
|  |контейнеров"        |             |         |         |                                                                          |                             |                           |
|--+--------------------+-------------+---------+---------+--------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------------------|
|3.|Основное            |Министерство |  2014   |  2018   |1. Планируется                                                            |Увеличение социальной        |Общая протяженность        |
|5 |мероприятие 3.5.    |жилищно-     |         |         |реализация                                                                |напряженности                |отремонтированных линий    |
|  |"Ремонт и           |коммунального|         |         |мероприятий по                                                            |                             |наружного освещения        |
|  |реконструкция       |хозяйства и  |         |         |устройству и                                                              |                             |                           |
|  |уличных сетей       |энергетики   |         |         |восстановлению                                                            |                             |                           |
|  |наружного           |Камчатского  |         |         |систем наружного                                                          |                             |                           |
|  |освещения"          |края         |         |         |освещения улиц,                                                           |                             |                           |
|  |                    |             |         |         |проездов, дворовых                                                        |                             |                           |
|  |                    |             |         |         |территорий,                                                               |                             |                           |
|  |                    |             |         |         |площадок,                                                                 |                             |                           |
|  |                    |             |         |         |парковочных зон,                                                          |                             |                           |
|  |                    |             |         |         |скверов, пешеходных                                                       |                             |                           |
|  |                    |             |         |         |аллей населенных                                                          |                             |                           |
|  |                    |             |         |         |пунктов Камчатского                                                       |                             |                           |
|  |                    |             |         |         |края                                                                      |                             |                           |
|  |                    |             |         |         |2. Улучшение                                                              |                             |                           |
|  |                    |             |         |         |внешнего облика                                                           |                             |                           |
|  |                    |             |         |         |муниципальных                                                             |                             |                           |
|  |                    |             |         |         |образований                                                               |                             |                           |
|--+--------------------+-------------+---------+---------+--------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------------------|
|3.|Основное            |Министерство |  2014   |  2018   |1. Планируется                                                            |Увеличение социальной        |не предусмотрено           |
|6 |мероприятие 3.6.    |жилищно-     |         |         |реализация                                                                |напряженности                |                           |
|  |"Обустройство мест  |коммунального|         |         |мероприятий по                                                            |                             |                           |
|  |массового отдыха    |хозяйства и  |         |         |устройству парков,                                                        |                             |                           |
|  |населения, мест     |энергетики   |         |         |скверов, береговой                                                        |                             |                           |
|  |традиционного       |Камчатского  |         |         |линии бухты,                                                              |                             |                           |
|  |захоронения, а      |края         |         |         |благоустройство мест                                                      |                             |                           |
|  |также ремонт,       |             |         |         |захоронений,                                                              |                             |                           |
|  |реконструкция,      |             |         |         |ограждению объектов                                                       |                             |                           |
|  |устройство          |             |         |         |социальной сферы,                                                         |                             |                           |
|  |ограждений объектов |             |         |         |парков, скверов.                                                          |                             |                           |
|  |социальной сферы,   |             |         |         |2. Комфортные                                                             |                             |                           |
|  |парков, скверов"    |             |         |         |условия для                                                               |                             |                           |
|  |                    |             |         |         |жизнедеятельности                                                         |                             |                           |
|  |                    |             |         |         |населения                                                                 |                             |                           |
|--+--------------------+-------------+---------+---------+--------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------------------|
|3.|Основное            |Министерство |  2014   |  2018   |1. Планируется                                                            |Увеличение социальной        |Количество обустроенных и  |
|7 |мероприятие 3.7.    |жилищно-     |         |         |реализация                                                                |напряженности                |восстановленных детских    |
|  |"Устройство,        |коммунального|         |         |мероприятий по                                                            |                             |площадок                   |
|  |проектирование,     |хозяйства и  |         |         |устройству новых и                                                        |                             |                           |
|  |восстановление      |энергетики   |         |         |обустройству                                                              |                             |                           |
|  |детских и других    |Камчатского  |         |         |существующих детских                                                      |                             |                           |
|  |придомовых          |края         |         |         |площадок, площадок                                                        |                             |                           |
|  |площадок"           |             |         |         |отдыха,                                                                   |                             |                           |
|  |                    |             |         |         |хозяйственных                                                             |                             |                           |
|  |                    |             |         |         |площадок.                                                                 |                             |                           |
|  |                    |             |         |         |2. Комфортные                                                             |                             |                           |
|  |                    |             |         |         |условия для                                                               |                             |                           |
|  |                    |             |         |         |жизнедеятельности                                                         |                             |                           |
|  |                    |             |         |         |населения                                                                 |                             |                           |
|--+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае"                                                                                                                |
|--+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|4.|Основное            |Министерство |  2014   |  2018   |Уменьшение доли                                                           |Увеличение социальной        |1. Доля общей площади      |
|1 |мероприятие 4.1.    |жилищно-     |         |         |многоквартирных                                                           |напряженности                |капитально                 |
|  |"Капитальный ремонт |коммунального|         |         |домов требующих                                                           |                             |отремонтированных          |
|  |многоквартирных     |хозяйства и  |         |         |капитального ремонта                                                      |                             |многоквартирных домов в    |
|  |домов в Камчатском  |энергетики   |         |         |                                                                          |                             |общей площади              |
|  |крае"               |Камчатского  |         |         |                                                                          |                             |многоквартирных домов      |
|  |                    |края         |         |         |                                                                          |                             |построенных до 2000 года.  |
|  |                    |             |         |         |                                                                          |                             |2. Количество граждан      |
|  |                    |             |         |         |                                                                          |                             |улучшивших жилищные условия|
|  |                    |             |         |         |                                                                          |                             |в текущем году в результате|
|  |                    |             |         |         |                                                                          |                             |капитального ремонта       |
|  |                    |             |         |         |                                                                          |                             |многоквартирных домов на   |
|  |                    |             |         |         |                                                                          |                             |основе программы           |
|  |                    |             |         |         |                                                                          |                             |финансирования капитального|
|  |                    |             |         |         |                                                                          |                             |ремонта многоквартирных    |
|  |                    |             |         |         |                                                                          |                             |домов                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы"                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|5.|Основное            |Министерство |  2014   |  2018   |1. Достижение                                                             |Снижение эффективности и     |не предусмотрено           |
|1 |мероприятие 5.1.    |жилищно-     |         |         |показателей                                                               |результативности достижения  |                           |
|  |"Обеспечение        |коммунального|         |         |государственной                                                           |показателей государственной  |                           |
|  |деятельности        |хозяйства и  |         |         |программы.                                                                |программы, а также           |                           |
|  |Министерства, как   |энергетики   |         |         |2. Повышение                                                              |бюджетных расходов.          |                           |
|  |ответственного      |Камчатского  |         |         |эффективности и                                                           |                             |                           |
|  |исполнителя         |края         |         |         |результативности                                                          |                             |                           |
|  |Программы"          |             |         |         |бюджетных расходов в                                                      |                             |                           |
|  |                    |             |         |         |сфере реализации                                                          |                             |                           |
|  |                    |             |         |         |государственной                                                           |                             |                           |
|  |                    |             |         |         |программы.                                                                |                             |                           |
|  |                    |             |         |         |                                                                          |                             |                           |
|--+--------------------+-------------+---------+---------+--------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------------------|
|5.|Основное            |Министерство |  2014   |  2018   |Реалицация                                                                |1. Некачественное            |не предусмотрено           |
|2 |мероприятие 5.2.    |жилищно-     |         |         |организационно-                                                           |предоставление информации и  |                           |
|  |"Обеспечение        |коммунального|         |         |правововых и                                                              |отчетности в сфере           |                           |
|  |деятельности        |хозяйства и  |         |         |информационных                                                            |энергосбережения и           |                           |
|  |подведомственных    |энергетики   |         |         |мероприятий в                                                             |повышения                    |                           |
|  |организаций"        |Камчатского  |         |         |области                                                                   |энергоэффективности.         |                           |
|  |                    |края         |         |         |энергосбережения и                                                        |2. Неграмотность населения   |                           |
|  |                    |             |         |         |повышения                                                                 |в сфере внедрения            |                           |
|  |                    |             |         |         |энергетической                                                            |мероприятий по               |                           |
|  |                    |             |         |         |эффективности в                                                           |энергосбережению и           |                           |
|  |                    |             |         |         |Камчатском крае, в                                                        |повышению                    |                           |
|  |                    |             |         |         |том числе внедрение                                                       |энергоэффективности.         |                           |
|  |                    |             |         |         |региональной                                                              |                             |                           |
|  |                    |             |         |         |информационной                                                            |                             |                           |
|  |                    |             |         |         |системы и                                                                 |                             |                           |
|  |                    |             |         |         |электронной системы                                                       |                             |                           |
|  |                    |             |         |         |отчетности.                                                               |                             |                           |
|  |                    |             |         |         |                                                                          |                             |                           |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                     Приложение 4 к государственной
                   программе Камчатского края "Энергоэффективность,
                                развитие энергетики и коммунального
                          хозяйства, обеспечение жителей населенных
                    пунктов Камчатского края коммунальными услугами
                           и услугами по благоустройству территорий
                                                 на 2014-2018 годы"



                                                                                                 
                                            Сведения                                             
                                                                                                 
               об основных мерах правового (государственого) регулирования в сфере               
                                                                                                 
      реализации государственной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие       
  энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края  
       коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы"        
                                                                                                 
                                                                                                 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
|№ | Вид нормативного правового  | Основные положения нормативного |Ответственны- |  Ожидаемые  |
|п/|            акта             |         правового акта          |      й       |    сроки    |
|п |                             |                                 | исполнитель  |  принятия   |
|  |                             |                                 |      и       |             |
|  |                             |                                 | соисполнител |             |
|  |                             |                                 |      и       |             |
|--+-----------------------------+---------------------------------+--------------+-------------|
|1 |              2              |                3                |      4       |      5      |
|--+--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае"|
|--+--------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |Проект постановления         |Устанавливает порядок по         |Министерство  |январь-      |
|  |Правительства Камчатского    |предоставлению из краевого       |ЖКХ и         |февраль      |
|  |края "Об установлении        |бюджета субсидий предприятиям    |энергетики    |2014г.       |
|  |расходных обязательств       |коммунального комплекса в целях  |Камчатского   |             |
|  |Камчатского края по          |возмещения недополученных доходов|края          |             |
|  |предоставлению из краевого   |в связи с оказанием потребителям |              |             |
|  |бюджета субсидий предприятиям|коммунальных услуг по льготным   |              |             |
|  |коммунального комплекса в    |(сниженным) тарифам              |              |             |
|  |целях возмещения             |                                 |              |             |
|  |недополученных доходов в     |                                 |              |             |
|  |связи с оказанием            |                                 |              |             |
|  |потребителям коммунальных    |                                 |              |             |
|  |услуг по льготным (сниженным)|                                 |              |             |
|  |тарифам"                     |                                 |              |             |
|--+-----------------------------+---------------------------------+--------------+-------------|
|2 |Проект постановления         |Устанавливает порядок            |Региональная  |1 кварал     |
|  |Правительства Камчатского    |предоставления субсидий          |служба по     |2014г.       |
|  |края "Об утверждении Порядка |исполнителям коммунальных услуг в|тарифам и     |             |
|  |предоставления субсидий      |целях возмещения затрат или      |ценам         |             |
|  |исполнителям коммунальных    |недополученных доходов, возникших|Камчатского   |             |
|  |услуг в целях возмещения     |в результате приведения размера  |края          |             |
|  |затрат или недополученных    |платы граждан за отопление в     |              |             |
|  |доходов, возникших в         |соответствие с предельными       |              |             |
|  |результате приведения размера|уровнями изменения размера платы |              |             |
|  |платы граждан за отопление в |граждан за отопление в 2014 году |              |             |
|  |соответствие с предельными   |                                 |              |             |
|  |уровнями изменения размера   |                                 |              |             |
|  |платы граждан за отопление в |                                 |              |             |
|  |2014 году"                   |                                 |              |             |
|--+--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае"                 |
|--+--------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |Проект закона Камчатского    |Установливает правовые и         |Министерство  |ноябрь 2013  |
|  |края "Об организации         |организационные основы           |ЖКХ и         |года         |
|  |проведения капитального      |своевременного проведения        |энергетики    |             |
|  |ремонта общего имущества в   |капитального ремонта общего      |Камчатского   |             |
|  |многоквартирных домах в      |имущества в многоквартирных домах|края          |             |
|  |Камчатском крае"             |в Камчатском крае                |              |             |
|--+-----------------------------+---------------------------------+--------------+-------------|
|2 |Проект постановления         |Установливает размер платы с     |Министерство  |декабрь 2013 |
|  |Правительства Камчатского    |собственников жилых помещений в  |ЖКХ и         |года         |
|  |края о минимальном размере   |многоквартирном доме с целью     |энергетики    |             |
|  |взноса на капитальный ремонт |проведения капитального ремонта  |Камчатского   |             |
|  |общего имущества в           |общего имущества в               |края          |             |
|  |многоквартирном доме в       |многоквартирном доме             |              |             |
|  |Камчатском крае              |                                 |              |             |
|--+-----------------------------+---------------------------------+--------------+-------------|
|3 |Проект постановления         |Установливает порядок отбора     |Министерство  |январь-      |
|  |Правительства Камчатского    |подрядных организаций для        |ЖКХ и         |февраль 2014 |
|  |края о порядке привлечения   |проведения капитального ремонта  |энергетики    |года         |
|  |подрядных организаций для    |общего имущества многоквартирного|Камчатского   |             |
|  |оказания услуг и (или)       |дома                             |края          |             |
|  |выполнения работ по          |                                 |              |             |
|  |капитальному ремонту общего  |                                 |              |             |
|  |имущества в многоквартирном  |                                 |              |             |
|  |доме                         |                                 |              |             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------


                                     Приложение 5 к государственной
                   программе Камчатского края "Энергоэффективность,
                     развитие энергетики и коммунального хозяйства,
                             обеспечение жителей населенных пунктов
                            Камчатского края коммунальными услугами
                           и услугами по благоустройству территорий
                                                 на 2014-2018 годы"



                                                                                                                                             
    Финансовое обеспечение реализации государственной программы
   Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и
  коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов
       Камчатского края коммунальными услугами и услугами по
                благоустройству территорий на 2014-
                                                                 2018 годы"                                                                  
                                                                                                                                             
                                                                                                                                 тыс. руб.   
                                                                                                                                             
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|№п/ |       Наименование        |                          |   Код    |               Объем средств на реализацию программы                |
| п  |      государственной      |                          | бюджетн- |                                                                    |
|    |программы/подпрограммы/ме- |                          |    ой    |                                                                    |
|    |         роприятия         |                          | классиф- |                                                                    |
|    |                           |                          |  икации  |                                                                    |
|    |                           |                          |----------+--------------------------------------------------------------------|
|    |                           |                          |ГР- | ЦСР |  ВСЕГО   | 2014 год | 2015 год | 2016 год  | 2017 год  | 2018 год  |
|    |                           |                          | БС |  *  |          |          |          |           |           |           |
|----+---------------------------+--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
| 1  |             2             |            3             | 4  |  5  |    6     |    7     |    8     |     9     |    10     |    11     |
|----+---------------------------+--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|1   |Энергоэффективность,       |Всего                     | х  |  х  |40 080    |  8 637   |    6     |   6 880   |   9 570   |   8 128   |
|    |развитие энергетики и      |                          |    |     |967,68299 |520,94129 |   864    | 578,24000 | 039,65000 | 331,74000 |
|    |коммунального хозяйства,   |                          |    |     |          |          |497,11170 |           |           |           |
|    |обеспечение жителей        |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |населенных пунктов         |Всего, в том числе без    | х  |  х  |40 080    |8         |6         |6          |9          |8          |
|    |Камчатского края           |учета планируемых объемов |    |     |967,68299 |637       |864       |880        |570        |128        |
|    |коммунальными услугами и   |обязательств              |    |     |          |520,94129 |497,11170 |578,24000  |039,65000  |331,74000  |
|    |услугами по                |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |благоустройству            |за счет средств           | х  |  х  |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |территорий на 2014-2018    |федерального бюджета**    |    |     |          |          |          |           |           |           |
|    |годы                       |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | х  |  х  |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |федерального бюджета      |    |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |(планируемые объемы       |    |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |обязательств)***          |    |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого  | х  |  х  |  37 987  |    8     |    6     |     6     |     9     |     7     |
|    |                           |бюджета                   |    |     |720,65000 |   288    |   455    |    482    |    047    |    714    |
|    |                           |                          |    |     |          |019,66000 |169,90000 | 231,70000 | 986,57000 | 312,82000 |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных   | х  |  х  |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |бюджетов                  |    |     |   829    |   165    |   130    |    131    |    254    |    146    |
|    |                           |                          |    |     |329,03000 |414,37000 |996,12000 | 346,54000 | 803,08000 | 768,92000 |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | х  |  х  |          |          |          |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |внебюджетных фондов       |    |     |    29    |    18    |    10    |           |           |           |
|    |                           |                          |    |     |098,00299 |516,91129 |581,09170 |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | х  |  х  |    1     |          |          |           |           |           |
|    |                           |юридических лиц           |    |     |   234    |   165    |   267    |    267    |    267    |    267    |
|    |                           |                          |    |     |820,00000 |570,00000 |750,00000 | 000,00000 | 250,00000 | 250,00000 |
|----+---------------------------+--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|1.1 |Подпрограмма 1             |Всего                     | 81 | 051 |30 974    |  7 008   |    5     |   5 438   |   6 723   |   6 383   |
|    |"Энергосбережение и        |                          | 0  |     |594,63000 |529,35000 |   420    | 326,69000 | 689,74000 | 651,98000 |
|    |повышение энергетической   |                          |    |     |          |          |396,87000 |           |           |           |
|    |эффективности в            |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |Камчатском крае"           |Всего, в том числе без    | 81 | 051 |30 974    |7         |5         |5          |6          |6          |
|    |                           |учета планируемых объемов | 0  |     |594,63000 |008       |420       |438        |723        |383        |
|    |                           |обязательств              |    |     |          |529,35000 |396,87000 |326,69000  |689,74000  |651,98000  |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 051 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |федерального бюджета      | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 051 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |федерального бюджета      | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |(планируемые объемы       |    |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |обязательств)             |    |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого  | 81 | 051 |  30 792  |    6     |    5     |     5     |     6     |     6     |
|    |                           |бюджета                   | 0  |     |915,11000 |   957    |   398    |    416    |    676    |    343    |
|    |                           |                          |    |     |          |117,37000 |651,24000 | 927,50000 | 728,00000 | 491,00000 |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных   | 81 | 051 |          |          |    3     |     4     |           |           |
|    |                           |бюджетов                  | 0  |     |    96    |    35    |995,63000 | 399,19000 |    29     |    22     |
|    |                           |                          |    |     |859,52000 |841,98000 |          |           | 711,74000 | 910,98000 |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 051 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |внебюджетных фондов       | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 051 |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |юридических лиц           | 0  |     |    84    |    15    |    17    |    17     |    17     |    17     |
|    |                           |                          |    |     |820,00000 |570,00000 |750,00000 | 000,00000 | 250,00000 | 250,00000 |
|----+---------------------------+--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|1.1 |Основное мероприятие 1.1.  |Всего                     | 81 | 051 |          |          |          |           |           |           |
| .1 |"Проведение                |                          | 0  |     |261       |    52    |    54    |    51     |    51     |    51     |
|    |энергосберегающих          |                          |    |     |820,00000 |570,00000 |750,00000 | 000,00000 | 750,00000 | 750,00000 |
|    |мероприятий по             |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |результатам проведенных    |Всего, в том числе без    | 81 | 051 |          |          |          |           |           |           |
|    |энергетических             |учета планируемых объемов | 0  |     |261       |52        |54        |51         |51         |51         |
|    |обследований в             |обязательств              |    |     |820,00000 |570,00000 |750,00000 |000,00000  |750,00000  |750,00000  |
|    |организациях с участием    |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |Камчатского края,          |за счет средств           | 81 | 051 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |согласно составленным      |федерального бюджета      | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |энергетическим паспортам"  |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 051 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |федерального бюджета      | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |(планируемые объемы       |    |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |обязательств)             |    |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого  | 81 | 051 |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |бюджета                   | 0  |     |   177    |    37    |    37    |    34     |    34     |    34     |
|    |                           |                          |    |     |000,00000 |000,00000 |000,00000 | 000,00000 | 500,00000 | 500,00000 |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных   | 81 | 051 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |бюджетов                  | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 051 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |внебюджетных фондов       | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 051 |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |юридических лиц           | 0  |     |    84    |    15    |    17    |    17     |    17     |    17     |
|    |                           |                          |    |     |820,00000 |570,00000 |750,00000 | 000,00000 | 250,00000 | 250,00000 |
|----+---------------------------+--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|1.1 |Основное мероприятие       |Всего                     | 81 | 051 |          |    5     |          |           |     5     |     5     |
| .2 |1.2."Проведение            |                          | 0  |     |35        |102,04000 |    10    |    10     | 102,04000 | 102,04000 |
|    |энергосберегающих          |                          |    |     |714,28000 |          |204,08000 | 204,08000 |           |           |
|    |мероприятий по             |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |результатам проведенных    |Всего, в том числе без    | 81 | 051 |          |5         |          |           |5          |5          |
|    |энергетических             |учета планируемых объемов | 0  |     |35        |102,04000 |10        |10         |102,04000  |102,04000  |
|    |обследований в             |обязательств              |    |     |714,28000 |          |204,08000 |204,08000  |           |           |
|    |организациях с участием    |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |муниципального             |за счет средств           | 81 | 051 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |образования, согласно      |федерального бюджета      | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |составленным               |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |энергетическим паспортам"  |за счет средств           | 81 | 051 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |федерального бюджета      | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |(планируемые объемы       |    |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |обязательств)             |    |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого  | 81 | 051 |          |    5     |          |           |     5     |     5     |
|    |                           |бюджета                   | 0  |     |    35    |000,00000 |    10    |    10     | 000,00000 | 000,00000 |
|    |                           |                          |    |     |000,00000 |          |000,00000 | 000,00000 |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных   | 81 | 051 |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |бюджетов                  | 0  |     |714,28000 |102,04000 |204,08000 | 204,08000 | 102,04000 | 102,04000 |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 051 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |внебюджетных фондов       | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 051 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |юридических лиц           | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|----+---------------------------+--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|1.1 |Основное мероприятие 1.3.  |Всего                     | 81 | 051 |2         |   412    |          |    153    |    663    |    663    |
| .3 |"Проведение мероприятий,   |                          | 0  |     |044       |342,49000 |   151    | 633,16000 | 265,31000 | 265,31000 |
|    |направленных на ремонт     |                          |    |     |328,96000 |          |822,69000 |           |           |           |
|    |ветхих и аварийных сетей"  |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |Всего, в том числе без    | 81 | 051 |2         |          |          |           |           |           |
|    |                           |учета планируемых объемов | 0  |     |044       |412       |151       |153        |663        |663        |
|    |                           |обязательств              |    |     |328,96000 |342,49000 |822,69000 |633,16000  |265,31000  |265,31000  |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 051 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |федерального бюджета      | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 051 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |федерального бюджета      | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |(планируемые объемы       |    |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |обязательств)             |    |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого  | 81 | 051 |    2     |          |          |           |           |           |
|    |                           |бюджета                   | 0  |     |   003    |   404    |   148    |    150    |    650    |    650    |
|    |                           |                          |    |     |442,38000 |095,64000 |786,24000 | 560,50000 | 000,00000 | 000,00000 |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных   | 81 | 051 |          |    8     |    3     |     3     |           |           |
|    |                           |бюджетов                  | 0  |     |    40    |246,85000 |036,45000 | 072,66000 |    13     |    13     |
|    |                           |                          |    |     |886,58000 |          |          |           | 265,31000 | 265,31000 |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 051 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |внебюджетных фондов       | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 051 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |юридических лиц           | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|----+---------------------------+--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|1.1 |Основное мероприятие 1.4.  |Всего                     | 81 | 051 |          |    5     |    5     |     5     |           |           |
| .4 |"Мероприятия,              |                          | 0  |     |    66    |102,04000 |102,04000 | 102,04000 |    25     |    25     |
|    |направленные на            |                          |    |     |326,52000 |          |          |           | 510,20000 | 510,20000 |
|    |проведение технического    |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |учета и инвентаризации     |Всего, в том числе без    | 81 | 051 |          |5         |5         |5          |           |           |
|    |объектов топливно-         |учета планируемых объемов | 0  |     |66        |102,04000 |102,04000 |102,04000  |25         |25         |
|    |энергетического и          |обязательств              |    |     |326,52000 |          |          |           |510,20000  |510,20000  |
|    |жилищно-коммунального      |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |комплексов"                |за счет средств           | 81 | 051 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |федерального бюджета      | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 051 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |федерального бюджета      | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |(планируемые объемы       |    |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |обязательств)             |    |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого  | 81 | 051 |          |    5     |    5     |     5     |           |           |
|    |                           |бюджета                   | 0  |     |    65    |000,00000 |000,00000 | 000,00000 |    25     |    25     |
|    |                           |                          |    |     |000,00000 |          |          |           | 000,00000 | 000,00000 |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных   | 81 | 051 |    1     |          |          |           |           |           |
|    |                           |бюджетов                  | 0  |     |326,52000 |102,04000 |102,04000 | 102,04000 | 510,20000 | 510,20000 |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 051 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |внебюджетных фондов       | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 051 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |юридических лиц           | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|----+---------------------------+--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|1.1 |Основное мероприятие 1.5.  |Всего                     | 81 | 051 |    1     |   277    |    -     |     -     |    707    |    398    |
| .5 |"Модернизация систем       |                          | 0  |     |   383    |764,63000 |          |           | 750,00000 | 100,00000 |
|    |энерго-, теплоснабжения    |                          |    |     |614,63000 |          |          |           |           |           |
|    |на территории Камчатского  |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |края"                      |Всего, в том числе без    | 81 | 051 |1         |          |-         |-          |           |           |
|    |                           |учета планируемых объемов | 0  |     |383       |277       |          |           |707        |398        |
|    |                           |обязательств              |    |     |614,63000 |764,63000 |          |           |750,00000  |100,00000  |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 051 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |федерального бюджета      | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 051 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |федерального бюджета      | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |(планируемые объемы       |    |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |обязательств)             |    |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого  | 81 | 051 |    1     |          |    -     |     -     |           |           |
|    |                           |бюджета                   | 0  |     |   355    |   272    |          |           |    693    |    390    |
|    |                           |                          |    |     |942,34000 |209,34000 |          |           | 595,00000 | 138,00000 |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных   | 81 | 051 |          |    5     |    -     |     -     |           |     7     |
|    |                           |бюджетов                  | 0  |     |    27    |555,29000 |          |           |    14     | 962,00000 |
|    |                           |                          |    |     |672,29000 |          |          |           | 155,00000 |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 051 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |внебюджетных фондов       | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 051 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |юридических лиц           | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|----+---------------------------+--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|1.1 |Основное мероприятие 1.6.  |Всего                     | 81 | 051 |          |          |          |           |           |           |
| .6 |"Проведение мероприятий    |                          | 0  |     |234       |    43    |    32    |    51     |    53     |    53     |
|    |по установке коллективных  |                          |    |     |693,88000 |877,55000 |653,06000 | 020,41000 | 571,43000 | 571,43000 |
|    |(общедомовых) приборов     |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |учета в многоквартирных    |Всего, в том числе без    | 81 | 051 |          |          |          |           |           |           |
|    |домах в Камчатском крае,   |учета планируемых объемов | 0  |     |234       |43        |32        |51         |53         |53         |
|    |индивидуальных приборов    |обязательств              |    |     |693,88000 |877,55000 |653,06000 |020,41000  |571,43000  |571,43000  |
|    |учета для малоимущих       |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |граждан, узлов учета       |за счет средств           | 81 | 051 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |тепловой энергии на        |федерального бюджета      | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |источниках тепло-,         |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |водоснабжения на отпуск    |за счет средств           | 81 | 051 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |коммунальных ресурсов"     |федерального бюджета      | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |(планируемые объемы       |    |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |обязательств)             |    |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого  | 81 | 051 |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |бюджета                   | 0  |     |   230    |    43    |    32    |    50     |    52     |    52     |
|    |                           |                          |    |     |000,00000 |000,00000 |000,00000 | 000,00000 | 500,00000 | 500,00000 |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных   | 81 | 051 |    4     |          |          |     1     |     1     |     1     |
|    |                           |бюджетов                  | 0  |     |693,88000 |877,55000 |653,06000 | 020,41000 | 071,43000 | 071,43000 |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 051 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |внебюджетных фондов       | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 051 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |юридических лиц           | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|----+---------------------------+--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|1.1 |Основное мероприятие       |Всего                     | 81 | 051 |8         |    2     |    2     |     1     |     1     |     1     |
| .7 |1.7."Проведение            |                          | 0  |     |700,00000 |100,00000 |100,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 500,00000 |
|    |мероприятий по             |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |организационно-правовому   |Всего, в том числе без    | 81 | 051 |8         |2         |2         |1          |1          |1          |
|    |и информационному          |учета планируемых объемов | 0  |     |700,00000 |100,00000 |100,00000 |500,00000  |500,00000  |500,00000  |
|    |обеспечению                |обязательств              |    |     |          |          |          |           |           |           |
|    |энергосбережения и         |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |повышения энергетической   |за счет средств           | 81 | 051 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |эффективности и            |федерального бюджета      | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |реализации региональной    |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |информационной системы в   |за счет средств           | 81 | 051 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |области энергосбережения   |федерального бюджета      | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |и повышения                |(планируемые объемы       |    |     |          |          |          |           |           |           |
|    |энергетической             |обязательств)             |    |     |          |          |          |           |           |           |
|    |эффективности в            |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |Камчатском крае и          |за счет средств краевого  | 81 | 051 |    8     |    2     |    2     |     1     |     1     |     1     |
|    |внедрение технического     |бюджета                   | 0  |     |700,00000 |100,00000 |100,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 500,00000 |
|    |обслуживания электронной   |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |системы отчетности"        |за счет средств местных   | 81 | 051 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |бюджетов                  | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 051 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |внебюджетных фондов       | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 051 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |юридических лиц           | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|----+---------------------------+--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|1.1 |Основное мероприятие 1.8.  |Всего                     | 81 | 051 |          |   421    |    -     |     -     |     6     |     -     |
| .8 |"Проведение мероприятий    |                          | 0  |     |427       |739,17000 |          |           | 000,00000 |           |
|    |по реализации Программы    |                          |    |     |739,17000 |          |          |           |           |           |
|    |газификации Камчатского    |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |края"                      |Всего, в том числе без    | 81 | 051 |          |          |-         |-          |6          |-          |
|    |                           |учета планируемых объемов | 0  |     |427       |421       |          |           |000,00000  |           |
|    |                           |обязательств              |    |     |739,17000 |739,17000 |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 051 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |федерального бюджета      | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 051 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |федерального бюджета      | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |(планируемые объемы       |    |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |обязательств)             |    |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого  | 81 | 051 |          |          |    -     |     -     |     5     |     -     |
|    |                           |бюджета                   | 0  |     |   419    |   413    |          |           | 880,00000 |           |
|    |                           |                          |    |     |184,39000 |304,39000 |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных   | 81 | 051 |    8     |    8     |    -     |     -     |           |     -     |
|    |                           |бюджетов                  | 0  |     |554,78000 |434,78000 |          |           | 120,00000 |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 051 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |внебюджетных фондов       | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 051 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |юридических лиц           | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|----+---------------------------+--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|1.1 |Основное мероприятие       |Всего                     | 81 | 051 |          |   626    |    -     |     -     |           |     -     |
| .9 |1.9."Проведение            |                          | 0  |     |650       |171,43000 |          |           |    24     |           |
|    |мероприятий в рамках       |                          |    |     |559,19000 |          |          |           | 387,76000 |           |
|    |заключенных концессионных  |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |соглашений"                |Всего, в том числе без    | 81 | 051 |          |          |-         |-          |           |-          |
|    |                           |учета планируемых объемов | 0  |     |650       |626       |          |           |24         |           |
|    |                           |обязательств              |    |     |559,19000 |171,43000 |          |           |387,76000  |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 051 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |федерального бюджета      | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 051 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |федерального бюджета      | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |(планируемые объемы       |    |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |обязательств)             |    |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого  | 81 | 051 |          |          |    -     |     -     |           |     -     |
|    |                           |бюджета                   | 0  |     |   637    |   613    |          |           |    23     |           |
|    |                           |                          |    |     |548,00000 |648,00000 |          |           | 900,00000 |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных   | 81 | 051 |          |          |    -     |     -     |           |     -     |
|    |                           |бюджетов                  | 0  |     |    13    |    12    |          |           | 487,76000 |           |
|    |                           |                          |    |     |011,19000 |523,43000 |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 051 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |внебюджетных фондов       | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 051 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |юридических лиц           | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|----+---------------------------+--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|1.1 |Основное мероприятие       |Всего                     | 81 | 051 |5         |  1 018   |    1     |   1 023   |   1 041   |   1 041   |
|.10 |1.10. "Предоставление      |                          | 0  |     |146       |897,00000 |   020    | 004,00000 | 990,00000 | 990,00000 |
|    |гражданам субсидий на      |                          |    |     |783,00000 |          |902,00000 |           |           |           |
|    |оплату жилого помещения и  |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |коммунальных услуг"        |Всего, в том числе без    | 81 | 051 |5         |1         |1         |1          |1          |1          |
|    |                           |учета планируемых объемов | 0  |     |146       |018       |020       |023        |041        |041        |
|    |                           |обязательств              |    |     |783,00000 |897,00000 |902,00000 |004,00000  |990,00000  |990,00000  |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 051 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |федерального бюджета      | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 051 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |федерального бюджета      | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |(планируемые объемы       |    |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |обязательств)             |    |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого  | 81 | 051 |    5     |    1     |    1     |     1     |     1     |     1     |
|    |                           |бюджета                   | 0  |     |   146    |   018    |   020    |    023    |    041    |    041    |
|    |                           |                          |    |     |783,00000 |897,00000 |902,00000 | 004,00000 | 990,00000 | 990,00000 |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных   | 81 | 051 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |бюджетов                  | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 051 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |внебюджетных фондов       | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 051 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |юридических лиц           | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|----+---------------------------+--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|1.1 |Основное мероприятие       |Всего                     | 81 | 051 |2         |   583    |          |    583    |    583    |    583    |
|.11 |1.11. "Предоставление      |                          | 0  |     |915       |188,00000 |   583    | 188,00000 | 188,00000 | 188,00000 |
|    |субсидий муниципальным     |                          |    |     |940,00000 |          |188,00000 |           |           |           |
|    |районам (городским         |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |округам) в Камчатском      |Всего, в том числе без    | 81 | 051 |2         |          |          |           |           |           |
|    |крае на выравнивание       |учета планируемых объемов | 0  |     |915       |583       |583       |583        |583        |583        |
|    |обеспеченности             |обязательств              |    |     |940,00000 |188,00000 |188,00000 |188,00000  |188,00000  |188,00000  |
|    |муниципальных районов      |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |(городских округов) в      |за счет средств           | 81 | 051 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |Камчатском крае при        |федерального бюджета      | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |выполнении органами        |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |местного самоуправления    |за счет средств           | 81 | 051 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |муниципальных районов      |федерального бюджета      | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |(городских округов) в      |(планируемые объемы       |    |     |          |          |          |           |           |           |
|    |Камчатском крае            |обязательств)             |    |     |          |          |          |           |           |           |
|    |полномочий по отдельным    |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |вопросам местного          |за счет средств краевого  | 81 | 051 |    2     |          |          |           |           |           |
|    |значения"                  |бюджета                   | 0  |     |   915    |   583    |   583    |    583    |    583    |    583    |
|    |                           |                          |    |     |940,00000 |188,00000 |188,00000 | 188,00000 | 188,00000 | 188,00000 |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных   | 81 | 051 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |бюджетов                  | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 051 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |внебюджетных фондов       | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 051 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |юридических лиц           | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|----+---------------------------+--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|1.1 |Основное мероприятие       |Всего                     | 81 | 051 |17 496    |  3 499   |    3     |   3 499   |   3 499   |   3 499   |
|.12 |1.12. "Субсидии            |                          | 0  |     |600,00000 |320,00000 |   499    | 320,00000 | 320,00000 | 320,00000 |
|    |предприятиям               |                          |    |     |          |          |320,00000 |           |           |           |
|    |коммунального комплекса в  |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |целях возмещения           |Всего, в том числе без    | 81 | 051 |17 496    |3         |3         |3          |3          |3          |
|    |недополученных доходов в   |учета планируемых объемов | 0  |     |600,00000 |499       |499       |499        |499        |499        |
|    |связи с оказанием          |обязательств              |    |     |          |320,00000 |320,00000 |320,00000  |320,00000  |320,00000  |
|    |потребителям коммунальных  |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |услуг по льготным          |за счет средств           | 81 | 051 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |(сниженным) тарифам"       |федерального бюджета      | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 051 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |федерального бюджета      | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |(планируемые объемы       |    |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |обязательств)             |    |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого  | 81 | 051 |  17 496  |    3     |    3     |     3     |     3     |     3     |
|    |                           |бюджета                   | 0  |     |600,00000 |   499    |   499    |    499    |    499    |    499    |
|    |                           |                          |    |     |          |320,00000 |320,00000 | 320,00000 | 320,00000 | 320,00000 |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных   | 81 | 051 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |бюджетов                  | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 051 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |внебюджетных фондов       | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 051 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |юридических лиц           | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|----+---------------------------+--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|1.1 |Основное мероприятие       |Всего                     | 81 | 051 |          |          |          |           |           |           |
|.13 |1.13. "Субсидия            |                          | 0  |     |301       |    60    |    60    |    60     |    60     |    60     |
|    |исполнителям коммунальных  |                          |    |     |775,00000 |355,00000 |355,00000 | 355,00000 | 355,00000 | 355,00000 |
|    |услуг в целях возмещения   |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |затрат или недополученных  |Всего, в том числе без    | 81 | 051 |          |          |          |           |           |           |
|    |доходов, возникших в       |учета планируемых объемов | 0  |     |301       |60        |60        |60         |60         |60         |
|    |результате приведения      |обязательств              |    |     |775,00000 |355,00000 |355,00000 |355,00000  |355,00000  |355,00000  |
|    |размера платы граждан за   |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |отопление в соответствие   |за счет средств           | 81 | 051 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |с предельными уровнями     |федерального бюджета      | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |изменения размера платы    |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |граждан за отопление в     |за счет средств           | 81 | 051 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |2014 году"                 |федерального бюджета      | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |(планируемые объемы       |    |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |обязательств)             |    |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого  | 81 | 051 |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |бюджета                   | 0  |     |   301    |    60    |    60    |    60     |    60     |    60     |
|    |                           |                          |    |     |775,00000 |355,00000 |355,00000 | 355,00000 | 355,00000 | 355,00000 |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных   | 81 | 051 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |бюджетов                  | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 051 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |внебюджетных фондов       | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 051 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |юридических лиц           | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|----+---------------------------+--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|1.2 |Подпрограмма 2             |Всего                     | 81 | 052 |2         |   380    |          |           |   1 304   |    742    |
|    |"Чистая вода в Камчатском  |                          | 0  |     |537       |808,70000 |    55    |    53     | 567,21000 | 897,06000 |
|    |крае"                      |                          |    |     |575,01000 |          |979,59000 | 322,45000 |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |Всего, в том числе без    | 81 | 052 |2         |          |          |           |1          |           |
|    |                           |учета планируемых объемов | 0  |     |537       |380       |55        |53         |304        |742        |
|    |                           |обязательств              |    |     |575,01000 |808,70000 |979,59000 |322,45000  |567,21000  |897,06000  |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 052 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |федерального бюджета      | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 052 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |федерального бюджета      | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |(планируемые объемы       |    |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |обязательств)             |    |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого  | 81 | 052 |    2     |          |          |           |     1     |           |
|    |                           |бюджета                   | 0  |     |   486    |   373    |    54    |    52     |    278    |    728    |
|    |                           |                          |    |     |823,52000 |192,53000 |860,00000 | 256,00000 | 475,87000 | 039,12000 |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных   | 81 | 052 |          |    7     |    1     |     1     |           |           |
|    |                           |бюджетов                  | 0  |     |    50    |616,17000 |119,59000 | 066,45000 |    26     |    14     |
|    |                           |                          |    |     |751,49000 |          |          |           | 091,34000 | 857,94000 |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 052 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |внебюджетных фондов       | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 052 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |юридических лиц           | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|----+---------------------------+--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|1.2 |Основное мероприятие 2.1.  |Всего                     | 81 | 052 |          |          |    5     |     5     |           |           |
| .1 |"Проведение технических    |                          | 0  |     |71        |    20    |102,04000 | 102,04000 |    20     |    20     |
|    |мероприятий,               |                          |    |     |428,56000 |408,16000 |          |           | 408,16000 | 408,16000 |
|    |направленных на решение    |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |вопросов по улучшению      |Всего, в том числе без    | 81 | 052 |          |          |5         |5          |           |           |
|    |работы систем              |учета планируемых объемов | 0  |     |71        |20        |102,04000 |102,04000  |20         |20         |
|    |водоснабжения и            |обязательств              |    |     |428,56000 |408,16000 |          |           |408,16000  |408,16000  |
|    |водоотведения"             |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 052 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |федерального бюджета      | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 052 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |федерального бюджета      | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |(планируемые объемы       |    |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |обязательств)             |    |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого  | 81 | 052 |          |          |    5     |     5     |           |           |
|    |                           |бюджета                   | 0  |     |    70    |    20    |000,00000 | 000,00000 |    20     |    20     |
|    |                           |                          |    |     |000,00000 |000,00000 |          |           | 000,00000 | 000,00000 |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных   | 81 | 052 |    1     |          |          |           |           |           |
|    |                           |бюджетов                  | 0  |     |428,56000 |408,16000 |102,04000 | 102,04000 | 408,16000 | 408,16000 |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 052 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |внебюджетных фондов       | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 052 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |юридических лиц           | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|----+---------------------------+--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|1.2 |Основное мероприятие 2.2.  |Всего                     | 81 | 052 |          |   143    |          |           |    286    |           |
| .2 |"Проведение мероприятий,   |                          | 0  |     |566       |459,80000 |    50    |    48     | 523,05000 |    36     |
|    |направленных на            |                          |    |     |000,91000 |          |877,55000 | 220,41000 |           | 920,10000 |
|    |реконструкцию и            |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |строительство систем       |Всего, в том числе без    | 81 | 052 |          |          |          |           |           |           |
|    |водоснабжения "            |учета планируемых объемов | 0  |     |566       |143       |50        |48         |286        |36         |
|    |                           |обязательств              |    |     |000,91000 |459,80000 |877,55000 |220,41000  |523,05000  |920,10000  |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 052 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |федерального бюджета      | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 052 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |федерального бюджета      | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |(планируемые объемы       |    |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |обязательств)             |    |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого  | 81 | 052 |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |бюджета                   | 0  |     |   554    |   140    |    49    |    47     |    280    |    36     |
|    |                           |                          |    |     |680,89000 |590,60000 |860,00000 | 256,00000 | 792,59000 | 181,70000 |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных   | 81 | 052 |          |    2     |    1     |           |     5     |           |
|    |                           |бюджетов                  | 0  |     |    11    |869,20000 |017,55000 | 964,41000 | 730,46000 | 738,40000 |
|    |                           |                          |    |     |320,02000 |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 052 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |внебюджетных фондов       | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 052 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |юридических лиц           | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|----+---------------------------+--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|1.2 |Основное мероприятие 2.3.  |Всего                     | 81 | 052 |1         |   216    |    -     |     -     |    997    |    685    |
| .3 |"Проведение мероприятий,   |                          | 0  |     |900       |940,74000 |          |           | 636,00000 | 568,80000 |
|    |направленных на            |                          |    |     |145,54000 |          |          |           |           |           |
|    |реконструкцию и            |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |строительство систем       |Всего, в том числе без    | 81 | 052 |1         |          |-         |-          |           |           |
|    |водоотведения"             |учета планируемых объемов | 0  |     |900       |216       |          |           |997        |685        |
|    |                           |обязательств              |    |     |145,54000 |940,74000 |          |           |636,00000  |568,80000  |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 052 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |федерального бюджета      | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 052 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |федерального бюджета      | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |(планируемые объемы       |    |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |обязательств)             |    |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого  | 81 | 052 |    1     |          |    -     |     -     |           |           |
|    |                           |бюджета                   | 0  |     |   862    |   212    |          |           |    977    |    671    |
|    |                           |                          |    |     |142,63000 |601,93000 |          |           | 683,28000 | 857,42000 |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных   | 81 | 052 |          |    4     |    -     |     -     |           |           |
|    |                           |бюджетов                  | 0  |     |    38    |338,81000 |          |           |    19     |    13     |
|    |                           |                          |    |     |002,91000 |          |          |           | 952,72000 | 711,38000 |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 052 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |внебюджетных фондов       | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 052 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |юридических лиц           | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|----+---------------------------+--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|1.3 |Подпрограмма 3             |Всего                     | 81 | 053 |3         |   641    |          |    665    |   1 194   |    654    |
|    |"Благоустройство           |                          | 0  |     |820       |737,32000 |   665    | 285,40000 | 000,00000 | 000,00000 |
|    |территорий муниципальных   |                          |    |     |308,12000 |          |285,40000 |           |           |           |
|    |образований в Камчатском   |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |крае"                      |Всего, в том числе без    | 81 | 053 |3         |          |          |           |1          |           |
|    |                           |учета планируемых объемов | 0  |     |820       |641       |665       |665        |194        |654        |
|    |                           |обязательств              |    |     |308,12000 |737,32000 |285,40000 |285,40000  |000,00000  |000,00000  |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 053 |-         |-         |-         |-          |-          |-          |
|    |                           |федерального бюджета      | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 053 |-         |-         |-         |-          |-          |-          |
|    |                           |федерального бюджета      | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |(планируемые объемы       |    |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |обязательств)             |    |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого  | 81 | 053 |3         |          |          |           |           |           |
|    |                           |бюджета                   | 0  |     |183       |534       |554       |554        |995        |545        |
|    |                           |                          |    |     |590,10000 |781,10000 |404,50000 |404,50000  |000,00000  |000,00000  |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных   | 81 | 053 |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |бюджетов                  | 0  |     |636       |106       |110       |110        |199        |109        |
|    |                           |                          |    |     |718,02000 |956,22000 |880,90000 |880,90000  |000,00000  |000,00000  |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 053 |-         |-         |-         |-          |-          |-          |
|    |                           |внебюджетных фондов       | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 053 |-         |-         |-         |-          |-          |-          |
|    |                           |юридических лиц           | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|----+---------------------------+--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|1.3 |Основное мероприятие 3.1.  |Всего                     | 81 | 053 |1         |   297    |          |    316    |    600    |           |
| .1 |"Капитальный ремонт и      |                          | 0  |     |591       |640,98000 |   316    | 875,43200 | 000,00000 |    60     |
|    |ремонт автомобильных       |                          |    |     |391,84400 |          |875,43200 |           |           | 000,00000 |
|    |дорог общего пользования   |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |населенных пунктов         |Всего, в том числе без    | 81 | 053 |1         |          |          |           |           |           |
|    |Камчатского края (в том    |учета планируемых объемов | 0  |     |591       |297       |316       |316        |600        |60         |
|    |числе элементов улично-    |обязательств              |    |     |391,84400 |640,98000 |875,43200 |875,43200  |000,00000  |000,00000  |
|    |дорожной сети, включая     |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |тротуары и парковки),      |за счет средств           | 81 | 053 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |дворовых территорий        |федерального бюджета      | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |многоквартирных домов и    |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |проездов к ним"            |за счет средств           | 81 | 053 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |федерального бюджета      | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |(планируемые объемы       |    |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |обязательств)             |    |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого  | 81 | 053 |    1     |          |          |           |           |           |
|    |                           |бюджета                   | 0  |     |   326    |   248    |   264    |    264    |    500    |    50     |
|    |                           |                          |    |     |159,87000 |034,15000 |062,86000 | 062,86000 | 000,00000 | 000,00000 |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных   | 81 | 053 |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |бюджетов                  | 0  |     |   265    |    49    |    52    |    52     |    100    |    10     |
|    |                           |                          |    |     |231,97400 |606,83000 |812,57200 | 812,57200 | 000,00000 | 000,00000 |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 053 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |внебюджетных фондов       | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 053 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |юридических лиц           | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|----+---------------------------+--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|1.3 |Основное мероприятие 3.2.  |Всего                     | 81 | 053 |          |          |          |           |           |           |
| .2 |"Ландшафтная организация   |                          | 0  |     |92        |    17    |    19    |    19     |    18     |    18     |
|    |территорий, в том числе    |                          |    |     |869,02000 |749,02000 |560,00000 | 560,00000 | 000,00000 | 000,00000 |
|    |озеленение муниципальных   |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |образований в Камчатском   |Всего, в том числе без    | 81 | 053 |          |          |          |           |           |           |
|    |крае"                      |учета планируемых объемов | 0  |     |92        |17        |19        |19         |18         |18         |
|    |                           |обязательств              |    |     |869,02000 |749,02000 |560,00000 |560,00000  |000,00000  |000,00000  |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 053 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |федерального бюджета      | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 053 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |федерального бюджета      | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |(планируемые объемы       |    |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |обязательств)             |    |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого  | 81 | 053 |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |бюджета                   | 0  |     |    77    |    14    |    16    |    16     |    15     |    15     |
|    |                           |                          |    |     |390,85000 |790,85000 |300,00000 | 300,00000 | 000,00000 | 000,00000 |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных   | 81 | 053 |          |    2     |    3     |     3     |     3     |     3     |
|    |                           |бюджетов                  | 0  |     |    15    |958,17000 |260,00000 | 260,00000 | 000,00000 | 000,00000 |
|    |                           |                          |    |     |478,17000 |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 053 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |внебюджетных фондов       | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 053 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |юридических лиц           | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|----+---------------------------+--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|1.3 |Основное мероприятие 3.3.  |Всего                     | 81 | 053 |          |          |          |           |    120    |    120    |
| .3 |"Ремонт и реконструкция    |                          | 0  |     |432       |    67    |    71    |    53     | 000,00000 | 000,00000 |
|    |элементов архитектуры      |                          |    |     |589,96800 |260,00000 |640,00000 | 689,96800 |           |           |
|    |ландшафта"                 |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |Всего, в том числе без    | 81 | 053 |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |учета планируемых объемов | 0  |     |432       |67        |71        |53         |120        |120        |
|    |                           |обязательств              |    |     |589,96800 |260,00000 |640,00000 |689,96800  |000,00000  |000,00000  |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 053 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |федерального бюджета      | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 053 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |федерального бюджета      | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |(планируемые объемы       |    |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |обязательств)             |    |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого  | 81 | 053 |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |бюджета                   | 0  |     |   360    |    56    |    59    |    44     |    100    |    100    |
|    |                           |                          |    |     |491,64000 |050,00000 |700,00000 | 741,64000 | 000,00000 | 000,00000 |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных   | 81 | 053 |          |          |          |     8     |           |           |
|    |                           |бюджетов                  | 0  |     |    72    |    11    |    11    | 948,32800 |    20     |    20     |
|    |                           |                          |    |     |098,32800 |210,00000 |940,00000 |           | 000,00000 | 000,00000 |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 053 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |внебюджетных фондов       | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 053 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |юридических лиц           | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|----+---------------------------+--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|1.3 |Основное мероприятие 3.4   |Всего                     | 81 | 053 |          |          |          |           |           |           |
| .4 |"Приобретение              |                          | 0  |     |   150    |    19    |    19    |    39     |    36     |    36     |
|    |строительно-дорожной и     |                          |    |     |720,00000 |680,00000 |680,00000 | 360,00000 | 000,00000 | 000,00000 |
|    |коммунальной техники,      |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |устройство площадок под    |Всего, в том числе без    | 81 | 053 |          |          |          |           |           |           |
|    |установку мусоросборных    |учета планируемых объемов | 0  |     |150       |19        |19        |39         |36         |36         |
|    |контейнеров, приобретение  |обязательств              |    |     |720,00000 |680,00000 |680,00000 |360,00000  |000,00000  |000,00000  |
|    |мусоросборных              |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |контейнеров"               |за счет средств           | 81 | 053 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |федерального бюджета      | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 053 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |федерального бюджета      | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |(планируемые объемы       |    |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |обязательств)             |    |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого  | 81 | 053 |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |бюджета                   | 0  |     |   125    |    16    |    16    |    32     |    30     |    30     |
|    |                           |                          |    |     |600,00000 |400,00000 |400,00000 | 800,00000 | 000,00000 | 000,00000 |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных   | 81 | 053 |          |    3     |    3     |     6     |     6     |     6     |
|    |                           |бюджетов                  | 0  |     |    25    |280,00000 |280,00000 | 560,00000 | 000,00000 | 000,00000 |
|    |                           |                          |    |     |120,00000 |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 053 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |внебюджетных фондов       | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 053 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |юридических лиц           | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|----+---------------------------+--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|1.3 |Основное мероприятие 3.5.  |Всего                     | 81 | 053 |          |          |          |           |    180    |    180    |
| .5 |"Ремонт и реконструкция    |                          | 0  |     |631       |    92    |    88    |    90     | 000,00000 | 000,00000 |
|    |уличных сетей наружного    |                          |    |     |187,35200 |887,32000 |300,03200 | 000,00000 |           |           |
|    |освещения"                 |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |Всего, в том числе без    | 81 | 053 |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |учета планируемых объемов | 0  |     |631       |92        |88        |90         |180        |180        |
|    |                           |обязательств              |    |     |187,35200 |887,32000 |300,03200 |000,00000  |000,00000  |000,00000  |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 053 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |федерального бюджета      | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 053 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |федерального бюджета      | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |(планируемые объемы       |    |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |обязательств)             |    |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого  | 81 | 053 |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |бюджета                   | 0  |     |   525    |    77    |    73    |    75     |    150    |    150    |
|    |                           |                          |    |     |989,46000 |406,10000 |583,36000 | 000,00000 | 000,00000 | 000,00000 |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных   | 81 | 053 |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |бюджетов                  | 0  |     |   105    |    15    |    14    |    15     |    30     |    30     |
|    |                           |                          |    |     |197,89200 |481,22000 |716,67200 | 000,00000 | 000,00000 | 000,00000 |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 053 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |внебюджетных фондов       | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 053 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |юридических лиц           | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|----+---------------------------+--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|1.3 |Основное мероприятие       |Всего                     | 81 | 053 |          |   109    |          |           |    180    |    180    |
| .6 |3.6."Обустройство мест     |                          | 0  |     |636       |380,00000 |   106    |    60     | 000,00000 | 000,00000 |
|    |массового отдыха           |                          |    |     |009,93600 |          |629,93600 | 000,00000 |           |           |
|    |населения, мест            |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |традиционного              |Всего, в том числе без    | 81 | 053 |          |          |          |           |           |           |
|    |захоронения, а также       |учета планируемых объемов | 0  |     |636       |109       |106       |60         |180        |180        |
|    |ремонт, реконструкция,     |обязательств              |    |     |009,93600 |380,00000 |629,93600 |000,00000  |000,00000  |000,00000  |
|    |устройство ограждений      |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |объектов социальной        |за счет средств           | 81 | 053 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |сферы, парков, скверов"    |федерального бюджета      | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 053 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |федерального бюджета      | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |(планируемые объемы       |    |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |обязательств)             |    |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого  | 81 | 053 |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |бюджета                   | 0  |     |   530    |    91    |    88    |    50     |    150    |    150    |
|    |                           |                          |    |     |008,28000 |150,00000 |858,28000 | 000,00000 | 000,00000 | 000,00000 |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных   | 81 | 053 |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |бюджетов                  | 0  |     |   106    |    18    |    17    |    10     |    30     |    30     |
|    |                           |                          |    |     |001,65600 |230,00000 |771,65600 | 000,00000 | 000,00000 | 000,00000 |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 053 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |внебюджетных фондов       | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 053 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |юридических лиц           | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|----+---------------------------+--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|1.3 |Основное мероприятие 3.7.  |Всего                     | 81 | 053 |          |          |          |           |           |           |
| .7 |"Устройство,               |                          | 0  |     |285       |    37    |    42    |    85     |    60     |    60     |
|    |проектирование,            |                          |    |     |540,00000 |140,00000 |600,00000 | 800,00000 | 000,00000 | 000,00000 |
|    |восстановление детских и   |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |других придомовых          |Всего, в том числе без    | 81 | 053 |          |          |          |           |           |           |
|    |площадок"                  |учета планируемых объемов | 0  |     |285       |37        |42        |85         |60         |60         |
|    |                           |обязательств              |    |     |540,00000 |140,00000 |600,00000 |800,00000  |000,00000  |000,00000  |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 053 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |федерального бюджета      | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 053 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |федерального бюджета      | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |(планируемые объемы       |    |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |обязательств)             |    |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого  | 81 | 053 |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |бюджета                   | 0  |     |   237    |    30    |    35    |    71     |    50     |    50     |
|    |                           |                          |    |     |950,00000 |950,00000 |500,00000 | 500,00000 | 000,00000 | 000,00000 |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных   | 81 | 053 |          |    6     |    7     |           |           |           |
|    |                           |бюджетов                  | 0  |     |    47    |190,00000 |100,00000 |    14     |    10     |    10     |
|    |                           |                          |    |     |590,00000 |          |          | 300,00000 | 000,00000 | 000,00000 |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 053 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |внебюджетных фондов       | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 053 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |юридических лиц           | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|----+---------------------------+--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|1.4 |Подпрограмма 4             |Всего                     | 81 | 054 |2         |   511    |          |    625    |    250    |    250    |
|    |"Капитальный ремонт        |                          | 0  |     |263       |847,17129 |   625    | 861,00000 | 000,00000 | 000,00000 |
|    |многоквартирных домов в    |                          |    |     |272,52299 |          |564,35170 |           |           |           |
|    |Камчатском крае"           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |Всего, в том числе без    | 81 | 054 |2         |          |          |           |           |           |
|    |                           |учета планируемых объемов | 0  |     |263       |511       |625       |625        |250        |250        |
|    |                           |обязательств              |    |     |272,52299 |847,17129 |564,35170 |861,00000  |000,00000  |000,00000  |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 054 |-         |-         |-         |-          |-          |-          |
|    |                           |федерального бюджета      | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 054 |-         |-         |-         |-          |-          |-          |
|    |                           |федерального бюджета      | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |(планируемые объемы       |    |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |обязательств)             |    |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого  | 81 | 054 |1         |          |          |           |-          |-          |
|    |                           |бюджета                   | 0  |     |039       |328       |349       |360        |           |           |
|    |                           |                          |    |     |174,52000 |330,26000 |983,26000 |861,00000  |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных   | 81 | 054 |          |          |          |           |-          |-          |
|    |                           |бюджетов                  | 0  |     |45        |15        |15        |15         |           |           |
|    |                           |                          |    |     |000,00000 |000,00000 |000,00000 |000,00000  |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 054 |          |          |          |-          |-          |-          |
|    |                           |внебюджетных фондов       | 0  |     |29        |18        |10        |           |           |           |
|    |                           |                          |    |     |098,00299 |516,91129 |581,09170 |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 054 |1         |          |          |           |           |           |
|    |                           |юридических лиц           | 0  |     |150       |150       |250       |250        |250        |250        |
|    |                           |                          |    |     |000,00000 |000,00000 |000,00000 |000,00000  |000,00000  |000,00000  |
|----+---------------------------+--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|1.4 |Основное мероприятие 4.1.  |Всего                     | 81 | 054 |2         |   511    |          |    625    |    250    |    250    |
| .1 |"Капитальный ремонт        |                          | 0  |     |263       |847,17129 |   625    | 861,00000 | 000,00000 | 000,00000 |
|    |многоквартирных домов в    |                          |    |     |272,52299 |          |564,35170 |           |           |           |
|    |Камчатском кра"            |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |Всего, в том числе без    | 81 | 054 |2         |          |          |           |           |           |
|    |                           |учета планируемых объемов | 0  |     |263       |511       |625       |625        |250        |250        |
|    |                           |обязательств              |    |     |272,52299 |847,17129 |564,35170 |861,00000  |000,00000  |000,00000  |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 054 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |федерального бюджета      | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 054 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |федерального бюджета      | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |(планируемые объемы       |    |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |обязательств)             |    |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого  | 81 | 054 |    1     |          |          |           |     -     |     -     |
|    |                           |бюджета                   | 0  |     |   039    |   328    |   349    |    360    |           |           |
|    |                           |                          |    |     |174,52000 |330,26000 |983,26000 | 861,00000 |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных   | 81 | 054 |          |          |          |           |     -     |     -     |
|    |                           |бюджетов                  | 0  |     |    45    |    15    |    15    |    15     |           |           |
|    |                           |                          |    |     |000,00000 |000,00000 |000,00000 | 000,00000 |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 054 |          |          |          |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |внебюджетных фондов       | 0  |     |    29    |    18    |    10    |           |           |           |
|    |                           |                          |    |     |098,00299 |516,91129 |581,09170 |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 054 |    1     |          |          |           |           |           |
|    |                           |юридических лиц           | 0  |     |   150    |   150    |   250    |    250    |    250    |    250    |
|    |                           |                          |    |     |000,00000 |000,00000 |000,00000 | 000,00000 | 000,00000 | 000,00000 |
|----+---------------------------+--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|1.5 |Подпрограмма 5             |Всего                     | 81 | 055 |          |          |          |           |           |           |
|    |"Обеспечение реализации    |                          | 0  |     |485       |    94    |    97    |    97     |    97     |    97     |
|    |Программы"                 |                          |    |     |217,40000 |598,40000 |270,90000 | 782,70000 | 782,70000 | 782,70000 |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |Всего, в том числе без    | 81 | 055 |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |учета планируемых объемов | 0  |     |485       |94        |97        |97         |97         |97         |
|    |                           |обязательств              |    |     |217,40000 |598,40000 |270,90000 |782,70000  |782,70000  |782,70000  |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 055 |-         |-         |-         |-          |-          |-          |
|    |                           |федерального бюджета      | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 055 |-         |-         |-         |-          |-          |-          |
|    |                           |федерального бюджета      | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |(планируемые объемы       |    |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |обязательств)             |    |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого  | 81 | 055 |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |бюджета                   | 0  |     |485       |94        |97        |97         |97         |97         |
|    |                           |                          |    |     |217,40000 |598,40000 |270,90000 |782,70000  |782,70000  |782,70000  |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных   | 81 | 055 |          |-         |-         |-          |-          |-          |
|    |                           |бюджетов                  | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 055 |-         |-         |-         |-          |-          |-          |
|    |                           |внебюджетных фондов       | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 055 |-         |-         |-         |-          |-          |-          |
|    |                           |юридических лиц           | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|----+---------------------------+--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|1.5 |Основное мероприятие 5.1.  |Всего                     | 81 | 055 |          |          |          |           |           |           |
| .1 |"Обеспечение деятельности  |                          | 0  |     |337       |65        |67        |67         |67         |67         |
|    |Министерства, как          |                          |    |     |064,00000 |664,80000 |849,80000 |849,80000  |849,80000  |849,80000  |
|    |ответственного             |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |исполнителя Программы"     |Всего, в том числе без    | 81 | 055 |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |учета планируемых объемов | 0  |     |337       |65        |67        |67         |67         |67         |
|    |                           |обязательств              |    |     |064,00000 |664,80000 |849,80000 |849,80000  |849,80000  |849,80000  |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 055 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |федерального бюджета      | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 055 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |федерального бюджета      | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |(планируемые объемы       |    |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |обязательств)             |    |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого  | 81 | 055 |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |бюджета                   | 0  |     |   337    |    65    |    67    |    67     |    67     |    67     |
|    |                           |                          |    |     |064,00000 |664,80000 |849,80000 | 849,80000 | 849,80000 | 849,80000 |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных   | 81 | 055 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |бюджетов                  | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 055 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |внебюджетных фондов       | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 055 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |юридических лиц           | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|----+---------------------------+--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|1.5 |Основное мероприятие 5.2.  |Всего                     | 81 | 055 |          |          |          |           |           |           |
| .2 |"Обеспечение деятельности  |                          | 0  |     |148       |28        |29        |29         |29         |29         |
|    |подведомственных           |                          |    |     |153,40000 |933,60000 |421,10000 |932,90000  |932,90000  |932,90000  |
|    |организаций"               |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |Всего, в том числе без    | 81 | 055 |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |учета планируемых объемов | 0  |     |148       |28        |29        |29         |29         |29         |
|    |                           |обязательств              |    |     |153,40000 |933,60000 |421,10000 |932,90000  |932,90000  |932,90000  |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 055 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |федерального бюджета      | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 055 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |федерального бюджета      | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |(планируемые объемы       |    |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |обязательств)             |    |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого  | 81 | 055 |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |бюджета                   | 0  |     |   148    |    28    |    29    |    29     |    29     |    29     |
|    |                           |                          |    |     |153,40000 |933,60000 |421,10000 | 932,90000 | 932,90000 | 932,90000 |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных   | 81 | 055 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |бюджетов                  | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 055 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |внебюджетных фондов       | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
|    |                           |--------------------------+----+-----+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств           | 81 | 055 |    -     |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|    |                           |юридических лиц           | 0  |     |          |          |          |           |           |           |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Информация по документу
Читайте также