|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 511-П
Документ имеет не последнюю редакцию.
5) стимулирование достижений наилучших показателей деятельности муниципальных образований в Камчатском крае; 6) проведение мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах (городских округах) в Камчатском крае; 7) актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам; 8) совершенствование контроля за соблюдением условий предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам. 15.19. При реализации указанных мероприятий следует стремиться к достижению следующих локальных целей: 1) создание необходимых условий для сокращения чрезмерных различий в уровне бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае; 2) максимальная консолидация субсидий в рамках одного направления региональной политики (государственной программы) с установлением условий и критериев эффективности их предоставления; 3) повышение доли нецелевых межбюджетных трансфертов в общем объеме финансовой помощи местным бюджетам; 4) повышение заинтересованности органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае к достижению наилучших показателей деятельности. 15.20. Решение указанных задач будет способствовать укреплению финансовой самостоятельности местных бюджетов, выравниванию диспропорций по уровню экономического развития муниципальных образований, повышению заинтересованности в развитии собственного налогового потенциала для обеспечения эффективного исполнения полномочий по решению вопросов местного значения. 15.21. Риски реализации Подпрограммы 3, помимо рисков реализации всей Программы, обозначенных в разделе 1 настоящей Программы, состоят в следующем: 1) значительное отклонение прогнозных (статистических) данных, используемых при распределении межбюджетных трансфертов, от фактических (например, рост инфляции, непредвиденное сокращение налогового потенциала, опережающий рост отдельных расходных обязательств); 2) использование при распределении межбюджетных трансфертов некорректных данных, несовершенство методик распределения; 3) отсутствие роста заинтересованности органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в повышении собственной налоговой базы, качества и результативности работы. 15.22. Управление рисками реализации Подпрограммы 3 будет осуществляться на основе мониторингов исполнения консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае, динамики просроченной кредиторской задолженности и муниципального долга. 15.23. Несмотря на то, что Подпрограмма 3 направлена на достижение целей, относящихся к предмету ведения муниципальных образований в Камчатском крае, участие органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в разработке и реализации Подпрограммы 3 не предусмотрено, так как трансферты, предоставляемые местным бюджета в рамках Подпрограммы 3, имеют, преимущественно, функцию выравнивания бюджетной обеспеченности и не имеют целевой направленности. 15.24. Перечень показателей (индикаторов) Подпрограммы 3 и их плановые значения в 2014-2018 годах установлены приложением 1 к настоящей Программе. 15.25. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) Подпрограммы 3 приведены в приложении 1а к настоящей Программе. 15.26. Сведения о взаимосвязи основных мероприятий и результатов их выполнения с показателями (индикаторами) Подпрограммы 3 приведены в приложении 2 к настоящей Программе. 15.27. Перечень нормативных правовых актов Камчатского края, разработка и издание которых необходимы для реализации мероприятий Подпрограммы 3, с указанием сроков их разработки установлены приложением 4 к настоящей Программе. 15.28. Информация о финансовом обеспечении реализации Подпрограммы 3 с расшифровкой по годам реализации в разрезе основных мероприятий и источников приведена в приложении 5 к настоящей Программе. 15.29. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 осуществляется по формуле, аналогичной установленной разделом 12 настоящей Программы. 16. Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Программы" государственной программы Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы" (далее - Подпрограмма 4) 16.1. Подпрограмма 4 направлена на обеспечение выполнения функций и полномочий Министерства финансов Камчатского края, в том числе, по реализации данной Программы. 16.2. Министерство финансов Камчатского края является исполнительным органом государственной власти Камчатского края, осуществляющим функции по выработке и реализации региональной политики, по нормативному правовому регулированию, по предоставлению государственных услуг, а также иные правоприменительные функции в сфере финансового и бюджетного процесса в Камчатском крае, размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд и нужд краевых государственных бюджетных учреждений, а также по контролю (надзору) в сфере финансового и бюджетного процесса в Камчатском крае. 16.3. Полномочия Министерства финансов Камчатского края определены постановлением Правительства Камчатского края от 19.12.2008 №436-П "Об утверждении положения о Министерстве финансов Камчатского края". 16.4. Подпрограммой 4 не запланировано достижение показателей (индикаторов), однако ее реализация оказывает прямое влияние на достижение всех показателей (индикаторов) Программы, реализацию основных мероприятий Программы, осуществление бюджетного процесса на региональном и муниципальном уровнях и, в конечном итоге, на реализацию всех государственных программ Камчатского края. 16.5. Описание применения мер государственного регулирования в сфере реализации Подпрограммы 4 и их оценка приведены в приложении 3 к настоящей Программе. 16.6. Перечень нормативных правовых актов Камчатского края, разработка и издание которых необходимы для реализации мероприятий Подпрограммы 4, с указанием сроков их разработки установлены приложением 4 к настоящей Программе. 16.7. Информация о финансовом обеспечении реализации Подпрограммы 4 с расшифровкой по годам реализации в разрезе основных мероприятий и источников приведена в приложении 5 к настоящей Программе. 16.8. Подпрограмма 4 носит постоянный и неделимый характер. В силу постоянного характера решаемых в рамках Подпрограммы 4 задач и неделимости выделение отдельных этапов ее реализации и отдельных мероприятий не предусматривается. Приложение 1 к Программе Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы" и их значениях в разрезе подпрограмм ------------------------------------------------------------------------------------------------------- |№ | Показатель |Ед. |Удельны-| Значения показателей | |п/| (индикатор) |изм. | й вес, |----------------------------------------------------| |п | (наименование) | | % |2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | | | год | год | год | год | год | год | год | | | | | | |(оценк| | | | | | | | | | | | а) | | | | | | |--+------------------------------+-----+--------+-----+------+------+------+------+-------+----------| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |Государственная программа Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края на| | 2014-2018 годы" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |Подпрограмма "Совершенствование управления государственными финансами, повышение открытости и | |прозрачности бюджетного процесса в Камчатском крае" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.|Доля расходов краевого | % | 10,0% |23,9 | 27,1 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 93,0 | 95,0 | |1.|бюджета, формируемых в рамках | | | | | | | | | | | |программ | | | | | | | | | | |--+------------------------------+-----+--------+-----+------+------+------+------+-------+----------| |1.|Отношение объема просроченной | % | 8,0% |0,028|0,015 |0,012 |0,010 |0,007 | 0,005 | 0,003 | |2.|кредиторской задолженности по | | | | | | | | | | | |состоянию на конец отчетного | | | | | | | | | | | |периода к общему объему | | | | | | | | | | | |расходов краевого бюджета | | | | | | | | | | |--+------------------------------+-----+--------+-----+------+------+------+------+-------+----------| |1.|Доля главных распорядителей | % | 5,0% | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |3.|средств краевого бюджета, | | | | | | | | | | | |включенных в единую | | | | | | | | | | | |информационную систему | | | | | | | | | | | |управления бюджетным | | | | | | | | | | | |процессом, в общем количестве | | | | | | | | | | | |главных распорядителей средств| | | | | | | | | | | |краевого бюджета | | | | | | | | | | |--+------------------------------+-----+--------+-----+------+------+------+------+-------+----------| |1.|Доля информации о системе | % | 7,0% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |4.|управления государственными | | | | | | | | | | | |финансами Камчатского края, | | | | | | | | | | | |размещенной в сети Интернет, в| | | | | | | | | | | |общем количестве информации, | | | | | | | | | | | |обязательной для публикации в | | | | | | | | | | | |сети Интернет | | | | | | | | | | |--+------------------------------+-----+--------+-----+------+------+------+------+-------+----------| |1.|Оценка Минфином России |груп-| 6,0% | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |5.|качества управления | па | | | | | | | | | | |региональными финансами в | | | | | | | | | | | |Камчатском крае за год, | | | | | | | | | | | |предшествующий отчетному году | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |Подпрограмма "Управление государственным долгом Камчатского края, средствами резервных фондов и | |резервами ассигнований" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.|Отношение объема | % | 10,0% |26,9 | 27,3 |?50,0 |?50,0 |?50,0 | ?50,0 | ?50,0 | |1.|государственного долга | | | | | | | | | | | |Камчатского края к общему | | | | | | | | | | | |объему доходов краевого | | | | | | | | | | | |бюджета без учета объема | | | | | | | | | | | |безвозмездных поступлений | | | | | | | | | | |--+------------------------------+-----+--------+-----+------+------+------+------+-------+----------| |2.|Доля расходов краевого бюджета| % | 7,0% |0,111|0,068 |?1,000|?5,000|?10,00|?10,00 | ?10,000 | |2.|на обслуживание | | | | | | | 0 | 0 | | | |государственного долга Кам- | | | | | | | | | | | |чатского края в общем объеме | | | | | | | | | | | |расходов краевого бюджета | | | | | | | | | | |--+------------------------------+-----+--------+-----+------+------+------+------+-------+----------| |2.|Запланированный объем |млн. | 4,0% | 20 | 25 | 50 | 50 | 50 | 60 | 70 | |3.|резервного фонда Правительства|рубл-| | | | | | | | | | |Камчатского края по состоянию | ей | | | | | | | | | | |на начало года | | | | | | | | | | |--+------------------------------+-----+--------+-----+------+------+------+------+-------+----------| |2.|Запланированный объем |млн. | 4,0% | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 110 | 120 | |4.|Резервного фонда Камчатского |рубл-| | | | | | | | | | |края | ей | | | | | | | | | |--+------------------------------+-----+--------+-----+------+------+------+------+-------+----------| |2.|Отношение нераспределенной | % | 3,0% | 5 | 5 | ?5 | ?5 | ?5 | ?5 | ?5 | |5.|между муниципальными | | | | | | | | | | | |образованиями в Камчатском | | | | | | | | | | | |крае субвенции к общему объему| | | | | | | | | | | |распределенных субвенций | | | | | | | | | | | |местным бюджетам по состоянию | | | | | | | | | | | |на начало года | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами,| |повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |3.|Критерий выравнивания | | 5,0% |1,257|1,258 |1,259 |1,260 |1,261 | 1,262 | 1,263 | |1.|бюджетной обеспеченности | | | | | | | | | | | |муниципальных районов | | | | | | | | | | | |(городских округов) в | | | | | | | | | | | |Камчатском крае | | | | | | | | | | |--+------------------------------+-----+--------+-----+------+------+------+------+-------+----------| |3.|Дифференциация муниципальных | раз | 7,0% | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | |2.|районов (городских округов) в | | | | | | | | | | | |Камчатском крае по уровню | | | | | | | | | | | |расчетной бюджетной | | | | | | | | | | | |обеспеченности после | | | | | | | | | | | |выравнивания | | | | | | | | | | |--+------------------------------+-----+--------+-----+------+------+------+------+-------+----------| |3.|Доля межбюджетных трансфертов,| % | 10,0% |22,8 | 22,1 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 28,0 | 30,0 | |3.|имеющих нецелевой характер, в | | | | | | | | | | | |общем объеме финансовой помощи| | | | | | | | | | | |местным бюджетам | | | | | | | | | | |--+------------------------------+-----+--------+-----+------+------+------+------+-------+----------| |3.|Общий объем просроченной |млн. | 3,0% |157,4|137,6 |120,0 |110,0 |100,0 | 80,0 | 60,0 | |4.|кредиторской задолженности |рубл-| | | | | | | | | | |муниципальных образований в | ей | | | | | | | | | | |Камчатском крае | | | | | | | | | | |--+------------------------------+-----+--------+-----+------+------+------+------+-------+----------| |3.|Доля муниципальных образований| % | 5,0% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |5.|в Камчатском крае, по которым | | | | | | | | | | | |осуществляется проверка | | | | | | | | | | | |проекта бюджета на очередной | | | | | | | | | | | |финансовый год на соответствие| | | | | | | | | | | |требованиям бюджетного | | | | | | | | | | | |законодательства, в общем | | | | | | | | | | | |количестве муниципальных | | | | | | | | | | | |образований в Камчатском крае,| | | | | | | | | | | |подпадающих под условия пункта| | | | | | | | | | | |4 статьи 136 Бюджетного | | | | | | | | | | | |кодекса Российской Федерации | | | | | | | | | | |--+------------------------------+-----+--------+-----+------+------+------+------+-------+----------| |3.|Доля муниципальных образований| % | 5,0% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |6.|в Камчатском крае, с которыми | | | | | | | | | | | |Министерством финансов | | | | | | | | | | | |Камчатского края заключены | | | | | | | | | | | |соглашения о мерах по | | | | | | | | | | | |повышению эффективности | | | | | | | | | | | |использования бюджетных | | | | | | | | | | | |средств и увеличению | | | | | | | | | | | |поступлений налоговых и | | | | | | | | | | | |неналоговых доходов бюджета, в| | | | | | | | | | | |общем количестве муниципальных| | | | | | | | | | | |образований в Камчатском крае,| | | | | | | | | | | |подпадающих под условия пункта| | | | | | | | | | | |4 статьи 136 Бюджетного | | | | | | | | | | | |кодекса Российской Федерации | | | | | | | | | | |--+------------------------------+-----+--------+-----+------+------+------+------+-------+----------| |3.|Средняя оценка качества |балл-| 1,0% |85,4 |108,1 |110,0 |113,0 |118,0 | 125,0 | 130,0 | |7.|управления бюджетным процессом| ов | | | | | | | | | | |в муниципальных районах | | | | | | | | | | | |(городских округах) в Камчат- | | | | | | | | | | | |ском крае за год, | | | | | | | | | | | |предшествующий отчетному году | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 1а к Программе Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) государственной программы Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |№|Наименовани-|Ед. | Определение |Временные | Алгоритм формирования | Базовые | Метод сбора | Объект | Охват | |п| е |изм | показателя |характери-| (формула) | показатели | информации, | и единица | единиц | |/| показателя |. | | стики | и методологические | (используемые |индекс формы |наблюдения | сово- | |п| | | |показател | пояснения к показателю | в формуле) | отчетности | |купности | | | | | | я | | | | | | |-+------------+----+--------------+----------+--------------------------+----------------+-------------+-----------+---------| |1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |-+------------+----+--------------+----------+--------------------------+----------------+-------------+-----------+---------| |1| Доля | % |Доля расходов |Ежегодно, |Дпр = Рпр/Робщ х 100%, | Объем расходов | Бюджетная | Краевой |Сплошное | | | расходов | | краевого | по |где: | краевого | отчетность | бюджет |наблюден-| | | краевого | | бюджета, |состоянию |Дпр - доля расходов |бюджета, форми- | | | ие | | | бюджета, | |формируемых в | на 1 |краевого бюджета, |руемых в рамках | | | | | |формируемых | | рамках | января |формируемых в рамках про- |государственных | | | | | | в рамках | | государст- | года, |грамм, %; | программ | | | | | | программ | | венных |следующег-|Рпр - объем расходов | Камчатского | | | | | | | | программ | о за |краевого бюджета, | края, по | | | | | | | | Камчатского | отчетным |формируемых в рамках | исполнению за | | | | | | | |края, в общем | |государственных программ | отчетный год | | | | | | | | объеме рас- | |Камчатского края, по |----------------+-------------+-----------+---------| | | | | ходов | |исполнению за отчетный | Общий объем | Бюджетная | Краевой |Сплошное | | | | | краевого | |год, млн. рублей; | расходов | отчетность, | бюджет |наблюден-| | | | | бюджета (по | |Робщ - общий объем |краевого бюджета| 428 форма | | ие | | | | |исполнению за | |расходов краевого бюджета |по исполнению за| отчета об | | | | | | |отчетный год) | |по исполнению за отчетный | отчетный год | исполнении | | | | | | | | |год, млн. рублей. | | консолиди- | | | | | | | | | | | рованного | | | | | | | | | | | бюджета | | | | | | | | | | | субъекта | | | | | | | | | | | Российской | | | | | | | | | | | Федерации | | | |-+------------+----+--------------+----------+--------------------------+----------------+-------------+-----------+---------| |2| Отношение | % | Отношение |Ежегодно, |Опкз = Vпкз/Робщ х 100%, | Объем | Бюджетная | Краевой |Сплошное | | | объема | | объема | по |где: | просроченной | отчетность, | бюджет |наблюден-| | | просрочен- | | просроченной |состоянию |Опкз - отношение объема | кредиторской | 487 форма | | ие | | | ной | | кредиторской | на 1 |просроченной кредиторской |задолженности по| отчета об | | | | | кредитор- | |задолженности | января |задолженности по | состоянию на | исполнении | | | | | ской | | краевого | года, |состоянию на конец отчет- |конец отчетного | консолиди- | | | | | задолжен- | | бюджета по |следующег-|ного периода к общему | года | рованного | | | | | ности по | | состоянию на | о за |объему расходов краевого | | бюджета | | | | | состоянию | | конец | отчетным |бюджета, %; | | субъекта | | | | | на конец | | отчетного | |Vпкз - объем | | Российской | | | | | отчетного | |года к общему | |просроченной кредиторской |----------------| Федерации |-----------+---------| | | периода к | | объему рас- | |задолженности по со- | Общий объем | | Краевой |Сплошное | | | общему | | ходов | |стоянию на конец от- | расходов | | бюджет |наблюден-| | | объему | | краевого | |четного года, млн. |краевого бюджета| | | ие | | | расходов | | бюджета по | |рублей; |по исполнению за| | | | | | краевого | |исполнению за | |Робщ - общий объем | отчетный год | | | | | | бюджета | | отчетный год | |расходов краевого бюджета | | | | | | | | | | |по исполнению за отчетный | | | | | | | | | | |год, млн. рублей. | | | | | | | | | | | | | | | | |-+------------+----+--------------+----------+--------------------------+----------------+-------------+-----------+---------| |3| Доля | % | Доля главных |Ежегодно, |Деис = Кеис/Кобщ х 100%, | Количество |Администрати-| Главные |Сплошное | | | главных | | рас- | по |где: | главных | вная | распо- |наблюден-| | |распорядите-| | порядителей |состоянию |Деис - доля главных | распорядителей | информация | рядители | ие | | |лей средств | | средств | на 1 |распорядителей средств |средств краевого| | средств | | | | краевого | | краевого | января |краевого бюджета, | бюджета, | | краевого | | | | бюджета, | | бюджета, | года, |включенных в единую | включенных в | | бюджета | | | | включенных | | включенных в |следующег-|информационную систему | единую | | | | | | в единую | | единую ин- | о за |управления бюджетным | информационную | | | | | |информацион-| | формационную | отчетным |процессом, в общем коли- |систему управле-| | | | | |ную систему | | систему | |честве главных | ния бюджетным | | | | | | управления | | управления | |распорядителей средств | процессом | | | | | | бюджетным | | бюджетным | |краевого бюджета, %; | | | | | | | процессом, | | процессом, в | |Кеис - количество | | | | | | | в общем | | общем | |главных распорядителей | | | | | | | количестве | | количестве | |средств краевого бюджета, |----------------+-------------+-----------+---------| | | главных | | главных | |включенных в единую | Количество |Администрати-| Главные |Сплошное | | | распоря- | | распоря- | |информационную систему | главных | вная | распо- |наблюден-| | | дителей | | дителей | |управления бюджетным | распорядителей | информация | рядители | ие | | | средств | | средств | |процессом; |средств краевого| | средств | | | | краевого | | краевого | |Кобщ - количество | бюджета | | краевого | | | | бюджета | | бюджета (по | |главных распорядителей | | | бюджета | | | | | | состоянию на | |средств краевого бюджета. | | | | | | | | | конец | | | | | | | | | | | отчетного | | | | | | | | | | | периода) | | | | | | | |-+------------+----+--------------+----------+--------------------------+----------------+-------------+-----------+---------| |4| Доля | % | Доля |Ежегодно, |Динт = Кинт/Кинф х 100%, | Количество |Администрати-| Перечень |Сплошное | | | информации | | информации о | за |где: | информации о | вная |информаций |наблюден-| | | о системе | | системе | отчетный |Динт - доля | системе управ- | информация | о системе | ие | | | управления | | управления | год |информации о системе | ления | |управления | | | | государст- | |государствен- | |управления государст- |государственными| | государ- | | | | венными | | ными | |венными финансами | финансами Кам- | | ственными | | | | финансами | | финансами | |Камчатского края, раз- | чатского края, | | финансами | | | |Камчатского | | Камчатского | |мещенной в сети Интернет, | размещенной в | | Кам- | | | | края, | | края, в пол- | |в общем количестве | сети Интернет | | чатского | | | |размещенной | | ном объеме и | |информации, обязательной | (из перечня, | | края, ус- | | | | в сети | | регулярно | |для публикации в сети | установленного | |тановленны-| | | |Интернет, в | |размещаемой в | |Интернет, %; | частью 13 | | й частью | | | | общем | | сети Ин- | |Кинт - количество | Программы) | | 13 | | | | количестве | | тернет, в | |информации о системе | | | Программы | | | |информации, | | общем | |управления государст- | | | | | | | обязатель- | | количестве | |венными финансами |----------------+-------------| |---------| | | ной для | | информации, | |Камчатского края, |Общее количество|Администрати-| |Сплошное | | | публикации | | обязательной | |размещенной в сети | информации, | вная | |наблюден-| | | в сети | | для публика- | |Интернет (из перечня, |обязательной для| информация | | ие | | | Интернет | | ции в сети | |установленного частью 13 | публикации в | | | | | | | | Интернет | |Программы); | сети Интернет | | | | | | | | (перечень | |Кинф - общее | (перечень | | | | | | | | установлен | |количество информации, | установлен ча- | | | | | | | | частью 13 | |обязательной для пуб- |стью 13 Програм-| | | | | | | | Программы) | |ликации в сети Интернет | мы) | | | | | | | | | |(перечень установлен | | | | | | | | | | |частью 13 Программы). | | | | | | | | | | | | | | | | |-+------------+----+--------------+----------+--------------------------+----------------+-------------+-----------+---------| |5| Оценка |гру-| Оценка |Ежегодно, | Результаты оценки | - | - | Краевой |Сплошное | | | Минфином |ппа | Минфином | за | ежегодно размещаются на | | | бюджет |наблюден-| | | России | | России | отчетный |официальном сайте Минфина | | | | ие | | | качества | | качества | год | России (www.minfin.ru) в | | | | | | | управления | | управления | | разделе "Финансовые | | | | | | |региональны-| |региональными | | взаимоотношения с | | | | | | | ми | | финансами в | | регионами", подразделе | | | | | | |финансами в | | Камчатском | | "Мониторинг финансового | | | | | | | Камчатском | | крае за год, | | положения и качества | | | | | | | крае за | | пред- | | управления финансами | | | | | | | год, | | шествующий | | субъектов РФ и муници- | | | | | | | предшест- | | отчетному | | пальных образований" | | | | | | | вующий | | году, в со- | | | | | | | | | отчетному | | ответствии с | | | | | | | | | году | | приказом | | | | | | | | | | | Минфина Рос- | | | | | | | | | | | сии от | | | | | | | | | | | 03.12.2010 | | | | | | | | | | | №552 | | | | | | | | | | | "О Порядке | | | | | | | | | | |осуществления | | | | | | | | | | |мониторинга и | | | | | | | | | | | оценки ка- | | | | | | | | | | | чества | | | | | | | | | | | управления | | | | | | | | | | |региональными | | | | | | | | | | | финансами" | | | | | | | |-+------------+----+--------------+----------+--------------------------+----------------+-------------+-----------+---------| |6| Отношение | % | Отношение |Ежегодно, |Огд = Vгд/(Добщ - Дбп) х | Объем | Бюджетная | Краевой |Сплошное | | | объема | | объема | по |100%, где: |государственного| отчетность, | бюджет |наблюден-| | | государст- | |государственн-|состоянию |Огд - отношение объема |долга Камчатско-| 487 форма | | ие | | | венного | | ого долга | на 1 |государственного долга | го края по со- | отчета об | | | | | долга Кам- | | Камчатского | января |Камчатского края к общему |стоянию на конец| исполнении | | | | | чатского | | края по | года, |объему доходов краевого | отчетного года | консолиди- | | | | | края к | | состоянию на |следующег-|бюджета без учета объема | | рованного | | | | | общему | | конец | о за |безвозмездных по- | | бюджета | | | | | объему | | отчетного | отчетным |ступлений, %; | | субъекта | | | | | доходов | |года к общему | |Vгд - объем | | Российской | | | | | краевого | | объему | |государственного долга | | Федерации | | | | |бюджета без | |доходов крае- | |Камчатского края по со- |----------------+-------------+-----------+---------| | | учета | | вого бюджета | |стоянию на конец | Общий объем | Бюджетная | Краевой |Сплошное | | |объема без- | | без учета | |отчетного года, млн. руб- |доходов краевого| отчетность, | бюджет |наблюден-| | | возмездных | | объема без- | |лей; | бюджета по | 428 форма | | ие | | |поступлений | | возмездных | |Добщ - общий объем | исполнению за | отчета об | | | | | | | поступлений | |доходов краевого бюджета | отчетный год | исполнении | | | | | | |по исполнению | |по исполнению за отчетный |----------------| консолиди- |-----------+---------| | | | | за отчетный | |год, млн. рублей; | Объем | рованного | Краевой |Сплошное | | | | | год | |Дбп - объем безвозмездных | безвозмездных | бюджета | бюджет |наблюден-| | | | | | |поступлений по исполнению | поступлений по | субъекта | | ие | | | | | | |за отчетный год, млн. | исполнению за | Российской | | | | | | | | |рублей. | отчетный год | Федерации | | | | | | | | | | | | | | |-+------------+----+--------------+----------+--------------------------+----------------+-------------+-----------+---------| |7| Доля | % |Доля расходов |Ежегодно, |Дрод = Род/Робщ х 100%, | Объем расходов | Бюджетная | Краевой |Сплошное | | | расходов | | краевого | по |где: |краевого бюджета| отчетность, | бюджет |наблюден-| | | краевого | | бюджета на |состоянию |Дрод - доля расходов |на обслуживание | 428 форма | | ие | | | бюджета на | | обслуживание | на 1 |краевого бюджета на |государственного| отчета об | | | | | обслужива- | |государственн-| января |обслуживание государ- | долга Камчат- | исполнении | | | | | ние | | ого долга | года, |ственного долга Камчат- | ского края по | консолиди- | | | | | государст- | | Камчатского |следующег-|ского края в общем объеме | исполнению за | рованного | | | | | венного | | края в общем | о за |расходов краевого | отчетный год | бюджета | | | | | долга | | объеме | отчетным |бюджета, %; | | субъекта | | | | |Камчатского | | расходов | |Род - объем расходов | | Российской | | | | | края в | | краевого | |краевого бюджета на | | Федерации | | | | | общем | | бюджета (по | |обслуживание государ- |----------------| |-----------+---------| | | объеме | |исполнению за | |ственного долга Камчат- | Общий объем | | Краевой |Сплошное | | | расходов | |отчетный год) | |ского края по исполнению | расходов | | бюджет |наблюден-| | | краевого | | | |за отчетный год, млн. |краевого бюджета| | | ие | | | бюджета | | | |рублей; |по исполнению за| | | | | | | | | |Робщ - общий объем | отчетный год | | | | | | | | | |расходов краевого бюджета | | | | | | | | | | |по исполнению за отчетный | | | | | | | | | | |год, млн. рублей. | | | | | | | | | | | | | | | | |-+------------+----+--------------+----------+--------------------------+----------------+-------------+-----------+---------| |8|Запланирова-|млн |Запланированн-|Ежегодно, | Показатель утвержден | - | - | Краевой |Сплошное | | | нный объем | . | ый объем | по | законом Камчатского края | | | бюджет |наблюден-| | | резервного |руб-| резервного |состоянию | о краевом бюджете (на | | | | ие | | | фонда |лей | фонда | на 1 | соответствующий год) | | | | | | | Прави- | |Правительства | января | | | | | | | | тельства | | Камчатского |отчетного | | | | | | | |Камчатского | | края по | года | | | | | | | |края по со- | | состоянию на | | | | | | | | | стоянию на | | начало | | | | | | | | |начало года | | отчетного | | | | | | | | | | | года | | | | | | | |-+------------+----+--------------+----------+--------------------------+----------------+-------------+-----------+---------| |9|Запланирова-|млн |Запланированн-|Ежегодно, | Показатель утвержден | - | - | Краевой |Сплошное | | | нный объем | . | ый объем | по | законом Камчатского края | | | бюджет |наблюден-| | | Резервного |руб-| Резервного |состоянию | о краевом бюджете (на | | | | ие | | | фонда |лей | фонда | на 1 | соответствующий год) | | | | | | |Камчатского | | Камчатского | января | | | | | | | | края | | края по |отчетного | | | | | | | | | | состоянию на | года | | | | | | | | | | начало | | | | | | | | | | | отчетного | | | | | | | | | | | года | | | | | | | |-+------------+----+--------------+----------+--------------------------+----------------+-------------+-----------+---------| |1| Отношение | % | Отношение |Ежегодно, |Онс = Vнс/(Срасп - Сфб) х | Объем | Закон | Краевой |Сплошное | |0| не- | | нерас- | по |100%, где: |нераспределенной| Камчатского | бюджет |наблюден-| | |распределен-| | пределенной |состоянию |Онс - отношение | между муници- | края о | | ие | | | ной между | | между | на 1 |нераспределенной между | пальными | краевом | | | | | муници- | |муниципальны- | января |муниципальными образова- | образованиями | бюджете (на | | | | | пальными | | ми |отчетного |ниями субвенции к общему | субвенции по | соот- | | | | | обра- | |образованиями | года |объему распределенных |состоянию на на-| ветствующий | | | | | зованиями | | субвенции к | |субвенций местным бюд- | чало года | год) | | | | |субвенции к | |общему объему | |жетам, %; |----------------| |-----------+---------| | | общему | | распре- | |Vнс - объем | Общий объем | | Краевой |Сплошное | | | объему | | деленных | |нераспределенной между | распределенных | | бюджет |наблюден-| | | распреде- | | субвенций | |муниципальными образова- | субвенций | | | ие | | | ленных | | местным бюд- | |ниями субвенции, млн. |местным бюджетам| | | | | | субвенций | | жетам (за | |рублей; |по состоянию на | | | | | | местным | | исключением | |Срасп - общий объем | начало года | | | | | |бюджетам по | | субвенций на | |распределенных субвенций |----------------| |-----------+---------| | | состоянию | | реализацию | |местным бюджетам, млн. |Объем субвенций | | Краевой |Сплошное | | | на начало | | полномочий | |рублей; |местным бюджетам| | бюджет |наблюден-| | | года | | Российской | |Сфб - объем субвенций | на реализацию | | | ие | | | | | Федерации), | |местным бюджетам на | полномочий | | | | | | | | по состоянию | |реализацию полномочий |Российской Феде-| | | | | | | | на начало | |Российской Федерации, | рации по со- | | | | | | | | года | |млн. рублей. | стоянию на | | | | | | | | | | | начало года | | | | |-+------------+----+--------------+----------+--------------------------+----------------+-------------+-----------+---------| |1| Критерий | | Критерий |Ежегодно, |Показатель утвержден | - | - | Краевой |Сплошное | |1| вырав- | | выравнивания | по |законом Камчатского края | | | бюджет |наблюден-| | | нивания | | бюджетной |состоянию |о краевом бюджете (на | | | | ие | | | бюджетной | | обеспеченно- | на 1 |соответствующий год). | | | | | | |обеспеченно-| | сти | января | | | | | | | | сти | |муниципальных |отчетного | | | | | | | |муниципаль- | | районов (го- | года | | | | | | | |ных районов | | родских | | | | | | | | | (городских | | округов) | | | | | | | | | округов) | | (Боmax) | | | | | | | |-+------------+----+--------------+----------+--------------------------+----------------+-------------+-----------+---------| |1|Дифференциа-|раз |Дифференциаци-|Ежегодно, |Дбо = БОмакс/БОмин, где: | Наибольший | Расчетные | Расчетная |Сплошное | |2| ция | | я | по |Дбо - дифференциация | показатель | таблицы к | таблица |наблюден-| | |муниципальн-| |муниципальных |состоянию |муниципальных районов |бюджетной обес- | распределе- | | ие | | | ых районов | | районов | на 1 |(городских округов) по |печенности после| нию дотаций | | | | | (городских | | (городских | января |уровню расчетной бюджет- | выравнивания | на вырав- | | | | |округов) по | | округов) по |отчетного |ной обеспеченности после | среди | нивание | | | | | уровню | | уровню | года |выравнивания; | муниципальных | бюджетной | | | | | расчетной | | расчетной | |БОмакс - наибольший |районов (город- | обес- | | | | | бюджетной | | бюджетной | |показатель бюджетной | ских округов) | печенности | | | | | обес- | | обеспеченно- | |обеспеченности после |----------------| муни- |-----------+---------| | | печенности | | сти после | |выравнивания; | Наименьший | ципальных | Расчетная |Сплошное | | | после | | выравнивания | |БОмин - наименьший | показатель | районов | таблица |наблюден-| | | выравни- | | | |показатель бюджетной |бюджетной обес- | (городских | | ие | | | вания | | | |обеспеченности после |печенности после| округов) | | | | | | | | |выравнивания. | выравнивания | | | | | | | | | | | среди | | | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | |районов (город- | | | | | | | | | | | ских округов) | | | | |-+------------+----+--------------+----------+--------------------------+----------------+-------------+-----------+---------| |1| Доля | % | Доля |Ежегодно, |Днец = (Дмр(го) + Дп + Св |Объем дотаций на|Администрати-| Краевой |Сплошное | |3| межбюд- | | межбюджетных | по |+ Ив)/(Добщ + Собщ + | выравнивание | вная | бюджет |наблюден-| | | жетных | | трансфертов, |состоянию |Иобщ) х 100%, где: | бюджетной | информация | | ие | | | транс- | | имеющих | на 1 |Днец - Доля межбюджетных | обеспеченности | | | | | | фертов, | | нецелевой | января |трансфертов, имеющих | муниципальных | | | | | | имеющих | |характер (до- | года, |нецелевой характер, в | районов | | | | | | нецелевой | | таций на |следующег-|общем объеме финансовой | (городских | | | | | |характер, в | | выравнивание | о за |помощи местным бюджетам, | округов) по | | | | | | общем объ- | | бюджетной | отчетным |%; | исполнению за | | | | | | еме | |обеспеченност | |Дмр(го) - объем дотаций | отчетный год | | | | | | финансовой | |и, дотаций на | |на выравнивание бюджетной |----------------+-------------+-----------+---------| | | помощи | |поддержку мер | |обеспеченности |Объем дотаций на|Администрати-| Краевой |Сплошное | | | местным | | по | |муниципальных районов | выравнивание | вная | бюджет |наблюден-| | | бюджетам | | обеспечению | |(городских округов) по | бюджетной | информация | | ие | | | | | сба- | |исполнению за отчетный | обеспеченности | | | | | | | |лансированнос-| |год, млн. рублей; |поселений по ис-| | | | | | | | ти бюджетов, | |Дп - объем дотаций на | полнению за | | | | | | | | субсидий и | |выравнивание бюджетной | отчетный год | | | | | | | | иных меж- | |обеспеченности поселений |----------------+-------------+-----------+---------| | | | | бюджетных | |по исполнению за отчетный |Объем субсидий, |Администрати-| Краевой |Сплошное | | | | | трансфертов, | |год, млн. рублей; |имеющих характер| вная | бюджет |наблюден-| | | | | имеющих | |Св - объем субсидий, |выравнивания, по| информация | | ие | | | | | характер | |имеющих характер | исполнению за | | | | | | | | выравни- | |выравнивания, по исполне- | отчетный год | | | | | | | | вания), в | |нию за отчетный год, млн. |----------------+-------------+-----------+---------| | | | | общем объеме | |рублей; | Объем иных |Администрати-| Краевой |Сплошное | | | | | финансовой | |Ив - объем иных | межбюджетных | вная | бюджет |наблюден-| | | | | помощи | |межбюджетных трансфертов, | трансфертов, | информация | | ие | | | | | местным | |имеющих характер |имеющих характер| | | | | | | | бюджетам | |выравнивания, по ис- |выравнивания, по| | | | | | | | (дотаций, | |полнению за отчетный год, | исполнению за | | | | | | | | субсидий, | |млн. рублей; | отчетный год | | | | | | | | иных | |Добщ - общий объем |----------------+-------------+-----------+---------| | | | | межбюджетных | |дотаций местным бюджетам | Общий объем | Бюджетная | Краевой |Сплошное | | | | | трансфертов) | |по исполнению за отчетный |дотаций местным | отчетность, | бюджет |наблюден-| | | | | | |год, млн. рублей; | бюджетам по | 428 форма | | ие | | | | | | |Собщ - общий объем | исполнению за | отчета об | | | | | | | | |субсидий местным бюджетам | отчетный год | исполнении | | | | | | | | |по исполнению за отчетный |----------------| консолиди- |-----------+---------| | | | | | |год, млн. рублей; | Общий объем | рованного | Краевой |Сплошное | | | | | | |Иобщ - общий объем иных |субсидий местным| бюджета | бюджет |наблюден-| | | | | | |межбюджетных трансфертов | бюджетам по | субъекта | | ие | | | | | | |местным бюджетам по | исполнению за | Российской | | | | | | | | |исполнению за отчетный | отчетный год | Федерации | | | | | | | | |год, млн. рублей. |----------------| |-----------+---------| | | | | | | |Общий объем иных| | Краевой |Сплошное | | | | | | | | межбюджетных | | бюджет |наблюден-| | | | | | | | трансфертов | | | ие | | | | | | | |местным бюджетам| | | | | | | | | | |по исполнению за| | | | | | | | | | | отчетный год | | | | |-+------------+----+--------------+----------+--------------------------+----------------+-------------+-----------+---------| |1|Общий объем |млн | Общий объем |Ежегодно, | Показатель отражен в | - | - | Местные |Сплошное | |4|просроченно-| . | просроченной | по |бюджетной отчетности (487 | | | бюджеты |наблюден-| | | й |руб-| кредиторской |состоянию | форма отчета об | | | | ие | | |кредиторско-|лей |задолженности | на 1 | исполнении консоли- | | | | | | | й | |муниципальных | января | дированного бюджета | | | | | | |задолженнос-| | образований | года, | субъекта Российской Фе- | | | | | | | ти | | по состоянию |следующег-| дерации) | | | | | | |муниципальн-| | на 1 января | о за | | | | | | | | ых об- | | года, сле- | отчетным | | | | | | | | разований | | дующего за | | | | | | | | | | | отчетным | | | | | | | |-+------------+----+--------------+----------+--------------------------+----------------+-------------+-----------+---------| |1| Доля | % | Доля |Ежегодно, | Дпмб = Кпмб/Кобщ х 100%, | Количество |Администрати-|Муниципаль-|Сплошное | |5| муници- | |муниципальных | за | где: | муниципальных | вная | ные |наблюден-| | | пальных | | образований, | отчетный | Дпмб - доля |образований, по | информация |образовани-| ие | | | образо- | | по которым | год | муниципальных об- | которым | | я в | | | | ваний, по | | осуще- | | разований, по которым | осуществлялась | |Камчатском | | | | которым | | ствлялась | | осуществлялась проверка |проверка проекта| | крае | | | |осуществля- | | проверка | | проекта бюджета на | бюджета на | | | | | | ется | | проекта | | очередной финансовый год | очередной | | | | | | проверка | | бюджета на | | на соответствие | финансовый год | | | | | | проекта | |очередной фи- | | требованиям бюджетного |на соответствие | | | | | | бюджета на | | нансовый год | |законодательства, в общем | требованиям | | | | | | очередной | | на | | количестве муниципальных | бюджетного за- | | | | | | финансовый | | соответствие | | образований в Камчатском | конодательства | | | | | | год на | | требованиям | | крае, подпадающих под | | | | | | |соответстви-| | бюджетного | | условия пункта 4 статьи | | | | | | | е тре- | |законодатель- | | 136 Бюджетного кодекса | | | | | | | бованиям | |ства, в общем | |Российской Федерации, %; | | | | | | | бюджетного | | количестве | | Кпмб - количество | | | | | | | законо- | |муниципальных | | муниципальных |----------------+-------------+-----------+---------| | |дательства, | |образований в | | образований, по которым | Количество |Администрати-|Муниципаль-|Сплошное | | | в общем | | Камчатском | | осуществлялась проверка | муниципальных | вная | ные |наблюден-| | | количестве | | крае, под- | | проекта бюджета на | образований в | информация |образовани-| ие | | | муни- | | падающих под | | очередной финансовый год |Камчатском крае,| | я в | | | | ципальных | | условия | | на соответствие |подпадающих под | |Камчатском | | | |образований | | пункта 4 | | требованиям бюджетного |условия пункта 4| | крае | | | | в Камчат- | | статьи 136 | | законодательства; | статьи 136 | | | | | | ском крае, | | Бюджетного | | Кобщ - количество | Бюджетного | | | | | |подпадающих | | кодекса | |муниципальных образований | кодекса | | | | | |под условия | | Российской | | в Камчатском крае, | Российской | | | | | | пункта 4 | | Федерации (в | | подпадающих под условия | Федерации | | | | | | статьи 136 | | отчетном | | пункта 4 статьи 136 | | | | | | | Бюджетного | | финансовом | | Бюджетного кодекса Рос- | | | | | | | кодекса | | году) | | сийской Федерации. | | | | | | | Российской | | | | | | | | | | | Федерации | | | | | | | | | |-+------------+----+--------------+----------+--------------------------+----------------+-------------+-----------+---------| |1| Доля | % | Доля |Ежегодно, |Дсогл = Ксогл/Кобщ х | Количество |Администрати-|Муниципаль-|Сплошное | |6| муници- | |муниципальных | за |100%, где: | муниципальных | вная | ные |наблюден-| | | пальных | | образований, | отчетный |Дсогл - доля | образований, с | информация |образовани-| ие | | | образо- | | с которыми | год |муниципальных об- | которыми | | я в | | | | ваний, с | |Министерством | |разований, с которыми | Министерством | |Камчатском | | | | которыми | | финансов | |Министерством финансов | финансов Кам- | | крае | | | |Министерст- | | Камчатского | |Камчатского края | чатского края | | | | | | вом | | края | |заключены соглашения о | заключены | | | | | | финансов | | заключены | |мерах по повышению |соглашения о ме-| | | | | |Камчатского | | соглашения о | |эффективности ис- |рах по повышению| | | | | | края | | мерах по | |пользования бюджетных | эффективности | | | | | | заключены | | повышению | |средств и увеличению | использования | | | | | | соглашения | |эффективности | |поступлений налоговых и | бюджетных | | | | | | о мерах по | |использования | |неналоговых доходов бюд- |средств и увели-| | | | | | повышению | | бюджетных | |жета, в общем количестве | чению поступ- | | | | | | эффектив- | | средств и | |муниципальных образований |лений налоговых | | | | | | ности | | увеличению | |в Камчатском крае, | и неналоговых | | | | | |использова- | | поступлений | |подпадающих по условия |доходов бюджета | | | | | | ния | | налоговых и | |пункта 4 статьи 136 | | | | | | | бюджетных | | неналоговых | |Бюджетного кодекса | | | | | | | средств и | | доходов | |Российской Федерации, %; | | | | | | | увеличению | | бюджета, в | |Ксогл - количество | | | | | | |поступлений | | общем | |муниципальных | | | | | | |налоговых и | | количестве | |образований, с которыми | | | | | | |неналоговых | |муниципальных | |Министерством финансов |----------------+-------------+-----------+---------| | | доходов | |образований в | |Камчатского края | Количество |Администрати-|Муниципаль-|Сплошное | | | бюджета, в | | Камчатском | |заключены соглашения о | муниципальных | вная | ные |наблюден-| | | общем | | крае, | |мерах по повышению | образований в | информация |образовани-| ие | | | количестве | | подпадающих | |эффективности ис- |Камчатском крае,| | я в | | | |муниципаль- | | под условия | |пользования бюджетных |подпадающих под | |Камчатском | | | | ных | | пункта 4 | |средств и увеличению |условия пункта 4| | крае | | | |образований | | статьи 136 | |поступлений налоговых и | статьи 136 | | | | | | в | | Бюджетного | |неналоговых доходов бюд- | Бюджетного | | | | | | Камчатском | | кодекса | |жета; | кодекса | | | | | | крае, | | Российской | |Кобщ - количество | Российской | | | | | |подпадающих | | Федерации (в | |муниципальных образований | Федерации | | | | | |под условия | | отчетном | |в Камчатском крае, | | | | | | | пункта 4 | | финансовом | |подпадающих под условия | | | | | | | статьи 136 | | году) | |пункта 4 статьи 136 | | | | | | | Бюджетного | | | |Бюджетного кодекса Рос- | | | | | | | кодекса | | | |сийской Федерации. | | | | | | | Российской | | | | | | | | | | | Федерации | | | | | | | | | |-+------------+----+--------------+----------+--------------------------+----------------+-------------+-----------+---------| |1| Средняя |бал-| Средняя |Ежегодно, | Результаты оценки | - | - |Муниципаль-|Сплошное | |7| оценка |лов | оценка | за | ежегодно размещаются на | | | ные |наблюден-| | | качества | | качества | отчетный | официальном сайте | | |образовани-| ие | | | управления | | управления | год | исполнительных органов | | | я в | | | | бюджетным | | бюджетным | | государственной власти | | |Камчатском | | | |процессом в | | процессом в | | Камчатского края | | | крае | | | | му- | |муниципальных | |(www.kamchatka.gov.ru) на | | | | | | |ниципальных | | районах | | странице Министерства | | | | | | | районах | | (городских | |финансов Камчатского края | | | | | | | (городских | | округах) за | | в разделе "Межбюджетные | | | | | | |округах) за | | год, пред- | | отношения" | | | | | | | год, | | шествующий | | | | | | | | | предшест- | | отчетному | | | | | | | | | вующий | | году, осу- | | | | | | | | | отчетному | |ществляемая в | | | | | | | | | году | | соответствии | | | | | | | | | | | с приказом | | | | | | | | | | | Министерства | | | | | | | | | | |финансов Кам- | | | | | | | | | | |чатского края | | | | | | | | | | |от 11.04.2012 | | | | | | | | | | | №43 | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание: исполнительным органом государственной власти, ответственным за сбор данных по всем показателям, является Министерство финансов Камчатского края Приложение 2 к Программе Перечень основных мероприятий государственной программы Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы" ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |№ | Номер и |Ответств-| Срок |Ожидаемый непосредственный результат |Последствия нереализации | Связь с | |п/|наименование ос- | енный |---------------| (краткое описание) | основного мероприятия |показателями| |п | новного |исполнит-|начала |оконча-| | |(индикаторам| | | мероприятия | ель |реализ-| ния | | |и) Программы| | | | | ации |реализ-| | | | | | | | | ации | | | | |--+-----------------+---------+-------+-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |--+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.|Подпрограмма "Совершенствование управления государственными финансами, повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в | | |Камчатском крае" | |--+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.|Разработка |Министер-|01.01. |01.07. | Утвержденная и работающая система | Отсутствие четкого вектора | Показатели | |1.|долгосрочной | ство | 2014 | 2015 | формирования расходной части краевого |социально-экономического развития| 1.1, 1.5 | | |бюджетной |финансов | | | бюджета на основе государственных | Камчатского края. Риски |Приложения 1| | |стратегии Кам- |Камчатск-| | | программ Камчатского края, | неэффективности бюджетных |к Программе | | |чатского края |ого края | | | синхронизированных по целям и | расходов; неопределенность | | | | | | | | ресурсам в долгосрочной бюджетной |объемов ресурсов, требующихся для| | | | | | | | стратегии Камчатского края. Для | реализации приоритетных задач | | | | | | | | каждой государственной программы | экономического развития. | | | | | | | | Камчатского края в рамках |Отсутствие единого консолидатора | | | | | | | | долгосрочной бюджетной стратегии | всех государственных программ | | | | | | | | определены "потолки" расходов, | Камчатского края несет риски | | | | | | | | обеспечивающие предсказуемость и | конфликтов целей, мер регули- | | | | | | | | достаточность финансовых ресурсов | рования и иной природы | | |--+-----------------+---------+-------+-------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------------+------------| |1.|Разработка |Министер-|01.01. |31.12. | Утвержденный, реалистичный и четкий | Сохранение значительных объемов | Показатели | |2.|программы по- | ство | 2014 | 2014 | комплекс мер, направленный на |неэффективных бюджетных расходов;| 1.2, 1.5 | | |вышения |финансов | | | повышение эффективности расходов | неполучение субсидий из феде- |Приложения 1| | |эффективности |Камчатск-| | | краевого бюджета. Помимо | рального бюджета на |к Программе | | |бюджетных |ого края | | | непосредственно повышения эффективно- | софинансирование региональных | | | |расходов | | | | сти бюджетных расходов запланировано |программ повышения эффективности | | | | | | | | участие Камчатского края в конкурсном | бюджетных расходов | | | | | | | | отборе и получение субсидий из | | | | | | | | | федерального бюджета на | | | | | | | | | софинансирование региональных | | | | | | | | | программ повышения эффективности | | | | | | | | | бюджетных расходов | | | |--+-----------------+---------+-------+-------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------------+------------| |1.|Реализация |Министер-|01.01. |01.07. | Обеспечение открытости и доступности |Отсутствие действенного механизма| Показатель | |3.|проекта "Бюджет | ство | 2014 | 2014 | для граждан информации обо всех | реализации закрепленного в | 1.4 При- | | |для граждан" |финансов | | | этапах бюджетного процесса на | Бюджетном кодексе принципа |ложения 1 к | | | |Камчатск-| | | региональном уровне, о состоянии | прозрачности (открытости) | Программе | | | |ого края | | | государственных финансов Камчатского | бюджетных данных для широкого | | | | | | | | края | круга заинтересованных | | | | | | | | | пользователей | | |--+-----------------+---------+-------+-------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------------+------------| |1.|Модернизации |Министер-|01.01. |31.12. | Внедрение единого комплексного | Низкий уровень автоматизации | Показатель | |4.|технических и | ство | 2014 | 2018 | программного продукта, позволяющего | процессов; сохранение | 1.3 При- | | |программных |финансов | | | автоматизировать и интегрировать |дублирования рутинных операций по|ложения 1 к | | |комплексов |Камчатск-| | | процессы составления проекта краевого | многократному вводу и обработке | Программе | | |организации |ого края | | | бюджета, ведения сводной бюджетной |данных; недостаточная интеграция | | | |бюджетного | | | | росписи, исполнения бюджета, а также | процессов; высокая вероятность | | | |процесса и | | | | составления и представления бюджетной | ошибок | | | |государственных | | | | отчетности; | | | | |закупок | | | | модернизация автоматизированной | | | | | | | | | информационной системы "Госзаказ" | | | |--+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.|Подпрограмма "Управление государственным долгом Камчатского края, средствами резервных фондов и резервами ассигнований" | | | | |--+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.|Управление |Министер-|01.01. |31.12. | Достижение приемлемых и экономически | Снижение долговой устойчивости | Показатели | |1.|государственным | ство | 2014 | 2018 | обоснованных объема и структуры | Камчатского края; увеличение | 1.5, 2.1, | | |долгом |финансов | | | государственного долга Камчатского | процентной нагрузки на краевой | 2.2 | | |Камчатского края |Камчатск-| | | края; экономически обоснованная | бюджет; нарушение бюджетного |Приложения 1| | | |ого края | | | стоимость обслуживания госу- | законодательства Российской |к Программе | | | | | | | дарственного долга Камчатского края | Федерации | | |--+-----------------+---------+-------+-------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------------+------------| |2.|Управление |Министер-|01.01. |31.12. | Своевременное финансовое обеспечение |Отсутствие необходимых финансовых| Показатели | |2.|средствами ре- | ство | 2014 | 2018 | непредвиденных расходов в | резервов; неисполнение решений | 1.2, 1.5, | | |зервных фондов и |финансов | | | соответствии с требованиями |Правительства Камчатского края о | 2.3-2.5 | | |резервами |Камчатск-| | | бюджетного законодательства; создание | выделении средств резервных |Приложения 1| | |ассигнований, |ого края | | | и поддержание необходимых финансовых | фондов; неисполнение судебных |к Программе | | |созданных в | | | | резервов | решений | | | |соответствии с | | | | | | | | |законодательством| | | | | | | | |Российской | | | | | | | | |Федерации и | | | | | | | | |Камчатского края | | | | | | | |--+-----------------+---------+-------+-------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------------+------------| |2.|Резервный фонд | | | | Финансовое обеспечение проведения |Отсутствие резервов на указанные | | |2.|Правительства | | | | ремонтно-восстановительных работ, | цели, что может привести к | | |1.|Камчатского края | | | | экстренных противоэпидемических | непредсказуемым последствиям | | | | | | | | мероприятий, спасательных работ и | | | | | | | | | иные сверхплановые расходы, вызванные | | | | | | | | | чрезвычайными ситуациями и стихийными | | | | | | | | | бедствиями, другие виды | | | | | | | | | непредвиденных расходов | | | |--+-----------------+---------+-------+-------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------------+------------| |2.|Резервный фонд | | | | Финансирование приоритетных расходных | Неисполнение приоритетных | | |2.|Камчатского края | | | | обязательств Камчатского края в | расходных обязательств (оплата | | |2.| | | | | случае недостаточности доходов |труда и начислений на выплаты по | | | | | | | | краевого бюджета для их финансового | оплате труда, публичные | | | | | | | | обеспечения | нормативные обязательства, | | | | | | | | | межбюджетные трансферты местным | | | | | | | | | бюджетам) в случае неисполнение | | | | | | | | | доходной части бюджета | | |--+-----------------+---------+-------+-------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------------+------------| |2.|Зарезервированные| | | | Погашение задолженности по | Неисполнение судебных актов в | | |2.|ассигнования на | | | | исполнительным листам своевременно и | течение трех месяцев со дня | | |3.|исполнение судеб-| | | | в полном объеме | поступления исполнительных | | | |ных актов | | | | | документов на исполнение влечет | | | | | | | | |за собой приостановление операций| | | | | | | | | по счетам бюджета | | |--+-----------------+---------+-------+-------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------------+------------| |2.|Зарезервированные| | | | Выделение дополнительных ассигнований | Некачественное исполнение | | |2.|ассигнования по | | | | по субвенциям местным бюджетам за | государственных полномочий | | |4.|единой субвенции | | | | счет субвенций из федерального бюд- | Российской Федерации | | | |бюджетам | | | | жета в случае объективного изменения | | | | |субъектов Россий-| | | | исходных данных, применяемых для их | | | | |ской Федерации за| | | | расчета | | | | |счет средств | | | | | | | | |федерального бюд-| | | | | | | | |жета | | | | | | | |--+-----------------+---------+-------+-------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------------+------------| |2.|Нераспределенная | | | | Выделение дополнительных ассигнований | Некачественное исполнение | | |2.|субвенция (в | | | | по субвенциям местным бюджетам в | государственных полномочий | | |5.|соответствии со | | | | случае объективного изменения исход- | Камчатского края | | | |статьей 140 | | | | ных данных, применяемых для их | | | | |Бюджетного | | | | расчета | | | | |кодекса Рос- | | | | | | | | |сийской | | | | | | | | |Федерации) | | | | | | | |--+-----------------+---------+-------+-------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------------+------------| |2.|Зарезервированные| | | | Выделение ассигнований на реализацию | Отсутствие ассигнований на | | |2.|ассигнования на | | | | наказов депутатов Законодательного | реализацию наказов депутатов | | |6.|реализацию | | | | Собрания Камчатского края | Законодательного Собрания | | | |наказов депутатов| | | | | Камчатского края | | | |Законодательного | | | | | | | | |Собрания | | | | | | | | |Камчатского края | | | | | | | |--+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |3.|Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости | | |бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае" | |--+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |3.|Выравнивание |Министер-|01.01. |31.12. | Создание условий для устойчивого |Несвоевременное осуществление или| Показатели | |1.|бюджетной | ство | 2014 | 2018 | исполнения консолидированных бюджетов |осуществление не в полном объеме | 1.5, 3.1- | | |обеспеченности |финансов | | | муниципальных районов (городских | полномочий, закрепленных | 3.4, 3.7 | | |муниципальных |Камчатск-| | | округов) в результате | законодательством |Приложения 1| | |образований в |ого края | | | обеспечения минимально |Российской Федерации за органами |к Программе | | |Камчатском крае | | | | гарантированного уровня бюджетной | местного самоуправления | | | | | | | | обеспеченности | | | |--+-----------------+---------+-------+-------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------------+------------| |3.|Обеспечение |Министер-|01.01. |31.12. | Создание условий для устойчивого |Несвоевременное осуществление или| Показатели | |2.|сбалансирован- | ство | 2014 | 2018 | исполнения консолидированных бюджетов |осуществление не в полном объеме | 1.5, 3.3- | | |ности местных |финансов | | | муниципальных районов (городских | полномочий, закрепленных | 3.4, 3.7 | | |бюджетов |Камчатск-| | | округов) | законодательством |Приложения 1| | | |ого края | | | |Российской Федерации за органами |к Программе | | | | | | | | местного самоуправления | | |--+-----------------+---------+-------+-------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------------+------------| |3.|Предоставление |Министер-|01.01. |31.12. | Качественное решение вопросов |Несвоевременное осуществление или| Показатели | |3.|субсидий и иных | ство | 2014 | 2018 | местного значения; предоставление |осуществление не в полном объеме | 1.5, 3.3- | | |межбюджетных |финансов | | | целевых средств федерального бюджета | полномочий, закрепленных | 3.4, 3.7 | | |трансфертов |Камчатск-| | | местным бюджетам | законодательством |Приложения 1| | |местным бюджетам |ого края | | | |Российской Федерации за органами |к Программе | | |на решение | | | | | местного самоуправления | | | |вопросов местного| | | | | | | | |значения | | | | | | | |--+-----------------+---------+-------+-------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------------+------------| |3.|Предоставление |Министер-|01.01. |31.12. | Качественное выполнение | Отсутствие работы с | Показатель | |4.|субвенций местным| ство | 2014 | 2018 | государственных полномочий | несовершеннолетними в муници- | 3.4 При- | | |бюджетам на вы- |финансов | | | Камчатского края по образованию и | пальных районах (городских |ложения 1 к | | |полнение |Камчатск-| | | организации деятельности комиссий по | округах) | Программе | | |государственных |ого края | | | делам несовершеннолетних и защите их | | | | |полномочий | | | | прав | | | | |Камчатского края | | | | | | | | |по образованию и | | | | | | | | |организации | | | | | | | | |деятельности | | | | | | | | |комиссий по делам| | | | | | | | |несовершенно- | | | | | | | | |летних и защите | | | | | | | | |их прав | | | | | | | |--+-----------------+---------+-------+-------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------------+------------| |3.|Стимулирование |Министер-|01.01. |31.12. | Повышение стимулов к достижению |Отсутствие стимулов к достижению | Показатели | |5.|достижений | ство | 2014 | 2018 | наилучших показателей деятельности | наилучших показателей | 1.5, 3.4, | | |наилучших |финансов | | | муниципальных образований | деятельности муниципальных | 3.7 | | |показателей дея- |Камчатск-| | | | образований (росту налоговых и |Приложения 1| | |тельности |ого края | | | | неналоговых доходов, снижению |к Программе | | |муниципальных | | | | | просроченной кредиторской | | | |образований в | | | | | задолженности, повышению со- | | | |Камчатском крае | | | | | бираемости платежей граждан за | | | | | | | | | ЖКУ) | | |--+-----------------+---------+-------+-------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------------+------------| |3.|Проведение |Министер-|01.01. |31.12. | Создание стимулов к улучшению | Снижение качества управления | Показатели | |6.|мониторинга и | ство | 2014 | 2018 | качества управления бюджетным | муниципальными финансами. Рост | 3.4, 3.7 | | |оценки качества |финансов | | | процессом в муниципальных районах | нарушений бюджетного |Приложения 1| | |управления |Камчатск-| | | (городских округах) на базе повышения | законодательства |к Программе | | |бюджетным |ого края | | | эффективности использования бюджетных | | | | |процессом в му- | | | | средств и внедрения передовых | | | | |ниципальных | | | | технологий управления бюджетным | | | | |районах (го- | | | | процессом, отсутствие просроченной | | | | |родских округах) | | | | кредиторской задолженности, | | | | |в Камчатском крае| | | | соблюдение требований бюджетного | | | | | | | | | законодательства | | | |--+-----------------+---------+-------+-------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------------+------------| |3.|Актуализация форм|Министер-|01.01. |31.12. | Рост доли нецелевых видов финансовой | Нарушение бюджетного | Показатели | |7.|и механизмов | ство | 2014 | 2018 | помощи местным бюджетам будет | законодательства Российской | 1.5, 3.3 | | |предоставления |финансов | | | способствовать повышению | Федерации, рекомендаций Минфина |Приложения 1| | |межбюджетных |Камчатск-| | | самостоятельности и ответственности | России по увеличению доли |к Программе | | |трансфертов ме- |ого края | | | органов местного самоуправления за | нецелевых видов финансовой | | | |стным бюджетам | | | | результаты деятельности; | помощи, консолидации субсидий | | | | | | | | предоставление субсидий бюджетам | | | | | | | | | "напрямую" из краевого бюджета; | | | | | | | | | консолидация субсидий местным | | | | | | | | | бюджетам | | | |--+-----------------+---------+-------+-------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------------+------------| |3.|Совершенствование|Министер-|01.01. |31.12. | Реализация полномочий субъектов | Увеличение количества | Показатели | |8.|контроля за | ство | 2014 | 2018 | Российской Федерации, установленных | муниципальных образований, |1.5, 3.4-3.7| | |соблюдением |финансов | | | частью 4 статьи 136 Бюджетного |нарушающих требования бюджетного |Приложения 1| | |условий пре- |Камчатск-| | | кодекса Российской Федерации, в | законодательства. Снижение |к Программе | | |доставления |ого края | | | отношении всех муниципальных обра- | заинтересованности органов | | | |межбюджетных | | | | зований в Камчатском крае; соблюдение | местного самоуправления в росте | | | |трансфертов | | | | требований бюджетного | налоговых и неналоговых доходов | | | |местным бюджетам | | | | законодательства участниками | местных бюджетов | | | | | | | | бюджетного процесса на региональном и | | | | | | | | | местном уровнях, повышение качества | | | | | | | | | управления финансами в муниципальных | | | | | | | | | образованиях, оздоровление | | | | | | | | | муниципальных финансов | | | |--+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |4.|Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы" | | | | |--+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |4.|Осуществление |Министер-|01.01. |31.12. | Качественное и своевременное | Невозможность осуществления |Обеспечивает| |1.|полномочий и | ство | 2014 | 2018 | исполнение полномочий и функций | бюджетного процесса на | достижение | | |функций |финансов | | | Министерства финансов Камчатского | региональном уровне; нарушение | всех | | |Министерства |Камчатск-| | | края | бюджетного законодательства |показателей | | |финансов |ого края | | | | | Программы | | |Камчатского края | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 3 к Программе Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы" -------------------------------------------------------------------------------------------------------- |№ | Наименование меры | Характеристика меры | Оценка результата (тыс. | Краткое обоснование | |п/| | | руб.), годы |необходимости применения меры | |п | | |-------------------------| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | | год | год | год | | |--+-------------------+----------------------+-------+--------+--------+------------------------------| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |--+---------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.|Подпрограмма 3 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными | | |финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае" | |--+---------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.|Основное мероприятие "Совершенствование контроля за соблюдением условий предоставления межбюджетных| |1.|трансфертов местным бюджетам" | | | | |--+---------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.| Заключение |Заключение соглашений | - | - | - | Требования пункта 4 статьи | |1.| соглашений с | между Министерством | | | | 136 Бюджетного кодекса | |1.| органами местного | финансов Камчатского | | | |Российской Федерации; повыше- | | | самоуправления |края и главами админи-| | | | ние эффективности | | | муниципальных |страций муниципальных | | | | использования бюджетных | | | образований в | образований, | | | | средств и увеличение | | | Камчатском крае о | подпадающих под | | | | поступлений налоговых и | | |мерах по повышению | условия пункта 4 | | | | неналоговых доходов местных | | | эффективности |статьи 136 Бюджетного | | | | бюджетов | | | использования | кодекса Российской | | | | | | |бюджетных средств и|Федерации, мониторинг | | | | | | | увеличению | соблюдения обяза- | | | | | | | поступлений |тельств по соглашениям| | | | | | | налоговых и | | | | | | | |неналоговых доходов| | | | | | | | бюджета | | | | | | |--+---------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.|Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Программы" | | | | |--+---------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.|Основное мероприятие "Осуществление полномочий и функций Министерства финансов Камчатского края" | |1.| | | | | |--+---------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.| Государственное | Выдача разрешений на | - | - | - | Осуществление полномочий | |1.| регулирование | проведение | | | | Министерства финансов | |1.| отношений, возни- |региональных лотерей, | | | | Камчатского края в | | | кающих в области | ведение | | | |соответствии с постановлением | | | организации | государственного | | | | Правительства Камчатского | | | региональных | реестра региональных | | | | края от 19.12.2008 №436-П | | | лотерей и их |лотерей, осуществление| | | | "Об утверждении положения о | | | проведения | контроля за | | | | Министерстве финансов | | | | проведением ре- | | | | Камчатского края" | | | | гиональных лотерей | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 4 к Программе Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы" ------------------------------------------------------------------------------------------------------ |№ |Вид нормативного правового акта| Основные положения нормативного |Ответственны- | Ожидаемые | |п/| | правового акта | й | сроки | |п | | | исполнитель | принятия | | | | | и | | | | | | соисполнител | | | | | | и | | |--+-------------------------------+-------------------------------------+--------------+------------| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |--+-------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.|Подпрограмма "Совершенствование управления государственными финансами, повышение открытости и | | |прозрачности бюджетного процесса в Камчатском крае" | |--+-------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.|Основное мероприятие 1.1. "Разработка долгосрочной бюджетной стратегии Камчатского края" | |1.| | | | | |--+-------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.| Распоряжение Правительства | Разработка проекта долгосрочной | Министерство |в течение 3 | |1.| Камчатского края |бюджетной стратегии Камчатского края | финансов | месяцев | |1.| | | Камчатского | после | | | | | края |утверждения | | | | | | долго- | | | | | | срочной | | | | | | бюджетной | | | | | | стратегии | | | | | | Российской | | | | | | Федерации | | | | | |до 2030 го- | | | | | | да, но не | | | | | | позже | | | | | | 01.07.2015 | | | | | | года | |--+-------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.|Основное мероприятие 1.2. "Разработка программы повышения эффективности бюджетных расходов" | |2.| | | | | |--+-------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.| Постановление Правительства | Разработка проекта программы | Министерство |в течение 2 | |2.| Камчатского края | повышения эффективности бюджетных | финансов | месяцев | |1.| | расходов | Камчатского | после | | | | | края | принятия | | | | | | соответст- | | | | | | вующего | | | | | | норма- | | | | | | тивного | | | | | | правового | | | | | | акта | | | | | | Российской | | | | | | Федерации, | | | | | |но не позже | | | | | | 31.12.2014 | | | | | | года | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Примечание: приведены меры правового регулирования, не входящие в круг полномочий и функций Министерства финансов Камчатского края в соответствии с действующими по состоянию на 01.09.2013 года нормативными правовыми актами Камчатского края, а также направленные на достижение целей и решение задач Госпрограммы Приложение 5 к Программе Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы" тыс. руб. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |№ |Наименование | |Код бюджетной|Объем средств на реализацию программы | |п/п|государственной | |классификации| | | |программы/подпрог-| | | | | |раммы/ | | | | | | | |-------------+-------------------------------------------------------| | |мероприятия | |ГРБС |ЦСР* |ВСЕГО |2014 год|2015 год|2016 год |2017 год|2018 год | |---+------------------+------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 | |---+------------------+------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |Всего, в том числе: |811 |190 |27 638 |4 986 |5 051 |5 574 |5 885 |6 140 | | | | | | |003,8900|192,1300|831,3400|493,1300 |163,1300|324,1600 | | | | | | |0 |0 |0 |0 |0 |0 | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | |Государственная |за счет средств |811 |190 |2 205 |497 |387 |440 |440 |440 | | |программа |федерального бюджета** | | |272,4000|127,8000|884,5000|086,7000 |086,7000|086,7000 | | | | | | |0 |0 |0 |0 |0 |0 | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | |Камчатского края |за счет средств краевого|811 |190 |25 432 |4 489 |4 663 |5 134 |5 445 |5 700 | | |"Управление |бюджета | | |731,4900|064,3300|946,8400|406,4300 |076,4300|237,4600 | | | | | | |0 |0 |0 |0 |0 |0 | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | |государственными |за счет средств местных |811 |190 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |финансами |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | |Камчатского края |за счет средств |811 |190 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |на 2014-2018 |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | |годы" |за счет средств |811 |190 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |Кроме того планируемые |811 |190 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета ***| | | | | | | | | |---+------------------+------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | |Подпрограмма |Всего, в том числе: |811 |191 |373 |90 |67 |67 |71 |75 | | |"Совершенствовани-| | | |014,0000|000,0000|901,0000|901,0000 |636,0000|576,0000 | | |е управления | | | |0 |0 |0 |0 |0 |0 | | |государственными |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | |финансами, |за счет средств |811 |191 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |повышение |федерального бюджета | | | | | | | | | | |открытости и |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | |прозрачности |за счет средств краевого|811 |191 |373 |90 |67 |67 |71 |75 | | |бюджетного |бюджета | | |014,0000|000,0000|901,0000|901,0000 |636,0000|576,0000 | | |процесса в | | | |0 |0 |0 |0 |0 |0 | | |Камчатском крае" |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| |1. | |за счет средств местных |811 |191 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств |811 |191 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств |811 |191 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |Кроме того планируемые |811 |191 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |---+------------------+------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |Всего, в том числе: |811 |191 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств |811 |191 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | |Разработка |за счет средств краевого|811 |191 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |долгосрочной |бюджета | | | | | | | | | | |бюджетной |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| |1.1|стратегии |за счет средств местных |811 |191 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | |. |Камчатского края |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств |811 |191 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств |811 |191 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |Кроме того планируемые |811 |191 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |---+------------------+------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |Всего, в том числе: |811 |191 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств |811 |191 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | |Разработка |за счет средств краевого|811 |191 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |программы |бюджета | | | | | | | | | | |повышения |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| |1.2|эффективности |за счет средств местных |811 |191 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | |. |бюджетных |бюджетов | | | | | | | | | | |расходов |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств |811 |191 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств |811 |191 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |Кроме того планируемые |811 |191 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000.|0,00000 | | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |---+------------------+------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| |1.3|Реализация |Всего, в том числе: |811 |191 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | |. |проекта "Бюджет |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | |для граждан" |за счет средств |811 |191 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств краевого|811 |191 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств местных |811 |191 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств |811 |191 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств |811 |191 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |Кроме того планируемые |811 |191 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |---+------------------+------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| |1.4|Модернизации |Всего, в том числе: |811 |191 |373 |90 |67 |67 |71 |75 | |. |технических и | | | |014,0000|000,0000|901,0000|901,0000 |636,0000|576,0000 | | |программных | | | |0 |0 |0 |0 |0 |0 | | |комплексов |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | |организации |за счет средств |811 |191 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |бюджетного |федерального бюджета | | | | | | | | | | |процесса и |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | |государственных |за счет средств краевого|811 |191 |373 |90 |67 |67 |71 |75 | | |закупок |бюджета | | |014,0000|000,0000|901,0000|901,0000 |636,0000|576,0000 | | | | | | |0 |0 |0 |0 |0 |0 | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств местных |811 |191 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств |811 |191 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств |811 |191 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |Кроме того планируемые |811 |191 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |---+------------------+------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| |2. |Подпрограмма |Всего, в том числе: |811 |192 |6 097 |793 |909 |1 275 |1484 |1 633 | | |"Управление | | | |133,7900|844,7900|592,8000|180,1000 |918,6000|597,5000 | | |государственным | | | |0 |0 |0 |0 |0 |0 | | |долгом |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | |Камчатского края, |за счет средств |811 |192 |102 |20 |20 |20 |20 |20 | | |средствами |федерального бюджета | | |086,4000|739,8000|516,5000|276,7000 |276,7000|276,7000 | | |резервных фондов | | | |0 |0 |0 |0 |0 |0 | | |и резервами |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | |ассигнований" |за счет средств краевого|811 |192 |5 995 |773 |889 |1 254 |1 464 |1 613 | | | |бюджета | | |047,3900|104,9900|076,3000|903,4000 |641,9000|320,8000 | | | | | | |0 |0 |0 |0 |0 |0 | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств местных |811 |192 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств |811 |192 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств |811 |192 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |Кроме того планируемые |811 |192 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |---+------------------+------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| |2.1|Управление |Всего, в том числе: |811 |192 |2 447 |104 |277 |530 |703 |832 | |. |государственным | | | |399,8000|615,5000|185,4000|190,2000 |364,9000|043,8000 | | |долгом | | | |0 |0 |0 |0 |0 |0 | | |Камчатского края |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств |811 |192 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств краевого|811 |192 |2 447 |104 |277 |530 |703 |832 | | | |бюджета | | |399,8000|615,5000|185,4000|190,2000 |364,9000|043,8000 | | | | | | |0 |0 |0 |0 |0 |0 | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств местных |811 |192 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств |811 |192 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств |811 |192 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |Кроме того планируемые |811 |192 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |---+------------------+------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |Всего, в том числе: |811 |192 |3 649 |689 |632 |744 |781 |801 | | | | | | |733,9900|229,2900|407,4000|989,9000 |553,7000|553,7000 | | | | | | |0 |0 |0 |0 |0 |0 | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств |811 |192 |102 |20 |20 |20 |20 |20 | | | |федерального бюджета - | | |086,4000|739,8000|516,5000|276,7000 |276,7000|276,7000 | | | |всего, в том числе: | | |0 |0 |0 |0 |0 |0 | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |зарезервированные | | |102 |20 |20 |20276,70-|20 |20 | | | |ассигнования по единой | | |086,4000|739,8000|516,5000|000 |276,7000|276,7000 | | | |субвенции бюджетам | | |0 |0 |0 | |0 |0 | | | |субъектов Российской | | | | | | | | | | | |Федерации | | | | | | | | | |---+------------------+------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| |2.2|Управление |за счет средств краевого|811 |192 |3 547 |668 |611 |724 |761 |781 | |. |средствами |бюджета - всего, в том | | |647,5900|489,4900|890,9000|713,2000 |277,0000|277,0000 | | |резервных фондов |числе: | | |0 |0 |0 |0 |0 |0 | | |и резервами |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | |ассигнований, |резервный фонд | | |280 |50 |50 |50 |60 |70 | | |созданных в |Правительства | | |000,0000|000,0000|000,0000|000,0000 |000,0000|000,0000 | | |соответствии с |Камчатского края | | |0 |0 |0 |0 |0 |0 | | |законодательством |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | |Российской |резервный фонд | | |56В |126 |105 |106 |110 |120 | | |Федерации и |Камчатского края | | |669,6000|692,2000|133,2000|844,2000 |000,0000|000,0000 | | |Камчатского края | | | |0 |0 |0 |0 |0 |0 | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |зарезервированные | | |375 |75 |75 |75 |75 |75 | | | |ассигнования на | | |003,2900|003,2900|000,0000|000,0000 |000,0000|000,0000 | | | |исполнение судебных | | |0 |0 |0 |0 |0 |0 | | | |актов | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |нераспределенная | | |2 211 |416 |353 |464 |488 |488277,0-| | | |субвенция (в | | |974,7000|794,0000|757,7000|869,0000 |277,0000|0000 | | | |соответствии со статьей | | |0 |0 |0 |0 |0 | | | | |140 Бюджетного кодекса | | | | | | | | | | | |Российской Федерации) | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |зарезервированные | | |112 |0,00000 |28 |28 |28 |28 | | | |ассигнования на | | |000,0000| |000,0000|000,0000 |000,0000|000,0000 | | | |реализацию наказов | | |0 | |0 |0 |0 |0 | | | |депутатов | | | | | | | | | | | |Законодательного | | | | | | | | | | | |Собрания Камчатского | | | | | | | | | | | |края | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств местных |811 |192 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств |811 |192 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств |811 |192 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |Кроме того планируемые |811 |192 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |---+------------------+------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| |3. |Подпрограмма |Всего, в том числе: |811 |193 |20 716 |4 016 |3 986 |4 143 |4 236 |4 333 | | |"Создание условий | | | |986,0000|548,0000|411,1000|930,3000 |315,3000|781,3000 | | |для эффективного | | | |0 |0 |0 |0 |0 |0 | | |и ответственного |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | |управления |за счет средств |811 |193 |2 103 |476 |367 |419 |419 |419 | | |муниципальными |федерального бюджета | | |186,0000|388,0000|368,0000|810,0000 |810,0000|810,0000 | | |финансами, | | | |0 |0 |0 |0 |0 |0 | | |повышения |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | |устойчивости |за счет средств краевого|811 |193 |18 613 |3 540 |3 619 |3 724 |3 816 |3 913 | | |бюджетов |бюджета | | |800,0000|160,0000|043,1000|120,3000 |505,3000|971,3000 | | |муниципальных | | | |0 |0 |0 |0 |0 |0 | | |образований в |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | |Камчатском крае" |за счет средств местных |811 |193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств |811 |193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств |811 |193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |Кроме того планируемые |811 |193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |---+------------------+------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| |3.1|Выравнивание |Всего, в том числе: |811 |193 |8 680 |1 679 |1 679 |1 679 |1 772 |1 869 | |. |бюджетной | | | |856,0000|724,0000|724,0000|724,0000 |109,0000|575,0000 | | |обеспеченности | | | |0 |0 |0 |0 |0 |0 | | |муниципальных |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | |образований в |за счет средств |811 |193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |Камчатском крае |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств краевого|811 |193 |8 680 |1 679 |1 679 |1 679 |1 772 |1 869 | | | |бюджета | | |856,0000|724,0000|724,0000|724,0000 |109,0000|575,0000 | | | | | | |0 |0 |0 |0 |0 |0 | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств местных |811 |193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств |811 |193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств |811 |193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |Кроме того планируемые |811 |193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |объемы обязательств | | | | | | | |' | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |---+------------------+------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| |3.2|Обеспечение |Всего, в том числе: |811 |193 |1 272 |272 |250 |250 |250 |250 | |. |сбалансированност-| | | |007,0000|007,0000|000,0000|000,0000 |000,0000|000,0000 | | |и местных | | | |0 |0 |0 |0 |0 |0 | | |бюджетов |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств |811 |193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств краевого|811 |193 |1 272 |272 |250 |250 |250 |250 | | | |бюджета | | |007,0000|007,0000|000,0000|000,0000 |000,0000|000,0000 | | | | | | |0 |0 |0 |0 |0 |0 | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств местных |811 |193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств |811 |193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств |811 |193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |Кроме того планируемые |811 |193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |---+------------------+------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| |3.3|Предоставление |Всего, в том числе: |811 |193 |10 148 |1 942 |1 933 |2 090 |2 090 |2 090 | |. |субсидий и иных | | | |495,0000|345,0000|398,1000|917,3000 |917,3000|917,3000 | | |межбюджетных | | | |0 |0 |0 |0 |0 |0 | | |трансфертов |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | |местным бюджетам |за счет средств |811 |193 |2 103 |476 |367 |419 |419 |419 | | |на решение |федерального бюджета | | |186,0000|388,0000|368,0000|810,0000 |810,0000|810,0000 | | |вопросов местного | | | |0 |0 |0 |0 |0 |0 | | |значения |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств краевого|811 |193 |8 045 |1 465 |1 566 |1 671 |1 671 |1 671 | | | |бюджета | | |309,0000|957,0000|030,1000|107,3000 |107,3000|107,3000 | | | | | | |0 |0 |0 |0 |0 |0 | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств местных |811 |193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств |811 |193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств |811 |193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |Кроме того планируемые |811 |193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |---+------------------+------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| |3.4|Предоставление |Всего, в том числе: |811 |193 |115 |22 |23 |23 |23 |23 | |. |субвенций местным | | | |628,0000|472,0000|289,0000|289,0000 |289,0000|289,0000 | | |бюджетам на | | | |0 |0 |0 |0 |0 |0 | | |выполнение |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | |государственных |за счет средств |811 |193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |полномочий |федерального бюджета | | | | | | | | | | |Камчатского края |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | |по образованию и |за счет средств краевого|811 |193 |115 |22 |23 |23 |23 |23 | | |организации |бюджета | | |628,0000|472,0000|289,0000|289,0000 |289,0000|289,0000 | | |деятельности | | | |0 |0 |0 |0 |0 |0 | | |комиссий по делам |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | |несовершеннолетни-|за счет средств местных |811 |193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |х и защите их |бюджетов | | | | | | | | | | |прав |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств |811 |193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств |811 |193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |Кроме того планируемые |811 |193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |---+------------------+------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| |3.5|Стимулирование |Всего, в том числе: |811 |193 |500 |100 |100 |100 |100 |100 | |. |достижений | | | |000,0000|000,0000|000,0000|000,0000 |000,0000|000,0000 | | |наилучших | | | |0 |0 |0 |0 |0 |0 | | |показателей |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | |деятельности |за счет средств |811 |193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |муниципальных |федерального бюджета | | | | | | | | | | |образований в |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | |Камчатском крае |за счет средств краевого|811 |193 |500 |100 |100 |100 |100 |100 | | | |бюджета | | |000,0000|000,0000|000,0000|000,0000 |000,0000|000,0000 | | | | | | |0 |0 |0 |0 |0 |0 | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств местных |811 |193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств |811 |193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств |811 |193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |Кроме того планируемые |811 |193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |---+------------------+------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| |3.6|Проведение |Всего, в том числе: |811 |193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | |. |мониторинга и |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | |оценки качества |за счет средств |811 |193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |управления |федерального бюджета | | | | | | | | | | |бюджетным |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | |процессом в |за счет средств краевого|811 |193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |муниципальных |бюджета | | | | | | | | | | |районах |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | |(городских |за счет средств местных |811 |193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |округах) в |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств |811 |193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств |811 |193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |---+------------------+------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | |Камчатском крае |Кроме того планируемые |811 |193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |---+------------------+------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |Всего, в том числе: |811 |193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств |811 |193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | |Актуализация форм |за счет средств краевого|811 |193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |и |бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| |3.7|механизмов |за счет средств местных |811 |193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | |. |предоставления |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | |межбюджетных |за счет средств |811 |193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |трансфертов |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | |местным бюджетам |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств |811 |193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |Кроме того планируемые |811 |193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |---+------------------+------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |Всего, в том числе: |811 |193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | |Совершенствование |за счет средств |811 |193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |контроля за |федерального бюджета | | | | | | | | | | |соблюдением |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | |условий |за счет средств краевого|811 |193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |предоставления |бюджета | | | | | | | | | | |межбюджетных |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| |3.8|трансфертов |за счет средств местных |811 |193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | |. |местным бюджетам |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств |811 |193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств |811 |193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |Кроме того планируемые |811 |193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |---+------------------+------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |Всего, в том числе: |811 |194 |450 |85 |87 |87 |92 |97 | | | | | | |870,1000|799,3400|926,4400|481,7300 |293,2300|369,3600 | | | | | | |0 |0 |0 |0 |0 |0 | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств |811 |194 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств краевого|811 |194 |450 |85 |87 |87 |92 |97 | | | |бюджета | | |870,1000|799,3400|926,4400|481,7300 |293,2300|369,3600 | | | | | | |0 |0 |0 |0 |0 |0 | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| |4. |Подпрограмма |за счет средств местных |811 |194 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |"Обеспечение |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | |реализации |за счет средств |811 |194 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |Программы" |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств |811 |194 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |Кроме того планируемые |811 |194 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |---+------------------+------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |Всего, в том числе: |811 |194 |450 |85 |87 |87 |92 |97 | | | | | | |870,1000|799,3400|926,4400|481,7300 |293,2300|369,3600 | | | | | | |0 |0 |0 |0 |0 |0 | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств |811 |194 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | |Осуществление |за счет средств краевого|811 |194 |450 |85 |87 |87 |92 |97 | | |полномочий и |бюджета | | |870,1000|799,3400|926,4400|481,7300 |293,2300|369,3600 | | |функций | | | |0 |0 |0 |0 |0 |0 | | |Министерства |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| |4.1|финансов |за счет средств местных |811 |194 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | |. |Камчатского края |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств |811 |194 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств |811 |194 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | |Кроме того планируемые |811 |194 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|