|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 511-П
Документ имеет не последнюю редакцию.
| | |федерального бюджета | | | | | | | | |
|--+-------------------+---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|3.|Предоставление |Всего, в том числе: | 811 | 193 | 10 309 | 2 103 | 1 933 | 2 090 | 2 090 | 2 090 |
|3.|субсидий и иных | | | |835,0000|685,0000|398,1000|917,3000|917,3000|917,3000|
| |межбюджетных транс-| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |фертов местным |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |бюджетам на решение|за счет средств | 811 | 193 | 2 103 | 476 | 367 | 419 | 419 | 419 |
| |вопросов местного |федерального бюджета | | |186,0000|388,0000|368,0000|810,0000|810,0000|810,0000|
| |значения | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | |за счет средств краевого | 811 | 193 | 8 206 | 1 627 | 1 566 | 1 671 | 1 671 | 1 671 |
| | |бюджета | | |649,0000|297,0000|030,1000|107,3000|107,3000|107,3000|
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | |за счет средств местных | 811 | 193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
| | |бюджетов | | | | | | | | |
| | |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | |за счет средств | 811 | 193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
| | |внебюджетных фондов | | | | | | | | |
| | |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | |за счет средств юридических| 811 | 193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
| | |лиц | | | | | | | | |
| | |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | |Кроме того планируемые | 811 | 193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
| | |объемы обязательств | | | | | | | | |
| | |федерального бюджета | | | | | | | | |
|--+-------------------+---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|3.|Предоставление |Всего, в том числе: | 811 | 193 | 115 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
|4.|субвенций местным | | | |628,0000|472,0000|289,0000|289,0000|289,0000|289,0000|
| |бюджетам на вы- | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |полнение |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |государственных |за счет средств | 811 | 193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
| |полномочий |федерального бюджета | | | | | | | | |
| |Камчатского края по|---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |образованию и орга-|за счет средств краевого | 811 | 193 | 115 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| |низации |бюджета | | |628,0000|472,0000|289,0000|289,0000|289,0000|289,0000|
| |деятельности ко- | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |миссий по делам |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |несовершеннолетних |за счет средств местных | 811 | 193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
| |и защите их прав |бюджетов | | | | | | | | |
| | |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | |за счет средств | 811 | 193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
| | |внебюджетных фондов | | | | | | | | |
| | |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | |за счет средств юридических| 811 | 193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
| | |лиц | | | | | | | | |
| | |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | |Кроме того планируемые | 811 | 193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
| | |объемы обязательств | | | | | | | | |
| | |федерального бюджета | | | | | | | | |
|--+-------------------+---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|3.|Стимулирование |Всего, в том числе: | 811 | 193 | 499 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|5.|достижений | | | |754,2000|754,2000|000,0000|000,0000|000,0000|000,0000|
| |наилучших | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |показателей |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |деятельности |за счет средств | 811 | 193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
| |муниципальных |федерального бюджета | | | | | | | | |
| |образований в |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |Камчатском крае |за счет средств краевого | 811 | 193 | 499 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | |бюджета | | |754,2000|754,2000|000,0000|000,0000|000,0000|000,0000|
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | |за счет средств местных | 811 | 193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
| | |бюджетов | | | | | | | | |
| | |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | |за счет средств | 811 | 193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
| | |внебюджетных фондов | | | | | | | | |
| | |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | |за счет средств юридических| 811 | 193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
| | |лиц | | | | | | | | |
| | |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | |Кроме того планируемые | 811 | 193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
| | |объемы обязательств | | | | | | | | |
| | |федерального бюджета | | | | | | | | |
|--+-------------------+---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|3.|Проведение |Всего, в том числе: | 811 | 193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|6.|мониторинга и |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |оценки качества |за счет средств | 811 | 193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
| |управления |федерального бюджета | | | | | | | | |
| |бюджетным процессом|---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |в муниципальных |за счет средств краевого | 811 | 193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
| |районах (городских |бюджета | | | | | | | | |
| |округах) в Кам- |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |чатском крае |за счет средств местных | 811 | 193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
| | |бюджетов | | | | | | | | |
| | |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | |за счет средств | 811 | 193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
| | |внебюджетных фондов | | | | | | | | |
| | |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | |за счет средств юридических| 811 | 193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
| | |лиц | | | | | | | | |
| | |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | |Кроме того планируемые | 811 | 193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
| | |объемы обязательств | | | | | | | | |
| | |федерального бюджета | | | | | | | | |
|--+-------------------+---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|3.|Актуализация форм и|Всего, в том числе: | 811 | 193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|7.|механизмов |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |предоставления |за счет средств | 811 | 193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
| |межбюджетных |федерального бюджета | | | | | | | | |
| |трансфертов местным|---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |бюджетам |за счет средств краевого | 811 | 193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
| | |бюджета | | | | | | | | |
| | |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | |за счет средств местных | 811 | 193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
| | |бюджетов | | | | | | | | |
| | |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | |за счет средств | 811 | 193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
| | |внебюджетных фондов | | | | | | | | |
| | |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | |за счет средств юридических| 811 | 193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
| | |лиц | | | | | | | | |
| | |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | |Кроме того планируемые | 811 | 193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
| | |объемы обязательств | | | | | | | | |
| | |федерального бюджета | | | | | | | | |
|--+-------------------+---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|3.|Совершенствование |Всего, в том числе: | 811 | 193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|8.|контроля за |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |соблюдением условий|за счет средств | 811 | 193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
| |предоставления |федерального бюджета | | | | | | | | |
| |межбюджетных |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |трансфертов местным|за счет средств краевого | 811 | 193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
| |бюджетам |бюджета | | | | | | | | |
| | |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | |за счет средств местных | 811 | 193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
| | |бюджетов | | | | | | | | |
| | |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | |за счет средств | 811 | 193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
| | |внебюджетных фондов | | | | | | | | |
| | |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | |за счет средств юридических| 811 | 193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
| | |лиц | | | | | | | | |
| | |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | |Кроме того планируемые | 811 | 193 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
| | |объемы обязательств | | | | | | | | |
| | |федерального бюджета | | | | | | | | |
|--+-------------------+---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|4.|Подпрограмма 4 |Всего, в том числе: | 811 | 194 | 450 | 85 | 87 | 87 | 92 | 97 |
| |"Обеспечение | | | |955,8000|885,0400|926,4400|481,7300|293,2300|369,3600|
| |реализации | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |Программы" |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | |за счет средств | 811 | 194 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
| | |федерального бюджета | | | | | | | | |
| | |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | |за счет средств краевого | 811 | 194 | 450 | 85 | 87 | 87 | 92 | 97 |
| | |бюджета | | |955,8000|885,0400|926,4400|481,7300|293,2300|369,3600|
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | |за счет средств местных | 811 | 194 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
| | |бюджетов | | | | | | | | |
| | |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | |за счет средств | 811 | 194 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
| | |внебюджетных фондов | | | | | | | | |
| | |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | |за счет средств юридических| 811 | 194 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
| | |лиц | | | | | | | | |
| | |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | |Кроме того планируемые | 811 | 194 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
| | |объемы обязательств | | | | | | | | |
| | |федерального бюджета | | | | | | | | |
|--+-------------------+---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|4.|Осуществление |Всего, в том числе: | 811 | 194 | 450 | 85 | 87 | 87 | 92 | 97 |
|1.|полномочий и | | | |955,8000|885,0400|926,4400|481,7300|293,2300|369,3600|
| |функций | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |Министерства |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |финансов |за счет средств | 811 | 194 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
| |Камчатского края |федерального бюджета | | | | | | | | |
| | |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | |за счет средств краевого | 811 | 194 | 450 | 85 | 87 | 87 | 92 | 97 |
| | |бюджета | | |955,8000|885,0400|926,4400|481,7300|293,2300|369,3600|
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | |за счет средств местных | 811 | 194 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
| | |бюджетов | | | | | | | | |
| | |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | |за счет средств | 811 | 194 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
| | |внебюджетных фондов | | | | | | | | |
| | |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | |за счет средств юридических| 811 | 194 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
| | |лиц | | | | | | | | |
| | |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | |Кроме того планируемые | 811 | 194 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
| | |объемы обязательств | | | | | | | | |
| | |федерального бюджета | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*указывается три первых знака целевой статьи в соответствии с
приказом Министерства финансов Камчатского края об утверждении
перечня и кодов целевых статей расходов краевого бюджета.
**здесь и далее в таблице в содержании графы "федеральный
бюджет " указываются данные в соответствии с утвержденными
расходными обязательствами Российской Федерации за счет средств
федерального бюджета.
***здесь и далее в таблице в содержании графы "планируемые
объемы обязательств федерального бюджета" указываются официально
подтвержденные, предполагаемые расходные обязательства Российской
Федерации за счет средств федерального бюджета.
Финансово-экономическое обоснование к проекту постановления
Правительства Камчатского края об утверждении государственной
программы Камчатского края (внесении изменений)
Наименование программы: Государственная программа Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края на
2014-2018 годы"
тыс. рублей ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |№п/| Наименование подпрограммы | КБК | Объем средств на реализацию программы | | п | |--------------------------+-------------------------------------------------------------| | | |ГРБС |Р, ПР |КЦСР* |КВР** | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------| |1. |Подпрограмма "Совершенствование управления | х | х | х | х | 90 | 67 | 67 | 71 | 75 | | |государственными финансами, повышение | | | | |000,00000 | 901,00000 | 901,00000 | 636,00000 | 576,00000 | | |открытости и прозрачности бюджетного процесса в | | | | | | | | | | | |Камчатском крае" - всего, в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------| |1.1|Закупка товаров, работ и услуг для | 811 | 0113 | 19 1 | 200 | 90 | 67 | 67 | 71 | 75 | |. |государственных (муниципальных) нужд, в том | | | 0999 | |000,00000 | 901,00000 | 901,00000 | 636,00000 | 576,00000 | | |числе: | | | | | | | | | | |---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------| |а) | за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней| | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------| |б) | за счет средств краевого бюджета| | | | | 90 | 67 | 67 | 71 | 75 | | | | | | | |000,00000 | 901,00000 | 901,00000 | 636,00000 | 576,00000 | |---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------| |2. |Подпрограмма "Управление государственным долгом | х | х | х | х | 749 | 783 | 847 | 859 | 878 | | |Камчатского края, средствами резервных фондов и | | | | |816,59000 | 472,60000 | 109,70000 | 240,30000 | 179,30000 | | |резервами ассигнований" - всего, в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------| |2.1|Резервный фонд Правительства Камчатского края, | 811 | 0111 | 19 2 | 800 | 50 | 50 | 50 | 60 | 70 | |. |в том числе: | | | 1010 | |000,00000 | 000,00000 | 000,00000 | 000,00000 | 000,00000 | | | | | | | | | | | | | |---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------| |а) | за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней| | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------| |б) | за счет средств краевого бюджета| | | | | 50 | 50 | 50 | 60 | 70 | | | | | | | |000,00000 | 000,00000 | 000,00000 | 000,00000 | 000,00000 | |---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------| |2.2|Резервный фонд Камчатского края, в том числе: | 811 | 0111 | 19 2 | 800 | 126 | 105 | 106 | 110 | 120 | |. | | | | 1011 | |692,20000 | 133,20000 | 844,20000 | 000,00000 | 000,00000 | | | | | | | | | | | | | |---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------| |а) | за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней| | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------| |б) | за счет средств краевого бюджета| | | | | 126 | 105 | 106 | 110 | 120 | | | | | | | |692,20000 | 133,20000 | 844,20000 | 000,00000 | 000,00000 | |---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------| |2.3|Иные бюджетные ассигнования | 811 | 0113 | 19 2 | 800 | 75 | 103 | 103 | 103 | 103 | |. | | | | 0999 | |003,29000 | 000,00000 | 000,00000 | 000,00000 | 000,00000 | | | | | | | | | | | | | |---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------| |а) | за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней| | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------| |б) | за счет средств краевого бюджета| | | | | 75 | 103 | 103 | 103 | 103 | | | | | | | |003,29000 | 000,00000 | 000,00000 | 000,00000 | 000,00000 | |---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------| |2.4|Иные бюджетные ассигнования | 811 | 0113 | 19 2 | 800 | 20 | 21 | 65 | 65 | 65 | |. | | | | 5900 | |271,60000 | 753,00000 | 488,30000 | 488,30000 | 488,30000 | | | | | | | | | | | | | |---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------| |а) | за счет субвенций из федерального бюджета| | | | | 20 | 21 | 65 | 65 | 65 | | | | | | | |271,60000 | 753,00000 | 488,30000 | 488,30000 | 488,30000 | |---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------| |б) | за счет средств краевого бюджета| | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------| |2.5|Обслуживание государственного (муниципального) | 811 | 1301 | 19 2 | 700 | 36 | 35 | 33 | 32 | 31 | |. |долга | | | 1009 | |805,50000 | 145,40000 | 500,20000 | 475,00000 | 414,00000 | | | | | | | | | | | | | |---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------| |а) | за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней| | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------| |б) | за счет средств краевого бюджета| | | | | 36 | 35 | 33 | 32 | 31 | | | | | | | |805,50000 | 145,40000 | 500,20000 | 475,00000 | 414,00000 | |---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------| |2.6|Нераспределенная субвенция местным бюджетам в | 811 | 1403 | 19 2 | 500 | 441 | 468 | 488 | 488 | 488 | |. |соответствии со статьей 140 Бюджетного кодекса | | | 4029 | |044,00000 | 441,00000 | 277,00000 | 277,00000 | 277,00000 | | |Российской Федерации | | | | | | | | | | |---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------| |а) | за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней| | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------| |б) | за счет средств краевого бюджета| | | | | 441 | 468 | 488 | 488 | 488 | | | | | | | |044,00000 | 441,00000 | 277,00000 | 277,00000 | 277,00000 | |---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------| |3. |Подпрограмма "Создание условий для эффективного | | | | | 4 016 | 3 986 | 4 143 | 4 236 | 4 333 | | |и ответственного управления муниципальными | | | | |548,00000 | 411,10000 | 930,30000 | 315,30000 | 781,30000 | | |финансами, повышения устойчивости бюджетов | | | | | | | | | | | |муниципальных образований в Камчатском крае" - | | | | | | | | | | | |всего, в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------| |3.1|Субвенции на выполнение государственных | 811 | 0113 | 19 3 | 500 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | |. |полномочий Камчатского края по образованию и | | | 4010 | |472,00000 | 289,00000 | 289,00000 | 289,00000 | 289,00000 | | |организации деятельности комиссий по делам | | | | | | | | | | | |несовершеннолетних и защите их прав муници- | | | | | | | | | | | |пальных районов и городских округов в | | | | | | | | | | | |Камчатском крае | | | | | | | | | | |---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------| |а) | за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней| | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------| |б) | за счет средств краевого бюджета| | | | | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | | | | | | | |472,00000 | 289,00000 | 289,00000 | 289,00000 | 289,00000 | |---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------| |3.2|Дотации на выравнивание бюджетной | 811 | 1401 | 19 3 | 500 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | |. |обеспеченности поселений | | | 4001 | |651,00000 | 651,00000 | 651,00000 | 622,00000 | 646,00000 | | | | | | | | | | | | | |---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------| |а) | за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней| | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------| |б) | за счет средств краевого бюджета| | | | | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | |651,00000 | 651,00000 | 651,00000 | 622,00000 | 646,00000 | |---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------| |3.3|Дотации на выравнивание бюджетной | 811 | 1401 | 19 3 | 500 | 1 682 | 1 682 | 1 682 | 1 769 | 1 860 | |. |обеспеченности муниципальных районов (городских | | | 4002 | |022,00000 | 022,00000 | 022,00000 | 033,00000 | 830,00000 | | |округов) | | | | | | | | | | |---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------| |а) | за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней| | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------| |б) | за счет средств краевого бюджета| | | | | 1 682 | 1 682 | 1 682 | 1 769 | 1 860 | | | | | | | |022,00000 | 022,00000 | 022,00000 | 033,00000 | 830,00000 | |---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------| |3.4|Дотации на поддержку мер по обеспечению | 811 | 1402 | 19 3 | 500 | 272 | 250 | 250 | 250 | 250 | |. |сбалансированности бюджетов | | | 4003 | |007,00000 | 000,00000 | 000,00000 | 000,00000 | 000,00000 | | | | | | | | | | | | | |---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------| |а) | за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней| | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------| |б) | за счет средств краевого бюджета| | | | | 272 | 250 | 250 | 250 | 250 | | | | | | | |007,00000 | 000,00000 | 000,00000 | 000,00000 | 000,00000 | |---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------| |3.5|Расходы, связанные с особым режимом безопасного | 811 | 1402 | 19 3 | 500 | 450 | 341 | 393 | 393 | 393 | |. |функционирования закрытых административно- | | | 5010 | |408,00000 | 388,00000 | 830,00000 | 830,00000 | 830,00000 | | |территориальных образований | | | | | | | | | | |---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------| |а) | за счет дотаций из федерального бюджета| | | | | 450 | 341 | 393 | 393 | 393 | | | | | | | |408,00000 | 388,00000 | 830,00000 | 830,00000 | 830,00000 | |---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------| |б) | за счет средств краевого бюджета| | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------| |3.6|Субсидии местным бюджетам, связанные с | 811 | 1403 | 19 3 | 500 | 1 465 | 1 566 | 1 671 | 1 671 | 1 671 | |. |выравниванием обеспеченности муниципальных | | | 4004 | |957,00000 | 030,10000 | 107,30000 | 107,30000 | 107,30000 | | |образований в Камчатском крае по реализации ими | | | | | | | | | | | |их расходных обязательств | | | | | | | | | | |---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------| |а) | за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней| | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------| |б) | за счет средств краевого бюджета| | | | | 1 465 | 1 566 | 1 671 | 1 671 | 1 671 | | | | | | | |957,00000 | 030,10000 | 107,30000 | 107,30000 | 107,30000 | |---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------| |3.7|Субвенции муниципальным районам в Камчатском | 811 | 1403 | 19 3 | 500 | 80 | 80 | 80 | 84 | 89 | |. |крае на выполнение полномочий органов | | | 4009 | |051,00000 | 051,00000 | 051,00000 | 454,00000 | 099,00000 | | |государственной власти Камчатского края по | | | | | | | | | | | |расчету и предоставлению дотаций поселениям | | | | | | | | | | |---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------| |а) | за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней| | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------| |б) | за счет средств краевого бюджета| | | | | 80 | 80 | 80 | 84 | 89 | | | | | | | |051,00000 | 051,00000 | 051,00000 | 454,00000 | 099,00000 | |---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------| |3.8|Переселение граждан из закрытых | 811 | 1403 | 19 3 | 500 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |. |административно-территориальных образований | | | 5159 | |980,00000 | 980,00000 | 980,00000 | 980,00000 | 980,00000 | | | | | | | | | | | | | |---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------| |а) | за счет межбюджетных трансфертов из| | | | | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | | | федерального бюджета| | | | |980,00000 | 980,00000 | 980,00000 | 980,00000 | 980,00000 | |---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------| |б) | за счет средств краевого бюджета| | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------| |4. |Подпрограмма "Обеспечение реализации | х | х | х | х | 85 | 87 | 87 | 92 | 97 | | |государственной программы" - всего, в том | | | | |799,34000 | 926,44000 | 481,73000 | 293,23000 | 369,36000 | | |числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------| |4.1|Расходы на выплаты персоналу в целях | 811 | 0104 | 19 4 | 100 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |. |обеспечения выполнения функций государственными | | | 1001 | |835,00000 | 940,00000 | 940,00000 | 101,70000 | 272,29000 | | |(муниципальными) органами, казенными | | | | | | | | | | | |учреждениями, органами управления | | | | | | | | | | | |государственными внебюджетными фондами, в том | | | | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | | | |---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------| |а) | за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней| | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------| |б) | за счет средств краевого бюджета| | | | | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | | | | | | | |835,00000 | 940,00000 | 940,00000 | 101,70000 | 272,29000 | |---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------| |4.2|Расходы на выплаты персоналу в целях | 811 | 0106 | 19 4 | 100 | 69 | 71 | 71 | 74 | 79 | |. |обеспечения выполнения функций государственными | | | 1001 | |782,60000 | 450,00000 | 083,80000 | 993,41000 | 118,05000 | | |(муниципальными) органами, казенными | | | | | | | | | | | |учреждениями, органами управления | | | | | | | | | | | |государственными внебюджетными фондами, в том | | | | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | | | |---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------| |а) | за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней| | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------| |б) | за счет средств краевого бюджета| | | | | 69 | 71 | 71 | 74 | 79 | | | | | | | |782,60000 | 450,00000 | 083,80000 | 993,41000 | 118,05000 | Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|