Расширенный поиск

Постановление Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 511-П

Документ имеет не последнюю редакцию.

|  |                   |федерального бюджета       |     |       |        |        |        |        |        |        |

|--+-------------------+---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|3.|Предоставление     |Всего, в том числе:        | 811 |  193  | 10 309 | 2 103  | 1 933  | 2 090  | 2 090  | 2 090  |

|3.|субсидий и иных    |                           |     |       |835,0000|685,0000|398,1000|917,3000|917,3000|917,3000|

|  |межбюджетных транс-|                           |     |       |   0    |   0    |   0    |   0    |   0    |   0    |

|  |фертов местным     |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|  |бюджетам на решение|за счет средств            | 811 |  193  | 2 103  |  476   |  367   |  419   |  419   |  419   |

|  |вопросов местного  |федерального бюджета       |     |       |186,0000|388,0000|368,0000|810,0000|810,0000|810,0000|

|  |значения           |                           |     |       |   0    |   0    |   0    |   0    |   0    |   0    |

|  |                   |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|  |                   |за счет средств краевого   | 811 |  193  | 8 206  | 1 627  | 1 566  | 1 671  | 1 671  | 1 671  |

|  |                   |бюджета                    |     |       |649,0000|297,0000|030,1000|107,3000|107,3000|107,3000|

|  |                   |                           |     |       |   0    |   0    |   0    |   0    |   0    |   0    |

|  |                   |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|  |                   |за счет средств местных    | 811 |  193  |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |

|  |                   |бюджетов                   |     |       |        |        |        |        |        |        |

|  |                   |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|  |                   |за счет средств            | 811 |  193  |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |

|  |                   |внебюджетных фондов        |     |       |        |        |        |        |        |        |

|  |                   |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|  |                   |за счет средств юридических| 811 |  193  |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |

|  |                   |лиц                        |     |       |        |        |        |        |        |        |

|  |                   |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|  |                   |Кроме того планируемые     | 811 |  193  |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |

|  |                   |объемы обязательств        |     |       |        |        |        |        |        |        |

|  |                   |федерального бюджета       |     |       |        |        |        |        |        |        |

|--+-------------------+---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|3.|Предоставление     |Всего, в том числе:        | 811 |  193  |  115   |   22   |   23   |   23   |   23   |   23   |

|4.|субвенций местным  |                           |     |       |628,0000|472,0000|289,0000|289,0000|289,0000|289,0000|

|  |бюджетам на вы-    |                           |     |       |   0    |   0    |   0    |   0    |   0    |   0    |

|  |полнение           |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|  |государственных    |за счет средств            | 811 |  193  |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |

|  |полномочий         |федерального бюджета       |     |       |        |        |        |        |        |        |

|  |Камчатского края по|---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|  |образованию и орга-|за счет средств краевого   | 811 |  193  |  115   |   22   |   23   |   23   |   23   |   23   |

|  |низации            |бюджета                    |     |       |628,0000|472,0000|289,0000|289,0000|289,0000|289,0000|

|  |деятельности ко-   |                           |     |       |   0    |   0    |   0    |   0    |   0    |   0    |

|  |миссий по делам    |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|  |несовершеннолетних |за счет средств местных    | 811 |  193  |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |

|  |и защите их прав   |бюджетов                   |     |       |        |        |        |        |        |        |

|  |                   |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|  |                   |за счет средств            | 811 |  193  |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |

|  |                   |внебюджетных фондов        |     |       |        |        |        |        |        |        |

|  |                   |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|  |                   |за счет средств юридических| 811 |  193  |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |

|  |                   |лиц                        |     |       |        |        |        |        |        |        |

|  |                   |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|  |                   |Кроме того планируемые     | 811 |  193  |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |

|  |                   |объемы обязательств        |     |       |        |        |        |        |        |        |

|  |                   |федерального бюджета       |     |       |        |        |        |        |        |        |

|--+-------------------+---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|3.|Стимулирование     |Всего, в том числе:        | 811 |  193  |  499   |   99   |  100   |  100   |  100   |  100   |

|5.|достижений         |                           |     |       |754,2000|754,2000|000,0000|000,0000|000,0000|000,0000|

|  |наилучших          |                           |     |       |   0    |   0    |   0    |   0    |   0    |   0    |

|  |показателей        |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|  |деятельности       |за счет средств            | 811 |  193  |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |

|  |муниципальных      |федерального бюджета       |     |       |        |        |        |        |        |        |

|  |образований в      |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|  |Камчатском крае    |за счет средств краевого   | 811 |  193  |  499   |   99   |  100   |  100   |  100   |  100   |

|  |                   |бюджета                    |     |       |754,2000|754,2000|000,0000|000,0000|000,0000|000,0000|

|  |                   |                           |     |       |   0    |   0    |   0    |   0    |   0    |   0    |

|  |                   |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|  |                   |за счет средств местных    | 811 |  193  |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |

|  |                   |бюджетов                   |     |       |        |        |        |        |        |        |

|  |                   |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|  |                   |за счет средств            | 811 |  193  |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |

|  |                   |внебюджетных фондов        |     |       |        |        |        |        |        |        |

|  |                   |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|  |                   |за счет средств юридических| 811 |  193  |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |

|  |                   |лиц                        |     |       |        |        |        |        |        |        |

|  |                   |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|  |                   |Кроме того планируемые     | 811 |  193  |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |

|  |                   |объемы обязательств        |     |       |        |        |        |        |        |        |

|  |                   |федерального бюджета       |     |       |        |        |        |        |        |        |

|--+-------------------+---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|3.|Проведение         |Всего, в том числе:        | 811 |  193  |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |

|6.|мониторинга и      |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|  |оценки качества    |за счет средств            | 811 |  193  |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |

|  |управления         |федерального бюджета       |     |       |        |        |        |        |        |        |

|  |бюджетным процессом|---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|  |в муниципальных    |за счет средств краевого   | 811 |  193  |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |

|  |районах (городских |бюджета                    |     |       |        |        |        |        |        |        |

|  |округах) в Кам-    |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|  |чатском крае       |за счет средств местных    | 811 |  193  |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |

|  |                   |бюджетов                   |     |       |        |        |        |        |        |        |

|  |                   |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|  |                   |за счет средств            | 811 |  193  |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |

|  |                   |внебюджетных фондов        |     |       |        |        |        |        |        |        |

|  |                   |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|  |                   |за счет средств юридических| 811 |  193  |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |

|  |                   |лиц                        |     |       |        |        |        |        |        |        |

|  |                   |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|  |                   |Кроме того планируемые     | 811 |  193  |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |

|  |                   |объемы обязательств        |     |       |        |        |        |        |        |        |

|  |                   |федерального бюджета       |     |       |        |        |        |        |        |        |

|--+-------------------+---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|3.|Актуализация форм и|Всего, в том числе:        | 811 |  193  |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |

|7.|механизмов         |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|  |предоставления     |за счет средств            | 811 |  193  |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |

|  |межбюджетных       |федерального бюджета       |     |       |        |        |        |        |        |        |

|  |трансфертов местным|---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|  |бюджетам           |за счет средств краевого   | 811 |  193  |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |

|  |                   |бюджета                    |     |       |        |        |        |        |        |        |

|  |                   |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|  |                   |за счет средств местных    | 811 |  193  |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |

|  |                   |бюджетов                   |     |       |        |        |        |        |        |        |

|  |                   |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|  |                   |за счет средств            | 811 |  193  |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |

|  |                   |внебюджетных фондов        |     |       |        |        |        |        |        |        |

|  |                   |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|  |                   |за счет средств юридических| 811 |  193  |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |

|  |                   |лиц                        |     |       |        |        |        |        |        |        |

|  |                   |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|  |                   |Кроме того планируемые     | 811 |  193  |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |

|  |                   |объемы обязательств        |     |       |        |        |        |        |        |        |

|  |                   |федерального бюджета       |     |       |        |        |        |        |        |        |

|--+-------------------+---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|3.|Совершенствование  |Всего, в том числе:        | 811 |  193  |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |

|8.|контроля за        |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|  |соблюдением условий|за счет средств            | 811 |  193  |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |

|  |предоставления     |федерального бюджета       |     |       |        |        |        |        |        |        |

|  |межбюджетных       |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|  |трансфертов местным|за счет средств краевого   | 811 |  193  |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |

|  |бюджетам           |бюджета                    |     |       |        |        |        |        |        |        |

|  |                   |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|  |                   |за счет средств местных    | 811 |  193  |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |

|  |                   |бюджетов                   |     |       |        |        |        |        |        |        |

|  |                   |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|  |                   |за счет средств            | 811 |  193  |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |

|  |                   |внебюджетных фондов        |     |       |        |        |        |        |        |        |

|  |                   |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|  |                   |за счет средств юридических| 811 |  193  |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |

|  |                   |лиц                        |     |       |        |        |        |        |        |        |

|  |                   |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|  |                   |Кроме того планируемые     | 811 |  193  |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |

|  |                   |объемы обязательств        |     |       |        |        |        |        |        |        |

|  |                   |федерального бюджета       |     |       |        |        |        |        |        |        |

|--+-------------------+---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|4.|Подпрограмма 4     |Всего, в том числе:        | 811 |  194  |  450   |   85   |   87   |   87   |   92   |   97   |

|  |"Обеспечение       |                           |     |       |955,8000|885,0400|926,4400|481,7300|293,2300|369,3600|

|  |реализации         |                           |     |       |   0    |   0    |   0    |   0    |   0    |   0    |

|  |Программы"         |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|  |                   |за счет средств            | 811 |  194  |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |

|  |                   |федерального бюджета       |     |       |        |        |        |        |        |        |

|  |                   |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|  |                   |за счет средств краевого   | 811 |  194  |  450   |   85   |   87   |   87   |   92   |   97   |

|  |                   |бюджета                    |     |       |955,8000|885,0400|926,4400|481,7300|293,2300|369,3600|

|  |                   |                           |     |       |   0    |   0    |   0    |   0    |   0    |   0    |

|  |                   |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|  |                   |за счет средств местных    | 811 |  194  |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |

|  |                   |бюджетов                   |     |       |        |        |        |        |        |        |

|  |                   |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|  |                   |за счет средств            | 811 |  194  |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |

|  |                   |внебюджетных фондов        |     |       |        |        |        |        |        |        |

|  |                   |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|  |                   |за счет средств юридических| 811 |  194  |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |

|  |                   |лиц                        |     |       |        |        |        |        |        |        |

|  |                   |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|  |                   |Кроме того планируемые     | 811 |  194  |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |

|  |                   |объемы обязательств        |     |       |        |        |        |        |        |        |

|  |                   |федерального бюджета       |     |       |        |        |        |        |        |        |

|--+-------------------+---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|4.|Осуществление      |Всего, в том числе:        | 811 |  194  |  450   |   85   |   87   |   87   |   92   |   97   |

|1.|полномочий и       |                           |     |       |955,8000|885,0400|926,4400|481,7300|293,2300|369,3600|

|  |функций            |                           |     |       |   0    |   0    |   0    |   0    |   0    |   0    |

|  |Министерства       |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|  |финансов           |за счет средств            | 811 |  194  |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |

|  |Камчатского края   |федерального бюджета       |     |       |        |        |        |        |        |        |

|  |                   |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|  |                   |за счет средств краевого   | 811 |  194  |  450   |   85   |   87   |   87   |   92   |   97   |

|  |                   |бюджета                    |     |       |955,8000|885,0400|926,4400|481,7300|293,2300|369,3600|

|  |                   |                           |     |       |   0    |   0    |   0    |   0    |   0    |   0    |

|  |                   |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|  |                   |за счет средств местных    | 811 |  194  |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |

|  |                   |бюджетов                   |     |       |        |        |        |        |        |        |

|  |                   |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|  |                   |за счет средств            | 811 |  194  |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |

|  |                   |внебюджетных фондов        |     |       |        |        |        |        |        |        |

|  |                   |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|  |                   |за счет средств юридических| 811 |  194  |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |

|  |                   |лиц                        |     |       |        |        |        |        |        |        |

|  |                   |---------------------------+-----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|  |                   |Кроме того планируемые     | 811 |  194  |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |

|  |                   |объемы обязательств        |     |       |        |        |        |        |        |        |

|  |                   |федерального бюджета       |     |       |        |        |        |        |        |        |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

    *указывается  три  первых знака целевой статьи в соответствии с 

приказом  Министерства  финансов  Камчатского  края  об утверждении 

перечня   и  кодов   целевых   статей  расходов  краевого  бюджета.  

    **здесь  и  далее  в  таблице  в  содержании графы "федеральный 

бюджет   "   указываются  данные  в  соответствии  с  утвержденными  

расходными  обязательствами  Российской  Федерации  за счет средств 

федерального бюджета.

    ***здесь  и  далее  в  таблице  в содержании графы "планируемые 

объемы  обязательств  федерального  бюджета" указываются официально 

подтвержденные,  предполагаемые  расходные обязательства Российской 

Федерации     за     счет     средств     федерального     бюджета.     

                                                                                                                                 

 

 

    Финансово-экономическое обоснование к проекту постановления
   Правительства Камчатского края об утверждении государственной
          программы Камчатского края (внесении изменений)
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
Наименование программы: Государственная программа Камчатского края
    "Управление государственными финансами Камчатского края на
                          2014-2018 годы"
                                                                                                                                               
                                                                                                                                      тыс.     
                                                                                                                                     рублей    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|№п/|           Наименование подпрограммы            |           КБК            |            Объем средств на реализацию программы            |
| п |                                                |--------------------------+-------------------------------------------------------------|
|   |                                                |ГРБС |Р, ПР |КЦСР* |КВР** |   2014   |   2015    |    2016    |    2017    |    2018    |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
| 1 |                       2                        |  3  |  4   |  5   |  6   |    7     |     8     |     9      |     10     |     11     |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|1. |Подпрограмма "Совершенствование управления      |  х  |  х   |  х   |  х   |    90    |    67     |     67     |     71     |     75     |
|   |государственными финансами, повышение           |     |      |      |      |000,00000 | 901,00000 | 901,00000  | 636,00000  | 576,00000  |
|   |открытости и прозрачности бюджетного процесса в |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|   |Камчатском крае" - всего, в том числе:          |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|   |                                                |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|1.1|Закупка товаров, работ и услуг для              | 811 | 0113 | 19 1 | 200  |    90    |    67     |     67     |     71     |     75     |
|.  |государственных (муниципальных) нужд, в том     |     |      | 0999 |      |000,00000 | 901,00000 | 901,00000  | 636,00000  | 576,00000  |
|   |числе:                                          |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|а) |  за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней|     |      |      |      | 0,00000  |  0,00000  |  0,00000   |  0,00000   |  0,00000   |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|б) |                за счет средств краевого бюджета|     |      |      |      |    90    |    67     |     67     |     71     |     75     |
|   |                                                |     |      |      |      |000,00000 | 901,00000 | 901,00000  | 636,00000  | 576,00000  |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|2. |Подпрограмма "Управление государственным долгом |  х  |  х   |  х   |  х   |   749    |    783    |    847     |    859     |    878     |
|   |Камчатского края, средствами резервных фондов и |     |      |      |      |816,59000 | 472,60000 | 109,70000  | 240,30000  | 179,30000  |
|   |резервами ассигнований" - всего, в том числе:   |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|   |                                                |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|2.1|Резервный фонд Правительства Камчатского края,  | 811 | 0111 | 19 2 | 800  |    50    |    50     |     50     |     60     |     70     |
|.  |в том числе:                                    |     |      | 1010 |      |000,00000 | 000,00000 | 000,00000  | 000,00000  | 000,00000  |
|   |                                                |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|а) |  за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней|     |      |      |      | 0,00000  |  0,00000  |  0,00000   |  0,00000   |  0,00000   |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|б) |                за счет средств краевого бюджета|     |      |      |      |    50    |    50     |     50     |     60     |     70     |
|   |                                                |     |      |      |      |000,00000 | 000,00000 | 000,00000  | 000,00000  | 000,00000  |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|2.2|Резервный фонд Камчатского края, в том числе:   | 811 | 0111 | 19 2 | 800  |   126    |    105    |    106     |    110     |    120     |
|.  |                                                |     |      | 1011 |      |692,20000 | 133,20000 | 844,20000  | 000,00000  | 000,00000  |
|   |                                                |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|а) |  за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней|     |      |      |      | 0,00000  |  0,00000  |  0,00000   |  0,00000   |  0,00000   |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|б) |                за счет средств краевого бюджета|     |      |      |      |   126    |    105    |    106     |    110     |    120     |
|   |                                                |     |      |      |      |692,20000 | 133,20000 | 844,20000  | 000,00000  | 000,00000  |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|2.3|Иные бюджетные ассигнования                     | 811 | 0113 | 19 2 | 800  |    75    |    103    |    103     |    103     |    103     |
|.  |                                                |     |      | 0999 |      |003,29000 | 000,00000 | 000,00000  | 000,00000  | 000,00000  |
|   |                                                |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|а) |  за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней|     |      |      |      | 0,00000  |  0,00000  |  0,00000   |  0,00000   |  0,00000   |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|б) |                за счет средств краевого бюджета|     |      |      |      |    75    |    103    |    103     |    103     |    103     |
|   |                                                |     |      |      |      |003,29000 | 000,00000 | 000,00000  | 000,00000  | 000,00000  |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|2.4|Иные бюджетные ассигнования                     | 811 | 0113 | 19 2 | 800  |    20    |    21     |     65     |     65     |     65     |
|.  |                                                |     |      | 5900 |      |271,60000 | 753,00000 | 488,30000  | 488,30000  | 488,30000  |
|   |                                                |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|а) |       за счет субвенций из федерального бюджета|     |      |      |      |    20    |    21     |     65     |     65     |     65     |
|   |                                                |     |      |      |      |271,60000 | 753,00000 | 488,30000  | 488,30000  | 488,30000  |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|б) |                за счет средств краевого бюджета|     |      |      |      | 0,00000  |  0,00000  |  0,00000   |  0,00000   |  0,00000   |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|2.5|Обслуживание государственного (муниципального)  | 811 | 1301 | 19 2 | 700  |    36    |    35     |     33     |     32     |     31     |
|.  |долга                                           |     |      | 1009 |      |805,50000 | 145,40000 | 500,20000  | 475,00000  | 414,00000  |
|   |                                                |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|а) |  за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней|     |      |      |      | 0,00000  |  0,00000  |  0,00000   |  0,00000   |  0,00000   |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|б) |                за счет средств краевого бюджета|     |      |      |      |    36    |    35     |     33     |     32     |     31     |
|   |                                                |     |      |      |      |805,50000 | 145,40000 | 500,20000  | 475,00000  | 414,00000  |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|2.6|Нераспределенная субвенция местным бюджетам в   | 811 | 1403 | 19 2 | 500  |   441    |    468    |    488     |    488     |    488     |
|.  |соответствии со статьей 140 Бюджетного кодекса  |     |      | 4029 |      |044,00000 | 441,00000 | 277,00000  | 277,00000  | 277,00000  |
|   |Российской Федерации                            |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|а) |  за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней|     |      |      |      | 0,00000  |  0,00000  |  0,00000   |  0,00000   |  0,00000   |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|б) |                за счет средств краевого бюджета|     |      |      |      |   441    |    468    |    488     |    488     |    488     |
|   |                                                |     |      |      |      |044,00000 | 441,00000 | 277,00000  | 277,00000  | 277,00000  |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|3. |Подпрограмма "Создание условий для эффективного |     |      |      |      |  4 016   |   3 986   |   4 143    |   4 236    |   4 333    |
|   |и ответственного управления муниципальными      |     |      |      |      |548,00000 | 411,10000 | 930,30000  | 315,30000  | 781,30000  |
|   |финансами, повышения устойчивости бюджетов      |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|   |муниципальных образований в Камчатском крае" -  |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|   |всего, в том числе:                             |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|   |                                                |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|3.1|Субвенции на выполнение государственных         | 811 | 0113 | 19 3 | 500  |    22    |    23     |     23     |     23     |     23     |
|.  |полномочий Камчатского края по образованию и    |     |      | 4010 |      |472,00000 | 289,00000 | 289,00000  | 289,00000  | 289,00000  |
|   |организации деятельности комиссий по делам      |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|   |несовершеннолетних и защите их прав муници-     |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|   |пальных районов и городских округов в           |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|   |Камчатском крае                                 |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|а) |  за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней|     |      |      |      | 0,00000  |  0,00000  |  0,00000   |  0,00000   |  0,00000   |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|б) |                за счет средств краевого бюджета|     |      |      |      |    22    |    23     |     23     |     23     |     23     |
|   |                                                |     |      |      |      |472,00000 | 289,00000 | 289,00000  | 289,00000  | 289,00000  |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|3.2|Дотации на выравнивание бюджетной               | 811 | 1401 | 19 3 | 500  |    17    |    17     |     17     |     18     |     19     |
|.  |обеспеченности поселений                        |     |      | 4001 |      |651,00000 | 651,00000 | 651,00000  | 622,00000  | 646,00000  |
|   |                                                |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|а) |  за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней|     |      |      |      | 0,00000  |  0,00000  |  0,00000   |  0,00000   |  0,00000   |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|б) |                за счет средств краевого бюджета|     |      |      |      |    17    |    17     |     17     |     18     |     19     |
|   |                                                |     |      |      |      |651,00000 | 651,00000 | 651,00000  | 622,00000  | 646,00000  |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|3.3|Дотации на выравнивание бюджетной               | 811 | 1401 | 19 3 | 500  |  1 682   |   1 682   |   1 682    |   1 769    |   1 860    |
|.  |обеспеченности муниципальных районов (городских |     |      | 4002 |      |022,00000 | 022,00000 | 022,00000  | 033,00000  | 830,00000  |
|   |округов)                                        |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|а) |  за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней|     |      |      |      | 0,00000  |  0,00000  |  0,00000   |  0,00000   |  0,00000   |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|б) |                за счет средств краевого бюджета|     |      |      |      |  1 682   |   1 682   |   1 682    |   1 769    |   1 860    |
|   |                                                |     |      |      |      |022,00000 | 022,00000 | 022,00000  | 033,00000  | 830,00000  |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|3.4|Дотации на поддержку мер по обеспечению         | 811 | 1402 | 19 3 | 500  |   272    |    250    |    250     |    250     |    250     |
|.  |сбалансированности бюджетов                     |     |      | 4003 |      |007,00000 | 000,00000 | 000,00000  | 000,00000  | 000,00000  |
|   |                                                |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|а) |  за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней|     |      |      |      | 0,00000  |  0,00000  |  0,00000   |  0,00000   |  0,00000   |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|б) |                за счет средств краевого бюджета|     |      |      |      |   272    |    250    |    250     |    250     |    250     |
|   |                                                |     |      |      |      |007,00000 | 000,00000 | 000,00000  | 000,00000  | 000,00000  |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|3.5|Расходы, связанные с особым режимом безопасного | 811 | 1402 | 19 3 | 500  |   450    |    341    |    393     |    393     |    393     |
|.  |функционирования закрытых административно-      |     |      | 5010 |      |408,00000 | 388,00000 | 830,00000  | 830,00000  | 830,00000  |
|   |территориальных образований                     |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|а) |         за счет дотаций из федерального бюджета|     |      |      |      |   450    |    341    |    393     |    393     |    393     |
|   |                                                |     |      |      |      |408,00000 | 388,00000 | 830,00000  | 830,00000  | 830,00000  |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|б) |                за счет средств краевого бюджета|     |      |      |      | 0,00000  |  0,00000  |  0,00000   |  0,00000   |  0,00000   |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|3.6|Субсидии местным бюджетам, связанные с          | 811 | 1403 | 19 3 | 500  |  1 465   |   1 566   |   1 671    |   1 671    |   1 671    |
|.  |выравниванием обеспеченности муниципальных      |     |      | 4004 |      |957,00000 | 030,10000 | 107,30000  | 107,30000  | 107,30000  |
|   |образований в Камчатском крае по реализации ими |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|   |их расходных обязательств                       |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|а) |  за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней|     |      |      |      | 0,00000  |  0,00000  |  0,00000   |  0,00000   |  0,00000   |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|б) |                за счет средств краевого бюджета|     |      |      |      |  1 465   |   1 566   |   1 671    |   1 671    |   1 671    |
|   |                                                |     |      |      |      |957,00000 | 030,10000 | 107,30000  | 107,30000  | 107,30000  |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|3.7|Субвенции муниципальным районам в Камчатском    | 811 | 1403 | 19 3 | 500  |    80    |    80     |     80     |     84     |     89     |
|.  |крае на выполнение полномочий органов           |     |      | 4009 |      |051,00000 | 051,00000 | 051,00000  | 454,00000  | 099,00000  |
|   |государственной власти Камчатского края по      |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|   |расчету и предоставлению дотаций поселениям     |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|а) |  за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней|     |      |      |      | 0,00000  |  0,00000  |  0,00000   |  0,00000   |  0,00000   |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|б) |                за счет средств краевого бюджета|     |      |      |      |    80    |    80     |     80     |     84     |     89     |
|   |                                                |     |      |      |      |051,00000 | 051,00000 | 051,00000  | 454,00000  | 099,00000  |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|3.8|Переселение граждан из закрытых                 | 811 | 1403 | 19 3 | 500  |    25    |    25     |     25     |     25     |     25     |
|.  |административно-территориальных образований     |     |      | 5159 |      |980,00000 | 980,00000 | 980,00000  | 980,00000  | 980,00000  |
|   |                                                |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|а) |             за счет межбюджетных трансфертов из|     |      |      |      |    25    |    25     |     25     |     25     |     25     |
|   |                            федерального бюджета|     |      |      |      |980,00000 | 980,00000 | 980,00000  | 980,00000  | 980,00000  |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|б) |                за счет средств краевого бюджета|     |      |      |      | 0,00000  |  0,00000  |  0,00000   |  0,00000   |  0,00000   |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|4. |Подпрограмма "Обеспечение реализации            |  х  |  х   |  х   |  х   |    85    |    87     |     87     |     92     |     97     |
|   |государственной программы" - всего, в том       |     |      |      |      |799,34000 | 926,44000 | 481,73000  | 293,23000  | 369,36000  |
|   |числе:                                          |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|   |                                                |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|4.1|Расходы на выплаты персоналу в целях            | 811 | 0104 | 19 4 | 100  |    2     |     2     |     2      |     3      |     3      |
|.  |обеспечения выполнения функций государственными |     |      | 1001 |      |835,00000 | 940,00000 | 940,00000  | 101,70000  | 272,29000  |
|   |(муниципальными) органами, казенными            |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|   |учреждениями, органами управления               |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|   |государственными внебюджетными фондами, в том   |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|   |числе:                                          |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|а) |  за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней|     |      |      |      | 0,00000  |  0,00000  |  0,00000   |  0,00000   |  0,00000   |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|б) |                за счет средств краевого бюджета|     |      |      |      |    2     |     2     |     2      |     3      |     3      |
|   |                                                |     |      |      |      |835,00000 | 940,00000 | 940,00000  | 101,70000  | 272,29000  |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|4.2|Расходы на выплаты персоналу в целях            | 811 | 0106 | 19 4 | 100  |    69    |    71     |     71     |     74     |     79     |
|.  |обеспечения выполнения функций государственными |     |      | 1001 |      |782,60000 | 450,00000 | 083,80000  | 993,41000  | 118,05000  |
|   |(муниципальными) органами, казенными            |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|   |учреждениями, органами управления               |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|   |государственными внебюджетными фондами, в том   |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|   |числе:                                          |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|а) |  за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней|     |      |      |      | 0,00000  |  0,00000  |  0,00000   |  0,00000   |  0,00000   |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|б) |                за счет средств краевого бюджета|     |      |      |      |    69    |    71     |     71     |     74     |     79     |
|   |                                                |     |      |      |      |782,60000 | 450,00000 | 083,80000  | 993,41000  | 118,05000  |


Информация по документу
Читайте также