Расширенный поиск

Постановление правительства Воронежской области от 09.12.2013 № 1072

Документ имеет не последнюю редакцию.
    -  подготовка  правоустанавливающих документов на ремонтируемые 
объекты;
    -  разработка  и  утверждение  градостроительного плана и плана 
земельного участка;
    -  получение  технических  условий  на  подключение  инженерных  
систем     (водопровод,    канализация,    отопление,    вентиляция    
энергоснабжение, телефонизация);
    - разработка проектно-сметной документации;
    -   согласование   технологического   присоединения  инженерных  
систем, проектной документации;
    -  при  необходимости  – проведение экспертизы проектно-сметной 
документации;
    -  разработка  аукционной документации для проведения аукционов 
по  определению  подрядчиков  на  выполнение работ, предусмотренных 
программными мероприятиями;
    - проведение торгов по определению подрядчиков;
    - проведение работ по ремонту помещений;
    - проведение работ по ремонту фасадов занимаемых помещений;
    - проведение работ по ремонту конструктивных элементов;
    - проведение работ по ремонту электрических сетей;
    - монтаж систем автоматической пожарной сигнализации;
    - разработка дизайн-проекта помещений;
    - контроль качества выполненных работ;
    - приём объектов в эксплуатацию.
    Ожидаемые   результаты:   создание   условий   для   реализации   
полномочий   в  сфере  регистрации  актов  гражданского  состояния,  
отвечающих  требованиям административных регламентов и действующего 
законодательства,  и  условий  для  регистрации  заключения брака в 
торжественной обстановке.

   Основное мероприятие 4.5 «Финансовое обеспечение деятельности
                   подведомственных учреждений»

    Срок реализации основного мероприятия: 2014-2019 годы.
    Исполнитель мероприятия – управление ЗАГС Воронежской области.
    Реализация   основного   мероприятия   оказывает   влияние   на   
достижение    показателя    «Объём    привлечённых   дополнительных   
внебюджетных средств».
    В   рамках   данного  основного  мероприятия  предусматривается  
осуществление  технического  обслуживания  прилегающих территорий и 
помещений органов ЗАГС.
    Ожидаемые результаты: обеспечение безопасных комфортных условий 
для  нахождения граждан, поддержание на должном уровне технического 
состояния         помещений,         обеспечение         выполнения         
санитарно-гигиенических,  противопожарных требований, предъявляемых 
к   объектам,  бесперебойной  и  безаварийной  работы  всех  систем  
жизнеобеспечения.

    Раздел 4. Характеристика мер государственного регулирования
                                                                      
    Применение   мер   государственного  регулирования  (налоговые,  
тарифные,  кредитные и иные меры государственного регулирования), в 
результате применения которых возможны выпадающие доходы областного 
бюджета, в сфере реализации подпрограммы не планируется.
    В  настоящее  время  сформирована  нормативно–правовая  основа,  
необходимая для реализации подпрограммы.
    Вместе с тем в рамках реализации подпрограммы предусматривается 
нормативно-правовое   регулирование   в   сфере  регистрации  актов  
гражданского  состояния.  Разработка  и  утверждение дополнительных 
нормативных    правовых   актов   будут   обусловлены   изменениями   
федерального и регионального законодательства.
    При  формировании и корректировке плана реализации подпрограммы 
по  мере  выявления  или  возникновения  неурегулированных вопросов 
нормативно–правового  характера  управление  ЗАГС  в пределах своей 
компетенции готовит нормативный правовой акт (приказ) или формирует 
проект нормативного правового акта и в установленном порядке вносит 
его на рассмотрение в правительство Воронежской области.

    Раздел 5. Характеристика основных мероприятий, реализуемых
         муниципальными образованиями Воронежской области

    В  рамках  подпрограммы  реализация  совместных  мероприятий  с  
муниципальными образованиями не планируется.

       Раздел 6. Информация об участии акционерных обществ с
государственным участием, общественных, научных и иных организаций,
  а также государственных внебюджетных фондов и физических лиц в
                      реализации подпрограммы

    Участие акционерных обществ с государственным участием, научных 
и  иных  организаций, а также государственных внебюджетных фондов и 
физических  лиц  в разработке и реализации мероприятий подпрограммы 
не планируется.

     Раздел 7. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

    Финансирование  мероприятий  подпрограммы предусмотрено за счет 
средств областного бюджета.
    Расходы  областного бюджета на реализацию подпрограммы, а также 
ресурсное  обеспечение  и  прогнозная  (справочная) оценка расходов 
областного  бюджета  на  реализацию  подпрограммы  «Развитие  сферы  
государственной   регистрации   актов   гражданского  состояния  на  
территории    муниципальных    образований   Воронежской   области»   
государственной  программы Воронежской области «Содействие развитию 
муниципальных  образований  местного  самоуправления»  на 2014-2019 
годы приведены в приложениях № 3 и № 4 к государственной программе. 
    Объем   ассигнований   из   областного  бюджета  на  реализацию  
подпрограммы,  обеспечивающий  достижение  значений соответствующих 
показателей,  ежегодно  подлежит уточнению в установленном порядке. 

  Раздел 8. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
            управления рисками реализации подпрограммы

    На  результаты реализации подпрограммы, выполнение поставленных 
задач, достижение цели и установленных показателей результативности 
могут влиять риски, сложившиеся под воздействием внешних негативных 
факторов  и  имеющихся  в обществе социально-экономических проблем. 
    Основные риски реализации подпрограммы:
    -   недостаточная   востребованность  государственных  услуг  у  
населения;
    -  снижение спроса на юридически значимые документы, выдаваемые 
органами ЗАГС;
    -   изменение   приоритетов  социально-экономического  развития  
Российской  Федерации  и  федерального  законодательства  в области 
регистрации актов гражданского состояния;
    -   недостаточное   финансирование   из  бюджетных  источников,  
изменение  федерального законодательства, регламентирующего условия 
предоставления субвенций на выполнение полномочий;
    -    финансово-хозяйственная    устойчивость   и   стабильность   
исполнителей  государственного  заказа  по  мероприятиям программы; 
    -  значительное  увеличение  тарифов,  существенный рост цен на 
материалы и услуги;
    -  проведение повторных процедур по размещению государственного 
заказа  в связи с отсутствием претендентов при первичном размещении 
заказа.
    Оценка данных рисков является низкой.
    Управление   рисками   планируется   осуществлять   на   основе   
регулярного  мониторинга  реализации  подпрограммы  и  расходования  
финансовых ресурсов.
    Минимизация  рисков  может  быть достигнута за счёт обеспечения 
эффективного   управления  подпрограммой  и  оперативного  внесения  
изменений   в   подпрограмму  в  части  состава  мероприятий  и  их  
финансирования.
    В  целях  минимизации  негативных  воздействий  неблагоприятных  
факторов управлением ЗАГС планируется:
    -   осуществление   текущего   контроля   за  ходом  реализации  
мероприятий   подпрограммы,   а   также   целевым   и   эффективным   
использованием финансовых средств, выделенных на его использование; 
    -  проведение мониторинга реализации подпрограммы, установление 
причин  отклонений  от  предусмотренных  результатов, определение и 
реализация мер по устранению отклонений;
    -   проведение   конкурсного  отбора  исполнителей  программных  
мероприятий   путём  размещения  государственных  заказов  согласно  
законодательству в сфере размещения государственных заказов;
    -  размещение  информационных материалов о деятельности органов 
ЗАГС  на  официальном  сайте  управления  ЗАГС в сети Интернет и на 
портале  государственных  услуг  правительства Воронежской области. 

      Раздел 9. Оценка эффективности реализации подпрограммы

    Эффективность  подпрограммы  оценивается  по степени достижения 
запланированных результатов.
    Итоговым   результатом  подпрограммы  станет  наличие  широкого  
спектра   возможностей   использования   предоставляемых   в  сфере  
государственной  регистрации  актов  гражданского состояния услуг в 
производственных,  научных, образовательных и социальных целях. Эти 
возможности будут доступны для любого гражданина вне зависимости от 
его возраста, состояния здоровья, региона проживания и любых других 
характеристик.
    Значимым     результатом    подпрограммы    станет    повышение    
эффективности     государственного     управления     и    местного    
самоуправления,  взаимодействия  гражданского  общества и бизнеса с 
органами   государственной   власти,   качества   и   оперативности   
предоставления  государственных  услуг,  а также снижение стоимости 
обеспечения   государственного   управления.   Например,  повышение  
доступности   государственных   услуг  будет  выражено  в  снижении  
издержек  на  получение  услуги  для  всех граждан независимо от их 
места проживания, состояния здоровья и занятости.
    Реализация  мероприятий  по  созданию  единого  информационного  
ресурса  в  сфере  государственной  регистрации  актов гражданского 
состояния  позволит создать оптимальные условия максимально полного 
удовлетворения  потребностей государственных структур, организаций, 
учреждений  и  граждан,  а  также  сократить финансовые и временные 
издержки, связанные с получением актуальной и доступной информации. 
    Будут созданы новые возможности для мониторинга демографических 
процессов   в   регионе   и   принятия   своевременных  решений  по  
регулированию этих процессов.
    В ходе реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение 
следующих результатов:
    -    строительство    нового,    соответствующего   требованиям   
административных  регламентов,  здания  Дворца  бракосочетания в г. 
Острогожске Воронежской области;
    -  приведение  97,4  % помещений территориальных отделов ЗАГС в 
соответствие требованиям административных регламентов;
    -   увеличение   доли  записей  актов  гражданского  состояния,  
внесенных в электронный информационно-поисковый массив, до 100,0 %. 

Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации государственной программы»

                              ПАСПОРТ
 подпрограммы 5 «Обеспечение реализации государственной программы»
                                                                 

|——————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|Исполнители подпрограммы      |Департамент по развитию           |
|государственной программы     |муниципальных образований         |
|                              |Воронежской области               |
|                              |Департамент труда и занятости     |
|                              |населения Воронежской области     |
|——————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|Основные мероприятия, входящие|Основное мероприятие 5.1          |
|в состав подпрограммы         |«Финансовое обеспечение           |
|государственной программы     |деятельности исполнительных       |
|                              |органов государственной власти,   |
|                              |иных главных распорядителей       |
|                              |средств областного бюджета –      |
|                              |исполнителей».                    |
|                              |Основное мероприятие 5.2          |
|                              |«Финансовое обеспечение выполнения|
|                              |других расходных обязательств     |
|                              |Воронежской области               |
|                              |исполнительными органами          |
|                              |государственной власти, иными     |
|                              |главными распорядителями средств  |
|                              |областного бюджета –              |
|                              |исполнителями».                   |
|                              |Основное мероприятие 5.3          |
|                              |«Финансовое обеспечение           |
|                              |деятельности подведомственных     |
|                              |учреждений»                       |
|——————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|Цель подпрограммы             |Обеспечение эффективной системы   |
|государственной программы     |расходования бюджетных средств и  |
|                              |управления государственной        |
|                              |программой                        |
|——————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|Задачи подпрограммы           |1.   Организация эффективной      |
|государственной программы     |деятельности департамента по      |
|                              |развитию муниципальных образований|
|                              |Воронежской области как           |
|                              |ответственного исполнителя        |
|                              |государственной программы.        |
|                              |2.   Мониторинг реализации        |
|                              |государственной программы с целью |
|                              |своевременности принятия          |
|                              |управленческих решений.           |
|                              |3.   Обеспечение деятельности     |
|                              |учреждения КУ ВО «Центр содействия|
|                              |добровольному переселению         |
|                              |соотечественников» в сфере        |
|                              |переселения соотечественников,    |
|                              |проживающих за рубежом, в         |
|                              |Воронежскую область               |
|——————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|Основные целевые индикаторы   |1.         Доля        мероприятий|
|и показатели подпрограммы     |государственной    программы,   по|
|государственной программы     |которым    исполнены     расходные|
|                              |обязательства   в  соответствии  с|
|                              |планом реализации  государственной|
|                              |программы, %.                     |
|                              |2.   Доля  отчетов  об  исполнении|
|                              |областного бюджета, представленных|
|                              |с    соблюдением     установленных|
|                              |требований, %.                    |
|                              |3.    Доля  исполнения   расходных|
|                              |обязательств    департамента    по|
|                              |развитию муниципальных образований|
|                              |Воронежской       области       от|
|                              |утвержденных, %.                  |
|                              |4.        Объем       просроченной|
|                              |кредиторской    задолженности   на|
|                              |конец отчетного года, рублей.     |
|                              |5.          Доля        финансовой|
|                              |обеспеченности  деятельности КУ ВО|
|                              |«Центр  содействия   добровольному|
|                              |переселению соотечественников», % |
|——————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|Сроки реализации подпрограммы |Общий срок реализации подпрограммы|
|государственной программы     |государственной         программы:|
|                              |2014-2019 годы                    |
|——————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|Объемы и источники            | Общий       объем       бюджетных|
|финансирования подпрограммы   |ассигнований     на     реализацию|
|государственной программы (в  |подпрограммы       государственной|
|действующих ценах каждого года|программы    –   210 313,00   тыс.|
|реализации подпрограммы       |рублей, в том числе:              |
|государственной программы)    |средства  областного   бюджета   –|
|                              |210 313,00 тыс. рублей.           |
|                              |2014 год: всего – 31 487,00   тыс.|
|                              |рублей, в том числе:              |
|                              |средства  областного   бюджета   –|
|                              |31 487,00 тыс. рублей.            |
|                              |2015 год: всего – 34 426,00   тыс.|
|                              |рублей, в том числе:              |
|                              |средства  областного   бюджета   –|
|                              |34 426,00 тыс. рублей.            |
|                              |2016 год: всего – 36 100,00   тыс.|
|                              |рублей, в том числе:              |
|                              |средства  областного   бюджета   –|
|                              |36 100,00 тыс. рублей.            |
|                              |2017 год: всего – 36 100,00   тыс.|
|                              |рублей, в том числе:              |
|                              |средства  областного   бюджета   –|
|                              |36 100,00 тыс. рублей.            |
|                              |2018 год: всего – 36 100,00   тыс.|
|                              |рублей, в том числе:              |
|                              |средства  областного   бюджета   –|
|                              |36 100,00 тыс. рублей.            |
|                              |2019 год: всего – 36 100,00   тыс.|
|                              |рублей, в том числе:              |
|                              |средства  областного   бюджета   –|
|                              |36 100,00 тыс. рублей             |
|——————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|Ожидаемые непосредственные    |  1.        Достижение      уровня|
|результаты реализации         |исполнения             мероприятий|
|подпрограммы государственной  |государственной   программы,    по|
|программы                     |которым     исполнены    расходные|
|                              |обязательства  в  соответствии   с|
|                              |планом  реализации государственной|
|                              |программы, - 100%.                |
|                              |  2.    Соблюдение  требований  по|
|                              |представлению      отчетов      об|
|                              |исполнении областного бюджета.    |
|                              |  3.     Создание   условий    для|
|                              |достижения  целей  государственной|
|                              |программы   и   входящих   в   нее|
|                              |подпрограмм                       |
|——————————————————————————————|——————————————————————————————————|

 Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание
     основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

    Основная   цель  современной  бюджетной  политики  -  повышение  
эффективности   расходования   бюджетных   средств  в  полной  мере  
относится  к  обеспечению  реализации  подпрограммы государственной 
программы «Содействие развитию муниципальных образований и местного 
самоуправления».
    В  последние  годы  как в Российской Федерации в целом, так и в 
Воронежской   области   в   частности   идет  реформирование  сферы  
управления   бюджетами  публичных  образований.  Укреплена  система  
исполнения  бюджетов,  обеспечивается  и  проверяется достоверность 
отчетности исполнения бюджетов.
    При  этом остается ряд вопросов по обеспечению результативности 
бюджетных расходов:
    -  наличие  необоснованных  остатков  денежных средств на конец 
года на счетах казначейства;
    -  неравномерное  использование  бюджетных  средств  в плановый 
период.
    Программное    планирование    расходов   областного   бюджета,   
ориентированное   на   результат,   позволит  значительно  повысить  
эффективность расходования бюджетных средств.
    Подпрограмма    направлена    на    формирование   и   развитие   
обеспечивающих  механизмов  реализации государственной программы. В 
рамках  подпрограммы  будут  созданы  условия  для  выполнения  как  
отдельных  мероприятий,  так  и  государственной программы в целом, 
которые существенно повысят их эффективность.
    Мероприятия    подпрограммы    дают    возможность   комплексно   
осуществлять      организационное,     правовое,     аналитическое,     
научно-методическое  и  информационное  сопровождение  направлений,  
реализуемых в сфере социально-экономического развития муниципальных 
образований  Воронежской области, что позволяет минимизировать риск 
дублирования    управленческих    усилий,   увеличения   количества   
однонаправленных мероприятий, показателей и отчетностей по ним, тем 
самым повысить эффективность реализации государственной программы и 
выработать общие эффективные подходы к решению проблем.
    Залогом    успешного   достижения   целей   и   решения   задач   
государственной   программы   является  обеспечение  своевременного  
принятия  нормативных  правовых  актов  и  подготовки  методических  
рекомендаций,     необходимых     для     реализации    мероприятий    
государственной   программы,   проведение  мониторинга  и  контроля  
реализации государственной программы.
    В   рамках  подпрограммы  планируется  осуществлять  финансовое  
обеспечение  деятельности  департамента  по  развитию муниципальных 
образований  Воронежской  области  как  ответственного  исполнителя  
государственной  программы  и  деятельности КУ ВО «Центр содействия 
добровольному   переселению  соотечественников»,  подведомственного  
исполнителю   государственной  программы  –  департаменту  труда  и  
занятости населения Воронежской области.
    В  рамках  подпрограммы  будут  созданы условия для перехода на 
более   качественный   уровень   управления  бюджетными  средствами  
департамента  по  развитию  муниципальных  образований  Воронежской  
области   и  КУ  ВО  «Центр  содействия  добровольному  переселению  
соотечественников».

     2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
  подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения
    целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных
 результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации
                           подпрограммы

    1.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
                           подпрограммы

    Основными   приоритетами   государственной   политики  в  сфере  
реализации подпрограммы являются:
    -   эффективность   и   результативность  деятельности  органов  
государственной власти и госслужащих;
    -  расширение сферы применения и повышение качества программных 
методов бюджетного планирования;
    -   повышение  эффективности  расходования  средств  областного  
бюджета Воронежской области.

  2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и
                           решения задач

    Целью  подпрограммы  является  обеспечение  эффективной системы 
расходования   бюджетных   средств   и  управления  государственной  
программой.
    Задачами подпрограммы являются:
    - организация эффективной деятельности департамента по развитию 
муниципальных  образований  Воронежской  области как ответственного 
исполнителя государственной программы;
    -  мониторинг  реализации  государственной  программы  с  целью  
своевременности принятия управленческих решений;
    -  обеспечение  деятельности учреждения КУ ВО «Центр содействия 
добровольному  переселению  соотечественников»  в сфере переселения 
соотечественников,  проживающих  за рубежом, в Воронежскую область. 
    В  подпрограмме  используются следующие показатели, позволяющие 
оценить   непосредственно   реализацию   основных   мероприятий   и   
подпрограммы в целом:
    1.  Доля  мероприятий  государственной  программы,  по  которым  
исполнены   расходные   обязательства   в   соответствии  с  планом  
реализации государственной программы, %.
    Расчет показателя осуществляется по формуле:
    Двм = Квм/Кпм*100%, где
    Двм – доля мероприятий государственной программы, выполненных в 
соответствии  с  планом  реализации  государственной  программы, %; 
    Квм  –  количество  мероприятий  государственной  программы, по 
которым   освоены  финансовые  средства  в  соответствии  с  планом  
реализации государственной программы, ед.;
    Кпм   –   количество   мероприятий  государственной  программы,  
предусмотренных  планом  реализации  государственной программы, ед. 
    Показатель  используется  для  оценки реализации подпрограммы в 
целом.
    2.    Доля    отчетов   об   исполнении   областного   бюджета,   
представленных с соблюдением установленных требований, %.
    Расчет показателя осуществляется по формуле:
    До = Кос / Коу * 100%, где
    До  –  доля отчетов, представленных с соблюдением установленных 
требований, %;
    Кос   -   количество   фактически   сформированных  отчетов  (с  
соблюдением требований) в составе отчетности об исполнении бюджета, 
ед.;
    Коу  -  количество  отчетов,  установленных законодательством в 
составе отчетности об исполнении бюджета, ед.
    Показатель  используется  для  оценки реализации подпрограммы в 
целом.
    3.  Доля  исполнения  расходных  обязательств  департамента  по  
развитию   муниципальных   образований   Воронежской   области   от   
утвержденных, %.
    Расчет показателя осуществляется по формуле:
    Дфод = Оосд / Опсд *100%, где
    Дфод  –  доля исполнения расходных обязательств департамента по 
развитию   муниципальных   образований   Воронежской   области   от   
утвержденных, %;
    Оосд  –  объем  освоенных  денежных  средств,  направленных  на  
исполнение   расходных   обязательств   департамента   по  развитию  
муниципальных образований Воронежской области, тыс. рублей;
    Опсд   –  объем  денежных  средств,  предусмотренных  областным  
бюджетом  на  исполнение  расходных  обязательств  департамента  по  
развитию   муниципальных   образований  Воронежской  области,  тыс.  
рублей.
    Показатель   используется   для   оценки  реализации  основного  
мероприятия 5.1 «Финансовое обеспечение деятельности исполнительных 
органов государственной власти, иных главных распорядителей средств 
областного бюджета – исполнителей».
    4.  Объем  просроченной  кредиторской  задолженности  на  конец  
отчетного года, рублей.
    Указанный  показатель  определяется в натуральном выражении как 
объем   кредиторской   задолженности   департамента   по   развитию   
муниципальных  образований Воронежской области на конец финансового 
года.
    Показатель   используется   для   оценки  реализации  основного  
мероприятия 5.2 «Финансовое обеспечение выполнения других расходных 
обязательств    Воронежской    области   исполнительными   органами   
государственной  власти,  иными  главными  распорядителями  средств  
областного бюджета – исполнителями».
    5.  Доля  финансовой  обеспеченности  деятельности КУ ВО «Центр 
содействия добровольному переселению соотечественников», %.
    Показатель рассчитывается по формуле:
    Дфоу = Оосу / Озсу *100%, где
    Дфоу – доля финансовой обеспеченности деятельности КУ ВО «Центр 
содействия добровольному переселению соотечественников, %;
    Оосу  –  объем  освоенных  денежных  средств,  направленных  на  
содержание   КУ  ВО  «Центр  содействия  добровольному  переселению  
соотечественников» в отчетном году, тыс. рублей;
    Озсу  –  объем  денежных  средств,  предусмотренных бюджетом на 
содержание   КУ  ВО  «Центр  содействия  добровольному  переселению  
соотечественников» в отчетном году, тыс. рублей.
    Показатель   используется   для   оценки  реализации  основного  
мероприятия     5.3     «Финансовое     обеспечение    деятельности    
подведомственных учреждений».
    Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и ее основных 
мероприятиях   приводятся   на  период  реализации  государственной  
программы в приложении № 1 к государственной программе.

2.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы

    Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:
    -  достижение  уровня  исполнения мероприятий – государственной 
программы,   по   которым   исполнены   расходные  обязательства  в  
соответствии с планом реализации государственной программы, – 100%; 
    -  соблюдение требований по представлению отчетов об исполнении 
областного бюджета, – 100%;
    -   создание   условий  для  достижения  целей  государственной  
программы и входящих в нее подпрограмм.

            2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

    Общий   срок   реализации   подпрограммы  рассчитан  на  период  
2014–2019 годы (в один этап).

    Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

    Основные   мероприятия  подпрограммы  будут  реализовываться  в  
соответствии  с полномочиями департамента по развитию муниципальных 
образований  Воронежской области, а также в рамках государственного 
задания  казенного учреждения Воронежской области «Центр содействия 
добровольному переселению соотечественников».
    Подпрограммой   предусмотрено   осуществление   трех   основных   
мероприятий:
    5.1. Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов 
государственной   власти,   иных   главных  распорядителей  средств  
областного бюджета – исполнителей.
    5.2.   Финансовое   обеспечение   выполнения  других  расходных  
обязательств    Воронежской    области   исполнительными   органами   
государственной  власти,  иными  главными  распорядителями  средств  
областного бюджета – исполнителями;
    5.3.   Финансовое   обеспечение  деятельности  подведомственных  
учреждений.
    Все   основные   мероприятия  направлены  на  выполнения  задач  
подпрограммы,   в   результате   которых   будет   достигнута  цель  
подпрограммы   –   обеспечение   эффективной  системы  расходования  
бюджетных средств и управления государственной программой.

   Основное мероприятие 5.1 «Финансовое обеспечение деятельности
    исполнительных органов государственной власти, иных главных
     распорядителей средств областного бюджета – исполнителей»

    В рамках реализации основного мероприятия планируется включение 
расходов  на  содержание  департамента  по  развитию  муниципальных  
образований  Воронежской  области,  которое  осуществляется за счет 
средств областного бюджета Воронежской области:
    -  на  фонд  оплаты  труда,  страховые  взносы и прочие выплаты 
сотрудникам  департамента  по  развитию  муниципальных  образований  
Воронежской области;
    - на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд;
    - на уплату налогов, сборов и иных платежей.
    Финансовое обеспечение деятельности департамента осуществляется 
на основании бюджетной сметы.
    Исполнителем данного основного мероприятия является департамент 
по развитию муниципальных образований Воронежской области.
    Срок реализации основного мероприятия: 2014-2019 годы.
    Реализация  основного  мероприятия  оценивается  по  показателю  
«Доля  исполнения  расходных  обязательств департамента по развитию 
муниципальных  образований  Воронежской  области  от утвержденных». 
    Результатом  исполнения  основного  мероприятия  будет являться 
надлежащее  исполнение  полномочий,  возложенных  на департамент по 
развитию муниципальных образований Воронежской области.

Основное мероприятие 5.2 «Финансовое обеспечение выполнения других
расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами
  государственной власти, иными главными распорядителями средств
                областного бюджета – исполнителями»
      
    В рамках реализации основного мероприятия предусмотрены расходы 
областного    бюджета,    связанные    с    материально–техническим    
обеспечением,  необходимым  для  создания  оптимальных  условий при 
осуществлении   возложенных   полномочий,   на  уплату  налогов  на  
имущество   департамента   по  развитию  муниципальных  образований  
Воронежской области.
    Исполнителем данного основного мероприятия является департамент 
по развитию муниципальных образований Воронежской области.
    Срок реализации основного мероприятия: 2014-2019 годы.
    Реализация  основного  мероприятия  оценивается  по  показателю  
«Объем  просроченной  кредиторской задолженности на конец отчетного 
года».
    Результатом  исполнения  основного  мероприятия  будет являться 
отсутствие   просроченной   кредиторской   задолженности  на  конец  
отчетного года.

   Основное мероприятие 5.3 «Финансовое обеспечение деятельности
                   подведомственных учреждений»

    В   рамках   реализации   основного   мероприятия   планируется   
финансирование   из  областного  бюджета  на  содержание  казенного  
учреждения  Воронежской  области  «Центр  содействия  добровольному  
переселению   соотечественников»,   подведомственного  департаменту  
труда и занятости населения Воронежской области.
    В  настоящее  время  проводятся  мероприятия  по  реорганизации  
действующего      автономного      образовательного      учреждения      
дополнительного  профессионального  образования Воронежской области 
«Центр   профориентации,   психологической   поддержки  и  трудовой  
мобильности»  в  казенное  учреждение  Воронежской  области  «Центр  
содействия     добровольному     переселению    соотечественников».    
Функционирование  указанного учреждения предполагается с 2014 года. 
    Исполнителем данного основного мероприятия является департамент 
труда и занятости населения Воронежской области.
    Срок реализации основного мероприятия: 2014-2019 годы.
    Реализация  основного  мероприятия  оценивается  по  показателю  
«Доля   финансовой   обеспеченности   деятельности   КУ  ВО  «Центр  
содействия добровольному переселению соотечественников».
    Результатом  исполнения  основного  мероприятия  будет являться 
финансовое   обеспечение   деятельности  КУ  ВО  «Центр  содействия  
добровольному     переселению    соотечественников,    реализующего    
мероприятия   подпрограммы  3  «Оказание  содействия  добровольному  
переселению в Воронежскую область соотечественников, проживающих за 
рубежом».

    Раздел 4. Характеристика мер государственного регулирования

    Налоговые,     таможенные,     тарифные,     кредитные     меры     
государственного и правового регулирования в рамках подпрограммы не 
предусмотрены.

    Раздел 5. Характеристика основных мероприятий, реализуемых
         муниципальными образованиями Воронежской области

    Подпрограммой    не    предусмотрены    основные   мероприятия,   
реализуемые муниципальными образованиями Воронежской области.

       Раздел 6. Информация об участии акционерных обществ с
государственным участием, общественных, научных и иных организаций,
  а также государственных внебюджетных фондов и физических лиц в
                      реализации подпрограммы

    Участие   акционерных   обществ   с  государственным  участием,  
общественных,  научных  и иных организаций, а также государственных 
внебюджетных  фондов,  юридических  и  физических  лиц в реализации 
подпрограммы не планируется.

     Раздел 7. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

    Расходы  на реализацию подпрограммы формируются за счет средств 
областного бюджета.
    Общий  объем  финансирования  подпрограммы  в  2014-2019  годах  
составит 210 313,00 тыс. рублей.
    Объемы    финансирования   подпрограммы   подлежат   ежегодному   
уточнению в рамках бюджетного цикла.
    Ресурсное  обеспечение  подпрограммы за счет средств областного 
бюджета  Воронежской  области  в  разрезе  основных  мероприятий по 
соответствующим  главным  распорядителям бюджетных средств по годам 
реализации  государственной программы представлено в приложении № 3 
к государственной программе.
    Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
за  счет  всех  источников  финансирования  реализации подпрограммы 
приведены в приложении № 4 к государственной программе.

  Раздел 8. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
            управления рисками реализации подпрограммы

    Риски реализации подпрограммы могут являться следствием:
    а)  недостаточного объема бюджетного финансирования мероприятий 
подпрограммы,   что  может  отрицательно  отразится  на  выполнении  
перечня мероприятий подпрограммы в планируемом объеме;
    б)  недостаточной  оценки  бюджетных  средств,  необходимых для 
реализации поставленных задач;
    в)  недостаточной  квалификационной подготовки должностных лиц, 
ответственных  за  выполнение  основных  мероприятий  подпрограммы;  
    г)  недостаточной оперативности при возникновении необходимости 
проведения     корректировки     подпрограммы     при    реализации    
государственной программы.
    Оценка данных рисков – риски низкие.
    Мерами управления рисками являются:
    а)    планирование    реализации    подпрограммы    в    рамках    
государственной программы;
    б)  системный  мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы и 
прогнозирование  текущих тенденций в сфере реализации подпрограммы; 
    в)   своевременная  актуализация  ежегодных  планов  реализации  
подпрограммы.

      Раздел 9. Оценка эффективности реализации подпрограммы

    Оценка     эффективности    реализации    подпрограммы    будет    
осуществляться    путем    использования    целевых    показателей,    
характеризующих  динамику воздействия государственного управления в 
сфере развития муниципальных образований Воронежской области.
    Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:
    -  достижение  уровня  исполнения мероприятий – государственной 
программы,   по   которым   исполнены   расходные  обязательства  в  
соответствии с планом реализации государственной программы, – 100%; 
    -  соблюдение требований по представлению отчетов об исполнении 
областного бюджета 100%;
    -   создание   условий  для  достижения  целей  государственной  
программы и входящих в нее подпрограмм.





















Информация по документу
Читайте также