Расширенный поиск

Постановление Администрации Липецкой области от 21.11.2013 № 521

Документ имеет не последнюю редакцию.

Основное мероприятие 2. "Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения".

В состав основного мероприятия входят мероприятия по основным направлениям:

нанесение горизонтальной дорожной разметки;

разметка пешеходных переходов;

установка светофоров, в том числе вызывного типа;

устройство линий наружного освещения;

установка дорожных знаков и ограждений;

ликвидация ямочности и колейности на проезжей части дорог.

Сведения о мероприятиях по годам реализации с указанием ассигнований для обеспечения безопасности дорожного движения, осуществляемых в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации, отражаются в приложениях 3, 4, 5 к программе.

Основное мероприятие 3. "Проведение строительства, реконструкции автомобильных дорог".

Сведения о мероприятии 3 по годам реализации с указанием ассигнований для выполнения мероприятий по каждому запланированному объекту, осуществляемых в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации, отражаются в приложении 2 к программе.

Основное мероприятие 4 "Размещение на электронной платформе "Портал неравнодушных" комплексной программы Липецкой области по развитию и приведению в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог Липецкой агломерации".

Механизм реализации основного мероприятия 4 осуществляется путем регистрации и размещения на сайте "Портал неравнодушных" комплексной программы Липецкой области по развитию и приведению в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог Липецкой агломерации и мониторинга отзывов граждан о состоянии дорожной сети Липецкой агломерации.

Финансирование на реализацию мероприятия не предусмотрено.

 

5. Механизм реализации, организация управления реализацией

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры

и контроль за ходом ее реализации

 

Механизм реализации программы включает в себя систему мероприятий, определение источников финансирования и условий, обеспечивающих отбор участников, и создание условий для реализации проектов, предусмотренных программой.

Одной из первоочередных задач программы является рациональное использование финансовых и иных ресурсов, имеющихся в распоряжении федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Липецкой области, муниципальных образований Липецкой области.

В основу программы положен принцип соответствия выделяемых ресурсов компетенции и сфере ответственности ее участников.

Для эффективной реализации программы управление дорог и транспорта Липецкой области выступает государственным заказчиком по финансированию мероприятий программы и является исполнителем программы (далее - Исполнитель). Администрации: городского округа города Липецк, городского округа города Елец и городского поселения город Грязи; УГИБДД УМВД России по Липецкой области; ФКУ "Черноземуправтодор" - являются соисполнителями программы (далее - соисполнители).

В соответствии с целями и задачами программы Исполнитель определяет основные требования к результатам программы, согласовывает планируемые результаты и ключевые показатели эффективности, обеспечивает приемку промежуточных и окончательных результатов программы, осуществляет полный операционный и целевой контроль эффективности мероприятий программы.

Исполнитель совместно с соисполнителями формирует перечень мероприятий программы и затрат на их реализацию в части дорог регионального значения, осуществляет координацию и взаимодействие органов местного самоуправления в целях своевременного осуществления ими действий, необходимых для реализации программы.

По дорогам местного значения администрации: городского округа города Липецк, городского округа город Елец и городского поселения город Грязи представляют в управление дорог и транспорта Липецкой области необходимую документацию в установленные сроки с целью своевременного рассмотрения возможности финансирования указанных объектов.

По дорогам федерального значения ФКУ "Черноземуправтодор" направляет Исполнителю предложения о включении в состав программы мероприятий с указанием сроков исполнения и финансовых ресурсов по источникам финансирования и значений планируемых показателей.

Исполнитель по итогам реализации программы составляет ежеквартальный и ежегодный отчет о ходе работ по реализации программы и ежегодный отчет об эффективности использования финансовых средств на основании предоставленных документов соисполнителей программы, подтверждающих фактическое выполнение мероприятий и достижение целевых показателей.

К сводному отчету за год должна быть приложена информация о невыполненных мероприятиях.

В случае существенных расхождений между плановыми и фактическими значениями целевых показателей программы управлением дорог и транспорта Липецкой области проводится анализ факторов, повлиявших на данные расхождения. При анализе выделяются внутренние и внешние факторы.

Исполнителем, а также соисполнителями программы должна быть обеспечена достоверность сведений о ходе реализации программы, о достигнутых показателях и о расходах по направлениям и источникам финансирования.

Исполнители программы берут на себя обязательства по применению наиболее эффективных современных технологий и материалов при проведении дорожных работ, а также технико-экономическому обоснованию эффективности их применения.

В целях выявления качества работ, при ремонте региональных и местных автодорог предусмотрен постоянный контроль исполнителями и соисполнителями программы с выездом на место производства работ. На всех отремонтированных участках автодорог с асфальтобетонным покрытием специализированным диагностическим автомобилем будет выполняться послеремонтная диагностика, позволяющая оценить соответствие участка ремонта требованиям нормативных документов. Также будет обеспечен выборочный лабораторный контроль качества уложенного асфальтобетона с привлечением независимых организаций.


 

 

 

Приложение 1

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

 

Таблица

 

млн. руб.

Наименование мероприятия

 

Год реализации

Всего

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

БДД

Запланировано

г. Липецк

52,3

83,62

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

310,92

г. Грязи

13,2

7,95

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

28,15

г. Елец

8,7

40,47

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

63,17

по регион. а/д

5,5

2,3

2,0

2,0

7,0

4,0

2,0

2,0

2,0

28,8

ВСЕГО на БДД:

79,7

134,34

30,0

30,0

35,0

32,0

30,0

30,0

30,0

431,04

Источники фин-ния

Обл. бюджет

76,7

131,34

28,5

28,5

33,5

30,5

28,5

28,5

28,5

414,54

Мест. бюджет

3,0

3,0

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

16,5

Ремонт

Запланировано

г. Липецк

907,8

918,1

 

 

 

55,0

137,0

 

45,0

2062,9

г. Грязи

41,16

33,46

2,5

15,0

7,0

13,0

5,5

12,0

14,1

143,72

г. Елец

78,8

246,5

 

22,4

5,8

11,7

17,5

 

22,4

405,1

Регион. ад

194,55

136,7

15,9

19,1

17,9

14,3

 

5,3

 

403,75

ВСЕГО на ремонт:

1222,31

1334,76

18,4

56,5

30,7

94,0

160,0

17,3

81,5

3015,47

Источники фин-ния

Фед. бюджет

625,0

730,0

 

 

 

 

 

 

 

1355,0

Обл. бюджет

589,31

594,76

17,4

51,5

27,8

90,1

157,6

15,6

77,9

1621,97

Мест. бюджет

8,0

10,0

1,0

5,0

2,9

3,9

2,4

1,7

3,6

38,5

Кап. ремонт

Запланировано

г. Елец

34,0

 

 

 

 

 

 

 

 

34,0

ВСЕГО на кап. ремонт:

34,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

34,0

Источники фин-ния

Обл. бюджет

34,0

 

 

 

 

 

 

 

 

34,0

Мест. бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

Реконструкция

Запланировано

г. Липецк

 

 

745,0

615,0

530,0

570,0

325,0

655,0

280,0

3720,0

г. Грязи

 

 

30,0

 

 

 

 

 

 

30,0

г. Елец

 

 

 

106,9

166,8

278,2

 

28,4

12,4

592,7

ВСЕГО на реконтр.

0,0

0,0

775,0

721,9

696,8

848,2

325,0

683,4

292,4

4342,7

Источники фин-ния

Фед. бюджет

 

 

510,0

400,0

390,0

381,7

230,0

380,0

220,0

2511,7

Обл. бюджет

 

 

258,2

316,9

298,5

459,9

88,9

296,0

67,0

1785,4

Мест. бюджет

 

 

6,8

5,0

8,3

6,6

6,1

7,4

5,4

45,6

Строительство

Запланировано

г. Липецк

 

 

 

 

 

170,0

380,0

 

260,0

810,0

Регион. ад

 

 

586,4

639,4

600,0

223,0

470,7

639,0

701,0

3859,5

ВСЕГО на строит-во:

0,0

0,0

586,4

639,4

600,0

393,0

850,7

639,0

961,0

4669,5

Распред. фин-ния

Фед. бюджет

 

 

170,0

280,0

290,0

298,3

450,0

300,0

460,0

2248,3

Обл. бюджет

 

 

416,4

359,4

310,0

94,7

400,7

339,0

501,0

2421,2

Мест. бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО по годам:

1336,01

1469,1

1409,8

1447,8

1362,5

1367,2

1365,7

1369,7

1364,9

12492,71

Распред. фин-ния

Фед. бюджет

625,0

730,0

680,0

680,0

680,0

680,0

680,0

680,0

680,0

6115,0

Обл. бюджет

700,01

726,1

720,5

756,3

669,8

675,2

675,7

679,1

674,4

6277,11

Мест. бюджет

11,0

13,0

9,3

11,5

12,7

12,0

10,0

10,6

10,5

100,6


Информация по документу
Читайте также