Расширенный поиск

Постановление Администрации города Липецка от 30.09.2013 № 2260

Документ имеет не последнюю редакцию.

| 1. |Основное мероприятие 1  |Предоставление      |    252047     | 252047  | 145773  |  53137  |   53137    |

|    |подпрограммы "Проведение|налоговых льгот по  |               |         |         |         |            |

|    |ответственной и         |земельному налогу и |               |         |         |         |            |

|    |взвешенной бюджетной    |неналоговых льгот по|               |         |         |         |            |

|    |политики с учетом целей |арендной плате за   |               |         |         |         |            |

|    |долгосрочного           |использование       |               |         |         |         |            |

|    |социально-экономического|муниципального      |               |         |         |         |            |

|    |развития города"        |имущества           |               |         |         |         |            |

+----+------------------------+--------------------+---------------+---------+---------+---------+------------+

| 2. |Основное мероприятие 6  |Предоставление      |    808941     | 808941  | 283819  | 271795  |   253327   |

|    |подпрограммы "Исполнение|муниципальных       |               |         |         |         |            |

|    |муниципальных гарантий" |гарантий            |               |         |         |         |            |

+----+------------------------+--------------------+---------------+---------+---------+---------+------------+

 

     Обобщенная характеристика    мер    правового     регулирования

заключается в следующем:

     подготовка проекта   бюджета   города  Липецка   на   очередной

финансовый  год и  плановый  период,  внесение  изменений в  него  в

случаях  и   порядке,   установленных  бюджетным   законодательством

Российской Федерации;

     подготовка проектов нормативных правовых актов города Липецка в

сфере регулирования бюджетных правоотношений на территории города.

     Необходимость разработки указанных  нормативных правовых  актов

будет определяться в процессе реализации Программы в соответствии  с

изменениями бюджетного законодательства, принимаемыми на федеральном

уровне, и  с  учетом необходимости  обеспечения соответствия  данных

актов реализуемым механизмам  управления муниципальными финансами  и

муниципальным долгом города Липецка.

 

           VIII. Управление рисками реализации Программы

 

     Основными финансовыми  рисками  реализации  Программы  являются

существенное ухудшение социально-экономической ситуации и уменьшение

доходной части  бюджета  города, что  повлечет  за собой  увеличение

дефицита бюджета, увеличение объема муниципального долга и стоимости

его обслуживания.

     Для минимизации  финансовых   рисков  необходимо   осуществлять

постоянный  мониторинг  изменения  ситуации  в  финансовой  сфере  и

осуществлять бюджетное  планирование с  учетом возможного  ухудшения

экономической ситуации.

     Наряду с   финансовыми   рисками  существуют   риски   снижения

эффективности ожидаемых  конечных результатов реализации  Программы,

которые будут минимизированы путем:

     детальной проработки плана реализации Программы;

     осуществления контроля   за    достижением   поставленных    на

определенном этапе задач;

     проведения аналитических мероприятий;

     своевременной корректировки    показателей    и     мероприятий

Программы;

     проведения повышения  квалификации и  подготовки  специалистов,

принимающих участие в реализации Программы;

     стимулирования деятельности исполнителей.

     Следует также учитывать, что качество управления муниципальными

финансами, в  том  числе  эффективность  расходов  бюджета   города,

зависит от действий всех участников бюджетного процесса, а не только

департамента финансов администрации города Липецка,  осуществляющего

организацию составления и исполнения бюджета.

 

             IX. Перечень целевых индикаторов Программы

 

+----+-----------------------+----------------------+------+--------------------------------------------------+-------------------------+

| N  |     Наименование      |    Ответственный     | Ед.  | Значения целевых индикаторов (показателей задач) |  Методика формирования  |

|п/п |                       |     исполнитель      | изм. |                                                  |   целевых индикаторов   |

|    |                       |   (соисполнитель)    |      |                                                  |   (показателей задач)   |

+----+-----------------------+----------------------+------+---------------------+----------------------------+-------------------------+

|    |                       |                      |      |       2 года,       | Годы реализации Программы  |                         |

|    |                       |                      |      |   предшествующие    |                            |                         |

|    |                       |                      |      |реализации Программы |                            |                         |

+----+-----------------------+----------------------+------+---------+-----------+---------+---------+--------++------------------------+

|    |                       |                      |      |2012 год | 2013 год  |2014 год |2015 год |2016 год |                        |

|    |                       |                      |      | (факт)  | (оценка)  |         |         |         |                        |

+----+-----------------------+----------------------+------+---------+-----------+---------+---------+---------+------------------------+

| 1. |Цель                   |                      |      |         |           |         |         |         |                        |

|    |Обеспечение            |                      |      |         |           |         |         |         |                        |

|    |долгосрочной           |                      |      |         |           |         |         |         |                        |

|    |сбалансированности и   |                      |      |         |           |         |         |         |                        |

|    |устойчивости бюджетной |                      |      |         |           |         |         |         |                        |

|    |системы, повышение     |                      |      |         |           |         |         |         |                        |

|    |качества управления    |                      |      |         |           |         |         |         |                        |

|    |муниципальными         |                      |      |         |           |         |         |         |                        |

|    |финансами города       |                      |      |         |           |         |         |         |                        |

|    |Липецка                |                      |      |         |           |         |         |         |                        |

+----+-----------------------+----------------------+------+---------+-----------+---------+---------+---------+------------------------+

|    |Целевой индикатор      |Департамент финансов  |%     |   55    |    <60    |  <100   |  <100   |  <100    / (В - С - D) x 100,  |

|    |Отношение объема       |администрации города  |      |         |           |         |         |         |                        |

|    |муниципального долга   |Липецка               |      |         |           |         |         |         |где                     |

|    |города Липецка по      |                      |      |         |           |         |         |          - объем муниципального|

|    |состоянию на 1 января  |                      |      |         |           |         |         |         |долга;                  |

|    |года, следующего за    |                      |      |         |           |         |         |          - общий годовой объем |

|    |отчетным, к общему     |                      |      |         |           |         |         |         |доходов;                |

|    |годовому объему доходов|                      |      |         |           |         |         |          - объем безвозмездных |

|    |бюджета в отчетном     |                      |      |         |           |         |         |         |поступлений бюджета;    |

|    |финансовом году (без   |                      |      |         |           |         |         |         |D - объем поступлений   |

|    |учета объемов          |                      |      |         |           |         |         |         |налоговых доходов по    |

|    |безвозмездных          |                      |      |         |           |         |         |         |дополнительным          |

|    |поступлений)           |                      |      |         |           |         |         |         |нормативам отчислений   |

+----+-----------------------+----------------------+------+---------+-----------+---------+---------+---------+------------------------+

|    |Задача 1               |                      |      |         |           |         |         |         |                        |

|    |Обеспечение            |                      |      |         |           |         |         |         |                        |

|    |сбалансированности и   |                      |      |         |           |         |         |         |                        |

|    |устойчивости бюджета   |                      |      |         |           |         |         |         |                        |

|    |города Липецка за счет |                      |      |         |           |         |         |         |                        |

|    |координации            |                      |      |         |           |         |         |         |                        |

|    |стратегического и      |                      |      |         |           |         |         |         |                        |

|    |бюджетного планирования|                      |      |         |           |         |         |         |                        |

+----+-----------------------+----------------------+------+---------+-----------+---------+---------+---------+------------------------+

|    |Показатель 1 задачи 1  |Департамент финансов  |%     |   101   |   >=100   |  >=100  |  >=100  |  >=100   / В x 100,            |

|    |Исполнение городского  |администрации города  |      |         |           |         |         |         |                        |

|    |бюджета по налоговым и |Липецка               |      |         |           |         |         |         |где                     |

|    |неналоговым доходам к  |                      |      |         |           |         |         |          - фактически          |

|    |утвержденному плану    |                      |      |         |           |         |         |         |поступившие налоговые и |

|    |                       |                      |      |         |           |         |         |         |неналоговые доходы      |

|    |                       |                      |      |         |           |         |         |         |городского бюджета за   |

|    |                       |                      |      |         |           |         |         |         |отчетный год;           |

|    |                       |                      |      |         |           |         |         |         |В - объем первоначально |

|    |                       |                      |      |         |           |         |         |         |утвержденных решением о |

|    |                       |                      |      |         |           |         |         |         |бюджете налоговых и     |

|    |                       |                      |      |         |           |         |         |         |неналоговых доходов     |

+----+-----------------------+----------------------+------+---------+-----------+---------+---------+---------+------------------------+

|    |Показатель 2 задачи 1  |Департамент финансов  |%     |   7,0   |   <=10    |  <=10   |  <=10   |  <=10   |(А - В - С) / (D - E -  |

|    |Отношение дефицита     |администрации города  |      |         |           |         |         |         |F) x 100,               |

|    |бюджета к доходам в    |Липецка               |      |         |           |         |         |         |                        |

|    |соответствии со статьей|                      |      |         |           |         |         |         |где                     |

|    |92.1 Бюджетного кодекса|                      |      |         |           |         |         |          - размер дефицита     |

|    |РФ                     |                      |      |         |           |         |         |         |бюджета;                |

|    |                       |                      |      |         |           |         |         |         |В - объем поступлений от|

|    |                       |                      |      |         |           |         |         |         |продажи акций и иных    |

|    |                       |                      |      |         |           |         |         |         |форм участия в капитале,|

|    |                       |                      |      |         |           |         |         |         |находящихся в           |

|    |                       |                      |      |         |           |         |         |         |собственности города;   |

|    |                       |                      |      |         |           |         |         |         |С - объем снижения      |

|    |                       |                      |      |         |           |         |         |         |остатков средств на     |

|    |                       |                      |      |         |           |         |         |         |счетах по учету средств |

|    |                       |                      |      |         |           |         |         |         |бюджета;                |

|    |                       |                      |      |         |           |         |         |         |D - объем доходов       |

|    |                       |                      |      |         |           |         |         |         |бюджета;                |

|    |                       |                      |      |         |           |         |         |         |Е - объем безвозмездных |

|    |                       |                      |      |         |           |         |         |         |поступлений;            |

|    |                       |                      |      |         |           |         |         |         |F - объем поступлений   |

|    |                       |                      |      |         |           |         |         |         |налоговых доходов по    |

|    |                       |                      |      |         |           |         |         |         |дополнительным          |

|    |                       |                      |      |         |           |         |         |         |нормативам отчислений   |

+----+-----------------------+----------------------+------+---------+-----------+---------+---------+---------+------------------------+

|    |Показатель 3 задачи 1  |Департамент финансов  |%     |    0    |     0     |    0    |    0    |    0    |К / Р x 100,            |

|    |Отношение просроченной |администрации города  |      |         |           |         |         |         |                        |

|    |кредиторской           |Липецка               |      |         |           |         |         |         |где                     |

|    |задолженности бюджета  |                      |      |         |           |         |         |          - объем просроченной  |

|    |города к расходам      |                      |      |         |           |         |         |         |кредиторской            |

|    |бюджета                |                      |      |         |           |         |         |         |задолженности;          |

|    |                       |                      |      |         |           |         |         |         |Р - общий объем расходов|

|    |                       |                      |      |         |           |         |         |         |бюджета                 |

+----+-----------------------+----------------------+------+---------+-----------+---------+---------+---------+------------------------+

|    |Показатель 4 задачи 1  |Департамент финансов  |%     |   57    |    57     |   >70   |   >75   |   >80   |N / Р x 100,            |

|    |Доля расходов          |администрации города  |      |         |           |         |         |         |                        |

|    |городского бюджета,    |Липецка               |      |         |           |         |         |         |где                     |

|    |сформированных в       |                      |      |         |           |         |         |         |N - объем бюджетных     |

|    |соответствии с         |                      |      |         |           |         |         |         |ассигнований, включенных|

|    |муниципальным и        |                      |      |         |           |         |         |         |в состав программ за    |

|    |программами            |                      |      |         |           |         |         |         |счет средств бюджета;   |

|    |                       |                      |      |         |           |         |         |         |Р - общий объем расходов|

|    |                       |                      |      |         |           |         |         |         |бюджета                 |

+----+-----------------------+----------------------+------+---------+-----------+---------+---------+---------+------------------------+

|    |Задача 2               |                      |      |         |           |         |         |         |                        |

|    |Нормативно-методическое|                      |      |         |           |         |         |         |                        |

|    |обеспечение бюджетного |                      |      |         |           |         |         |         |                        |

|    |процесса, организация  |                      |      |         |           |         |         |         |                        |

|    |планирования и         |                      |      |         |           |         |         |         |                        |

|    |исполнения бюджета,    |                      |      |         |           |         |         |         |                        |

|    |ведения бюджетного     |                      |      |         |           |         |         |         |                        |

|    |учета и формирования   |                      |      |         |           |         |         |         |                        |

|    |бюджетной отчетности   |                      |      |         |           |         |         |         |                        |

+----+-----------------------+----------------------+------+---------+-----------+---------+---------+---------+------------------------+

|    |Показатель 1 задачи 2  |Департамент финансов  |%     |   100   |    100    |   100   |   100   |   100   |R / Р x 100,            |

|    |Доля расходов бюджета, |администрации города  |      |         |           |         |         |         |                        |

|    |включенных в реестр    |Липецка               |      |         |           |         |         |         |где                     |

|    |расходных обязательств,|                      |      |         |           |         |         |         |R - объем бюджетных     |

|    |в общем объеме расходов|                      |      |         |           |         |         |         |ассигнований, включенных|

|    |бюджета города         |                      |      |         |           |         |         |         |в реестр расходных      |

|    |                       |                      |      |         |           |         |         |         |обязательств;           |

|    |                       |                      |      |         |           |         |         |         |Р - общий объем расходов|

|    |                       |                      |      |         |           |         |         |         |бюджета                 |

+----+-----------------------+----------------------+------+---------+-----------+---------+---------+---------+------------------------+

|    |Задача 3               |                      |      |         |           |         |         |         |                        |

|    |Применение             |                      |      |         |           |         |         |         |                        |

|    |информационных         |                      |      |         |           |         |         |         |                        |

|    |технологий в сфере     |                      |      |         |           |         |         |         |                        |

|    |управления финансами   |                      |      |         |           |         |         |         |                        |

|    |города Липецка для     |                      |      |         |           |         |         |         |                        |

|    |обеспечения открытости,|                      |      |         |           |         |         |         |                        |

|    |прозрачности и         |                      |      |         |           |         |         |         |                        |

|    |подотчетности          |                      |      |         |           |         |         |         |                        |

|    |деятельности органов   |                      |      |         |           |         |         |         |                        |

|    |местного               |                      |      |         |           |         |         |         |                        |

|    |самоуправления,        |                      |      |         |           |         |         |         |                        |

|    |повышение качества     |                      |      |         |           |         |         |         |                        |

|    |финансового менеджмента|                      |      |         |           |         |         |         |                        |

|    |субъектов бюджетного   |                      |      |         |           |         |         |         |                        |

|    |планирования и создание|                      |      |         |           |         |         |         |                        |

|    |условий для            |                      |      |         |           |         |         |         |                        |

|    |эффективного           |                      |      |         |           |         |         |         |                        |

|    |использования бюджетных|                      |      |         |           |         |         |         |                        |

|    |средств                |                      |      |         |           |         |         |         |                        |

+----+-----------------------+----------------------+------+---------+-----------+---------+---------+---------+------------------------+

|    |Показатель 1 задачи 3  |Департамент финансов  |%     |  21,5   |   >=20    |  >=20   |  >=50   |  >=50   |N / Р x 100,            |

|    |Удельный вес расходов  |администрации города  |      |         |           |         |         |         |                        |

|    |бюджета, отраженных в  |Липецка               |      |         |           |         |         |         |где                     |

|    |решении о бюджете по   |                      |      |         |           |         |         |         |X - объем расходов      |

|    |КБК в программном виде |                      |      |         |           |         |         |         |бюджета, отраженных по  |

|    |в общем объеме расходов|                      |      |         |           |         |         |         |КБК в программном виде; |

|    |бюджета                |                      |      |         |           |         |         |         |Р - общий объем расходов|

|    |                       |                      |      |         |           |         |         |         |бюджета                 |

+----+-----------------------+----------------------+------+---------+-----------+---------+---------+---------+------------------------+

|    |Показатель 2 задачи 3  |Департамент финансов  |%     |   100   |    100    |   100   |   100   |   100   |                        |

|    |Охват главных          |администрации города  |      |         |           |         |         |         |                        |

|    |распорядителей         |Липецка               |      |         |           |         |         |         | - количество главных   |

|    |бюджетных средств      |                      |      |         |           |         |         |         |распорядителей бюджетных|

|    |мониторингом качества  |                      |      |         |           |         |         |         |средств (далее - ГРБС), |

|    |их финансового         |                      |      |         |           |         |         |         |охваченных мониторингом |

|    |менеджмента            |                      |      |         |           |         |         |         |качества финансового    |

|    |                       |                      |      |         |           |         |         |         |менеджмента;            |

|    |                       |                      |      |         |           |         |         |         |G - общее количество    |

|    |                       |                      |      |         |           |         |         |         |ГРБС                    |

+----+-----------------------+----------------------+------+---------+-----------+---------+---------+---------+------------------------+

|    |Показатель 3 задачи 3  |Департамент финансов  |%     |   100   |    100    |   100   |   100   |   100   |                        |

|    |Доля главных           |администрации города  |      |         |           |         |         |         |                        |

|    |распорядителей         |Липецка               |      |         |           |         |         |         |где                     |

|    |бюджетных средств,     |                      |      |         |           |         |         |         | - количество ГРБС,     |

|    |использующих           |                      |      |         |           |         |         |         |использующих            |

|    |автоматизированную     |                      |      |         |           |         |         |         |автоматизированную      |

|    |систему планирования и |                      |      |         |           |         |         |         |систему планирования и  |

|    |исполнения бюджета     |                      |      |         |           |         |         |         |исполнения бюджета;     |

|    |                       |                      |      |         |           |         |         |         |G - общее количество    |

|    |                       |                      |      |         |           |         |         |         |ГРБС                    |

+----+-----------------------+----------------------+------+---------+-----------+---------+---------+---------+------------------------+

|    |Задача 4               |                      |      |         |           |         |         |         |                        |

|    |Эффективное управление |                      |      |         |           |         |         |         |                        |

|    |муниципальным долгом   |                      |      |         |           |         |         |         |                        |

+----+-----------------------+----------------------+------+---------+-----------+---------+---------+---------+------------------------+

|    |Показатель 1 задачи 4  |Департамент финансов  |%     |   0,6   |    1,0    |  <=15   |  <=15   |  <=15    / (В - С) x 100,      |

|    |Отношение объема       |администрации города  |      |         |           |         |         |         |                        |

|    |расходов на            |Липецка               |      |         |           |         |         |         |где                     |

|    |обслуживание           |                      |      |         |           |         |         |          - объем расходов на   |

|    |муниципального долга к |                      |      |         |           |         |         |         |обслуживание            |

|    |общему объему расходов |                      |      |         |           |         |         |         |муниципального долга;   |

|    |бюджета, за исключением|                      |      |         |           |         |         |          - объем расходов      |

|    |расходов, которые      |                      |      |         |           |         |         |         |бюджета;                |

|    |осуществляются за счет |                      |      |         |           |         |         |          - объем расходов      |

|    |субвенции              |                      |      |         |           |         |         |         |бюджета, которые        |

|    |                       |                      |      |         |           |         |         |         |осуществляются за счет  |

|    |                       |                      |      |         |           |         |         |         |субвенций,              |

|    |                       |                      |      |         |           |         |         |         |предоставляемых из      |

|    |                       |                      |      |         |           |         |         |         |бюджетов других уровней |

+----+-----------------------+----------------------+------+---------+-----------+---------+---------+---------+------------------------+

|    |Показатель 2 задачи 4  |Департамент финансов  |тыс.  |    0    |     0     |    0    |    0    |    0    |                        |

|    |Объем просроченной     |администрации города  |руб.  |         |           |         |         |         |                        |

|    |задолженности по       |Липецка               |      |         |           |         |         |         |                        |

|    |долговым обязательствам|                      |      |         |           |         |         |         |                        |

+----+-----------------------+----------------------+------+---------+-----------+---------+---------+---------+------------------------+

|    |Показатель 3 задачи 4  |Департамент финансов  |%     |   56    |    82     |  <=100  |  <=100  |  <=100   / (В + С) x 100,      |

|    |Отношение предельного  |администрации города  |      |         |           |         |         |         |                        |

|    |объема заимствований к |Липецка               |      |         |           |         |         |         |где                     |

|    |сумме, направляемой на |                      |      |         |           |         |         |          - объем заимствований |

|    |финансирование дефицита|                      |      |         |           |         |         |         отчетном финансовом   |

|    |бюджета и (или)        |                      |      |         |           |         |         |         |году;                   |

|    |погашение долговых     |                      |      |         |           |         |         |          - сумма, направленная |

|    |обязательств города, % |                      |      |         |           |         |         |         отчетном финансовом   |

|    |                       |                      |      |         |           |         |         |         |году на финансирование  |

|    |                       |                      |      |         |           |         |         |         |дефицита бюджета,       |

|    |                       |                      |      |         |           |         |         |         |С - сумма, направленная |

|    |                       |                      |      |         |           |         |         |         |в отчетном финансовом   |

|    |                       |                      |      |         |           |         |         |         |году на погашение       |

|    |                       |                      |      |         |           |         |         |         |долговых обязательств   |

|    |                       |                      |      |         |           |         |         |         |бюджета                 |

+----+-----------------------+----------------------+------+---------+-----------+---------+---------+---------+------------------------+

|    |Задача 5               |                      |      |         |           |         |         |         |                        |

|    |Повышение эффективности|                      |      |         |           |         |         |         |                        |

|    |системы муниципального |                      |      |         |           |         |         |         |                        |

|    |финансового контроля   |                      |      |         |           |         |         |         |                        |

+----+-----------------------+----------------------+------+---------+-----------+---------+---------+---------+------------------------+

|    |Показатель 1 задачи 5  |Контрольно-ревизионное|ед.   |   43    |    50     |  >=60   |  >=60   |  >=60   |                        |

|    |Количество проверок,   |управление            |      |         |           |         |         |         |                        |

|    |проведенных в          |администрации города  |      |         |           |         |         |         |                        |

|    |соответствии с         |Липецка               |      |         |           |         |         |         |                        |

|    |Бюджетным кодексом РФ  |                      |      |         |           |         |         |         |                        |

+----+-----------------------+----------------------+------+---------+-----------+---------+---------+---------+------------------------+

|    |Показатель 2 задачи 5  |Контрольно-ревизионное|%     |  25,3   |    30     |  >=40   |  >=40   |  >=40    / В x 100,            |

|    |Доля возмещенных и     |управление            |      |         |           |         |         |         |                        |

|    |восстановленных        |администрации города  |      |         |           |         |         |         |где                     |

|    |ассигнований от общего |Липецка               |      |         |           |         |         |          - объем возмещенных и |

|    |объема выявленных      |                      |      |         |           |         |         |         |восстановленных средств,|

|    |нарушений              |                      |      |         |           |         |         |          - общий объем         |

|    |                       |                      |      |         |           |         |         |         |выявленных нарушений    |

+----+-----------------------+----------------------+------+---------+-----------+---------+---------+---------+------------------------+

 

                                                          В.А.МИГИТА

 

 

 

                                                          Приложение

                                           к муниципальной программе

                                          "Управление муниципальными

                                           финансами и муниципальным

                                               долгом города Липецка

                                                на 2014 - 2016 годы"

 

           (В редакции  постановлений администрации г. Липецка

             от 23.04.2014 N 916, от 29.05.2014 N 1172)

 

           I. Паспорт подпрограммы "Реализация механизмов

       и инструментов эффективного управления муниципальными

     финансами и муниципальным долгом" муниципальной программы

    "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом

                города Липецка на 2014 - 2016 годы"

 

+---------------------------+---------------------------------------------------+

|Соисполнитель              |Контрольно-ревизионное управление     администрации|

|                           |города Липецка                                     |

+---------------------------+---------------------------------------------------+

|Сроки реализации           |2014 - 2016 годы                                   |

+---------------------------+---------------------------------------------------+

|Задачи в рамках            |1. Обеспечение  сбалансированности  и  устойчивости|

|муниципальной программы    |бюджета   города   Липецка  за   счет   координации|

|                           |стратегического и бюджетного планирования.         |

|                           |2. Нормативно-методическое  обеспечение  бюджетного|

|                           |процесса,  организация  планирования  и  исполнения|

|                           |бюджета, ведения  бюджетного  учета и  формирования|

|                           |бюджетной отчетности.                              |

|                           |3. Применение  информационных  технологий  в  сфере|

|                           |управления финансами города Липецка для обеспечения|

|                           |открытости,     прозрачности    и     подотчетности|

|                           |деятельности   органов   местного   самоуправления,|

|                           |повышение    качества    финансового    менеджмента|

|                           |субъектов   бюджетного  планирования   и   создание|

|                           |условий  для эффективного  использования  бюджетных|

|                           |средств.                                           |

|                           |4. Эффективное управление муниципальным долгом.    |

|                           |5. Повышение  эффективности системы  муниципального|

|                           |финансового контроля                               |

+---------------------------+---------------------------------------------------+

|Объемы финансирования за   |Объем финансирования    мероприятий    подпрограммы|

|счет средств бюджета города|составит 1 133 066 тыс. рублей,                    |

|Липецка с разбивкой по     |в том числе по годам:                              |

|годам                      |2014 год - 388 125 тыс. рублей;                    |

|                           |2015 год - 383 461 тыс. рублей;                    |

|                           |2016 год - 361 480 тыс. рублей                     |

+---------------------------+---------------------------------------------------+

|(В редакции  постановления администрации г. Липецка от 29.05.2014 N 1172)           |

+---------------------------+---------------------------------------------------+

|Ожидаемые результаты       |1. Создание   условий  для   повышения   бюджетного|

|реализации                 |потенциала  города   за   счет  роста   собственной|

|                           |доходной базы и эффективного управления финансами с|

|                           |целью повышения уровня  и качества жизни  населения|

|                           |города Липецка.                                    |

|                           |2. Перевод основной  части расходов бюджета  города|

|                           |на   принципы   программно-целевого   планирования,|

|                           |контроля и последующей оценки их использования.    |

|                           |3. Повышение открытости и прозрачности деятельности|

|                           |органов местного  самоуправления  города  на   всех|

|                           |стадиях бюджетного процесса.                       |

|                           |4. Поддержание объема  муниципального долга  города|

|                           |на  экономически   безопасном  уровне,   отсутствие|

|                           |задолженности по погашению долговых обязательств  и|

|                           |расходам на их обслуживание.                       |

|                           |5. Формирование действенной  и эффективной  системы|

|                           |муниципального финансового контроля                |

+---------------------------+---------------------------------------------------+

 

       II. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

 

     Эффективное, ответственное     и     прозрачное      управление

общественными  финансами  является базовым  условием  для  повышения

уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста,

модернизации  экономики  и  социальной  сферы  и  достижения  других

стратегических целей социально-экономического развития города.

     Основными результатами   реализации    бюджетных   реформ    на

территории города Липецка стали:

     создание целостной     системы     регулирования      бюджетных

правоотношений на  основе установленных  единых принципов  бюджетной

системы  и  четкого  определения  статуса  и  полномочий  участников

бюджетного процесса;

     создание системы     казначейского     исполнения      бюджета,

обеспечивающей кассовое обслуживание участников бюджетного процесса,

учет  и предварительный  контроль  в процессе  исполнения  расходных

обязательств  города  Липецка,  управление  единым  счетом  бюджета,

формирование достоверной и прозрачной бюджетной отчетности;

     организация бюджетного процесса на основе принятия и исполнения

расходных обязательств   города   Липецка,  отраженных   в   реестре

расходных обязательств;

     переход от годового к среднесрочному финансовому  планированию,

утверждению бюджета  города Липецка  на очередной  финансовый год  и

плановый период в формате "скользящей трехлетки";

     начало внедрения инструментов бюджетирования,  ориентированного

на результат, включая переход от сметного финансирования  учреждений

к финансовому обеспечению заданий на оказание муниципальных услуг;

     установление правил и процедур  размещения заказов на  поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

     создание системы мониторинга качества финансового  менеджмента,

осуществляемого  главными  распорядителями  средств  бюджета  города

Липецка  с  использованием  инструментов  конкурсного  распределения

ассигнований.

     Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в

отдельные законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи   с

совершенствованием      правового     положения      государственных

(муниципальных) учреждений" (далее - Федеральный закон N 83-ФЗ) стал

основополагающим  документом  для  установления  правового   статуса

муниципальных учреждений в форме казенных, бюджетных и автономных  и

способствовал проведению фундаментальной реформы системы обеспечения

оказания муниципальных услуг.

     С 1 января 2012 года в городе Липецке в полной мере реализованы

требования Федерального  закона  N 83-ФЗ  и  финансовое  обеспечение

деятельности бюджетных и автономных учреждений осуществляется  путем

предоставления   данным    учреждениям   субсидий   на    выполнение

муниципального   задания.   Финансовое   обеспечение    деятельности

казенного учреждения осуществляется  за счет средств бюджета  города


Информация по документу
Читайте также