|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Московской области от 23.08.2013 № 662/37
Документ имеет не последнюю редакцию.
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 августа 2013 г. N 662/37 Об утверждении государственной программы Московской области "Предпринимательство Подмосковья" В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлениями Правительства Московской области от 25.03.2013 N 208/8 "Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области" и от 01.04.2013 N 215/8 "О Перечне государственных программ Московской области, реализация которых планируется с 2014 года", Правительство Московской области постановляет: 1. Утвердить прилагаемую государственную программу Московской области "Предпринимательство Подмосковья". 2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года. 3. Обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье". 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Московской области Габдрахманова И.Н. Временно исполняющий обязанности Губернатора Московской области А.Ю. Воробьёв УТВЕРЖДЕНА постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 N 662/37 Государственная программа Московской области "Предпринимательство Подмосковья" ПАСПОРТ государственной программы Московской области"Предпринимательство Подмосковья" |————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Наименование | "Предпринимательство Подмосковья" (далее Программа) | | государственной | | | программы | | |————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Цели | Достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни | | государственной | жителей Подмосковья. | | программы | | |————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Задачи | 1. Создание благоприятного инвестиционного климата, в первую очередь, сокращение административных | | государственной | барьеров для организации бизнеса и реализации инвестиционных проектов; | | программы | 2. Создание условий для свободы предпринимательства и конкуренции; | | | 3. Повышение качества трудовых ресурсов, структуры трудовой занятости, ориентированной на развитие | | | приоритетных отраслей экономики; | | | 4. Стимулирование развития высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики; | | | 5. Развитие современных форматов торговли, общественного питания и бытовых услуг. | |————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Координатор | | | государственной | Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Габдрахманов И.Н. | | программы | | |————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Государственный | Министерство экономики Московской области | | заказчик | | | государственной | | | программы | | |————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Сроки реализации | 2014-2018 годы | | государственной | | | программы | | |————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Перечень | Подпрограмма I"Инвестиции в Подмосковье" | | подпрограмм | Подпрограмма II"Развитие конкуренции в Московской области" | | | Подпрограмма III"Развитие малого и среднего предпринимательства в Московской области" | | | Подпрограмма IV "Развитие потребительского рынка и услуг на территории Московской области" | | | Подпрограмма V "Содействие занятости населения и развитию рынка труда" | | | Подпрограмма VI "Обеспечивающая подпрограмма" | |————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Источники | Расходы (тыс. рублей) | | финансирования | | | государственной | | | программы, | | | в том числе по | | | годам: | | |————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—————————————————| | | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—————————————————| | Всего: | 134 167 246,00 | 28 221 312,40 | 29 592 280,60 | 24 544 864,40 | 23 987 093,60 | 27 821 695,00 | | в том числе: | | | | | | | |————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—————————————————| | Средства | 12 843 116,10 | 2 465 905,80 | 2 531 483,70 | 2 560 529,20 | 2 615 382,20 | 2 669 815,20 | | федерального | | | | | | | | бюджета | | | | | | | |————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—————————————————| | Средства бюджета | 12 663 947,40 | 2 770 142,60 | 2 701 696,00 | 2 346 280,50 | 2 400 249,90 | 2 445 578,40 | | Московской области | | | | | | | |————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—————————————————| | Внебюджетные | 106 643 545,10 | 22 189 551,80 | 23 602 406,10 | 19 461 786,90 | 18 819 526,70 | 22 570 273,60 | | источники | | | | | | | |————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—————————————————| | Средства бюджетов | 2 016 637,40 | 795 712,20 | 756 694,80 | 176 267,80 | 151 934,80 | 136 027,80 | | муниципальных | | | | | | | | образований | | | | | | | | Московской области | | | | | | | |————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—————————————————| | Планируемые | Рост валового регионального продукта (ВРП) в 2018 году к уровню 2012 года - в 1,3 раза; | | результаты | Увеличение объема инвестиций не менее чем до 25процентов ВРП к 2015 году и до 27 процентов - к 2018 | | реализации | году; | | государственной | Создание и модернизация не менее 259,7 тыс. высокопроизводительных рабочих мест к 2019 году; | | программы | Увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном | | | продукте в 2018 году к уровню 2012 года в 1,6 раза; | | | Увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза; | | | Увеличение к 2019 году доли высококвалифицированных работников в числе квалифицированных работников | | | Московской области не менее 32,5 процента; | | | Повышение к 2019 году средней заработной платы научных работников до 200 процентов от средней | | | заработной платы в Московской области; | | | Рост промышленного производства в 2018 году к уровню 2012 года в 1,9 раза; | | | Рост оборота розничной торговли в 2018 году к уровню 2012 года в 1,3 раза; | | | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в | | | сфере обрабатывающих производств и инноваций, на 12 процентов к уровню 2012 года; | | | Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте предприятий Московской области с | | | 30 процентов в 2012 году до 39,0 процента в 2018 году; | | | Увеличение реальной заработной платы к 2018 году в 1,5 раза; | | | Снижение уровня регистрируемой безработицы с 0,54 процента в 2012 году до 0,46 процента в 2018 году; | | | Создание ежегодно не менее 562 оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства незанятых | | | инвалидов. | |————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 1. Характеристика проблемы в сфере социально-экономического развития Московской области и прогноз развития ситуации с учетом реализации Программы Московская область относится к крупнейшим регионам России. По состоянию на 1 января 2013 года в новых границах Московской области проживает 7,05 млн. человек или 5процентов населения страны. На территории Московской области функционирует 174 тысячи предприятий и организаций (4процента от количества в России), на которых занято около 3 млн. человек (4,5процента от занятых в России). По объемам ВРП, отгруженной промышленной продукции, инвестиций в основной капитал и инвестиций из-за рубежа, вводу жилых домов, оборотам оптовой и розничной торговли, объемам платных услуг населению и прибыли организаций Московская область занимает лидирующие места в рейтинге субъектов России. В 2000-2008 годах экономика Московской области устойчиво развивалась высокими темпами. За этот период валовой региональный продукт увеличился в 2,1 раза, промышленное производство выросло в 2,7 раза, инвестиции в основной капитал - в 2,9 раза, товарооборот - в 4,3 раза, реальные располагаемые денежные доходы населения - в 3,6 раза. Вследствие экономического кризиса валовой региональный продукт в 2009 году сократился на 9,6процента. Значительно уменьшились объемы инвестиций - на 26,7процента, промышленного производства - на 13,2процента, оборота розничной торговли - на 8процентов, реальные располагаемые денежные доходы населения - на 5,6процента. В 2010-2012 годах экономика Московской области прошла стадию посткризисного восстановления, потери были компенсированы, и в 2012 году к уровню докризисного 2008 года прирост валового регионального продукта составил 10,1процента, промышленного производства - 19,5процента, оборота розничной торговли - 14,9процента. Исключением являются инвестиции в основной капитал, которые не восстановлены к докризисному уровню на 21,7процента. Однако в 2012 году, как и в целом по России, экономическое развитие замедлилось в первую очередь, в связи со снижением как инвестиционного, так и потребительского спроса. в процентах к предыдущему году |—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————| | | 2010 год | 2011 год | 2012 год | |—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————| | Валовой региональный продукт | 107,7 | 108,1 | 104,6 | |—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————| | Промышленное производство | 113,8 | 110,6 | 109,4 | |—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————| | Инвестиции в основной капитал | 98,3 | 104,5 | 104,0 | |—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————| | Оборот розничной торговли | 107,8 | 110,8 | 104,6 | |—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————| На рынке труда сохраняются позитивные тенденции. Уровень общей безработицы в среднем за 2012 год (по методологии МОТ(Международная организация труда)) составил 2,9процента от экономически активного населения, регистрируемой безработицы - 0,5процента (в кризисном 2009 году - 4,9процента и 1,6процента соответственно). В сложившихся условиях замедления экономического роста для повышения темпов и обеспечения устойчивости развития экономики, требуются качественно новые факторы, которые определены УказомПрезидента Российской Федерации от 07.05.2012 N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике". Это, прежде всего, модернизация и инновационное развитие экономики, улучшение условий ведения предпринимательской деятельности. Механизмом решения поставленных задач должно стать увеличение объема инвестиций, создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест, развитие высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики. Государственная программа Московской области "Предпринимательство Подмосковья" разработана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" и программным обращением временно исполняющего обязанности Губернатора Московской области "Наше Подмосковье. Приоритеты развития". Определяющая роль в достижении цели Государственной программы Московской области "Предпринимательство Подмосковья" отведена промышленности, науке, оптовой и розничной торговле, которые обеспечивают более 60процентов производства валового регионального продукта и более 50процентов рабочих мест в Московской области, а также сектору малого и среднего бизнеса, как локомотиву экономического роста. Непосредственным образом на степень достижения поставленных в рамках настоящей государственной программы целей, задач и мероприятий будут оказывать влияние итоги реализации всех государственных программ Московской области. Основные параметры прогноза социально-экономического развития Московской области разработаны с учетом трех основных сценариев развития на среднесрочную перспективу: целевого, предусматривающего достижение целевых параметров устойчиво высокого экономического роста, умеренно-оптимистичного, характеризующегося устойчивыми темпами роста, и консервативного, предполагающего сдержанное восстановление инвестиционной активности. При реализации целевого сценария рост валового регионального продукта Московской области в 2014 - 2018 годах должен достигать 16,6процента в год. При реализации умеренно-оптимистического сценария рост валового регионального продукта Московской области в 2014 - 2016 прогнозируется на уровне 5,4-6,0 процента в год. При реализации консервативного сценария предусматриваются средние темпы роста валового регионального продукта Московской области в 2014 - 2016 на уровне 4,3-5,2 процента в год. Полная и эффективная реализация мероприятий настоящей государственной программы и других государственных программ будет способствовать реализации целевого сценария развития экономики Московской области. 2. Цели и задачи Государственной программы Цель Программы: достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей Подмосковья Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: создание благоприятного инвестиционного климата, в первую очередь, сокращение административных барьеров для организации бизнеса и реализации инвестиционных проектов; создание условий для свободы предпринимательства и конкуренции; повышение качества трудовых ресурсов, структуры трудовой занятости, ориентированной на развитие приоритетных отраслей экономики; стимулирование развития высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики; развитие современных форматов торговли, общественного питания и бытовых услуг. 3. Перечень и описание подпрограмм, входящих в состав Программы Перечень подпрограмм определен с учетом необходимых условий для качественно нового экономического роста Московской области в целяхвыполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05. 2012 N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" и программного обращения временно исполняющего обязанности Губернатора Московской области "Наше Подмосковье. Приоритеты развития". В состав Программы входят следующие подпрограммы: Подпрограмма I "Инвестиции в Подмосковье" (приложение N1 к программе). Цель Подпрограммы - Повышение инвестиционной привлекательности Московской области и эффективности государственного участия в развитии инновационной, научной, научно-технической, промышленной и внешнеэкономической деятельности на территории Московской области. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: создание благоприятного инвестиционного климата в Московской области; развитие механизмов реализации единой государственной научно-технической политики и инновационной политики; координация деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области при проведении промышленной политики Московской области. Подпрограмма II "Развитие конкуренции в Московской области" (приложение N 2 к программе). Цель Подпрограммы - Создание условий для добросовестной конкуренции, эффективного функционирования товарных рынков, равных возможностей и стимулирования к участию в экономической деятельности Московской области юридических и физических лиц. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: развитие сферы закупок; расширение доступности информации об осуществлении закупок. Подпрограмма III "Развитие малого и среднего предпринимательства в Московской области" (приложение N 3 к программе). Цель Подпрограммы - Повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики Московской области за счет создания благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: обеспечение доступности производственной и высокотехнологической инфраструктуры для субъектов малого и среднего предпринимательства; увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику Московской области. Подпрограмма IV "Развитие потребительского рынка и услуг на территории Московской области" (приложение N 4 к программе). Цель Подпрограммы - Повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка Московской области посредством создания условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в качественных товарах и услугах, обеспечения устойчивого функционирования и сбалансированного развития различных видов, типов и способов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг; развитие похоронного дела в Московской области; реализация некоторых мер по защите прав потребителей в сфере торговли, общественного питания и бытовых услуг; подготовка, реализация пилотного проекта по организации социального питания. Подпрограмма V "Содействие занятости населения и развитию рынка труда" (приложение N 5 к программе). Цель Подпрограммы - Содействие эффективному развитию рынка труда и занятости населения Московской области. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: предотвращение роста напряженности на рынке труда Московской области; повышение конкурентоспособности на рынке труда незанятых инвалидов; участие в формировании управленческого потенциала для экономики Московской области; содействие обеспечению безопасных условий труда в организациях Московской области; развитие коллективно-договорного регулирования и сохранение социальной стабильности в сфере труда. Подпрограмма VI "Обеспечивающая подпрограмма" (приложение N 6 к программе). Цель Подпрограммы - Создание оптимальных условий по обеспечению реализации государственной программы. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: Обеспечение эффективного использования средств бюджета Московской области при реализации государственной программы; Материально-техническое обеспечение деятельности Министерства экономики Московской области, Министерства инвестиций и инноваций Московской области, Министерства потребительского рынка и услуг Московской области и Комитета по труду и занятости населения Московской области; Обеспечение условий для осуществления государственной политики и исполнительно-распорядительной деятельности на территории Московской области в инвестиционной и инновационной сферах, в формировании и реализации промышленной политики, определении приоритетных направлений развития науки и технологий, привлечении частных инвестиций в Московскую область, реализации инвестиционных проектов в различных отраслях промышленности, создании в Московской области благоприятного инвестиционного климата и осуществлении внешнеэкономических связей Московской области; Улучшение качества оказания государственных услуг в сфере труда, охраны труда и занятости населения в Московской области. 4. Планируемые результаты реализации подпрограмм Программы с указанием количественных и качественных целевых показателей |———————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————| | N п/п |Задачи, направленные на | Планируемый объем | Показатели, характеризующие | Единица |Базовое значение | Планируемое значение показателя по годам | | | достижение цели |финансирования на решение | достижение цели | измерения | показателя | реализации | | | | данной задачи | | | (на начало | | | | | (тыс. руб.) | | | реализации | | | | | | | | подпрограмм) | | |———————————————|—————————————————————————|———————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————|—————————————————|———————|—————————|———————|—————————|——————————| | | | Бюджет | другие | | | | 2014 |2015 год | 2016 |2017 год |2018 год | | | |Московской | источники | | | | год | | год | | | | | | области | | | | | | | | | | |———————————————|—————————————————————————|———————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————|—————————————————|———————|—————————|———————|—————————|——————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |———————————————|—————————————————————————|———————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————|—————————————————|———————|—————————|———————|—————————|——————————| | Государственная программа Московской области "Предпринимательство Подмосковья" | |———————————————|—————————————————————————|———————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————|—————————————————|———————|—————————|———————|—————————|——————————| | 1. |Стимулирование развития | | | Рост валового регионального | раз | 1,046 |1,091 | 1,153 |1,222 | 1,283 | 1,345 | | | высокотехнологичных и | | | продукта (ВРП) в 2018 году к | | | | | | | | | | наукоемких отраслей | | | уровню 2012 года - в 1,3 раза | | | | | | | | | | экономики; | | | | | | | | | | | | |Создание благоприятного | | | | | | | | | | | | |инвестиционного климата, | | | | | | | | | | | | | в первую очередь, | | | | | | | | | | | | | сокращение | | | | | | | | | | | | | административных | | | | | | | | | | | | |барьеров для организации | | | | | | | | | | | | | бизнеса и реализации | | | | | | | | | | | | |инвестиционных проектов; | | | | | | | | | | | | | Создание условий для | | | | | | | | | | | | | свободы | | | | | | | | | | | | | предпринимательства и | | | | | | | | | | | | | конкуренции; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Повышение качества | | | | | | | | | | | | | трудовых ресурсов, | | | | | | | | | | | | | структуры трудовой | | | | | | | | | | | | | занятости, | | | | | | | | | | | | | ориентированной на | | | | | | | | | | | | | развитие приоритетных | | | | | | | | | | | | | отраслей экономики; | | | | | | | | | | | | | Развитие современных | | | | | | | | | | | | | форматов торговли, | | | | | | | | | | | | |общественного питания и | | | | | | | | | | | | | бытовых услуг. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————|—————————————————————————|———————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————|—————————————————|———————|—————————|———————|—————————|——————————| | | | | |Увеличение реальной заработной | раз | 1,09 | 1,18 | 1,25 | 1,39 | 1,46 | 1,46 | | | | | | платы к 2018 году в 1,46 раза | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————|—————————————————————————|———————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————|—————————————————|———————|—————————|———————|—————————|——————————| | | | | | Увеличение к 2019 году доли | проценты | 24,3 | 26,7 | 27,9 | 29,1 | 30,3 | 32,5 | | | | | | высококвалифицированных | | | | | | | | | | | | | работников в числе | | | | | | | | | | | | | квалифицированных работников | | | | | | | | | | | | | Московской области не менее | | | | | | | | | | | | | 32,5 процента | | | | | | | | |———————————————|—————————————————————————|———————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————|—————————————————|———————|—————————|———————|—————————|——————————| | | | | | Увеличение производительности | раз | 1,07 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | | | | | | труда к 2018 году в 1,5 раза | | | | | | | | | | | | | относительно уровня 2011 года | | | | | | | | |———————————————|—————————————————————————|———————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————|—————————————————|———————|—————————|———————|—————————|——————————| | | | | |Рост оборота розничной торговли |процентов к | 104,6 |103,1 | 104,3 |105,6 | 105,9 | 105,8 | | | | | |в 2018 году к уровню 2012 года |предыдущему | | | | | | | | | | | | в 1,3 раза | году в | | | | | | | | | | | | |сопоставимых | | | | | | | | | | | | | ценах | | | | | | | |———————————————|—————————————————————————|———————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————|—————————————————|———————|—————————|———————|—————————|——————————| | Подпрограмма I "Инвестиции в Подмосковье" | |———————————————|—————————————————————————|———————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————|—————————————————|———————|—————————|———————|—————————|——————————| | 1. |Создание благоприятного |471 100,0 | | Количество реализованных | Единиц | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | |инвестиционного климата | | | основных положений Стандарта | | | | | | | | | | в Московской области | | | деятельности органов | | | | | | | | | | | | |исполнительной власти субъекта | | | | | | | | | | | | | Российской Федерации по | | | | | | | | | | | | | обеспечению благоприятного | | | | | | | | | | | | | инвестиционного климата 14 | | | | | | | | |———————————————|—————————————————————————|———————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————|—————————————————|———————|—————————|———————|—————————|——————————| | | | | | Увеличение доли инвестиций в | проценты | 19,1 | 25 | 25,7 | 26,4 | 27,0 | 27,0 | | | | | | основной капитал не менее чем | | | | | | | | | | | | | до 25 процентов валового | | | | | | | | | | | | | регионального продукта к 2015 | | | | | | | | | | | | | году и до 27 процентов | | | | | | | | | | | | | к 2018 году11 | | | | | | | | |———————————————|—————————————————————————|———————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————|—————————————————|———————|—————————|———————|—————————|——————————| | 2. | Реализация | 1 155 | 5 910 691,5 | Доля внутренних затрат на | проценты | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,8 | | | государственной | 730,0 | | исследования и разработки в | | | | | | | | | | научно-технической | | |валовом региональном продукте13 | | | | | | | | | |политики и инновационной | | | | | | | | | | | | | политики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————|—————————————————————————|———————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————|—————————————————|———————|—————————|———————|—————————|——————————| | | | | | Доля организаций, | проценты | 8,3 | 8,6 | 8,6 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | | | | | |осуществляющих технологические | | | | | | | | | | | | | инновации, в общем числе | | | | | | | | | | | | | обследованных организаций | | | | | | | | | | | | | Московской области14 | | | | | | | | |———————————————|—————————————————————————|———————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————|—————————————————|———————|—————————|———————|—————————|——————————| | | | | |Доля исследователей в возрасте | проценты | 32,0 | 32,1 | 32,1 | 32,2 | 32,2 | 32,3 | | | | | | до 40 лет в общей численности | | | | | | | | | | | | |исследователей, осуществляющих | | | | | | | | | | | | |свою деятельность на территории | | | | | | | | | | | | | Московской области | | | | | | | | |———————————————|—————————————————————————|———————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————|—————————————————|———————|—————————|———————|—————————|——————————| | | | | | Доля инновационных товаров, | проценты | 10,5 | 10,7 | 10,8 | 10,9 | 11,0 | 11,2 | | | | | | работ, услуг в общем объеме | | | | | | | | | | | | | отгруженной продукции | | | | | | | | |———————————————|—————————————————————————|———————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————|—————————————————|———————|—————————|———————|—————————|——————————| | | | | | Повышение средней заработной | проценты | 109,2 |134,0 | 143,0 |158,0 | 179,0 | 200,0 | | | | | | платы научных сотрудников по | | | | | | | | | | | | |отношению к средней заработной | | | | | | | | | | | | | плате в Московской области | | | | | | | | |———————————————|—————————————————————————|———————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————|—————————————————|———————|—————————|———————|—————————|——————————| | 3. |Координация деятельности | | | Создание и модернизация не | тыс. мест | 27,6 | 98,8 | 139,0 |179,2 | 219,4 | 259,7 | | | органов исполнительной | | | менее 259,7 тыс. |(нарастающим | | | | | | | | | власти и органов | | |высокопроизводительных рабочих | итогом) | | | | | | | | |местного самоуправления | | | мест к 2019 году11 | | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | | | | образований Московской | | | | | | | | | | | | | области при проведении | | | | | | | | | | | | | промышленной политики | | | | | | | | | | | | | Московской области. | | | | | | | | | | | |———————————————|—————————————————————————|———————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————|—————————————————|———————|—————————|———————|—————————|——————————| | | | | |Коэффициент обновления основных | проценты | 12,6 - оценка | 13,0 | 14,3 | 15,7 | 17,3 | 18,4 | | | | | | фондов по обрабатывающим | | | | | | | | | | | | | производствам14 | | | | | | | | |———————————————|—————————————————————————|———————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————|—————————————————|———————|—————————|———————|—————————|——————————| | | | | | Увеличение доли продукции | раз |1,0 - оценка (за | 1,3 | 1,4 | 1,45 | 1,55 | 1,6 | | | | | | высокотехнологичных и | | базу) | | | | | | | | | | |наукоемких отраслей экономики в | | | | | | | | | | | | |валовом региональном продукте к | | | | | | | | | | | | | 2018 году в 1,6 раза | | | | | | | | | | | | |относительно уровня 2012 года11 | | | | | | | | |———————————————|—————————————————————————|———————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————|—————————————————|———————|—————————|———————|—————————|——————————| | | | | | Индекс промышленного |процентов к | 109,4 |111,1 | 111,3 |112,1 | 111,2 | 111,0 | | | | | | производства |предыдущему | | | | | | | | | | | | | году | | | | | | | |———————————————|—————————————————————————|———————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————|—————————————————|———————|—————————|———————|—————————|——————————| | | | | | Производство лекарственных |процентов к | 36 997,5 млн. |120,0 | 126,0 |133,0 | 141,0 | 149,0 | | | | | | средств на территории | 2012 году | руб. | | | | | | | | | | | Московской области12 | | | | | | | | |———————————————|—————————————————————————|———————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————|—————————————————|———————|—————————|———————|—————————|——————————| | 11 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" | | 12 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения" | | 13 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" | | 14 распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.03.2013 N 354-р | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Подпрограмма II "Развитие конкуренции в Московской области" | |———————————————|—————————————————————————|———————————|——————————————|———————————————————————————————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|———————|—————————|—————————| | 1. | Развитие сферы закупок |103 786,7 | 0,0 | Доля обоснованных, частично | проценты | 5,7 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | | | для обеспечения | | | обоснованных жалоб в | | | | | | | | | | государственных и | | | Федеральную антимонопольную | | | | | | | | | | муниципальных нужд | | |службу (ФАС России) (от общего | | | | | | | | | | Московской области | | | количества проведенных | | | | | | | | | | | | | процедур) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————|—————————————————————————|———————————|——————————————|———————————————————————————————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|———————|—————————|—————————| | | | | |Доля контрактов заключенных с | проценты | 21,5 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | | | | | | единственным поставщиком (от | | | | | | | | | | | | |общего количества процедур без | | | | | | | | | | | | |учета договоров с ценой до 100 | | | | | | | | | | | | | тыс. руб.) | | | | | | | | |———————————————|—————————————————————————|———————————|——————————————|———————————————————————————————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|———————|—————————|—————————| | 2. | Расширение доступности |27 472,95 | 0,0 |Доля несостоявшихся торгов, на | проценты | 28 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | | | информации об | | |которые не было подано заявок, | | | | | | | | | | осуществлении закупок | | | либо заявки были отклонены, | | | | | | | | | |для государственных нужд | | | либо подана одна заявка (от | | | | | | | | | | Московской области и | | | общего количества процедур) | | | | | | | | | | нужд бюджетных | | | | | | | | | | | | | учреждений Московской | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————|—————————————————————————|———————————|——————————————|———————————————————————————————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|———————|—————————|—————————| | | | | | Увеличение количества |Количество участников | 1,7 | 4 | 4,3 | 5 | 5,3 | 5,9 | | | | | | участников размещения заказа | в одной процедуре | | | | | | | |———————————————|—————————————————————————|———————————|——————————————|———————————————————————————————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|———————|—————————|—————————| | Подпрограмма III "Развитие малого и среднего предпринимательства в Московской области" | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|—————————|————————| |1. | Обеспечение доступности | 811 611,0 | 1 963 081,0 |Темп роста количества субъектов | проценты | | | | | | | | | производственной и | | | малого и среднего | | 100 | 105 | 109 | 110 | 111 | 112 | | | высокотехнологической | | | предпринимательства, | | | | | | | | | |инфраструктуры для субъектов | | | осуществляющих деятельность в | | | | | | | | | | малого и среднего | | | сфере обрабатывающих | | | | | | | | | | предпринимательства | | | производств и технологических | | | | | | | | | | | | | инноваций | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|—————————|————————| | | | | | Количество объектов | единиц | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | | | | | | инфраструктуры поддержки | | | | | | | | | | | | | субъектов малого и среднего | | | | | | | | | | | | | предпринимательства в области | | | | | | | | | | | | | инноваций и производства | | | | | | | | | | | | | (нарастающим итогом) | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|—————————|————————| | | | | | Объём привлечённых финансовых | млрд. рублей | 4,1 | 7,4 | 9,0 | 10,7 | 12,4 | 13,9 | | | | | | ресурсов субъектами малого и | | | | | | | | | | | | | среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | | | под гарантии, предоставленные | | | | | | | | | | | | | некоммерческой организацией | | | | | | | | | | | | | "Московский областной | | | | | | | | | | | | | гарантийный фонд содействия | | | | | | | | | | | | |кредитованию субъектов малого и | | | | | | | | | | | | | среднего предпринимательства" | | | | | | | | | | | | | (нарастающим итогом) | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|—————————|————————| |2. |Увеличение вклада субъектов | 2 276 383,0 | 4 817 888,0 | Доля оборота малых и средних | проценты | | | | | | | | | малого и среднего | | |предприятий в общем обороте по | | 28,0 | 32,5 | 35,3 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | | | предпринимательства в | | | полному кругу предприятий | | | | | | | | | |экономику Московской области | | | Московской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|—————————|————————| | | | | |Темп роста объема инвестиций в | проценты | | | | | | | | | | | | основной капитал малых | | 100 | 112 | 115 | 119 | 121 | 123 | | | | | | предприятий | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|—————————|————————| | | | | | Увеличение доли налогов, | проценты | | | | | | | | | | | |уплаченных субъектами малого и | | 14 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | | |среднего предпринимательства, в | | | | | | | | | | | | |общих налоговых доходах бюджета | | | | | | | | | | | | |Московской области (нарастающим | | | | | | | | | | | | | итогом) | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|—————————|————————| | | | | | Число созданных рабочих мест | | | | | | | | | | | | | субъектами малого и среднего | ед. | 4600 | 5900 | 6500 | 7300 | 8250 | 9300 | | | | | | предпринимательства, | | | | | | | | | | | | | получившими поддержку | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|—————————|————————| | | | | | Доля среднесписочной | проценты | | | | | | | | | | | | численности работников (без | | 35,0 | 38,0 | 41,0 | 43,0 | 44,5 | 45,5 | | | | | | внешних совместителей) | | | | | | | | | | | | | субъектов малого и среднего | | | | | | | | | | | | | предпринимательства в | | | | | | | | | | | | | среднесписочной численности | | | | | | | | | | | | | работников (без внешних | | | | | | | | | | | | |совместителей) всех предприятий | | | | | | | | | | | | | и организаций в Московской | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|—————————|————————| | | | | |Среднемесячная заработная плата | | | | | | | | | | | | | работников малых и средних | тыс. руб. | 20,2 | 29,0 | 31,5 | 37,0 | 38,5 | 40,0 | | | | | |предприятий Московской области | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|—————————|————————| | | | | | Количество малых и средних | | | | | | | | | | | | | предприятий в Московской | ед. | 1010 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | | | | | | области на 100 тысяч жителей | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|—————————|————————| | Подпрограмма IV "Развитие потребительского рынка и услуг на территории Московской области" | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| |1. | Развитие инфраструктуры | 128909,0 |102 407 120,0 | Обеспеченность населения | кв. м. /на 1000 | 1085,8 |1242,3 | 1310,1 |1368,4 | 1433,3 | 1510 | | | потребительского рынка и | |(внебюджетные | площадью торговых объектов | жителей | | | | | | | | | услуг | | источники) | | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | | | | | Обеспеченность населения | пос. мест /на 1000 | 33,3 | 34,1 | 35,2 | 36,5 | 39,0 | 40,0 | | | | | |услугами общественного питания | жителей | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | | | | | Обеспеченность населения | раб. мест /на 1000 | 8,8 | 9,0 | 9,3 | 9,7 | 10,3 | 10,9 | | | | | | бытовыми услугами | жителей. | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | | | | | Оборот розничной торговли на | тыс. руб. | 179,9 |205,2 | 221,1 |241,4 | 266,8 | 332,2 | | | | | | душу населения | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | | | | | Темп роста оборота розничной | проценты | 106,6 |106,7 | 107,7 |109,2 | 110,5 | 124,5 | | | | | | торговли на душу населения за | | | | | | | | | | | | | год | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | | | | |Оборот общественного питания на | тыс. руб. | 8,5 | 10,6 | 11,7 | 13,2 | 14,8 | 16,7 | | | | | | душу населения | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | | | | | Темп роста оборота | проценты | 122,7 |111,6 | 110,4 |112,8 | 112,1 | 112,8 | | | | | | общественного питания на душу | | | | | | | | | | | | | населения за год | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | | | | | Объем бытовых услуг на душу | тыс. руб. | 6,3 | 6,7 | 7,1 | 7,5 | 8,3 | 9,2 | | | | | | населения | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | | | | |Темп роста объема бытовых услуг | проценты | 91,9 |104,7 | 105,9 |105,6 | 110,7 | 110,8 | | | | | | на душу населения за год | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | | | | | Оборот оптовой торговли | млрд. руб. | 3731,3 |4318,5 | 4701,3 |5123,1 | 5510,4 |5926,2 | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | | | | | Индекс физического объема | проценты | 103,5 |100,7 | 100,8 |100,9 | 100,7 | 100,8 | | | | | | оборота оптовой торговли | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | | | | | Прирост торговых площадей с | тыс. кв.м | 21,7 |566,4 | 611,5 |551,0 | 550,2 | 662,8 | | | | | | использованием внебюджетных | | | | | | | | | | | | | инвестиций | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | | | | | Прирост посадочных мест на | пос. мест | 1034 | 5258 | 11243 |12843 | 14414 | 15103 | | | | | |объектах общественного питания | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | | | | | Прирост рабочих мест на | раб. мест | 0 | 1536 | 3038 | 3810 | 4731 | 5128 | | | | | | объектах бытовых услуг | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | | | | | Прирост количества социально | единиц | 21 | 25 | 27 | 26 | 26 | 26 | | | | | | ориентированных предприятий | | | | | | | | | | | | | розничной торговли, | | | | | | | | | | | | |общественного питания и бытовых | | | | | | | | | | | | | услуг | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | | | | |Доля сетевых форматов в обороте | проценты | 29 | 29 | 28,9 | 28,8 | 28,7 | 28,6 | | | | | | розничной торговли | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | | | | | Количество проводимых | единицы | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | конкурсов, чемпионатов, | | | | | | | | | | | | |направленных на популяризацию и | | | | | | | | | | | | | повышение престижа профессий | | | | | | | | | | | | | работников торговли и услуг | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | | | | | Количество доставок товаров | единиц в неделю | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | |автолавками и автомагазинами в | | | | | | | | | | | | | сельские населенные пункты | | | | | | | | | | | | | Московской области по | | | | | | | | | | | | | утвержденному уполномоченным | | | | | | | | | | | | |органом местного самоуправления | | | | | | | | | | | | | муниципального образования | | | | | | | | | | | | | Московской области графику | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | | | | | Соответствие перечня товаров, | проценты | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | доставляемых в сельские | | | | | | | | | | | | |населенные пункты автолавками и | | | | | | | | | | | | | автомагазинами, утвержденному | | | | | | | | | | | | |уполномоченным органом местного | | | | | | | | | | | | | самоуправления муниципального | | | | | | | | | | | | |образования Московской области | | | | | | | | | | | | | ассортиментному минимуму | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | | | | | Объем инвестиций в основной | млрд. руб. | 27,2 | 36,6 | 43,3 | 50,8 | 59,2 | 68,4 | | | | | | капитал в отраслях торговли и | | | | | | | | | | | | | бытовых услуг, в том числе | | | | | | | | | | | | | ритуальных | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | | | | | Объем инвестиций в основной | млрд. руб. | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | | | | | | капитал в сфере общественного | | | | | | | | | | | | | питания | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | | | | | Количество международных | | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | (межрегиональных) выставок, в | единицы | | | | | | | | | | | | которых принимает участие | | | | | | | | | | | | | подмосковный потребительский | | | | | | | | | | | | | рынок | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| |2. |Развитие похоронного дела в | 9861,6 | 846 410,6 |Динамика доли субъектов малого | проценты | 11,8 | 11,9 | 12,1 | 12,3 | 12,4 | 12,5 | | | Московской области | |(внебюджетные | предпринимательства в общем | | | | | | | | | | | | источники) | объеме ритуальных услуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 362 748,4 | | | | | | | | | | | | | (средства | | | | | | | | | | | | | бюджетов | | | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | | | образований | | | | | | | | | | | | | Московской | | | | | | | | | | | | | области) | | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | | | | |Индекс цен на ритуальные услуги | проценты | 104,0 |104,5 | 105,0 |103,0 | 103,0 | 103,0 | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | | | | | Динамика сокращения в | проценты | 86 | 76 | 70 | 55 | 30 | 20 | | | | | | Московской области доли | | | | | | | | | | | | | кладбищ, земельные участки | | | | | | | | | | | | | которых не оформлены в | | | | | | | | | | | | | муниципальную собственность в | | | | | | | | | | | | | соответствии с | | | | | | | | | | | | | законодательством Российской | | | | | | | | | | | | | Федерации | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | | | | | Количество кладбищ, созданных | единицы | 0 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | | | | | | для нужд муниципальных | | | | | | | | | | | | | образований, испытывающих | | | | | | | | | | | | |дефицит в местах захоронения и | | | | | | | | | | | | |не имеющих на своей территории | | | | | | | | | | | | | свободных земельных участков, | | | | | | | | | | | | | находящихся в муниципальной | | | | | | | | | | | | | собственности, а также | | | | | | | | | | | | | земельных участков, | | | | | | | | | | | | | государственная собственность | | | | | | | | | | | | | на которые не разграничена, | | | | | | | | | | | | | пригодных для размещения | | | | | | | | | | | | | кладбищ | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| |3. |Реализация некоторых мер по |За счет средств, | | Периодичность информирования | раз в год | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | защите прав потребителей в | выделяемых на | |населения через интернет сайт о | | | | | | | | | | сфере торговли, | обеспечение | |действующем законодательстве по | | | | | | | | | | общественного питания и | деятельности | | защите прав потребителей | | | | | | | | | | бытовых услуг | Министерства | | | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | | | | |Доля розничных рынков и ярмарок | проценты | 7,5 | 7,2 | 7 | 6,7 | 6,5 | 6,3 | | | | | | в обороте розничной торговли | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | | | | |Доля муниципальных образований, | проценты | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | в которых утверждены схемы | | | | | | | | | | | | | размещения нестационарных | | | | | | | | | | | | | торговых объектов | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | | | | | Количество торговых объектов, | единицы | 171 | 110 | 80 | 50 | 30 | 20 | | | | | | расположенных на территории | | | | | | | | | | | | |Московской области, не имеющих | | | | | | | | | | | | | паспорта антитеррористической | | | | | | | | | | | | | защищенности | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| |4. | Подготовка, реализация |За счет средств, | | Удельный вес договоров на | проценты | 0 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | пилотного проекта по | выделяемых на | | поставки продовольственных | | | | | | | | | | организации социального | обеспечение | | товаров, оказание услуг по | | | | | | | | | | питания | деятельности | | организации питания, | | | | | | | | | | | Министерства | | заключаемых учреждениями | | | | | | | | | | | | | социальной сферы с | | | | | | | | | | | | | использованием открытой | | | | | | | | | | | | | электронной площадки | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | | | | |Уровень превышения средних цен | проценты | 25 | 21 | 17 | 12 | 9 | 5 | | | | | | на поставляемые в учреждения | | | | | | | | | | | | | социальной сферы | | | | | | | | | | | | | продовольственные товары над | | | | | | | | | | | | | среднерыночными, не более | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | | | | |Удельный вес производственного | проценты | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | | | | | |персонала (поваров, кондитеров | | | | | | | | | | | | | и т. п.) объектов питания | | | | | | | | | | | | | учреждений социальной сферы, | | | | | | | | | | | | | прошедшего специальную | | | | | | | | | | | | |профессиональную подготовку по | | | | | | | | | | | | | технологии изготовления | | | | | | | | | | | | | продукции для детского или/и | | | | | | | | | | | | | диетического питания | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | Подпрограмма V "Содействие занятости населения и развитию рынка труда" | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| |1. | Предотвращение роста | | | Уровень безработицы (по | проценты | 2,9 | 2,8 | 2,75 | 2,7 | 2,65 | 2,6 | | |напряженности на рынке труда | 776 337,2 | 5 119 258,0 | методологии Международной | | | | | | | | | | Московской области | | |организации труда) в среднем за | | | | | | | | | | | | | год 11) | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | | | | | Уровень регистрируемой | проценты | 0,52 | 0,5 | 0,49 | 0,48 | 0,47 | 0,46 | | | | | | безработицы на конец года11) | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | | | | | Отношение численности | проценты | 18,9 | 19,1 | 19,2 | 19,3 | 19,4 | 19,5 | | | | | | безработных граждан, | | | | | | | | | | | | | зарегистрированных в органах | | | | | | | | | | | | |службы занятости, к численности | | | | | | | | | | | | | безработных граждан (по | | | | | | | | | | | | | методологии Международной | | | | | | | | | | | | | организации труда1 1) | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | | | | | Коэффициент напряженности на | единица | 0,55 | 0,5 | 0,49 | 0,48 | 0,47 | 0,46 | | | | | | рынке труда в среднем за год | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | | | | | Удельный вес трудоустроенных | проценты | 67,0 | 67,5 | 68,0 | 68,5 | 69,0 | 70,0 | | | | | | граждан в общей численности | | | | | | | | | | | | |граждан, обратившихся в поиске | | | | | | | | | | | | | работы в органы службы | | | | | | | | | | | | | занятости 11) | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | | | | | Удельный вес трудоустроенных | проценты | 44,6 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | | | | | | граждан, относящихся к | | | | | | | | | | | | | категории инвалидов, в общей | | | | | | | | | | | | | численности граждан, | | | | | | | | | | | | | относящихся к категории | | | | | | | | | | | | | инвалидов, обратившихся за | | | | | | | | | | | | | содействием в государственные | | | | | | | | | | | | |учреждения занятости населения | | | | | | | | | | | | | с целью поиска подходящей | | | | | | | | | | | | | работы12) | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | | | | | Удельный вес граждан, | проценты | 0,5 | 0,5 | 0,49 | 0,49 | 0,48 | 0,48 | | | | | | признанных безработными, в | | | | | | | | | | | | | численности безработных | | | | | | | | | | | | | граждан, закончивших | | | | | | | | | | | | | профессиональное обучение11) | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | | | | | Доля иностранных граждан, | проценты | 5,3 | 3,53 | 3,51 | 3,5 | 3,49 | 3,48 | | | | | |привлекаемых для осуществления | | | | | | | | | | | | | трудовой деятельности в | | | | | | | | | | | | |соответствии с квотой на выдачу | | | | | | | | | | | | | разрешений на работу, в | | | | | | | | | | | | |численности занятых в экономике | | | | | | | | | | | | | Московской области12) | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | | | | |Доля полученных уведомлений от | проценты | 93,5 | 93,6 | 93,7 | 93,8 | 93,9 | 94,0 | | | | | | работодателей о привлечении и | | | | | | | | | | | | | использовании иностранных | | | | | | | | | | | | | работников от количества | | | | | | | | | | | | |разрешений на работу, выданных | | | | | | | | | | | | | иностранным гражданам, | | | | | | | | | | | | | прибывшим в Российскую | | | | | | | | | | | | | Федерацию в порядке, не | | | | | | | | | | | | | требующем получения визы11) | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | | | | | Удельный вес получателей | проценты | 81,0 | 83,0 | 84,0 | 85,0 | 86,0 | 87,0 | | | | | |государственных услуг в области | | | | | | | | | | | | | содействия занятости, | | | | | | | | | | | | | удовлетворенных полнотой, | | | | | | | | | | | | | доступностью и качеством их | | | | | | | | | | | | | предоставления11) | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| |2. | Повышение | 17 908,9 | 62 645,1 |Создание ежегодно не менее 562 | единиц | 446 | 562 | 562 | Х | Х | Х | | | конкурентоспособности на | | | оборудованных (оснащенных) | | | | | | | | | | рынке труда незанятых | | | рабочих мест для | | | | | | | | | | инвалидов | | | трудоустройства незанятых | | | | | | | | | | | | | инвалидов931) | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| |3. | Участие в формировании | 23 612,0 | 26516.0 | Численность специалистов в | человек | 180 | 180 | 180 | 15) | 15) | 15) | | | управленческого потенциала | | |области управления, завершивших | | | | | | | | | | для экономики Московской | | | обучение, не менее 180 | | | | | | | | | | области | | | специалистов ежегодно14) | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | | | | | Доля специалистов в области | проценты | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15) | 15) | 15) | | | | | | управления, завершивших | | | | | | | | | | | | | обучение по | | | | | | | | | | | | | проектно-ориентированным | | | | | | | | | | | | | образовательным программам, в | | | | | | | | | | | | | общей численности | | | | | | | | | | | | | обучившихся14) | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | | | | | Численность специалистов в | человек | 50 | 50 | 50 | 15) | 15) | 15) | | | | | | области управления в сфере | | | | | | | | | | | | |здравоохранения и образования, | | | | | | | | | | | | |завершивших обучение, не менее | | | | | | | | | | | | | 50 человек ежегодно14) | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | | | | | Доля специалистов в области | проценты | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 15) | 15) | 15) | | | | | | управления, завершивших | | | | | | | | | | | | | обучение и включенных в | | | | | | | | | | | | | кадровые резервы всех уровней | | | | | | | | | | | | | власти и организаций, в общей | | | | | | | | | | | | | численности обучившихся 14) | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | | | | | Доля специалистов в области | проценты | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 15) | 15) | 15) | | | | | |управления организаций малого и | | | | | | | | | | | | | среднего предпринимательства, | | | | | | | | | | | | | завершивших обучение, в общей | | | | | | | | | | | | | численности обучившихся14) | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | | | | | Доля числа организаций, | проценты | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 15) | 15) | 15) | | | | | | увеличивших объемы продукции | | | | | | | | | | | | | (услуг) в общем числе | | | | | | | | | | | | | организаций, направивших на | | | | | | | | | | | | | обучение специалистов1 4) | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| |4. | Содействие обеспечению | 8 477,6 | - | Количество проведенных | единица | 77 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | | | безопасных условий труда в | | | государственных экспертиз | | | | | | | | | | организациях Московской | | | условий труда | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | | | | | Доля пострадавших на | проценты | 40,0 | 38,0 | 35,0 | 33,2 | 31,7 | 30,5 | | | | | | производстве с тяжелыми | | | | | | | | | | | | | последствиями, в связи с | | | | | | | | | | | | | нарушением требований охраны | | | | | | | | | | | | | труда работодателем, в общем | | | | | | | | | | | | | числе пострадавших на | | | | | | | | | | | | | производстве с тяжелыми | | | | | | | | | | | | | последствиями | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | | | | | Число работников, прошедших | единица | 16,6 | 16,8 | 17,0 | 17,1 | 17,2 | 17,3 | | | | | | обучение по охране труда в | | | | | | | | | | | | | аккредитованных обучающих | | | | | | | | | | | | |организациях, в расчете на 1000 | | | | | | | | | | | | | работающих | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | | | | | Доля рабочих мест, на которых | проценты | 55,0 | 70,0 | 85,0 | 87,0 | 89,0 | 90,0 | | | | | | проведена аттестация по | | | | | | | | | | | | | условиям труда, в общем | | | | | | | | | | | | | количестве рабочих мест, | | | | | | | | | | | | | подлежащих аттестации по | | | | | | | | | | | | | условиям труда | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | | | | | Доля работников, занятых на | проценты | 50,0 | 47,0 | 44,0 | 42,8 | 41,7 | 40,7 | | | | | | рабочих местах, не | | | | | | | | | | | | |соответствующих государственным | | | | | | | | | | | | |нормативным требованиям охраны | | | | | | | | | | | | | труда, в общем числе | | | | | | | | | | | | | работников, занятых на | | | | | | | | | | | | | аттестованных рабочих местах | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| |5. | Развитие | 25 000,0 | - | Удельный вес работников, | проценты | 84,0 | 87,0 | 90,0 | 93,0 | 95,0 | 98,0 | | | коллективно-договорного | | | охваченных | | | | | | | | | | регулирования и сохранение | | | коллективно-договорным | | | | | | | | | | социальной стабильности в | | | регулированием, в общей | | | | | | | | | | сфере труда | | | численности работников | | | | | | | | | | | | | организаций | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | | | | | Удельный вес выполненных | проценты | 98,0 |100,0 | 100,0 |100,0 | 100,0 | 100,0 | | | | | | правительственной стороной | | | | | | | | | | | | | обязательств Московского | | | | | | | | | | | | | областного трехстороннего | | | | | | | | | | | | | (регионального) соглашения в | | | | | | | | | | | | |общем количестве обязательств, | | | | | | | | | | | | |принятых стороной Правительства | | | | | | | | | | | | | Московской области11) | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | | | | | Соотношение минимальной | проценты | 27,9 | 29,0 | 30,0 | 32,0 | 35,0 | 40,0 | | | | | | заработной платы, | | | | | | | | | | | | | устанавливаемой региональным | | | | | | | | | | | | | соглашением, и средней | | | | | | | | | | | | | заработной платы в Московской | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | | | | |Соотношение средней заработной | единица | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | | | | | | платы в Московской области и | | | | | | | | | | | | |величины прожиточного минимума | | | | | | | | | | | | | трудоспособного населения | | | | | | | | | | | | | Московской области | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | | | | | Доля предотвращенных и | проценты | 100,0 |100,0 | 100,0 |100,0 | 100,0 | 100,0 | | | | | | урегулированных коллективных | | | | | | | | | | | | | трудовых споров в общем числе | | | | | | | | | | | | | коллективных трудовых споров | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | 91) показатели, предусмотренные Государственной программой Российской Федерации "Содействие занятости населения" | | 92)показатели, указанные в обращении временно исполняющего обязанности Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева "Наше Подмосковье. Приоритеты развития" | | 93) показатель, предусмотренный Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | | 94) показатели, предусмотренные Государственной программой Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" (подпрограмма "Подготовка управленческих | |кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации" | | 95) показатели будут определены после принятия постановления Правительства Российской Федерации | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Подпрограмма VI "Обеспечивающая подпрограмма" | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Обеспечение деятельности Министерства инвестиций и инноваций Московской области | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| |1. | Обеспечение | 676 338,0 | |Доля нормативных правовых актов | проценты | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | деятельности Министерства | | |Министерства, размещенных в СМИ | | | | | | | | | | инвестиций и инноваций | | | и (или) на официальном сайте | | | | | | | | | | Московской области | | | Министерства | | | | | | | | | | | | |в общем количестве нормативных | | | | | | | | | | | | | правовых актов, разработанных | | | | | | | | | | | | | Министерством | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | | | | |Доля проведенных встреч в общем | проценты | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | |числе запланированных встреч с | | | | | | | | | | | | | потенциальными инвесторами | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | | | | | Выполнение плана закупок | проценты | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | товаров, работ, услуг. | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | | | | | Количество сотрудников, | проценты | 38 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | | | | принявших участие в | | | | | | | | | | | | | физкультурно-оздоровительных, | | | | | | | | | | | | | экскурсионных | | | | | | | | | | | | | и культурных мероприятиях по | | | | | | | | | | | | | отношению к общему количеству | | | | | | | | | | | | | сотрудников | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | | | | | Экономия средств при | проценты | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | |осуществлении закупок товаров, | | | | | | | | | | | | | работ, услуг для нужд | | | | | | | | | | | | | Министерства | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | | | | | Отношение кредиторской | проценты | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | задолженности к объему | | | | | | | | | | | | | закупаемых товаров, работ, | | | | | | | | | | | | | услуг | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | | | | |Штрафные санкции по отношению к | проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | объему уплаченных налоговых | | | | | | | | | | | | | платежей | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | | | | | Доля штрафов, взысканных с | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | недобросовестных исполнителей | | | | | | | | | | | | |по государственным контрактам в | | | | | | | | | | | | | результате нарушений условий | | | | | | | | | | | | |контрактов (строка заполняется | | | | | | | | | | | | | при наличии таких нарушений) | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | | | | |Доля нормативных правовых актов | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | |Министерства, размещенных в СМИ | | | | | | | | | | | | | и (или) на официальном сайте | | | | | | | | | | | | | Министерства | | | | | | | | | | | | |в общем количестве нормативных | | | | | | | | | | | | | правовых актов, разработанных | | | | | | | | | | | | | Министерством | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| |Приведенные в показатели не требуют специальной методики расчета их значений и включения этих показателей в Федеральный план статистических работ. | |Информация о степени достижения показателей, приведенных в таблице 8.1, анализируется на основании соответствующих отчетов. | |Изменения бюджетных ассигнований на 5 процентов (как в большую, так и в меньшую стороны) на значения этих показателей не влияют. | | | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Обеспечение деятельности Комитета по труду и занятости населения Московской области | | и подведомственных ему государственных учреждений | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| |1. | Обеспечение исполнения | 4 012 388,7 | - | Доля граждан, которым оказаны | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |функций Комитета по труду и | | |государственные услуги, в общем | | | | | | | | | | занятости населения | | |числе граждан, обратившихся за | | | | | | | | | | Московской области и | | |предоставлением государственных | | | | | | | | | | подведомственных ему | | | услуг в сфере занятости | | | | | | | | | | государственных учреждений | | | населения | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| |2. | Рациональное использование | - | - |Доля просроченной кредиторской | проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | средств бюджета Московской | | | задолженности в общем объеме | | | | | | | | | | области на осуществление | | | фактических расходов | | | | | | | | | | деятельности Комитета по | | | | | | | | | | | | |труду и занятости населения | | | | | | | | | | | | | Московской области и | | | | | | | | | | | | | подведомственных ему | | | | | | | | | | | | | государственных учреждений | | | | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | Обеспечение деятельности Министерства экономики Московской области | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| |1. | Материально-техническое | | | Уровень обеспечения | проценты | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | обеспечение деятельности | | | материально-техническими | | | | | | | | | | Министерства экономики | | | средствами сотрудников | | | | | | | | | | Московской области. | | | Министерства | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | | | | | Экономия бюджетных средств, | проценты | | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | | | | | | выделенных на | | | | | | | | | | | | | материально-техническое | | | | | | | | | | | | | снабжение министерства | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | | | | | Доля фактических проведенных | проценты | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | процедур закупок в общем | | | | | | | | | | | | | количестве запланированных | | | | | | | | | | | | | процедур | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | | | | | Доля обращений граждан, | проценты | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | рассмотренных с нарушением | | | | | | | | | | | | |установленных законом сроков, в | | | | | | | | | | | | |общем числе обращений граждан в | | | | | | | | | | | | | Министерство | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | | | | |Уровень обеспечения оперативной | проценты | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | связью в Министерстве | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| |2. | Организация программного и | | | Обеспеченность сотрудников | ед. | | 52 | 53 | 60 | 60 | 60 | | |информационного обслуживания | | | Министерства необходимым | | | | | | | | | | Министерства | | | программным обеспечением. | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| |3. |Формирование и корректировка | | | Количество мобилизационных | ед. | | 18 | 16 | 19 | 17 | 20 | | | мобилизационного плана | | | работников центральных | | | | | | | | | |экономики Московской области | | | исполнительных органов | | | | | | | | | | | | | государственной власти | | | | | | | | | | | | | Московской области, прошедших | | | | | | | | | | | | | обучение работе с программным | | | | | | | | | | | | | комплексом АИС-14М. | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | Обеспечение деятельности Министерства потребительского рынка и услуг Московской области | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| |1. | Рациональное использование | 796978,0 | | Доля расходов органа | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | средств бюджета Московской | | | государственной власти | | | | | | | | | | области на обеспечение | | |Московской области, формируемых | | | | | | | | | | деятельности Министерства | | | в рамках государственных | | | | | | | | | | потребительского рынка и | | | программ, в общем объеме | | | | | | | | | | услуг Московской области | | |расходов органа государственной | | | | | | | | | | | | | власти Московской области | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | | | | |Доля просроченной кредиторской | проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | (дебиторской) задолженности в | | | | | | | | | | | | |сумме кредиторской (дебиторской | | | | | | | | | | | | | задолженности) на конец | | | | | | | | | | | | | финансового года | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | | | | | Размер кредиторской | проценты | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | задолженности на конец | | | | | | | | | | | | |финансового года (по отношению | | | | | | | | | | | | | к общей сумме принятых | | | | | | | | | | | | | бюджетных обязательств по | | | | | | | | | | | | | материальным затратам) | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | | | | |Доля проведенных мероприятий по | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | гражданской обороне и защите | | | | | | | | | | | | | населения от числа | | | | | | | | | | | | | запланированных мероприятий | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| | | | | | Фактическое исполнение | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | утвержденного плана закупок | | | | | | | | |————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|—————————|———————|—————————|————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|