|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Московской области от 23.08.2013 № 662/37
Документ имеет не последнюю редакцию.
| | |процедуры награждения, фотосессия конкурсных работ и подготовка | | | | | |фильма и альбома на 10 мин. - 50 тыс. руб. | | | | | |5. Организационные расходы по подготовке сборной команды | | | | | |Московской области - 90 тыс. руб., в том числе: | | | | | |- сбор заявок, формирование команды | | | | | |- оплата услуг по оповещению членов сборной команды (телефон, | | | | | |факс, интернет, расходные материалы); | | | | | |- оплата информационных, консультационных, маркетинговых услуг | | | | | |специалистов, занятых подготовкой сборной команды | | | | | |6. Расходы по рекламе и информационной поддержке в средствах | | | | | |массовой информации, размещение публикаций об участии сборной | | | | | |команды Московской области в Чемпионате России в | | | | | |специализированных изданиях | | | | | | ИТОГО: 1500 тыс. руб. | | | | | | | | | | | |III. Финансово-экономическое обоснование | | | | | |средств, необходимых для реализации мероприятий, связанных с | | | | | |подготовкой и участием в Чемпионате среди субъектов малого и | | | | | |среднего предпринимательства Московской области по кулинарному | | | | | |искусству на Кубок Губернатора Московской области в 2014 году и | | | | | |последующие годы (проект) | | | | | |1. Предоставление в пользование помещений для проведения | | | | | |Чемпионата (зал для проведения конкурсов, места для зрителей, | | | | | |гардероб, место для регистрации команд и гостей, комнаты для | | | | | |членов Жюри, Совета старейшин, Оргкомитета, счетной комиссии и | | | | | |т.п. - 550 тыс. руб. | | | | | |2. Услуги по обеспечению участия специалистов в организации и | | | | | |проведении Чемпионата - 300 тыс. руб. | | | | | |3. Организационные услуги - 190 тыс. руб. | | | | | |4. Услуги по изготовлению печатной, полиграфической и наградной | | | | | |продукции - 400 тыс. руб. | | | | | |5. Услуги по обеспечению участия специалистов АНО ВПО "РУК" - | | | | | |180 тыс. руб. | | | | | |6. Услуги по предоставлению в пользование рабочих мест для | | | | | |мастеров кулинарного искусства (разделочные столы, | | | | | |электроплиты+..) - 250 тыс. руб. | | | | | |7. Доставка, вывоз, демонтаж, монтаж кухонного оборудования, | | | | | |мест партера, установка розеток - 40 тыс. руб. | | | | | |8. Услуги по оформлению вестибюля - 40 тыс. руб. | | | | | |9. Цветы для награждения 45 тыс. руб. | | | | | |10. Культурная программа - 250 тыс. руб. | | | | | |11. Фото и видеосъемка, монтаж фильма 3-5 мин.- 50 тыс. руб. | | | | | |12. Услуги по привлечению соисполнителей 15% от суммы | | | | | |оказываемых услуг - 405 тыс. руб. | | | | | | ИТОГО: 2700 тыс. руб. | | | | | | В Московской области в период 2014-2018 годов планируется | | | | | |провести 5 чемпионатов по кулинарному искусству. | | | | | | Таким образом, общая сумма затрат на проведение данных | | | | | |мероприятий составит: | | | | | |2014 год - 2700 тыс. руб. | | | | | |2015 год - 2700 тыс. руб. | | | | | |2016 год - 2700 тыс. руб. | | | | | |2017 год - 2835 тыс. руб. | | | | | |2018 год - 2980 тыс. руб. | | | | | |ИТОГО: 13915 тыс. руб. | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————| |1.10. Частичная компенсации | бюджет |В соответствии с законом Московской области от 18.04.2008 N |Всего: 50 969 тыс. руб. 2014 г. - 9 243 тыс. руб. | | |транспортных расходов организаций и | Московской |49/2008-ОЗ "О дополнительных мерах по созданию условий для |2015 г. - 9 705 тыс. руб. 2016 г. - 10 181 тыс. руб. | | |индивидуальных предпринимателей по | области |обеспечения продовольственными и промышленными товарами |2017 г. - 10 669 тыс. руб. | | |доставке продовольственных и | |граждан, проживающих в сельских населенных пунктах в Московской |2018 г. - 11 171 тыс. руб. | | |промышленных товаров в сельские | |области" средства на предоставление субсидий предусматриваются | | | |населенные пункты Московской | |в расходах бюджета Московской области на очередной финансовый | | | |области | |год. | | | | | |Распределение субсидий осуществляется в соответствии с | | | | | |утвержденной данным законом Методикой распределения субсидий | | | | | |местным бюджетам муниципальных районов Московской области из | | | | | |бюджета Московской области. | | | |————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————| |1.11. Участие в международных и | бюджет |Обоснование затрат на участие в международных и межрегиональных |Всего: 42375 тыс. руб. 2014 г. - 8 475 тыс. руб. | | |межрегиональных выставках с | Московской |выставках с оформлением стендов в 2014 году и на последующие |2015 г. - 8475 тыс. руб. 2016 г. - 8475 тыс. руб. | | |оформлением стендов | области |годы |2017 г. - 8475 тыс. руб. | | | | |1.Услуги по разработке дизайн проекта, в том числе |2018 г. - 8475 тыс. руб. | | | | |объемное проектирование; подготовка технических чертежей - 450 | | | | | |тыс. руб. | | | | | |2.Услуги по изготовлению одноэтажного выставочного стенда - 2 | | | | | |375 тыс. руб., в том числе: | | | | | | - электрика - 397 тыс. руб., том числе | | | | | |- световое оборудование, прожекторы | | | | | |- коммутация, по блокам | | | | | |- сложные конструкции | | | | | |- подключение, включение в розетку (220В) 1кВт | | | | | |- подключение, включение в розетку (380В) 1 кВт | | | | | |- кабель силовой | | | | | |- эл. щиток до 5 квт | | | | | |- эл. щиток до 10 квт. | | | | | |Мебель - 155 000 руб., в том числе: | | | | | |- стол переговорный, квадратный | | | | | |- стол переговорный прямоугольный | | | | | |- стеллаж | | | | | |- стул конференционный | | | | | |- кресло конференционное | | | | | |- буклетная стойка | | | | | |- информационная стойка | | | | | |- корзина для мусора | | | | | |Стеновые конструкции - 236 тыс. руб. в том числе: | | | | | |- фризовые панели | | | | | |- стеновые панели | | | | | |- оргстекло на выносах | | | | | |- подиум, потолочный раср., подвеска банера, кронштейн. | | | | | |Ковровое покрытие - 96 тыс. руб. | | | | | |Художественное оформление - 150 тыс. руб. | | | | | |Монтажные работы - 146 тыс. руб. | | | | | |Демонтаж стенда - 78 000 тыс. руб. | | | | | |Услуги по техническому обеспечению функционирования | | | | | |выставочного стенда (уборка, охрана в ночное время, общее | | | | | |освещение стенда, электричество) - 73 тыс. руб. | | | | | |Услуги по аренде выставочных площадей - 258 тыс. руб. | | | | | |Услуги по аренде аудио, видео- проекционной техники с учетом | | | | | |монтажа и обслуживания - 180 тыс. руб. | | | | | |Аренда электрооборудования - 150 тыс. руб. | | | | | |Изготовление печатной сувенирной продукции - 226 тыс. руб. | | | | | |Организация кэтеринга для стенда на выставке (обеспечение | | | | | |продуктами питания, чай, кофе, соки, вода) - 25 тыс. руб. | | | | | |Фото и видеосъемка, монтаж фильма 3-5 мин. - 75 тыс. руб. | | | | | |Расходы на связь (почта, телекоммуникации) - 30тыс. руб. | | | | | |Услуги переводчика - 100 тыс. руб. | | | | | |Количество проводимых выставок-ярмарок в год - 3. | | | | | |Смета затрат на участие в одной выставке - ярмарке -2825 тыс. | | | | | |руб. | | | | | |ИТОГО: 42375 тыс. руб. | | | |————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————| |2.1. Создание Московского | бюджет |1. Проведение инженерных изысканий для создания Московского |Всего: 9861,6 тыс. руб. 2014 г. - 9861,6 тыс. руб. | | |областного военного мемориального | Московской |областного военного мемориального кладбища: | | | |кладбища на территории Московской | области |Расчеты по проведению инженерных изысканий приведены на | | | |области | |основании предварительно составленной сметы специалистами | | | | | |Государственного предприятия Московской области | | | | | |"Мособлгеотрест": | | | | | |- инженерно-геодезические изыскания - 2583 тыс. руб.; | | | | | |- инженерно-геологические изыскания - 6062,3 тыс. руб.; | | | | | |- инженерно-экологические изыскания - 1216,3 тыс. руб. | | | | | |Общая сумма на проведение изысканий - 9861,6 тыс. руб. | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————| |2.4. Оказание содействия органам | бюджеты |1.Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию |Всего: 1209159,0 тыс. руб. 2014 г. - 172737,0 тыс. | | |местного самоуправления |муниципальных |мероприятия строительства одного межмуниципального кладбища: |руб. 2015 г. - 259105,5 тыс. руб. 2016 г. - 259105,5 | | |муниципальных образований | образований |1.1.Проведение инженерных изысканий: |тыс. руб. 2017 г. - 259105,5 тыс. руб. | | |Московской области в организации и | Московской |Расчеты по проведению инженерных изысканий приведены на |2018 г. - 259105,5 тыс. руб. | | |размещении на территории Московской | области и |основании предварительно составленной сметы специалистами | | | |области межмуниципальных и |внебюджетные |Государственного предприятия Московской области | | | |межпоселенческих кладбищ для нужд | источники |"Мособлгеотрест": | | | |муниципальных образований | |- инженерно-геодезические изыскания - 2583 тыс. руб.; | | | |Московской области,, испытывающих | |- инженерно-геологические изыскания - 6062,3 тыс. руб.; | | | |дефицит в местах захоронения и не | |- инженерно-экологические изыскания - 1216,3 тыс. руб. | | | |имеющих на своей территории | |Общая сумма на проведение изысканий - 9861,6 тыс. руб. | | | |свободных земельных участков, | |1.2. Подготовка проектно-сметной документации - 3000,0 млн. | | | |находящихся в муниципальной | |руб. | | | |собственности, а также земельных | |1.3. Строительство кладбища: | | | |участков, государственная | |- планировка территории кладбища- 5000,0 тыс. руб.; | | | |собственность на которые не | |- устройство ограждения кладбища - 16021,1тыс. руб.; | | | |разграничена, пригодных для | |- асфальтирование - 33275,6 тыс. руб.; административное здание | | | |размещения кладбищ | |(включающий зал прощания) -10800,0 тыс. руб.; | | | | | |освещение - 3000,0 тыс. руб.; | | | | | |- озеленение территории 5410,2 тыс. руб.; | | | | | |Общая сумма на строительство составляет 73506,9 тыс. руб. | | | | | |Итого: 86368,5 тыс. руб. на одно межмуниципальное кладбище | | | | | |В Московской области в период 2014-2018 годов планируется | | | | | |реализовать 14 проектов по строительству кладбищ. | | | | | |Таким образом, общая сумма финансирования строительства 14 | | | | | |кладбищ составит: | | | | | |14 х 86368,5=1209159,0 тыс. руб. | | | | | |Финансово-экономическое обоснование средств, необходимых для | | | | | |реализации мероприятий, связанных организацией и размещением на | | | | | |территории Московской области межмуниципальных и | | | | | |межпоселенческих кладбищ | | | | | |1.Стоимость подготовки проектно-сметной документации и проекта | | | | | |планировки кладбища рассчитаны, исходя из мониторинга цен | | | | | |проектных организаций, и составляет соответственно 3 000 000 | | | | | |руб. и 5 000 000 руб. | | | | | |2.Стоимость устройства ограждения кладбища (включая установку | | | | | |ворот и калитки) -16 021 084,8 руб. | | | | | |Периметр участка представлен из расчета 2800м. Исходя из | | | | | |рыночных цен, стоимость 1 п.м. ограждения с высотой секции 2,43 | | | | | |м составляет 5700 руб. В стоимость включены все виды работ | | | | | |(замер, оценка, производство, доставка, установка и т.д.) и все | | | | | |вспомогательные материалы. Таким образом, стоимость установки | | | | | |забора составляет 2800м*5700руб и равна 15 960 000 руб. | | | | | |Стоимость изготовления кованых ворот (ширина 6м) составляет 38 | | | | | |820 руб. (цена за 1 п.м. 6470 руб.), стоимость изготовления | | | | | |калитки (ширина 1,2м) составляет 12 084 руб. (цена за 1 п.м. | | | | | |10070 руб.). Стоимость работ по установке составляет 20%. Таким | | | | | |образом, стоимость кованых элементов ограждения составляет 38 | | | | | |820+12 084+(38 820+12 084)*0,2 и равна 61084,8 руб. Всего | | | | | |затраты на устройство ограждения составляют 15 960 000+61084,8 | | | | | |и равны 16 021 084,8 руб. | | | | | |3.Стоимость асфальтирования - 33 275 580, 0 руб. | | | | | |Предполагаемый размер площади под асфальтирование составляет | | | | | |34590 кв. м. Из которой: | | | | | |- площадь объездной дороги для хозяйственных нужд по периметру | | | | | |кладбища составляет 14000 кв. м. ( ширина дороги составляет 5 | | | | | |м, длина 2800 м); | | | | | |- площадь главной аллеи составляет 7000 кв. м. (ширина 7 м, | | | | | |длина 1000 м); | | | | | |- площадь пешеходных дорожек внутри кладбища составляет 1800 | | | | | |кв. м. ( планируемые размеры: ширина 0,5 м, длина 400 м, | | | | | |количество рядов - 9); | | | | | |- площадь дорог для проезда машин и техники по территории | | | | | |кладбища составляет 540 кв. м. (общая длина 180 м, ширина 3 м); | | | | | |- площадь маршевой площадки составляет 150 кв. м. (ширина 5 м, | | | | | |длина 30 м); | | | | | |- площадь стоянки для техники, обслуживающей кладбище | | | | | |составляет 600 кв. м. (ширина 20м, длина 30м); | | | | | |- площадь стоянки для автомобилей посетителей составляет 10500 | | | | | |кв. м. (ширина 70 м, длина 150 м); | | | | | |Согласно прайс-листам, опубликованным в открытых источниках | | | | | |сети, и анализу рыночных цен на услуги по асфальтированию, | | | | | |Цена по асфальтированию участка (включая работу и материалы) на | | | | | |1 кв.м. составляет 962 руб. | | | | | |Таким образом, планируемая стоимость асфальтирование составляет | | | | | |(14000+7000+1800+540+150+600+10500)*962 и равна 33 275 580, 00 | | | | | |руб. | | | | | |4.Стоимость возведения административных зданий и хозяйственных | | | | | |построек составляет 10 800 000 руб. | | | | | |Планируемая общая площадь зданий и построек на территории | | | | | |кладбища составляет 400 кв.м. | | | | | |Стоимость строительства составляет 6 000 000 руб. (исходя из | | | | | |рыночной цены 1 кв.м. 15 000 руб.) | | | | | |Стоимость внутренней отделки составляет 4 800 000 руб. (исходя | | | | | |из рыночной цены 1 кв. м. 12 000 руб.) | | | | | |Таким образом, общая стоимость возведения составляет 6 000 | | | | | |000+4 800 000 и равна 10 800 000 руб. | | | | | |5.Стоимость освещения составляет 3 000 000 руб. | | | | | |Стоимость затрат на освещение участка в 40 га определена исходя | | | | | |из предварительных расчетов, произведенных ОАО "Мосэнергосбыт", | | | | | |в которые входят затраты на проведение следующих работ: | | | | | |- составление плана и оценки объема работ по подготовке полного | | | | | |пакета технической документации с выездом на объект в | | | | | |зависимости от максимальной присоединенной мощности; | | | | | |- подготовка и сопровождение документов на технологическое | | | | | |присоединение мощности; | | | | | |- разработка проектов внутреннего электрооборудования; | | | | | |- подготовка технического задания на проектирование; | | | | | |- выполнение работ в соответствии с техническими условиями по | | | | | |установке электросчетчиков; | | | | | |- проведение электромонтажных работ для приведения | | | | | |электроустановки в соответствие однолинейным схемам, | | | | | |действующим нормам и правилам; | | | | | |- консультация по проектированию внутренних сетей | | | | | |энергоснабжения в зависимости от максимальной присоединенной | | | | | |мощности; | | | | | |- установка и техническое обслуживание электросчетчиков и | | | | | |систем учета; | | | | | |- электромонтажные работы по устройству внутренних и наружных | | | | | |электрических сетей, включая стоимость работ, материалов, | | | | | |оборудования. | | | | | |6.Стоимость озеленения территории составляет 6 410 250 руб. | | | | | |Планируемая стоимость мероприятий по озеленению территории в 40 | | | | | |га рассчитана, исходя из анализа рыночных цен компаний, | | | | | |предоставляющих услуги по озеленению. | | | | | |- создание ландшафтного проекта 800 000 руб. | | | | | |- устройство газона 2 392 500 руб. (планируемая площадь под | | | | | |устройство газона составляет 5000 кв. м., расчетная стоимость | | | | | |материалов и работ по укладке газона 1 кв. м составляет 459,25 | | | | | |руб., расчетная стоимость доставки материалов и оборудования | | | | | |составляет 96 250 руб.) | | | | | |- устройство клумб 1 050 000 руб. (площадь, планируемая под | | | | | |отведение клумб и цветников, составляет 5000 кв. м., | | | | | |- устройство полива 300 000 руб. | | | | | |- посадка крупномеров 867 750 руб.( исходя из расчетного | | | | | |количества Ель обыкновенная 1,5-3,0 м. 60 ед, Ель обыкновенная, | | | | | |лиственница сибирская 8,0-10,0 м. 30 ед.) | | | | | |Стоимость материалов и работ составляет 60*8900+30*9500 и равна | | | | | |837 000 руб. Стоимость доставки материалов и оборудования | | | | | |составляет 30 750 руб. | | | |————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————| | Подпрограмма V "Содействие занятости населения и развитию рынка труда" | |————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| |1.4. Организация и проведение | | | | | |мероприятий по повышению престижа | | | | | |труда | | | | | |————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| |1.4.2. Проведение областного | бюджет |Объём финансовых средств определяется по формуле: |Всего 5 231,7 | | |конкурса "Лучшая трудовая династия" | Московской |Спт=Стд, где |2014 - 987,0 | | |в рамках Праздника труда в | области |Спт - объем финансовых средств для проведения областного |2015 - 987,0 | | |Московской области. | |конкурса "Лучшая трудовая династия" |2016 - 1 035,4 | | | | |Стд - размер денежного поощрения победителям определяется по |2017 - 1 085,1 | | | | |формуле: |2018 - 1 137,2 | | | | |Стд = Кн х (М1+М2+М3), где | | | | | |Кн - количество номинаций конкурса, Кн = 6; | | | | | |М1 - денежное поощрение в каждой номинации за 1 место, М1=64500 | | | | | |руб., | | | | | |М2 - денежное поощрение в каждой номинации за 2 место, М2=50000 | | | | | |руб., М3 - денежное поощрение в каждой номинации за 3 место, | | | | | |М3=50000 руб., | | | | | |Стд = 987000 руб. | | | | | | | | | | | |Распределение средств по годам осуществляется в соответствии с | | | | | |Планом мероприятий, посвященных Празднику труда в Московской | | | | | |области, утверждаемым ежегодно распоряжением Губернатора | | | | | |Московской области, и с учетом индекса-дефлятора на 2016-2018 | | | | | |годы | | | |————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| |1.6. Организация работы по | бюджет |Объём финансовых средств определяется по формуле: |Всего 15 892,0 | | |содействию гражданам в поиске | Московской |S2 = Ssodfakt, |2014 - 3 000,0 | | |подходящей работы, а работодателям | области |где: Ssodfakt - фактические затраты в отчетном финансовом году |2015 - 3 000,0 | | |в поиске подходящих работников | |на организацию работы по содействию гражданам в поиске |2016 - 3 144,0 | | | | |подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых |2017 - 3 294,9 | | | | |работников с учетом индексации |2018 - 3 453,1 | | | | | | | | | | |Распределение средств по годам осуществляется с учетом | | | | | |потребности исходя из заявок центров занятости населения. | | | | | |Распределение осуществлено по годам равными долями и с учетом | | | | | |индекса-дефлятора на 2016-2018 годы | | | |————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| | | | | | | |1.7. Информирование о положении на | бюджета |Объём финансовых средств определяется по формуле: |Всего 62 846,9 | | |рынке труда, в том числе | Московской |Sinf = Nfakt x Fpak x Iinf, |2014 - 11 322,1 | | |организация ярмарок вакансий и | области |где:Nfakt - фактические затраты в отчетном финансовом году на |2015 - 11 990,1 | | |учебных рабочих мест. | |организацию информирования о положении на рынке труда, включая |2016 - 12 565,2 | | | | |организацию ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, на одного |2017 - 13 168,7 | | | | |гражданина из числа экономически активного населения в среднем |2018 - 13 800,8 | | | | |по Московской области с учетом индексации. Nfakt = 2,98 руб. | | | | | |Fpaki - общая численность экономически активного населения в | | | | | |очередном финансовом году, Fpak = 3 986 300 чел. Iinf = 0,90 - | | | | | |норматив обеспеченности государственными услугами в части | | | | | |организации информирования о положении на рынке труда, включая | | | | | |организацию ярмарках вакансий и учебных рабочих мест. Iinf = | | | | | |0,90 (приказ Минздравсоцразвития России от 27.04.2012 N 415н) | | | | | | | | | | | |Распределение средств по годам осуществляется с учетом | | | | | |нормативов обеспеченности государственными услугами, прогноза | | | | | |численности экономически активного населения Московской области | | | | | |и с учетом индекса-дефлятора на 2016-2018 годы | | | |————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| |1.9. Содействие безработным | бюджет |1. Объём финансовых средств, необходимых для оказания |Всего 5 975,4 | | |гражданам в переезде в другую | Московской |финансовой поддержки безработных граждан при переезде в другую |2014 - 1 128,0 | | |местность в пределах Московской | области |местность для временного трудоустройства определяется по |2015 - 1 128,0 | | |области для временного | |формуле: Р=Р1+Р2+Р3+Р4+Р5, |2016 - 1 182,1 | | |трудоустройства и безработным | |где Р1 - стоимость проезда из Луховиц до Москвы и обратно; |2017 - 1 238,7 | | |гражданам и членам их семей в | |Р1=(259,5*2)*50, где:259,5 руб. - стоимость 1 поездки 1 |2018 - 1 298,6 | | |переселении в другую местность в | |человека из Луховиц до Москвы, 50 - численность безработных | | | |пределах Московской области на | |граждан (определена в соответствии с нормативами обеспеченности | | | |новое место жительства для | |государственной услугой); | | | |трудоустройства | |Р2 - стоимость проезда по Москве на метро и обратно, | | | | | |Р2=(28*2)*50, где: 28 руб. - стоимость 1 поездки 1 человека в | | | | | |Московском метрополитене, 50 - численность безработных граждан; | | | | | |Р3 - стоимость проезда из Москвы до Лотошино и обратно, | | | | | |Р3=266,0*2*50, где:266,0 руб. - стоимость одной поездки 1 | | | | | |человека из Москвы до Лотошино, 50 -численность безработных | | | | | |граждан; | | | | | |Р4 - выплата суточных за каждый день нахождения в пути (сутки | | | | | |туда и сутки обратно), Р4=(100*2)*50, где: 100 руб. - размер | | | | | |выплаты суточных в день, 50 - численность безработных граждан. | | | | | |Р5 - расходы по найму жилого помещения (в течение 10 суток); | | | | | |Р5 - расходы по найму жилого помещения (в течение 10 суток), | | | | | |Р5=550*10*50, где: 550 руб. - размер выплаты в день 1 человеку | | | | | |на найм жилого помещения, 10 - количество дней, | | | | | |предусматривающих выплаты на найм жилого помещения, 50 - | | | | | |численность безработных граждан. | | | | | |2. Объём финансовых средств, необходимых для оказания | | | | | |финансовой поддержки безработным гражданам и членам их семей | | | | | |при переселении в другую местность на новое место жительства | | | | | |для трудоустройства по направлению органов службы занятости, | | | | | |определяется по формуле: РП=РП1+РП2+РП3+РП4+РП5+ РП6, где | | | | | |РП1 - стоимость проезда из Луховиц до Москвы, РП1 = 259,5*96, | | | | | |где: 259,5 руб. - стоимость 1 поездки 1 человека из Луховиц до | | | | | |Москвы, 96 человек - численность переселяемой семьи из расчета | | | | | |3-х человек. | | | | | |РП2 - стоимость проезда по Москве на метро, РП2 = 28*96, где: | | | | | |28,0 руб. - стоимость 1 поездки 1 человека на Московском | | | | | |метрополитене, 96 человек - численность переселяемой семьи из | | | | | |расчета 3-х человек. | | | | | |РП3 - стоимость проезда из Москвы до Лотошино, РП3 = 266,0*96, | | | | | |где: | | | | | |266,0 руб. - стоимость 1 поездки на 1 человека из Москвы до | | | | | |Лотошино, 96 человек - численность переселяемой семьи из | | | | | |расчета 3-х человек. | | | | | |РП4 - стоимость провоза имущества весом до 500 килограммов | | | | | |автомобильным транспортом, РП4=17755,0*32, где 17755,0 руб. - | | | | | |средняя стоимость провоза имущества на семью до 500,0 кг; 32 - | | | | | |численность безработных граждан. | | | | | | РП5 - расходы на выплату суточных за каждый день нахождения в | | | | | |пути, РП5=(100*2)*96, где: 100 руб. - размер выплаты суточных в | | | | | |день, 96- численность переселяемой семьи из расчета 3-х | | | | | |человек. РП6 - расходы на выплату единовременного пособия в | | | | | |размере максимального размера пособия по безработице, | | | | | |РП6=4500,0*32 где:4500 руб. - размер единовременного пособия в | | | | | |размере максимального размера пособия по безработице, 32- | | | | | |численность безработных граждан | | | | | | | | | | | |Распределение средств по годам осуществляется исходя из | | | | | |прогнозируемой потребности в оказании данных услуг безработным | | | | | |гражданам признанным в установленном порядке безработными и с | | | | | |учетом индекса-дефлятора на 2016-2018 годы | | | |————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| |1.10. Содействие самозанятости | бюджет |Объём финансовых средств определяется по формуле: |Всего 114105,7 | | |безработных граждан, включая | Московской |Sss= Ssa + Spredpr, где |2014 - 25 250,8 | | |оказание единовременной финансовой | области |Ssa - затраты на реализацию мероприятий по содействию |2015 - 21 351,8 | | |помощи. | |самозанятости; |2016 - 21 905,9 | | | | |Spredpr - затраты на оказание единовременной финансовой помощи. |2017 - 22 492,7 | | | | |Ssa= Nsаfakt x Ipredpr, где |2018 - 23 104,5 | | | | |Nsаfakt - фактические затраты в отчетном финансовом году на | | | | | |содействие самозанятости на одного безработного гражданина в | | | | | |среднем по Московской области с учетом индексации, | | | | | |Nsаfakt=2493,4 руб./чел.; | | | | | |Ipredpr - численность безработных граждан, которым будет | | | | | |предоставлена единовременная финансовая помощь на организацию | | | | | |самозанятости, определяется по фактической потребности исходя | | | | | |из заявок центров занятости населения, Ipredpr=410 человек; | | | | | |Spredpr= (Rpredpr + Rngbank) x Ipredpr, где: | | | | | |Rpredpr - размер единовременной финансовой помощи на | | | | | |организацию самозанятости безработных граждан в Московской | | | | | |области, равный 12-кратному размеру максимальной величины | | | | | |пособия по безработице, установленной Правительством Российской | | | | | |Федерации на очередной финансовый год, Rpredpr=58800 руб.; | | | | | |Rngbank - расходы по оплате договоров на оказание услуг, | | | | | |заключенных с кредитными организациями, связанные с зачислением | | | | | |денежных средств на лицевые счета получателей единовременной | | | | | |финансовой помощи на организацию самозанятости, Rngbank=294 | | | | | |руб., Ipredpr - численность безработных граждан, которым будет | | | | | |предоставлена единовременная финансовая помощь на организацию | | | | | |самозанятости, определяется по фактической потребности исходя | | | | | |из заявок центров занятости населения, Ipredpr=410 человек | | | | | | | | | | | |Распределение средств по годам осуществляется с учетом | | | | | |норматива обеспеченности государственной услугой и прогноза | | | | | |среднегодовой численности безработных граждан, признанных в | | | | | |установленном порядке безработными и численности безработных | | | | | |граждан, которым будет оказана единовременная финансовая помощь | | | | | |на организацию самозанятости | | | |————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| |1.11. Организация проведения | бюджет |Объём финансовых средств определяется по формуле: |Всего 208 480,5 | | |оплачиваемых общественных работ и | Московской |Svo = Svrtr+Sng, где: |2014 - 41 696,1 | | |временного трудоустройства граждан | области |Svrtr - расходы на организацию проведения оплачиваемых |2015 - 41 696,1 | | | | |общественных работ и временного трудоустройства безработных |2016 - 41 696,1 | | | | |граждан; |2017 - 41 696,1 | | | | |Svrtr = 2xPmin x Fop x Ivrtr x Pu + Rvrtr bank, где: |2018 - 41 696,1 | | | | |2xPmin - двукратный размер минимальной величины пособия по | | | | | |безработице установленный Правительством Российской Федерации | | | | | |на очередной финансовый год, | | | | | |Pmin= 850 руб.; | | | | | |Fop - прогнозируемая среднегодовая численность безработных | | | | | |граждан, зарегистрированных в органах службы занятости | | | | | |населения Московской области, в очередном финансовом году, | | | | | |Fop = 20500 человек; | | | | | |Ivrtr - норматив обеспеченности государственными услугами в | | | | | |части организации временного трудоустройства безработных | | | | | |граждан, Ivrtr = 0,45 (приказ Минздравсоцразвития России от | | | | | |27.04.2012 N 415н); | | | | | |Pu - продолжительность работы в период временного | | | | | |трудоустройства безработных граждан, Pu = 1 месяц. | | | | | |Rvrtr bank - расходы по оплате договоров на оказание услуг, | | | | | |заключенных с кредитными организациями, связанные с зачислением | | | | | |денежных средств на лицевые счета получателей материальной | | | | | |поддержки в период временного трудоустройства, Rvrtr bank= 0,5% | | | | | |от 2xPmin x Fop x Ivrtr x Pu. | | | | | |Sng - расходы на организацию проведения временного | | | | | |трудоустройства несовершеннолетних граждан, Sng= 1,5 x Pmin x | | | | | |Fngp x Ing x Pung + Rngbank, где: | | | | | |1,5xPmin - полуторократный размер минимальной величины пособия | | | | | |по безработице установленный Правительством Российской | | | | | |Федерации на очередной финансовый год, | | | | | |Pmin= 850 руб. | | | | | |Fngp - общая численность несовершеннолетних граждан Московской | | | | | |области в очередном финансовом году; | | | | | |Fngp = 220 000 человек; | | | | | |Ing - норматив обеспеченности государственными услугами в части | | | | | |организации временного трудоустройства несовершеннолетних | | | | | |граждан, | | | | | |Ing = 0,092 (приказ Минздравсоцразвития России от 27.04.2012 N | | | | | |415н); | | | | | |Pung - продолжительность работы в период временного | | | | | |трудоустройства несовершеннолетних граждан. | | | | | |Pung = 1 месяц; | | | | | |Rng bank - расходы по оплате договоров на оказание услуг, | | | | | |заключенных с кредитными организациями, связанные с зачислением | | | | | |денежных средств на лицевые счета получателей | | | | | |(несовершеннолетних граждан) материальной поддержки в период их | | | | | |временного трудоустройства в Московской области, Rng bank= 0,5% | | | | | |от 1,5 x Pmin x Fngp x Ing x Pung | | | | | | | | | | | |Распределение средств по годам осуществляется с учетом | | | | | |нормативов обеспеченности государственными услугами и прогноза | | | | | |численности безработных граждан, признанных в установленном | | | | | |порядке безработными и прогноза численности несовершеннолетних | | | | | |граждан | | | |————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| |1.14. Организация профессиональной | бюджет |Объем средств определяется по формуле: |Всего 10 257,0 | | |ориентации граждан в целях выбора | Московской |Spror = Nprorfakt x Fgp x Ipror, где: Nprorfakt - фактические |2014 - 1 848,0 | | |сферы деятельности (профессии), | области |затраты в отчетном финансовом году на организацию |2015 - 1 957,0 | | |трудоустройства, профессионального | |профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы |2016 - 2 051,0 | | |обучения | |деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального |2017 - 2 149,0 | | | | |обучения в расчете на одного гражданина, обратившегося в органы |2018 - 2 252,0 | | | | |службы занятости Московской области, в среднем по Московской | | | | | |области, с учетом индексации, Nprorfakt= 44,2 руб.; | | | | | |Fgp - прогнозируемая численность граждан, обратившихся в органы | | | | | |службы занятости Московской области в поиске подходящей работы, | | | | | |в очередном финансовом году, Fgp=90900 человек, | | | | | |Ipror - норматив обеспеченности государственными услугами по | | | | | |профессиональной ориентации граждан, Ipror = 46% от | | | | | |численности граждан, обратившихся в органы службы занятости | | | | | |населения в целях поиска подходящей работы (приказ | | | | | |Минздравсоцразвития России от 27.04.2012 N 415н). | | | | | | | | | | | |Распределение средств по годам осуществляется с учетом | | | | | |норматива обеспеченности государственной услугой и прогноза | | | | | |численности граждан, обратившихся в поиске подходящей работы и | | | | | |с учетом индекса-дефлятора на 2016-2018 годы | | | |————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| |1.15. Профессиональная подготовка, | бюджет |Объём финансовых средств определяется по формуле: |Всего 352 427,0 | | |переподготовка и повышение | Московской |Sprof = Nproffakt x Fop x Iprof + Nprof.gnfakt x Iprof.gn, где: |2014 - 64 005,0 | | |квалификации безработных граждан и | области |Nproffakt - фактические затраты в отчетном финансовом году на |2015 - 67 115,0 | | |женщин, находящихся в отпуске по | |организацию профессиональной подготовки, переподготовки и |2016 - 70 340,0 | | |уходу за ребенком до достижения им | |повышения квалификации безработных граждан, включая обучение в |2017 - 73 714,0 | | |возраста трех лет, включая обучение | |другой местности, в расчете на одного безработного гражданина в |2018 - 77 253,0 | | |в другой местности | |среднем по Московской области с учетом индексации. | | | | | |Nproffakt=14700,0 руб. | | | | | |Fop - прогнозируемая среднегодовая численность безработных | | | | | |граждан, зарегистрированных в органах службы занятости | | | | | |Московской области, в очередном финансовом году, Fop=20500 | | | | | |человек; | | | | | |Iprof - норматив обеспеченности государственными услугами в | | | | | |части организации профессиональной подготовки, переподготовки и | | | | | |повышения квалификации безработных граждан, Iprof=20,0% от | | | | | |среднегодовой численности зарегистрированных безработных | | | | | |граждан (приказ Минздравсоцразвития России от 27.04.2012 N | | | | | |415н); Nprof.gnfakt - фактические затраты в отчетном финансовом | | | | | |году на организацию профессиональной подготовки, переподготовки | | | | | |и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за | | | | | |ребенком до достижения им возраста трех лет, обратившихся в | | | | | |органы службы занятости Московской области, в среднем на одну | | | | | |женщину по Московской области с учетом индексации, Nprof.gnfakt | | | | | |=12450 руб. | | | | | |Iprof.gn - количество предоставляемых услуг в части организации | | | | | |профессиональной подготовки, переподготовки и повышения | | | | | |квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком до | | | | | |достижения им возраста трех лет, определяется по фактической | | | | | |потребности исходя из заявок центров занятости, Iprof.gn = 250 | | | | | |человек | | | | | | | | | | | |Распределение средств по годам осуществляется с учетом | | | | | |норматива обеспеченности государственной услугой и прогноза | | | | | |среднегодовой численности безработных граждан, признанных в | | | | | |установленном порядке безработными, и фактической потребности | | | | | |женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до | | | | | |достижения им возраста трех лет, исходя из заявок центров | | | | | |занятости населения и с учетом индекса-дефлятора на 2016-2018 | | | | | |годы | | | |————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| |1.17. Социальная адаптация | бюджет |Объем средств определяется по формуле: |Всего 1 121,0 | | |безработных граждан на рынке труда | Московской |Ssa = Nsafakt x Fop x Isa, где: |2014 - 202,0 | | | | области |Nsafakt - фактические затраты в отчетном финансовом году на |2015 - 214,0 | | | | |социальную адаптацию безработных граждан на рынке труда |2016 - 224,0 | | | | |Московской области на одного безработного гражданина в среднем |2017 - 235,0 | | | | |по Московской области с учетом индексации, Nsafakt = 49,2 руб. |2018 - 246,0 | | | | |Fop - прогнозируемая среднегодовая численность безработных | | | | | |граждан, зарегистрированных в органах службы занятости | | | | | |Московской области, в очередном финансовом году; Fop = 20500 | | | | | |человек | | | | | |Isa - норматив обеспеченности государственными услугами в части | | | | | |социальной адаптации безработных граждан на рынке труда,. Isa = | | | | | |20,0% от среднегодовой численности зарегистрированных | | | | | |безработных граждан (приказ Минздравсоцразвития России от | | | | | |27.04.2012 N 415н). | | | | | | | | | | | |Распределение средств по годам осуществляется с учетом | | | | | |норматива обеспеченности государственной услугой и прогноза | | | | | |среднегодовой численности безработных граждан, признанных в | | | | | |установленном порядке безработными и с учетом индекса-дефлятора | | | | | |на 2016-2018 годы | | | |————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| |1.18. Обеспечение социальной |федеральный |Объём финансовых средств определяется по формуле: |Всего 5 119 258,0 | | |поддержки безработных граждан в | бюджет |S1=Fop x Isoc x (Rmin x Imin + Rsr x Isr + Rmax x Imax) x Psoc |2014 - 1 019 906,0 | | |период активного поиска работы. | |+Fopi x Ipens x Rpens x Ppens + Fobp x (Rstmin x Istmin + Rstsr |2015 - 1 024 838,0 | | | | |x Istsr) x Ppo + Rsbanki, где: |2016 - 1 024 838,0 | | | | |S1 - общий объем затрат; Fop - прогнозируемая среднегодовая |2017 - 1 024 838,0 | | | | |численность безработных граждан, зарегистрированных в органах |2018 - 1 024 838,0 | | | | |службы занятости, Fop=20500 человек; Isoc - норматив | | | | | |обеспеченности государственными услугами в области социальной | | | | | |поддержки безработных. Isoc=0,863; Rmin - норматив затрат для | | | | | |получателя пособия по безработице в минимальном размере, | | | | | |Rmin=850 руб.; Imin - удельный вес безработных, получающих | | | | | |пособие по безработице в минимальном размере, Imin= 0,16; Rsr - | | | | | |норматив затрат для получателя пособия по безработице в | | | | | |интервале от минимального до максимального размеров пособия по | | | | | |безработице. Rsr=2875 руб.; Isr - удельный вес безработных, | | | | | |получающих пособие по безработице в интервале от минимального | | | | | |до максимального размеров пособия по безработице, Isr;=0,12, | | | | | |Rmax - норматив затрат для получателя пособия по безработице в | | | | | |максимальном размере, R max=4500 руб.; Imax - удельный вес | | | | | |безработных, получающих пособие по безработице в максимальном | | | | | |размере, Imax=0,72; Psoc- период получения социальной | | | | | |поддержки, Psoc=12 мес.; Ipens- норматив обеспеченности в части | | | | | |выдачи органами службы занятости безработным гражданам | | | | | |предложений о досрочном назначении пенсии в целом по Российской | | | | | |Федерации, Ipens=0,05; Rpens- средний размер трудовой пенсии по | | | | | |старости в Московской области, Rpens=9045 руб.; Ppens- средний | | | | | |период получения пенсий, назначенных безработным гражданам | | | | | |досрочно в отчетном финансовом году, Ppens=12 мес.; Fobp - | | | | | |численность безработных граждан, обучающихся по направлению | | | | | |органов службы занятости, Fobp=4100 человек; Rstmin - норматив | | | | | |затрат для получателя стипендии в минимальном размере; | | | | | |Rstmin=850 руб. Istmin - удельный вес безработных, получающих | | | | | |стипендию. в минимальном размере, Istmin=0,25; Rstsr - норматив | | | | | |затрат для получателя стипендии в интервале от минимального до | | | | | |максимального размеров, Rstsr=2875 руб., Istsr - удельный вес | | | | | |безработных, получающих стипендию в интервале от минимального | | | | | |до максимального размеров, Istsr=0,15; Rstmax - норматив затрат | | | | | |для получателя стипендии в максимальном размере, Rstmax=4900 | | | | | |руб.; Istmax- удельный вес безработных, получающих стипендию в | | | | | |максимальном размере, Istmax=0,6; Ppo- средний период обучения, | | | | | |Ppo=3 мес.; Rsbanki - расходы на оплату банковских услуг, | | | | | |Rsbanki=0,5% от перечисленных сумм пособий и стипендий. | | | | | | | | | | | |Распределение средств по годам осуществляется с учетом | | | | | |прогнозной численности безработных граждан. | | | |————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| |2. Повышение конкурентоспособности | | | | | |на рынке труда незанятых инвалидов, | | | | | |в том числе: | | | | | |————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|—————————————————|——————————————————| |2.2. Организация работы по | Итого: |Объем финансовых средств определяется по формуле: |Всего |80 555,1 | | |содействию в трудоустройстве | |Sinv = S1inv + S2inv |2014 - |39 235,6 | | |незанятых инвалидов на | | |2015 - |41 319,5 | | |оборудованные (оснащенные) для них | | |2016 - |- | | |рабочие места | | |2017 - |- | | | | | |2018 - |- | | |————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|—————————————————|——————————————————| | | бюджет |Объём финансовых средств определяется по формуле: |Всего 17 910,0 | | | | Московской |S1inv = Sinvsof+ Sinvob |2014 - 8 553,0 | | | | области |Sinvsof =Ninv х Cinv x Yfb |2015 - 9 357,0 | | | | |S1inv = Ninv х Cinv x Ymo, где |2016 - - | | | | |Ninv* - численность инвалидов, которым планируется оказать |2017 - - | | | | |содействие трудоустройству , Ninv=494 человека; Cinv - средний |2018 - - | | | | |размер возмещения организациям и учреждениям затрат на | | | | | |оборудование (оснащение) рабочего места с учетом степени утраты | | | | | |трудоспособности инвалида, в 2014 году Cinv=70000 руб., в 2015 | | | | | |году Cinv=73500 руб.; | | | | | |Ymo - уровень софинансирования расходного обязательства бюджета | | | | | |Московской области, равный в 2014 году 0,11, в 2015 году- 0,12. | | | | | |Sinvob= Ninvob х Cinv, где | | | | | |Ninvob - численность инвалидов, которым планируется оказать | | | | | |содействие трудоустройству сверх показателя, установленного | | | | | |Правительством Российской Федерации, Ninvob=68 человек; Cinv - | | | | | |средний размер возмещения организациям и учреждениям затрат на | | | | | |оборудование (оснащение) рабочего места с учетом степени утраты | | | | | |трудоспособности инвалида, в 2014 году Cinv=70000 руб., в 2015 | | | | | |году Cinv=73500 руб.; | | | |————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| | |федеральный |Объём финансовых средств определяется по формуле: |Всего 62 645,1 | | | | бюджет |S2inv = Ninv х Cinv x Yfb, где | 2014 - 30 682,6 | | | | |Ninv - численность инвалидов, которым планируется оказать |2015 - 31 962,5 | | | | |содействие трудоустройству, Ninv=494 человека; Cinv - средний |2016 - - | | | | |размер возмещения организациям и учреждениям затрат на |2017 - - | | | | |оборудование (оснащение) рабочего места с учетом степени утраты |2018 - - | | | | |трудоспособности инвалида, в 2014 году Cinv=70000 руб., в 2015 | | | | | |году Cinv=73500 руб.; | | | | | |Yfb - уровень софинансирования расходного обязательства | | | | | |федерального бюджета, равный в 2014 году 0,89, в 2015 году - | | | | | |0,88. | | | |————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| |3. Участие в формировании | | | | | |управленческого потенциала для | | | | | |экономики Московской области, в том | | | | | |числе | | | | | |————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| |3.1. Повышение профессионального | | | | | |уровня специалистов в области | | | | | |управления, в том числе: | | | | | |————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|—————————————————|——————————————————| |3.1.3. Проведение предпрограммной | бюджет |Объем финансовых средств определяется по формуле: |Всего |300,0 | | |подготовки по иностранному языку | Московской |Пи = Со х Ч, где Пи - стоимость проведения предпрограммной |2014 - |300,0 | | |для специалистов в области | области |подготовки, Со - средняя стоимость обучения одного специалиста, |2015 - |0,0 | | |управления, рекомендованных к | |Со=15000 руб., Ч - численность специалистов, рекомендованных к |2016 - |- | | |обучению с дополнительной | |обучению с дополнительной подготовкой, Ч=20 человек |2017 - |- | | |подготовкой | | |2018 - |- | | |————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|—————————————————|——————————————————| |3.1.4. Организация обучения | Итого: | |Всего |26 516,0 | | |специалистов в области управления, | | |2014 - |13 258,0 | | |прошедших конкурсный отбор, в | | |2015 - |13 258,0 | | |образовательных учреждениях в | | |2016 - | | | |соответствии с Государственным | | |2017 - |- | | |планом | | |2018 - |- | | | | | | |- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|—————————————————|——————————————————| | | бюджет |Объем финансовых средств определяется по формуле: |Всего |13 060,0 | | | | Московской |Смо = А х Ча х Кр х Кн х 0,33 + Б х Чб х Кр х Кн х 0,33, где |2014 - |6 530,0 | | | | области |Смо - стоимость обучения специалистов в образовательных |2015 - |6 530,0 | | | | |учреждениях за счет средств бюджета Московской области, А - |2016 - |- | | | | |базовая стоимость обучения специалиста по программе типа А, |2017 - |- | | | | |А=100000 руб.; Ча - численность специалистов, обучающихся по |2018 - |- | | | | |программе А, Ча=56 чел.; Кр - коэффициент региональной | | | | | | |дифференциации базовой стоимости обучения в образовательных | | | | | | |учреждениях для Московской области, Кр=1,4; Кн - коэффициент | | | | | | |наполняемости учебной группы, Кн=1,05; 0,33 - уровень | | | | | | |софинансирования расходов на обучение за счет средств бюджета | | | | | | |Московской области; Б - базовая стоимость обучения специалиста | | | | | | |по программе типа Б, Б=60000 руб.; Чб - численность | | | | | | |специалистов, обучающихся по программе Б, Чб=131 чел. | | | | |————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|—————————————————|——————————————————| | |федеральный |Объем субсидии определяется по формуле: Сф = А х Ча х Кр х Кн х |Всего |Средства | | | | бюджет |0,33 + Б х Чб х Кр х Кн х 0,33, где Сф - стоимость обучения |2014 |федерального | | | | |специалистов в образовательных учреждениях за счет средств |2015 - |бюджета будут | | | | |федерального бюджета; А - базовая стоимость обучения |2016 - |включены в | | | | |специалиста по программе типа А, А=100000 руб.; Ча - |2017 - |государственную | | | | |численность специалистов, обучающихся по программе А, Ча=56 |2018 - |программу после | | | | |чел.; Кр - коэффициент региональной дифференциации базовой | |принятия | | | | |стоимости обучения в образовательных учреждениях для Московской | |ежегодного | | | | |области, Кр=1,4; Кн - коэффициент наполняемости учебной группы, | |распоряжения | | | | |Кн=1,05; 0,33 - уровень софинансирования расходов на обучение | |Правительства | | | | |за счет средств федерального бюджета; Б - базовая стоимость | |Российской | | | | |обучения специалиста по программе типа Б, Б=60000 руб.; Чб - | |Федерации о | | | | |численность специалистов, обучающихся по программе Б, Чб=131 | |распределении | | | | |чел. | |субсидий, | | | | | | |распределяемых | | | | | | |из федерального | | | | | | |бюджета бюджетам | | | | | | |субъектов | | | | | | |Российской | | | | | | |Федерации на | | | | | | |софинансирование | | | | | | |расходов, | | | | | | |связанных с | | | | | | |оплатой | | | | | | |оказанных | | | | | | |специалистам | | | | | | |российскими | | | | | | |образовательными | | | | | | |учреждениями | | | | | | |услуг по | | | | | | |обучению в | | | | | | |соответствии с | | | | | | |Государственным | | | | | | |планом | | | | | | |подготовки | | | | | | |управленческих | | | | | | |кадров для | | | | | | |организаций | | | | | | |народного | | | | | | |хозяйства | | | | | | |Российской | | | | | | |Федерации в | | | | | | |2007/08 - | | | | | | |2014/15 учебных | | | | | | |годах. | | |————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|—————————————————|——————————————————| | |внебюджетные |Объем финансовых средств определяется по формуле: |Всего |13 456,0 | | | | источники |Св = А х Ча х Кр х Кн х 0,34 + Б х Чб х Кр х Кн х 0,34, где Св |2014 - |6 728,0 | | | | |- стоимость обучения специалистов в образовательных учреждениях |2015 - |6 728,0 | | Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|