Расширенный поиск

Постановление Правительства Московской области от 23.08.2013 № 656/35

Документ имеет не последнюю редакцию.

     (Таблица  подраздела 5.2 в редакции Постановления Правительства
Московской области от 11.02.2014 г. N 64/4)

  5.3. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации
     мероприятийподпрограммы "Безопасность дорожного движения"
|————————————————————————————|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————|
|  Наименование мероприятия  |     Источник     | Расчёт необходимых финансовых ресурсов  |    Общий объем     | Эксплуатационные |
|        подпрограммы        |  финансирования  |        на реализацию мероприятия        |     финансовых     |     расходы,     |
|                            |                  |                                         |      ресурсов      |  возникающие в   |
|                            |                  |                                         |  необходимых для   |    результате    |
|                            |                  |                                         |     реализации     |    реализации    |
|                            |                  |                                         | мероприятия, в том |   мероприятия    |
|                            |                  |                                         |   числе по годам   |                  |
|                            |                  |                                         |   (тыс. рублей)    |                  |
|————————————————————————————|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————|
| 1. Разработка и            | Средства бюджета | Расчет начальной цены государственного  | 25 000,00          |                  |
| тиражирование              | Московской       | заказа, в том числе выполнение НИР,     | в том числе по     |                  |
| научно-методических        | области          | выполнен в соответствии с Методикой     | годам:             |                  |
| материалов,                |                  | расчета стоимости проектов и начальной  |                    |                  |
| образовательных программ,  |                  | (максимальной) цены контрактов,         | 2014 - 5 000,00;   |                  |
| печатных                   |                  | предлагаемых для реализации в рамках    | 2015 - 5 000,00;   |                  |
| и электронных учебных      |                  | Федеральной целевой программы развития  | 2016 - 5 000,00;   |                  |
| пособий по безопасному     |                  | образования на 2011-2015 годы           | 2017 - 5 000,00;   |                  |
| поведению на дорогах и     |                  | (edu-sok.ru/upload/Metodika stoimosti   | 2018 - 5 000,00    |                  |
| улицах для дополнительного |                  | proektov.pdf), по следующей формуле:    |                    |                  |
| образования обучающихся    |                  | P = У Pi KСЛ KН KЦ KМ KК, где           |                    |                  |
| общеобразовательных        |                  | P - начальная цена государственного     |                    |                  |
| организаций и организаций  |                  | заказа;                                 |                    |                  |
| дополнительного            |                  | Pi - стоимость i-го вида работ (услуг)  |                    |                  |
| образования                |                  | сформирована аналогично средней цене    |                    |                  |
|                            |                  | соответствующих контрактов, заключенных |                    |                  |
|                            |                  | в 2012 -2013 годах;                     |                    |                  |
|                            |                  | KСЛ - коэффициент сложности вида работ  |                    |                  |
|                            |                  | (1,3);                                  |                    |                  |
|                            |                  | KН - коэффициент новизны вида работ     |                    |                  |
|                            |                  | (1,2);                                  |                    |                  |
|                            |                  | KЦ - коэффициент ценности результатов   |                    |                  |
|                            |                  | работ (1,15);                           |                    |                  |
|                            |                  | KМ - коэффициент масштабности вида      |                    |                  |
|                            |                  | работ (1,1);                            |                    |                  |
|                            |                  | KК - коэффициент качества вида работ    |                    |                  |
|                            |                  | (1,15).                                 |                    |                  |
|                            |                  | 2014 год-2018 год:2                     |                    |                  |
|                            |                  | 203,22*1,3*1,2*1,15*1,1*1,15=5 000 тыс. |                    |                  |
|                            |                  | руб.                                    |                    |                  |
|                            |                  | ежегодно.                               |                    |                  |
|————————————————————————————|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————|
| 2. Модернизация            | Средства         | Расчет начальной цены государственного  | 250 000,00         |                  |
| автоматизированных систем  | Дорожного фонда  | заказа, выполнен в соответствии с       | в том числе по     |                  |
| управления движения (далее | Московской       | Методикой расчета стоимости проектов и  | годам:             |                  |
| АСУД) и светофорных        | области          | начальной (максимальной) цены           |                    |                  |
| объектов                   |                  | контрактов, , по следующей формуле:     | 2014 - 50 000,00;  |                  |
|                            |                  | P = У Pi KСЛ KН KЦ KМ KК, где           | 2015 - 50 000,00;  |                  |
|                            |                  | P - начальная цена государственного     | 2016 - 50 000,00;  |                  |
|                            |                  | заказа;                                 | 2017 - 50 000,00;  |                  |
|                            |                  | Pi - стоимость i-го вида работ (услуг)  | 2018 - 50 000,00   |                  |
|                            |                  | сформирована аналогично средней цене    |                    |                  |
|                            |                  | соответствующих контрактов, заключенных |                    |                  |
|                            |                  | в 2012 -2013 годах;                     |                    |                  |
|                            |                  | KСЛ - коэффициент сложности вида работ  |                    |                  |
|                            |                  | (1,3);                                  |                    |                  |
|                            |                  | KН - коэффициент новизны вида работ     |                    |                  |
|                            |                  | (1,2);                                  |                    |                  |
|                            |                  | KЦ - коэффициент ценности результатов   |                    |                  |
|                            |                  | работ (1,15);                           |                    |                  |
|                            |                  | KМ - коэффициент масштабности вида      |                    |                  |
|                            |                  | работ (1,1);                            |                    |                  |
|                            |                  | KК - коэффициент качества вида работ    |                    |                  |
|                            |                  | (1,15).                                 |                    |                  |
|                            |                  |                                         |                    |                  |
|————————————————————————————|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————|
| 3.Создание системы         | Средства         |                                         | 172 500,00         |                  |
| маршрутного ориентирования | Дорожного фонда  |                                         | в том числе по     |                  |
| участников дорожного       | Московской       |                                         | годам:             |                  |
| движения                   | области          |                                         | 2014 - 34 500,00;  |                  |
|                            |                  |                                         | 2015 - 34 500,00;  |                  |
|                            |                  |                                         | 2016 - 34 500,00;  |                  |
|                            |                  |                                         | 2017 - 34 500,00;  |                  |
|                            |                  |                                         | 2018 - 34 500,00   |                  |
|————————————————————————————|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————|
| 4.Обустройство наиболее    | Средства бюджета | С=Y*P*S*Н,                              | 685 000,00         |                  |
| опасных           участков | Средства         | Y-количество планируемых к установке    | в том числе по     |                  |
| улично-дорожной       сети | Дорожного фонда  | дорожных ограждений,                    | годам:             |                  |
| дорожными ограждениями     |                  | P-число опасных участков                |                    |                  |
|                            |                  | улично-дорожной сети,                   | 2014 - 137 000,00; |                  |
|                            |                  | S-протяженность опасных участков        | 2015 - 137 000,00; |                  |
|                            |                  | улично-дорожной сети,                   | 2016 - 137 000,00; |                  |
|                            |                  | H-стоимость элемента ограждения (ед.)   | 2017 - 137 000,00; |                  |
|                            |                  |                                         | 2018 - 137 000,00  |                  |
|                            |                  |                                         |                    |                  |
|————————————————————————————|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————|
| 5.Обработка и доставка     | Средства бюджета | К*О=P                                   | 1 572 962,00       |                  |
| постановлений об           | Московской       | К - количество комплексов;              | в том числе по     |                  |
| административных           | области          | О - количество отправлений;             | годам:             |                  |
| правонарушениях в области  |                  | P - планируемое количество отправлений. |                    |                  |
| дорожного движения         |                  | P*S=F                                   | 2014 - 281 547,00; |                  |
|                            |                  | S - нанесение оттиска франкировальной   | 2015 - 293 752,00; |                  |
|                            |                  | машины;F - планируемая стоимость        | 2016 - 276 115,00; |                  |
|                            |                  | нанесения оттиска франкировальной       | 2017 - 363 165,00; |                  |
|                            |                  | машины.                                 | 2018 - 358 383,00  |                  |
|                            |                  | P*E=G                                   |                    |                  |
|                            |                  | E - изготовление и подготовка к         |                    |                  |
|                            |                  | почтовой отправке;                      |                    |                  |
|                            |                  | G - планируемая стоимость по            |                    |                  |
|                            |                  | изготовлению и подготовке к почтовой    |                    |                  |
|                            |                  | отправке.                               |                    |                  |
|                            |                  | Итого: P+F+G=D                          |                    |                  |
|                            |                  | D - общая стоимость услуги.             |                    |                  |
|                            |                  | К*I*В=V                                 |                    |                  |
|                            |                  | К- стоимость поставки одного комплекса  |                    |                  |
|                            |                  | в 2013 году;                            |                    |                  |
|                            |                  | I-индекс-дефлятор;                      |                    |                  |
|                            |                  | В - количество поставляемых комплексов; |                    |                  |
|                            |                  | V- общая стоимость поставки комплексов. |                    |                  |
|                            |                  | D*I*B=K                                 |                    |                  |
|                            |                  | D - стоимость обслуживание одного       |                    |                  |
|                            |                  | комплекса;                              |                    |                  |
|                            |                  | I - индекс-дефлятор;                    |                    |                  |
|                            |                  | K - общая стоимость обслуживания        |                    |                  |
|                            |                  | комплексов.                             |                    |                  |
|————————————————————————————|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————|
| 6.Приобретение и установка | Средства бюджета |                                         | 554 209,00         |                  |
| новых комплексов           | Московской       |                                         | в том числе по     |                  |
| видеофиксации              | области          |                                         | годам:             |                  |
|                            |                  |                                         | 2014 - 151 815,00; |                  |
|                            |                  |                                         | 2015 - 59 888,00;  |                  |
|                            |                  |                                         | 2016 - 85 750,00;  |                  |
|                            |                  |                                         | 2017 - 114 114,00; |                  |
|                            |                  |                                         | 2018 - 142 642,00  |                  |
|                            |                  |                                         |                    |                  |
|————————————————————————————|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————|
| 7.Обеспечение              | Средства бюджета |                                         | 1 904 127,79       |                  |
| бесперебойной и            | Московской       |                                         | в том числе по     |                  |
| безаварийной работы        | области          |                                         | годам:             |                  |
| комплексов видеофиксации   |                  |                                         | 2014 - 305 209,00; |                  |
|                            |                  |                                         | 2015 - 377 492,00; |                  |
|                            |                  |                                         | 2016 - 415 138,00; |                  |
|                            |                  |                                         | 2017 - 387 244,78; |                  |
|                            |                  |                                         | 2018 - 419 044,01  |                  |
|————————————————————————————|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————|
  5.4.Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации
    мероприятий подпрограммы "Транспортно-логистическая система"
|————————————————————————————|——————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————————————|——————————————————|
|  Наименование мероприятия  |     Источник     |    Расчёт необходимых финансовых     |     Общий объем     | Эксплуатационные |
|        подпрограммы        |  финансирования  |  ресурсов на реализацию мероприятия  | финансовых ресурсов |     расходы,     |
|                            |                  |                                      |   необходимых для   |  возникающие в   |
|                            |                  |                                      |     реализации      |    результате    |
|                            |                  |                                      | мероприятия, в том  |    реализации    |
|                            |                  |                                      |   числе по годам    |   мероприятия    |
|                            |                  |                                      |    (тыс. рублей)    |                  |
|————————————————————————————|——————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————————————|——————————————————|
| 1.Создание                 | Внебюджетные     | Расчет финансовых ресурсов           | 36 586 711,00       |                  |
| терминально-логистических  | источники        | производился на основе               |  в том числе по     |                  |
| центров Московской области |                  | технико-экономических обоснований и  | годам:              |                  |
|                            |                  | проектно-сметной документации по     |                     |                  |
|                            |                  | объектам строительства по формуле:   | 2014 - 12 999       |                  |
|                            |                  | Ф = ФгаxS тыс.руб., где              | 956,00;             |                  |
|                            |                  | Ф - финансирование по объектам       | 2015 - 13 949       |                  |
|                            |                  | строительства, тыс. руб.;            | 036,00;             |                  |
|                            |                  | Фга - средняя стоимость застройки    | 2016 - 4 596        |                  |
|                            |                  | терминально-логистическими объектами | 219,00;             |                  |
|                            |                  | 1 га, тыс.руб.;                      | 2017 - 3 770        |                  |
|                            |                  | S - площадь застройки, м92.          | 750,00;             |                  |
|                            |                  | В 2014 году к застройке планируется  | 2018 - 1 270 750,00 |                  |
|                            |                  | 1624995 м92                          |                     |                  |
|————————————————————————————|——————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————————————|——————————————————|
| 2.Создание логистических   | Внебюджетные     | Расчет финансовых ресурсов           | 39 425 948,00       |                  |
| комплексов                 | источники        | производился на основе               | в том числе по      |                  |
|                            |                  | технико-экономических обоснований и  | годам:              |                  |
|                            |                  | проектно-сметной документации по     |                     |                  |
|                            |                  | объектам строительства по формуле:   | 2014 - 21 805       |                  |
|                            |                  | Ф = Фга хS, где                      | 332,00;             |                  |
|                            |                  | Ф - финансирование по объектам       | 2015 - 13 387       |                  |
|                            |                  | строительства, тыс. руб.;            | 054,00;             |                  |
|                            |                  | Фга - средняя стоимость застройки    | 2016 - 3 133        |                  |
|                            |                  | логистическими комплексами 1 га;     | 561,00;             |                  |
|                            |                  | S - площадь застройки, м92;          | 2017 - 550 000,00;  |                  |
|                            |                  | В 2014 году к застройке планируется  | 2018 - 550 000,00   |                  |
|                            |                  | 8722133 м92                          |                     |                  |
|                            |                  |                                      |                     |                  |
|————————————————————————————|——————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————————————|——————————————————|
| 3. Создание складских      | Внебюджетные     | Расчет финансовых ресурсов           | 7 630 000,00        |                  |
| комплексов и контейнерных  | источники        | производился на основе               |  в том числе по     |                  |
| терминалов                 |                  | технико-экономических обоснований и  | годам:              |                  |
|                            |                  | проектно-сметной документации по     |                     |                  |
|                            |                  | объектам строительства по формуле:   | 2014 -    1     830 |                  |
|                            |                  | Ф = Фга Х s, где                     | 000,00;             |                  |
|                            |                  | Ф - финансирование по объектам       | 2015 -    2     600 |                  |
|                            |                  | строительства, тыс. руб.;            | 000,00;             |                  |
|                            |                  | Фга - средняя стоимость застройки    | 2016 -    1     200 |                  |
|                            |                  | складскими и терминальныи объектами  | 000,00;             |                  |
|                            |                  | 1 га;                                | 2017 -    1     200 |                  |
|                            |                  | S - площадь застройки, м92.          | 000,00;             |                  |
|                            |                  | В 2014 году к застройке планируется  | 2018 - 800 000,00   |                  |
|                            |                  | 9580000 м92                          |                     |                  |
|————————————————————————————|——————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————————————|——————————————————|

  5.5 Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации
       мероприятий подпрограммы "Обеспечивающая подпрограмма"

|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————|
| Наименование мероприятия |  Источник   |    Расчёт необходимых финансовых    |Общий объем финансовых |Эксплуатационные  |
|       подпрограммы       |  финансиро  | ресурсов на реализацию мероприятия  | ресурсов необходимых  |расходы,          |
|                          |    вания    |                                     |    для реализации     |возникающие      в|
|                          |             |                                     |  мероприятия, в том   |результате        |
|                          |             |                                     | числе по годам (тыс.  |реализации        |
|                          |             |                                     |        рублей)        |мероприятия       |
|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————|
|1. Реализация полномочий  |  Средства   |     Ро = Рфот + Рмз, где Н и Ро -   |  2 756 465,00 в том   |                  |
|Министерства транспорта   |   бюджета   |прогнозируемые расходы на обеспечение|    числе по годам:    |                  |
|Московской области в      | Московской  |деятельности центрального            |2014- 542 439,00;      |                  |
|установленной сфере       |   области   |исполнительного органа               |2015- 546 853,00;      |                  |
|деятельности              |             |государственной власти Московской    |2016- 551 328,00;  2017|                  |
|                          |             |области (государственного органа     |- 555 863,00;  2018-559|                  |
|                          |             |Московской области); Рфот -          |982,00.                |                  |
|                          |             |прогнозируемые расходы на оплату     |                       |                  |
|                          |             |труда работников центрального        |                       |                  |
|                          |             |исполнительного органа               |                       |                  |
|                          |             |государственной власти Московской    |                       |                  |
|                          |             |области (государственного органа     |                       |                  |
|                          |             |Московской области) и начисления на  |                       |                  |
|                          |             |выплаты по оплате труда;             |                       |                  |
|                          |             |Рмз - прогнозируемые расходы на      |                       |                  |
|                          |             |материально-техническое обеспечение  |                       |                  |
|                          |             |деятельности центрального            |                       |                  |
|                          |             |исполнительного органа               |                       |                  |
|                          |             |государственной власти Московской    |                       |                  |
|                          |             |области (государственного органа     |                       |                  |
|                          |             |Московской области), определенные с  |                       |                  |
|                          |             |учетом индексации расходов на оплату |                       |                  |
|                          |             |коммунальных услуг, расходов на      |                       |                  |
|                          |             |увеличение стоимости материальных    |                       |                  |
|                          |             |запасов, а также с применением       |                       |                  |
|                          |             |коэффициента оптимиза-               |                       |                  |
|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————|

|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————|
| Наименование мероприятия |  Источник   |    Расчёт необходимых финансовых    |Общий объем финансовых |Эксплуатационные  |
|       подпрограммы       |  финансиро  | ресурсов на реализацию мероприятия  | ресурсов необходимых  |расходы,          |
|                          |    вания    |                                     |    для реализации     |возникающие      в|
|                          |             |                                     |  мероприятия, в том   |результате        |
|                          |             |                                     | числе по годам (тыс.  |реализации        |
|                          |             |                                     |        рублей)        |мероприятия       |
|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————|
|                          |             |ции расходов бюджета Московской      |                       |                  |
|                          |             |области в связи с проведением        |                       |                  |
|                          |             |единовременных работ, услуг.         |                       |                  |
|                          |             |Рфот05* ^ ((Рз1+Рпв1 )х (l+Кнач      |                       |                  |
|                          |             |)+Сут)                               |                       |                  |
|                          |             |Рз1 - прогнозируемые расходы на      |                       |                  |
|                          |             |оплату труда i-ой категории          |                       |                  |
|                          |             |работников;                          |                       |                  |
|                          |             |Pnei - прогнозируемые расходы на     |                       |                  |
|                          |             |осуществление прочих выплат i-ой     |                       |                  |
|                          |             |категории работников;                |                       |                  |
|                          |             |Кнач - тариф страховых взносов в     |                       |                  |
|                          |             |Пенсионный фонд Российской Федерации |                       |                  |
|                          |             |на обязательное пенсионное           |                       |                  |
|                          |             |страхование, Фонд социального        |                       |                  |
|                          |             |страхования Российской Федерации на  |                       |                  |
|                          |             |обязательное социальное страхование  |                       |                  |
|                          |             |на случай временной                  |                       |                  |
|                          |             |нетрудоспособности и в связи с       |                       |                  |
|                          |             |материнством, Федеральный фонд       |                       |                  |
|                          |             |обязательного медицинского           |                       |                  |
|                          |             |страхования на обязательное          |                       |                  |
|                          |             |медицинское страхование, а также     |                       |                  |
|                          |             |страховых взносов на обязательное    |                       |                  |
|                          |             |социальное страхование от несчастных |                       |                  |
|                          |             |случаев на производстве и            |                       |                  |
|                          |             |профессиональных заболеваний от фонда|                       |                  |
|                          |             |оплаты труда с учетом установленной  |                       |                  |
|                          |             |предельной величины базы для         |                       |                  |
|                          |             |начисления страховых взносов; Сут -  |                       |                  |
|                          |             |суточные при служебных командировках.|                       |                  |
|                          |             |     Psi = Cid х Ро х Кдо1 + KceKpi, |                       |                  |
|                          |             |где CKi - сумма коэффициентов долж-  |                       |                  |
|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————|

|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————|
| Наименование мероприятия |  Источник   |    Расчёт необходимых финансовых    |Общий объем финансовых |Эксплуатационные  |
|       подпрограммы       |  финансиро  | ресурсов на реализацию мероприятия  | ресурсов необходимых  |расходы,          |
|                          |    вания    |                                     |    для реализации     |возникающие      в|
|                          |             |                                     |  мероприятия, в том   |результате        |
|                          |             |                                     | числе по годам (тыс.  |реализации        |
|                          |             |                                     |        рублей)        |мероприятия       |
|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————|
|                          |             |ностных окладов i-ой категории       |                       |                  |
|                          |             |работников центрального              |                       |                  |
|                          |             |исполнительного органа               |                       |                  |
|                          |             |государственной власти Московской    |                       |                  |
|                          |             |области (государственного органа     |                       |                  |
|                          |             |Московской области) по штатному      |                       |                  |
|                          |             |расписанию, утвержденному на первое  |                       |                  |
|                          |             |июня текущего финансового года;      |                       |                  |
|                          |             |Ро - прогнозируемый размер оклада    |                       |                  |
|                          |             |специалиста II категории на очередной|                       |                  |
|                          |             |финансовый год;                      |                       |                  |
|                          |             |Kfloi - количество должностных       |                       |                  |
|                          |             |окладов, применяемое для формирование|                       |                  |
|                          |             |годового фонда оплаты труда i-ой     |                       |                  |
|                          |             |категории работников, в соответствии |                       |                  |
|                          |             |законодательством Московской области |                       |                  |
|                          |             |и нормативными правовыми актами      |                       |                  |
|                          |             |Московской области; KceKpi -         |                       |                  |
|                          |             |прогнозируемые расходы на выплату    |                       |                  |
|                          |             |надбавки к должностному окладу i- ой |                       |                  |
|                          |             |категории работников за работу со    |                       |                  |
|                          |             |сведениями, составляющими            |                       |                  |
|                          |             |государственную тайну.               |                       |                  |
|                          |             |     Н = Сост х Ст., где Сост -      |                       |                  |
|                          |             |остаточная стоимость имущества       |                       |                  |
|                          |             |центрального исполнительного органа  |                       |                  |
|                          |             |государственной власти Московской    |                       |                  |
|                          |             |области (государственного органа     |                       |                  |
|                          |             |Московской области), подлежащего     |                       |                  |
|                          |             |налогообложению;                     |                       |                  |
|                          |             |Ст. - ставка налога на имущество     |                       |                  |
|                          |             |органи-                              |                       |                  |
|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————|

|————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————|
|  Наименование мероприятия  |  Источник   |    Расчёт необходимых финансовых    |Общий объем финансовых |Эксплуатационные  |
|        подпрограммы        |  финансиро  | ресурсов на реализацию мероприятия  | ресурсов необходимых  |расходы,          |
|                            |    вания    |                                     |    для реализации     |возникающие      в|
|                            |             |                                     |  мероприятия, в том   |результате        |
|                            |             |                                     | числе по годам (тыс.  |реализации        |
|                            |             |                                     |        рублей)        |мероприятия       |
|————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————|
|                            |             |заций (2,2%)                         |                       |                  |
|————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————|
|2. Субсидии профсоюзным     |  Средства   |     С = Чпп х Р, где С - объем      | 14 030,00 в том числе |                  |
|организациям на проведение  |   бюджета   |субсидии профсоюзной организации,    |   по годам: 2014-2    |                  |
|культурно-массовых и        | Московской  |созданной в органе государственной   |806,00; 2015 -2 806,00;|                  |
|физкультурно-оздоровительных|   области   |власти Московской области            |    2016-2 806,00;     |                  |
|мероприятий для работников, |             |(государственном органе Московской   |2017- 2 806,00;        |                  |
|ветеранов и пенсионеров     |             |области); Ччп - численность          |2018- 2 806,00.        |                  |
|органов государственной     |             |работников органа государственной    |                       |                  |
|власти Московской области и |             |власти Московской области            |                       |                  |
|государственных органов     |             |(государственного органа Московской  |                       |                  |
|Московской области и членов |             |области), являющихся членами         |                       |                  |
|семей работников            |             |профсоюзной организации, а также     |                       |                  |
|                            |             |пенсионеров и ветеранов, являющихся  |                       |                  |
|                            |             |членами профсоюзной организации      |                       |                  |
|                            |             |соответствующего органа              |                       |                  |
|                            |             |государственной власти Московской    |                       |                  |
|                            |             |области (государственного органа     |                       |                  |
|                            |             |Московской области) по данным отчета |                       |                  |
|                            |             |о произведенных расходах за счет     |                       |                  |
|                            |             |субсидий из бюджета Московской       |                       |                  |
|                            |             |области по состоянию на первое апреля|                       |                  |
|                            |             |текущего финансового года;           |                       |                  |
|                            |             |Р - планируемый объем средств на     |                       |                  |
|                            |             |одного человека на проведение        |                       |                  |
|                            |             |культурно- массовых и физкультурно-  |                       |                  |
|                            |             |оздоровительных мероприятий для      |                       |                  |
|                            |             |работников, ветеранов и пенсионеров  |                       |                  |
|                            |             |органов государственной власти       |                       |                  |
|                            |             |Московской области государственных   |                       |                  |
|                            |             |органов Московской области,          |                       |                  |
|                            |             |являющихся членами профсоюзной       |                       |                  |
|                            |             |организации, и членов семей ука-     |                       |                  |
|————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————|

|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————|
| Наименование мероприятия |  Источник   |    Расчёт необходимых финансовых    |Общий объем финансовых |Эксплуатационные   |
|       подпрограммы       |  финансиро  | ресурсов на реализацию мероприятия  | ресурсов необходимых  |расходы,           |
|                          |    вания    |                                     |    для реализации     |возникающие       в|
|                          |             |                                     |  мероприятия, в том   |результате         |
|                          |             |                                     | числе по годам (тыс.  |реализации         |
|                          |             |                                     |        рублей)        |мероприятия        |
|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————|
|                          |             |занных работников,    а   также    на|                       |                   |
|                          |             |мероприятия      по       организации|                       |                   |
|                          |             |оздоровительной    кампании     детей|                       |                   |
|                          |             |указанных работников.                |                       |                   |
|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————|
|3. Обеспечение            |  Средства   |          Ро - Рфот + Рмз,           |  1 199 835,71 в том   |                   |
|деятельности              |   бюджета   |Ро - прогнозируемые расходы на       |    числе по годам:    |                   |
|Государственного казенного| Московской  |обеспечение деятельности             |2014- 245 938,00;      |                   |
|учреждения Московской     |   области   |государственного казенного учреждения|2015- 254 136,00;  2016|                   |
|области "Центр            |             |Московской области; Рфот -           |- 257 528,00;  2017-221|                   |
|безопасности дорожного    |             |прогнозируемые расходы на оплату     |733,22;   2018  -   220|                   |
|движения Московской       |             |труда работников государственного    |500,49.                |                   |
|области"                  |             |казенного учреждения Московской      |                       |                   |
|                          |             |области и начисления на выплаты по   |                       |                   |
|                          |             |оплате труда; Рмз - прогнозируемые   |                       |                   |
|                          |             |расходы на материально-техническое   |                       |                   |
|                          |             |обеспечение государственного         |                       |                   |
|                          |             |казенного учреждения Московской      |                       |                   |
|                          |             |области, определенные с учетом       |                       |                   |
|                          |             |индексации расходов на оплату        |                       |                   |
|                          |             |коммунальных услуг, расходов на      |                       |                   |
|                          |             |увеличение стоимости материальных    |                       |                   |
|                          |             |запасов, а также с применением       |                       |                   |
|                          |             |коэффициента оптимизации расходов    |                       |                   |
|                          |             |бюджета Московской области в связи с |                       |                   |
|                          |             |проведением единовременных работ,    |                       |                   |
|                          |             |услуг.                               |                       |                   |
|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————|
|4. Обеспечение полномочий |  Средства   |     Ро = Рфот + Рмз, где Н и Ро -   |713 703,00 в том числе |                   |
|Главного управления       |   бюджета   |прогнозируемые расходы на обеспечение|       по годам:       |                   |
|дорожного хозяйства       | Московской  |деятельности центрального            |2014- 140 579,00;      |                   |
|Московской области        |   области   |исполнительного органа               |2015- 141 645,00;  2016|                   |
|                          |             |государственной власти Московской    |-142 725,00;           |                   |
|                          |             |области (государственного органа     |2017- 143 821,00;      |                   |
|                          |             |Московской области); Рфот -          |2018- 144 933,00.      |                   |
|                          |             |прогнозируемые расходы на оплату     |                       |                   |
|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————|

|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————|
| Наименование мероприятия |  Источник   |    Расчёт необходимых финансовых    |Обхций объем финансовых|Эксплуатационные  |
|       подпрограммы       |  финансиро  | ресурсов на реализацию мероприятия  | ресурсов необходимых  |расходы,          |
|                          |    вания    |                                     |    для реализации     |возникающие      в|
|                          |             |                                     |  мероприятия, в том   |результате        |
|                          |             |                                     | числе по годам (тыс.  |реализации        |
|                          |             |                                     |        рублей)        |мероприятия       |
|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————|
|                          |             |труда работников центрального        |                       |                  |
|                          |             |исполнительного органа               |                       |                  |
|                          |             |государственной власти Московской    |                       |                  |
|                          |             |области (государственного органа     |                       |                  |
|                          |             |Московской области) и начисления на  |                       |                  |
|                          |             |выплаты по оплате труда;             |                       |                  |
|                          |             |Рмз - прогнозируемые расходы на      |                       |                  |
|                          |             |материально-техническое обеспечение  |                       |                  |
|                          |             |деятельности центрального            |                       |                  |
|                          |             |исполнительного органа               |                       |                  |
|                          |             |государственной власти Московской    |                       |                  |
|                          |             |области (государственного органа     |                       |                  |
|                          |             |Московской области), определенные с  |                       |                  |
|                          |             |учетом индексации расходов на оплату |                       |                  |
|                          |             |коммунальных услуг, расходов на      |                       |                  |
|                          |             |увеличение стоимости материальных    |                       |                  |
|                          |             |запасов, а также с применением       |                       |                  |
|                          |             |коэффициента оптимизации расходов    |                       |                  |
|                          |             |бюджета Московской области в связи с |                       |                  |
|                          |             |проведением единовременных работ,    |                       |                  |
|                          |             |услуг.                               |                       |                  |
|                          |             |Рфот= ^ ((P3t+PnBi)* (l +Кнач )+Сут) |                       |                  |
|                          |             |s где                                |                       |                  |
|                          |             |P3i - прогнозируемые расходы на      |                       |                  |
|                          |             |оплату труда i-ой категории          |                       |                  |
|                          |             |работников;                          |                       |                  |
|                          |             |Pnsi - прогнозируемые расходы на     |                       |                  |
|                          |             |осуществление прочих выплат i-ой     |                       |                  |
|                          |             |категории работников;                |                       |                  |
|                          |             |Кнач - тариф страховых взносов в     |                       |                  |
|                          |             |Пенсионный фонд Российской Федерации |                       |                  |
|                          |             |на обязательное пенсионное           |                       |                  |
|                          |             |страхование, Фонд социального        |                       |                  |
|                          |             |страхования Российской Федерации на  |                       |                  |
|                          |             |обязательное социаль-                |                       |                  |
|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————|

|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————|
| Наименование мероприятия |  Источник   |    Расчёт необходимых финансовых    |Общий объем финансовых |Эксплуатационные  |
|       подпрограммы       |  финансиро  | ресурсов на реализацию мероприятия  | ресурсов необходимых  |расходы,          |
|                          |    вания    |                                     |    для реализации     |возникающие      в|
|                          |             |                                     |  мероприятия, в том   |результате        |
|                          |             |                                     | числе по годам (тыс.  |реализации        |
|                          |             |                                     |        рублей)        |мероприятия       |
|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————|
|                          |             |ное страхование на случай временной  |                       |                  |
|                          |             |нетрудоспособности и в связи с       |                       |                  |
|                          |             |материнством, Федеральный фонд       |                       |                  |
|                          |             |обязательного медицинского           |                       |                  |
|                          |             |страхования на обязательное          |                       |                  |
|                          |             |медицинское страхование, а также     |                       |                  |
|                          |             |страховых взносов на обязательное    |                       |                  |
|                          |             |социальное страхование от несчастных |                       |                  |
|                          |             |случаев на производстве и            |                       |                  |
|                          |             |профессиональных заболеваний от фонда|                       |                  |
|                          |             |оплаты труда с учетом установленной  |                       |                  |
|                          |             |предельной величины базы для         |                       |                  |
|                          |             |начисления страховых взносов; Сут -  |                       |                  |
|                          |             |суточные при служебных командировках.|                       |                  |
|                          |             |     P3i = Сю х Ро х Кдо1 + KceKpi,  |                       |                  |
|                          |             |где Сю - сумма коэффициентов         |                       |                  |
|                          |             |должностных окладов i-ой категории   |                       |                  |
|                          |             |работников центрального              |                       |                  |
|                          |             |исполнительного органа               |                       |                  |
|                          |             |государственной власти Московской    |                       |                  |
|                          |             |области (государственного органа     |                       |                  |
|                          |             |Московской области) по штатному      |                       |                  |
|                          |             |расписанию, утвержденному на первое  |                       |                  |
|                          |             |июня текущего финансового года;      |                       |                  |
|                          |             |Ро - прогнозируемый размер оклада    |                       |                  |
|                          |             |специалиста II категории на очередной|                       |                  |
|                          |             |финансовый год;                      |                       |                  |
|                          |             |Кда - количество должностных окладов,|                       |                  |
|                          |             |применяемое для формирование годового|                       |                  |
|                          |             |фонда оплаты труда i-ой категории    |                       |                  |
|                          |             |работников, в соответствии           |                       |                  |
|                          |             |законодательством                    |                       |                  |
|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————|

|————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————|
|  Наименование мероприятия  |  Источник   |    Расчёт необходимых финансовых    |Общий объем финансовых |Эксплуатационные   |
|        подпрограммы        |  финансиро  | ресурсов на реализацию мероприятия  | ресурсов необходимых  |расходы,           |
|                            |    вания    |                                     |    для реализации     |возникающие       в|
|                            |             |                                     |  мероприятия, в том   |результате         |
|                            |             |                                     | числе по годам (тыс.  |реализации         |
|                            |             |                                     |        рублей)        |мероприятия        |
|————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————|
|                            |             |Московской области и нормативными    |                       |                   |
|                            |             |правовыми актами Московской области; |                       |                   |
|                            |             |KceKpi - прогнозируемые расходы на   |                       |                   |
|                            |             |выплату надбавки к должностному      |                       |                   |
|                            |             |окладу i- ой категории работников за |                       |                   |
|                            |             |работу со сведениями, составляющими  |                       |                   |
|                            |             |государственную тайну.               |                       |                   |
|                            |             |     Н = Сост х Ст., где Сост -      |                       |                   |
|                            |             |остаточная стоимость имущества       |                       |                   |
|                            |             |центрального исполнительного органа  |                       |                   |
|                            |             |государственной власти Московской    |                       |                   |
|                            |             |области (государственного органа     |                       |                   |
|                            |             |Московской области), подлежащего     |                       |                   |
|                            |             |налогообложению;                     |                       |                   |
|                            |             |Ст. - ставка налога на имущество     |                       |                   |
|                            |             |организаций (2,2%)                   |                       |                   |
|————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————|
|5. Субсидии профсоюзным     |  Средства   |     С - Чпп х Р, где С - объем      |5 515,00 в том числе по|                   |
|организациям на проведение  |   бюджета   |субсидии профсоюзной организации,    |годам: 2014 - 1 103,00;|                   |
|культурно-массовых и        | Московской  |созданной в органе государственной   |2015- 1 103,00;        |                   |
|физкультурно-оздоровительных|   области   |власти Московской области            |2016- 1 103,00;        |                   |
|мероприятий для работников, |             |(государственном органе Московской   |2017- 1 103,00;        |                   |
|ветеранов и пенсионеров     |             |области); Ччп - численность          |2018- 1 103,00.        |                   |
|органов государствен- - ной |             |работников органа государственной    |                       |                   |
|власти Московской области и |             |власти Московской области            |                       |                   |
|государственных органов     |             |(государственного органа Московской  |                       |                   |
|Московской области и членов |             |области), являющихся членами         |                       |                   |
|семей работников            |             |профсоюзной организации, а также     |                       |                   |
|                            |             |пенсионеров и ветеранов, являющихся  |                       |                   |
|                            |             |членами профсоюзной организации      |                       |                   |
|                            |             |соответствующего органа              |                       |                   |
|                            |             |государственной власти Московской    |                       |                   |
|————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————|

|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————|
| Наименование мероприятия |  Источник   |    Расчёт необходимых финансовых    |Общий объем финансовых |Эксплуатационные  |
|       подпрограммы       |  финансиро  | ресурсов на реализацию мероприятия  | ресурсов необходимых  |расходы,          |
|                          |    вания    |                                     |    для реализации     |возникающие      в|
|                          |             |                                     |  мероприятия, в том   |результате        |
|                          |             |                                     | числе по годам (тыс.  |реализации        |
|                          |             |                                     |        рублей)        |мероприятия       |
|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————|
|                          |             |области (государственного органа     |                       |                  |
|                          |             |Московской области) по данным отчета |                       |                  |
|                          |             |о произведенных расходах за счет     |                       |                  |
|                          |             |субсидий из бюджета Московской       |                       |                  |
|                          |             |области по состоянию на первое апреля|                       |                  |
|                          |             |текущего финансового года;           |                       |                  |
|                          |             |Р - планируемый объем средств на     |                       |                  |
|                          |             |одного человека на проведение        |                       |                  |
|                          |             |культурно- массовых и физкультурно-  |                       |                  |
|                          |             |оздоровительных мероприятий для      |                       |                  |
|                          |             |работников, ветеранов и пенсионеров  |                       |                  |
|                          |             |органов государственной власти       |                       |                  |
|                          |             |Московской области государственных   |                       |                  |
|                          |             |органов Московской области,          |                       |                  |
|                          |             |являющихся членами профсоюзной       |                       |                  |
|                          |             |организации, и членов семей указанных|                       |                  |
|                          |             |работников, а также на мероприятия по|                       |                  |
|                          |             |организации оздоровительной кампании |                       |                  |
|                          |             |детей указанных работников.          |                       |                  |
|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————|
     (Таблица  подраздела 5.5 в редакции Постановления Правительства
Московской области от 11.02.2014 г. N 64/4)

           6. Планируемые результаты реализации Программы

 6.1. Планируемые результаты реализации подпрограммы "Пассажирский
                   транспорт общего пользования"

|—————|——————————————————————————|——————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
|  N  | Задачи, направленные на  | Планируемый объем финансирования | Количественныеи/иликачественныецелевыепоказатели, |   Единица    |  Базовое значение  |  Планируемое значение показателя по годам   |
| п/п |     достижение цели      |  на решение данной задачи (тыс.  |   характеризующиедостижениецелей и решениезадач   |  измерения   |     показателя     |                 реализации                  |
|     |                          |              руб.)               |                                                   |              |     (на начало     |                                             |
|     |                          |                                  |                                                   |              |     реализации     |                                             |
|     |                          |                                  |                                                   |              |   подпрограммы)    |                                             |
|     |                          |                                  |                                                   |              |      2012 г.       |                                             |
|—————|——————————————————————————|—————————————————|———————————————||——————————————————————————————————————————————————||—————————————||———————————————————||——————|————————|—————————|———————|———————————|
|     |                          |     бюджет      |    другие     |                                                   |              |                    | 2014  |  2015  |  2016   | 2017  |   2018    |
|     |                          |   Московской    |   источники   |                                                   |              |                    |       |        |         |       |           |
|     |                          |     области     |               |                                                   |              |                    |       |        |         |       |           |
|—————|——————————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————|————————|—————————|———————|———————————|
|  1  |            2             |        3        |       4       |                         5                         |      6       |         7          |   8   |   9    |   10    |  11   |    12     |
|—————|——————————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————|————————|—————————|———————|———————————|
| 1.  | Задача 1.                |   79110798,00   |       -       | Показатель 1.                                     |  тыс. чел.   |      264 833       |  260  |  260   | 260 464 |  260  |  260 464  |
|     | Обеспечение доступности  |                 |               | Количество перевезенных отдельных категорий       |              |                    |  464  |  464   |         |  464  |           |
|     | услуг транспорта общего  |                 |               | граждан, имеющих место жительства в Московской    |              |                    |       |        |         |       |           |
|     | пользования жителям      |                 |               | области, в том числе на:                          |              |                    |       |        |         |       |           |
|     | Московского региона      |                 |               |                                                   |              |                    |       |        |         |       |           |
|—————|——————————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————|————————|—————————|———————|———————————|
|     |                          |                 |               |  пассажирском автомобильном и городском наземном  |  тыс. чел.   |       238060       |  233  |  233   | 233 691 |  233  |  233 691  |
|     |                          |                 |               | электрическом и водном транспорте                 |              |                    |  691  |  691   |         |  691  |           |
|     |                          |                 |               |                                                   |              |                    |       |        |         |       |           |
|—————|——————————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————|————————|—————————|———————|———————————|
|     |                          |                 |               | железнодорожном транспорте пригородного сообщения |  тыс. чел.   |       26 773       |  26   | 26 773 | 26 773  |  26   |  26 773   |
|     |                          |                 |               |                                                   |              |                    |  773  |        |         |  773  |           |
|—————|——————————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————|————————|—————————|———————|———————————|
|     |                          |                 |               | Показатель 2.                                     |  тыс. чел.   |       24 160       |  24   | 24 160 | 24 160  |  24   |  24 160   |
|     |                          |                 |               | Количество перевезенных отдельных категорий       |              |                    |  160  |        |         |  160  |           |
|     |                          |                 |               | граждан, имеющих место жительства в городе        |              |                    |       |        |         |       |           |
|     |                          |                 |               | Москве, на пассажирском автомобильном и городском |              |                    |       |        |         |       |           |
|     |                          |                 |               | наземном электрическом транспорте Московской      |              |                    |       |        |         |       |           |
|     |                          |                 |               | области                                           |              |                    |       |        |         |       |           |
|—————|——————————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————|————————|—————————|———————|———————————|
|     |                          |                 |               | Показатель 3.                                     |  тыс. чел.   |      169 354       |  154  |  154   | 154 112 |  154  |  154 112  |
|     |                          |                 |               | Количество перевезенных отдельных категорий       |              |                    |  112  |  112   |         |  112  |           |
|     |                          |                 |               | граждан, имеющих место жительства в Московской    |              |                    |       |        |         |       |           |
|     |                          |                 |               | области, на маршрутах наземного городского        |              |                    |       |        |         |       |           |
|     |                          |                 |               | транспорта общего пользования города Москвы       |              |                    |       |        |         |       |           |
|     |                          |                 |               | (автобус, трамвай, троллейбус), транспортные      |              |                    |       |        |         |       |           |
|     |                          |                 |               | средства и объекты инфраструктуры которого        |              |                    |       |        |         |       |           |
|     |                          |                 |               | находятся в собственности города Москвы, и на     |              |                    |       |        |         |       |           |
|     |                          |                 |               | Московском метрополитене                          |              |                    |       |        |         |       |           |
|     |                          |                 |               |                                                   |              |                    |       |        |         |       |           |
|     |                          |                 |               |                                                   |              |                    |       |        |         |       |           |
|—————|——————————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————|————————|—————————|———————|———————————|
|     |                          |                 |               | Показатель 4.                                     |  тыс. чел.   |       18 317       |  18   | 18 775 | 18 775  |  18   |  18 775   |
|     |                          |                 |               | Количество перевезенных школьников и студентов на |              |                    |  775  |        |         |  775  |           |
|     |                          |                 |               | железнодорожном транспорте пригородного сообщения |              |                    |       |        |         |       |           |
|     |                          |                 |               |                                                   |              |                    |       |        |         |       |           |
|     |                          |                 |               |                                                   |              |                    |       |        |         |       |           |
|     |                          |                 |               |                                                   |              |                    |       |        |         |       |           |
|—————|——————————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————|————————|—————————|———————|———————————|
| 2.  | Задача 2.                |  8 432 524,00   |       -       | Показатель 1.                                     |      %       |        52,3        | 52,8  |  53,2  |  53,6   |  54   |   54,5    |
|     | Организация              |                 |               | Доля маршрутов регулярных перевозок по            |              |                    |       |        |         |       |           |
|     | транспортного            |                 |               | регулируемым тарифам, на которых отдельным        |              |                    |       |        |         |       |           |
|     | обслуживания населения   |                 |               | категориям граждан предоставляются меры           |              |                    |       |        |         |       |           |
|     |                          |                 |               | социальной поддержки, в общем количестве          |              |                    |       |        |         |       |           |
|     |                          |                 |               | маршрутов регулярных перевозок Московской области |              |                    |       |        |         |       |           |
|     |                          |                 |               |                                                   |              |                    |       |        |         |       |           |
|—————|——————————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————|————————|—————————|———————|———————————|
| 3.  | Задача 3.                |      0,00       | 17 620 000,00 |  Показатель 1.                                    |     ед.      |         10         |  12   |   0    |   28    |   0   |     0     |
|     | Развитие системы         |                 |               | Ввод в эксплуатацию транспортно-пересадочных      |              |                    |       |        |         |       |           |
|     | транспортно-пересадочных |                 |               | узлов и перехватывающих парковок                  |              |                    |       |        |         |       |           |
|     | узлов и перехватывающих  |                 |               |                                                   |              |                    |       |        |         |       |           |
|     | парковок                 |                 |               |                                                   |              |                    |       |        |         |       |           |
|—————|——————————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————|————————|—————————|———————|———————————|
|     |                          |                 |               |                                                   |              |                    |       |        |         |       |           |
|—————|——————————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————|————————|—————————|———————|———————————|
| 4.  | Задача 4. Развитие       |      0,00       | 1 816 000,00  | Показатель 1.                                     |     ед,      |         0          |   1   |   14   |    5    |   7   |     6     |
|     | объектов транспортной    |                 |               | Ввод в эксплуатацию пешеходных переходов через    |              |                    |       |        |         |       |           |
|     | инфраструктуры           |                 |               | железнодорожные пути.                             |              |                    |       |        |         |       |           |
|     |                          |                 |               |                                                   |              |                    |       |        |         |       |           |
|—————|——————————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————|————————|—————————|———————|———————————|
| 5.  |     Задача 5.            |    8 963        | 141 609,70    |    Показатель 1. Доля                             |            % |                21  |  29,3 |   40   |    50,3 | 50,3  |   50,3    |
|     |     Обновление           |   530,30        |               |   автобусов унитарных                             |              |                    |       |        |         |       |           |
|     | подвижного состава       |                 |               |   предприятий, средний                            |              |                    |       |        |         |       |           |
|     |   пассажирского          |                 |               |    возраст которых не                             |              |                    |       |        |         |       |           |
|     |     транспорта           |                 |               |     превышает 5 лет                               |              |                    |       |        |         |       |           |
|—————|——————————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————|————————|—————————|———————|———————————|
| 6.  | Задача 6.                |      0,00       | 3 489 133,00  | Показатель 1.                                     |     км.      |         0          |   0   |  7,2   |    0    |   0   |     0     |
|     | Создание современной     |                 |               | Ввод в эксплуатацию 7,2 км линий скоростного      |              |                    |       |        |         |       |           |
|     | системы скоростных       |                 |               | легкорельсового транспорта                        |              |                    |       |        |         |       |           |
|     | пассажирских перевозок.  |                 |               |                                                   |              |                    |       |        |         |       |           |
|—————|——————————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————|————————|—————————|———————|———————————|
| 7.  | Задача 7.                |   300 000,00    |       -       | Показатель 1.                                     |      %       |        100         |  100  |  100   |   100   |  100  |    100    |
|     | Обеспечение деятельности |                 |               | Внесение имущественного взноса Московской области |              |                    |       |        |         |       |           |
|     | автономной               |                 |               | в автономную некоммерческую организацию "Дирекция |              |                    |       |        |         |       |           |
|     | некоммерческой           |                 |               | Московского транспортного узла"                   |              |                    |       |        |         |       |           |
|     | организации "Дирекция    |                 |               |                                                   |              |                    |       |        |         |       |           |
|     | Московского              |                 |               |                                                   |              |                    |       |        |         |       |           |
|     | транспортного узла"      |                 |               |                                                   |              |                    |       |        |         |       |           |
|—————|——————————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————|————————|—————————|———————|———————————|
| 8.  | Задача 8                 |   734 384,00    |  475 000,00   | Показатель 1.                                     |     ед.      |         0          |  10   |   0    |    0    |   0   |     0     |
|     | Развитие вертолетного    |                 |               | Ввод в эксплуатацию вертолетных площадок          |              |                    |       |        |         |       |           |
|     | сообщения                |                 |               |                                                   |              |                    |       |        |         |       |           |
|—————|——————————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————|————————|—————————|———————|———————————|
    (Таблица  раздела  6.1  в  редакции Постановления Правительства
Московской области от 06.02.2014 г. N 39/1)


    6.2. Планируемые результаты реализации подпрограммы "Дороги
                            Подмосковья"

|———|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————|———————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————|
|N  |     Задачи, направленные|   Планируемый объем    |Количественные и/или|  Единица  |   Базовое   |    Планируемое значение показателя по годам    |
|п/п|на достижение цели       |   финансирования на    |качественные целевые| измерения |  значение   |                   реализации                   |
|   |                         | решение данной задачи  |    показатели,     |           | показателя  |                                                |
|   |                         |      (тыс. руб.)       |  характеризующие   |           | (на начало  |                                                |
|   |                         |                        | достижение целей и |           | реализации  |                                                |
|   |                         |                        |   решение задач    |           |подпрограммы)|                                                |
|   |                         |                        |                    |           |   2012 г.   |                                                |
|   |                         |————————————|———————————|                    |           |             |———————|———————————————|———————|———————|————————|
|   |                         |   бюджет   |  другие   |                    |           |             | 2014  |     2015      | 2016  | 2017  |  2018  |
|   |                         | Московской | источники |                    |           |             |       |               |       |       |        |
|   |                         |  области   |           |                    |           |             |       |               |       |       |        |
|———|—————————————————————————|————————————|———————————|————————————————————|———————————|—————————————|———————|———————————————|———————|———————|————————|
|1  |            2            |     3      |     4     |         5          |     6     |      7      |   8   |       9       |  10   |  11   |   12   |
|———|—————————————————————————|————————————|———————————|————————————————————|———————————|—————————————|———————|———————————————|———————|———————|————————|
|1  |Задача I.                |47 030      |  71 364   |Показатель 1.       |км / пог.м |   87,601    |72,375 |    39,115/    |22,460 |0,00 / | 0,00/  |
|   |Развитие сети            |264,00      |  562,56   |Протяженность       |           |             |       |     0,00      |/      |0,00   |  0,00  |
|   |автомобильных дорог      |            |           |построенных и       |           |             |       |               |1000,00|       |        |
|   |регионального или        |            |           |реконструированных  |           |             |       |               |       |       |        |
|   |    межмуниципального    |            |           |автомобильных дорог |           |             |       |               |       |       |        |
|   |значения                 |            |           |Московской области  |           |             |       |               |       |       |        |
|   |                         |            |           |————————————————————|———————————|—————————————|———————|———————————————|———————|———————|————————|
|   |                         |            |           |в том числе         |км / пог.м |   51,119    |56,669 |    27,765     | 0,00  | 0,00  |  0,00  |
|   |                         |            |           |протяженность       |           |             |       |               |       |       |        |
|   |                         |            |           |построенных         |           |             |       |               |       |       |        |
|   |                         |            |           |(реконструированных)|           |             |       |               |       |       |        |
|   |                         |            |           |автомобильных дорог |           |             |       |               |       |       |        |
|   |                         |            |           |общего пользования  |           |             |       |               |       |       |        |
|   |                         |            |           |регионального       |           |             |       |               |       |       |        |
|   |                         |            |           |значения с твердым  |           |             |       |               |       |       |        |
|   |                         |            |           |покрытием до        |           |             |       |               |       |       |        |
|   |                         |            |           |сельских населенных |           |             |       |               |       |       |        |
|   |                         |            |           |пунктов             |           |             |       |               |       |       |        |
|   |                         |            |           |————————————————————|———————————|—————————————|———————|———————————————|———————|———————|————————|
|   |                         |            |           |Показатель 2,       |   штук    |      1      |   8   |      27       |   2   |   0   |   5    |
|   |                         |            |           |Количество          |           |             |       |               |       |       |        |
|   |                         |            |           |построенных и       |           |             |       |               |       |       |        |
|   |                         |            |           |отреконструированных|           |             |       |               |       |       |        |
|   |                         |            |           |мостов и            |           |             |       |               |       |       |        |
|   |                         |            |           |путепроводов.       |           |             |       |               |       |       |        |
|   |                         |            |           |                    |———————————|—————————————|———————|———————————————|———————|———————|————————|
|   |                         |            |           |                    |км / пог.м |  0/724,92   | 0,00/ |       17,395 /|3.0 /  | 0,00/ |15,400/ |
|   |                         |            |           |                    |           |             |391,510|       4028,865|166.000| 0,00  |1756,00 |
|———|—————————————————————————|————————————|———————————|————————————————————|———————————|—————————————|———————|———————————————|———————|———————|————————|

|———|————————————————|————————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|————————————————————————————————————————|
|N  |    Задачи,     |   Планируемый объем    | Количественные  |  Единица  |   Базовое   |Планируемое значение показателя по годам|
|п/п|                |   финансирования на    |      и/или      | измерения |  значение   |               реализации               |
|   |                | решение данной задачи  |  качественные   |           | показателя  |                                        |
|   |                |      (тыс. руб.)       |     целевые     |           |             |                                        |
|   |                |                        |   показатели,   |           |             |                                        |
|   |                |                        | характеризующие |           |             |                                        |
|   |                |                        |достижение целей |           |             |                                        |
|   |                |                        | и решение задач |           |             |                                        |
|   |                |————————————|———————————|                 |           |             |———————|———————|———————|———————|————————|
|   |направленные на |   бюджет   |  другие   |                 |           | (на начало  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  |  2018  |
|   |достижение цели | Московской | источники |                 |           | реализации  |       |       |       |       |        |
|   |                |  области   |           |                 |           |подпрограммы)|       |       |       |       |        |
|   |                |            |           |                 |           |   2012 г.   |       |       |       |       |        |
|———|————————————————|————————————|———————————|—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
|1  |       2        |     3      |     4     |        5        |     6     |      7      |   8   |   9   |  10   |  11   |   12   |
|———|————————————————|————————————|———————————|—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
|   |                |            |           |Показатель 3.    |    км     |   94,000    | 84,00 | 83,00 | 84,00 | 96,00 |  0,00  |
|   |                |            |           |Прирост          |           |             |       |       |       |       |        |
|   |                |            |           |протяженности    |           |             |       |       |       |       |        |
|   |                |            |           |автомобильных    |           |             |       |       |       |       |        |
|   |                |            |           |дорог            |           |             |       |       |       |       |        |
|   |                |            |           |регионального    |           |             |       |       |       |       |        |
|   |                |            |           |значения         |           |             |       |       |       |       |        |
|   |                |            |           |Московской       |           |             |       |       |       |       |        |
|   |                |            |           |области с твердым|           |             |       |       |       |       |        |
|   |                |            |           |типом покрытия,  |           |             |       |       |       |       |        |
|   |                |            |           |полная ликвидация|           |             |       |       |       |       |        |
|   |                |            |           |грунтовых дорог к|           |             |       |       |       |       |        |
|   |                |            |           |2018 году        |           |             |       |       |       |       |        |
|   |                |            |           |—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
|   |                |            |           |Показатель 4.    |    км     |   351,620   |579,027|580,760|618,510|584,400|615,967 |
|   |                |            |           |Прирост          |           |             |       |       |       |       |        |
|   |                |            |           |протяженности    |           |             |       |       |       |       |        |
|   |                |            |           |автомобильных    |           |             |       |       |       |       |        |
|   |                |            |           |дорог            |           |             |       |       |       |       |        |
|   |                |            |           |регионального    |           |             |       |       |       |       |        |
|   |                |            |           |значения         |           |             |       |       |       |       |        |
|   |                |            |           |Московской       |           |             |       |       |       |       |        |
|   |                |            |           |области, на      |           |             |       |       |       |       |        |
|   |                |            |           |которых будет    |           |             |       |       |       |       |        |
|   |                |            |           |увеличена        |           |             |       |       |       |       |        |
|   |                |            |           |пропускная       |           |             |       |       |       |       |        |
|   |                |            |           |способность      |           |             |       |       |       |       |        |
|   |                |            |           |—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
|   |                |            |           |Показатель 5.    |    км     | 14 572,000  |  14   |  14   |  14   |  14   |   14   |
|   |                |            |           |Протяженность    |           |             |573,00 |650,00 |660,00 |680,00 | 710,00 |
|   |                |            |           |автомобильных    |           |             |       |       |       |       |        |
|   |                |            |           |дорог Московской |           |             |       |       |       |       |        |
|   |                |            |           |области          |           |             |       |       |       |       |        |
|   |                |            |           |—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
|   |                |            |           |Показатель 6.    | проценты  |    97,45    | 97,42 | 97,42 |97,72' | 98,17 |  98,7  |
|   |                |            |           |Доля             |           |             |       |       |       |       |        |
|   |                |            |           |автомобильных    |           |             |       |       |       |       |        |
|   |                |            |           |дорог с твердым  |           |             |       |       |       |       |        |
|   |                |            |           |покрытием в общей|           |             |       |       |       |       |        |
|   |                |            |           |протяженности    |           |             |       |       |       |       |        |
|   |                |            |           |автомобильных    |           |             |       |       |       |       |        |
|   |                |            |           |дорог Московской |           |             |       |       |       |       |        |
|   |                |            |           |области          |           |             |       |       |       |       |        |
|———|————————————————|————————————|———————————|—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————|

|———|————————————————|————————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————————|
|N  |    Задачи,     |   Планируемый объем    | Количественные  |  Единица  |   Базовое   |Планируемое значение показателя по годам реализации |
|п/п|                |   финансирования на    |      и/или      | измерения |  значение   |                                                    |
|   |                | решение данной задачи  |  качественные   |           | показателя  |                                                    |
|   |                |      (тыс. руб.)       |     целевые     |           |             |                                                    |
|   |                |                        |   показатели,   |           |             |                                                    |
|   |                |                        | характеризующие |           |             |                                                    |
|   |                |                        |достижение целей |           |             |                                                    |
|   |                |                        | и решение задач |           |             |                                                    |
|   |                |————————————|———————————|                 |           |             |———————|———————————|———————————|———————————|————————|
|   |направленные на |   бюджет   |  Другие   |                 |           | (на начало  | 2014  |   2015    |   2016    |   2017    |  2018  |
|   |достижение цели | Московской | источники |                 |           | реализации  |       |           |           |           |        |
|   |                |  области   |           |                 |           |подпрограммы)|       |           |           |           |        |
|   |                |            |           |                 |           |   2012 г.   |       |           |           |           |        |
|———|————————————————|————————————|———————————|—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|————————|
|1  |       2        |     3      |     4     |        5        |     6     |      7      |   В   |     9     |    10     |    11     |   12   |
|———|————————————————|————————————|———————————|—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|————————|
|2  |Задача 2,       |  123 169   |           |Показатель 1.    |    км     |   339,00    |1300,00|  1300,00  |  1300,00  |  1300,00  |1300,00 |
|   |Обеспечение     |   357,00   |           |Протяженность    |           |             |       |           |           |           |        |
|   |устойчивого     |            |           |отремонтированных|           |             |       |           |           |           |        |
|   |функционирования|            |           |автомобильных    |           |             |       |           |           |           |        |
|   |сети            |            |           |дорог Московской |           |             |       |           |           |           |        |
|   |автомобильных   |            |           |области          |           |             |       |           |           |           |        |
|   |                |            |           |—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|————————|
|   |дорог Московской|            |           |Показатель 2.    |   штук    |     11      |  12   |    20     |    24     |    25     |   25   |
|   |                |            |           |                 |———————————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|————————|
|   |области         |            |           |Количество       |   пог.м   |   561,000   |638,253| 1063,755  | 1276,506  | 1329,693  |1329,693|
|   |                |            |           |отремонтированных|           |             |       |           |           |           |        |
|   |                |            |           |мостов и         |           |             |       |           |           |           |        |
|   |                |            |           |путепроводов     |           |             |       |           |           |           |        |
|   |                |            |           |—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|————————|
|   |                |            |           |Показатель 3.    |   штук    |     70      |  75   |    75     |    75     |    75     |   75   |
|   |                |            |           |Количество       |           |             |       |           |           |           |        |
|   |                |            |           |отремонтированных|           |             |       |           |           |           |        |
|   |                |            |           |светофорных      |           |             |       |           |           |           |        |
|   |                |            |           |объектов         |           |             |       |           |           |           |        |
|   |                |            |           |—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|————————|
|   |                |            |           |Показатель 4.    | проценты  |    69,1     |Значения показателя   подлежит   определению   после|
|   |                |            |           |Доля             |           |             |утверждения   региональных   нормативов   финансовых|
|   |                |            |           |протяженности    |           |             |затрат на  содержание и  ремонт автомобильных  дорог|
|   |                |            |           |автомобильных    |           |             |регионального значения,  путем внесения изменений  в|
|   |                |            |           |дорог Московской |           |             |настоящую  программу,  в  том  числе   корректировки|
|   |                |            |           |области, не      |           |             |пункта  10  Методики  расчета  значений  показателей|
|   |                |            |           |отвечающих       |           |             |эффективности реализации подпрограммы               |
|   |                |            |           |нормативным      |           |             |                                                    |
|   |                |            |           |требованиям, в   |           |             |                                                    |
|   |                |            |           |общей            |           |             |                                                    |
|   |                |            |           |протяженности    |           |             |                                                    |
|   |                |            |           |автомобильных    |           |             |                                                    |
|   |                |            |           |дорог Московской |           |             |                                                    |
|   |                |            |           |области          |           |             |                                                    |
|———|————————————————|————————————|———————————|—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|————————|
|3  |Задача 3.       | 933 571,00 |           |Показатель 1.    | проценты  |     100     |  100  |    100    |    100    |    100    |  100   |
|   |Повышение       |            |           |Проведение       |           |             |       |           |           |           |        |
|   |надежности и    |            |           |аварийных        |           |             |       |           |           |           |        |
|   |безопасности    |            |           |ремонтных и      |           |             |       |           |           |           |        |
|   |движения по     |            |           |восстановительных|           |             |       |           |           |           |        |
|   |автомобильным   |            |           |работ            |           |             |       |           |           |           |        |
|   |дорогам         |            |           |                 |           |             |       |           |           |           |        |
|   |регионального   |            |           |                 |           |             |       |           |           |           |        |
|   |значения        |            |           |                 |           |             |       |           |           |           |        |
|   |Московской      |            |           |                 |           |             |       |           |           |           |        |
|   |области         |            |           |                 |           |             |       |           |           |           |        |
|   |(формирование   |            |           |                 |           |             |       |           |           |           |        |
|   |резерва средств |            |           |                 |           |             |       |           |           |           |        |
|   |на              |            |           |                 |           |             |       |           |           |           |        |
|———|————————————————|————————————|———————————|—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|————————|

|———|————————————————|————————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|————————————————————————————————————————|
|N  |    Задачи,     |   Планируемый объем    | Количественные  |  Единица  |   Базовое   |Планируемое значение показателя по годам|
|п/п|                |   финансирования на    |      и/или      | измерения |  значение   |               реализации               |
|   |                | решение данной задачи  |  качественные   |           | показателя  |                                        |
|   |                |      (тыс. руб.)       |     целевые     |           |             |                                        |
|   |                |                        |   показатели,   |           |             |                                        |
|   |                |                        | характеризующие |           |             |                                        |
|   |                |                        |достижение целей |           |             |                                        |
|   |                |                        | и решение задач |           |             |                                        |
|   |                |————————————|———————————|                 |           |             |———————|———————|———————|———————|————————|
|   |направленные на |   бюджет   |  Другие   |                 |           | (на начало  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  |  2018  |
|   |достижение цели | Московской | источники |                 |           | реализации  |       |       |       |       |        |
|   |                |  области   |           |                 |           |подпрограммы)|       |       |       |       |        |
|   |                |            |           |                 |           |   2012 г.   |       |       |       |       |        |
|———|————————————————|————————————|———————————|—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
|I  |       2        |     3      |     4     |        5        |     6     |      7      |   8   |   9   |  10   |  11   |   12   |
|———|————————————————|————————————|———————————|—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
|   |предупреждение и|            |           |                 |           |             |       |       |       |       |        |
|   |ликвидацию      |            |           |                 |           |             |       |       |       |       |        |
|   |чрезвычайных    |            |           |                 |           |             |       |       |       |       |        |
|   |ситуаций и      |            |           |                 |           |             |       |       |       |       |        |
|   |последствий     |            |           |                 |           |             |       |       |       |       |        |
|   |стихийных       |            |           |                 |           |             |       |       |       |       |        |
|   |бедствий)       |            |           |                 |           |             |       |       |       |       |        |
|———|————————————————|————————————|———————————|—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
|4  |Задача 4.       |2 395 466,00|   2 615   |Показатель 1.    |  единиц   |     16      |  16   |  18   |  18   |  18   |   18   |
|   |Субсидии местным|            |  444,86   |Прирост          |           |             |       |       |       |       |        |
|   |бюджетам)       |            |           |населенных       |           |             |       |       |       |       |        |
|   |                |            |           |пунктов,         |           |             |       |       |       |       |        |
|   |                |            |           |обеспеченных     |           |             |       |       |       |       |        |
|   |                |            |           |круглогодичной   |           |             |       |       |       |       |        |
|   |                |            |           |связью с сетью   |           |             |       |       |       |       |        |
|   |                |            |           |автомобильных    |           |             |       |       |       |       |        |
|   |                |            |           |дорог Московской |           |             |       |       |       |       |        |
|   |                |            |           |области          |           |             |       |       |       |       |        |
|   |                |            |           |—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
|   |                |            |           |Показатель 2.    | проценты  |    83,8     | 84,1  | 84,4  | 84,7  | 85,1  |  85,4  |
|   |                |            |           |      Доля       |           |             |       |       |       |       |        |
|   |                |            |           |  муниципальных  |           |             |       |       |       |       |        |
|   |                |            |           |образований,     |           |             |       |       |       |       |        |
|   |                |            |           |имеющих          |           |             |       |       |       |       |        |
|   |                |            |           |круглогодичную   |           |             |       |       |       |       |        |
|   |                |            |           |связь с сетью    |           |             |       |       |       |       |        |
|   |                |            |           |автомобильных    |           |             |       |       |       |       |        |
|   |                |            |           |дорог Московской |           |             |       |       |       |       |        |
|   |                |            |           |области          |           |             |       |       |       |       |        |
|———|————————————————|————————————|———————————|—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
     (Подраздел   6.2   в   редакции   Постановления   Правительства
Московской области от 11.02.2014 г. N 64/4)
 
6.3. Планируемые результаты реализации подпрограммы "Безопасность
                        дорожного движения"

|—————|———————————————————|—————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|  N  |      Задачи,      |      Планируемый объем      | Количественныеи/иликачественныецелевыепоказатели, |   Единица    |    Базовое значение    | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| п/п |  направленные на  |  финансирования на решение  |   характеризующиедостижениецелей и решениезадач   |  измерения   |       показателя       |                                                     |
|     |  достижение цели  |  данной задачи (тыс. руб.)  |                                                   |              | (на начало реализации  |                                                     |
|     |                   |                             |                                                   |              |     подпрограммы)      |                                                     |
|     |                   |                             |                                                   |              |        2012 г.         |                                                     |
|—————|———————————————————|————————————|———————————————||——————————————————————————————————————————————————||—————————————||———————————————————|————|——————|————————————|—————————|———————————|———————————|
|     |                   |   бюджет   |    другие     |                                                   |              |                    |   2014    |    2015    |  2016   |   2017    |   2018    |
|     |                   | Московской |   источники   |                                                   |              |                    |           |            |         |           |           |
|     |                   |  области   |               |                                                   |              |                    |           |            |         |           |           |
|—————|———————————————————|————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————————|————————————|—————————|———————————|———————————|
|  1  |         2         |     3      |       4       |                         5                         |      6       |         7          |     8     |     9      |   10    |    11     |    12     |
|—————|———————————————————|————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————————|————————————|—————————|———————————|———————————|
| 1.  | Задача 1.         |  25 000,00 |       -       | Показатель 2.                                     |    человек   |        24,3        |   19,8    |    17,4    |   15    |   12,6    |   10,6    |
|     |  Обеспечение      |            |               | Смертность от ДТП                                 |              |                    |           |            |         |           |           |
|     | безопасного       |            |               |                                                   |              |                    |           |            |         |           |           |
|     | поведения на      |            |               |                                                   |              |                    |           |            |         |           |           |
|     | дорогах и улицах  |            |               |                                                   |              |                    |           |            |         |           |           |
|—————|———————————————————|————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————————|————————————|—————————|———————————|———————————|
|     |                   |            |               |                                                   |              |                    |           |            |         |           |           |
|—————|———————————————————|————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————————|————————————|—————————|———————————|———————————|
|     |                   |            |               |                                                   |              |                    |           |            |         |           |           |
|—————|———————————————————|————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————————|————————————|—————————|———————————|———————————|
| 2.  | Задача 2.         | 422 500,00 |       -       | Показатель 1.                                     |     ед.      |        1415        |   1405    |    1390    |  1375   |   1360    |   1345    |
|     | Совершенствование |            |               | Количество нарушений Правил дорожного движения в  |              |                    |           |            |         |           |           |
|     | системы           |            |               | части несоблюдения очередности проезда, повлекших |              |                    |           |            |         |           |           |
|     | маршрутного       |            |               | ДТП                                               |              |                    |           |            |         |           |           |
|     | ориентирования    |            |               |                                                   |              |                    |           |            |         |           |           |
|     | водителей         |            |               |                                                   |              |                    |           |            |         |           |           |
|—————|———————————————————|————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————————|————————————|—————————|———————————|———————————|
| 3.  | Задача 3.         | 685 000,00 |       -       | Показатель 1.                                     |      км      |    943 768,000     |    943    |    943     |   943   |    943    |    943    |
|     | Повышение уровня  |            |               | Протяженность линий барьерных ограждений на       |              |                    |  799,000  |  830,000   | 861,000 |  892,000  |  923,000  |
|     | эксплуатационного |            |               | региональных автомобильных дорогах Московской     |              |                    |           |            |         |           |           |
|     | состояния опасных |            |               | области                                           |              |                    |           |            |         |           |           |
|     | участков          |            |               |                                                   |              |                    |           |            |         |           |           |
|     | улично-дорожной   |            |               |                                                   |              |                    |           |            |         |           |           |
|     | сети              |            |               |                                                   |              |                    |           |            |         |           |           |
|—————|———————————————————|————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————————|————————————|—————————|———————————|———————————|
| 4.  | Задача 4.         |      4 031 |       -       | Показатель 1.                                     |     ед.      |        150         |    239    |    250     |   265   |    285    |    310    |
|     | Обеспечение       |     298,79 |               | Количество комплексов видеофиксации,              |              |                    |           |            |         |           |           |
|     | деятельности и    |            |               | расположенных на автомобильных дорогах в          |              |                    |           |            |         |           |           |
|     | совершенствование |            |               | Московской области                                |              |                    |           |            |         |           |           |
|     | автоматических    |            |               |                                                   |              |                    |           |            |         |           |           |
|     | систем контроля   |            |               |                                                   |              |                    |           |            |         |           |           |
|     | за соблюдением    |            |               |                                                   |              |                    |           |            |         |           |           |
|     | участниками       |            |               |                                                   |              |                    |           |            |         |           |           |
|     | дорожного         |            |               |                                                   |              |                    |           |            |         |           |           |
|     | движения Правил   |            |               |                                                   |              |                    |           |            |         |           |           |
|     | дорожного         |            |               |                                                   |              |                    |           |            |         |           |           |
|     | движения          |            |               |                                                   |              |                    |           |            |         |           |           |
|     | Российской        |            |               |                                                   |              |                    |           |            |         |           |           |
|     | Федерации         |            |               |                                                   |              |                    |           |            |         |           |           |
|—————|———————————————————|————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————————|————————————|—————————|———————————|———————————|
|     |                   |            |               | Показатель 2.                                     |     ед.      |        8800        |   8650    |    8450    |  8250   |   8050    |   7850    |
|     |                   |            |               | Количество ДТП с пострадавшими из-за нарушения    |              |                    |           |            |         |           |           |
|     |                   |            |               | правил дорожного движения водителями              |              |                    |           |            |         |           |           |
|—————|———————————————————|————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————————|————————————|—————————|———————————|———————————|
       
    6.4. Планируемые результаты реализации подпрограммы
            "Транспортно-логистическая система"

|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
|  N  |  Задачи, направленные на  |      Планируемый объем      | Количественныеи/иликачественныецелевыепоказатели, |   Единица    |    Базовое значение    | Планируемое значение показателя по годам реализации  |
| п/п |      достижение цели      |  финансирования на решение  |   характеризующиедостижениецелей и решениезадач   |  измерения   |       показателя       |                                                      |
|     |                           |  данной задачи (тыс. руб.)  |                                                   |              | (на начало реализации  |                                                      |
|     |                           |                             |                                                   |              |     подпрограммы)      |                                                      |
|     |                           |                             |                                                   |              |        2012 г.         |                                                      |
|—————|———————————————————————————|————————————|———————————————||——————————————————————————————————————————————————||—————————————||———————————————————|————|——————|—————————————|—————————|———————————|———————————|
|     |                           |   бюджет   |    другие     |                                                   |              |                    |   2014    |    2015     |  2016   |   2017    |   2018    |
|     |                           | Московской |   источники   |                                                   |              |                    |           |             |         |           |           |
|     |                           |  области   |               |                                                   |              |                    |           |             |         |           |           |
|—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————|
|  1  |             2             |     3      |       4       |                         5                         |      6       |         7          |     8     |      9      |   10    |    11     |    12     |
|—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————|
| 1.  |                           |     -      |     83 642    | Показатель 1.                                     |     ед.      |         0          |     5     |     14      |    2    |     1     |     1     |
|     |                           |            |    659,00     | Ввод в эксплуатацию объектов                      |              |                    |           |             |         |           |           |
|     |                           |            |               | терминально-логистической инфраструктуры          |              |                    |           |             |         |           |           |
|     |                           |            |               |                                                   |              |                    |           |             |         |           |           |
|     |                           |            |               |                                                   |              |                    |           |             |         |           |           |
|     |                           |            |               |                                                   |              |                    |           |             |         |           |           |
|     |                           |            |               |                                                   |              |                    |           |             |         |           |           |
|     |                           |            |               |                                                   |              |                    |           |             |         |           |           |
|     |                           |            |               |                                                   |              |                    |           |             |         |           |           |
|     |                           |            |               |                                                   |              |                    |           |             |         |           |           |
|     |                           |            |               |                                                   |              |                    |           |             |         |           |           |
|     | Задача 1.                 |            |               |                                                   |              |                    |           |             |         |           |           |
|     | Создание объектов         |            |               |                                                   |              |                    |           |             |         |           |           |
|     | терминально-логистической |            |               |                                                   |              |                    |           |             |         |           |           |
|     | инфраструктуры            |            |               |                                                   |              |                    |           |             |         |           |           |
|—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————|
|     |                           |            |               | Показатель 2.                                     |   тыс.кв.м   |       0,000        |  550,930  |  2 687,800  | 327,000 |  90,000   |  300,000  |
|     |                           |            |               | Ввод складских площадей                           |              |                    |           |             |         |           |           |
|—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————|
|     |                           |            |               | Показатель 3.                                     |      га      |       0,000        |  130,500  |  1190,246   | 71,400  |  292,000  |  59,400   |
|     |                           |            |               | Площадь земельных участков под строительство      |              |                    |           |             |         |           |           |
|     |                           |            |               | объектов терминально-логистической инфраструктуры |              |                    |           |             |         |           |           |
|     |                           |            |               | согласованных в установленном порядке             |              |                    |           |             |         |           |           |
|—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————|
|     |                           |            |               | Показатель 4.                                     |     TEU      |         0          |    300    |     300     |   180   |    150    |    130    |
|     |                           |            |               | Мощность контейнерных терминалов                  |              |                    |           |             |         |           |           |
|—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————|
|     |                           |            |               | Показатель 5.                                     |   тыс.чел    |       0,000        |   4,350   |   19,100    |  2,800  |   1,500   |   2,000   |
|     |                           |            |               | Количество созданных рабочих мест                 |              |                    |           |             |         |           |           |
|—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————|

6.5. Планируемые результаты реализации подпрограммы "Обеспечивающая
                           подпрограмма"

|—————|—————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
|  N  | Задачи, направленные на | Планируемый объем финансирования на  | Количественныеи/иликачественныецелевыепоказатели, |   Единица    |  Базовое значение  |  Планируемое значение показателя по годам   |
| п/п |     достижение цели     |  решение данной задачи (тыс. руб.)   |   характеризующиедостижениецелей и решениезадач   |  измерения   |     показателя     |                 реализации                  |
|     |                         |                                      |                                                   |              |     (на начало     |                                             |
|     |                         |                                      |                                                   |              |     реализации     |                                             |
|     |                         |                                      |                                                   |              |   подпрограммы)    |                                             |
|     |                         |                                      |                                                   |              |      2012 г.       |                                             |
|—————|—————————————————————————|—————————————————————|———————————————||——————————————————————————————————————————————————||—————————————||———————————————————||——————|————————|—————————|———————|———————————|
|     |                         |  бюджет Московской  |    другие     |                                                   |              |                    | 2014  |  2015  |  2016   | 2017  |   2018    |
|     |                         |       области       |   источники   |                                                   |              |                    |       |        |         |       |           |
|—————|—————————————————————————|—————————————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————|————————|—————————|———————|———————————|
|  1  |            2            |          3          |       4       |                         5                         |      6       |         7          |   8   |   9    |   10    |  11   |    12     |
|—————|—————————————————————————|—————————————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————|————————|—————————|———————|———————————|
| 1.  |                         |          2770495,00 |       -       | Показатель 1.                                     |      %       |        100         |  100  |  100   |   100   |  100  |    100    |
|     |                         |                     |               | Доля нормативных правовых актов, разработанных в  |              |                    |       |        |         |       |           |
|     |                         |                     |               | установленные сроки.                              |              |                    |       |        |         |       |           |
|     |                         |                     |               |                                                   |              |                    |       |        |         |       |           |
|     |                         |                     |               |                                                   |              |                    |       |        |         |       |           |
|     |                         |                     |               |                                                   |              |                    |       |        |         |       |           |
|     |                         |                     |               |                                                   |              |                    |       |        |         |       |           |
|     |                         |                     |               |                                                   |              |                    |       |        |         |       |           |
|     |                         |                     |               |                                                   |              |                    |       |        |         |       |           |
|     |                         |                     |               |                                                   |              |                    |       |        |         |       |           |
|     | Задача 1.               |                     |               |                                                   |              |                    |       |        |         |       |           |
|     | Обеспечение             |                     |               |                                                   |              |                    |       |        |         |       |           |
|     | эффективного            |                     |               |                                                   |              |                    |       |        |         |       |           |
|     | финансового,            |                     |               |                                                   |              |                    |       |        |         |       |           |
|     | информационного,        |                     |               |                                                   |              |                    |       |        |         |       |           |
|     | методического и         |                     |               |                                                   |              |                    |       |        |         |       |           |
|     | кадрового               |                     |               |                                                   |              |                    |       |        |         |       |           |
|     | обеспечениядеятельности |                     |               |                                                   |              |                    |       |        |         |       |           |
|     | Министерства транспорта |                     |               |                                                   |              |                    |       |        |         |       |           |
|     | Московской области      |                     |               |                                                   |              |                    |       |        |         |       |           |
|—————|—————————————————————————|—————————————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————|————————|—————————|———————|———————————|
|     |                         |                     |               | Показатель 2.Доля обращений граждан,              |      %       |        100         |  100  |  100   |   100   |  100  |    100    |
|     |                         |                     |               | рассмотренных в установленные сроки.              |              |                    |       |        |         |       |           |
|—————|—————————————————————————|—————————————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————|————————|—————————|———————|———————————|
|     |                         |                     |               | Показатель 3.                                     |      %       |        100         |  100  |  100   |   100   |  100  |    100    |
|     |                         |                     |               | Доля информационно-программных комплексов,        |              |                    |       |        |         |       |           |
|     |                         |                     |               | зарегистрированных в Московской области и         |              |                    |       |        |         |       |           |
|     |                         |                     |               | установленных в Министерстве, в общем количестве  |              |                    |       |        |         |       |           |
|     |                         |                     |               | информационно-программных комплексов, необходимых |              |                    |       |        |         |       |           |
|     |                         |                     |               | для обеспечения качественной и бесперебойной      |              |                    |       |        |         |       |           |
|     |                         |                     |               | работы Министерства                               |              |                    |       |        |         |       |           |
|—————|—————————————————————————|—————————————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————|————————|—————————|———————|———————————|
| 2.  | Задача 2.               |          1199835,71 |       -       | Показатель 1.                                     |      %       |        100         |  100  |  100   |   100   |  100  |    100    |
|     | Обеспечение             |                     |               | Фактическое количество проведенных процедур       |              |                    |       |        |         |       |           |
|     | деятельности            |                     |               | закупок в установленные сроки в общем количестве  |              |                    |       |        |         |       |           |
|     | Государственного        |                     |               | закупок                                           |              |                    |       |        |         |       |           |
|     | казенного               |                     |               |                                                   |              |                    |       |        |         |       |           |
|     | учреждения              |                     |               |                                                   |              |                    |       |        |         |       |           |
|     | Московскойобласти       |                     |               |                                                   |              |                    |       |        |         |       |           |
|     | "Центр                  |                     |               |                                                   |              |                    |       |        |         |       |           |
|     | безопасности дорожного  |                     |               |                                                   |              |                    |       |        |         |       |           |
|     | движения Московской     |                     |               |                                                   |              |                    |       |        |         |       |           |
|     | области"                |                     |               |                                                   |              |                    |       |        |         |       |           |
|—————|—————————————————————————|—————————————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————|————————|—————————|———————|———————————|
| 3.  | Задача 3.               |          719 218,00 |       -       | Показатель 1.                                     |      %       |        100         |  100  |  100   |   100   |  100  |    100    |
|     | Ресурсное обеспечение   |                     |               | Доля нормативных правовых актов, разработанных в  |              |                    |       |        |         |       |           |
|     | полномочий Главного     |                     |               | установленные сроки.                              |              |                    |       |        |         |       |           |
|     | управления дорожного    |                     |               |                                                   |              |                    |       |        |         |       |           |
|     | хозяйства Московской    |                     |               |                                                   |              |                    |       |        |         |       |           |
|     | области                 |                     |               |                                                   |              |                    |       |        |         |       |           |
|     |                         |                     |               |                                                   |              |                    |       |        |         |       |           |
|—————|—————————————————————————|—————————————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————|————————|—————————|———————|———————————|
|     |                         |                     |               | Показатель 2.                                     |      %       |        100         |  100  |  100   |   100   |  100  |    100    |
|     |                         |                     |               | Доля обращений граждан, рассмотренных в           |              |                    |       |        |         |       |           |
|     |                         |                     |               | установленные сроки.                              |              |                    |       |        |         |       |           |
|—————|—————————————————————————|—————————————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————|————————|—————————|———————|———————————|
| 4.  | Задача 4.               |        1 442 260,00 |       -       | Показатель 1.                                     |      %       |        100         |  100  |  100   |   100   |  100  |    100    |
|     | Содержание учреждения,  |                     |               | Уровень материально-технического обеспечения      |              |                    |       |        |         |       |           |
|     | осуществляющего         |                     |               | Государственного казенного учреждения Московской  |              |                    |       |        |         |       |           |
|     | управление              |                     |               | области "Управление автомобильных дорог           |              |                    |       |        |         |       |           |
|     | автомобильными дорогами |                     |               | Московской области"                               |              |                    |       |        |         |       |           |
|     | регионального или       |                     |               |                                                   |              |                    |       |        |         |       |           |
|     | межмуниципального       |                     |               |                                                   |              |                    |       |        |         |       |           |
|     | значения Московской     |                     |               |                                                   |              |                    |       |        |         |       |           |
|     | области                 |                     |               |                                                   |              |                    |       |        |         |       |           |
|—————|—————————————————————————|—————————————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————|————————|—————————|———————|———————————|


Информация по документу
Читайте также