|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Московской области от 23.08.2013 № 656/35
Документ имеет не последнюю редакцию.
(Таблица подраздела 5.2 в редакции Постановления Правительства Московской области от 11.02.2014 г. N 64/4) 5.3. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятийподпрограммы "Безопасность дорожного движения" |————————————————————————————|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————| | Наименование мероприятия | Источник | Расчёт необходимых финансовых ресурсов | Общий объем | Эксплуатационные | | подпрограммы | финансирования | на реализацию мероприятия | финансовых | расходы, | | | | | ресурсов | возникающие в | | | | | необходимых для | результате | | | | | реализации | реализации | | | | | мероприятия, в том | мероприятия | | | | | числе по годам | | | | | | (тыс. рублей) | | |————————————————————————————|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————| | 1. Разработка и | Средства бюджета | Расчет начальной цены государственного | 25 000,00 | | | тиражирование | Московской | заказа, в том числе выполнение НИР, | в том числе по | | | научно-методических | области | выполнен в соответствии с Методикой | годам: | | | материалов, | | расчета стоимости проектов и начальной | | | | образовательных программ, | | (максимальной) цены контрактов, | 2014 - 5 000,00; | | | печатных | | предлагаемых для реализации в рамках | 2015 - 5 000,00; | | | и электронных учебных | | Федеральной целевой программы развития | 2016 - 5 000,00; | | | пособий по безопасному | | образования на 2011-2015 годы | 2017 - 5 000,00; | | | поведению на дорогах и | | (edu-sok.ru/upload/Metodika stoimosti | 2018 - 5 000,00 | | | улицах для дополнительного | | proektov.pdf), по следующей формуле: | | | | образования обучающихся | | P = У Pi KСЛ KН KЦ KМ KК, где | | | | общеобразовательных | | P - начальная цена государственного | | | | организаций и организаций | | заказа; | | | | дополнительного | | Pi - стоимость i-го вида работ (услуг) | | | | образования | | сформирована аналогично средней цене | | | | | | соответствующих контрактов, заключенных | | | | | | в 2012 -2013 годах; | | | | | | KСЛ - коэффициент сложности вида работ | | | | | | (1,3); | | | | | | KН - коэффициент новизны вида работ | | | | | | (1,2); | | | | | | KЦ - коэффициент ценности результатов | | | | | | работ (1,15); | | | | | | KМ - коэффициент масштабности вида | | | | | | работ (1,1); | | | | | | KК - коэффициент качества вида работ | | | | | | (1,15). | | | | | | 2014 год-2018 год:2 | | | | | | 203,22*1,3*1,2*1,15*1,1*1,15=5 000 тыс. | | | | | | руб. | | | | | | ежегодно. | | | |————————————————————————————|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————| | 2. Модернизация | Средства | Расчет начальной цены государственного | 250 000,00 | | | автоматизированных систем | Дорожного фонда | заказа, выполнен в соответствии с | в том числе по | | | управления движения (далее | Московской | Методикой расчета стоимости проектов и | годам: | | | АСУД) и светофорных | области | начальной (максимальной) цены | | | | объектов | | контрактов, , по следующей формуле: | 2014 - 50 000,00; | | | | | P = У Pi KСЛ KН KЦ KМ KК, где | 2015 - 50 000,00; | | | | | P - начальная цена государственного | 2016 - 50 000,00; | | | | | заказа; | 2017 - 50 000,00; | | | | | Pi - стоимость i-го вида работ (услуг) | 2018 - 50 000,00 | | | | | сформирована аналогично средней цене | | | | | | соответствующих контрактов, заключенных | | | | | | в 2012 -2013 годах; | | | | | | KСЛ - коэффициент сложности вида работ | | | | | | (1,3); | | | | | | KН - коэффициент новизны вида работ | | | | | | (1,2); | | | | | | KЦ - коэффициент ценности результатов | | | | | | работ (1,15); | | | | | | KМ - коэффициент масштабности вида | | | | | | работ (1,1); | | | | | | KК - коэффициент качества вида работ | | | | | | (1,15). | | | | | | | | | |————————————————————————————|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————| | 3.Создание системы | Средства | | 172 500,00 | | | маршрутного ориентирования | Дорожного фонда | | в том числе по | | | участников дорожного | Московской | | годам: | | | движения | области | | 2014 - 34 500,00; | | | | | | 2015 - 34 500,00; | | | | | | 2016 - 34 500,00; | | | | | | 2017 - 34 500,00; | | | | | | 2018 - 34 500,00 | | |————————————————————————————|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————| | 4.Обустройство наиболее | Средства бюджета | С=Y*P*S*Н, | 685 000,00 | | | опасных участков | Средства | Y-количество планируемых к установке | в том числе по | | | улично-дорожной сети | Дорожного фонда | дорожных ограждений, | годам: | | | дорожными ограждениями | | P-число опасных участков | | | | | | улично-дорожной сети, | 2014 - 137 000,00; | | | | | S-протяженность опасных участков | 2015 - 137 000,00; | | | | | улично-дорожной сети, | 2016 - 137 000,00; | | | | | H-стоимость элемента ограждения (ед.) | 2017 - 137 000,00; | | | | | | 2018 - 137 000,00 | | | | | | | | |————————————————————————————|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————| | 5.Обработка и доставка | Средства бюджета | К*О=P | 1 572 962,00 | | | постановлений об | Московской | К - количество комплексов; | в том числе по | | | административных | области | О - количество отправлений; | годам: | | | правонарушениях в области | | P - планируемое количество отправлений. | | | | дорожного движения | | P*S=F | 2014 - 281 547,00; | | | | | S - нанесение оттиска франкировальной | 2015 - 293 752,00; | | | | | машины;F - планируемая стоимость | 2016 - 276 115,00; | | | | | нанесения оттиска франкировальной | 2017 - 363 165,00; | | | | | машины. | 2018 - 358 383,00 | | | | | P*E=G | | | | | | E - изготовление и подготовка к | | | | | | почтовой отправке; | | | | | | G - планируемая стоимость по | | | | | | изготовлению и подготовке к почтовой | | | | | | отправке. | | | | | | Итого: P+F+G=D | | | | | | D - общая стоимость услуги. | | | | | | К*I*В=V | | | | | | К- стоимость поставки одного комплекса | | | | | | в 2013 году; | | | | | | I-индекс-дефлятор; | | | | | | В - количество поставляемых комплексов; | | | | | | V- общая стоимость поставки комплексов. | | | | | | D*I*B=K | | | | | | D - стоимость обслуживание одного | | | | | | комплекса; | | | | | | I - индекс-дефлятор; | | | | | | K - общая стоимость обслуживания | | | | | | комплексов. | | | |————————————————————————————|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————| | 6.Приобретение и установка | Средства бюджета | | 554 209,00 | | | новых комплексов | Московской | | в том числе по | | | видеофиксации | области | | годам: | | | | | | 2014 - 151 815,00; | | | | | | 2015 - 59 888,00; | | | | | | 2016 - 85 750,00; | | | | | | 2017 - 114 114,00; | | | | | | 2018 - 142 642,00 | | | | | | | | |————————————————————————————|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————| | 7.Обеспечение | Средства бюджета | | 1 904 127,79 | | | бесперебойной и | Московской | | в том числе по | | | безаварийной работы | области | | годам: | | | комплексов видеофиксации | | | 2014 - 305 209,00; | | | | | | 2015 - 377 492,00; | | | | | | 2016 - 415 138,00; | | | | | | 2017 - 387 244,78; | | | | | | 2018 - 419 044,01 | | |————————————————————————————|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————| 5.4.Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Транспортно-логистическая система" |————————————————————————————|——————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————————————|——————————————————| | Наименование мероприятия | Источник | Расчёт необходимых финансовых | Общий объем | Эксплуатационные | | подпрограммы | финансирования | ресурсов на реализацию мероприятия | финансовых ресурсов | расходы, | | | | | необходимых для | возникающие в | | | | | реализации | результате | | | | | мероприятия, в том | реализации | | | | | числе по годам | мероприятия | | | | | (тыс. рублей) | | |————————————————————————————|——————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————————————|——————————————————| | 1.Создание | Внебюджетные | Расчет финансовых ресурсов | 36 586 711,00 | | | терминально-логистических | источники | производился на основе | в том числе по | | | центров Московской области | | технико-экономических обоснований и | годам: | | | | | проектно-сметной документации по | | | | | | объектам строительства по формуле: | 2014 - 12 999 | | | | | Ф = ФгаxS тыс.руб., где | 956,00; | | | | | Ф - финансирование по объектам | 2015 - 13 949 | | | | | строительства, тыс. руб.; | 036,00; | | | | | Фга - средняя стоимость застройки | 2016 - 4 596 | | | | | терминально-логистическими объектами | 219,00; | | | | | 1 га, тыс.руб.; | 2017 - 3 770 | | | | | S - площадь застройки, м92. | 750,00; | | | | | В 2014 году к застройке планируется | 2018 - 1 270 750,00 | | | | | 1624995 м92 | | | |————————————————————————————|——————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————————————|——————————————————| | 2.Создание логистических | Внебюджетные | Расчет финансовых ресурсов | 39 425 948,00 | | | комплексов | источники | производился на основе | в том числе по | | | | | технико-экономических обоснований и | годам: | | | | | проектно-сметной документации по | | | | | | объектам строительства по формуле: | 2014 - 21 805 | | | | | Ф = Фга хS, где | 332,00; | | | | | Ф - финансирование по объектам | 2015 - 13 387 | | | | | строительства, тыс. руб.; | 054,00; | | | | | Фга - средняя стоимость застройки | 2016 - 3 133 | | | | | логистическими комплексами 1 га; | 561,00; | | | | | S - площадь застройки, м92; | 2017 - 550 000,00; | | | | | В 2014 году к застройке планируется | 2018 - 550 000,00 | | | | | 8722133 м92 | | | | | | | | | |————————————————————————————|——————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————————————|——————————————————| | 3. Создание складских | Внебюджетные | Расчет финансовых ресурсов | 7 630 000,00 | | | комплексов и контейнерных | источники | производился на основе | в том числе по | | | терминалов | | технико-экономических обоснований и | годам: | | | | | проектно-сметной документации по | | | | | | объектам строительства по формуле: | 2014 - 1 830 | | | | | Ф = Фга Х s, где | 000,00; | | | | | Ф - финансирование по объектам | 2015 - 2 600 | | | | | строительства, тыс. руб.; | 000,00; | | | | | Фга - средняя стоимость застройки | 2016 - 1 200 | | | | | складскими и терминальныи объектами | 000,00; | | | | | 1 га; | 2017 - 1 200 | | | | | S - площадь застройки, м92. | 000,00; | | | | | В 2014 году к застройке планируется | 2018 - 800 000,00 | | | | | 9580000 м92 | | | |————————————————————————————|——————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————————————|——————————————————| 5.5 Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Обеспечивающая подпрограмма" |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| | Наименование мероприятия | Источник | Расчёт необходимых финансовых |Общий объем финансовых |Эксплуатационные | | подпрограммы | финансиро | ресурсов на реализацию мероприятия | ресурсов необходимых |расходы, | | | вания | | для реализации |возникающие в| | | | | мероприятия, в том |результате | | | | | числе по годам (тыс. |реализации | | | | | рублей) |мероприятия | |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| |1. Реализация полномочий | Средства | Ро = Рфот + Рмз, где Н и Ро - | 2 756 465,00 в том | | |Министерства транспорта | бюджета |прогнозируемые расходы на обеспечение| числе по годам: | | |Московской области в | Московской |деятельности центрального |2014- 542 439,00; | | |установленной сфере | области |исполнительного органа |2015- 546 853,00; | | |деятельности | |государственной власти Московской |2016- 551 328,00; 2017| | | | |области (государственного органа |- 555 863,00; 2018-559| | | | |Московской области); Рфот - |982,00. | | | | |прогнозируемые расходы на оплату | | | | | |труда работников центрального | | | | | |исполнительного органа | | | | | |государственной власти Московской | | | | | |области (государственного органа | | | | | |Московской области) и начисления на | | | | | |выплаты по оплате труда; | | | | | |Рмз - прогнозируемые расходы на | | | | | |материально-техническое обеспечение | | | | | |деятельности центрального | | | | | |исполнительного органа | | | | | |государственной власти Московской | | | | | |области (государственного органа | | | | | |Московской области), определенные с | | | | | |учетом индексации расходов на оплату | | | | | |коммунальных услуг, расходов на | | | | | |увеличение стоимости материальных | | | | | |запасов, а также с применением | | | | | |коэффициента оптимиза- | | | |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| | Наименование мероприятия | Источник | Расчёт необходимых финансовых |Общий объем финансовых |Эксплуатационные | | подпрограммы | финансиро | ресурсов на реализацию мероприятия | ресурсов необходимых |расходы, | | | вания | | для реализации |возникающие в| | | | | мероприятия, в том |результате | | | | | числе по годам (тыс. |реализации | | | | | рублей) |мероприятия | |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| | | |ции расходов бюджета Московской | | | | | |области в связи с проведением | | | | | |единовременных работ, услуг. | | | | | |Рфот05* ^ ((Рз1+Рпв1 )х (l+Кнач | | | | | |)+Сут) | | | | | |Рз1 - прогнозируемые расходы на | | | | | |оплату труда i-ой категории | | | | | |работников; | | | | | |Pnei - прогнозируемые расходы на | | | | | |осуществление прочих выплат i-ой | | | | | |категории работников; | | | | | |Кнач - тариф страховых взносов в | | | | | |Пенсионный фонд Российской Федерации | | | | | |на обязательное пенсионное | | | | | |страхование, Фонд социального | | | | | |страхования Российской Федерации на | | | | | |обязательное социальное страхование | | | | | |на случай временной | | | | | |нетрудоспособности и в связи с | | | | | |материнством, Федеральный фонд | | | | | |обязательного медицинского | | | | | |страхования на обязательное | | | | | |медицинское страхование, а также | | | | | |страховых взносов на обязательное | | | | | |социальное страхование от несчастных | | | | | |случаев на производстве и | | | | | |профессиональных заболеваний от фонда| | | | | |оплаты труда с учетом установленной | | | | | |предельной величины базы для | | | | | |начисления страховых взносов; Сут - | | | | | |суточные при служебных командировках.| | | | | | Psi = Cid х Ро х Кдо1 + KceKpi, | | | | | |где CKi - сумма коэффициентов долж- | | | |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| | Наименование мероприятия | Источник | Расчёт необходимых финансовых |Общий объем финансовых |Эксплуатационные | | подпрограммы | финансиро | ресурсов на реализацию мероприятия | ресурсов необходимых |расходы, | | | вания | | для реализации |возникающие в| | | | | мероприятия, в том |результате | | | | | числе по годам (тыс. |реализации | | | | | рублей) |мероприятия | |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| | | |ностных окладов i-ой категории | | | | | |работников центрального | | | | | |исполнительного органа | | | | | |государственной власти Московской | | | | | |области (государственного органа | | | | | |Московской области) по штатному | | | | | |расписанию, утвержденному на первое | | | | | |июня текущего финансового года; | | | | | |Ро - прогнозируемый размер оклада | | | | | |специалиста II категории на очередной| | | | | |финансовый год; | | | | | |Kfloi - количество должностных | | | | | |окладов, применяемое для формирование| | | | | |годового фонда оплаты труда i-ой | | | | | |категории работников, в соответствии | | | | | |законодательством Московской области | | | | | |и нормативными правовыми актами | | | | | |Московской области; KceKpi - | | | | | |прогнозируемые расходы на выплату | | | | | |надбавки к должностному окладу i- ой | | | | | |категории работников за работу со | | | | | |сведениями, составляющими | | | | | |государственную тайну. | | | | | | Н = Сост х Ст., где Сост - | | | | | |остаточная стоимость имущества | | | | | |центрального исполнительного органа | | | | | |государственной власти Московской | | | | | |области (государственного органа | | | | | |Московской области), подлежащего | | | | | |налогообложению; | | | | | |Ст. - ставка налога на имущество | | | | | |органи- | | | |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| |————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| | Наименование мероприятия | Источник | Расчёт необходимых финансовых |Общий объем финансовых |Эксплуатационные | | подпрограммы | финансиро | ресурсов на реализацию мероприятия | ресурсов необходимых |расходы, | | | вания | | для реализации |возникающие в| | | | | мероприятия, в том |результате | | | | | числе по годам (тыс. |реализации | | | | | рублей) |мероприятия | |————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| | | |заций (2,2%) | | | |————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| |2. Субсидии профсоюзным | Средства | С = Чпп х Р, где С - объем | 14 030,00 в том числе | | |организациям на проведение | бюджета |субсидии профсоюзной организации, | по годам: 2014-2 | | |культурно-массовых и | Московской |созданной в органе государственной |806,00; 2015 -2 806,00;| | |физкультурно-оздоровительных| области |власти Московской области | 2016-2 806,00; | | |мероприятий для работников, | |(государственном органе Московской |2017- 2 806,00; | | |ветеранов и пенсионеров | |области); Ччп - численность |2018- 2 806,00. | | |органов государственной | |работников органа государственной | | | |власти Московской области и | |власти Московской области | | | |государственных органов | |(государственного органа Московской | | | |Московской области и членов | |области), являющихся членами | | | |семей работников | |профсоюзной организации, а также | | | | | |пенсионеров и ветеранов, являющихся | | | | | |членами профсоюзной организации | | | | | |соответствующего органа | | | | | |государственной власти Московской | | | | | |области (государственного органа | | | | | |Московской области) по данным отчета | | | | | |о произведенных расходах за счет | | | | | |субсидий из бюджета Московской | | | | | |области по состоянию на первое апреля| | | | | |текущего финансового года; | | | | | |Р - планируемый объем средств на | | | | | |одного человека на проведение | | | | | |культурно- массовых и физкультурно- | | | | | |оздоровительных мероприятий для | | | | | |работников, ветеранов и пенсионеров | | | | | |органов государственной власти | | | | | |Московской области государственных | | | | | |органов Московской области, | | | | | |являющихся членами профсоюзной | | | | | |организации, и членов семей ука- | | | |————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————| | Наименование мероприятия | Источник | Расчёт необходимых финансовых |Общий объем финансовых |Эксплуатационные | | подпрограммы | финансиро | ресурсов на реализацию мероприятия | ресурсов необходимых |расходы, | | | вания | | для реализации |возникающие в| | | | | мероприятия, в том |результате | | | | | числе по годам (тыс. |реализации | | | | | рублей) |мероприятия | |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————| | | |занных работников, а также на| | | | | |мероприятия по организации| | | | | |оздоровительной кампании детей| | | | | |указанных работников. | | | |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————| |3. Обеспечение | Средства | Ро - Рфот + Рмз, | 1 199 835,71 в том | | |деятельности | бюджета |Ро - прогнозируемые расходы на | числе по годам: | | |Государственного казенного| Московской |обеспечение деятельности |2014- 245 938,00; | | |учреждения Московской | области |государственного казенного учреждения|2015- 254 136,00; 2016| | |области "Центр | |Московской области; Рфот - |- 257 528,00; 2017-221| | |безопасности дорожного | |прогнозируемые расходы на оплату |733,22; 2018 - 220| | |движения Московской | |труда работников государственного |500,49. | | |области" | |казенного учреждения Московской | | | | | |области и начисления на выплаты по | | | | | |оплате труда; Рмз - прогнозируемые | | | | | |расходы на материально-техническое | | | | | |обеспечение государственного | | | | | |казенного учреждения Московской | | | | | |области, определенные с учетом | | | | | |индексации расходов на оплату | | | | | |коммунальных услуг, расходов на | | | | | |увеличение стоимости материальных | | | | | |запасов, а также с применением | | | | | |коэффициента оптимизации расходов | | | | | |бюджета Московской области в связи с | | | | | |проведением единовременных работ, | | | | | |услуг. | | | |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————| |4. Обеспечение полномочий | Средства | Ро = Рфот + Рмз, где Н и Ро - |713 703,00 в том числе | | |Главного управления | бюджета |прогнозируемые расходы на обеспечение| по годам: | | |дорожного хозяйства | Московской |деятельности центрального |2014- 140 579,00; | | |Московской области | области |исполнительного органа |2015- 141 645,00; 2016| | | | |государственной власти Московской |-142 725,00; | | | | |области (государственного органа |2017- 143 821,00; | | | | |Московской области); Рфот - |2018- 144 933,00. | | | | |прогнозируемые расходы на оплату | | | |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————| |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| | Наименование мероприятия | Источник | Расчёт необходимых финансовых |Обхций объем финансовых|Эксплуатационные | | подпрограммы | финансиро | ресурсов на реализацию мероприятия | ресурсов необходимых |расходы, | | | вания | | для реализации |возникающие в| | | | | мероприятия, в том |результате | | | | | числе по годам (тыс. |реализации | | | | | рублей) |мероприятия | |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| | | |труда работников центрального | | | | | |исполнительного органа | | | | | |государственной власти Московской | | | | | |области (государственного органа | | | | | |Московской области) и начисления на | | | | | |выплаты по оплате труда; | | | | | |Рмз - прогнозируемые расходы на | | | | | |материально-техническое обеспечение | | | | | |деятельности центрального | | | | | |исполнительного органа | | | | | |государственной власти Московской | | | | | |области (государственного органа | | | | | |Московской области), определенные с | | | | | |учетом индексации расходов на оплату | | | | | |коммунальных услуг, расходов на | | | | | |увеличение стоимости материальных | | | | | |запасов, а также с применением | | | | | |коэффициента оптимизации расходов | | | | | |бюджета Московской области в связи с | | | | | |проведением единовременных работ, | | | | | |услуг. | | | | | |Рфот= ^ ((P3t+PnBi)* (l +Кнач )+Сут) | | | | | |s где | | | | | |P3i - прогнозируемые расходы на | | | | | |оплату труда i-ой категории | | | | | |работников; | | | | | |Pnsi - прогнозируемые расходы на | | | | | |осуществление прочих выплат i-ой | | | | | |категории работников; | | | | | |Кнач - тариф страховых взносов в | | | | | |Пенсионный фонд Российской Федерации | | | | | |на обязательное пенсионное | | | | | |страхование, Фонд социального | | | | | |страхования Российской Федерации на | | | | | |обязательное социаль- | | | |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| | Наименование мероприятия | Источник | Расчёт необходимых финансовых |Общий объем финансовых |Эксплуатационные | | подпрограммы | финансиро | ресурсов на реализацию мероприятия | ресурсов необходимых |расходы, | | | вания | | для реализации |возникающие в| | | | | мероприятия, в том |результате | | | | | числе по годам (тыс. |реализации | | | | | рублей) |мероприятия | |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| | | |ное страхование на случай временной | | | | | |нетрудоспособности и в связи с | | | | | |материнством, Федеральный фонд | | | | | |обязательного медицинского | | | | | |страхования на обязательное | | | | | |медицинское страхование, а также | | | | | |страховых взносов на обязательное | | | | | |социальное страхование от несчастных | | | | | |случаев на производстве и | | | | | |профессиональных заболеваний от фонда| | | | | |оплаты труда с учетом установленной | | | | | |предельной величины базы для | | | | | |начисления страховых взносов; Сут - | | | | | |суточные при служебных командировках.| | | | | | P3i = Сю х Ро х Кдо1 + KceKpi, | | | | | |где Сю - сумма коэффициентов | | | | | |должностных окладов i-ой категории | | | | | |работников центрального | | | | | |исполнительного органа | | | | | |государственной власти Московской | | | | | |области (государственного органа | | | | | |Московской области) по штатному | | | | | |расписанию, утвержденному на первое | | | | | |июня текущего финансового года; | | | | | |Ро - прогнозируемый размер оклада | | | | | |специалиста II категории на очередной| | | | | |финансовый год; | | | | | |Кда - количество должностных окладов,| | | | | |применяемое для формирование годового| | | | | |фонда оплаты труда i-ой категории | | | | | |работников, в соответствии | | | | | |законодательством | | | |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| |————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————| | Наименование мероприятия | Источник | Расчёт необходимых финансовых |Общий объем финансовых |Эксплуатационные | | подпрограммы | финансиро | ресурсов на реализацию мероприятия | ресурсов необходимых |расходы, | | | вания | | для реализации |возникающие в| | | | | мероприятия, в том |результате | | | | | числе по годам (тыс. |реализации | | | | | рублей) |мероприятия | |————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————| | | |Московской области и нормативными | | | | | |правовыми актами Московской области; | | | | | |KceKpi - прогнозируемые расходы на | | | | | |выплату надбавки к должностному | | | | | |окладу i- ой категории работников за | | | | | |работу со сведениями, составляющими | | | | | |государственную тайну. | | | | | | Н = Сост х Ст., где Сост - | | | | | |остаточная стоимость имущества | | | | | |центрального исполнительного органа | | | | | |государственной власти Московской | | | | | |области (государственного органа | | | | | |Московской области), подлежащего | | | | | |налогообложению; | | | | | |Ст. - ставка налога на имущество | | | | | |организаций (2,2%) | | | |————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————| |5. Субсидии профсоюзным | Средства | С - Чпп х Р, где С - объем |5 515,00 в том числе по| | |организациям на проведение | бюджета |субсидии профсоюзной организации, |годам: 2014 - 1 103,00;| | |культурно-массовых и | Московской |созданной в органе государственной |2015- 1 103,00; | | |физкультурно-оздоровительных| области |власти Московской области |2016- 1 103,00; | | |мероприятий для работников, | |(государственном органе Московской |2017- 1 103,00; | | |ветеранов и пенсионеров | |области); Ччп - численность |2018- 1 103,00. | | |органов государствен- - ной | |работников органа государственной | | | |власти Московской области и | |власти Московской области | | | |государственных органов | |(государственного органа Московской | | | |Московской области и членов | |области), являющихся членами | | | |семей работников | |профсоюзной организации, а также | | | | | |пенсионеров и ветеранов, являющихся | | | | | |членами профсоюзной организации | | | | | |соответствующего органа | | | | | |государственной власти Московской | | | |————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————| |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| | Наименование мероприятия | Источник | Расчёт необходимых финансовых |Общий объем финансовых |Эксплуатационные | | подпрограммы | финансиро | ресурсов на реализацию мероприятия | ресурсов необходимых |расходы, | | | вания | | для реализации |возникающие в| | | | | мероприятия, в том |результате | | | | | числе по годам (тыс. |реализации | | | | | рублей) |мероприятия | |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| | | |области (государственного органа | | | | | |Московской области) по данным отчета | | | | | |о произведенных расходах за счет | | | | | |субсидий из бюджета Московской | | | | | |области по состоянию на первое апреля| | | | | |текущего финансового года; | | | | | |Р - планируемый объем средств на | | | | | |одного человека на проведение | | | | | |культурно- массовых и физкультурно- | | | | | |оздоровительных мероприятий для | | | | | |работников, ветеранов и пенсионеров | | | | | |органов государственной власти | | | | | |Московской области государственных | | | | | |органов Московской области, | | | | | |являющихся членами профсоюзной | | | | | |организации, и членов семей указанных| | | | | |работников, а также на мероприятия по| | | | | |организации оздоровительной кампании | | | | | |детей указанных работников. | | | |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| (Таблица подраздела 5.5 в редакции Постановления Правительства Московской области от 11.02.2014 г. N 64/4) 6. Планируемые результаты реализации Программы 6.1. Планируемые результаты реализации подпрограммы "Пассажирский транспорт общего пользования" |—————|——————————————————————————|——————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|—————————————————————————————————————————————| | N | Задачи, направленные на | Планируемый объем финансирования | Количественныеи/иликачественныецелевыепоказатели, | Единица | Базовое значение | Планируемое значение показателя по годам | | п/п | достижение цели | на решение данной задачи (тыс. | характеризующиедостижениецелей и решениезадач | измерения | показателя | реализации | | | | руб.) | | | (на начало | | | | | | | | реализации | | | | | | | | подпрограммы) | | | | | | | | 2012 г. | | |—————|——————————————————————————|—————————————————|———————————————||——————————————————————————————————————————————————||—————————————||———————————————————||——————|————————|—————————|———————|———————————| | | | бюджет | другие | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | Московской | источники | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————|————————|—————————|———————|———————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |—————|——————————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————|————————|—————————|———————|———————————| | 1. | Задача 1. | 79110798,00 | - | Показатель 1. | тыс. чел. | 264 833 | 260 | 260 | 260 464 | 260 | 260 464 | | | Обеспечение доступности | | | Количество перевезенных отдельных категорий | | | 464 | 464 | | 464 | | | | услуг транспорта общего | | | граждан, имеющих место жительства в Московской | | | | | | | | | | пользования жителям | | | области, в том числе на: | | | | | | | | | | Московского региона | | | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————|————————|—————————|———————|———————————| | | | | | пассажирском автомобильном и городском наземном | тыс. чел. | 238060 | 233 | 233 | 233 691 | 233 | 233 691 | | | | | | электрическом и водном транспорте | | | 691 | 691 | | 691 | | | | | | | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————|————————|—————————|———————|———————————| | | | | | железнодорожном транспорте пригородного сообщения | тыс. чел. | 26 773 | 26 | 26 773 | 26 773 | 26 | 26 773 | | | | | | | | | 773 | | | 773 | | |—————|——————————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————|————————|—————————|———————|———————————| | | | | | Показатель 2. | тыс. чел. | 24 160 | 24 | 24 160 | 24 160 | 24 | 24 160 | | | | | | Количество перевезенных отдельных категорий | | | 160 | | | 160 | | | | | | | граждан, имеющих место жительства в городе | | | | | | | | | | | | | Москве, на пассажирском автомобильном и городском | | | | | | | | | | | | | наземном электрическом транспорте Московской | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | |—————|——————————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————|————————|—————————|———————|———————————| | | | | | Показатель 3. | тыс. чел. | 169 354 | 154 | 154 | 154 112 | 154 | 154 112 | | | | | | Количество перевезенных отдельных категорий | | | 112 | 112 | | 112 | | | | | | | граждан, имеющих место жительства в Московской | | | | | | | | | | | | | области, на маршрутах наземного городского | | | | | | | | | | | | | транспорта общего пользования города Москвы | | | | | | | | | | | | | (автобус, трамвай, троллейбус), транспортные | | | | | | | | | | | | | средства и объекты инфраструктуры которого | | | | | | | | | | | | | находятся в собственности города Москвы, и на | | | | | | | | | | | | | Московском метрополитене | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————|————————|—————————|———————|———————————| | | | | | Показатель 4. | тыс. чел. | 18 317 | 18 | 18 775 | 18 775 | 18 | 18 775 | | | | | | Количество перевезенных школьников и студентов на | | | 775 | | | 775 | | | | | | | железнодорожном транспорте пригородного сообщения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————|————————|—————————|———————|———————————| | 2. | Задача 2. | 8 432 524,00 | - | Показатель 1. | % | 52,3 | 52,8 | 53,2 | 53,6 | 54 | 54,5 | | | Организация | | | Доля маршрутов регулярных перевозок по | | | | | | | | | | транспортного | | | регулируемым тарифам, на которых отдельным | | | | | | | | | | обслуживания населения | | | категориям граждан предоставляются меры | | | | | | | | | | | | | социальной поддержки, в общем количестве | | | | | | | | | | | | | маршрутов регулярных перевозок Московской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————|————————|—————————|———————|———————————| | 3. | Задача 3. | 0,00 | 17 620 000,00 | Показатель 1. | ед. | 10 | 12 | 0 | 28 | 0 | 0 | | | Развитие системы | | | Ввод в эксплуатацию транспортно-пересадочных | | | | | | | | | | транспортно-пересадочных | | | узлов и перехватывающих парковок | | | | | | | | | | узлов и перехватывающих | | | | | | | | | | | | | парковок | | | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————|————————|—————————|———————|———————————| | | | | | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————|————————|—————————|———————|———————————| | 4. | Задача 4. Развитие | 0,00 | 1 816 000,00 | Показатель 1. | ед, | 0 | 1 | 14 | 5 | 7 | 6 | | | объектов транспортной | | | Ввод в эксплуатацию пешеходных переходов через | | | | | | | | | | инфраструктуры | | | железнодорожные пути. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————|————————|—————————|———————|———————————| | 5. | Задача 5. | 8 963 | 141 609,70 | Показатель 1. Доля | % | 21 | 29,3 | 40 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | | | Обновление | 530,30 | | автобусов унитарных | | | | | | | | | | подвижного состава | | | предприятий, средний | | | | | | | | | | пассажирского | | | возраст которых не | | | | | | | | | | транспорта | | | превышает 5 лет | | | | | | | | |—————|——————————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————|————————|—————————|———————|———————————| | 6. | Задача 6. | 0,00 | 3 489 133,00 | Показатель 1. | км. | 0 | 0 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | | | Создание современной | | | Ввод в эксплуатацию 7,2 км линий скоростного | | | | | | | | | | системы скоростных | | | легкорельсового транспорта | | | | | | | | | | пассажирских перевозок. | | | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————|————————|—————————|———————|———————————| | 7. | Задача 7. | 300 000,00 | - | Показатель 1. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | Обеспечение деятельности | | | Внесение имущественного взноса Московской области | | | | | | | | | | автономной | | | в автономную некоммерческую организацию "Дирекция | | | | | | | | | | некоммерческой | | | Московского транспортного узла" | | | | | | | | | | организации "Дирекция | | | | | | | | | | | | | Московского | | | | | | | | | | | | | транспортного узла" | | | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————|————————|—————————|———————|———————————| | 8. | Задача 8 | 734 384,00 | 475 000,00 | Показатель 1. | ед. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Развитие вертолетного | | | Ввод в эксплуатацию вертолетных площадок | | | | | | | | | | сообщения | | | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————|————————|—————————|———————|———————————| (Таблица раздела 6.1 в редакции Постановления Правительства Московской области от 06.02.2014 г. N 39/1) 6.2. Планируемые результаты реализации подпрограммы "Дороги Подмосковья" |———|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————|———————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————| |N | Задачи, направленные| Планируемый объем |Количественные и/или| Единица | Базовое | Планируемое значение показателя по годам | |п/п|на достижение цели | финансирования на |качественные целевые| измерения | значение | реализации | | | | решение данной задачи | показатели, | | показателя | | | | | (тыс. руб.) | характеризующие | | (на начало | | | | | | достижение целей и | | реализации | | | | | | решение задач | |подпрограммы)| | | | | | | | 2012 г. | | | | |————————————|———————————| | | |———————|———————————————|———————|———————|————————| | | | бюджет | другие | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | Московской | источники | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | |———|—————————————————————————|————————————|———————————|————————————————————|———————————|—————————————|———————|———————————————|———————|———————|————————| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |———|—————————————————————————|————————————|———————————|————————————————————|———————————|—————————————|———————|———————————————|———————|———————|————————| |1 |Задача I. |47 030 | 71 364 |Показатель 1. |км / пог.м | 87,601 |72,375 | 39,115/ |22,460 |0,00 / | 0,00/ | | |Развитие сети |264,00 | 562,56 |Протяженность | | | | 0,00 |/ |0,00 | 0,00 | | |автомобильных дорог | | |построенных и | | | | |1000,00| | | | |регионального или | | |реконструированных | | | | | | | | | | межмуниципального | | |автомобильных дорог | | | | | | | | | |значения | | |Московской области | | | | | | | | | | | | |————————————————————|———————————|—————————————|———————|———————————————|———————|———————|————————| | | | | |в том числе |км / пог.м | 51,119 |56,669 | 27,765 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |протяженность | | | | | | | | | | | | |построенных | | | | | | | | | | | | |(реконструированных)| | | | | | | | | | | | |автомобильных дорог | | | | | | | | | | | | |общего пользования | | | | | | | | | | | | |регионального | | | | | | | | | | | | |значения с твердым | | | | | | | | | | | | |покрытием до | | | | | | | | | | | | |сельских населенных | | | | | | | | | | | | |пунктов | | | | | | | | | | | | |————————————————————|———————————|—————————————|———————|———————————————|———————|———————|————————| | | | | |Показатель 2, | штук | 1 | 8 | 27 | 2 | 0 | 5 | | | | | |Количество | | | | | | | | | | | | |построенных и | | | | | | | | | | | | |отреконструированных| | | | | | | | | | | | |мостов и | | | | | | | | | | | | |путепроводов. | | | | | | | | | | | | | |———————————|—————————————|———————|———————————————|———————|———————|————————| | | | | | |км / пог.м | 0/724,92 | 0,00/ | 17,395 /|3.0 / | 0,00/ |15,400/ | | | | | | | | |391,510| 4028,865|166.000| 0,00 |1756,00 | |———|—————————————————————————|————————————|———————————|————————————————————|———————————|—————————————|———————|———————————————|———————|———————|————————| |———|————————————————|————————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|————————————————————————————————————————| |N | Задачи, | Планируемый объем | Количественные | Единица | Базовое |Планируемое значение показателя по годам| |п/п| | финансирования на | и/или | измерения | значение | реализации | | | | решение данной задачи | качественные | | показателя | | | | | (тыс. руб.) | целевые | | | | | | | | показатели, | | | | | | | | характеризующие | | | | | | | |достижение целей | | | | | | | | и решение задач | | | | | | |————————————|———————————| | | |———————|———————|———————|———————|————————| | |направленные на | бюджет | другие | | | (на начало | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |достижение цели | Московской | источники | | | реализации | | | | | | | | | области | | | |подпрограммы)| | | | | | | | | | | | | 2012 г. | | | | | | |———|————————————————|————————————|———————————|—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |———|————————————————|————————————|———————————|—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | | | |Показатель 3. | км | 94,000 | 84,00 | 83,00 | 84,00 | 96,00 | 0,00 | | | | | |Прирост | | | | | | | | | | | | |протяженности | | | | | | | | | | | | |автомобильных | | | | | | | | | | | | |дорог | | | | | | | | | | | | |регионального | | | | | | | | | | | | |значения | | | | | | | | | | | | |Московской | | | | | | | | | | | | |области с твердым| | | | | | | | | | | | |типом покрытия, | | | | | | | | | | | | |полная ликвидация| | | | | | | | | | | | |грунтовых дорог к| | | | | | | | | | | | |2018 году | | | | | | | | | | | | |—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | | | |Показатель 4. | км | 351,620 |579,027|580,760|618,510|584,400|615,967 | | | | | |Прирост | | | | | | | | | | | | |протяженности | | | | | | | | | | | | |автомобильных | | | | | | | | | | | | |дорог | | | | | | | | | | | | |регионального | | | | | | | | | | | | |значения | | | | | | | | | | | | |Московской | | | | | | | | | | | | |области, на | | | | | | | | | | | | |которых будет | | | | | | | | | | | | |увеличена | | | | | | | | | | | | |пропускная | | | | | | | | | | | | |способность | | | | | | | | | | | | |—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | | | |Показатель 5. | км | 14 572,000 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | | | | | |Протяженность | | |573,00 |650,00 |660,00 |680,00 | 710,00 | | | | | |автомобильных | | | | | | | | | | | | |дорог Московской | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | |—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | | | |Показатель 6. | проценты | 97,45 | 97,42 | 97,42 |97,72' | 98,17 | 98,7 | | | | | |Доля | | | | | | | | | | | | |автомобильных | | | | | | | | | | | | |дорог с твердым | | | | | | | | | | | | |покрытием в общей| | | | | | | | | | | | |протяженности | | | | | | | | | | | | |автомобильных | | | | | | | | | | | | |дорог Московской | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | |———|————————————————|————————————|———————————|—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————| |———|————————————————|————————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————————| |N | Задачи, | Планируемый объем | Количественные | Единица | Базовое |Планируемое значение показателя по годам реализации | |п/п| | финансирования на | и/или | измерения | значение | | | | | решение данной задачи | качественные | | показателя | | | | | (тыс. руб.) | целевые | | | | | | | | показатели, | | | | | | | | характеризующие | | | | | | | |достижение целей | | | | | | | | и решение задач | | | | | | |————————————|———————————| | | |———————|———————————|———————————|———————————|————————| | |направленные на | бюджет | Другие | | | (на начало | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |достижение цели | Московской | источники | | | реализации | | | | | | | | | области | | | |подпрограммы)| | | | | | | | | | | | | 2012 г. | | | | | | |———|————————————————|————————————|———————————|—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|————————| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | В | 9 | 10 | 11 | 12 | |———|————————————————|————————————|———————————|—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|————————| |2 |Задача 2, | 123 169 | |Показатель 1. | км | 339,00 |1300,00| 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 |1300,00 | | |Обеспечение | 357,00 | |Протяженность | | | | | | | | | |устойчивого | | |отремонтированных| | | | | | | | | |функционирования| | |автомобильных | | | | | | | | | |сети | | |дорог Московской | | | | | | | | | |автомобильных | | |области | | | | | | | | | | | | |—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|————————| | |дорог Московской| | |Показатель 2. | штук | 11 | 12 | 20 | 24 | 25 | 25 | | | | | | |———————————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|————————| | |области | | |Количество | пог.м | 561,000 |638,253| 1063,755 | 1276,506 | 1329,693 |1329,693| | | | | |отремонтированных| | | | | | | | | | | | |мостов и | | | | | | | | | | | | |путепроводов | | | | | | | | | | | | |—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|————————| | | | | |Показатель 3. | штук | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | | | | | |Количество | | | | | | | | | | | | |отремонтированных| | | | | | | | | | | | |светофорных | | | | | | | | | | | | |объектов | | | | | | | | | | | | |—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|————————| | | | | |Показатель 4. | проценты | 69,1 |Значения показателя подлежит определению после| | | | | |Доля | | |утверждения региональных нормативов финансовых| | | | | |протяженности | | |затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог| | | | | |автомобильных | | |регионального значения, путем внесения изменений в| | | | | |дорог Московской | | |настоящую программу, в том числе корректировки| | | | | |области, не | | |пункта 10 Методики расчета значений показателей| | | | | |отвечающих | | |эффективности реализации подпрограммы | | | | | |нормативным | | | | | | | | |требованиям, в | | | | | | | | |общей | | | | | | | | |протяженности | | | | | | | | |автомобильных | | | | | | | | |дорог Московской | | | | | | | | |области | | | | |———|————————————————|————————————|———————————|—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|————————| |3 |Задача 3. | 933 571,00 | |Показатель 1. | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |Повышение | | |Проведение | | | | | | | | | |надежности и | | |аварийных | | | | | | | | | |безопасности | | |ремонтных и | | | | | | | | | |движения по | | |восстановительных| | | | | | | | | |автомобильным | | |работ | | | | | | | | | |дорогам | | | | | | | | | | | | |регионального | | | | | | | | | | | | |значения | | | | | | | | | | | | |Московской | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | |(формирование | | | | | | | | | | | | |резерва средств | | | | | | | | | | | | |на | | | | | | | | | | | |———|————————————————|————————————|———————————|—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|————————| |———|————————————————|————————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|————————————————————————————————————————| |N | Задачи, | Планируемый объем | Количественные | Единица | Базовое |Планируемое значение показателя по годам| |п/п| | финансирования на | и/или | измерения | значение | реализации | | | | решение данной задачи | качественные | | показателя | | | | | (тыс. руб.) | целевые | | | | | | | | показатели, | | | | | | | | характеризующие | | | | | | | |достижение целей | | | | | | | | и решение задач | | | | | | |————————————|———————————| | | |———————|———————|———————|———————|————————| | |направленные на | бюджет | Другие | | | (на начало | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |достижение цели | Московской | источники | | | реализации | | | | | | | | | области | | | |подпрограммы)| | | | | | | | | | | | | 2012 г. | | | | | | |———|————————————————|————————————|———————————|—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————| |I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |———|————————————————|————————————|———————————|—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————| | |предупреждение и| | | | | | | | | | | | |ликвидацию | | | | | | | | | | | | |чрезвычайных | | | | | | | | | | | | |ситуаций и | | | | | | | | | | | | |последствий | | | | | | | | | | | | |стихийных | | | | | | | | | | | | |бедствий) | | | | | | | | | | | |———|————————————————|————————————|———————————|—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————| |4 |Задача 4. |2 395 466,00| 2 615 |Показатель 1. | единиц | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | | |Субсидии местным| | 444,86 |Прирост | | | | | | | | | |бюджетам) | | |населенных | | | | | | | | | | | | |пунктов, | | | | | | | | | | | | |обеспеченных | | | | | | | | | | | | |круглогодичной | | | | | | | | | | | | |связью с сетью | | | | | | | | | | | | |автомобильных | | | | | | | | | | | | |дорог Московской | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | |—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | | | |Показатель 2. | проценты | 83,8 | 84,1 | 84,4 | 84,7 | 85,1 | 85,4 | | | | | | Доля | | | | | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | | | |образований, | | | | | | | | | | | | |имеющих | | | | | | | | | | | | |круглогодичную | | | | | | | | | | | | |связь с сетью | | | | | | | | | | | | |автомобильных | | | | | | | | | | | | |дорог Московской | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | |———|————————————————|————————————|———————————|—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————| (Подраздел 6.2 в редакции Постановления Правительства Московской области от 11.02.2014 г. N 64/4) 6.3. Планируемые результаты реализации подпрограммы "Безопасность дорожного движения" |—————|———————————————————|—————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————| | N | Задачи, | Планируемый объем | Количественныеи/иликачественныецелевыепоказатели, | Единица | Базовое значение | Планируемое значение показателя по годам реализации | | п/п | направленные на | финансирования на решение | характеризующиедостижениецелей и решениезадач | измерения | показателя | | | | достижение цели | данной задачи (тыс. руб.) | | | (на начало реализации | | | | | | | | подпрограммы) | | | | | | | | 2012 г. | | |—————|———————————————————|————————————|———————————————||——————————————————————————————————————————————————||—————————————||———————————————————|————|——————|————————————|—————————|———————————|———————————| | | | бюджет | другие | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | Московской | источники | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | |—————|———————————————————|————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————————|————————————|—————————|———————————|———————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |—————|———————————————————|————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————————|————————————|—————————|———————————|———————————| | 1. | Задача 1. | 25 000,00 | - | Показатель 2. | человек | 24,3 | 19,8 | 17,4 | 15 | 12,6 | 10,6 | | | Обеспечение | | | Смертность от ДТП | | | | | | | | | | безопасного | | | | | | | | | | | | | поведения на | | | | | | | | | | | | | дорогах и улицах | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————|————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————————|————————————|—————————|———————————|———————————| | | | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————|————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————————|————————————|—————————|———————————|———————————| | | | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————|————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————————|————————————|—————————|———————————|———————————| | 2. | Задача 2. | 422 500,00 | - | Показатель 1. | ед. | 1415 | 1405 | 1390 | 1375 | 1360 | 1345 | | | Совершенствование | | | Количество нарушений Правил дорожного движения в | | | | | | | | | | системы | | | части несоблюдения очередности проезда, повлекших | | | | | | | | | | маршрутного | | | ДТП | | | | | | | | | | ориентирования | | | | | | | | | | | | | водителей | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————|————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————————|————————————|—————————|———————————|———————————| | 3. | Задача 3. | 685 000,00 | - | Показатель 1. | км | 943 768,000 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | | | Повышение уровня | | | Протяженность линий барьерных ограждений на | | | 799,000 | 830,000 | 861,000 | 892,000 | 923,000 | | | эксплуатационного | | | региональных автомобильных дорогах Московской | | | | | | | | | | состояния опасных | | | области | | | | | | | | | | участков | | | | | | | | | | | | | улично-дорожной | | | | | | | | | | | | | сети | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————|————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————————|————————————|—————————|———————————|———————————| | 4. | Задача 4. | 4 031 | - | Показатель 1. | ед. | 150 | 239 | 250 | 265 | 285 | 310 | | | Обеспечение | 298,79 | | Количество комплексов видеофиксации, | | | | | | | | | | деятельности и | | | расположенных на автомобильных дорогах в | | | | | | | | | | совершенствование | | | Московской области | | | | | | | | | | автоматических | | | | | | | | | | | | | систем контроля | | | | | | | | | | | | | за соблюдением | | | | | | | | | | | | | участниками | | | | | | | | | | | | | дорожного | | | | | | | | | | | | | движения Правил | | | | | | | | | | | | | дорожного | | | | | | | | | | | | | движения | | | | | | | | | | | | | Российской | | | | | | | | | | | | | Федерации | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————|————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————————|————————————|—————————|———————————|———————————| | | | | | Показатель 2. | ед. | 8800 | 8650 | 8450 | 8250 | 8050 | 7850 | | | | | | Количество ДТП с пострадавшими из-за нарушения | | | | | | | | | | | | | правил дорожного движения водителями | | | | | | | | |—————|———————————————————|————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————————|————————————|—————————|———————————|———————————| 6.4. Планируемые результаты реализации подпрограммы "Транспортно-логистическая система" |—————|———————————————————————————|—————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————| | N | Задачи, направленные на | Планируемый объем | Количественныеи/иликачественныецелевыепоказатели, | Единица | Базовое значение | Планируемое значение показателя по годам реализации | | п/п | достижение цели | финансирования на решение | характеризующиедостижениецелей и решениезадач | измерения | показателя | | | | | данной задачи (тыс. руб.) | | | (на начало реализации | | | | | | | | подпрограммы) | | | | | | | | 2012 г. | | |—————|———————————————————————————|————————————|———————————————||——————————————————————————————————————————————————||—————————————||———————————————————|————|——————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | | бюджет | другие | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | Московской | источники | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | 1. | | - | 83 642 | Показатель 1. | ед. | 0 | 5 | 14 | 2 | 1 | 1 | | | | | 659,00 | Ввод в эксплуатацию объектов | | | | | | | | | | | | | терминально-логистической инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Задача 1. | | | | | | | | | | | | | Создание объектов | | | | | | | | | | | | | терминально-логистической | | | | | | | | | | | | | инфраструктуры | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | | | | Показатель 2. | тыс.кв.м | 0,000 | 550,930 | 2 687,800 | 327,000 | 90,000 | 300,000 | | | | | | Ввод складских площадей | | | | | | | | |—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | | | | Показатель 3. | га | 0,000 | 130,500 | 1190,246 | 71,400 | 292,000 | 59,400 | | | | | | Площадь земельных участков под строительство | | | | | | | | | | | | | объектов терминально-логистической инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | согласованных в установленном порядке | | | | | | | | |—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | | | | Показатель 4. | TEU | 0 | 300 | 300 | 180 | 150 | 130 | | | | | | Мощность контейнерных терминалов | | | | | | | | |—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | | | | Показатель 5. | тыс.чел | 0,000 | 4,350 | 19,100 | 2,800 | 1,500 | 2,000 | | | | | | Количество созданных рабочих мест | | | | | | | | |—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| 6.5. Планируемые результаты реализации подпрограммы "Обеспечивающая подпрограмма" |—————|—————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|—————————————————————————————————————————————| | N | Задачи, направленные на | Планируемый объем финансирования на | Количественныеи/иликачественныецелевыепоказатели, | Единица | Базовое значение | Планируемое значение показателя по годам | | п/п | достижение цели | решение данной задачи (тыс. руб.) | характеризующиедостижениецелей и решениезадач | измерения | показателя | реализации | | | | | | | (на начало | | | | | | | | реализации | | | | | | | | подпрограммы) | | | | | | | | 2012 г. | | |—————|—————————————————————————|—————————————————————|———————————————||——————————————————————————————————————————————————||—————————————||———————————————————||——————|————————|—————————|———————|———————————| | | | бюджет Московской | другие | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | области | источники | | | | | | | | | |—————|—————————————————————————|—————————————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————|————————|—————————|———————|———————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |—————|—————————————————————————|—————————————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————|————————|—————————|———————|———————————| | 1. | | 2770495,00 | - | Показатель 1. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | Доля нормативных правовых актов, разработанных в | | | | | | | | | | | | | установленные сроки. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Задача 1. | | | | | | | | | | | | | Обеспечение | | | | | | | | | | | | | эффективного | | | | | | | | | | | | | финансового, | | | | | | | | | | | | | информационного, | | | | | | | | | | | | | методического и | | | | | | | | | | | | | кадрового | | | | | | | | | | | | | обеспечениядеятельности | | | | | | | | | | | | | Министерства транспорта | | | | | | | | | | | | | Московской области | | | | | | | | | | | |—————|—————————————————————————|—————————————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————|————————|—————————|———————|———————————| | | | | | Показатель 2.Доля обращений граждан, | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | рассмотренных в установленные сроки. | | | | | | | | |—————|—————————————————————————|—————————————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————|————————|—————————|———————|———————————| | | | | | Показатель 3. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | Доля информационно-программных комплексов, | | | | | | | | | | | | | зарегистрированных в Московской области и | | | | | | | | | | | | | установленных в Министерстве, в общем количестве | | | | | | | | | | | | | информационно-программных комплексов, необходимых | | | | | | | | | | | | | для обеспечения качественной и бесперебойной | | | | | | | | | | | | | работы Министерства | | | | | | | | |—————|—————————————————————————|—————————————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————|————————|—————————|———————|———————————| | 2. | Задача 2. | 1199835,71 | - | Показатель 1. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | Обеспечение | | | Фактическое количество проведенных процедур | | | | | | | | | | деятельности | | | закупок в установленные сроки в общем количестве | | | | | | | | | | Государственного | | | закупок | | | | | | | | | | казенного | | | | | | | | | | | | | учреждения | | | | | | | | | | | | | Московскойобласти | | | | | | | | | | | | | "Центр | | | | | | | | | | | | | безопасности дорожного | | | | | | | | | | | | | движения Московской | | | | | | | | | | | | | области" | | | | | | | | | | | |—————|—————————————————————————|—————————————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————|————————|—————————|———————|———————————| | 3. | Задача 3. | 719 218,00 | - | Показатель 1. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | Ресурсное обеспечение | | | Доля нормативных правовых актов, разработанных в | | | | | | | | | | полномочий Главного | | | установленные сроки. | | | | | | | | | | управления дорожного | | | | | | | | | | | | | хозяйства Московской | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|—————————————————————————|—————————————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————|————————|—————————|———————|———————————| | | | | | Показатель 2. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | Доля обращений граждан, рассмотренных в | | | | | | | | | | | | | установленные сроки. | | | | | | | | |—————|—————————————————————————|—————————————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————|————————|—————————|———————|———————————| | 4. | Задача 4. | 1 442 260,00 | - | Показатель 1. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | Содержание учреждения, | | | Уровень материально-технического обеспечения | | | | | | | | | | осуществляющего | | | Государственного казенного учреждения Московской | | | | | | | | | | управление | | | области "Управление автомобильных дорог | | | | | | | | | | автомобильными дорогами | | | Московской области" | | | | | | | | | | регионального или | | | | | | | | | | | | | межмуниципального | | | | | | | | | | | | | значения Московской | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | |—————|—————————————————————————|—————————————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|———————|————————|—————————|———————|———————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|