Расширенный поиск

Постановление Правительства Рязанской области от 29.10.2014 № 316

|    |культуры, находящихся |числа        |        |         |         |       |         |        |         |
|    |в удовлетворительном  |учреждений   |        |         |         |       |         |        |         |
|    |состоянии             |             |        |         |         |       |         |        |         |
+————+——————————————————————+—————————————+————————+—————————+—————————+———————+—————————+————————+—————————+
|10. |Доля учреждений       |% от общего  |4,02    |4,6      |4,7      |5,0    |7,0      |10,0    |13,0     |
|    |культуры, оснащенных  |числа        |        |         |         |       |         |        |         |
|    |современным           |учреждений   |        |         |         |       |         |        |         |
|    |оборудованием         |             |        |         |         |       |         |        |         |
+————+——————————————————————+—————————————+————————+—————————+—————————+———————+—————————+————————+—————————+
|11. |Количество            |ед.          |1       |не менее |не менее |не     |не менее |не менее|не менее |
|    |приобретаемого        |             |        |1        |1        |менее 5|5        |5       |5        |
|    |автотранспорта        |             |        |         |         |       |         |        |         |
+————+——————————————————————+—————————————+————————+—————————+—————————+———————+—————————+————————+—————————+
|12. |Увеличение количества |% к          |-       |10,1     |10,2     |10,3   |10,4     |10,5    |10,6     |
|    |библиографических     |предыдущему  |        |         |         |       |         |        |         |
|    |записей в сводной     |году         |        |         |         |       |         |        |         |
|    |электронном каталоге  |             |        |         |         |       |         |        |         |
|    |библиотек Рязанской   |             |        |         |         |       |         |        |         |
|    |области, в том числе в|             |        |         |         |       |         |        |         |
|    |сводном каталоге      |             |        |         |         |       |         |        |         |
|    |библиотек России      |             |        |         |         |       |         |        |         |
+————+——————————————————————+—————————————+————————+—————————+—————————+———————+—————————+————————+—————————+
|13. |Доля государственных  |% в общем    |85      |100,0    |100,0    |100,0  |100,0    |100,0   |100,0    |
|    |учреждений культуры,  |количестве   |        |         |         |       |         |        |         |
|    |имеющих свой          |учреждений   |        |         |         |       |         |        |         |
|    |информационный портал |культуры     |        |         |         |       |         |        |         |
+————+——————————————————————+—————————————+————————+—————————+—————————+———————+—————————+————————+—————————+
|14. |Доля детей, охваченных|% в общей    |15      |15,5     |16       |16,5   |17       |17,5    |18       |
|    |программами           |численности  |        |         |         |       |         |        |         |
|    |дополнительного       |детей и      |        |         |         |       |         |        |         |
|    |образования в области |молодежи в   |        |         |         |       |         |        |         |
|    |искусств              |возрасте 5 - |        |         |         |       |         |        |         |
|    |                      |18 лет       |        |         |         |       |         |        |         |
+————+——————————————————————+—————————————+————————+—————————+—————————+———————+—————————+————————+—————————+
|15. |Выполнение            |%            |не менее|не менее |не менее |не     |не менее |не менее|не менее |
|    |государственного      |             |95      |95       |95       |менее  |95       |95      |95       |
|    |задания               |             |        |         |         |95     |         |        |         |
+————+——————————————————————+—————————————+————————+—————————+—————————+———————+—————————+————————+—————————+
|16. |Количество праздничных|ед.          |25      |5        |5        |5      |25       |25      |25       |
|    |мероприятий,          |             |        |         |         |       |         |        |         |
|    |проводимых с целью    |             |        |         |         |       |         |        |         |
|    |увековечивания        |             |        |         |         |       |         |        |         |
|    |значимых исторических |             |        |         |         |       |         |        |         |
|    |событий и знаменитых  |             |        |         |         |       |         |        |         |
|    |личностей России и    |             |        |         |         |       |         |        |         |
|    |Рязанской области     |             |        |         |         |       |         |        |         |
+————+——————————————————————+—————————————+————————+—————————+—————————+———————+—————————+————————+—————————+

 

 

 

Приложение N 6
к государственной программе
Рязанской области
"Развитие культуры и туризма
на 2015 - 2020 годы"

 

      Подпрограмма 6 "Обеспечение условий реализации программы"       

 

               1. Цель и задачи реализации подпрограммы               

 

      Целью подпрограммы является  создание  условий  для  эффективной
реализации Программы.
      Задачей   подпрограммы   является    обеспечение    эффективного
исполнения государственных функций в сфере реализации Программы.

 

               2. Сроки и этапы реализации подпрограммы               

 

      Сроки реализации подпрограммы -  2015 - 2020 годы.  Подпрограмма
реализуется в один этап.

 

                3. Ресурсное обеспечение подпрограммы                 

 

      Объем   финансирования   из   областного   бюджета    составляет
204715,19188 тыс. руб., из них:
      2015 год - 33037,19871 тыс. руб.;
      2016 год - 34294,56497 тыс. руб.;
      2017 год - 34345,85705 тыс. руб.;
      2018 год - 34345,85705 тыс. руб.;
      2019 год - 34345,85705 тыс. руб.;
      2020 год - 34345,85705 тыс. руб.

 

                 4. Механизм реализации подпрограммы                  

 

      Подпрограмма   реализуется   в   виде   комплекса   мероприятий,
взаимосвязанных  между  собой  и  направленных на решение поставленных
задач.
      Главным  распорядителем  бюджетных  средств,   направляемых   на
реализацию  мероприятий  подпрограммы,  является  Минкультуры. Главный
распорядитель  обеспечивает  результативность,  адресность  и  целевой
характер использования бюджетных средств.
      Исполнитель подпрограммы  реализует  программные  мероприятия  в
соответствии   с   Федеральным   законом   от  05.04.2013  N 44-ФЗ  
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг   для
обеспечения государственных и муниципальных нужд".
      Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное  и
своевременное  их  выполнение,  целевое  и  рациональное использование
финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.
      С  целью   своевременной   координации   действий   исполнителей
подпрограммы   и   обеспечения   реализации   подпрограммы  заказчиком
Программы министерство экономического развития  и  торговли  Рязанской
области осуществляет контроль за исполнением подпрограммы.
      Внутренний  финансовый  контроль  и  государственный  финансовый
контроль   осуществляются  в  соответствии  с  положениями  бюджетного
законодательства.
      Текущее управление за  реализацией  подпрограммы  осуществляется
заказчиком Программы.
      Заказчик  Программы  несет  ответственность  за  ее  реализацию,
достижение конечного результата и эффективное использование финансовых
средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

 

                  5. Система программных мероприятий                  

 

Г———T———————————————————T——————————————T————————————T———————————————T—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————T—————————¬
|N  |Программные        |Главные       |Исполнители |Источник       |Объемы финансирования, тыс. руб.                                                 |Ожидаемый|
|п/п|мероприятия,       |распорядители |            |финансирования +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+результат|
|   |обеспечивающие     |              |            |               |всего      |в том числе по годам                                                 |         |
|   |выполнение задачи  |              |            |               |           +—————————————————————————————————————————————————————————————————————+         |
|   |                   |              |            |               |           |2015       |2016      |2017       |2018       |2019      |2020       |         |
+———+———————————————————+——————————————+————————————+———————————————+———————————+———————————+——————————+———————————+———————————+——————————+———————————+—————————+
|   |Задача 1.          |              |            |               |204715,1918|33037,19871|34294,5649|34345,85705|34345,85705|34345,8570|34345,85705|достиже- |
|   |Обеспечение        |              |            |               |8          |           |7         |           |           |5         |           |ние не   |
|   |эффективного       |              |            |               |           |           |          |           |           |          |           |менее 90%|
|   |исполнения         |              |            |               |           |           |          |           |           |          |           |заплани- |
|   |государственных    |              |            |               |           |           |          |           |           |          |           |рованных |
|   |функций в сфере    |              |            |               |           |           |          |           |           |          |           |значений |
|   |реализации         |              |            |               |           |           |          |           |           |          |           |целевых  |
|   |Программы, в том   |              |            |               |           |           |          |           |           |          |           |индикато-|
|   |числе:             |              |            |               |           |           |          |           |           |          |           |ров      |
|   |                   |              |            |               |           |           |          |           |           |          |           |Программы|
+———+———————————————————+——————————————+————————————+———————————————+———————————+———————————+——————————+———————————+———————————+——————————+———————————+—————————+
|1.1|Обеспечение        |Минкультуры   |Минкультуры |областной      |204715,1918|33037,19871|34294,5649|34345,85705|34345,85705|34345,8570|34345,85705|         |
|.  |деятельности       |              |            |бюджет         |8          |           |7         |           |           |5         |           |         |
|   |Минкультуры        |              |            |               |           |           |          |           |           |          |           |         |
+———+———————————————————+——————————————+————————————+———————————————+———————————+———————————+——————————+———————————+———————————+——————————+———————————+—————————+
|   |Итого по           |              |            |               |204715,1918|33037,19871|34294,5649|34345,85705|34345,85705|34345,8570|34345,85705|         |
|   |подпрограмме       |              |            |               |8          |           |7         |           |           |5         |           |         |
+———+———————————————————+——————————————+————————————+———————————————+———————————+———————————+——————————+———————————+———————————+——————————+———————————+—————————+

 

     6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы

 

Г——T—————————————————————————T—————————T————————————————————————————————————————————————————————¬
|N |Наименование целевых     |Базовый  |Планируемые показатели по годам                         |
|п/|индикаторов              |2013 год +————————————————————————————————————————————————————————+
|п |                         |         |2015 год|2016 год |2017 год |2018 год |2019 год|2020 год|
+——+—————————————————————————+—————————+————————+—————————+—————————+—————————+————————+————————+
|1.|Уровень ежегодного       |-        |не менее|не менее |не менее |не менее |не менее|не менее|
|  |выполнения значений      |         |90,0    |90,0     |90,0     |90,0     |90,0    |90,0    |
|  |целевых индикаторов      |         |        |         |         |         |        |        |
|  |Программы                |         |        |         |         |         |        |        |
+——+—————————————————————————+—————————+————————+—————————+—————————+—————————+————————+————————+      

 

 


Информация по документу
Читайте также