Расширенный поиск

Постановление Правительства Рязанской области от 29.10.2014 № 316

задач.
      Главные   распорядители   бюджетных   средств,   выделяемых   на
реализацию  подпрограммы,  указаны  в разделе 3 "Ресурсное обеспечение
подпрограммы" настоящей подпрограммы.
      Главный распорядитель обеспечивает результативность,  адресность
и целевой характер использования бюджетных средств.
      Центральные   исполнительные   органы   государственной   власти
Рязанской области, являющиеся исполнителями подпрограммы, обеспечивают
исполнение мероприятий, в том числе:
      -  заключают  государственные  контракты  в   целях   реализации
подпрограммы   в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  5  апреля
2013 года N 44-ФЗ "О контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
      -  несут  ответственность  за   качественное   и   своевременное
выполнение    программных    мероприятий,   целевое   и   рациональное
использование   финансовых   средств,   выделяемых    на    реализацию
подпрограммы;
      - иные функции  по  реализации  подпрограммы  в  пределах  своих
полномочий  в  течение всего срока подготовки и проведения программных
мероприятий.
      С  целью   своевременной   координации   действий   исполнителей
подпрограммы   и   обеспечения   реализации   подпрограммы  заказчиком
Программы министерство экономического развития  и  торговли  Рязанской
области осуществляет контроль за исполнением подпрограммы.
      Внутренний  финансовый  контроль  и  государственный  финансовый
контроль   осуществляются  в  соответствии  с  положениями  бюджетного
законодательства.
      Текущее управление за  реализацией  подпрограммы  осуществляется
заказчиком Программы.
      Заказчик  Программы  несет  ответственность  за  ее  реализацию,
достижение конечного результата и эффективное использование финансовых
средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

 

                  5. Система программных мероприятий                  

 

Г—————T———————————————————T——————————————T————————————T————————————————T——————————————————————————————————————T——————————————————¬

|N    |Программные        |Главные       |Исполнители |Источник        |Объемы финансирования, тыс. руб.      |Ожидаемый         |

|п/п  |мероприятия,       |распорядители |            |финансирования  +——————————————————————————————————————+результат         |

|     |обеспечивающие     |              |            |                |всего    |в том числе по годам        |                  |

|     |выполнение задачи  |              |            |                |         +————————————————————————————+                  |

|     |                   |              |            |                |         |2015    |2016    |2017 |2018|                  |

+—————+———————————————————+——————————————+————————————+————————————————+—————————+————————+————————+—————+————+——————————————————+

|1    |2                  |3             |4           |5               |6        |7       |8       |9    |10  |11                |

+—————+———————————————————+——————————————+————————————+————————————————+—————————+————————+————————+—————+————+——————————————————+

|     |Задача 1. Развитие |              |            |федеральный     |119000,0 |99000,0 |20000,0 |-    |-   |увеличение        |

|     |туристской         |              |            |бюджет          |         |        |        |     |    |количества        |

|     |инфраструктуры     |              |            +————————————————+—————————+————————+————————+—————+————+коллективных      |

|     |Рязанской области, |              |            |областной бюджет|109902,11|109052,1|450,0   |200,0|200,|средств размещения|

|     |в том числе:       |              |            |                |         |1       |        |     |0   |на 3,1%;          |

|     |                   |              |            |                |         |        |        |     |    |увеличение        |

|     |                   |              |            |                |         |        |        |     |    |количества мест в |

|     |                   |              |            |                |         |        |        |     |    |коллективных      |

|     |                   |              |            |                |         |        |        |     |    |средствах         |

|     |                   |              |            |                |         |        |        |     |    |размещения на 7%; |

|     |                   |              |            |                |         |        |        |     |    |увеличение объема |

|     |                   |              |            |                |         |        |        |     |    |платных услуг     |

|     |                   |              |            |                |         |        |        |     |    |коллективных      |

|     |                   |              |            |                |         |        |        |     |    |средств размещения|

|     |                   |              |            |                |         |        |        |     |    |на 34,3%          |

+—————+———————————————————+——————————————+————————————+————————————————+—————————+————————+————————+—————+————+——————————————————+

|1.1  |Создание комплекса |              |            |федеральный     |119000,0 |99000,0 |20000,0 |-    |-   |                  |

|     |обеспечивающей     |              |            |бюджет          |         |        |        |     |    |                  |

|     |инфраструктуры     |              |            +————————————————+—————————+————————+————————+—————+————+                  |

|     |туристско-рекреаци-|              |            |областной       |108645,11|108645,1|        |-    |-   |                  |

|     |онного кластера    |              |            |бюджет, в том   |         |1       |        |     |    |                  |

|     |"Рязанский", в том |              |            |числе:          |         |        |        |     |    |                  |

|     |числе:             |              |            +————————————————+—————————+————————+————————+—————+————+                  |

|     |                   |              |            |средства        |108645,11|108645,1|-       |-    |-   |                  |

|     |                   |              |            |дорожного фонда |         |1       |        |     |    |                  |

|     |                   |              |            |Рязанской       |         |        |        |     |    |                  |

|     |                   |              |            |области         |         |        |        |     |    |                  |

+—————+———————————————————+——————————————+————————————+————————————————+—————————+————————+————————+—————+————+——————————————————+

|1.1.1|Реконструкция      |Минтранс      |Минтранс    |федеральный     |99000,0  |99000,0 |-       |-    |-   |                  |

|     |транспортной       |              |            |бюджет          |         |        |        |     |    |                  |

|     |развязки на        |              |            +————————————————+—————————+————————+————————+—————+————+                  |

|     |автодороге         |              |            |областной       |108645,11|108645,1|-       |-    |-   |                  |

|     |"Спас-Клепики -    |              |            |бюджет, в том   |         |1       |        |     |    |                  |

|     |Рязань" в районе   |              |            |числе:          |         |        |        |     |    |                  |

|     |с. Шумашь          |              |            +————————————————+—————————+————————+————————+—————+————+                  |

|     |Рязанского района  |              |            |средства        |108645,11|108645,1|        |     |    |                  |

|     |Рязанской области  |              |            |дорожного фонда |         |1       |        |     |    |                  |

|     |                   |              |            |Рязанской       |         |        |        |     |    |                  |

|     |                   |              |            |области         |         |        |        |     |    |                  |

+—————+———————————————————+——————————————+————————————+————————————————+—————————+————————+————————+—————+————+——————————————————+

|1.1.2|Дноуглубительные и |Минприроды    |Минприроды  |федеральный     |20000,0  |-       |20000,0 |-    |-   |                  |

|     |берегоукрепительные|              |            |бюджет          |         |        |        |     |    |                  |

|     |работы в           |              |            |                |         |        |        |     |    |                  |

|     |туристско-рекреаци-|              |            |                |         |        |        |     |    |                  |

|     |онном кластере     |              |            |                |         |        |        |     |    |                  |

|     |"Рязанский" (II    |              |            |                |         |        |        |     |    |                  |

|     |очередь)           |              |            |                |         |        |        |     |    |                  |

+—————+———————————————————+——————————————+————————————+————————————————+—————————+————————+————————+—————+————+                  |

|1.2  |Разработка и       |Минкультуры   |Минкультуры |областной бюджет|1257,0   |407,0   |450,0   |200,0|200,|                  |

|     |продвижение        |              |            |                |         |        |        |     |0   |                  |

|     |инвестиционных     |              |            |                |         |        |        |     |    |                  |

|     |проектов,          |              |            |                |         |        |        |     |    |                  |

|     |предложений,       |              |            |                |         |        |        |     |    |                  |

|     |концепций,         |              |            |                |         |        |        |     |    |                  |

|     |бизнес-планов, схем|              |            |                |         |        |        |     |    |                  |

|     |функционального    |              |            |                |         |        |        |     |    |                  |

|     |зонирования, анализ|              |            |                |         |        |        |     |    |                  |

|     |состояния          |              |            |                |         |        |        |     |    |                  |

|     |туристской         |              |            |                |         |        |        |     |    |                  |

|     |инфраструктуры,    |              |            |                |         |        |        |     |    |                  |

|     |проведение         |              |            |                |         |        |        |     |    |                  |

|     |совещаний,         |              |            |                |         |        |        |     |    |                  |

|     |конференций по     |              |            |                |         |        |        |     |    |                  |

|     |проблемам развития |              |            |                |         |        |        |     |    |                  |

|     |инфраструктуры     |              |            |                |         |        |        |     |    |                  |

|     |туризма            |              |            |                |         |        |        |     |    |                  |

+—————+———————————————————+——————————————+————————————+————————————————+—————————+————————+————————+—————+————+——————————————————+

|     |Итого по           |              |            |                |228902,11|208052,1|20450,0 |200,0|200,|                  |

|     |подпрограмме, в том|              |            |                |         |1       |        |     |0   |                  |

|     |числе:             |              |            +————————————————+—————————+————————+————————+—————+————+                  |

|     |                   |              |            |федеральный     |119000,0 |99000,0 |20000,0 |-    |-   |                  |

|     |                   |              |            |бюджет          |         |        |        |     |    |                  |

|     |                   |              |            +————————————————+—————————+————————+————————+—————+————+                  |

|     |                   |              |            |областной       |109902,11|109052,1|450,0   |200,0|200,|                  |

|     |                   |              |            |бюджет, в том   |         |1       |        |     |0   |                  |

|     |                   |              |            |числе:          |         |        |        |     |    |                  |

|     |                   |              |            +————————————————+—————————+————————+————————+—————+————+                  |

|     |                   |              |            |средства        |108645,11|108645,1|-       |-    |-   |                  |

|     |                   |              |            |дорожного фонда |         |1       |        |     |    |                  |

|     |                   |              |            |Рязанской       |         |        |        |     |    |                  |

|     |                   |              |            |области         |         |        |        |     |    |                  |

+—————+———————————————————+——————————————+————————————+————————————————+—————————+————————+————————+—————+————+——————————————————+

     

 

       6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы      

 

 

Г————T—————————————————————————T——————————T——————————————————————————————————————————————¬
|N   |Целевые индикаторы       |Единица   |Значения показателей                          |
|п/п |                         |измерения +——————————————————————————————————————————————+
|    |                         |          |2013 год|2015 год|2016 год |2017 год |2018 год|
|    |                         |          |базовый |        |         |         |        |
+————+—————————————————————————+——————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+
|1.  |Количество коллективных  |ед.       |127,0   |128,0   |129,0    |130,0    |131,0   |
|    |средств размещения       |          |        |        |         |         |        |
+————+—————————————————————————+——————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+
|2.  |Количество мест в        |ед.       |7594,0  |7778,0  |7822,0   |8027,0   |8122,0  |
|    |коллективных средствах   |          |        |        |         |         |        |
|    |размещения               |          |        |        |         |         |        |
+————+—————————————————————————+——————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+
|3.  |Объем платных услуг      |млн. руб. |867,6   |951,3   |1017,9   |1089,2   |1165,4  |
|    |коллективных средств     |          |        |        |         |         |        |
|    |размещения               |          |        |        |         |         |        |
+————+—————————————————————————+——————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+
|4.  |Площадь номерного фонда  |тыс.      |67,2    |73,0    |75,1     |76,6     |78,1    |

|    |коллективных средств     |кв.м      |        |        |         |         |        |

|    |размещения               |          |        |        |         |         |        |
+————+—————————————————————————+——————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+
|5.  |Инвестиции в основной    |млн.      |910,0   |1004,8  |1034,9   |1055,6   |1076,7  |

|    |капитал средств          |руб.      |        |        |         |         |        |

|    |размещения               |          |        |        |         |         |        |
+————+—————————————————————————+——————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+

 

     (Дополнен -  Постановление  Правительства  Рязанской  области  от

04.03.2015 № 38)

 

 

 

Приложение N 3
к государственной программе
Рязанской области
"Развитие культуры и туризма
на 2015 - 2020 годы"

 

       Подпрограмма 3 "Развитие внутреннего и въездного туризма       
                         на 2015 - 2018 годы"                         

 

               1. Цель и задачи реализации подпрограммы               

 

      Целью подпрограммы является создание условий для развития  сферы
внутреннего и въездного туризма в Рязанской области.
      Задачами подпрограммы являются:
      - анализ состояния туристской отрасли  и  создание  условий  для
продвижения туристских ресурсов;
      - привлечение кадров для работы в сфере туризма и  повышение  их
квалификации;
      - развитие социального и событийного туризма.

 

               2. Сроки и этапы реализации подпрограммы               

 

      Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2018 годы.
      Подпрограмма реализуется в один этап.

 

                3. Ресурсное обеспечение подпрограммы                 

 

      Объем   финансирования   из   областного   бюджета    составляет
14487,0 тыс. руб., из них:
      2015 год - 3560,0 тыс. руб.;
      2016 год - 1050,0 тыс. руб.;
      2017 год - 4800,0 тыс. руб.;
      2018 год - 5077,0 тыс. руб.

 

                 4. Механизм реализации подпрограммы                  

 

      Подпрограмма   реализуется   в   виде   комплекса   мероприятий,
взаимосвязанных  между  собой  и  направленных на решение поставленных
задач.
      Главный распорядитель бюджетных средств, указанный в  разделе  5
"Система    подпрограммных    мероприятий"   настоящей   подпрограммы,
обеспечивает:
      - результативность, адресность и целевой характер  использования
бюджетных средств;
      - соблюдение получателями субсидий  условий,  целей  и  порядка,
установленных при их предоставлении.
      Минкультуры, являющееся исполнителем подпрограммы,  обеспечивает
исполнение мероприятий подпрограммы, в том числе:
      -  заключает  государственные   контракты   в   соответствии   с
Федеральным  законом  от  05.04.2013  N 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и
муниципальных нужд";
      - осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы, в  отношении
которых является исполнителем;
      -  представляет  информацию,  необходимую  для  отчета  о   ходе
реализации мероприятий подпрограммы;
      - представляет копии актов выполненных работ, оказания  услуг  и
иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным
контрактам (договорам) в рамках реализации подпрограммы.
      С   целью   своевременной   координации   действий   исполнителя
подпрограммы   и   обеспечения   реализации   подпрограммы  заказчиком
подпрограммы министерство экономического развития и торговли Рязанской
области осуществляет контроль за исполнением подпрограммы.
      Внутренний  финансовый  контроль  и  государственный  финансовый
контроль   осуществляются  в  соответствии  с  положениями  бюджетного
законодательства.
      Текущее  управление  реализацией   подпрограммы   осуществляется
заказчиком подпрограммы.

 

                  5. Система программных мероприятий                  

 

Г———T—————————————————————————T——————————————T—————————————T——————————————T———————————————————————————————T—————————————————¬
|N  |Программные мероприятия, |Главные       |Исполнители  |Источник      |Объемы финансирования,         |Ожидаемый        |
|п/п|обеспечивающие выполнение|распорядители |             |финансирования|тыс. руб.                      |результат        |
|   |задачи                   |              |             |              +———————————————————————————————+                 |
|   |                         |              |             |              |всего |в том числе по годам    |                 |
|   |                         |              |             |              |      +————————————————————————+                 |
|   |                         |              |             |              |      |2015  |2016|2017  |2018 |                 |
+———+—————————————————————————+——————————————+—————————————+——————————————+——————+——————+————+——————+—————+—————————————————+
|1  |2                        |3             |4            |5             |6     |7     |8   |9     |10   |11               |
+———+—————————————————————————+——————————————+—————————————+——————————————+——————+——————+————+——————+—————+—————————————————+
|   |Задача 1. Анализ         |              |             |областной     |8847  |1997  |1050|2900  |2900 |увеличение объема|
|   |состояния туристской     |              |             |бюджет        |      |      |    |      |     |платных          |
|   |отрасли и создание       |              |             |              |      |      |    |      |     |туристских услуг |
|   |условий для продвижения  |              |             |              |      |      |    |      |     |на 26,2%;        |
|   |туристских ресурсов, в   |              |             |              |      |      |    |      |     |увеличение общего|
|   |том числе:               |              |             |              |      |      |    |      |     |количества       |
+———+—————————————————————————+——————————————+—————————————+——————————————+——————+——————+————+——————+—————+посетителей      |
|1.1|Исследование и анализ    |Минкультуры   |Минкультуры  |областной     |1700  |300   |-   |700   |700  |Рязанской области|
|.  |состояния туристской     |              |             |бюджет        |      |      |    |      |     |на 14,3%;        |
|   |отрасли, разработка и    |              |             |              |      |      |    |      |     |увеличение потока|
|   |издание методических     |              |             |              |      |      |    |      |     |иностранных      |
|   |пособий, проведение      |              |             |              |      |      |    |      |     |туристов на 10,6%|
|   |совещаний, конференций,  |              |             |              |      |      |    |      |     |                 |
|   |"круглых столов" по      |              |             |              |      |      |    |      |     |                 |
|   |проблемам развития       |              |             |              |      |      |    |      |     |                 |
|   |туризма                  |              |             |              |      |      |    |      |     |                 |
+———+—————————————————————————+——————————————+—————————————+——————————————+——————+——————+————+——————+—————+                 |
|1.2|Организация и проведение |Минкультуры   |Минкультуры  |областной     |7147  |1697  |1050|2200  |2200 |                 |
|.  |презентаций, конкурсов,  |              |             |бюджет        |      |      |    |      |     |                 |
|   |информационно-ознакомите-|              |             |              |      |      |    |      |     |                 |
|   |льных, экспертных туров, |              |             |              |      |      |    |      |     |                 |
|   |участие в международных, |              |             |              |      |      |    |      |     |                 |
|   |российских туристских    |              |             |              |      |      |    |      |     |                 |
|   |форумах, конкурсах,      |              |             |              |      |      |    |      |     |                 |
|   |презентациях, публикации |              |             |              |      |      |    |      |     |                 |
|   |в СМИ, разработка и      |              |             |              |      |      |    |      |     |                 |
|   |изготовление             |              |             |              |      |      |    |      |     |                 |
|   |информационно-рекламной  |              |             |              |      |      |    |      |     |                 |
|   |продукции                |              |             |              |      |      |    |      |     |                 |
+———+—————————————————————————+——————————————+—————————————+——————————————+——————+——————+————+——————+—————+—————————————————+
|   |Задача 2. Привлечение    |              |             |областной     |2027  |527   |-   |700   |800  |увеличение       |
|   |кадров для работы в сфере|              |             |бюджет        |      |      |    |      |     |количества       |
|   |туризма и повышение их   |              |             |              |      |      |    |      |     |занятых в сфере  |
|   |квалификации, в том      |              |             |              |      |      |    |      |     |туризма          |
|   |числе:                   |              |             |              |      |      |    |      |     |(коллективные    |
+———+—————————————————————————+——————————————+—————————————+——————————————+——————+——————+————+——————+—————+средства         |
|2.1|Организация и проведение |Минкультуры   |Минкультуры  |областной     |1550  |400   |-   |550   |600  |размещения,      |
|.  |олимпиад, конкурсов,     |              |             |бюджет        |      |      |    |      |     |турфирмы) на     |
|   |семинаров,               |              |             |              |      |      |    |      |     |11,2%;           |
|   |мастер-классов, "круглых |              |             |              |      |      |    |      |     |обеспечение      |
|   |столов", конференций     |              |             |              |      |      |    |      |     |повышения        |
+———+—————————————————————————+——————————————+—————————————+——————————————+——————+——————+————+——————+—————+квалификации     |
|2.2|Участие специалистов     |Минкультуры   |Минкультуры  |областной     |477   |127   |-   |150   |200  |занятых в сфере  |
|.  |сферы туризма в обучающих|              |             |бюджет        |      |      |    |      |     |туризма          |
|   |мероприятиях, совещаниях,|              |             |              |      |      |    |      |     |(коллективные    |
|   |семинарах, конференциях, |              |             |              |      |      |    |      |     |средства         |
|   |"круглых столах"         |              |             |              |      |      |    |      |     |размещения,      |
|   |                         |              |             |              |      |      |    |      |     |турфирмы)        |
|   |                         |              |             |              |      |      |    |      |     |ежегодно не менее|
|   |                         |              |             |              |      |      |    |      |     |50 человек       |
+———+—————————————————————————+——————————————+—————————————+——————————————+——————+——————+————+——————+—————+—————————————————+
|   |Задача 3. Развитие       |              |             |областной     |3613  |1036  |-   |1200  |1377 |проведение не    |
|   |социального и событийного|              |             |бюджет        |      |      |    |      |     |менее 2          |
|   |туризма, в том числе:    |              |             |              |      |      |    |      |     |фестивалей в год |
+———+—————————————————————————+——————————————+—————————————+——————————————+——————+——————+————+——————+—————+                 |
|3.1|Организация и проведение |Минкультуры   |Минкультуры  |областной     |490   |130   |-   |180   |180  |                 |
|.  |экскурсионно-познаватель-|              |             |бюджет        |      |      |    |      |     |                 |
|   |ных поездок для детей из |              |             |              |      |      |    |      |     |                 |
|   |детских домов и          |              |             |              |      |      |    |      |     |                 |
|   |школ-интернатов и лиц    |              |             |              |      |      |    |      |     |                 |
|   |пожилого возраста        |              |             |              |      |      |    |      |     |                 |
+———+—————————————————————————+——————————————+—————————————+——————————————+——————+——————+————+——————+—————+                 |
|3.2|Организация и проведение |Минкультуры   |Минкультуры  |областной     |3123  |906   |-   |1020  |1197 |                 |
|.  |событийных фестивалей и  |              |             |бюджет        |      |      |    |      |     |                 |
|   |праздников, мероприятий  |              |             |              |      |      |    |      |     |                 |
|   |активного туризма        |              |             |              |      |      |    |      |     |                 |
+———+—————————————————————————+——————————————+—————————————+——————————————+——————+——————+————+——————+—————+—————————————————+
|   |Итого по подпрограмме    |              |             |              |14487 |3560,0|1050|4800  |5077 |                 |
+———+—————————————————————————+——————————————+—————————————+——————————————+——————+——————+————+——————+—————+—————————————————+

 

     6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы      

 

Г———T—————————————————————T—————————T———————————T——————T——————T——————T——————T——————¬
|N  |Целевые индикаторы   |Единица  |базовый    |2014  |2015  |2016  |2017  |2018  |
|п/п|                     |измерения|2013 год   |год   |год   |год   |год   |год   |
+———+—————————————————————+—————————+———————————+——————+——————+——————+——————+——————+
|1. |Объем платных        |млн. руб.|414,7      |430,7 |452,2 |474,8 |498,6 |523,5 |
|   |туристских услуг     |         |           |      |      |      |      |      |
+———+—————————————————————+—————————+———————————+——————+——————+——————+——————+——————+
|2. |Общее количество     |тыс. чел.|820,0      |847,7 |866,5 |892,5 |919,3 |937,6 |
|   |посетителей Рязанской|         |           |      |      |      |      |      |
|   |области              |         |           |      |      |      |      |      |
+———+—————————————————————+—————————+———————————+——————+——————+——————+——————+——————+
|3. |Общее количество     |тыс. чел.|13,2       |13,4  |13,7  |14,0  |14,3  |14,6  |
|   |иностранных туристов |         |           |      |      |      |      |      |
+———+—————————————————————+—————————+———————————+——————+——————+——————+——————+——————+
|4. |Численность занятых в|чел.     |4080,0     |4143,0|4207,0|4312,0|4397,0|4538,0|
|   |сфере туризма        |         |           |      |      |      |      |      |
+———+—————————————————————+—————————+———————————+——————+——————+——————+——————+——————+
|5. |Численность          |чел.     |70         |не    |не    |не    |не    |не    |
|   |работников в сфере   |         |           |менее |менее |менее |менее |менее |
|   |туризма, повысивших  |         |           |50    |50    |50    |50    |50    |
|   |квалификацию         |         |           |      |      |      |      |      |
+———+—————————————————————+—————————+———————————+——————+——————+——————+——————+——————+
|6. |Количество           |единиц   |2          |не    |не    |не    |не    |не    |
|   |проведенных          |         |           |менее |менее |менее |менее |менее |
|   |фестивалей           |         |           |2     |2     |2     |2     |2     |
+———+—————————————————————+—————————+———————————+——————+——————+——————+——————+——————+

 

 

 

Приложение N 4
к государственной программе
Рязанской области
"Развитие культуры и туризма
на 2015 - 2020 годы"

 

                      Подпрограмма 4 "Наследие"                       

 

               1. Цель и задачи реализации подпрограммы               

 

      Целью подпрограммы  является  обеспечение  сохранности  объектов
культурного  наследия,  их полноценного и рационального использования,
развития и успешной интеграции в социально-экономическую и  культурную
жизнь Рязанской области.
      Задачей   подпрограммы   является   сохранение,   использование,
популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия.

 

               2. Сроки и этапы реализации подпрограммы               

 

      Сроки реализации подпрограммы -  2015 - 2020 годы.  Подпрограмма
реализуется в один этап.

 

                3. Ресурсное обеспечение подпрограммы                 

 

      Объем   финансирования   из   областного   бюджета    составляет
146138,24 тыс. руб., из них:
      2015 год - 3086,67 тыс. руб.;
      2017 год - 3086,67 тыс. руб.;
      2018 год - 46788,3 тыс. руб.;
      2019 год - 47188,3 тыс. руб.;
      2020 год - 45988,3 тыс. руб.

 

                 4. Механизм реализации подпрограммы                  

 

      Подпрограмма   реализуется   в   виде   комплекса   мероприятий,
взаимосвязанных  между  собой  и  направленных на решение поставленных
задач.
      Главным  распорядителем  бюджетных  средств,   направляемых   на
реализацию подпрограммы, является Минкультуры.
      Главный распорядитель обеспечивает результативность,  адресность
и  целевой  характер  использования  бюджетных  средств и осуществляет
следующие функции:
      - утверждает положение об управлении реализацией подпрограммы  и
о конкурсной комиссии подпрограммы;
      - осуществляет отбор заявок для  включения  в  план  мероприятий
подпрограммы;
      - утверждает ежегодный план мероприятий  подпрограммы  в  рамках
календарного года;
      -    осуществляет    координацию    деятельности    исполнителей
подпрограммы в процессе ее выполнения;
      -  подготавливает   и   представляет   отчетность   в   порядке,
предусмотренном в подпрограмме;
      - иные функции по реализации подпрограммы в течение всего  срока
подготовки и проведения программных мероприятий.
      Исполнители  Программы  реализуют  мероприятия  подпрограммы   в
соответствии   с   Федеральным   законом   от  05.04.2013  N 44-ФЗ  
контрактной  системе  в  сфере  закупок,  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд".
      Реализация   мероприятий   раздела   5   "Система    программных
мероприятий"  настоящей подпрограммы, главным распорядителем бюджетных
средств которых является Минкультуры осуществляется:
      - финансирование пунктов 1.1, 1.2 в виде предоставления субсидии
ГУ  РО в соответствии с Постановлением Правительства Рязанской области
от 07.03.2012  N 38  "Об  утверждении  порядка  определения  объема  и
условий предоставления из областного бюджета государственным бюджетным
учреждениям   Рязанской   области   и    государственным    автономным
учреждениям Рязанской области субсидий на иные цели";
      - финансирование  пункта  1.3  в  виде  предоставления  субсидии
государственному  бюджетному  учреждению  культуры  Рязанской  области
"Информационно-аналитический центр культуры и туризма" в  соответствии
с  Постановлением  Правительства Рязанской области от 13.10.2010 N 246
"О формировании государственного задания в  отношении  государственных
учреждений  Рязанской  области  и  финансовом  обеспечении  выполнения
государственного задания".
      С  целью   своевременной   координации   действий   исполнителей
подпрограммы   и   обеспечения   реализации   подпрограммы  заказчиком
Программы министерство экономического развития  и  торговли  Рязанской
области осуществляет контроль за исполнением подпрограммы.
      Внутренний  финансовый  контроль  и  государственный  финансовый
контроль   осуществляются  в  соответствии  с  положениями  бюджетного
законодательства.
      Текущее управление за  реализацией  подпрограммы  осуществляется
заказчиком Программы.
      Заказчик  Программы  несет  ответственность  за  ее  реализацию,
достижение конечного результата и эффективное использование финансовых
средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

 

                  5. Система программных мероприятий                  

 

Г————T————————————————————T—————————————T—————————————T———————————————T————————————————————————————————————————————————————————T————————————————¬

|N   |Программные         |Главные      |Исполнители  |Источник       |Объем финансирования (тыс. руб.)                        |Ожидаемый       |

|п/п |мероприятия,        |распорядители|             |финансирования +————————————————————————————————————————————————————————+результат       |

|    |обеспечивающие      |             |             |               |всего    |в том числе по годам                          |                |

|    |выполнение задачи   |             |             |               |         +——————————————————————————————————————————————+                |

|    |                    |             |             |               |         |2015  |2016 |2017   |2018   |2019    |2020    |                |

+————+————————————————————+—————————————+—————————————+———————————————+—————————+——————+—————+———————+———————+————————+————————+————————————————+

|1   |2                   |3            |4            |5              |6        |7     |8    |9      |10     |11      |12      |13              |

+————+————————————————————+—————————————+—————————————+———————————————+—————————+——————+—————+———————+———————+————————+————————+————————————————+

|    |Задача 1.           |             |             |областной      |146138,24|3086,6|-    |3086,67|46788,3|47188,3 |45988,3 |рост числа      |

|    |Сохранение,         |             |             |бюджет         |         |7     |     |       |       |        |        |объектов        |

|    |использование,      |             |             |               |         |      |     |       |       |        |        |культурного     |

|    |популяризация и     |             |             |               |         |      |     |       |       |        |        |наследия,       |

|    |государственная     |             |             |               |         |      |     |       |       |        |        |находящихся в   |

|    |охрана объектов     |             |             |               |         |      |     |       |       |        |        |удовлетворитель-|

|    |культурного         |             |             |               |         |      |     |       |       |        |        |ном состоянии,  |

|    |наследия, в том     |             |             |               |         |      |     |       |       |        |        |до 50% от общего|

|    |числе:              |             |             |               |         |      |     |       |       |        |        |числа объектов  |

|    |                    |             |             |               |         |      |     |       |       |        |        |культурного     |

|    |                    |             |             |               |         |      |     |       |       |        |        |наследия,       |

|    |                    |             |             |               |         |      |     |       |       |        |        |находящихся в   |

|    |                    |             |             |               |         |      |     |       |       |        |        |собственности   |

|    |                    |             |             |               |         |      |     |       |       |        |        |Рязанской       |

|    |                    |             |             |               |         |      |     |       |       |        |        |области;        |

|    |                    |             |             |               |         |      |     |       |       |        |        |обеспечение     |

|    |                    |             |             |               |         |      |     |       |       |        |        |документацией по|

|    |                    |             |             |               |         |      |     |       |       |        |        |государственной |

|    |                    |             |             |               |         |      |     |       |       |        |        |охране 85%      |

|    |                    |             |             |               |         |      |     |       |       |        |        |объектов        |

|    |                    |             |             |               |         |      |     |       |       |        |        |культурного     |

|    |                    |             |             |               |         |      |     |       |       |        |        |наследия;       |

|    |                    |             |             |               |         |      |     |       |       |        |        |подготовка      |

|    |                    |             |             |               |         |      |     |       |       |        |        |ежегодно не     |

|    |                    |             |             |               |         |      |     |       |       |        |        |менее 25 заявок |

|    |                    |             |             |               |         |      |     |       |       |        |        |для включения   |

|    |                    |             |             |               |         |      |     |       |       |        |        |мероприятий по  |

|    |                    |             |             |               |         |      |     |       |       |        |        |сохранению и    |

|    |                    |             |             |               |         |      |     |       |       |        |        |государственной |

|    |                    |             |             |               |         |      |     |       |       |        |        |охране объектов |

|    |                    |             |             |               |         |      |     |       |       |        |        |культурного     |

|    |                    |             |             |               |         |      |     |       |       |        |        |наследия в      |

|    |                    |             |             |               |         |      |     |       |       |        |        |федеральные и   |

|    |                    |             |             |               |         |      |     |       |       |        |        |региональные    |

|    |                    |             |             |               |         |      |     |       |       |        |        |государственные |

|    |                    |             |             |               |         |      |     |       |       |        |        |программы;      |

|    |                    |             |             |               |         |      |     |       |       |        |        |обеспечение     |

|    |                    |             |             |               |         |      |     |       |       |        |        |выполнение      |

|    |                    |             |             |               |         |      |     |       |       |        |        |государственного|

|    |                    |             |             |               |         |      |     |       |       |        |        |задания ежегодно|

|    |                    |             |             |               |         |      |     |       |       |        |        |не менее 95%    |


Информация по документу
Читайте также