Расширенный поиск

Постановление Правительства Рязанской области от 29.10.2014 № 316

Документ имеет не последнюю редакцию.
      Подпрограмма 6 "Обеспечение условий реализации программы"       

               1. Цель и задачи реализации подпрограммы               

      Целью подпрограммы является  создание  условий  для  эффективной
реализации Программы.
      Задачей   подпрограммы   является    обеспечение    эффективного
исполнения государственных функций в сфере реализации Программы.

               2. Сроки и этапы реализации подпрограммы               

      Сроки реализации подпрограммы -  2015 - 2020 годы.  Подпрограмма
реализуется в один этап.

                3. Ресурсное обеспечение подпрограммы                 

      Объем   финансирования   из   областного   бюджета    составляет
204715,19188 тыс. руб., из них:
      2015 год - 33037,19871 тыс. руб.;
      2016 год - 34294,56497 тыс. руб.;
      2017 год - 34345,85705 тыс. руб.;
      2018 год - 34345,85705 тыс. руб.;
      2019 год - 34345,85705 тыс. руб.;
      2020 год - 34345,85705 тыс. руб.

                 4. Механизм реализации подпрограммы                  

      Подпрограмма   реализуется   в   виде   комплекса   мероприятий,
взаимосвязанных  между  собой  и  направленных на решение поставленных
задач.
      Главным  распорядителем  бюджетных  средств,   направляемых   на
реализацию  мероприятий  подпрограммы,  является  Минкультуры. Главный
распорядитель  обеспечивает  результативность,  адресность  и  целевой
характер использования бюджетных средств.
      Исполнитель подпрограммы  реализует  программные  мероприятия  в
соответствии   с   Федеральным   законом   от  05.04.2013  N 44-ФЗ  "О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг   для
обеспечения государственных и муниципальных нужд".
      Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное  и
своевременное  их  выполнение,  целевое  и  рациональное использование
финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.
      С  целью   своевременной   координации   действий   исполнителей
подпрограммы   и   обеспечения   реализации   подпрограммы  заказчиком
Программы министерство экономического развития  и  торговли  Рязанской
области осуществляет контроль за исполнением подпрограммы.
      Внутренний  финансовый  контроль  и  государственный  финансовый
контроль   осуществляются  в  соответствии  с  положениями  бюджетного
законодательства.
      Текущее управление за  реализацией  подпрограммы  осуществляется
заказчиком Программы.
      Заказчик  Программы  несет  ответственность  за  ее  реализацию,
достижение конечного результата и эффективное использование финансовых
средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

                  5. Система программных мероприятий                  

Г———T———————————————————T——————————————T————————————T———————————————T—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————T—————————¬
|N  |Программные        |Главные       |Исполнители |Источник       |Объемы финансирования, тыс. руб.                                                 |Ожидаемый|
|п/п|мероприятия,       |распорядители |            |финансирования +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+результат|
|   |обеспечивающие     |              |            |               |всего      |в том числе по годам                                                 |         |
|   |выполнение задачи  |              |            |               |           +—————————————————————————————————————————————————————————————————————+         |
|   |                   |              |            |               |           |2015       |2016      |2017       |2018       |2019      |2020       |         |
+———+———————————————————+——————————————+————————————+———————————————+———————————+———————————+——————————+———————————+———————————+——————————+———————————+—————————+
|   |Задача 1.          |              |            |               |204715,1918|33037,19871|34294,5649|34345,85705|34345,85705|34345,8570|34345,85705|достиже- |
|   |Обеспечение        |              |            |               |8          |           |7         |           |           |5         |           |ние не   |
|   |эффективного       |              |            |               |           |           |          |           |           |          |           |менее 90%|
|   |исполнения         |              |            |               |           |           |          |           |           |          |           |заплани- |
|   |государственных    |              |            |               |           |           |          |           |           |          |           |рованных |
|   |функций в сфере    |              |            |               |           |           |          |           |           |          |           |значений |
|   |реализации         |              |            |               |           |           |          |           |           |          |           |целевых  |
|   |Программы, в том   |              |            |               |           |           |          |           |           |          |           |индикато-|
|   |числе:             |              |            |               |           |           |          |           |           |          |           |ров      |
|   |                   |              |            |               |           |           |          |           |           |          |           |Программы|
+———+———————————————————+——————————————+————————————+———————————————+———————————+———————————+——————————+———————————+———————————+——————————+———————————+—————————+
|1.1|Обеспечение        |Минкультуры   |Минкультуры |областной      |204715,1918|33037,19871|34294,5649|34345,85705|34345,85705|34345,8570|34345,85705|         |
|.  |деятельности       |              |            |бюджет         |8          |           |7         |           |           |5         |           |         |
|   |Минкультуры        |              |            |               |           |           |          |           |           |          |           |         |
+———+———————————————————+——————————————+————————————+———————————————+———————————+———————————+——————————+———————————+———————————+——————————+———————————+—————————+
|   |Итого по           |              |            |               |204715,1918|33037,19871|34294,5649|34345,85705|34345,85705|34345,8570|34345,85705|         |
|   |подпрограмме       |              |            |               |8          |           |7         |           |           |5         |           |         |
+———+———————————————————+——————————————+————————————+———————————————+———————————+———————————+——————————+———————————+———————————+——————————+———————————+—————————+

     6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы

Г——T—————————————————————————T—————————T————————————————————————————————————————————————————————¬
|N |Наименование целевых     |Базовый  |Планируемые показатели по годам                         |
|п/|индикаторов              |2013 год +————————————————————————————————————————————————————————+
|п |                         |         |2015 год|2016 год |2017 год |2018 год |2019 год|2020 год|
+——+—————————————————————————+—————————+————————+—————————+—————————+—————————+————————+————————+
|1.|Уровень ежегодного       |-        |не менее|не менее |не менее |не менее |не менее|не менее|
|  |выполнения значений      |         |90,0    |90,0     |90,0     |90,0     |90,0    |90,0    |
|  |целевых индикаторов      |         |        |         |         |         |        |        |
|  |Программы                |         |        |         |         |         |        |        |
+——+—————————————————————————+—————————+————————+—————————+—————————+—————————+————————+————————+      


Информация по документу
Читайте также