|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Рязанской области от 29.10.2014 № 316
Документ имеет не последнюю редакцию.
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы Г————T—————————————————————T—————————T——————————————————————————————————————————————————————————————————¬ |N |Целевые индикаторы |Единица |Значение показателей | |п/п | |измерения+——————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | |Базовый |2015 год|2016 год |2017 год|2018 год |2019 год|2020 год| | | | |2013 г. | | | | | | | +————+—————————————————————+—————————+—————————+————————+—————————+————————+——————————+————————+————————+ |1. |Доля воссозданных |% |60 |60 |60 |79,4 |79,4 |95 |96 | | |объектов | | | | | | | | | | |историко-культурного | | | | | | | | | | |наследия от общего | | | | | | | | | | |числа памятников | | | | | | | | | | |истории и культуры, | | | | | | | | | | |находящихся на | | | | | | | | | | |территории Музея | | | | | | | | | +————+—————————————————————+—————————+—————————+————————+—————————+————————+——————————+————————+————————+ |2. |Количество объектов |ед. |4 |- |- |- |не менее 1|не менее|не менее| | |Музея, оснащенных | | | | | | |1 |1 | | |охранно-пожарной | | | | | | | | | | |сигнализацией | | | | | | | | | +————+—————————————————————+—————————+—————————+————————+—————————+————————+——————————+————————+————————+ |3. |Доля |% |22 |22 |22 |22 |27 |28 |29,5 | | |отремонтированных | | | | | | | | | | |зданий Музея | | | | | | | | | +————+—————————————————————+—————————+—————————+————————+—————————+————————+——————————+————————+————————+ |4. |Доля модернизаций |% |42,6 |42,6 |42,6 |42,6 |42,6 |60,0 |62,9 | | |материально-техничес-| | | | | | | | | | |кой базы Музея | | | | | | | | | +————+—————————————————————+—————————+—————————+————————+—————————+————————+——————————+————————+————————+ |5 |Доля представленных |% |15,8% |15,81 |15,82% |15,83% |15,84% |15,85% |15,86% | | |(во всех формах) | | | | | | | | | | |зрителю музейных | | | | | | | | | | |предметов в общем | | | | | | | | | | |количестве музейных | | | | | | | | | | |предметов | | | | | | | | | +————+—————————————————————+—————————+—————————+————————+—————————+————————+——————————+————————+————————+ |6 |Количество ежегодно |единиц |7 |- |- |- |не менее 1|не менее|не менее| | |организованных | | | | | | |1 |1 | | |научных мероприятий | | | | | | | | | +————+—————————————————————+—————————+—————————+————————+—————————+————————+——————————+————————+————————+ |7. |Количество изданий |единиц |4 |- |- |- |не менее 2|не менее|не менее| | | | | | | | | |3 |2 | +————+—————————————————————+—————————+—————————+————————+—————————+————————+——————————+————————+————————+ |8. |Количество |единиц |2 |- |- |- |не менее 4|не менее|не менее| | |реализованных | | | | | | |4 |5 | | |творческих проектов | | | | | | | | | | |Музея | | | | | | | | | +————+—————————————————————+—————————+—————————+————————+—————————+————————+——————————+————————+————————+ |9. |Количество посещений |групп |- |- |- |- |не менее |не менее|не менее| | |Музея школьниками | | | | | |27 |27 |27 | +————+—————————————————————+—————————+—————————+————————+—————————+————————+——————————+————————+————————+ |10. |Выполнение |% |не менее |не менее|не менее |не менее|не менее |не менее|не менее| | |государственного | |95 |95 |95 |95 |95 |95 |95 | | |задания | | | | | | | | | +————+—————————————————————+—————————+—————————+————————+—————————+————————+——————————+————————+————————+ Приложение N 2 к государственной программе Рязанской области "Развитие культуры и туризма на 2015 - 2020 годы" Подпрограмма 2 "Создание и развитие инфраструктуры туризма" 1. Цель и задачи реализации подпрограммы Целью подпрограммы является повышение конкурентоспособности туристской инфраструктуры Рязанской области. Задачей подпрограммы является развитие туристской инфраструктуры Рязанской области. 2. Сроки и этапы реализации подпрограммы Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2018 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы Объем финансирования составляет 228902,11 тыс. руб. (119000,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 109902,11 тыс. руб. - областной бюджет, в том числе 108645,11 тыс. руб. - средства дорожного фонда Рязанской области), из них: 2015 год - 208052,11 тыс. руб. (99000,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 109052,11 тыс. руб. - областной бюджет, в том числе 108645,11 тыс. руб. - средства дорожного фонда Рязанской области); 2016 год - 20450,0 тыс. руб. (20000,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 450,0 тыс. руб. - областной бюджет); 2017 год - 200,0 тыс. руб. - областной бюджет; 2018 год - 200,0 тыс. руб. - областной бюджет. Распределение средств областного и федерального бюджетов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы, в разбивке по главным распорядителям Г———T————————————————T————————————————T————————————————————————————————————————¬ |N |Главные |Источник |Объем финансирования по годам, тыс. руб.| |п/п|распорядители |финансирования +————————————————————————————————————————+ | | | |всего |2015 |2016 |2017 |2018 | +———+————————————————+————————————————+—————————+——————————+———————+—————+—————+ |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 | +———+————————————————+————————————————+—————————+——————————+———————+—————+—————+ |1. |Минкультуры |областной бюджет|1257,0 |407,0 |450,0 |200,0|200,0| +———+————————————————+————————————————+—————————+——————————+———————+—————+—————+ |2. |Минприроды |федеральный |20000,0 |0 |20000,0|0 |0 | | | |бюджет | | | | | | +———+————————————————+————————————————+—————————+——————————+———————+—————+—————+ |3. |Минтранс |федеральный |99000,0 |99000,0 |0 |0 |0 | | | |бюджет | | | | | | | | +————————————————+—————————+——————————+———————+—————+—————+ | | |областной |108645,11|108645,11 |0 |0 |0 | | | |бюджет, | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | +————————————————+—————————+——————————+———————+—————+—————+ | | |средства |108645,11|108645,11 |0 |0 |0 | | | |дорожного фонда | | | | | | | | |Рязанской | | | | | | | | |области | | | | | | +———+————————————————+————————————————+—————————+——————————+———————+—————+—————+ | |Итого, в том | |228902,11|208052,11 |20450,0|200,0|200,0| | |числе: +————————————————+—————————+——————————+———————+—————+—————+ | | |федеральный |119000,0 |99000,0 |20000,0|0 |0 | | | |бюджет | | | | | | | | +————————————————+—————————+——————————+———————+—————+—————+ | | |областной |109902,11|109052,11 |450,0 |200,0|200,0| | | |бюджет, | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | +————————————————+—————————+——————————+———————+—————+—————+ | | |средства |108645,11|108645,11 |0 |0 |0 | | | |дорожного фонда | | | | | | | | |Рязанской | | | | | | | | |области | | | | | | +———+————————————————+————————————————+—————————+——————————+———————+—————+—————+ 4. Механизм реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач. Главные распорядители бюджетных средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, указаны в разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" настоящей подпрограммы. Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств. Центральные исполнительные органы государственной власти Рязанской области, являющиеся исполнителями подпрограммы, обеспечивают исполнение мероприятий, в том числе: - заключают государственные контракты в целях реализации подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; - несут ответственность за качественное и своевременное выполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы; - иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения программных мероприятий. С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы и обеспечения реализации подпрограммы заказчиком Программы министерство экономического развития и торговли Рязанской области осуществляет контроль за исполнением подпрограммы. Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства. Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы. Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы. 5. Система программных мероприятий Г—————T———————————————————T——————————————T————————————T————————————————T——————————————————————————————————————T——————————————————¬ |N |Программные |Главные |Исполнители |Источник |Объемы финансирования, тыс. руб. |Ожидаемый | |п/п |мероприятия, |распорядители | |финансирования +——————————————————————————————————————+результат | | |обеспечивающие | | | |всего |в том числе по годам | | | |выполнение задачи | | | | +————————————————————————————+ | | | | | | | |2015 |2016 |2017 |2018| | +—————+———————————————————+——————————————+————————————+————————————————+—————————+————————+————————+—————+————+——————————————————+ |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 | +—————+———————————————————+——————————————+————————————+————————————————+—————————+————————+————————+—————+————+——————————————————+ | |Задача 1. Развитие | | |федеральный |119000,0 |99000,0 |20000,0 |- |- |увеличение | | |туристской | | |бюджет | | | | | |количества | | |инфраструктуры | | +————————————————+—————————+————————+————————+—————+————+коллективных | | |Рязанской области, | | |областной бюджет|109902,11|109052,1|450,0 |200,0|200,|средств размещения| | |в том числе: | | | | |1 | | |0 |на 3,1%; | | | | | | | | | | | |увеличение | | | | | | | | | | | |количества мест в | | | | | | | | | | | |коллективных | | | | | | | | | | | |средствах | | | | | | | | | | | |размещения на 7%; | | | | | | | | | | | |увеличение объема | | | | | | | | | | | |платных услуг | | | | | | | | | | | |коллективных | | | | | | | | | | | |средств размещения| | | | | | | | | | | |на 34,3% | +—————+———————————————————+——————————————+————————————+————————————————+—————————+————————+————————+—————+————+——————————————————+ |1.1 |Создание комплекса | | |федеральный |119000,0 |99000,0 |20000,0 |- |- | | | |обеспечивающей | | |бюджет | | | | | | | | |инфраструктуры | | +————————————————+—————————+————————+————————+—————+————+ | | |туристско-рекреаци-| | |областной |108645,11|108645,1| |- |- | | | |онного кластера | | |бюджет, в том | |1 | | | | | | |"Рязанский", в том | | |числе: | | | | | | | | |числе: | | +————————————————+—————————+————————+————————+—————+————+ | | | | | |средства |108645,11|108645,1|- |- |- | | | | | | |дорожного фонда | |1 | | | | | | | | | |Рязанской | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | +—————+———————————————————+——————————————+————————————+————————————————+—————————+————————+————————+—————+————+——————————————————+ |1.1.1|Реконструкция |Минтранс |Минтранс |федеральный |99000,0 |99000,0 |- |- |- | | | |транспортной | | |бюджет | | | | | | | | |развязки на | | +————————————————+—————————+————————+————————+—————+————+ | | |автодороге | | |областной |108645,11|108645,1|- |- |- | | | |"Спас-Клепики - | | |бюджет, в том | |1 | | | | | | |Рязань" в районе | | |числе: | | | | | | | | |с. Шумашь | | +————————————————+—————————+————————+————————+—————+————+ | | |Рязанского района | | |средства |108645,11|108645,1| | | | | | |Рязанской области | | |дорожного фонда | |1 | | | | | | | | | |Рязанской | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | +—————+———————————————————+——————————————+————————————+————————————————+—————————+————————+————————+—————+————+——————————————————+ |1.1.2|Дноуглубительные и |Минприроды |Минприроды |федеральный |20000,0 |- |20000,0 |- |- | | | |берегоукрепительные| | |бюджет | | | | | | | | |работы в | | | | | | | | | | | |туристско-рекреаци-| | | | | | | | | | | |онном кластере | | | | | | | | | | | |"Рязанский" (II | | | | | | | | | | | |очередь) | | | | | | | | | | +—————+———————————————————+——————————————+————————————+————————————————+—————————+————————+————————+—————+————+ | |1.2 |Разработка и |Минкультуры |Минкультуры |областной бюджет|1257,0 |407,0 |450,0 |200,0|200,| | | |продвижение | | | | | | | |0 | | | |инвестиционных | | | | | | | | | | | |проектов, | | | | | | | | | | | |предложений, | | | | | | | | | | | |концепций, | | | | | | | | | | | |бизнес-планов, схем| | | | | | | | | | | |функционального | | | | | | | | | | | |зонирования, анализ| | | | | | | | | | | |состояния | | | | | | | | | | | |туристской | | | | | | | | | | | |инфраструктуры, | | | | | | | | | | | |проведение | | | | | | | | | | | |совещаний, | | | | | | | | | | | |конференций по | | | | | | | | | | | |проблемам развития | | | | | | | | | | | |инфраструктуры | | | | | | | | | | | |туризма | | | | | | | | | | +—————+———————————————————+——————————————+————————————+————————————————+—————————+————————+————————+—————+————+——————————————————+ | |Итого по | | | |228902,11|208052,1|20450,0 |200,0|200,| | | |подпрограмме, в том| | | | |1 | | |0 | | | |числе: | | +————————————————+—————————+————————+————————+—————+————+ | | | | | |федеральный |119000,0 |99000,0 |20000,0 |- |- | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | +————————————————+—————————+————————+————————+—————+————+ | | | | | |областной |109902,11|109052,1|450,0 |200,0|200,| | | | | | |бюджет, в том | |1 | | |0 | | | | | | |числе: | | | | | | | | | | | +————————————————+—————————+————————+————————+—————+————+ | | | | | |средства |108645,11|108645,1|- |- |- | | | | | | |дорожного фонда | |1 | | | | | | | | | |Рязанской | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | +—————+———————————————————+——————————————+————————————+————————————————+—————————+————————+————————+—————+————+——————————————————+ 6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы Г————T—————————————————————————T——————————T——————————————————————————————————————————————¬ |N |Целевые индикаторы |Единица |Значения показателей | |п/п | |измерения +——————————————————————————————————————————————+ | | | |2013 год|2015 год|2016 год |2017 год |2018 год| | | | |базовый | | | | | +————+—————————————————————————+——————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+ |1. |Количество коллективных |ед. |127,0 |128,0 |129,0 |130,0 |131,0 | | |средств размещения | | | | | | | +————+—————————————————————————+——————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+ |2. |Количество мест в |ед. |7594,0 |7778,0 |7822,0 |8027,0 |8122,0 | | |коллективных средствах | | | | | | | | |размещения | | | | | | | +————+—————————————————————————+——————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+ |3. |Объем платных услуг |млн. руб. |867,6 |951,3 |1017,9 |1089,2 |1165,4 | | |коллективных средств | | | | | | | | |размещения | | | | | | | +————+—————————————————————————+——————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+ Приложение N 3 к государственной программе Рязанской области "Развитие культуры и туризма на 2015 - 2020 годы" Подпрограмма 3 "Развитие внутреннего и въездного туризма на 2015 - 2018 годы" 1. Цель и задачи реализации подпрограммы Целью подпрограммы является создание условий для развития сферы внутреннего и въездного туризма в Рязанской области. Задачами подпрограммы являются: - анализ состояния туристской отрасли и создание условий для продвижения туристских ресурсов; - привлечение кадров для работы в сфере туризма и повышение их квалификации; - развитие социального и событийного туризма. 2. Сроки и этапы реализации подпрограммы Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2018 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы Объем финансирования из областного бюджета составляет 14487,0 тыс. руб., из них: 2015 год - 3560,0 тыс. руб.; 2016 год - 1050,0 тыс. руб.; 2017 год - 4800,0 тыс. руб.; 2018 год - 5077,0 тыс. руб. 4. Механизм реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач. Главный распорядитель бюджетных средств, указанный в разделе 5 "Система подпрограммных мероприятий" настоящей подпрограммы, обеспечивает: - результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств; - соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении. Минкультуры, являющееся исполнителем подпрограммы, обеспечивает исполнение мероприятий подпрограммы, в том числе: - заключает государственные контракты в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; - осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении которых является исполнителем; - представляет информацию, необходимую для отчета о ходе реализации мероприятий подпрограммы; - представляет копии актов выполненных работ, оказания услуг и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным контрактам (договорам) в рамках реализации подпрограммы. С целью своевременной координации действий исполнителя подпрограммы и обеспечения реализации подпрограммы заказчиком подпрограммы министерство экономического развития и торговли Рязанской области осуществляет контроль за исполнением подпрограммы. Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком подпрограммы. 5. Система программных мероприятий Г———T—————————————————————————T——————————————T—————————————T——————————————T———————————————————————————————T—————————————————¬ |N |Программные мероприятия, |Главные |Исполнители |Источник |Объемы финансирования, |Ожидаемый | |п/п|обеспечивающие выполнение|распорядители | |финансирования|тыс. руб. |результат | | |задачи | | | +———————————————————————————————+ | | | | | | |всего |в том числе по годам | | | | | | | | +————————————————————————+ | | | | | | | |2015 |2016|2017 |2018 | | +———+—————————————————————————+——————————————+—————————————+——————————————+——————+——————+————+——————+—————+—————————————————+ |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 | +———+—————————————————————————+——————————————+—————————————+——————————————+——————+——————+————+——————+—————+—————————————————+ | |Задача 1. Анализ | | |областной |8847 |1997 |1050|2900 |2900 |увеличение объема| | |состояния туристской | | |бюджет | | | | | |платных | | |отрасли и создание | | | | | | | | |туристских услуг | | |условий для продвижения | | | | | | | | |на 26,2%; | | |туристских ресурсов, в | | | | | | | | |увеличение общего| | |том числе: | | | | | | | | |количества | +———+—————————————————————————+——————————————+—————————————+——————————————+——————+——————+————+——————+—————+посетителей | |1.1|Исследование и анализ |Минкультуры |Минкультуры |областной |1700 |300 |- |700 |700 |Рязанской области| |. |состояния туристской | | |бюджет | | | | | |на 14,3%; | | |отрасли, разработка и | | | | | | | | |увеличение потока| | |издание методических | | | | | | | | |иностранных | | |пособий, проведение | | | | | | | | |туристов на 10,6%| | |совещаний, конференций, | | | | | | | | | | | |"круглых столов" по | | | | | | | | | | | |проблемам развития | | | | | | | | | | | |туризма | | | | | | | | | | +———+—————————————————————————+——————————————+—————————————+——————————————+——————+——————+————+——————+—————+ | |1.2|Организация и проведение |Минкультуры |Минкультуры |областной |7147 |1697 |1050|2200 |2200 | | |. |презентаций, конкурсов, | | |бюджет | | | | | | | | |информационно-ознакомите-| | | | | | | | | | | |льных, экспертных туров, | | | | | | | | | | | |участие в международных, | | | | | | | | | | | |российских туристских | | | | | | | | | | | |форумах, конкурсах, | | | | | | | | | | | |презентациях, публикации | | | | | | | | | | | |в СМИ, разработка и | | | | | | | | | | | |изготовление | | | | | | | | | | | |информационно-рекламной | | | | | | | | | | | |продукции | | | | | | | | | | +———+—————————————————————————+——————————————+—————————————+——————————————+——————+——————+————+——————+—————+—————————————————+ | |Задача 2. Привлечение | | |областной |2027 |527 |- |700 |800 |увеличение | | |кадров для работы в сфере| | |бюджет | | | | | |количества | | |туризма и повышение их | | | | | | | | |занятых в сфере | | |квалификации, в том | | | | | | | | |туризма | | |числе: | | | | | | | | |(коллективные | +———+—————————————————————————+——————————————+—————————————+——————————————+——————+——————+————+——————+—————+средства | |2.1|Организация и проведение |Минкультуры |Минкультуры |областной |1550 |400 |- |550 |600 |размещения, | |. |олимпиад, конкурсов, | | |бюджет | | | | | |турфирмы) на | | |семинаров, | | | | | | | | |11,2%; | | |мастер-классов, "круглых | | | | | | | | |обеспечение | | |столов", конференций | | | | | | | | |повышения | +———+—————————————————————————+——————————————+—————————————+——————————————+——————+——————+————+——————+—————+квалификации | |2.2|Участие специалистов |Минкультуры |Минкультуры |областной |477 |127 |- |150 |200 |занятых в сфере | |. |сферы туризма в обучающих| | |бюджет | | | | | |туризма | | |мероприятиях, совещаниях,| | | | | | | | |(коллективные | | |семинарах, конференциях, | | | | | | | | |средства | | |"круглых столах" | | | | | | | | |размещения, | | | | | | | | | | | |турфирмы) | | | | | | | | | | | |ежегодно не менее| | | | | | | | | | | |50 человек | +———+—————————————————————————+——————————————+—————————————+——————————————+——————+——————+————+——————+—————+—————————————————+ | |Задача 3. Развитие | | |областной |3613 |1036 |- |1200 |1377 |проведение не | | |социального и событийного| | |бюджет | | | | | |менее 2 | | |туризма, в том числе: | | | | | | | | |фестивалей в год | +———+—————————————————————————+——————————————+—————————————+——————————————+——————+——————+————+——————+—————+ | |3.1|Организация и проведение |Минкультуры |Минкультуры |областной |490 |130 |- |180 |180 | | |. |экскурсионно-познаватель-| | |бюджет | | | | | | | | |ных поездок для детей из | | | | | | | | | | | |детских домов и | | | | | | | | | | | |школ-интернатов и лиц | | | | | | | | | | | |пожилого возраста | | | | | | | | | | +———+—————————————————————————+——————————————+—————————————+——————————————+——————+——————+————+——————+—————+ | |3.2|Организация и проведение |Минкультуры |Минкультуры |областной |3123 |906 |- |1020 |1197 | | |. |событийных фестивалей и | | |бюджет | | | | | | | | |праздников, мероприятий | | | | | | | | | | | |активного туризма | | | | | | | | | | +———+—————————————————————————+——————————————+—————————————+——————————————+——————+——————+————+——————+—————+—————————————————+ | |Итого по подпрограмме | | | |14487 |3560,0|1050|4800 |5077 | | +———+—————————————————————————+——————————————+—————————————+——————————————+——————+——————+————+——————+—————+—————————————————+ 6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы Г———T—————————————————————T—————————T———————————T——————T——————T——————T——————T——————¬ |N |Целевые индикаторы |Единица |базовый |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 | |п/п| |измерения|2013 год |год |год |год |год |год | +———+—————————————————————+—————————+———————————+——————+——————+——————+——————+——————+ |1. |Объем платных |млн. руб.|414,7 |430,7 |452,2 |474,8 |498,6 |523,5 | | |туристских услуг | | | | | | | | +———+—————————————————————+—————————+———————————+——————+——————+——————+——————+——————+ |2. |Общее количество |тыс. чел.|820,0 |847,7 |866,5 |892,5 |919,3 |937,6 | | |посетителей Рязанской| | | | | | | | | |области | | | | | | | | +———+—————————————————————+—————————+———————————+——————+——————+——————+——————+——————+ |3. |Общее количество |тыс. чел.|13,2 |13,4 |13,7 |14,0 |14,3 |14,6 | | |иностранных туристов | | | | | | | | +———+—————————————————————+—————————+———————————+——————+——————+——————+——————+——————+ |4. |Численность занятых в|чел. |4080,0 |4143,0|4207,0|4312,0|4397,0|4538,0| | |сфере туризма | | | | | | | | +———+—————————————————————+—————————+———————————+——————+——————+——————+——————+——————+ |5. |Численность |чел. |70 |не |не |не |не |не | | |работников в сфере | | |менее |менее |менее |менее |менее | | |туризма, повысивших | | |50 |50 |50 |50 |50 | | |квалификацию | | | | | | | | +———+—————————————————————+—————————+———————————+——————+——————+——————+——————+——————+ |6. |Количество |единиц |2 |не |не |не |не |не | | |проведенных | | |менее |менее |менее |менее |менее | | |фестивалей | | |2 |2 |2 |2 |2 | +———+—————————————————————+—————————+———————————+——————+——————+——————+——————+——————+ Приложение N 4 к государственной программе Рязанской области "Развитие культуры и туризма на 2015 - 2020 годы" Подпрограмма 4 "Наследие" 1. Цель и задачи реализации подпрограммы Целью подпрограммы является обеспечение сохранности объектов культурного наследия, их полноценного и рационального использования, развития и успешной интеграции в социально-экономическую и культурную жизнь Рязанской области. Задачей подпрограммы является сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия. 2. Сроки и этапы реализации подпрограммы Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы Объем финансирования из областного бюджета составляет 146138,24 тыс. руб., из них: 2015 год - 3086,67 тыс. руб.; 2017 год - 3086,67 тыс. руб.; 2018 год - 46788,3 тыс. руб.; 2019 год - 47188,3 тыс. руб.; 2020 год - 45988,3 тыс. руб. 4. Механизм реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач. Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию подпрограммы, является Минкультуры. Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств и осуществляет следующие функции: - утверждает положение об управлении реализацией подпрограммы и о конкурсной комиссии подпрограммы; - осуществляет отбор заявок для включения в план мероприятий подпрограммы; - утверждает ежегодный план мероприятий подпрограммы в рамках календарного года; - осуществляет координацию деятельности исполнителей подпрограммы в процессе ее выполнения; - подготавливает и представляет отчетность в порядке, предусмотренном в подпрограмме; - иные функции по реализации подпрограммы в течение всего срока подготовки и проведения программных мероприятий. Исполнители Программы реализуют мероприятия подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Реализация мероприятий раздела 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы, главным распорядителем бюджетных средств которых является Минкультуры осуществляется: - финансирование пунктов 1.1, 1.2 в виде предоставления субсидии ГУ РО в соответствии с Постановлением Правительства Рязанской области от 07.03.2012 N 38 "Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления из областного бюджета государственным бюджетным учреждениям Рязанской области и государственным автономным учреждениям Рязанской области субсидий на иные цели"; - финансирование пункта 1.3 в виде предоставления субсидии государственному бюджетному учреждению культуры Рязанской области "Информационно-аналитический центр культуры и туризма" в соответствии с Постановлением Правительства Рязанской области от 13.10.2010 N 246 "О формировании государственного задания в отношении государственных учреждений Рязанской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания". С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы и обеспечения реализации подпрограммы заказчиком Программы министерство экономического развития и торговли Рязанской области осуществляет контроль за исполнением подпрограммы. Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства. Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы. Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы. 5. Система программных мероприятий Г————T————————————————————T—————————————T—————————————T———————————————T————————————————————————————————————————————————————————T————————————————¬ |N |Программные |Главные |Исполнители |Источник |Объем финансирования (тыс. руб.) |Ожидаемый | |п/п |мероприятия, |распорядители| |финансирования +————————————————————————————————————————————————————————+результат | | |обеспечивающие | | | |всего |в том числе по годам | | | |выполнение задачи | | | | +——————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | |2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |2020 | | +————+————————————————————+—————————————+—————————————+———————————————+—————————+——————+—————+———————+———————+————————+————————+————————————————+ |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 | +————+————————————————————+—————————————+—————————————+———————————————+—————————+——————+—————+———————+———————+————————+————————+————————————————+ | |Задача 1. | | |областной |146138,24|3086,6|- |3086,67|46788,3|47188,3 |45988,3 |рост числа | | |Сохранение, | | |бюджет | |7 | | | | | |объектов | | |использование, | | | | | | | | | | |культурного | | |популяризация и | | | | | | | | | | |наследия, | | |государственная | | | | | | | | | | |находящихся в | | |охрана объектов | | | | | | | | | | |удовлетворитель-| | |культурного | | | | | | | | | | |ном состоянии, | | |наследия, в том | | | | | | | | | | |до 50% от общего| | |числе: | | | | | | | | | | |числа объектов | | | | | | | | | | | | | |культурного | | | | | | | | | | | | | |наследия, | | | | | | | | | | | | | |находящихся в | | | | | | | | | | | | | |собственности | | | | | | | | | | | | | |Рязанской | | | | | | | | | | | | | |области; | | | | | | | | | | | | | |обеспечение | | | | | | | | | | | | | |документацией по| | | | | | | | | | | | | |государственной | | | | | | | | | | | | | |охране 85% | | | | | | | | | | | | | |объектов | | | | | | | | | | | | | |культурного | | | | | | | | | | | | | |наследия; | | | | | | | | | | | | | |подготовка | | | | | | | | | | | | | |ежегодно не | | | | | | | | | | | | | |менее 25 заявок | | | | | | | | | | | | | |для включения | | | | | | | | | | | | | |мероприятий по | | | | | | | | | | | | | |сохранению и | | | | | | | | | | | | | |государственной | | | | | | | | | | | | | |охране объектов | | | | | | | | | | | | | |культурного | | | | | | | | | | | | | |наследия в | | | | | | | | | | | | | |федеральные и | | | | | | | | | | | | | |региональные | | | | | | | | | | | | | |государственные | | | | | | | | | | | | | |программы; | | | | | | | | | | | | | |обеспечение | | | | | | | | | | | | | |выполнение | | | | | | | | | | | | | |государственного| | | | | | | | | | | | | |задания ежегодно| | | | | | | | | | | | | |не менее 95% | +————+————————————————————+—————————————+—————————————+———————————————+—————————+——————+—————+———————+———————+————————+————————+————————————————+ |1.1 |Разработка |Минкультуры | |областной |88993,54 |546,67|- |546,67 |29433,4|29833,4 |28633,4 | | | |проектно-сметной | | |бюджет | | | | | | | | | | |документации, | | | | | | | | | | | | | |ремонтно-реставраци-| | | | | | | | | | | | | |онные, | | | | | | | | | | | | | |противоаварийные, | | | | | | | | | | | | | |консервационные | | | | | | | | | | | | | |работы на объектах | | | | | | | | | | | | | |культурного | | | | | | | | | | | | | |наследия, в том | | | | | | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | | | | | +————+————————————————————+—————————————+—————————————+———————————————+—————————+——————+—————+———————+———————+————————+————————+————————————————+ | |субсидии ГУ РО на |Минкультуры |ГУ РО |областной |546,67 |546,67|- |- |- |- |- | | | |иные цели | | |бюджет | | | | | | | | | +————+————————————————————+—————————————+—————————————+———————————————+—————————+——————+—————+———————+———————+————————+————————+————————————————+ |1.2 |Обеспечение объектов|Минкультуры |Минкультуры |областной |51591,1 |2540 |- |2540 |15503,7|15503,7 |15503,7 | | | |культурного наследия| | |бюджет | | | | | | | | | | |документацией по | | | | | | | | | | | | | |государственной | | | | | | | | | | | | | |охране, в том числе | | | | | | | | | | | | | |определение границ | | | | | | | | | | | | | |территорий объектов | | | | | | | | | | | | | |культурного | | | | | | | | | | | | | |наследия, разработка| | | | | | | | | | | | | |предметов охраны, | | | | | | | | | | | | | |проектов зон охраны | | | | | | | | | | | | | |объектов культурного| | | | | | | | | | | | | |наследия, проведение| | | | | | | | | | | | | |государственной | | | | | | | | | | | | | |историко-культурной | | | | | | | | | | | | | |экспертизы, | | | | | | | | | | | | | |проведение | | | | | | | | | | | | | |мероприятий по | | | | | | | | | | | | | |контролю за | | | | | | | | | | | | | |состоянием объектов | | | | | | | | | | | | | |культурного | | | | | | | | | | | | | |наследия, в том | | | | | | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | | | | | +————+————————————————————+—————————————+—————————————+———————————————+—————————+——————+—————+———————+———————+————————+————————+————————————————+ | |субсидии ГУ РО на |Минкультуры |ГУ РО |областной |2000,0 |2000,0|- |- |- |- |- | | | |иные цели | | |бюджет | | | | | | | | | +————+————————————————————+—————————————+—————————————+———————————————+—————————+——————+—————+———————+———————+————————+————————+————————————————+ |1.3 |Государственное |Минкультуры |ГУ РО |областной |5553,6 |- |- |- |1851,2 |1851,2 |1851,2 | | | |задание | | |бюджет | | | | | | | | | +————+————————————————————+—————————————+—————————————+———————————————+—————————+——————+—————+———————+———————+————————+————————+————————————————+ | |Итого по | | | |146138,24|3086,6|- |3086,67|46788,3|47188,3 |45988,3 | | | |подпрограмме | | | | |7 | | | | | | | +————+————————————————————+—————————————+—————————————+———————————————+—————————+——————+—————+———————+———————+————————+————————+————————————————+ 6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы Г———T————————————————————T————————————T——————————T————————T———————T————————T————————T————————T————————¬ |N |Целевые индикаторы |Единица |Базовый |2015 год|2016 |2017 год|2018 год|2019 год|2020 год| |п/п| |измерения |2013 год | |год | | | | | +———+————————————————————+————————————+——————————+————————+———————+————————+————————+————————+————————+ |1. |Доля объектов |% |50 |48 |48 |49 |49 |50 |50 | | |культурного | | | | | | | | | | |наследия, | | | | | | | | | | |находящихся в | | | | | | | | | | |удовлетворительном | | | | | | | | | | |состоянии, от общего| | | | | | | | | | |количества объектов | | | | | | | | | | |культурного наследия| | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————+——————————+————————+———————+————————+————————+————————+————————+ |2. |Доля объектов |% |3 |11 |15 |30 |45 |65 |85 | | |культурного | | | | | | | | | | |наследия, | | | | | | | | | | |обеспеченных | | | | | | | | | | |документацией по | | | | | | | | | | |государственной | | | | | | | | | | |охране | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————+——————————+————————+———————+————————+————————+————————+————————+ |3. |Выполнение |% |- |не менее|не |не менее|не менее|не менее|не менее| | |государственного | | |95 |менее |95 |95 |95 |95 | | |задания | | | |95 | | | | | +———+————————————————————+————————————+——————————+————————+———————+————————+————————+————————+————————+ Приложение N 5 к государственной программе Рязанской области "Развитие культуры и туризма на 2015 - 2020 годы" Подпрограмма 5 "Развитие культуры" 1. Цель и задачи реализации подпрограммы Целью подпрограммы является обеспечение конституционного права населения Рязанской области на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, свободу творчества в сфере культуры. Задачами подпрограммы являются: - сохранение культурного наследия Рязанской области; - поддержка культуры, искусства и народного творчества Рязанской области; - модернизация и развитие материально-технической базы учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры Рязанской области; - внедрение информационно-коммуникационных технологий в сфере культуры и информатизация отрасли; - развитие образования в сфере культуры; - увековечивание значимых исторических событий и знаменитых личностей России и Рязанской области. 2. Сроки и этапы реализации подпрограммы Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы Объем финансирования из областного бюджета составляет 4901614,86 тыс. руб., из них: 2015 год - 626043,83 тыс. руб.; 2016 год - 620460,8 тыс. руб.; 2017 год - 652628,53 тыс. руб.; 2018 год - 995702,4 тыс. руб.; 2019 год - 1070456,7 тыс. руб.; 2020 год - 936322,6 тыс. руб. Распределение средств областного бюджета, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы, в разбивке по главным распорядителям подпрограммы Г————T—————————————T——————————————T————————————————————————————————————————————————————————————————¬ |N |Главные |Источник |Объем финансирования по годам, тыс. руб. | |п/п |распорядители|финансирования+————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | |всего |2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |2020 | +————+—————————————+——————————————+——————————+————————+————————+————————+————————+—————————+———————+ |1 |Минкультуры |областной |4900714,86|626043,8|620460,8|652628,5|995402,4|1070156,7|936022,| | | |бюджет | |3 | | | | |6 | +————+—————————————+——————————————+——————————+————————+————————+————————+————————+—————————+———————+ |2 |Минпечати |областной |900,0 |- |- |- |300,0 |300,0 |300,0 | | | |бюджет | | | | | | | | +————+—————————————+——————————————+——————————+————————+————————+————————+————————+—————————+———————+ | |Итого | |4901614,86|626043,8|620460,8|652628,5|995702,4|1070456,7|936322,| | | | | |3 | | | | |6 | +————+—————————————+——————————————+——————————+————————+————————+————————+————————+—————————+———————+ 4. Механизм реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой, и направленных на решение поставленных задач. Главные распорядители бюджетных средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, указаны в разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" настоящей подпрограммы. Главный распорядитель подпрограммы: - обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств; - обеспечивает контроль за соблюдением получателями субсидий условий, установленных при их предоставлении. Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы: - осуществляют исполнение мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются главными распорядителями; - заключают государственные контракты в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"; - разрабатывают и утверждают положения по проведению мероприятий подпрограммы, связанных с проведением праздников, конкурсов, фестивалей, праздничных мероприятий, марафонов, акций, мероприятий социально-культурной направленности; - иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения программных мероприятий. Финансовое обеспечение мероприятий пунктов 1.2, 1.4, 2.5, 3.1, 5.1, 5.2 раздела 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы, которые предусматривают участие органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области, осуществляется за счет предоставления муниципальным бюджетам субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы. Субсидии бюджетам муниципальных образований из областного бюджета предоставляются при соблюдении следующих условий: - наличие утвержденной муниципальной программы, предусматривающей средства бюджета муниципального образования в размере не менее 5% для муниципальных районов и поселений и не менее 10% для городских округов от общей стоимости товаров, работ, услуг, приобретаемых в целях реализации мероприятий подпрограммы; - наличие выписки из муниципального правового акта о местном бюджете, подтверждающей финансирование муниципальной программы. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий на реализацию программных мероприятий в рамках данной подпрограммы являются: - направленность на достижение результатов и показателей по задачам подпрограммы; - социальная значимость; - уровень проводимого мероприятия (муниципальный, областной, региональный, всероссийский и др.); - адресность мероприятия (проекта); - ожидаемый эффект от реализации мероприятия (проекта); - ответственность исполнителей (на основе анализа работы и освоения средств в предыдущие периоды). Порядок проведения отбора муниципальных образований для предоставления (перераспределения) субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы устанавливается Минкультурой. При предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований применяется следующая методика расчета. Общий объем субсидий равен сумме субсидий местным бюджетам отдельных муниципальных образований. Общий объем субсидий бюджету отдельного муниципального образования равен сумме выделенных бюджетных ассигнований на каждое программное мероприятие муниципального образования и определяется по формуле: Cубi = S - Qi , где: Cубi - общий размер субсидий бюджету i-го муниципального образования; S - общая стоимость товаров, работ, услуг, приобретаемых в целях реализации всех мероприятий подпрограммы i-му муниципальному образованию; Qi - объем финансирования из бюджета i-го муниципального образования, составляющий не менее 10% от общей стоимости товаров, работ, услуг, приобретаемых в целях реализации мероприятий подпрограммы для городских округов, и не менее 5% - для муниципальных районов и поселений. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований в разрезе муниципальных образований, мероприятий, объемов финансирования утверждается постановлением Правительства Рязанской области по результатам отбора, проведенного Минкультурой. Расходование средств субсидии осуществляется муниципальным образованием в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Муниципальное образование представляет в Минкультуры отчет о реализации программного проекта с предоставлением всех необходимых документов, подтверждающих расходы в порядке и в сроки, установленные Минкультурой. Реализация мероприятий раздела 5 "Система программных мероприятий" осуществляется: - финансирование пунктов 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1 в соответствии с Постановлением Правительства Рязанской области от 07.03.2013 N 38 "Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления из областного бюджета государственным бюджетным учреждениям Рязанской области и государственным автономным учреждениям Рязанской области субсидий на иные цели"; - финансирование пунктов 1.3, 2.3, 2.6, 4.3, 5.3, 5.4 в соответствии с Постановлением Правительства Рязанской области от 13.10.2010 N 246 "О формировании государственного задания в отношении государственных учреждений Рязанской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания"; - финансирование пункта 2.5 в соответствии с Постановлениями Рязанской областной Думы от 24.05.2006 N 262-IV РОД "Об учреждении премии Рязанской области имени Л.Н. Гладковой в области библиотечного дела", от 28.06.2006 N 343-IV РОД "Об учреждении премии Рязанской области имени А.П. Аверкина в области народного творчества", от 05.12.2007 N 804-IV РОД "Об учреждении премии Рязанской области "За вклад в развитие и сохранение традиционной народной культуры Рязанской области", от 27.08.2008 N 432-IV РОД "Об учреждении премии Рязанской области имени А.П. Полонского в области литературы", Постановлениями Правительства Рязанской области от 03.03.2010 N 49 "О творческих стипендиях Рязанской области в области литературы", от 03.03.2010 N 60 "О творческих стипендиях Рязанской области в области изобразительного искусства"; - финансирование пункта 1.7 в соответствии с Законом Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)"; - финансирование пункта 5.4 в соответствии с Постановлением Правительства Рязанской области от 09.10.2013 N 302 "Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета, и нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств областного бюджета"; - финансирование пункта 5.5 в соответствии с Законом Рязанской области от 03.04.2006 N 47-ОЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; - финансирование пункта 5.6 в соответствии с Постановлением Правительства Рязанской области от 30.10.2013 N 334 "Об утверждении размера и Порядка предоставления за счет средств областного бюджета компенсации стоимости питания обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях Рязанской области". С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы и обеспечения реализации подпрограммы заказчиком Программы министерство экономического развития и торговли Рязанской области осуществляет контроль за исполнением подпрограммы. Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства. Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы. Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы. 5. Система программных мероприятий Г———T———————————————————T——————————————T———————————T——————————————T—————————————————————————————————————————————————————————————————T——————————————¬ |N |Программные |Главные |Исполнители|Источник |Объем финансирования (тыс. руб.) |Ожидаемый | |п/п|мероприятия, |распорядители | |финансирования+—————————————————————————————————————————————————————————————————+результат | | |обеспечивающие | | | |всего |в том числе по годам | | | |выполнение задачи | | | | +——————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | |2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |2020 | | +———+———————————————————+——————————————+———————————+——————————————+——————————+—————————+———————+—————————+————————+————————+————————+——————————————+ |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 | +———+———————————————————+——————————————+———————————+——————————————+——————————+—————————+———————+—————————+————————+————————+————————+——————————————+ | |Задача 1. | | |областной |1408285,0 |195693,9 |200744,|204109,9 |268970 |270003 |268764 |увеличение | | |Сохранение | | |бюджет | | |2 | | | | |доли | | |культурного | | | | | | | | | | |восстановления| | |наследия Рязанской | | | | | | | | | | |историко-при- | | |области, в том | | | | | | | | | | |родной среды | | |числе: | | | | | | | | | | |до 52%; | +———+———————————————————+——————————————+———————————+——————————————+——————————+—————————+———————+—————————+————————+————————+————————+увеличение | |1.1|Субсидии ГУ РО на |Минкультуры |ГУ РО |областной |6500 |- |- |- |2200 |2200 |2100 |доли | |. |иные цели на | | |бюджет | | | | | | | |представленных| | |разработку программ| | | | | | | | | | |зрителю | | |развития музеев, | | | | | | | | | | |музейных | | |воссоздание | | | | | | | | | | |предметов в | | |исторической и | | | | | | | | | | |общем | | |природной среды на | | | | | | | | | | |количестве | | |территории | | | | | | | | | | |музейных | | |усадебных | | | | | | | | | | |предметов | | |комплексов | | | | | | | | | | |основного | | |музеев-заповедников| | | | | | | | | | |фонда до 15%; | | |(музеев-усадеб) | | | | | | | | | | |увеличение | +———+———————————————————+——————————————+———————————+——————————————+——————————+—————————+———————+—————————+————————+————————+————————+доли модельных| |1.2|Пополнение музейных|Минкультуры | |областной |112574 |- |- |- |37550 |37500 |37524 |библиотек в | |. |фондов, оцифровка, | | |бюджет | | | | | | | |общем | | |создание музейных | | | | | | | | | | |количестве | | |экспозиций, | | | | | | | | | | |муниципальных | | |популяризация | | | | | | | | | | |библиотек | | |культурного | | | | | | | | | | |Рязанской | | |наследия на | | | | | | | | | | |области до | | |областном, | | | | | | | | | | |22,1%; | | |межрегиональном и | | | | | | | | | | |увеличение | | |международном | | | | | | | | | | |среднего числа| | |уровне, в том | | | | | | | | | | |посещений на | | |числе: | | | | | | | | | | |одну | | +———————————————————+——————————————+———————————+——————————————+——————————+—————————+———————+—————————+————————+————————+————————+библиотеку на | | |предоставление |Минкультуры |Минкультуры|областной |10500 |- |- |- |3500 |3500 |3500 |1% ежегодно; | | |субсидий | | |бюджет | | | | | | | |увеличение | | |муниципальным | | | | | | | | | | |доли музеев и | | |образованиям | | | | | | | | | | |библиотек, | | +———————————————————+——————————————+———————————+——————————————+——————————+—————————+———————+—————————+————————+————————+————————+оснащенных | | |субсидии ГУ РО на |Минкультуры |ГУ РО |областной |102074 |- |- |- |34050 |34000 |34024 |охранно-пожар-| | |иные цели | | |бюджет | | | | | | | |ной | +———+———————————————————+——————————————+———————————+——————————————+——————————+—————————+———————+—————————+————————+————————+————————+сигнализацией,| |1.3|Государственное |Минкультуры |ГУ РО |областной |1198430,2 |192863 |200543,|201256 |201256 |201256 |201256 |в общем | |. |задание | | |бюджет | | |2 | | | | |количестве | +———+———————————————————+——————————————+———————————+——————————————+——————————+—————————+———————+—————————+————————+————————+————————+музеев и | |1.4|Предоставление |Минкультуры |Минкультуры|областной |7400 |1000 |- |1000 |1800 |1700 |1900 |библиотек до | |. |субсидий бюджетам | | |бюджет | | | | | | | |80% | | |муниципальных | | | | | | | | | | | | | |образований на | | | | | | | | | | | | | |модернизацию | | | | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | | | |библиотек | | | | | | | | | | | | +———+———————————————————+——————————————+———————————+——————————————+——————————+—————————+———————+—————————+————————+————————+————————+ | |1.5|Подготовка, участие|Минкультуры |Минкультуры|областной |28585 |687 |- |687 |8764 |9563 |8884 | | |. |и реализация | | |бюджет | | | | | | | | | | |библиотечных | | | | | | | | | | | | | |проектов | | | | | | | | | | | | | |областного, | | | | | | | | | | | | | |межрегионального и | | | | | | | | | | | | | |международного | | | | | | | | | | | | | |уровня, в том | | | | | | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | | | | | +———+———————————————————+——————————————+———————————+——————————————+——————————+—————————+———————+—————————+————————+————————+————————+——————————————+ | |субсидии ГУ РО на |Минкультуры |ГУ РО |областной |15354 |647 |- |647 |4375 |4790 |4895 | | | |иные цели | | |бюджет | | | | | | | | | +———+———————————————————+——————————————+———————————+——————————————+——————————+—————————+———————+—————————+————————+————————+————————+——————————————+ |1.6|Субсидии ГУ РО на |Минкультуры |ГУ РО |областной |53562,8 |955,9 |- |955,9 |17189 |17573 |16889 | | |. |иные цели на | | |бюджет | | | | | | | | | | |обеспечение | | | | | | | | | | | | | |сохранности и | | | | | | | | | | | | | |безопасности | | | | | | | | | | | | | |музейных и | | | | | | | | | | | | | |библиотечных фондов| | | | | | | | | | | | +———+———————————————————+——————————————+———————————+——————————————+——————————+—————————+———————+—————————+————————+————————+————————+——————————————+ |1.7|Предоставление |Минкультуры |ГУ РО |областной |1233 |188 |201 |211 |211 |211 |211 | | |. |компенсаций по | | |бюджет | | | | | | | | | | |оплате жилых | | | | | | | | | | | | | |помещений и | | | | | | | | | | | | | |коммунальных услуг | | | | | | | | | | | | | |отдельным | | | | | | | | | | | | | |категориям | | | | | | | | | | | | | |специалистов в | | | | | | | | | | | | | |сельской местности | | | | | | | | | | | | | |и рабочих поселках | | | | | | | | | | | | | |(поселках | | | | | | | | | | | | | |городского типа) (в| | | | | | | | | | | | | |части учреждений, | | | | | | | | | | | | | |функции и | | | | | | | | | | | | | |полномочия | | | | | | | | | | | | | |учредителя которых | | | | | | | | | | | | | |осуществляет | | | | | | | | | | | | | |Минкультуры) | | | | | | | | | | | | +———+———————————————————+——————————————+———————————+——————————————+——————————+—————————+———————+—————————+————————+————————+————————+——————————————+ | |Задача 2. Поддержка| | |областной |1787681,9 |286970,7 |293298,|299242,8 |302023,8|303073,3|303073,3|увеличение | | |культуры, искусства| | |бюджет | | |0 | | | | |количества | | |и народного | | | | | | | | | | |зрителей, | | |творчества | | | | | | | | | | |посетивших | | |Рязанской области, | | | | | | | | | | |театрально-ко-| | |в том числе: | | | | | | | | | | |нцертные | +———+———————————————————+——————————————+———————————+——————————————+——————————+—————————+———————+—————————+————————+————————+————————+мероприятия, | |2.1|Сохранение и |Минкультуры |Минкультуры|областной |19797 |3344 |- |3344 |3670 |4719,5 |4719,5 |до 319 тыс. | |. |развитие | | |бюджет | | | | | | | |человек; | | |исполнительских | | | | | | | | | | |издание | | |искусств, поддержка| | | | | | | | | | |ежегодно, | | |изобразительного, | | | | | | | | | | |начиная с | | |литературного и | | | | | | | | | | |2017 года, не | | |художественного | | | | | | | | | | |менее одного | | |искусства, в том | | | | | | | | | | |выпуска | | |числе: | | | | | | | | | | |альманаха | | +———————————————————+——————————————+———————————+——————————————+——————————+—————————+———————+—————————+————————+————————+————————+"Литературная | | |субсидии ГУ РО на |Минкультуры |ГУ РО |областной |12488 |3344 |- |3344 |1800 |2000 |2000 |Рязань"; | | |иные цели | | |бюджет | | | | | | | |обеспечение | +———+———————————————————+——————————————+———————————+——————————————+——————————+—————————+———————+—————————+————————+————————+————————+выполнения | |2.2|Издание альманаха |Минпечати |Минпечати |областной |900 |- |- |- |300 |300 |300 |государствен- | |. |"Литературная | | |бюджет | | | | | | | |ного задания | | |Рязань" | | | | | | | | | | |ежегодно не | +———+———————————————————+——————————————+———————————+——————————————+——————————+—————————+———————+—————————+————————+————————+————————+менее 95%; | |2.3|Государственное |Минкультуры |ГУ РО, ГАУ |областной |1734464,9 |279284,2 |288955,|291556,3 |291556,3|291556,3|291556,3|выплата | |. |задание | | |бюджет | | |5 | | | | |ежегодно не | +———+———————————————————+——————————————+———————————+——————————————+——————————+—————————+———————+—————————+————————+————————+————————+менее 100 | |2.4|Сохранение и |Минкультуры |Минкультуры|областной |6360 |- |- |- |2120 |2120 |2120 |премий и | |. |развитие | | |бюджет | | | | | | | |стипендий в | | |традиционной | | | | | | | | | | |области | | |народной культуры, | | | | | | | | | | |искусства и | | |поддержка народного| | | | | | | | | | |образования в | | |творчества, в том | | | | | | | | | | |сфере культуры| | |числе: | | | | | | | | | | | | | +———————————————————+——————————————+———————————+——————————————+——————————+—————————+———————+—————————+————————+————————+————————+ | | |предоставление |Минкультуры |Минкультуры|областной |1800 |- |- |- |600 |600 |600 | | | |субсидий бюджетам | | |бюджет | | | | | | | | | | |МО | | | | | | | | | | | | | +———————————————————+——————————————+———————————+——————————————+——————————+—————————+———————+—————————+————————+————————+————————+ | | |субсидии ГУ РО на |Минкультуры |ГУ РО |областной |4200 |- |- | |1400 |1400 |1400 | | | |иные цели | | |бюджет | | | | | | | | | +———+———————————————————+——————————————+———————————+——————————————+——————————+—————————+———————+—————————+————————+————————+————————+ | |2.5|Выплата премий, |Минкультуры |Минкультуры|областной |26160 |4342,5 |4342,5 |4342,5 |4377,5 |4377,5 |4377,5 | | |. |поощрительных и | | |бюджет | | | | | | | | | | |творческих | | | | | | | | | | | | | |стипендий в области| | | | | | | | | | | | | |искусства и | | | | | | | | | | | | | |образования в сфере| | | | | | | | | | | | | |культуры | | | | | | | | | | | | +———+———————————————————+——————————————+———————————+——————————————+——————————+—————————+———————+—————————+————————+————————+————————+——————————————+ | |Задача 3. | | |областной |797600,06 |16061,73 |- |16261,73 |250483,5|323734,1|191059 |увеличение | | |Модернизация и | | |бюджет | | | | | | | |доли зданий | | |развитие | | | | | | | | | | |учреждений | | |материально-техни- | | | | | | | | | | |культуры, | | |ческой базы | | | | | | | | | | |находящихся в | | |учреждений | | | | | | | | | | |удовлетворите-| | |культуры, искусства| | | | | | | | | | |льном | | |и образования в | | | | | | | | | | |состоянии, от | | |сфере культуры | | | | | | | | | | |общего числа | | |Рязанской области, | | | | | | | | | | |учреждений до | | |в том числе: | | | | | | | | | | |80,8%; | +———+———————————————————+——————————————+———————————+——————————————+——————————+—————————+———————+—————————+————————+————————+————————+увеличение | |3.1|Проектные работы, |Минкультуры | |областной |741090,06 |12617,73 |- |12817,73 |231901,5|308214,1|175539 |доли | |. |капитальный ремонт | | |бюджет | | | | | | | |учреждений | | |с поставкой | | | | | | | | | | |культуры, | | |необходимых | | | | | | | | | | |оснащенных | | |материалов и | | | | | | | | | | |современным | | |оборудования в | | | | | | | | | | |оборудованием,| | |учреждениях | | | | | | | | | | |в общем | | |культуры, | | | | | | | | | | |количестве | | |искусства, | | | | | | | | | | |учреждений | | |образования в сфере| | | | | | | | | | |культуры до | | |культуры, в том | | | | | | | | | | |13% | | |числе: | | | | | | | | | | | | | +———————————————————+——————————————+———————————+——————————————+——————————+—————————+———————+—————————+————————+————————+————————+ | | |предоставление |Минкультуры |Минкультуры|областной |89440 |- |- |- |27820 |29770 |31850 | | | |субсидий бюджетам | | |бюджет | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | | | |образований | | | | | | | | | | | | | +———————————————————+——————————————+———————————+——————————————+——————————+—————————+———————+—————————+————————+————————+————————+ | | |субсидии ГУ РО на |Минкультуры |ГУ РО, ГАУ |областной |651650 |12617,73 |- |12817,73 |204081,5|278444,1|143689 | | | |иные цели | | |бюджет | | | | | | | | | +———+———————————————————+——————————————+———————————+——————————————+——————————+—————————+———————+—————————+————————+————————+————————+ | |3.2|Субсидии ГУ РО на |Минкультуры |ГУ РО |областной |2310 |444 |- |444 |382 |520 |520 | | |. |иные цели для | | |бюджет | | | | | | | | | | |совершенствования | | | | | | | | | | | | | |материально-техни- | | | | | | | | | | | | | |ческой базы | | | | | | | | | | | | | |учреждений | | | | | | | | | | | | | |культуры, | | | | | | | | | | | | | |искусства, | | | | | | | | | | | | | |образования в сфере| | | | | | | | | | | | | |культуры | | | | | | | | | | | | | |(приобретение | | | | | | | | | | | | | |оборудования) | | | | | | | | | | | | +———+———————————————————+——————————————+———————————+——————————————+——————————+—————————+———————+—————————+————————+————————+————————+ | |3.3|Приобретение |Минкультуры |Минкультуры|областной |54200 |3000 |- |3000 |18200 |15000 |15000 | | |. |автотранспорта в | | |бюджет | | | | | | | | | | |целях создания | | | | | | | | | | | | | |условий для | | | | | | | | | | | | | |популяризации | | | | | | | | | | | | | |культурных | | | | | | | | | | | | | |ценностей на | | | | | | | | | | | | | |территории области,| | | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | +———————————————————+——————————————+———————————+——————————————+——————————+—————————+———————+—————————+————————+————————+————————+ | | |субсидии ГУ РО на |Минкультуры |ГАУ |областной |9200 |3000 |- |3000 |3200 |- |- | | | |иные цели | | |бюджет | | | | | | | | | +———+———————————————————+——————————————+———————————+——————————————+——————————+—————————+———————+—————————+————————+————————+————————+——————————————+ | |Задача 4. Внедрение| | |областной |121533,6 |17110,7 |16230,3|17649,4 |24224,4 |23269,4 |23049,4 |увеличение | | |информационно-ком- | | |бюджет | | | | | | | |количества | | |муникационных | | | | | | | | | | |библиографиче-| | |технологий в сфере | | | | | | | | | | |ских записей в| | |культуры и | | | | | | | | | | |сводном | | |информатизация | | | | | | | | | | |электронном | | |отрасли, в том | | | | | | | | | | |каталоге | | |числе: | | | | | | | | | | |библиотек | +———+———————————————————+——————————————+———————————+——————————————+——————————+—————————+———————+—————————+————————+————————+————————+России до | |4.1|Разработка, |Минкультуры |Минкультуры|областной |16060 |1000 |- |1000 |4710 |4830 |4520 |10,6%; | |. |внедрение и | | |бюджет | | | | | | | |увеличение | | |распространение | | | | | | | | | | |числа | | |новых | | | | | | | | | | |государствен- | | |информационных | | | | | | | | | | |ных учреждений| | |продуктов и | | | | | | | | | | |культуры, | | |технологий в сфере | | | | | | | | | | |имеющих свой | | |культуры, в том | | | | | | | | | | |информационный| | |числе: | | | | | | | | | | |портал, от | | +———————————————————+——————————————+———————————+——————————————+——————————+—————————+———————+—————————+————————+————————+————————+общего числа | | |субсидии ГУ РО на |Минкультуры |ГУ РО |областной |4020 |590 |- |590 |940 |950 |950 |учреждений | | |иные цели | | |бюджет | | | | | | | |культуры до | +———+———————————————————+——————————————+———————————+——————————————+——————————+—————————+———————+—————————+————————+————————+————————+100% | |4.2|Обеспечение доступа|Минкультуры |Минкультуры|областной |6535 |- |- |- |2865 |1790 |1880 | | |. |населения Рязанской| | |бюджет | | | | | | | | | | |области к | | | | | | | | | | | | | |культурному | | | | | | | | | | | | | |наследию в цифровом| | | | | | | | | | | | | |виде, в том числе: | | | | | | | | | | | | | +———————————————————+——————————————+———————————+——————————————+——————————+—————————+———————+—————————+————————+————————+————————+ | | |субсидии ГУ РО на |Минкультуры |ГУ РО |областной |360 |- |- |- |90 |90 |180 | | | |иные цели | | |бюджет | | | | | | | | | +———+———————————————————+——————————————+———————————+——————————————+——————————+—————————+———————+—————————+————————+————————+————————+ | |4.3|Государственное |Минкультуры |ГУ РО |областной |98938,6 |16110,7 |16230,3|16649,4 |16649,4 |16649,4 |16649,4 | | |. |задание | | |бюджет | | | | | | | | | +———+———————————————————+——————————————+———————————+——————————————+——————————+—————————+———————+—————————+————————+————————+————————+——————————————+ | |Задача 5. Развитие | | |областной |676514,3 |107706,8 |110188,|112864,7 |115000,7|115376,9|115376,9|увеличение | | |образования в сфере| | |бюджет | | |3 | | | | |доли детей, | | |культуры, в том | | | | | | | | | | |охваченных | | |числе: | | | | | | | | | | |программами | +———+———————————————————+——————————————+———————————+——————————————+——————————+—————————+———————+—————————+————————+————————+————————+дополнительно-| |5.1|Поддержка молодых |Минкультуры | |областной |11260,8 |2044,4 |- |2044,4 |2332 |2420 |2420 |го образования| |. |дарований в сфере | | |бюджет | | | | | | | |в области | | |культуры, в том | | | | | | | | | | |искусств, в | | |числе: | | | | | | | | | | |общей | | +———————————————————+——————————————+———————————+——————————————+——————————+—————————+———————+—————————+————————+————————+————————+численности | | |предоставление |Минкультуры |Минкультуры|областной |3155,6 |21,8 |- |21,8 |1012 |1050 |1050 |детей и | | |субсидий бюджетам | | |бюджет | | | | | | | |молодежи в | | |МО | | | | | | | | | | |возрасте 5 - | | +———————————————————+——————————————+———————————+——————————————+——————————+—————————+———————+—————————+————————+————————+————————+18 лет до 18%;| | |субсидии ГУ РО на |Минкультуры |ГУ РО |областной |8105,2 |2022,6 |- |2022,6 |1320 |1370 |1370 |увеличение | | |иные цели | | |бюджет | | | | | | | |доли | +———+———————————————————+——————————————+———————————+——————————————+——————————+—————————+———————+—————————+————————+————————+————————+численности | |5.2|Подготовка и |Минкультуры |Минкультуры|областной |6121,6 |- |- |- |1848,4 |2136,6 |2136,6 |обучающихся в | |. |переподготовка | | |бюджет | | | | | | | |учреждениях | | |кадров в сфере | | | | | | | | | | |(организациях)| | |культуры Рязанской | | | | | | | | | | |дополнительно-| | |области, в том | | | | | | | | | | |го образования| | |числе: | | | | | | | | | | |детей в | | +———————————————————+——————————————+———————————+——————————————+——————————+—————————+———————+—————————+————————+————————+————————+области | | |предоставление |Минкультуры |Минкультуры|областной |1799,2 |- |- |- |556,2 |621,5 |621,5 |искусств, | | |субсидий бюджетам | | |бюджет | | | | | | | |участвующих в | | |муниципальных | | | | | | | | | | |конкурсах, | | |образований | | | | | | | | | | |фестивалях, | | +———————————————————+——————————————+———————————+——————————————+——————————+—————————+———————+—————————+————————+————————+————————+олимпиадах, | | |субсидии ГУ РО на |Минкультуры |ГУ РО |областной |1300 |- |- |- |300 |500 |500 |выставках, | | |иные цели | | |бюджет | | | | | | | |иных | +———+———————————————————+——————————————+———————————+——————————————+——————————+—————————+———————+—————————+————————+————————+————————+конкурсных | |5.3|Государственное |Минкультуры |ГУ РО, ГАУ |областной |605199,9 |97245,4 |101365,|101647,3 |101647,3|101647,3|101647,3|соревнованиях | |. |задание | | |бюджет | | |3 | | | | |различного | +———+———————————————————+——————————————+———————————+——————————————+——————————+—————————+———————+—————————+————————+————————+————————+уровня, до 8% | |5.4|Выплата |Минкультуры |ГУ РО |областной |20546 |3215 |3359 |3493 |3493 |3493 |3493 | | |. |государственной | | |бюджет | | | | | | | | | | |академической | | | | | | | | | | | | | |стипендии и | | | | | | | | | | | | | |государственной | | | | | | | | | | | | | |социальной | | | | | | | | | | | | | |стипендии | | | | | | | | | | | | | |студентам, | | | | | | | | | | | | | |обучающимся по | | | | | | | | | | | | | |очной форме | | | | | | | | | | | | | |обучения | | | | | | | | | | | | +———+———————————————————+——————————————+———————————+——————————————+——————————+—————————+———————+—————————+————————+————————+————————+ | |5.5|Выплата пособий по |Минкультуры |ГУ РО |областной |11033 |1705 |1800 |1882 |1882 |1882 |1882 | | |. |социальной помощи | | |бюджет | | | | | | | | | | |населению в | | | | | | | | | | | | | |соответствии с | | | | | | | | | | | | | |Законом Рязанской | | | | | | | | | | | | | |области от | | | | | | | | | | | | | |03.04.2006 N 47-ОЗ | | | | | | | | | | | | | |"О дополнительных | | | | | | | | | | | | | |гарантиях по | | | | | | | | | | | | | |социальной | | | | | | | | | | | | | |поддержке | | | | | | | | | | | | | |детей-сирот и | | | | | | | | | | | | | |детей, оставшихся | | | | | | | | | | | | | |без попечения | | | | | | | | | | | | | |родителей" | | | | | | | | | | | | +———+———————————————————+——————————————+———————————+——————————————+——————————+—————————+———————+—————————+————————+————————+————————+ | |5.6|Выплата компенсации|Минкультуры |ГУ РО |областной |22303 |3489 |3646 |3792 |3792 |3792 |3792 | | |. |стоимости питания | | |бюджет | | | | | | | | | | |обучающимся в | | | | | | | | | | | | | |государственных | | | | | | | | | | | | | |профессиональных | | | | | | | | | | | | | |образовательных | | | | | | | | | | | | | |организациях | | | | | | | | | | | | | |Рязанской области | | | | | | | | | | | | +———+———————————————————+——————————————+———————————+——————————————+——————————+—————————+———————+—————————+————————+————————+————————+——————————————+ |5.7|Ежемесячная |Минкультуры |ГУ РО |областной |50 |8 |18 |6 |6 |6 |6 | | |. |денежная выплата | | |бюджет | | | | | | | | | | |обучающимся по | | | | | | | | | | | | | |образовательным | | | | | | | | | | | | | |программам среднего| | | | | | | | | | | | | |профессионального и| | | | | | | | | | | | | |высшего образования| | | | | | | | | | | | | |в организациях, | | | | | | | | | | | | | |осуществляющих | | | | | | | | | | | | | |образовательную | | | | | | | | | | | | | |деятельность на | | | | | | | | | | | | | |условиях договора о| | | | | | | | | | | | | |целевом обучении, | | | | | | | | | | | | | |заключенного с | | | | | | | | | | | | | |органом | | | | | | | | | | | | | |государственной | | | | | | | | | | | | | |власти Рязанской | | | | | | | | | | | | | |области, | | | | | | | | | | | | | |государственным | | | | | | | | | | | | | |учреждением | | | | | | | | | | | | | |Рязанской области) | | | | | | | | | | | | | |(в части | | | | | | | | | | | | | |учреждений, функции| | | | | | | | | | | | | |и полномочия | | | | | | | | | | | | | |учредителя которых | | | | | | | | | | | | | |осуществляет | | | | | | | | | | | | | |Минкультуры) | | | | | | | | | | | | +———+———————————————————+——————————————+———————————+——————————————+——————————+—————————+———————+—————————+————————+————————+————————+——————————————+ | |Задача 6. | | |областной |110000 |2500 |- |2500 |35000 |35000 |35000 |увеличение | | |Увековечивание | | |бюджет | | | | | | | |доли охвата | | |значимых | | | | | | | | | | |населения | | |исторических | | | | | | | | | | |праздничными | | |событий и | | | | | | | | | | |мероприятиями,| | |знаменитых | | | | | | | | | | |увековечиваю- | | |личностей России и | | | | | | | | | | |щими значимые | | |Рязанской области, | | | | | | | | | | |исторические | | |в том числе: | | | | | | | | | | |события и | +———+———————————————————+——————————————+———————————+——————————————+——————————+—————————+———————+—————————+————————+————————+————————+знаменитых | |6.1|Субсидии ГУ РО на |Минкультуры | |областной |110000 |2500 |- |2500 |35000 |35000 |35000 |личностей | |. |иные цели на | | |бюджет | | | | | | | |России и | | |организацию и | | | | | | | | | | |Рязанской | | |проведение | | | | | | | | | | |области, до | | |праздничных и | | | | | | | | | | |56% | | |памятных | | | | | | | | | | | | | |мероприятий | | | | | | | | | | | | +———+———————————————————+——————————————+———————————+——————————————+——————————+—————————+———————+—————————+————————+————————+————————+——————————————+ | |Итого по | | | |4901614,86|626043,83|620460,|652628,53|995702,4|1070456,|936322,6| | | |подпрограмме | | | | | |8 | | |7 | | | +———+———————————————————+——————————————+———————————+——————————————+——————————+—————————+———————+—————————+————————+————————+————————+——————————————+ 6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы Г————T——————————————————————T—————————————T————————T—————————T—————————T———————T—————————T————————T—————————¬ |N |Целевой индикатор |Единица |базовый |2015 год |2016 год |2017 |2018 год |2019 год|2020 год | |п/п | |измерения |2013 год| | |год | | | | +————+——————————————————————+—————————————+————————+—————————+—————————+———————+—————————+————————+—————————+ |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 | +————+——————————————————————+—————————————+————————+—————————+—————————+———————+—————————+————————+—————————+ |1. |Динамика |% к |20 |20 |20 |24,5 |34,5 |46,3 |52 | | |восстановления |предыдущему | | | | | | | | | |историко-природной |году | | | | | | | | | |среды | | | | | | | | | +————+——————————————————————+—————————————+————————+—————————+—————————+———————+—————————+————————+—————————+ |2. |Доля представленных |% |11,8 |14,2 |14,3 |14,5 |14,6 |14,8 |15 | | |зрителю музейных | | | | | | | | | | |предметов в общем | | | | | | | | | | |количестве музейных | | | | | | | | | | |предметов основного | | | | | | | | | | |фонда | | | | | | | | | +————+——————————————————————+—————————————+————————+—————————+—————————+———————+—————————+————————+—————————+ |3. |Доля модельных |% |15,9 |16 |16 |17,6 |19 |20,6 |22,1 | | |библиотек в общем | | | | | | | | | | |количестве | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |библиотек Рязанской | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | +————+——————————————————————+—————————————+————————+—————————+—————————+———————+—————————+————————+—————————+ |4. |Увеличение среднего |% к |3 |1 |1 |1 |1 |1 |1 | | |числа посещений на |предыдущему | | | | | | | | | |одну библиотеку |году | | | | | | | | +————+——————————————————————+—————————————+————————+—————————+—————————+———————+—————————+————————+—————————+ |5. |Доля музеев и |% в общем |60 |60 |60 |65 |70 |75 |80 | | |библиотек, оснащенных |количестве | | | | | | | | | |охранно-пожарной |музеев и | | | | | | | | | |сигнализацией |библиотек | | | | | | | | +————+——————————————————————+—————————————+————————+—————————+—————————+———————+—————————+————————+—————————+ |6. |Количество зрителей, |тыс. чел. |317,8 |318,3 |318,4 |318,5 |318,7 |318,9 |319 | | |посетивших | | | | | | | | | | |театрально-концертные | | | | | | | | | | |мероприятия | | | | | | | | | +————+——————————————————————+—————————————+————————+—————————+—————————+———————+—————————+————————+—————————+ |7. |Количество издаваемых |ед. |1 | |- |не |не менее |не менее|не менее | | |выпусков альманаха | | | | |менее 1|1 |1 |1 | | |"Литературная Рязань" | | | | | | | | | +————+——————————————————————+—————————————+————————+—————————+—————————+———————+—————————+————————+—————————+ |8. |Количество выплаченных|ед. |100 |не менее |не менее |не |не менее |не менее|не менее | | |премий, поощрительных | | |100 |100 |менее |100 |100 |100 | | |и творческих стипендий| | | | |100 | | | | | |в области искусства и | | | | | | | | | | |образования в сфере | | | | | | | | | | |культуры | | | | | | | | | +————+——————————————————————+—————————————+————————+—————————+—————————+———————+—————————+————————+—————————+ |9. |Доля зданий учреждений|% от общего |78 |79,8 |79,9 |80,0 |80,34 |80,67 |80,8 | | |культуры, находящихся |числа | | | | | | | | | |в удовлетворительном |учреждений | | | | | | | | | |состоянии | | | | | | | | | +————+——————————————————————+—————————————+————————+—————————+—————————+———————+—————————+————————+—————————+ |10. |Доля учреждений |% от общего |4,02 |4,6 |4,7 |5,0 |7,0 |10,0 |13,0 | | |культуры, оснащенных |числа | | | | | | | | | |современным |учреждений | | | | | | | | | |оборудованием | | | | | | | | | +————+——————————————————————+—————————————+————————+—————————+—————————+———————+—————————+————————+—————————+ |11. |Количество |ед. |1 |не менее |не менее |не |не менее |не менее|не менее | | |приобретаемого | | |1 |1 |менее 5|5 |5 |5 | | |автотранспорта | | | | | | | | | +————+——————————————————————+—————————————+————————+—————————+—————————+———————+—————————+————————+—————————+ |12. |Увеличение количества |% к |- |10,1 |10,2 |10,3 |10,4 |10,5 |10,6 | | |библиографических |предыдущему | | | | | | | | | |записей в сводной |году | | | | | | | | | |электронном каталоге | | | | | | | | | | |библиотек Рязанской | | | | | | | | | | |области, в том числе в| | | | | | | | | | |сводном каталоге | | | | | | | | | | |библиотек России | | | | | | | | | +————+——————————————————————+—————————————+————————+—————————+—————————+———————+—————————+————————+—————————+ |13. |Доля государственных |% в общем |85 |100,0 |100,0 |100,0 |100,0 |100,0 |100,0 | | |учреждений культуры, |количестве | | | | | | | | | |имеющих свой |учреждений | | | | | | | | | |информационный портал |культуры | | | | | | | | +————+——————————————————————+—————————————+————————+—————————+—————————+———————+—————————+————————+—————————+ |14. |Доля детей, охваченных|% в общей |15 |15,5 |16 |16,5 |17 |17,5 |18 | | |программами |численности | | | | | | | | | |дополнительного |детей и | | | | | | | | | |образования в области |молодежи в | | | | | | | | | |искусств |возрасте 5 - | | | | | | | | | | |18 лет | | | | | | | | +————+——————————————————————+—————————————+————————+—————————+—————————+———————+—————————+————————+—————————+ |15. |Выполнение |% |не менее|не менее |не менее |не |не менее |не менее|не менее | | |государственного | |95 |95 |95 |менее |95 |95 |95 | | |задания | | | | |95 | | | | +————+——————————————————————+—————————————+————————+—————————+—————————+———————+—————————+————————+—————————+ |16. |Количество праздничных|ед. |25 |5 |5 |5 |25 |25 |25 | | |мероприятий, | | | | | | | | | | |проводимых с целью | | | | | | | | | | |увековечивания | | | | | | | | | | |значимых исторических | | | | | | | | | | |событий и знаменитых | | | | | | | | | | |личностей России и | | | | | | | | | | |Рязанской области | | | | | | | | | +————+——————————————————————+—————————————+————————+—————————+—————————+———————+—————————+————————+—————————+ Приложение N 6 к государственной программе Рязанской области "Развитие культуры и туризма на 2015 - 2020 годы" Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|