Расширенный поиск

Постановление Администрации г. Рязани от 12.08.2010 № 3527

Документ имеет не последнюю редакцию.
 



                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                         

                     АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ                      

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             


                     от 12 августа 2010 г. N 3527                     


            Об утверждении долгосрочной целевой программы             
                  "Адресная инвестиционная программа                  
                  города Рязани на 2011 - 2013 годы"                  


      В соответствии с постановлением администрации города  Рязани  от
27.07.2010   N  3142  "О  разработке  долгосрочной  целевой  программы
"Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2011 - 2013 годы",
постановлением  администрации  города  Рязани от 13.07.2009 N 5131 "Об
утверждении  Порядка  разработки  и  реализации  долгосрочных  целевых
программ   и   Регламента   взаимодействия  структурных  подразделений
администрации города Рязани и участников долгосрочных целевых программ
в  процессе  их  разработки и реализации", руководствуясь статьями 39,
41 Устава муниципального образования - городской  округ  город  Рязань
Рязанской области, администрация города Рязани постановляет:
      1.  Утвердить   прилагаемую   долгосрочную   целевую   программу
"Адресная  инвестиционная программа города Рязани на 2011 - 2013 годы"
(далее - Программа).
      2.  Назначить  руководителем  Программы  начальника   управления
капитального строительства С.Н.Ерастова.
      3.   Пресс-службе   (отделу)   администрации    города    Рязани
(Е.А.Даньшова)   опубликовать   настоящее   постановление   в   газете
"Рязанские ведомости".
      4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу   со   дня   его
официального опубликования.
      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
и.о. заместителя главы администрации А.В.Коковину.


      Глава администрации                                    О.В.Шишов



  Долгосрочная целевая программа "Адресная инвестиционная программа   
города Рязани на 2011 - 2013 годы" (утв. постановлением администрации 
             города Рязани от 12 августа 2010 г. N 3527)              

   Паспорт долгосрочной целевой программы "Адресная инвестиционная    
             программа города Рязани на 2011 - 2013 годы"             


Г—————————————————T————————————————————————————————————————————————————¬
|Наименование ДЦП |"Адресная инвестиционная программа города Рязани на |
|                 |2011 - 2013 годы", далее - Программа                |
+—————————————————+————————————————————————————————————————————————————+
|Дата принятия    |Постановление администрации города Рязани от        |
|решения о        |27.07.2010 N 3142 "О разработке долгосрочной целевой|
|разработке ДЦП   |программы "Адресная инвестиционная программа города |
|                 |Рязани на 2011 - 2013 годы"                         |
+—————————————————+————————————————————————————————————————————————————+
|Заказчик ДЦП     |Администрация города Рязани (далее - администрация  |
|                 |города)                                             |
+—————————————————+————————————————————————————————————————————————————+
|Разработчик ДЦП  |Управление капитального строительства администрации |
|                 |города Рязани (далее - УКС)                         |
+—————————————————+————————————————————————————————————————————————————+
|Ответственный    |Управление капитального строительства администрации |
|исполнитель ДЦП  |города Рязани                                       |
+—————————————————+————————————————————————————————————————————————————+
|Исполнители ДЦП  |Управление капитального строительства администрации |
|                 |города Рязани, лица, определяемые заказчиком        |
|                 |Программы в соответствии с Федеральным законом от   |
|                 |21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки|
|                 |товаров, выполнение работ, оказание услуг для       |
|                 |государственных и муниципальных нужд" (далее -      |
|                 |Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ) и          |
|                 |действующим законодательством Российской Федерации  |
+—————————————————+————————————————————————————————————————————————————+
|Цель ДЦП         |Укрепление материально-технической базы учреждений  |
|                 |здравоохранения, образования, объектов коммунальной |
|                 |инфраструктуры города, других объектов социальной   |
|                 |сферы, поддержание технического состояния           |
|                 |административных зданий города Рязани               |
+—————————————————+————————————————————————————————————————————————————+
|Задачи ДЦП       |- сокращение объемов незавершенного строительства по|
|                 |объектам социальной сферы. Концентрация бюджетных   |
|                 |средств на строительстве объектов, имеющих          |
|                 |наибольшее социально-экономическое значение для     |
|                 |развития города, а также высокую степень            |
|                 |строительной готовности, позволяющую обеспечить их  |
|                 |ввод в эксплуатацию в течение срока действия        |
|                 |Программы;                                          |
|                 |- реконструкция и строительство новых объектов      |
|                 |здравоохранения, образования, объектов коммунальной |
|                 |инфраструктуры города и других объектов социальной  |
|                 |сферы муниципальной собственности в соответствии с  |
|                 |требованиями государственных стандартов, социальных |
|                 |норм и нормативов;                                  |
|                 |- создание задела для ввода объектов в эксплуатацию |
|                 |в последующие годы после завершения Программы       |
+—————————————————+————————————————————————————————————————————————————+
|Сроки и этапы    |2011 - 2013 годы в 1 этап                           |
|реализации ДЦП   |                                                    |
+—————————————————+————————————————————————————————————————————————————+
|Объемы и         |Общий объем средств, планируемый на реализацию ДЦП 1|
|источники        |368 360 тыс. руб, в том числе по годам реализации:  |
|финансирования с |2011 год - 357 290тыс. руб.                         |
|разбивкой по     |2012 год - 405 000 тыс. руб.                        |
|этапам реализации|2013 год - 606 020 тыс. руб.                        |
|                 |Из них по источникам:                               |
|                 |Средства бюджета города Рязани                      |
|                 |Всего - 150 000 тыс. руб.                           |
|                 |В том числе по годам:                               |
|                 |2011 год - 50 000 тыс. руб.                         |
|                 |2012 год - 50 000 тыс. руб.                         |
|                 |2013 год - 50 000 тыс. руб.                         |
|                 |Другие источники (бюджеты других уровней):          |
|                 |Всего-1 218 310тыс. руб.                            |
|                 |В том числе по годам:                               |
|                 |2011 год - 307 290 тыс. руб.                        |
|                 |2012 год - 355 000 тыс. руб.                        |
|                 |2013 год - 556 020 тыс. руб.                        |
+—————————————————+————————————————————————————————————————————————————+
|Планируемые      |Показатели (индикаторы), характеризующие достижение |
|результаты       |цели:                                               |
|реализации ДЦП   |- количество объектов незавершенного строительства: |
|                 |2011 год - 8 шт.                                    |
|                 |2012 год - 5 шт.                                    |
|                 |2013 год - 2 шт.                                    |
|                 |- количество объектов, вводимых в эксплуатацию:     |
|                 |2011 год - 3 шт.                                    |
|                 |2012 год - 3 шт.                                    |
|                 |2013 год-2 шт.                                      |
|                 |- количество вновь начинаемых объектов              |
|                 |строительства, по которым имеется проектная         |
|                 |документация:                                       |
|                 |2011 год - 2 шт.                                    |
|                 |2012 год - нет                                      |
|                 |2013 год - нет                                      |
|                 |- количество объектов по которым после завершения   |
|                 |разработки проектной документации начинаются        |
|                 |строительно-монтажные работы:                       |
|                 |2011 год - 1 шт.                                    |
|                 |2012 год - 2 шт.                                    |
|                 |2013 год - 2 шт.                                    |
+—————————————————+————————————————————————————————————————————————————+
|Ожидаемый эффект |Ввод в эксплуатацию 8 объектов муниципальной        |
|от реализации ДЦП|собственности за счет всех источников               |
|                 |финансирования. Создание задела для ввода объектов в|
|                 |эксплуатацию в последующие годы после завершения    |
|                 |Программы. Обеспечение финансированием работ по     |
|                 |проектированию, реконструкции и строительству       |
|                 |крупных социально-значимых для города объектов.     |
+—————————————————+————————————————————————————————————————————————————+



 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения в  
                             формате ДЦП                              

      Непременным условием устойчивого развития города, способствующим
улучшению   жизни  населения  является  развитие  и  совершенствование
социальной сферы, в том числе за счет  строительства  и  реконструкции
крупных социально-значимых для города объектов.
      В городе Рязани одним из приоритетных  направлений  деятельности
является  дальнейшее  развитие  социальных  объектов,  включая объекты
здравоохранения,  образования,   культуры   и   объекты   коммунальной
инфраструктуры.
      В  настоящее  время  сохраняется  потребность  в   строительстве
объектов  образования.  Развитие  и укрепление материально-технической
базы образовательных учреждений является  одним  из  основных  условий
успешного осуществления учебно-воспитательного процесса.
      Необходимость строительства школы  на  600  мест  в  микрорайоне
Кальное  обусловлена ростом застройки жилых домов в данном районе, что
приводит к увеличению числа населения.
      В   настоящее   время   существует   большая    потребность    в
предоставлении  мест  в детских садах. Все детские сады укомплектованы
сверх нормативной наполняемости. Строительство и реконструкция детских
садов  позволит  сократить  существующую  потребность  по  обеспечению
детей местами в детских садах.
      Материально-техническая база лечебно-профилактических учреждений
города  Рязани  находится  на низком уровне, износ зданий и сооружений
составляет более 50%, что не позволяет организовать  лечебный  процесс
на уровне современных технологий и требований.
      Вышеизложенные      факторы      негативно       влияют       на
лечебно-профилактический процесс, качество медицинской помощи, создают
угрозу жизни и здоровью для пациентов. С этой целью  в  городе  Рязани
необходимо   провести   реконструкцию   существующих   и   осуществить
строительство новых учреждений здравоохранения.
      Реконструкция городской больницы N 4 по ул. Есенина (2 очередь),
позволит   привести   помещения   по  оказанию  медицинской  помощи  в
соответствие требованиям современных норм и правил.
      Непременным условием устойчивого развития города, способствующим
улучшению   жизни  населения  является  развитие  и  совершенствование
социальной сферы, в том числе за счет строительства  и  реконструкции,
крупных социально-значимых для города объектов.
      Для  решения  вышеперечисленных  проблем  требуется  участие   и
взаимодействие органов исполнительной власти, участников строительного
процесса,  достаточное  и  стабильное  финансирование  с  привлечением
источников    финансирования    всех    уровней,   что   обуславливает
необходимость в разработке и принятии данной Программы.
      С  целью  развития  и  укрепления  материально-технической  базы
лечебно-профилактических   учреждений   города  и  городских  больниц,
образовательных учреждений и учреждений культуры,  а  также  улучшения
состояния   объектов   коммунального   хозяйства,  с  учетом  реальных
возможностей бюджета  города  Рязани,  а  также  исходя  из  состояния
материально-технической  базы социальной и коммунальной инфраструктуры
города,  в  рамках  реализации  Программы  определены   первоочередные
объекты  капитального строительства, финансирование которых необходимо
осуществить в 2011 - 2013 гг.

             2. Цели и задачи ДЦП и обоснование их выбора             

      Цель  Программы  -   укрепление   материально-технической   базы
учреждений   здравоохранения,   образования,   объектов   коммунальной
инфраструктуры города, других объектов социальной  сферы,  поддержание
технического состояния административных зданий города Рязани.
      Для реализации поставленной цели должны  быть  решены  следующие
задачи:
      - сокращение объемов незавершенного  строительства  по  объектам
социальной сферы;
      - реконструкция и строительство новых объектов  здравоохранения,
образования,  объектов  коммунальной  инфраструктуры  города  и других
объектов социальной сферы муниципальной собственности в соответствии с
требованиями    государственных    стандартов,   социальных   норм   и
нормативов;
      - концентрация  бюджетных  средств  на  строительстве  объектов,
имеющих   наибольшее  социально-экономическое  значение  для  развития
города, а также высокую степень строительной  готовности,  позволяющую
обеспечить их ввод в эксплуатацию в течение срока действия Программы;
      -  создание  задела  для  ввода  объектов   в   эксплуатацию   в
последующие годы после завершения Программы.
      Цель и задачи программы выбраны в соответствии с  постановлением
администрации  города  Рязани"  от  27.07.2010  N  3142  "О разработке
проекта  долгосрочной  целевой  программы   "Адресная   инвестиционная
программа   города   Рязани  на  2011  -  2013  годы",  постановлением
Правительства Рязанской области от 13.10.2009 N  274  "Об  утверждении
долгосрочной целевой программы "Социальное развитие населенных пунктов
в 2010 - 2012 годах".

                   3. Сроки и этапы реализации ДЦП                    

      Программа рассчитана на 3 года, период реализации с 2011 по 2013
годы в I этап.

               4. Планируемые результаты реализации ДЦП               

      Планируемые результаты реализации ДЦП представлены в  приложении
N 1 к настоящей Программе.

                     5. Перечень мероприятий ДЦП                      

      Перечень  мероприятий  ДЦП  представлен  в  приложении  N  2   к
настоящей Программе.

                     6. Ресурсное обеспечение ДЦП                     

      Общий объем финансирования ДЦП составляет - 1 368 310 тыс. руб.,
в  том числе за счет средств бюджета города Рязани - 150 000 тыс. руб,
за счет других источников финансирования - 1 218 310 тыс. руб.
(тыс. руб.)
Г——————————————————T—————————————————————————————————————————————¬
|Период реализации |Источники финансирования                     |
|Программы         |                                             |
|                  +—————————————————————————————————————————————+
|                  |Бюджет города|Другие источники  |Всего       |
|                  |Рязани       |финансирования    |            |
|                  |             |(бюджеты других   |            |
|                  |             |уровней)          |            |
+——————————————————+—————————————+——————————————————+————————————+
|Общий объем       |150 000      |1 218310          |1368 310    |
|финансирования по |             |                  |            |
|Программе         |             |                  |            |
+——————————————————+—————————————+——————————————————+————————————+
|в том числе по    |             |                  |            |
|годам:            |             |                  |            |
+——————————————————+—————————————+——————————————————+————————————+
|2011              |50 000       |307 290           |357 290     |
+——————————————————+—————————————+——————————————————+————————————+
|2012              |50 000       |355 000           |405 000     |
+——————————————————+—————————————+——————————————————+————————————+
|2013              |50 000       |556 020           |606 020     |
+——————————————————+—————————————+——————————————————+————————————+


      Объемы финансирования ДЦП носят прогнозный характер  и  подлежат
ежегодному  уточнению  после  утверждения  бюджетов  всех  уровней  на
очередной финансовый год.

  7. Организационная схема управления и контроля за реализацией ДЦП   

      Заказчиком ДЦП является администрация города Рязани.
      Ответственным  исполнителем  ДЦП  является  УКС,  которое  несет
ответственность  за  реализацию  ДЦП и обеспечение достижения значений
количественных показателей реализации ДЦП, формирует бюджетные  заявки
и  обоснования  на включение мероприятий ДЦП в бюджет города Рязани на
соответствующий  финансовый  год,  готовит  в  установленном   порядке
предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными
мероприятиями, изменение сроков выполнения  мероприятий,  уточнение  и
корректировка целевых индикаторов и других параметров ДЦП.
      Исполнители  ДЦП  несут  ответственность   за   качественное   и
своевременное    выполнение   соответствующих   мероприятий,   целевое
использование финансовых средств.
      В целях обеспечения процесса мониторинга  и  анализа  выполнения
ДЦП исполнители представляют руководителю ДЦП отчеты о ходе реализации
ДЦП:
      С целью контроля за реализацией ДЦП руководитель ДЦП  готовит  и
представляет   в   установленные  сроки  в  управление  экономического
развития администрации города Рязани отчеты о выполнении ДЦП  согласно
Порядку   разработки   и  реализации  долгосрочных  целевых  программ,
утвержденному постановлением администрации города Рязани от 13.07.2009
N 5131.

                8. Ожидаемый эффект от реализации ДЦП                 

      Ввод в эксплуатацию 8 объектов  муниципальной  собственности  за
счет   всех  источников  финансирования.  Создание  задела  для  ввода
объектов в эксплуатацию в последующие годы после завершения Программы.
Обеспечение  финансированием  работ по проектированию, реконструкции и
строительству крупных социально-значимых для города объектов.



Приложение N 1
к долгосрочной целевой программе
"Адресная инвестиционная программа
города Рязани на 2011 - 2013 годы"

                Планируемые результаты реализации ДЦП                 

Г———T———————————————————————————————T——————————————————T———————————————————————T—————T——————————————T——————————————————————¬
|N  |Задачи, направленные на        |Планируемый объем |Показатели             |Ед.  |Базовое       |Планируемое значение  |
|п/п|достижение цели                |финансирования на |(индикаторы),          |изм. |значение      |показателя            |
|   |                               |решение данной    |характеризующие        |     |показателя    |(индикатора) по годам |
|   |                               |задачи (тыс. руб.)|достижение цели        |     |(индикатора)  |реализации            |
|   |                               +——————————————————+                       |     |(на начало    +——————————————————————+
|   |                               |бюджет  |другие   |                       |     |реализации    |2011 г.|2012  |2013 г.|
|   |                               |города  |источники|                       |     |ДЦП)          |       |г.    |       |
|   |                               |Рязани  |(бюджеты |                       |     |              |       |      |       |
|   |                               |        |других   |                       |     |              |       |      |       |
|   |                               |        |уровней) |                       |     |              |       |      |       |
|   |                               +————————+—————————+                       |     |              +———————+——————+———————+
|1  |2                              |3       |4        |5                      |6    |7             |8      |9     |10     |
+———+———————————————————————————————+————————+—————————+———————————————————————+—————+——————————————+———————+——————+———————+
|Цель: укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, образования, объектов коммунальной              |
|инфраструктуры города, других объектов социальной сферы, поддержание технического состояния административных зданий города|
|Рязани                                                                                                                    |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|1  |Задача 1.Сокращение объемов    |65 600  |284 810  |1. Количество объектов |шт.  |8             |8      |5     |2      |
|   |незавершенного строительства по|        |         |незавершенного         |     |              |       |      |       |
|   |объектам социальной сферы.     |        |         |строительства          |     |              |       |      |       |
|   |Концентрация бюджетных средств |        |         +———————————————————————+—————+——————————————+———————+——————+———————+
|   |на строительстве объектов,     |        |         |2. Количество объектов |шт.  |8             |3      |3     |2      |
|   |имеющих наибольшее             |        |         |вводимых в эксплуатацию|     |              |       |      |       |
|   |социально-экономическое        |        |         |                       |     |              |       |      |       |
|   |значение для развития города, а|        |         |                       |     |              |       |      |       |
|   |также высокую степень          |        |         |                       |     |              |       |      |       |
|   |строительной готовности,       |        |         |                       |     |              |       |      |       |
|   |позволяющую обеспечить их ввод |        |         |                       |     |              |       |      |       |
|   |в эксплуатацию в течение срока |        |         |                       |     |              |       |      |       |
|   |действия Программы.            |        |         |                       |     |              |       |      |       |
|   |                               |        |         +———————————————————————+—————+——————————————+———————+——————+———————+
|2  |Задача 2. Реконструкция и      |44 600  |275 800  |1. Количество вновь    |шт.  |2             |2      |-     |-      |
|   |строительство новых объектов   |        |         |начинаемых объектов    |     |              |       |      |       |
|   |здравоохранения, образования,  |        |         |строительства, по      |     |              |       |      |       |
|   |объектов коммунальной          |        |         |которым имеется        |     |              |       |      |       |
|   |инфраструктуры города и других |        |         |проектная документация.|     |              |       |      |       |
|   |объектов социальной сферы      |        |         |                       |     |              |       |      |       |
|   |муниципальной собственности в  |        |         |                       |     |              |       |      |       |
|   |соответствии с требованиями    |        |         |                       |     |              |       |      |       |
|   |государственных стандартов,    |        |         |                       |     |              |       |      |       |
|   |социальных норм и нормативов.  |        |         |                       |     |              |       |      |       |
+———+———————————————————————————————+————————+—————————+———————————————————————+—————+——————————————+———————+——————+———————+
|3  |Задача 3. Создание задела для  |39 800  |657 700  |1. Количество объектов |шт.  |2             |2      |-     |-      |
|   |ввода объектов в эксплуатацию в|        |         |по которым ведется     |     |              |       |      |       |
|   |последующие годы после         |        |         |(завершается)          |     |              |       |      |       |
|   |завершения Программы.          |        |         |разработка проектной   |     |              |       |      |       |
|   |                               |        |         |документации.          |     |              |       |      |       |
|   |                               |        |         +———————————————————————+—————+——————————————+———————+——————+———————+
|   |                               |        |         |2.Количество объектов  |шт.  |2             |1      |2     |2      |
|   |                               |        |         |по которым после       |     |              |       |      |       |
|   |                               |        |         |завершения разработки  |     |              |       |      |       |
|   |                               |        |         |проектной документации |     |              |       |      |       |
|   |                               |        |         |начинаются             |     |              |       |      |       |
|   |                               |        |         |строительно-монтажные  |     |              |       |      |       |
|   |                               |        |         |работы.                |     |              |       |      |       |
+———+———————————————————————————————+————————+—————————+———————————————————————+—————+——————————————+———————+——————+———————+

      Примечание:
      1. Объемы финансирования носят прогнозный  характер  и  подлежит
ежегодному  уточнению  после  утверждения  бюджетов  всех  уровней  на
очередной финансовый год.
      2. Объем финансирования из других источников (областной  бюджет)
указан,   исходя   из   потребности  для  обеспечения  финансированием
строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности.
      3.  При  отсутствии  необходимого  объема  финансирования   ввод
объектов в эксплуатацию не представляется возможным.



Приложение N 2
к долгосрочной целевой программе
"Адресная инвестиционная программа
города Рязани на 2011 - 2013 годы"

                       Перечень мероприятия ДЦП                       

Г————T——————————————T—————————————————T————————T————————————————————————T——————————T——————————————T—————————————¬
|N   |Цель, задачи, |Источники        |Всего   |Объем финансирования по |Срок      |Исполнитель   |Ожидаемый    |
|п/п |мероприятия   |финансирования   |(тыс.   |годам (тыс. руб)        |исполнения|              |результат    |
|    |              |                 |руб)    +————————————————————————+          |              |             |
|    |              |                 |        |2011  |2012   |2013     |          |              |             |
|    |              |                 |        +——————+———————+—————————+          |              |             |
|1   |2             |3                |4       |5     |6      |7        |8         |9             |10           |
+————+——————————————+—————————————————+————————+——————+———————+—————————+——————————+——————————————+—————————————+
|    |Цель: укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, образования, объектов           |
|    |коммунальной инфраструктуры города, других объектов социальной сферы, поддержание технического состояния  |
|    |административных зданий города Рязани                                                                     |
+————+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|    |Задача 1. Сокращение объемов незавершенного строительства по объектам социальной сферы. Концентрация      |
|    |бюджетных средств на строительстве объектов, имеющих наибольшее социально-экономическое значение для      |
|    |развития города, а также высокую степень строительной готовности, позволяющую обеспечить их ввод в        |
|    |эксплуатацию в течение срока действия Программы                                                           |
+————+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|1.1.|Гражданское   |- средства       |12800   |      |12800  |         |2011 -    |УКС и лица,      |СМР* и    |
|    |кладбище      |бюджета города   |        |      |       |         |2013 гг.  |определяемые     |ввод      |
|    |Богородское"  |Рязани           |        |      |       |         |          |заказчиком       |объекта в |
|    |              |                 |        |      |       |         |          |Программы в      |эксплуата-|
|    |              |                 |        |      |       |         |          |соответствии с   |цию       |
+————+——————————————+—————————————————+————————+——————+———————+—————————+——————————+Федеральным      +——————————+
|1.2.|Расширение и  |- средства       |15000   |5000  |10000  |         |2011 -    |законом от       |СМР* и    |
|    |реконструкция |бюджета города   |        |      |       |         |2012 гг.  |21.07.2005 N     |ввод      |
|    |канализации   |Рязани           |        |      |       |         |          |94-ФЗ и          |объекта в |
|    |города Рязани.|                 |        |      |       |         |          |действующим      |эксплуата-|
|    |Переключение  |                 |        |      |       |         |          |законодательством|цию       |
|    |стоков в      |                 |        |      |       |         |          |РФ               |          |
|    |главный       |                 |        |      |       |         |          |                 |          |
|    |коллектор     |                 |        |      |       |         |          |                 |          |
+————+——————————————+—————————————————+————————+——————+———————+—————————+——————————+                 +——————————+
|1.3.|Расширение МУЗ|- средства       |8000    |8000  |       |         |2011 г.   |                 |СМР* и    |
|    |Городская     |бюджета города   |        |      |       |         |          |                 |ввод      |
|    |больница N 5".|Рязани           |        |      |       |         |          |                 |объекта в |
|    |Переход N 1   +—————————————————+————————+——————+———————+—————————+          |                 |эксплуата-|
|    |              |- другие         |16790   |16790 |       |         |          |                 |цию       |
|    |              |источники        |        |      |       |         |          |                 |          |
|    |              |(бюджеты других  |        |      |       |         |          |                 |          |
|    |              |уровней)         |        |      |       |         |          |                 |          |
|    |              +—————————————————+————————+——————+———————+—————————+          |                 |          |
|1.4.|Реконструкция |- средства       |10700   |3500  |2200   |5000     |2011 -    |                 |СМР* и    |
|    |городской     |бюджета города   |        |      |       |         |2013 гг.  |                 |ввод      |
|    |клинической   |Рязани           |        |      |       |         |          |                 |объекта в |
|    |больницы N 8  +—————————————————+————————+——————+———————+—————————+          |                 |эксплуата-|
|    |              |- другие         |73020   |20000 |27800  |25220    |          |                 |цию       |
|    |              |источники        |        |      |       |         |          |                 |          |
|    |              |(бюджеты других  |        |      |       |         |          |                 |          |
|    |              |уровней)         |        |      |       |         |          |                 |          |
|    |              +—————————————————+————————+——————+———————+—————————+          |                 |          |
|1.5.|Детский сад N |- средства       |6500    |6500  |       |         |2011      |                 |СМР* и    |
|    |82 в пос.     |бюджета города   |        |      |       |         |          |                 |ввод      |
|    |Солотча       |Рязани           |        |      |       |         |          |                 |объекта в |
|    |              |                 |        |      |       |         |          |                 |эксплуата-|
|    |              |                 |        |      |       |         |          |                 |цию       |
+————+——————————————+—————————————————+————————+——————+———————+—————————+——————————+                 +——————————+
|1.6.|Реконструкция |- средства       |1600    |1600  |       |         |2011      |УКС и лица,      |СМР* и    |
|    |здания центра |бюджета города   |        |      |       |         |          |определяемые     |ввод      |
|    |детского      |Рязани           |        |      |       |         |          |заказчиком       |объекта в |
|    |творчества    |                 |        |      |       |         |          |Программы в      |эксплуата-|
|    |"Феникс" по   |                 |        |      |       |         |          |соответствии с   |цию       |
|    |ул.           |                 |        |      |       |         |          |Федеральным      |          |
|    |Праволыбедская|                 |        |      |       |         |          |законом от       |          |
+————+——————————————+—————————————————+————————+——————+———————+—————————+——————————+21.07.2005 N     +——————————+
|1.7.|Реконструкция |- средства       |6000    |3000  |3000   |         |2011 -    |94-ФЗ и          |СМР* и    |
|    |детского сада |бюджета города   |        |      |       |         |2012 гг.  |действующим      |ввод      |
|    |N 12 ул.      |Рязани           |        |      |       |         |          |законодательством|объекта в |
|    |Островского д.+—————————————————+————————+——————+———————+—————————+          |РФ               |эксплуата-|
|    |15 А          |- другие         |30000   |15000 |15000  |         |          |                 |цию       |
|    |              |источники        |        |      |       |         |          |                 |          |
|    |              |(бюджеты других  |        |      |       |         |          |                 |          |
|    |              |уровней)         |        |      |       |         |          |                 |          |
|    |              +—————————————————+————————+——————+———————+—————————+          |                 |          |
|1.8.|Школа на 600  |- средства       |5000    |3000  |2000   |         |2011 -    |                 |СМР* и    |
|    |мест в        |бюджета города   |        |      |       |         |2012 гг.  |                 |ввод      |
|    |микрорайоне   |Рязани           |        |      |       |         |          |                 |объекта в |
|    |Кальное       +—————————————————+————————+——————+———————+—————————+          |                 |эксплуата-|
|    |              |- другие         |165000  |80000 |85000  |         |          |                 |цию       |
|    |              |источники        |        |      |       |         |          |                 |          |
|    |              |(бюджеты других  |        |      |       |         |          |                 |          |
|    |              |уровней)         |        |      |       |         |          |                 |          |
|    |              +—————————————————+————————+——————+———————+—————————+          |                 |          |
|    |Итого по      |- средства       |65600   |30600 |30000  |5000     |          |                 |          |
|    |задаче 1      |бюджета города   |        |      |       |         |          |                 |          |
|    |              |Рязани           |        |      |       |         |          |                 |          |
|    |              +—————————————————+————————+——————+———————+—————————+          |                 |          |
|    |              |- другие         |284810  |131790|127800 |25220    |          |                 |          |
|    |              |источники        |        |      |       |         |          |                 |          |
|    |              |(бюджеты других  |        |      |       |         |          |                 |          |
|    |              |уровней)         |        |      |       |         |          |                 |          |
|    |              +—————————————————+————————+——————+———————+—————————+          |                 |          |
|Задача 2. Реконструкция и строительство новых объектов здравоохранения, образования, объектов коммунальной     |
|инфраструктуры города и других объектов социальной сферы муниципальной собственности в соответствии с          |
|требованиями государственных стандартов, социальных норм и нормативов.                                         |
+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|2.1. |Детский сад  |- средства       |18400   |3400  |5000   |10000    |2011 -    |УКС и лица,   |СМР          |
|     |на 160 мест в|бюджета города   |        |      |       |         |2013 гг.  |определяемые  |             |
|     |жилом районе |Рязани           |        |      |       |         |          |заказчиком    |             |
|     |Ворошиловка  +—————————————————+————————+——————+———————+—————————+          |Программы в   |             |
|     |             |- другие         |71400   |20000 |30000  |21400    |          |соответствии с|             |
|     |             |источники        |        |      |       |         |          |Федеральным   |             |
|     |             |(бюджеты других  |        |      |       |         |          |законом от    |             |
|     |             |уровней)         |        |      |       |         |          |21.07.2005 N  |             |
|     |             +—————————————————+————————+——————+———————+—————————+          |94-ФЗ и       |             |
|2.2. |Коллектор    |- средства       |26200   |3000  |5000   |18200    |2011 -    |действующим   |СМР          |
|     |дождевой     |бюджета города   |        |      |       |         |2013 гг.  |законодательс-|             |
|     |канализации  |Рязани           |        |      |       |         |          |твом РФ       |             |
|     |по дну       +—————————————————+————————+——————+———————+—————————+          |              |             |
|     |Кузьмина     |- другие         |204400  |50000 |50000  |104400   |          |              |             |
|     |оврага в     |источники        |        |      |       |         |          |              |             |
|     |микрорайоне  |(бюджеты других  |        |      |       |         |          |              |             |
|     |Канищево     |уровней)         |        |      |       |         |          |              |             |
|     |             +—————————————————+————————+——————+———————+—————————+          |              |             |
|     |Итого по     |- средства       |44600   |6400  |10000  |28200    |          |              |             |
|     |задаче 2     |бюджета города   |        |      |       |         |          |              |             |
|     |             |Рязани           |        |      |       |         |          |              |             |
|     |             +—————————————————+————————+——————+———————+—————————+          |              |             |
|     |             |- другие         |275800  |70000 |80000  |125800   |          |              |             |
|     |             |источники        |        |      |       |         |          |              |             |
|     |             |(бюджеты других  |        |      |       |         |          |              |             |
|     |             |уровней)         |        |      |       |         |          |              |             |
|     |             +—————————————————+————————+——————+———————+—————————+          |              |             |
|Задача 3. Создание задела для ввода объектов в эксплуатацию в последующие годы после завершения Программы      |
+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|3.1. |Реконструкция|- средства       |9500    |9500  |       |         |2011 г.   |              |ПИР**, СМР   |
|     |школы N 42   |бюджета города   |        |      |       |         |          |              |             |
|     |под детский  |Рязани           |        |      |       |         |          |              |             |
|     |сад          |                 |        |      |       |         |          |              |             |
+—————+—————————————+—————————————————+————————+——————+———————+—————————+——————————+——————————————+—————————————+
|3.2. |Поликлиника  |- средства       |20300   |3500  |5000   |11800    |2011 -    |УКС и         |ПИР, СМР     |
|     |на 1000      |бюджета города   |        |      |       |         |2013 гг.  |организации,  |             |
|     |пос/см с     |Рязани           |        |      |       |         |          |определяемые  |             |
|     |женской      +—————————————————+————————+——————+———————+—————————+          |заказчиком    |             |
|     |консультацией|- другие         |407700  |105500|97200  |205000   |          |Программы в   |             |
|     |в микрорайоне|источники        |        |      |       |         |          |соответствии с|             |
|     |ДПР-5,5 А    |(бюджеты других  |        |      |       |         |          |Федеральным   |             |
|     |             |уровней)         |        |      |       |         |          |законом от    |             |
|     |             +—————————————————+————————+——————+———————+—————————+          |21.07.2005 N  |             |
|3.3. |Реконструкция|- средства       |10000   |      |5000   |5000     |2012 -    |94-ФЗ и       |ПИР, СМР     |
|     |городской    |бюджета города   |        |      |       |         |2013 гг.  |действующим   |             |
|     |больницы N 4 |Рязани           |        |      |       |         |          |законодательс-|             |
|     |по ул.       +—————————————————+————————+——————+———————+—————————+          |твом РФ       |             |
|     |Есенина (2   |- другие         |250000  |      |50000  |200000   |          |              |             |
|     |очередь)     |источники        |        |      |       |         |          |              |             |
|     |             |(бюджеты других  |        |      |       |         |          |              |             |
|     |             |уровней)         |        |      |       |         |          |              |             |
|     |             +—————————————————+————————+——————+———————+—————————+          |              |             |
|     |Итого по     |- средства       |39800   |13000 |10000  |16800    |          |              |             |
|     |задаче 3     |бюджета города   |        |      |       |         |          |              |             |
|     |             |Рязани           |        |      |       |         |          |              |             |
|     |             +—————————————————+————————+——————+———————+—————————+——————————+              |             |
|     |             |- другие         |657700  |105500|147200 |405000   |          |              |             |
|     |             |источники        |        |      |       |         |          |              |             |
|     |             |(бюджеты других  |        |      |       |         |          |              |             |
|     |             |уровней)         |        |      |       |         |          |              |             |
|     |             +—————————————————+————————+——————+———————+—————————+——————————+              |             |
|     |Итого по цели|- средства       |150000  |50000 |50000  |50000    |          |              |             |
|     |             |бюджета города   |        |      |       |         |          |              |             |
|     |             |Рязани           |        |      |       |         |          |              |             |
|     |             +—————————————————+————————+——————+———————+—————————+——————————+——————————————+             |
|     |             |- другие         |1218310 |307290|355000 |556020   |          |              |             |
|     |             |источники        |        |      |       |         |          |              |             |
|     |             |(бюджеты других  |        |      |       |         |          |              |             |
|     |             |уровней)         |        |      |       |         |          |              |             |
|     |             +—————————————————+————————+——————+———————+—————————+——————————+——————————————+             |
|     |Итого по ДЦП |- средства       |150000  |50000 |50000  |50000    |          |              |             |
|     |             |бюджета города   |        |      |       |         |          |              |             |
|     |             |Рязани           |        |      |       |         |          |              |             |
|     |             +—————————————————+————————+——————+———————+—————————+——————————+——————————————+             |
|     |             |- другие         |1218310 |307290|355000 |556020   |          |              |             |
|     |             |источники        |        |      |       |         |          |              |             |
|     |             |(бюджеты других  |        |      |       |         |          |              |             |
|     |             |уровней)         |        |      |       |         |          |              |             |
+—————+—————————————+—————————————————+————————+——————+———————+—————————+——————————+——————————————+—————————————+

      Примечание:
      * СМР - строительно-монтажные работы
      ** ПИР - проектно-изыскательские работы
      1. Объемы финансирования по годам носят  прогнозный  характер  и
подлежат  ежегодному уточнению после утверждения бюджетов всех уровней
на очередной финансовый год.
      2. Объем финансирования по годам из других источников (областной
бюджет)  указан, исходя из потребности для обеспечения финансированием
строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности.
      3.  При  отсутствии  необходимого  объема  финансирования   ввод
объектов в эксплуатацию не представляется возможным.

Информация по документу
Читайте также