|
Расширенный поиск
Постановление Администрации г. Рязани от 12.08.2010 № 3527
Документ имеет не последнюю редакцию.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12 августа 2010 г. N 3527 Об утверждении долгосрочной целевой программы "Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2011 - 2013 годы" (В редакции Постановлений Администрации г. Рязани от 27.12.2010 г. N 5922; от 11.03.2011 г. N 979) В соответствии с постановлением администрации города Рязани от 27.07.2010 N 3142 "О разработке долгосрочной целевой программы "Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2011 - 2013 годы", постановлением администрации города Рязани от 13.07.2009 N 5131 "Об утверждении Порядка разработки и реализации долгосрочных целевых программ и Регламента взаимодействия структурных подразделений администрации города Рязани и участников долгосрочных целевых программ в процессе их разработки и реализации", руководствуясь статьями 39, 41 Устава муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области, администрация города Рязани постановляет: 1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу "Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2011 - 2013 годы" (далее - Программа). 2. Назначить руководителем Программы начальника управления капитального строительства С.Н.Ерастова. 3. Пресс-службе (отделу) администрации города Рязани (Е.А.Даньшова) опубликовать настоящее постановление в газете "Рязанские ведомости". 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации А.В.Коковину. Глава администрации О.В.Шишов Долгосрочная целевая программа "Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2011 - 2013 годы" Паспорт долгосрочной целевой программы "Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2011 - 2013 годы" Г———————————————————T——————————————————————————————————————————————————————¬ |Наименование ДЦП |"Адресная инвестиционная программа города Рязани на | | |2011 - 2013 годы", далее - Программа | +———————————————————+——————————————————————————————————————————————————————+ |Дата принятия |Постановление администрации города Рязани от | |решения о |27.07.2010 N 3142 "О разработке долгосрочной целевой | |разработке ДЦП |программы "Адресная инвестиционная программа города | | |Рязани 2011 - 2013 годы" | +———————————————————+——————————————————————————————————————————————————————+ |Заказчик ДЦП |Администрация города Рязани (далее - администрация | | |города) | +———————————————————+——————————————————————————————————————————————————————+ |Разработчик ДЦП |Управление капитального строительства администрации | | |города Рязани (далее - УКС) | +———————————————————+——————————————————————————————————————————————————————+ |Ответственный |Управление капитального строительства администрации | |исполнитель ДЦП |города Рязани | +———————————————————+——————————————————————————————————————————————————————+ |Исполнители ДЦП |Управление капитального строительства администрации | | |города Рязани, лица, определяемые заказчиком Программы| | |в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N | | |94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, | | |выполнение работ, оказание услуг для государственных и| | |муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон от | | |21.07.2005 N 94-ФЗ) и действующим законодательством | | |Российской Федерации | +———————————————————+——————————————————————————————————————————————————————+ |Цель ДЦП |Укрепление материально-технической базы учреждений | | |здравоохранения, образования, объектов коммунальной | | |инфраструктуры города других объектов социальной | | |сферы, поддержание технического состояния | | |административных зданий города Рязани | +———————————————————+——————————————————————————————————————————————————————+ |Задачи ДЦП |- сокращение объемов незавершенного строительства по | | |объектам социальной сферы. Концентрация бюджетных | | |средств на строительстве объектов, имеющих наибольшее | | |социально-экономическое значение для развития города, | | |а также высокую степень строительной готовности, | | |позволяющую обеспечить их ввод в эксплуатацию в | | |течение срока действия Программы; | | |- реконструкция и строительство новых объектов | | |здравоохранения, образования, объектов коммунальной | | |инфраструктуры города и других объектов социальной | | |сферы муниципальной собственности в соответствии с | | |требованиями государственных стандартов, социальных | | |норм и нормативов; | | |- создание задела для ввода объектов в эксплуатацию в | | |последующие годы после завершения Программы | +———————————————————+——————————————————————————————————————————————————————+ |Сроки и этапы |2011 - 2013 годы в I этап | |реализации ДЦП | | +———————————————————+——————————————————————————————————————————————————————+ |Объемы и источники |Общий объем средств, планируемый на реализацию ДЦП | |финансирования с |1235044,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации: | |разбивкой по этапам|2011 год - 129044,2 тыс. руб. | |реализации |2012 год - 545000 тыс. руб. | | |2013 год - 561000 тыс. руб. | | |Из них по источникам: | | |Средства бюджета города Рязани | | |Всего - 216000 тыс. руб. | | |В том числе по годам: | | |2011 год - 72000 тыс. руб. | | |2012 год - 72000 тыс. руб. | | |2013 год - 72000 тыс. руб. | | |Другие источники (бюджеты других уровней): | | |Всего - 1019044,2 тыс. руб. | | |В том числе по годам: | | |2011 год - 57044,2 тыс. руб. | | |2012 год - 473000 тыс. руб. | | |2013 год - 489000 тыс. руб. | +———————————————————+——————————————————————————————————————————————————————+ |Планируемые |Показатели (индикаторы), характеризующие достижение | |результаты |цели: | |реализации ДЦП |- количество объектов незавершенного строительства: | | |2011 год - 10 шт. | | |2012 год - 6 шт. | | |2013 год - 4 шт. | | |- количество объектов, вводимых в эксплуатацию: | | |2011 год - 6 шт. | | |2012 год - 4 шт. | | |2013 год - 2 шт. | | |- количество вновь начинаемых объектов строительства, | | |по которым имеется проектная документация: | | |2011 год - нет. | | |2012 год - 2 шт. | | |2013 год - нет | | |- количество объектов, по которым ведется | | |(завершается) разработка проектной документации. | | |2011 год - 9 шт. | | |2012 год - нет | | |2013 год - нет | | |- количество объектов, по которым после завершения | | |разработки проектной документации начинаются | | |строительно-монтажные работы: | | |2011 год - нет | | |2012 год - 2 шт. | | |2013 год - нет | +———————————————————+——————————————————————————————————————————————————————+ |Ожидаемый эффект от|Ввод в эксплуатацию 12 объектов муниципальной | |реализации ДЦП |собственности за счет всех источников финансирования. | | |Создание задела для ввода объектов в эксплуатацию в | | |последующие годы после завершения Программы. | | |Обеспечение финансированием работ по проектированию, | | |реконструкции и строительству крупных | | |социально-значимых для города объектов. | +———————————————————+——————————————————————————————————————————————————————+ (В редакции Постановления Администрации г. Рязани от 11.03.2011 г. N 979) 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения в формате ДЦП Непременным условием устойчивого развития города, способствующим улучшению жизни населения является развитие и совершенствование социальной сферы, в том числе за счет строительства и реконструкции крупных социально-значимых для города объектов. В городе Рязани одним из приоритетных направлений деятельности является дальнейшее развитие социальных объектов, включая объекты здравоохранения, образования, культуры и объекты коммунальной инфраструктуры. В настоящее время сохраняется потребность в строительстве объектов образования. Развитие и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений является одним из основных условий успешного осуществления учебно-воспитательного процесса. Необходимость строительства школы на 600 мест в микрорайоне Кальное обусловлена ростом застройки жилых домов в данном районе, что приводит к увеличению числа населения. В настоящее время существует большая потребность в предоставлении мест в детских садах. Все детские сады укомплектованы сверх нормативной наполняемости. Строительство и реконструкция детских садов позволит сократить существующую потребность по обеспечению детей местами в детских садах. Материально-техническая база лечебно-профилактических учреждений города Рязани находится на низком уровне, износ зданий и сооружений составляет более 50%, что не позволяет организовать лечебный процесс на уровне современных технологий и требований. Вышеизложенные факторы негативно влияют на лечебно-профилактический процесс, качество медицинской помощи, создают угрозу жизни и здоровью для пациентов. С этой целью в городе Рязани необходимо провести реконструкцию существующих и осуществить строительство новых учреждений здравоохранения. Реконструкция городской больницы N 4 по ул. Есенина (2 очередь), позволит привести помещения по оказанию медицинской помощи в соответствие требованиям современных норм и правил. Непременным условием устойчивого развития города, способствующим улучшению жизни населения является развитие и совершенствование социальной сферы, в том числе за счет строительства и реконструкции крупных социально-значимых для города объектов. Для решения вышеперечисленных проблем требуется участие и взаимодействие органов исполнительной власти, участников строительного процесса, достаточное и стабильное финансирование с привлечением источников финансирования всех уровней, что обуславливает необходимость разработки и принятия данной Программы. С целью развития и укрепления материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений города и городских больниц, образовательных учреждений и учреждений культуры, а также улучшения состояния объектов коммунального хозяйства, с учетом реальных возможностей бюджета города Рязани, а также исходя из состояния материально-технической базы социальной и коммунальной инфраструктуры города, в рамках реализации Программы определены первоочередные объекты капитального строительства, финансирование которых необходимо осуществить в 2011 - 2013 гг. 2. Цели и задачи ДЦП и обоснование их выбора Цель Программы - укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, образования, объектов коммунальной инфраструктуры города, других объектов социальной сферы, поддержание технического состояния административных зданий города Рязани. Для реализации поставленной цели должны быть решены следующие задачи: - сокращение объемов незавершенного строительства по объектам социальной сферы; - реконструкция и строительство новых объектов здравоохранения, образования, объектов коммунальной инфраструктуры города и других объектов социальной сферы муниципальной собственности в соответствии с требованиями государственных стандартов, социальных норм и нормативов; - концентрация бюджетных средств на строительстве объектов, имеющих наибольшее социально-экономическое значение для развития города, а также высокую степень строительной готовности, позволяющую обеспечить их ввод в эксплуатацию в течение срока действия Программы; - создание задела для ввода объектов в эксплуатацию в последующие годы после завершения Программы. Цель и задачи Программы выбраны в соответствии с постановлением администрации города Рязани от 27.07.2010 N 3142 "О разработке долгосрочной целевой программы "Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2011 - 2013 годы", постановлением Правительства Рязанской области от 13.10.2009 N 274 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Социальное развитие населенных пунктов в 2010 - 2012 годах". 3. Сроки и этапы реализации ДЦП Программа рассчитана на 3 года, период реализации с 2011 по 2013 годы в I этап. 4. Планируемые результаты реализации ДЦП Планируемые результаты реализации ДЦП представлены в приложении N 1 к настоящей Программе. 5. Перечень мероприятий ДЦП Перечень мероприятий ДЦП представлен в приложении N 2 к настоящей Программе. 6. Ресурсное обеспечение ДЦП Общий объем финансирования ДЦП составляет - 1235044,2 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета города Рязани - 216000 тыс. руб., за счет других источников финансирования - 1019044,2 тыс. руб. Г———————————————————T——————————————————————————————————————————————————¬ |Период реализации |Источники финансирования | |Программы +——————————————————————————————————————————————————+ | |Бюджет города |Другие источники |Всего | | |Рязани |финансирования | | | | |(бюджеты других | | | | |уровней) | | +———————————————————+———————————————+——————————————————————+———————————+ |Общий объем |216000 |1019044,2 |1235044,2 | |финансирования по | | | | |Программе | | | | +———————————————————+———————————————+——————————————————————+———————————+ |в том числе по | | | | |годам: | | | | +———————————————————+———————————————+——————————————————————+———————————+ |2011 |72000 |57044,2 |129044,2 | +———————————————————+———————————————+——————————————————————+———————————+ |2012 |72000 |473000 |545500 | +———————————————————+———————————————+——————————————————————+———————————+ |2013 |72000 |489000 |561000 | +———————————————————+———————————————+——————————————————————+———————————+ Объемы финансирования ДЦП носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению после утверждения бюджетов всех уровней на очередной финансовый год. Распределение капитальных расходов на финансирование Программы в разрезе отраслей, строек и объектов на 2011 год представлено в приложении N 3 к настоящей Программе. 7. Организационная схема управления и контроля за реализацией ДЦП Заказчиком ДЦП является администрация города Рязани. Ответственным исполнителем ДЦП является УКС, которое несет ответственность за реализацию ДЦП и обеспечение достижения значений количественных показателей реализации ДЦП, формирует бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий ДЦП в бюджет города Рязани на соответствующий финансовый год, готовит в установленном порядке предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменение сроков выполнения мероприятий, уточнение и корректировка целевых индикаторов и других параметров ДЦП. Исполнители ДЦП несут ответственность за качественное и своевременное выполнение соответствующих мероприятий, целевое использование финансовых средств. В целях обеспечения процесса мониторинга и анализа выполнения ДЦП исполнители представляют руководителю ДЦП отчеты о ходе реализации ДЦП: - ежеквартально до 15 числа следующего за отчетным кварталом; - ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным. С целью контроля за реализацией ДЦП руководитель ДЦП готовит и представляет в установленные сроки в управление экономики администрации города Рязани отчеты о выполнении ДЦП согласно Порядку разработки и реализации долгосрочных целевых программ, утвержденному постановлением администрации города Рязани от 13.07.2009 N 5131. (В редакции Постановления Администрации г. Рязани от 11.03.2011 г. N 979) 8. Ожидаемый эффект от реализации ДЦП Ввод в эксплуатацию 12 объектов муниципальной собственности за счет всех источников финансирования. Создание задела для ввода объектов в эксплуатацию в последующие годы после завершения Программы. Обеспечение финансированием работ по проектированию, реконструкции и строительству крупных социально-значимых для города объектов. Приложение N 1 к долгосрочной целевой программе "Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2011 - 2013 годы" Планируемые результаты реализации ДЦП Г———T———————————————————————T————————————————————T—————————————————T—————T———————————T——————————————————————¬ |N |Задачи, направленные на|Планируемый объем |Показатели |Ед. |Базовое |Планируемое значение | |п/п|достижение цели |финансирования на |(индикаторы), |изм. |значение |показателя | | | |решение данной |характеризующие | |показателя |(индикатора) по годам | | | |задачи (тыс. руб.) |достижение цели | |(индикатора|реализации | | | +————————————————————+ | |) (на +——————————————————————+ | | |бюджет |другие | | |начало |2011 г. |2012 |2013 | | | |города |источники | | |реализации | |г. |г. | | | |Рязани |(бюджеты | | |ДЦП) | | | | | | | |других | | | | | | | | | | |уровней) | | | | | | | | | +————————+———————————+ | | +————————+——————+——————+ |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 | +———+———————————————————————+————————+———————————+—————————————————+—————+———————————+————————+——————+——————+ |Цель: укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, образования, объектов | |коммунальной инфраструктуры города, других объектов социальной сферы, поддержание технического состояния | |административных зданий города Рязани | +———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1 |Задача 1 .Сокращение |124260,0|330044,2 |1. Количество |шт. |16 |10 |6 |4 | | |объемов незавершенного | | |объектов | | | | | | | |строительства по | | |незавершенного | | | | | | | |объектам социальной | | |строительства | | | | | | | |сферы. Концентрация | | +—————————————————+—————+———————————+————————+——————+——————+ | |бюджетных средств на | | |2. Количество |шт. |12 |6 |4 |2 | | |строительстве объектов,| | |объектов вводимых| | | | | | | |имеющих наибольшее | | |в эксплуатацию | | | | | | | |социально-экономическое| | | | | | | | | | |значение для развития | | | | | | | | | | |города, а также высокую| | | | | | | | | | |степень строительной | | | | | | | | | | |готовности, позволяющую| | | | | | | | | | |обеспечить их ввод в | | | | | | | | | | |эксплуатацию в течение | | | | | | | | | | |срока действия | | | | | | | | | | |Программы | | | | | | | | | | | | | +—————————————————+—————+———————————+————————+——————+——————+ |2 |Задача 2. Реконструкция|41 500,0|78000,0 |1. Количество |шт. |2 |- |2 |- | | |и строительство новых | | |вновь начинаемых | | | | | | | |объектов | | |объектов | | | | | | | |здравоохранения, | | |строительства, по| | | | | | | |образования, объектов | | |которым имеется | | | | | | | |коммунальной | | |проектная | | | | | | | |инфраструктуры города и| | |документация | | | | | | | |других объектов | | | | | | | | | | |социальной сферы | | | | | | | | | | |муниципальной | | | | | | | | | | |собственности в | | | | | | | | | | |соответствии с | | | | | | | | | | |требованиями | | | | | | | | | | |государственных | | | | | | | | | | |стандартов, социальных | | | | | | | | | | |норм и нормативов | | | | | | | | | +———+———————————————————————+————————+———————————+—————————————————+—————+———————————+————————+——————+——————+ |3 |Задача 3. Создание |50240,0 |611000,0 |1. Количество |шт. |9 |9 |- |- | | |задела для ввода | | |объектов, по | | | | | | | |объектов в эксплуатацию| | |которым ведется | | | | | | | |в последующие годы | | |(завершается) | | | | | | | |после завершения | | |разработка | | | | | | | |Программы | | |проектной | | | | | | | | | | |документации | | | | | | | | | | +—————————————————+—————+———————————+————————+——————+——————+ | | | | |2. Количество |шт. |2 |- |2 |- | | | | | |объектов, по | | | | | | | | | | |которым после | | | | | | | | | | |завершения | | | | | | | | | | |разработки | | | | | | | | | | |проектной | | | | | | | | | | |документации | | | | | | | | | | |начинаются | | | | | | | | | | |строительно-мон- | | | | | | | | | | |тажные работы | | | | | | +———+———————————————————————+————————+———————————+—————————————————+—————+———————————+————————+——————+——————+ Примечание: 1. Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению после утверждения бюджетов всех уровней на очередной финансовый год. 2. Объем финансирования из других источников (бюджета других уровней) указан, исходя из потребности для обеспечения финансированием строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности. 3. При отсутствии необходимого объема финансирования ввод объектов в эксплуатацию не представляется возможным. (В редакции Постановления Администрации г. Рязани от 11.03.2011 г. N 979) Приложение N 2 к долгосрочной целевой программе "Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2011 - 2013 годы" Перечень мероприятий ДЦП Г———T——————————————————T——————————————T—————————T———————————————————————————T————————T——————————————T———————————¬ |N |Цель, задачи, |Источники |Всего |Объем финансирования по |Срок |Исполнитель |Ожидаемый | |п/п|мероприятия |финансирования|(тыс. |годам (тыс. руб.) |исполне-| |результат | | | | |руб.) +———————————————————————————+ния | | | | | | | |2011 |2012 |2013 | | | | | | | | +————————+————————+—————————+ | | | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 | +———+——————————————————+——————————————+—————————+————————+————————+—————————+————————+——————————————+———————————+ | |Цель: укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, образования, объектов | | |коммунальной инфраструктуры города, других объектов социальной сферы, поддержание технического состояния | | |административных зданий города Рязани | +———+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | |Задача 1. Сокращение объемов незавершенного строительства по объектам социальной сферы. Концентрация | | |бюджетных средств на строительстве объектов, имеющих наибольшее социально-экономическое значение для | | |развития города, а также высокую степень строительной готовности, позволяющую обеспечить их ввод в | | |эксплуатацию в течение срока действия Программы | +———+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1.1|Детский сад N 82 в|- средства |400,0 |400,0 | | |2011 г. |УКС и лица, |СМР* и ввод| |. |пос. Солотча |бюджета города| | | | | |определяемые |объекта в | | | |Рязани | | | | | |заказчиком |эксплуата- | | | +——————————————+—————————+————————+————————+—————————+ |Программы в |цию | | | |- другие |5000,0 |5000,0 | | | |соответствии с| | | | |источники | | | | | |Федеральным | | | | |(бюджеты | | | | | |законом от | | | | |других | | | | | |21.07.2005 N | | | | |уровней) | | | | | |94-ФЗ и | | | | +——————————————+—————————+————————+————————+—————————+ |действующим | | |1.2|Реконструкция |- средства |1500,0 |1500,0 | | |2011 г. |законодательс-|СМР* и ввод| |. |здания центра |бюджета города| | | | | |твом РФ |объекта в | | |детского |Рязани | | | | | | |эксплуата- | | |творчества | | | | | | | |цию | | |"Феникс" по ул. | | | | | | | | | | |Праволыбедская | | | | | | | | | +———+——————————————————+——————————————+—————————+————————+————————+—————————+————————+ +———————————+ |1.3|Школа на 600 мест |- средства |12500,0 |3000,0 |4000,0 |5500,0 |2011 - | |СМР* и ввод| |. |в микрорайоне |бюджета города| | | | |2013 | |объекта в | | |Кальное |Рязани | | | | |г.г. | |эксплуата- | | | +——————————————+—————————+————————+————————+—————————+ | |цию | | | |- другие |158000,0 | |70000,0 |88000,0 | | | | | | |источники | | | | | | | | | | |(бюджеты | | | | | | | | | | |других | | | | | | | | | | |уровней) | | | | | | | | | | +——————————————+—————————+————————+————————+—————————+ | | | |1.4|Реконструкция |- средства |20485,0 |10485,0 |10000,0 | |2011 - | |ПИР**, СМР*| |. |детского сада N 12|бюджета города| | | | |2012 | |и ввод | | |ул. |Рязани | | | | |г.г. | |объекта в | | | +——————————————+—————————+————————+————————+—————————+ | |эксплуата- | | | |- другие |19000,0 | |19000,0 | | | |цию | | | |источники | | | | | | | | | | |(бюджеты | | | | | | | | | | |других | | | | | | | | | | |уровней) | | | | | | | | | | +——————————————+—————————+————————+————————+—————————+ | | | |1.5|Расширение МУЗ |- средства |8 750,0 |8 750,0 | | |2011 г. |УКС и лица, |СМР* и ввод| |. |"Городская |бюджета города| | | | | |определяемые |объекта в | | |больница N 5". |Рязани | | | | | |заказчиком |эксплуата- | | |Переход N 1 (I | | | | | | |Программы в |цию | | |пусковой | | | | | | |соответствии с| | | |комплекс). | | | | | | |Федеральным | | +———+——————————————————+——————————————+—————————+————————+————————+—————————+————————+законом от +———————————+ |1.6|Расширение МУЗ |- средства |16265,0 |16265,0 | | |2011 г. |21.07.2005 N |ПИР**, СМР*| |. |"Городская |бюджета города| | | | | |94-ФЗ и |и ввод | | |больница N 5". |Рязани | | | | | |действующим |объекта в | | |Переход N 1 | | | | | | |законодательс-|эксплуата- | | |(наружные сети) | | | | | | |твом РФ |цию | +———+——————————————————+——————————————+—————————+————————+————————+—————————+————————+ +———————————+ |1.7|Расширение МУЗ |- средства |15200,0 |5600,0 |9600,0 | |2011 - | |СМР* и ввод| |. |"Городская |бюджета города| | | | |2012 | |объекта в | | |больница N 5". |Рязани | | | | |г.г. | |эксплуата- | | |Переход N 1 (II | | | | | | | |цию | | |пусковой комплекс)| | | | | | | | | +———+——————————————————+——————————————+—————————+————————+————————+—————————+————————+ +———————————+ |1.8|Реконструкция |- средства |19000,0 |19000,0 | | |2011 г. | |СМР* и ввод| |. |стадиона МОУ ДОД |бюджета города| | | | | | |объекта в | | |КДЮСШ "Золотые |Рязани | | | | | | |эксплуата- | | |купола" по адресу:| | | | | | | |цию | | |проезд Яблочкова, | | | | | | | | | | |д. 7 (3 очередь) | | | | | | | | | +———+——————————————————+——————————————+—————————+————————+————————+—————————+————————+ +———————————+ |1.9|Реконструкция |- средства |3100.0 |1450.0 |1650.0 | |2011 - | |СМР* и ввод| |. |котельной в пос. |бюджета города| | | | |2012 | |объекта в | | |Керамзавод |Рязани | | | | |г.г. | |эксплуата- | | | +——————————————+—————————+————————+————————+—————————+ | |цию | | | |- другие |56044,2 |27044,2 |29000,0 | | | | | | | |источники | | | | | | | | | | |(бюджеты | | | | | | | | | | |других | | | | | | | | | | |уровней). | | | | | | | | | | +——————————————+—————————+————————+————————+—————————+ | | | |1.1|Контактная сеть |- средства |7300,0 |3400,0 |3900,0 | |2011 - | |корректиро-| |0. |троллейбусной |бюджета города| | | | |2012 г. | |вка ПИР**, | | |линии с тяговой |Рязани | | | | | | |СМР* и ввод| | |подстанцией по ул.+——————————————+—————————+————————+————————+—————————+ | |объекта в | | |Интернациональная |- другие |92000,0 |25000,0 |67000,0 | | | |эксплуата- | | |в микрорайоне |источники | | | | | | |цию | | |Канищево |(бюджеты | | | | | | | | | | |других | | | | | | | | | | |уровней) | | | | | | | | | | +——————————————+—————————+————————+————————+—————————+ | | | |1.1|Гражданское |- средства |19000,0 | | |19000,0 |2013 г. | |СМР* и ввод| |1. |кладбище |бюджета города| | | | | | |объекта в | | |"Богородское" |Рязани | | | | | | |эксплуата- | | | | | | | | | | |цию | +———+——————————————————+——————————————+—————————+————————+————————+—————————+————————+ +———————————+ |1.1|Реконструкция |- средства |760,0 |760,0 | | |2011 г. | |СМР* и ввод| |2. |котельной |бюджета города| | | | | | |объекта в | | |городской больницы|Рязани | | | | | | |эксплуата- | | |N 11 | | | | | | | |цию | +———+——————————————————+——————————————+—————————+————————+————————+—————————+————————+ +———————————+ | |Итого по задаче 1 |- средства |124260,0 |70610,0 |29150,0 |24500,0 | | | | | | |бюджета города| | | | | | | | | | |Рязани | | | | | | | | | | +——————————————+—————————+————————+————————+—————————+ | | | | | |- другие |330044,2 |57044,2 |185000,0|88000,0 | | | | | | |источники | | | | | | | | | | |(бюджеты | | | | | | | | | | |других | | | | | | | | | | |уровней) | | | | | | | | | | +——————————————+—————————+————————+————————+—————————+ | | | |Задача 2. Реконструкция и строительство новых объектов здравоохранения, образования, объектов коммунальной | |инфраструктуры города и других объектов социальной сферы муниципальной собственности в соответствии с | |требованиями государственных стандарт | +———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |2.1|Детский сад на 160|- средства |30000,0 | |15000,0 |15000,0 |2012 - |УКС и лица, |СМР* | |. |мест в жилом |бюджета города| | | | |2013 |определяемые | | | |районе Ворошиловка|Рязани | | | | |г.г. |заказчиком | | | | +——————————————+—————————+————————+————————+—————————+ |Программы в | | | | |- другие |58000,0 | |28000,0 |30000,0 | |соответствии с| | | | |источники | | | | | |Федеральным | | | | |(бюджеты | | | | | |законом от | | | | |других | | | | | |21.07.2005 N | | | | |уровней) | | | | | |94-ФЗ и | | | | | | | | | | |действующим | | | | | | | | | | |законодательс-| | | | | | | | | | |твом РФ | | | | +——————————————+—————————+————————+————————+—————————+ | | | |2.2|Реконструкция |- средства |11500,0 | |5000,0 |6500,0 |2012 - | |СМР* | |. |спортивного зала |бюджета города| | | | |2013 | | | | |МОУ ДОД ДЮСШЕ |Рязани | | | | |г.г. | | | | |"Юпитер" +——————————————+—————————+————————+————————+—————————+————————+——————————————+ | | | |- другие |20000,0 | |10000,0 |10000,0 | | | | | | |источники | | | | | | | | | | |(бюджеты | | | | | | | | | | |других | | | | | | | | | | |уровней) | | | | | | | | | | +——————————————+—————————+————————+————————+—————————+————————+——————————————+ | | |Итого по задаче 2 |- средства |41500,0 | |20000,0 |21500,0 | | | | | | |бюджета города| | | | | | | | | | |Рязани | | | | | | | | | | +——————————————+—————————+————————+————————+—————————+————————+——————————————+ | | | |- другие |78000,0 | |38000,0 |40000,0 | | | | | | |источники | | | | | | | | | | |(бюджеты | | | | | | | | | | |других | | | | | | | | | | |уровней) | | | | | | | | | | +——————————————+—————————+————————+————————+—————————+————————+——————————————+ | |Задача 3. Создание задела для ввода объектов в эксплуатацию в последующие годы после завершения Программы | +———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |3.1|Поликлиника на 1 |- средства |30000,0 | |15000,0 |15000,0 |2012 - |УКС и |СМР* | |. |000 пос/см с |бюджета города| | | | |2013 |организации, | | | |женской |Рязани | | | | |г.г. |определяемые | | | |консультацией в +——————————————+—————————+————————+————————+—————————+ |заказчиком | | | |микрорайоне |- другие |370000,0 | |150000,0|220000,0 | |Программы в | | | |ДПР-5,5А |источники | | | | | |соответствии с| | | | |(бюджеты | | | | | |Федеральным | | | | |других | | | | | |законом от | | | | |уровней) | | | | | |21.07.2005 N | | | | +——————————————+—————————+————————+————————+—————————+ |94-ФЗ и | | |3.2|Реконструкция |- средства |18850,0 | |7850,0 |11000,0 |2012 - |действующим |СМР* | |. |городской больницы|бюджета города| | | | |2013 |законодательс-| | | |N 4 по ул. Есенина|Рязани | | | | |г.г. |твом РФ | | | |(2 очередь) +——————————————+—————————+————————+————————+—————————+ | | | | | |- другие |241 000,0| |100000,0|141000,0 | | | | | | |источники | | | | | | | | | | |(бюджеты | | | | | | | | | | |других | | | | | | | | | | |уровней) | | | | | | | | | | +——————————————+—————————+————————+————————+—————————+ | | | |3.3|Сети уличного |- средства |60,0 |60,0 | | |2011 г. | |ПИР** | |. |освещения в пос. |бюджета города| | | | | | | | | |Семчино |Рязани | | | | | | | | +———+——————————————————+——————————————+—————————+————————+————————+—————————+————————+ +———————————+ |3.4|Коллектор дождевой|- средства |420,0 |420,0 | | |2011 г. | |ПИР** | |. |канализации по дну|бюджета города| | | | | | | | | |Кузьмина оврага е |Рязани | | | | | | | | | |микрорайоне | | | | | | | | | | |Канищево | | | | | | | | | +———+——————————————————+——————————————+—————————+————————+————————+—————————+————————+ +———————————+ |3.5|Сети уличного |- средства |65,0 |65,0 | | |2011 г. | |ПИР** | |. |освещения по ул. |бюджета города| | | | | | | | | |Интернациональная |Рязани | | | | | | | | +———+——————————————————+——————————————+—————————+————————+————————+—————————+————————+ +———————————+ |3.6|Дождевая |- средства |145,0 |145,0 | | |2011 г. | |ПИР** | |. |канализация и |бюджета города| | | | | | | | | |водопонижение в |Рязани | | | | | | | | | |районе ул. | | | | | | | | | | |Авиационная | | | | | | | | | +———+——————————————————+——————————————+—————————+————————+————————+—————————+————————+ +———————————+ |3.7|Реконструкция |- средства |185,0 |185,0 | | |2011 г. | |ПИР** | |. |травмпункта МУЗ |бюджета города| | | | | | | | | |"Городская |Рязани | | | | | | | | | |поликлиника N 2" | | | | | | | | | +———+——————————————————+——————————————+—————————+————————+————————+—————————+————————+ +———————————+ |3.8|Реконструкция |- средства |515,0 |515,0 | | |2011 г. | |ПИР** | |. |детского сада N |бюджета города| | | | | | | | | |102 по ул. |Рязани | | | | | | | | | |Высоковольтной, | | | | | | | | | | |33, корп. 2 | | | | | | | | | +———+——————————————————+——————————————+—————————+————————+————————+—————————+————————+ +———————————+ | |Итого по задаче 3 |- средства |50240,0 |1390,0 |22850,0 |26000,0 | | | | | | |бюджета города| | | | | | | | | | |Рязани | | | | | | | | | | +——————————————+—————————+————————+————————+—————————+————————+——————————————+ | | | |- другие |611000,0 | |250000,0|361000,0 | | | | | | |источники | | | | | | | | | | |(бюджеты | | | | | | | | | | |других | | | | | | | | | | |уровней) | | | | | | | | | | +——————————————+—————————+————————+————————+—————————+————————+——————————————+ | | |Итого по цели |- средства |216000,0 |72000,0 |72000,0 |72000,0 | | | | | | |бюджета города| | | | | | | | | | |Рязани | | | | | | | | | | +——————————————+—————————+————————+————————+—————————+————————+——————————————+ | | | |- другие |1019044,2|57044,2 |473000,6|489000,0 | | | | | | |источники | | | | | | | | | | |(бюджеты | | | | | | | | | | |других | | | | | | | | | | |уровней) | | | | | | | | | | +——————————————+—————————+————————+————————+—————————+————————+——————————————+ | | |Итого по ДЦП |- средства |216000,0 |72000,0 |72000,0 |72000,0 | | | | | | |бюджета города| | | | | | | | | | |Рязани | | | | | | | | | | +——————————————+—————————+————————+————————+—————————+————————+——————————————+ | | | |- другие |1019044,2|57044,2 |473000,0|489000,0 | | | | | | |источники | | | | | | | | | | |(бюджеты | | | | | | | | | | |других | | | | | | | | | | |уровней) | | | | | | | | | | +——————————————+—————————+————————+————————+—————————+————————+——————————————+ | Примечание: * СМР - строительно-монтажные работы ** ПИР - проектно-изыскательские работы 1. Объемы финансирования по годам носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению после утверждения бюджетов всех уровней на очередной финансовый год. 2. Объем финансирования по годам из других источников (бюджеты других уровней) указан, исходя из потребности для обеспечения финансированием строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности. 3. При отсутствии необходимого объема финансирования ввод объектов в эксплуатацию не представляется возможным. (В редакции Постановления Администрации г. Рязани от 11.03.2011 г. N 979) Приложение N 3 к долгосрочной целевой программе "Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2011 - 2013 годы" Распределение капитальных расходов на финансирование ДЦП "Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2011 - 2013 годы" в разрезе отраслей, строек и объектов на 2011 год Г—————T—————————————————————T—————————————————————————————T—————————————¬ |N п/п|Наименование |Объем финансирования на 2011 |Ожидаемый | | |отраслей, строек и |г., (тыс. руб.) |результат | | |объектов +—————————————————————————————+ | | | |бюджет |средства |Всего | | | | |города |областного| | | | | |Рязани |бюджета | | | +—————+—————————————————————+————————+——————————+—————————+—————————————+ |1 |2 |3 |4 |5 |6 | +—————+—————————————————————+————————+——————————+—————————+—————————————+ |1. |Образование |15900,0 |5000,0 |20900,0 | | +—————+—————————————————————+————————+——————————+—————————+—————————————+ |1.1. |Строительно-монтажные| | |0,0 | | | |работы | | | | | +—————+—————————————————————+————————+——————————+—————————+—————————————+ |1.1.1|Детский сад N 82 в |400,0 |5000,0 |5400,0 |Ввод объекта | | |пос. Солотча * | | | |в | | | | | | |эксплуатацию | +—————+—————————————————————+————————+——————————+—————————+—————————————+ |1.1.2|Реконструкция здания |1500,0 | |1500,0 |Ввод объекта | |. |центра детского | | | |в | | |творчества "Феникс" | | | |эксплуатацию | | |по ул. Праволыбедская| | | | | +—————+—————————————————————+————————+——————————+—————————+—————————————+ |1.1.3|Реконструкция |10874,0 |0,0 |10874,0 | | |. |детского сада N 12 | | | | | | |ул. Островского д. 15| | | | | | |А | | | | | +—————+—————————————————————+————————+——————————+—————————+—————————————+ |1.1.4|Школа на 600 мест в |3000,0 | |3000,0 | | |. |микрорайоне Кальное | | | | | +—————+—————————————————————+————————+——————————+—————————+—————————————+ |1.2. |Проектно-изыскательс-| | |0,0 | | | |кие работы | | | | | +—————+—————————————————————+————————+——————————+—————————+—————————————+ |1.2.1|Реконструкция |126,0 | |126,0 | | |. |детского сада N 12 | | | | | | |ул. Островского д. 15| | | | | | |А | | | | | +—————+—————————————————————+————————+——————————+—————————+—————————————+ |2. |Здравоохранение |31560,0 |0,0 |31560,0 | | +—————+—————————————————————+————————+——————————+—————————+—————————————+ |2.1. |Строительно-монтажные| | |0,0 |0 | | |работы | | | | | +—————+—————————————————————+————————+——————————+—————————+—————————————+ |2.1.1|Расширение МУЗ |8750,0 | |8750,0 |Ввод объекта | | |"Городская больница N| | | |в | | |5". Переход N 1 (I | | | |эксплуатацию | | |пусковой комплекс) | | | | | +—————+—————————————————————+————————+——————————+—————————+—————————————+ |2.1.2|Расширение МУЗ |15700,0 | |15700,0 |Ввод объекта | |. |"Городская больница N| | | |в | | |5". Переход N 1 | | | |эксплуатацию | | |(наружные сети) | | | | | +—————+—————————————————————+————————+——————————+—————————+—————————————+ |2.1.3|Расширение МУЗ |5600,0 | |5600,0 | | |. |"Городская больница N| | | | | | |5". Переход N 1 (II | | | | | | |пусковой комплекс) | | | | | +—————+—————————————————————+————————+——————————+—————————+—————————————+ |2.1.4|Реконструкция |760,0 | |760,0 |Ввод объекта | |. |котельной городской | | | |в | | |больницы N 11 | | | |эксплуатацию | +—————+—————————————————————+————————+——————————+—————————+—————————————+ |2.2. |Проектно-изыскательс-| | |0,0 | | | |кие работы | | | | | +—————+—————————————————————+————————+——————————+—————————+—————————————+ |2.2.1|Расширение МУЗ |565,0 | |565,0 | | |. |"Городская больница N| | | | | | |5". Переход N 1 | | | | | | |(наружные сети) | | | | | +—————+—————————————————————+————————+——————————+—————————+—————————————+ |2.2.2|Реконструкция |185,0 | |185,0 | | |. |травмпункта МУЗ | | | | | | |"Городская | | | | | | |поликлиника N 2" | | | | | +—————+—————————————————————+————————+——————————+—————————+—————————————+ |3. |Физическая культура и|19000,0 | |19000,0 | | | |спорт | | | | | +—————+—————————————————————+————————+——————————+—————————+—————————————+ |3.1 |Строительно-монтажные| | |0,0 | | | |работы | | | | | +—————+—————————————————————+————————+——————————+—————————+—————————————+ |3.1.1|Реконструкция |19000,0 | |19000,0 |Ввод объекта | |. |стадиона МОУ ДОД | | | |в | | |КДЮСШ "Золотые | | | |эксплуатацию | | |купола" по адресу: | | | | | | |проезд Яблочкова, д. | | | | | | |7 (3 очередь) | | | | | +—————+—————————————————————+————————+——————————+—————————+—————————————+ |4. |Коммунальное |5540,0 |52044,2 |57584,2 | | | |хозяйство | | | | | +—————+—————————————————————+————————+——————————+—————————+—————————————+ |4.1. |Строительно-монтажные| | |0,0 | | | |работы | | | | | +—————+—————————————————————+————————+——————————+—————————+—————————————+ |4.1.1|Реконструкция |1450,0 |27044,2 |28494,2 | | |. |котельной в пос. | | | | | | |Керамзавод ** | | | | | +—————+—————————————————————+————————+——————————+—————————+—————————————+ |4.1.2|Контактная сеть |2400,0 |25000,0 |27400,0 | | |. |троллейбусной линии с| | | | | | |тяговой подстанцией | | | | | | |по ул. | | | | | | |Интернациональная в | | | | | | |микрорайоне Канищево | | | | | | |(3 очередь) *** | | | | | +—————+—————————————————————+————————+——————————+—————————+—————————————+ |4.2. |Проектно-изыскательс-| | |0,0 | | | |кие работы | | | | | +—————+—————————————————————+————————+——————————+—————————+—————————————+ |4.2.1|Контактная сеть |1000,0 | |1000,0 | | |. |троллейбусной линии с| | | | | | |тяговой подстанцией | | | | | | |по ул. | | | | | | |Интернациональная в | | | | | | |микрорайоне Канищево | | | | | | |(4 очередь) | | | | | +—————+—————————————————————+————————+——————————+—————————+—————————————+ |4.2.2|Сети уличного |60,0 | |60,0 | | |. |освещения в пос. | | | | | | |Семчино | | | | | +—————+—————————————————————+————————+——————————+—————————+—————————————+ |4.2.3|Коллектор дождевой |420,0 | |420,0 | | |. |канализации по дну | | | | | | |Кузьмина оврага в | | | | | | |микрорайоне Канищево | | | | | +—————+—————————————————————+————————+——————————+—————————+—————————————+ |4.2.4|Сети уличного |65,0 | |65,0 | | |. |освещения по ул. | | | | | | |Интернациональная | | | | | +—————+—————————————————————+————————+——————————+—————————+—————————————+ |4.2.5|Дождевая канализация |145,0 | |145,0 | | |. |и водопонижение в | | | | | | |районе ул. | | | | | | |Авиационная | | | | | +—————+—————————————————————+————————+——————————+—————————+—————————————+ | |Всего капитальные |72000,0 |57044,2 |129044,2 | | | |расходы на 2011 год | | | | | +—————+—————————————————————+————————+——————————+—————————+—————————————+ Примечания: Финансирование объектов в рамках областных целевых программ: 1. * Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие населенных пунктов в 2010 - 2012 годах" 2. Областная целевая программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса Рязанской области на 2007 - 2015 годы" ** - подпрограмма "Развитие систем теплоснабжения населенных пунктов Рязанской области на 2007 - 2015 годы" *** - подпрограмма "Развитие системы электроснабжения и наружного освещения населенных пунктов Рязанской области на 2007 - 2015 годы" (В редакции Постановлений Администрации г. Рязани от 27.12.2010 г. N 5922; от 11.03.2011 г. N 979) Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|