Расширенный поиск

Постановление Администрации г. Рязани от 12.08.2010 № 3527

Документ имеет не последнюю редакцию.
 



                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                         

                     АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ                      

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             


                     от 12 августа 2010 г. N 3527                     


            Об утверждении долгосрочной целевой программы             
                  "Адресная инвестиционная программа                  
                  города Рязани на 2011 - 2013 годы"                  

          (В редакции Постановлений Администрации г. Рязани
           от 27.12.2010 г. N 5922; от 11.03.2011 г. N 979;
          от 12.04.2011 г. N 1547; от 13.05.2011 г. N 2096)


      В соответствии с постановлением администрации города  Рязани  от
27.07.2010   N  3142  "О  разработке  долгосрочной  целевой  программы
"Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2011 - 2013 годы",
постановлением  администрации  города  Рязани от 13.07.2009 N 5131 "Об
утверждении  Порядка  разработки  и  реализации  долгосрочных  целевых
программ   и   Регламента   взаимодействия  структурных  подразделений
администрации города Рязани и участников долгосрочных целевых программ
в  процессе  их  разработки и реализации", руководствуясь статьями 39,
41 Устава муниципального образования - городской  округ  город  Рязань
Рязанской области, администрация города Рязани постановляет:
      1.  Утвердить   прилагаемую   долгосрочную   целевую   программу
"Адресная  инвестиционная программа города Рязани на 2011 - 2013 годы"
(далее - Программа).
      2.  Назначить  руководителем  Программы  начальника   управления
капитального строительства С.Н.Ерастова.
      3.   Пресс-службе   (отделу)   администрации    города    Рязани
(Е.А.Даньшова)   опубликовать   настоящее   постановление   в   газете
"Рязанские ведомости".
      4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу   со   дня   его
официального опубликования.
      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
и.о. заместителя главы администрации А.В.Коковину.


      Глава администрации                                    О.В.Шишов



  Долгосрочная целевая программа "Адресная инвестиционная программа   
                  города Рязани на 2011 - 2013 годы"                  

   Паспорт долгосрочной целевой программы "Адресная инвестиционная    
             программа города Рязани на 2011 - 2013 годы"             

Г—————————————————T———————————————————————————————————————————————————¬
|Наименование ДЦП |"Адресная инвестиционная программа города Рязани на|
|                 |2011 - 2013 годы", (далее - ДЦП)                   |
+—————————————————+———————————————————————————————————————————————————+
|Дата принятия    |Постановление администрации города Рязани от       |
|решения о        |27.07.2010 N 3142 "О разработке долгосрочной       |
|разработке ДЦП   |целевой программы "Адресная инвестиционная         |
|                 |программа города Рязани 2011 - 2013 годы"          |
+—————————————————+———————————————————————————————————————————————————+
|Заказчик ДЦП     |Администрация города Рязани (далее - администрация |
|                 |города)                                            |
+—————————————————+———————————————————————————————————————————————————+
|Разработчик ДЦП  |Управление капитального строительства администрации|
|                 |города Рязани                                      |
+—————————————————+———————————————————————————————————————————————————+
|Ответственный    |Управление капитального строительства администрации|
|исполнитель ДЦП  |города Рязани                                      |
+—————————————————+———————————————————————————————————————————————————+
|Исполнители ДЦП  |Управление капитального строительства администрации|
|                 |города Рязани, лица, определяемые заказчиком ДЦП в |
|                 |соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N |
|                 |94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,   |
|                 |выполнение работ, оказание услуг для               |
|                 |государственных и муниципальных нужд" (далее -     |
|                 |Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ) и         |
|                 |действующим законодательством Российской Федерации |
+—————————————————+———————————————————————————————————————————————————+
|Цель ДЦП         |Укрепление материально-технической базы учреждений |
|                 |здравоохранения, образования, объектов коммунальной|
|                 |инфраструктуры города, других объектов социальной  |
|                 |сферы, поддержание технического состояния          |
|                 |административных зданий города Рязани              |
+—————————————————+———————————————————————————————————————————————————+
|Задачи ДЦП       |- сокращение объемов незавершенного строительства  |
|                 |по объектам социальной сферы. Концентрация         |
|                 |бюджетных средств на строительстве объектов,       |
|                 |имеющих наибольшее социально- экономическое        |
|                 |значение для развития города, а также высокую      |
|                 |степень строительной готовности, позволяющую       |
|                 |обеспечить их ввод в эксплуатацию в течение срока  |
|                 |действия ДЦП;                                      |
|                 |- реконструкция и строительство новых объектов     |
|                 |здравоохранения, образования, объектов коммунальной|
|                 |инфраструктуры города и других объектов социальной |
|                 |сферы муниципальной собственности в соответствии с |
|                 |требованиями государственных стандартов, социальных|
|                 |норм и нормативов;                                 |
|                 |- создание задела для ввода объектов в эксплуатацию|
|                 |в последующие годы после завершения ДЦП            |
+—————————————————+———————————————————————————————————————————————————+
|Сроки и этапы    |2011 - 2013 годы в I этап                          |
|реализации ДЦП   |                                                   |
+—————————————————+———————————————————————————————————————————————————+
|Объемы и         |Общий объем средств, планируемый на реализацию ДЦП |
|источники        |1 248 393,2 тыс. руб., в том числе по годам        |
|финансирования с |реализации:                                        |
|разбивкой по     |2011 год - 142 393,2 тыс. руб.                     |
|этапам реализации|                                                   |
|                 |2012 год - 545 000 тыс. руб.                       |
|                 |                                                   |
|                 |2013 год - 561 000 тыс. руб.                       |
|                 |                                                   |
|                 |Из них по источникам:                              |
|                 |                                                   |
|                 |Средства бюджета города Рязани                     |
|                 |                                                   |
|                 |Всего - 229 349 тыс. руб.                          |
|                 |                                                   |
|                 |В том числе по годам:                              |
|                 |                                                   |
|                 |2011 год - 85 349 тыс. руб.                        |
|                 |                                                   |
|                 |2012 год - 72 000 тыс. руб.                        |
|                 |                                                   |
|                 |2013 год - 72 000 тыс. руб.                        |
|                 |                                                   |
|                 |Другие источники (бюджеты других уровней):         |
|                 |                                                   |
|                 |Всего - 1 019 044,2 тыс. руб.                      |
|                 |                                                   |
|                 |В том числе по годам:                              |
|                 |                                                   |
|                 |2011 год - 57 044,2 тыс. руб.                      |
|                 |                                                   |
|                 |2012 год - 473 000 тыс. руб.                       |
|                 |                                                   |
|                 |2013 год - 489 000 тыс. руб.                       |
|                 +———————————————————————————————————————————————————+
|Планируемые      |Показатели (индикаторы), характеризующие достижение|
|результаты       |цели:                                              |
|реализации ДЦП   |                                                   |
|                 |- количество объектов незавершенного строительства:|
|                 |                                                   |
|                 |2011 год - 10 шт.                                  |
|                 |                                                   |
|                 |2012 год - 5 шт.                                   |
|                 |                                                   |
|                 |2013 год - 4 шт.                                   |
|                 |                                                   |
|                 |- количество объектов, вводимых в эксплуатацию:    |
|                 |                                                   |
|                 |2011 год - 10 шт.                                  |
|                 |                                                   |
|                 |2012 год - 5 шт.                                   |
|                 |                                                   |
|                 |2013 год - 1 шт.                                   |
|                 |                                                   |
|                 |- количество вновь начинаемых объектов             |
|                 |строительства (реконструкции):                     |
|                 |                                                   |
|                 |2011 год - 3 шт.                                   |
|                 |                                                   |
|                 |2012 год - 4 шт.                                   |
|                 |                                                   |
|                 |2013 год - нет                                     |
|                 |                                                   |
|                 |- количество объектов, по которым ведется          |
|                 |(завершается) разработка проектной документации:   |
|                 |                                                   |
|                 |2011 год - 18шт.                                   |
|                 |                                                   |
|                 |2012 год - нет                                     |
|                 |                                                   |
|                 |2013 год - нет                                     |
|                 +———————————————————————————————————————————————————+
|Ожидаемый эффект |Ввод в эксплуатацию 16 объектов муниципальной      |
|от реализации ДЦП|собственности за счет всех источников              |
|                 |финансирования. Создание задела для ввода объектов |
|                 |в эксплуатацию в последующие годы после завершения |
|                 |ДЦП. Обеспечение финансированием работ по          |
|                 |проектированию, реконструкции и строительству      |
|                 |крупных социально-значимых для города объектов.    |
+—————————————————+———————————————————————————————————————————————————+
      (В    редакции    Постановления    Администрации    г.    Рязани
от 13.05.2011 г. N 2096)

 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения в  
                             формате ДЦП                              

      Непременным условием устойчивого развития города, способствующим
улучшению   жизни  населения  является  развитие  и  совершенствование
социальной сферы, в том числе за счет  строительства  и  реконструкции
крупных социально-значимых для города объектов.
      В городе Рязани одним из приоритетных  направлений  деятельности
является  дальнейшее  развитие  социальных  объектов,  включая объекты
здравоохранения,  образования,   культуры   и   объекты   коммунальной
инфраструктуры.
      В  настоящее  время  сохраняется  потребность  в   строительстве
объектов  образования.  Развитие  и укрепление материально-технической
базы образовательных учреждений является  одним  из  основных  условий
успешного осуществления учебно-воспитательного процесса.
      Необходимость строительства школы  на  600  мест  в  микрорайоне
Кальное  обусловлена ростом застройки жилых домов в данном районе, что
приводит к увеличению числа населения.
      В   настоящее   время   существует   большая    потребность    в
предоставлении  мест  в детских садах. Все детские сады укомплектованы
сверх нормативной наполняемости. Строительство и реконструкция детских
садов  позволит  сократить  существующую  потребность  по  обеспечению
детей местами в детских садах.
      Материально-техническая база лечебно-профилактических учреждений
города  Рязани  находится  на низком уровне, износ зданий и сооружений
составляет более 50%, что не позволяет организовать  лечебный  процесс
на уровне современных технологий и требований.
      Вышеизложенные      факторы      негативно       влияют       на
лечебно-профилактический процесс, качество медицинской помощи, создают
угрозу жизни и здоровью для пациентов. С этой целью  в  городе  Рязани
необходимо   провести   реконструкцию   существующих   и   осуществить
строительство новых учреждений здравоохранения.
      Реконструкция городской больницы N 4 по ул. Есенина (2 очередь),
позволит   привести   помещения   по  оказанию  медицинской  помощи  в
соответствие требованиям современных норм и правил.
      Непременным условием устойчивого развития города, способствующим
улучшению   жизни  населения  является  развитие  и  совершенствование
социальной сферы, в том числе за счет  строительства  и  реконструкции
крупных социально-значимых для города объектов.
      Для  решения  вышеперечисленных  проблем  требуется  участие   и
взаимодействие органов исполнительной власти, участников строительного
процесса,  достаточное  и  стабильное  финансирование  с  привлечением
источников    финансирования    всех    уровней,   что   обуславливает
необходимость разработки и принятия данной ДЦП.
      С  целью  развития  и  укрепления  материально-технической  базы
лечебно-профилактических   учреждений   города  и  городских  больниц,
образовательных учреждений и учреждений культуры,  а  также  улучшения
состояния   объектов   коммунального   хозяйства,  с  учетом  реальных
возможностей бюджета  города  Рязани,  а  также  исходя  из  состояния
материально-технической  базы социальной и коммунальной инфраструктуры
города, в рамках  реализации  ДЦП  определены  первоочередные  объекты
капитального    строительства,   финансирование   которых   необходимо
осуществить в 2011 - 2013 гг.

             2. Цели и задачи ДЦП и обоснование их выбора             

      Цель ДЦП - укрепление  материально-технической  базы  учреждений
здравоохранения,  образования,  объектов  коммунальной  инфраструктуры
города, других объектов  социальной  сферы,  поддержание  технического
состояния административных зданий города Рязани.
      Для реализации поставленной цели должны  быть  решены  следующие
задачи:
      - сокращение объемов незавершенного  строительства  по  объектам
социальной  сферы.  Концентрация  бюджетных  средств  на строительстве
объектов,  имеющих  наибольшее  социально-экономическое  значение  для
развития  города,  а  также  высокую  степень строительной готовности,
позволяющую обеспечить их ввод в эксплуатацию в течение срока действия
ДЦП;
      - реконструкция и строительство новых объектов  здравоохранения,
образования,  объектов  коммунальной  инфраструктуры  города  и других
объектов социальной сферы муниципальной собственности в соответствии с
требованиями    государственных    стандартов,   социальных   норм   и
нормативов;
      -  создание  задела  для  ввода  объектов   в   эксплуатацию   в
последующие годы после завершения ДЦП.
      Цель и задачи ДЦП определены  в  соответствии  с  постановлением
администрации  города  Рязани  от  27.07.2010  N  3142  "О  разработке
долгосрочной  целевой  программы  "Адресная  инвестиционная  программа
города  Рязани  на  2011  -  2013  годы", постановлением Правительства
Рязанской области от 13.10.2009 N  274  "Об  утверждении  долгосрочной
целевой  программы  "Социальное  развитие  населенных пунктов в 2010 -
2012 годах".

                   3. Сроки и этапы реализации ДЦП                    

      ДЦП рассчитана на 3 года, период реализации с 2011 по 2013  годы
в 1 этап.

               4. Планируемые результаты реализации ДЦП               

      Планируемые результаты реализации ДЦП представлены в  приложении
N 1 к ДЦП.

                     5. Перечень мероприятий ДЦП                      

      Перечень мероприятий ДЦП представлен в приложении N 2 к ДЦП.

                     6. Ресурсное обеспечение ДЦП                     

      Общий объем финансирования ДЦП составляет -  1  248  393,2  тыс.
руб., в том числе за счет средств бюджета города Рязани - 229 349 тыс.
руб., за счет других источников финансирования  -  1  019  044,2  тыс.
руб.

                                                    (тыс. руб.)

Г————————————————T——————————————————————————————————————————————————————¬
|Период          |Источники финансирования                              |
|реализации ДЦП  +——————————————————————————————————————————————————————+
|                |Бюджет города    |Другие        |Всего                |
|                |Рязани           |источники     |                     |
|                |                 |финансирования|                     |
|                |                 |(бюджеты      |                     |
|                |                 |других        |                     |
|                |                 |уровней)      |                     |
|                +—————————————————+——————————————+—————————————————————+
|Общий объем     |229 349          |1019 044,2    |1 248 393,2          |
|финансирования  |                 |              |                     |
|по ДЦП          |                 |              |                     |
+————————————————+—————————————————+——————————————+—————————————————————+
|в том числе по  |                 |              |                     |
|годам:          |                 |              |                     |
+————————————————+—————————————————+——————————————+—————————————————————+
|2011            |85 349           |57 044,2      |142 393,2            |
+————————————————+—————————————————+——————————————+—————————————————————+
|2012            |72 000           |473 000       |545 000              |
+————————————————+—————————————————+——————————————+—————————————————————+
|2013            |72 000           |489 000       |561 000              |
+————————————————+—————————————————+——————————————+—————————————————————+

      Объемы финансирования ДЦП носят прогнозный характер  и  подлежат
ежегодному  уточнению  после  утверждения  бюджетов  всех  уровней  на
очередной финансовый год.
      Распределение    капитальных    расходов    на    финансирование
долгосрочной  целевой  программы  "Адресная  инвестиционная  программа
города Рязани на 2011 -  2013  годы"  в  разрезе  отраслей,  строек  и
объектов на 2011 год представлено в приложении N 3 к ДЦП.

  7. Организационная схема управления и контроля за реализацией ДЦП   

      Заказчиком ДЦП является администрация города Рязани.
      Ответственным исполнителем ДЦП является управление  капитального
строительства    администрации    города    Рязани,    которое   несет
ответственность за реализацию ДЦП и  обеспечение  достижения  значений
количественных  показателей реализации ДЦП, формирует бюджетные заявки
и обоснования на включение мероприятий ДЦП в бюджет города  Рязани  на
соответствующий   финансовый  год,  готовит  в  установленном  порядке
предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными
мероприятиями,  изменение  сроков  выполнения мероприятий, уточнение и
корректировка целевых индикаторов и других параметров ДЦП.
      Исполнители  ДЦП  несут  ответственность   за   качественное   и
своевременное    выполнение   соответствующих   мероприятий,   целевое
использование финансовых средств.
      В целях обеспечения процесса мониторинга  и  анализа  выполнения
ДЦП исполнители представляют руководителю ДЦП отчеты о ходе реализации
ДЦП:
      - ежеквартально до 15 числа следующего за отчетным кварталом;
      - ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным.
      С целью контроля за реализацией ДЦП руководитель ДЦП  готовит  и
представляет    в   установленные   сроки   в   управление   экономики
администрации города Рязани отчеты о выполнении ДЦП  согласно  Порядку
разработки  и  реализации долгосрочных целевых программ, утвержденному
постановлением администрации города Рязани от 13.07.2009 N 5131.

                8. Ожидаемый эффект от реализации ДЦП                 

      Ввод в эксплуатацию 16 объектов муниципальной  собственности  за
счет   всех  источников  финансирования.  Создание  задела  для  ввода
объектов в эксплуатацию  в  последующие  годы  после  завершения  ДЦП.
Обеспечение  финансированием  работ по проектированию, реконструкции и
строительству крупных социально-значимых для города объектов.


                                                        Приложение N 1
                                                                 к ДЦП

                Планируемые результаты реализации ДЦП                 

Г————T————————————————————————T——————————————————————T—————————————————T————————T—————————————T———————————————————————————¬
|N   |Задачи, направленные на |Планируемые объем     |Показатели       |Ед. изм.|Базовое      |Планируемое значение       |
|п/п |достижение цели         |финансирования на     |(индикаторы),    |        |значение     |показателя (индикатора) по |
|    |                        |решение данной задачи |характеризующие  |        |показателя   |годам реализации           |
|    |                        |(тыс. руб.)           |достижение цели  |        |(индикатора) |                           |
|    |                        +——————————————————————+                 |        |(на начало   +———————————————————————————+
|    |                        |бюджет   |Другие      |                 |        |реализации   |2011    |2012     |2013    |
|    |                        |города   |источники   |                 |        |ДЦП)         |        |         |        |
|    |                        |Рязани   |(бюджеты    |                 |        |             |        |         |        |
|    |                        |         |других      |                 |        |             |        |         |        |
|    |                        |         |уровней)    |                 |        |             |        |         |        |
|    |                        +—————————+————————————+                 |        |             +————————+—————————+————————+
|1   |2                       |3        |4           |5                |6       |7            |8       |9        |10      |
+————+————————————————————————+—————————+————————————+—————————————————+————————+—————————————+————————+—————————+————————+
|Цель: укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, образования, объектов коммунальной             |
|инфраструктуры города, других объектов социальной сферы, поддержание технического состояния административных зданий      |
|города Рязани                                                                                                            |
+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|1   |Задача 1. Сокращение    |141305,0 |315044,2    |1. Количество    |шт.     |17           |10      |5        |4       |
|    |объемов незавершенного  |         |            |объектов         |        |             |        |         |        |
|    |строительства по        |         |            |незавершенного   |        |             |        |         |        |
|    |объектам социальной     |         |            |строительства    |        |             |        |         |        |
|    |сферы. Концентрация     |         |            +—————————————————+————————+—————————————+————————+—————————+————————+
|    |бюджетных средств на    |         |            |2. Количество    |шт.     |6            |10      |5        |1       |
|    |строительстве объектов, |         |            |объектов вводимых|        |             |        |         |        |
|    |имеющих наибольшее      |         |            |в эксплуатацию   |        |             |        |         |        |
|    |социально-экономическое |         |            |                 |        |             |        |         |        |
|    |значение для развития   |         |            |                 |        |             |        |         |        |
|    |города, а также высокую |         |            |                 |        |             |        |         |        |
|    |степень строительной    |         |            |                 |        |             |        |         |        |
|    |готовности, позволяющею |         |            |                 |        |             |        |         |        |
|    |обеспечить их ввод в    |         |            |                 |        |             |        |         |        |
|    |эксплуатацию в течение  |         |            |                 |        |             |        |         |        |
|    |срока действия ДЦП      |         |            |                 |        |             |        |         |        |
|    |                        |         |            +—————————————————+————————+—————————————+————————+—————————+————————+
|2   |Задача 2. Реконструкция |34502,0  |91000,0     |1. Количество    |шт.     |-            |3       |4        |-       |
|    |и строительство новых   |         |            |вновь начинаемых |        |             |        |         |        |
|    |объектов                |         |            |объектов         |        |             |        |         |        |
|    |здравоохранения,        |         |            |строительства    |        |             |        |         |        |
|    |образования, объектов   |         |            |(реконструкции)  |        |             |        |         |        |
|    |коммунальной            |         |            |                 |        |             |        |         |        |
|    |инфраструктуры города и |         |            |                 |        |             |        |         |        |
|    |других объектов         |         |            |                 |        |             |        |         |        |
|    |социальной сферы        |         |            |                 |        |             |        |         |        |
|    |муниципальной           |         |            |                 |        |             |        |         |        |
|    |собственности в         |         |            |                 |        |             |        |         |        |
|    |соответствии с          |         |            |                 |        |             |        |         |        |
|    |требованиями            |         |            |                 |        |             |        |         |        |
|    |государственных         |         |            |                 |        |             |        |         |        |
|    |стандартов, социальных  |         |            |                 |        |             |        |         |        |
|    |норм и нормативов       |         |            |                 |        |             |        |         |        |
+————+————————————————————————+—————————+————————————+—————————————————+————————+—————————————+————————+—————————+————————+
|3   |Задача 3. Создание      |53 542,0 |613 000,0   |1. Количество    |шт.     |8            |18      |-        |-       |
|    |задела для ввода        |         |            |объектов, по     |        |             |        |         |        |
|    |объектов в эксплуатацию |         |            |которым ведется  |        |             |        |         |        |
|    |в последующие годы после|         |            |(завершается)    |        |             |        |         |        |
|    |завершения ДЦП          |         |            |разработка       |        |             |        |         |        |
|    |                        |         |            |проектной        |        |             |        |         |        |
|    |                        |         |            |документации     |        |             |        |         |        |
+————+————————————————————————+—————————+————————————+—————————————————+————————+—————————————+————————+—————————+————————+

      Примечание:
      Объемы  финансирования  носят  прогнозный  характер  и  подлежат
ежегодному  уточнению  после  утверждения  бюджетов  всех  уровнен  на
очередной финансовый год.
      Объем  финансирования  из  других  источников  (бюджеты   других
уровней) указан, исходя из потребности для обеспечения финансированием
строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности.
      При отсутствии необходимого объема финансирования ввод  объектов
в эксплуатацию не представляется возможным.

      (В    редакции    Постановления    Администрации    г.    Рязани
от 13.05.2011 г. N 2096)

                                                        Приложение N 2
                                                                 к ДЦП

                       Перечень мероприятий ДЦП                       

Г———T————————————————T—————————————T————————————T———————————————————————————————T————————————T————————————————T————————————¬
|N  |Цель, задачи    |Источники    |Всего (тыс. |Объем финансирования по годам  |Срок        |Исполнитель     |Ожидаемый   |
|п/п|мероприятия     |финансирова- |руб.)       |(тыс. руб.)                    |исполнения  |                |результат   |
|   |                |ния          |            +———————————————————————————————+            |                |            |
|   |                |             |            |2011      |2012       |2013    |            |                |            |
|   |                |             |            +——————————+———————————+————————+            |                |            |
|1  |2               |3            |4           |5         |6          |7       |8           |9               |10          |
+———+————————————————+—————————————+————————————+——————————+———————————+————————+————————————+————————————————+————————————+
|   |Цель: укрепление материально-технической базы учреждении здравоохранения, образования, объектов коммунальной          |
|   |инфраструктуры города, других объектов социальной сферы, поддержание технического состояния административных зданий   |
|   |города Рязани                                                                                                         |
+———+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|   |Задача 1. Сокращение объемов незавершенною строительства по объектам социальной сферы. Концентрация бюджетных средств |
|   |на строительств объектов, имеющих наибольшее социально-экономическое значение для развития города, а также высокую    |
|   |степень строительной готовности, позволяющую обеспечить их ввод в эксплуатацию в течение срока действия ДЦП           |
+———+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|1.1|Дел сад N 82 в  |- средства   |400,0       |400,0     |         |          |2011 г.     |Управление      |CMP* и ввод |
|   |пос. Солотча    |бюджета      |            |          |         |          |            |капитального    |объектов в  |
|   |                |города Рязани|            |          |         |          |            |строительства   |эксплуатацию|
|   |                +—————————————+————————————+——————————+—————————+——————————+            |администрации   |            |
|   |                |- другие     |5000,0      |5000,0    |         |          |            |города Рязани   |            |
|   |                |источники    |            |          |         |          |            |(далее - УКС)   |            |
|   |                |(бюджеты     |            |          |         |          |            |лица,           |            |
|   |                |других       |            |          |         |          |            |определяемые    |            |
|   |                |уровней)     |            |          |         |          |            |заказчиком ДЦП в|            |
|   |                +—————————————+————————————+——————————+—————————+——————————+            |соответствии с  |            |
|1.2|Реконструкция   |- средства   |1500,0      |1500,0    |         |          |2011 г.     |Федеральным     |CMP* и ввод |
|   |здания центра   |бюджет города|            |          |         |          |            |законом от      |объектов в  |
|   |детского        |Рязани       |            |          |         |          |            |21.07.2005 N    |эксплуатацию|
|   |творчества      |             |            |          |         |          |            |94-ФЗ и         |            |
|   |"Феникс" по ул. |             |            |          |         |          |            |действующим     |            |
|   |Праволыбедская  |             |            |          |         |          |            |законодательст- |            |
+———+————————————————+—————————————+————————————+——————————+—————————+——————————+————————————+вом РФ          +————————————+
|1.3|Школа на 600    |- средства   |11600,0     |3000,0    |8600,0   |          |2011 -2012  |                |CMP* и ввод |
|   |мест в          |бюджет города|            |          |         |          |гг.         |                |объектов в  |
|   |микрорайоне     |Рязани       |            |          |         |          |            |                |эксплуатацию|
|   |Кальное         +—————————————+————————————+——————————+—————————+——————————+            |                |            |
|   |                |- другие     |156000,0    |          |156000,0 |          |            |                |            |
|   |                |источники    |            |          |         |          |            |                |            |
|   |                |(бюджеты     |            |          |         |          |            |                |            |
|   |                |других       |            |          |         |          |            |                |            |
|   |                |уровней)     |            |          |         |          |            |                |            |
|   |                +—————————————+————————————+——————————+—————————+——————————+            |                |            |
|1.4|Реконструкция   |- средства   |41700,0     |11000,0   |30700,0  |          |2011 - 2012 |                |ПИР*, CMP* и|
|   |доскою сада N 12|бюджет города|            |          |         |          |гг.         |                |ввод        |
|   |ул. Островского |Рязани       |            |          |         |          |            |                |объектов в  |
|   |д. 15А          |             |            |          |         |          |            |                |эксплуатацию|
+———+————————————————+—————————————+————————————+——————————+—————————+——————————+————————————+                +————————————+
|1.5|Расширение МУЗ  |- средства   |15283,0     |15283,0   |         |          |2011 г.     |                |CMP* и ввод |
|   |"Городская      |бюджет города|            |          |         |          |            |                |объектов в  |
|   |больница N 5".  |Рязани       |            |          |         |          |            |                |эксплуатацию|
|   |Переход N 1 (1  |             |            |          |         |          |            |                |            |
|   |пусковой        |             |            |          |         |          |            |                |            |
|   |комплекс)       |             |            |          |         |          |            |                |            |
+———+————————————————+—————————————+————————————+——————————+—————————+——————————+————————————+                +————————————+
|1.6|Расширение МУЗ  |- средства   |14 332,0    |14332,0   |         |          |2011 г.     |                |ПИР**, CMP* |
|   |"Городская      |бюджета      |            |          |         |          |            |                |и ввод      |
|   |больница N 5".  |города Рязани|            |          |         |          |            |                |объектов в  |
|   |Переход N 1     |             |            |          |         |          |            |                |эксплуатацию|
|   |(наружные сети) |             |            |          |         |          |            |                |            |
+———+————————————————+—————————————+————————————+——————————+—————————+——————————+————————————+                +————————————+
|1.7|Расширение МУЗ  |- средства   |10 600,0    |1000,0    |9600,0   |          |2011 - 2012 |                |CMP* и ввод |
|   |"Городская      |бюджета      |            |          |         |          |гг.         |                |объектов в  |
|   |больница N 5".  |города Рязани|            |          |         |          |            |                |эксплуатацию|
|   |Переход N 1 (II +—————————————+————————————+——————————+—————————+——————————+————————————+                |            |
|   |пусковой        |- другие     |6000,0      |          |6000,0   |          |            |                |            |
|   |комплекс)       |источники    |            |          |         |          |            |                |            |
|   |                |(бюджеты     |            |          |         |          |            |                |            |
|   |                |других       |            |          |         |          |            |                |            |
|   |                |уровней)     |            |          |         |          |            |                |            |
|   |                +—————————————+————————————+——————————+—————————+——————————+————————————+                |            |
|1.8|Реконструкция   |- средства   |14330,0     |14330,0   |         |          |2011 г.     |                |CMP* и ввод |
|   |стадиона МОУ ДОД|бюджета      |            |          |         |          |            |                |объектов в  |
|   |КДЮСШ "Золотые  |города Рязани|            |          |         |          |            |                |эксплуатацию|
|   |купола" по      |             |            |          |         |          |            |                |            |
|   |адресу: проезд  |             |            |          |         |          |            |                |            |
|   |Яблочкова, д. 7 |             |            |          |         |          |            |                |            |
|   |(3 очередь)     |             |            |          |         |          |            |                |            |
+———+————————————————+—————————————+————————————+——————————+—————————+——————————+————————————+                +————————————+
|1.9|Реконструкция   |- средства   |3100,0      |1450,0    |16500    |          |2011 - 2012 |                |CMP* и ввод |
|   |котельной в пос.|бюджета      |            |          |         |          |гг.         |                |объектов в  |
|   |Керамзавод      |города Рязани|            |          |         |          |            |                |эксплуатацию|
|   |                +—————————————+————————————+——————————+—————————+——————————+            |                |            |
|   |                |- другие     |56044,2     |27044,2   |29000,0  |          |            |                |            |
|   |                |источники    |            |          |         |          |            |                |            |
|   |                |(бюджеты     |            |          |         |          |            |                |            |
|   |                |других       |            |          |         |          |            |                |            |
|   |                |уровней)     |            |          |         |          |            |                |            |
|   |                +—————————————+————————————+——————————+—————————+——————————+            |                |            |
|1.1|Контактная сеть |- средства   |7500,0      |3600,0    |3900,0   |          |2011 - 2012 |                |корректиров-|
|0  |троллейбусной   |бюджета      |            |          |         |          |г.          |                |ка ПИР**,   |
|   |линии с тяговой |города Рязани|            |          |         |          |            |                |CMP* и ввод |
|   |подстанцией по  +—————————————+————————————+——————————+—————————+——————————+            |                |объектов в  |
|   |ул.             |- другие     |920000      |25000,0   |67000,0  |          |            |                |эксплуатацию|
|   |Интернациональ- |источники    |            |          |         |          |            |                |            |
|   |ная в           |(бюджеты     |            |          |         |          |            |                |            |
|   |микрорайоне     |других       |            |          |         |          |            |                |            |
|   |Канищево        |уровней)     |            |          |         |          |            |                |            |
|   |                +—————————————+————————————+——————————+—————————+——————————+            |                |            |
|1.1|Гражданское     |- средства   |19000,0     |          |         |19000,0   |2013 г.     |                |CMP* и ввод |
|1  |кладбище        |бюджета      |            |          |         |          |            |                |объектов в  |
|   |"Богородское"   |города Рязани|            |          |         |          |            |                |эксплуатацию|
+———+————————————————+—————————————+————————————+——————————+—————————+——————————+————————————+                +————————————+
|1.1|Реконструкция   |- средства   |760,0       |760,0     |         |          |2011 г.     |                |CMP* и ввод |
|2  |котельной       |бюджета      |            |          |         |          |            |                |объектов в  |
|   |городской       |города Рязани|            |          |         |          |            |                |эксплуатацию|
|   |больницы N 11   |             |            |          |         |          |            |                |            |
+———+————————————————+—————————————+————————————+——————————+—————————+——————————+————————————+                +————————————+
|1.1|Реконструкция   |- средства   |1200,0      |1200,0    |         |          |2011 г.     |                |ПИР**, CMP* |
|3  |помещений по ул.|бюджета      |            |          |         |          |            |                |и ввод      |
|   |Советской Армии |города Рязани|            |          |         |          |            |                |объектов в  |
|   |18 под филиал   |             |            |          |         |          |            |                |эксплуатацию|
|   |детской         |             |            |          |         |          |            |                |            |
|   |поликлиники N 2 |             |            |          |         |          |            |                |            |
+———+————————————————+—————————————+————————————+——————————+—————————+——————————+————————————+                +————————————+
|   |Итого по задаче |- средства   |141305,0    |67855,0   |54450,0  |19000,0   |            |                |            |
|   |1               |бюджета      |            |          |         |          |            |                |            |
|   |                |города Рязани|            |          |         |          |            |                |            |
|   |                +—————————————+————————————+——————————+—————————+——————————+            |                |            |
|   |                |- другие     |315044,2    |57044,2   |258000,0 |          |            |                |            |
|   |                |источники    |            |          |         |          |            |                |            |
|   |                |(бюджеты     |            |          |         |          |            |                |            |
|   |                |других       |            |          |         |          |            |                |            |
|   |                |уровней)     |            |          |         |          |            |                |            |
|   |                +—————————————+————————————+——————————+—————————+——————————+            |                |            |
|Задача 2. Реконструкция и строительство новых объектов здравоохранения, образования, объектов коммунальной инфраструктуры |
|города и других объектов социальной сферы муниципальной собственности в соответствии с требованиями государственных       |
|стандартов, социальных норм и нормативов                                                                                  |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|2.1|Детский сад на  |- средства   |17000,0     |          |2000,0   |15000,0   |2012 - 2013 |УКС и лица,     |CMP*        |
|   |160 мест в жилом|бюджета      |            |          |         |          |гг.         |определяемые    |            |
|   |районе          |города Рязани|            |          |         |          |            |заказчиком ДЦП в|            |
|   |Ворошиловка     +—————————————+————————————+——————————+—————————+——————————+            |соответствии с  |            |
|   |                |- другие     |71000,0     |          |41000,0  |30000,0   |            |Федеральным     |            |
|   |                |источники    |            |          |         |          |            |законом от      |            |
|   |                |(бюджеты     |            |          |         |          |            |21.07.2005 N    |            |
|   |                |других       |            |          |         |          |            |94-ФЗ и         |            |
|   |                |уровней)     |            |          |         |          |            |действующим     |            |
|   |                +—————————————+————————————+——————————+—————————+——————————+            |законодательст- |            |
|2.2|Реконструкция   |- средства   |11500,0     |          |5000,0   |6500,0    |2012 - 2013 |вом РФ          |CMP*        |
|   |спортивного зала|бюджета      |            |          |         |          |гг.         |                |            |
|   |МОУ ДОД ДЮСШЕ   |города Рязани|            |          |         |          |            |                |            |
|   |"Юпитер"        +—————————————+————————————+——————————+—————————+——————————+            |                |            |
|   |                |- другие     |20000,0     |          |10000,0  |10000,0   |            |                |            |
|   |                |источники    |            |          |         |          |            |                |            |
|   |                |(бюджеты     |            |          |         |          |            |                |            |
|   |                |других       |            |          |         |          |            |                |            |
|   |                |уровней)     |            |          |         |          |            |                |            |
|   |                +—————————————+————————————+——————————+—————————+——————————+            |                |            |
|2.3|Теплотрасса к   |- средства   |750,0       |750,0     |         |          |2011 г.     |                |ПИР**, CMP* |
|   |гаражам станции |бюджета      |            |          |         |          |            |                |и ввод      |
|   |скорой          |города Рязани|            |          |         |          |            |                |объектов в  |
|   |медицинской     |             |            |          |         |          |            |                |эксплуатацию|
|   |помощи          |             |            |          |         |          |            |                |            |
+———+————————————————+—————————————+————————————+——————————+—————————+——————————+————————————+                +————————————+
|2.4|Разведочно-эксп-|- средства   |3702,0      |3702,0    |         |          |2011 г.     |                |CMP* и ввод |
|   |луатационная    |бюджета      |            |          |         |          |            |                |объектов в  |
|   |скважина для    |города Рязани|            |          |         |          |            |                |эксплуатацию|
|   |водоснабжения   |             |            |          |         |          |            |                |            |
|   |населения пос.  |             |            |          |         |          |            |                |            |
|   |Солотча, ул.    |             |            |          |         |          |            |                |            |
|   |Дунай           |             |            |          |         |          |            |                |            |
+———+————————————————+—————————————+————————————+——————————+—————————+——————————+————————————+                +————————————+
|2.5|Бюст            |- средства   |1550,0      |1550,0    |         |          |2011 г.     |                |CMP* и ввод |
|   |летчику-космона-|бюджет города|            |          |         |          |            |                |объектов в  |
|   |вту, дважды     |Рязани       |            |          |         |          |            |                |эксплуатацию|
|   |Герою Советского|             |            |          |         |          |            |                |            |
|   |Союза. Почетному|             |            |          |         |          |            |                |            |
|   |гражданину      |             |            |          |         |          |            |                |            |
|   |города Рязани   |             |            |          |         |          |            |                |            |
|   |В.В.Аксенову    |             |            |          |         |          |            |                |            |
+———+————————————————+—————————————+————————————+——————————+—————————+——————————+————————————+                +————————————+
|   |Итого по задаче |- средства   |34502,0     |6002,0    |7000,0   |21500,0   |            |                |            |
|   |2               |бюджета      |            |          |         |          |            |                |            |
|   |                |города Рязани|            |          |         |          |            |                |            |
|   |                +—————————————+————————————+——————————+—————————+——————————+————————————+————————————————+            |
|   |                |- другие     |91000,0     |          |510000   |40000,0   |            |                |            |
|   |                |источники    |            |          |         |          |            |                |            |
|   |                |(бюджеты     |            |          |         |          |            |                |            |
|   |                |других       |            |          |         |          |            |                |            |
|   |                |уровней)     |            |          |         |          |            |                |            |
|   |                +—————————————+————————————+——————————+—————————+——————————+————————————+————————————————+            |
|Задача 3. Создание задела для ввода объектов в эксплуатацию в последующие годы после завершения ДЦП                       |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|3.1|Поликлиника на  |- средства    |23200,0    |          |2700,0   |20500,0   |2012 - 2013 |УКС и лица,     |CMP*        |
|   |1000 пос./см с  |бюджета города|           |          |         |          |гг.         |определяемые    |            |
|   |женской         |Рязани        |           |          |         |          |            |заказчиком ДЦП в|            |
|   |консультацией в +——————————————+———————————+——————————+—————————+——————————+            |соответствии с  |            |
|   |микрорайоне     |- другие      |372000,0   |          |64000,0  |308000,0  |            |Федеральным     |            |
|   |ДПР-5.5А        |источники     |           |          |         |          |            |законом от      |            |
|   |                |(бюджеты      |           |          |         |          |            |21.07.2005 N    |            |
|   |                |других        |           |          |         |          |            |94-ФЗ и         |            |
|   |                |уровней)      |           |          |         |          |            |действующим     |            |
|   |                +——————————————+———————————+——————————+—————————+——————————+            |законодательст- |            |
|3.2|Реконструкция   |- средства    |18850,0    |          |7850,0   |11000,0   |2012 - 2013 |вом РФ          |CMP*        |
|   |городской       |бюджета города|           |          |         |          |гг.         |                |            |
|   |больницы N 4 по |Рязани        |           |          |         |          |            |                |            |
|   |ул. Есенина (2  +——————————————+———————————+——————————+—————————+——————————+            |                |            |
|   |очередь)        |- другие      |241000,0   |          |100000,0 |141000,0  |            |                |            |
|   |                |источники     |           |          |         |          |            |                |            |
|   |                |(бюджеты      |           |          |         |          |            |                |            |
|   |                |других        |           |          |         |          |            |                |            |
|   |                |уровней)      |           |          |         |          |            |                |            |
|   |                +——————————————+———————————+——————————+—————————+——————————+            |                |            |
|3.3|Дождевая        |- средства    |145,0      |145,0     |         |          |2011 г.     |                |ПИР**       |
|   |канализация и   |бюджета города|           |          |         |          |            |                |            |
|   |водопонижение в |Рязани        |           |          |         |          |            |                |            |
|   |районе ул.      |              |           |          |         |          |            |                |            |
|   |Авиационная     |              |           |          |         |          |            |                |            |
+———+————————————————+——————————————+———————————+——————————+—————————+——————————+————————————+                +————————————+
|3.4|Коллектор       |- средства    |420,0      |420,0     |         |          |2011 г.     |                |ПИР**       |
|   |дождевой        |бюджета города|           |          |         |          |            |                |            |
|   |канализации по  |Рязани        |           |          |         |          |            |                |            |
|   |дну Кузьмина    |              |           |          |         |          |            |                |            |
|   |оврага в        |              |           |          |         |          |            |                |            |
|   |микрорайоне     |              |           |          |         |          |            |                |            |
|   |Канищево        |              |           |          |         |          |            |                |            |
+———+————————————————+——————————————+———————————+——————————+—————————+——————————+————————————+                +————————————+
|3.5|Сети уличного   |- средства    |65,0       |65,0      |         |          |2011 г.     |                |ПИР**       |
|   |освещения по ул.|бюджета города|           |          |         |          |            |                |            |
|   |Интернациональ- |Рязани        |           |          |         |          |            |                |            |
|   |ная             |              |           |          |         |          |            |                |            |
+———+————————————————+——————————————+———————————+——————————+—————————+——————————+————————————+                +————————————+
|3.6|Сети уличного   |- средства    |60,0       |60,0      |         |          |2011 г.     |                |ПИР**       |
|   |освещения в пос.|бюджета города|           |          |         |          |            |                |            |
|   |Семчино         |Рязани        |           |          |         |          |            |                |            |
+———+————————————————+——————————————+———————————+——————————+—————————+——————————+————————————+                +————————————+
|3.7|Сети уличного   |- средства    |71,5       |71,5      |         |          |2011 г.     |                |ПИР**       |
|   |освещения по ул.|бюджета города|           |          |         |          |            |                |            |
|   |1, 2, 3 Бутырки |Рязани        |           |          |         |          |            |                |            |
+———+————————————————+——————————————+———————————+——————————+—————————+——————————+————————————+                +————————————+
|3.8|Сети уличного   |- средства    |41,5       |41,5      |         |          |2011 г.     |                |ПИР**       |
|   |освещения в     |бюджета города|           |          |         |          |            |                |            |
|   |жилом районе    |Рязани        |           |          |         |          |            |                |            |
|   |Кальное         |              |           |          |         |          |            |                |            |
+———+————————————————+——————————————+———————————+——————————+—————————+——————————+————————————+                +————————————+
|3.9|Реконструкция   |- средства    |185,0      |185,0     |         |          |2011 г.     |                |ПИР**       |
|   |травмопункта МУЗ|бюджета города|           |          |         |          |            |                |            |
|   |"Городская      |Рязани        |           |          |         |          |            |                |            |
|   |поликлиника N 2"|              |           |          |         |          |            |                |            |
+———+————————————————+——————————————+———————————+——————————+—————————+——————————+————————————+                +————————————+
|3.1|Реконструкция   |- средства    |515,0      |515,0     |         |          |2011 г.     |                |ПИР**       |
|0  |детского сада N |бюджета города|           |          |         |          |            |                |            |
|   |102 по ул.      |Рязани        |           |          |         |          |            |                |            |
|   |Высоковольтной, |              |           |          |         |          |            |                |            |
|   |33 корп. 2      |              |           |          |         |          |            |                |            |
+———+————————————————+——————————————+———————————+——————————+—————————+——————————+————————————+                +————————————+
|3.1|Реконструкция   |- средства    |2499,0     |2499,0    |         |          |2011 г.     |                |ПИР**       |
|1  |детского сада N |бюджета города|           |          |         |          |            |                |            |
|   |115 по ул.      |Рязани        |           |          |         |          |            |                |            |
|   |Крупской, 15 к. |              |           |          |         |          |            |                |            |
|   |1               |              |           |          |         |          |            |                |            |
+———+————————————————+——————————————+———————————+——————————+—————————+——————————+————————————+                +————————————+
|3.1|Реконструкция   |- средства    |2450,0     |2450,0    |         |          |2011 г.     |                |ПИР**       |
|2  |детского сада N |бюджета города|           |          |         |          |            |                |            |
|   |119 по ул.      |Рязани        |           |          |         |          |            |                |            |
|   |Затинной, 34а   |              |           |          |         |          |            |                |            |
+———+————————————————+——————————————+———————————+——————————+—————————+——————————+————————————+                +————————————+
|3.1|Реконструкция   |- средства    |2450,0     |2450,0    |         |          |2011 г.     |                |ПИР**       |
|3  |детского сада N |бюджета города|           |          |         |          |            |                |            |
|   |123 по ул.      |Рязани        |           |          |         |          |            |                |            |
|   |Гагарина, 16    |              |           |          |         |          |            |                |            |
+———+————————————————+——————————————+———————————+——————————+—————————+——————————+————————————+                +————————————+
|3.1|Реконструкция   |- средства    |2450,0     |2450,0    |         |          |2011 г.     |                |ПИР**       |
|4  |детскою сада N  |бюджета города|           |          |         |          |            |                |            |
|   |128 по ул.      |Рязани        |           |          |         |          |            |                |            |
|   |Московское      |              |           |          |         |          |            |                |            |
|   |шоссе. 41а      |              |           |          |         |          |            |                |            |
+———+————————————————+——————————————+———————————+——————————+—————————+——————————+————————————+                +————————————+
|3.1|Спортивный зал  |- средства    |140,0      |140,0     |         |          |2011 г.     |                |ПИР**       |
|5  |МОУ "Средняя    |бюджета города|           |          |         |          |            |                |            |
|   |образовательная |Рязани        |           |          |         |          |            |                |            |
|   |школа N 6"      |              |           |          |         |          |            |                |            |
+———+————————————————+——————————————+———————————+——————————+—————————+——————————+————————————+                +————————————+
|   |Итого по задаче |- средства    |53542,0    |11492,0   |10550,0  |31500,0   |            |                |            |
|   |3               |бюджета города|           |          |         |          |            |                |            |
|   |                |Рязани        |           |          |         |          |            |                |            |
|   |                +——————————————+———————————+——————————+—————————+——————————+————————————+————————————————+            |
|   |                |- другие      |613000,0   |          |164000,0 |449000,0  |            |                |            |
|   |                |источники     |           |          |         |          |            |                |            |
|   |                |(бюджеты      |           |          |         |          |            |                |            |
|   |                |других        |           |          |         |          |            |                |            |
|   |                |уровней)      |           |          |         |          |            |                |            |
|   |                +——————————————+———————————+——————————+—————————+——————————+————————————+————————————————+            |
|   |Итого по цели   |- средства    |229349,0   |85349,0   |72000,0  |72000,0   |            |                |            |
|   |                |бюджета города|           |          |         |          |            |                |            |
|   |                |Рязани        |           |          |         |          |            |                |            |
|   |                +——————————————+———————————+——————————+—————————+——————————+————————————+————————————————+            |
|   |                |- другие      |1019044,2  |57044,2   |473000,0 |489000,0  |            |                |            |
|   |                |источники     |           |          |         |          |            |                |            |
|   |                |(бюджеты      |           |          |         |          |            |                |            |
|   |                |других        |           |          |         |          |            |                |            |
|   |                |уровней)      |           |          |         |          |            |                |            |
+———+————————————————+——————————————+———————————+——————————+—————————+——————————+————————————+————————————————+            |
|   |Итого по ДЦП    |- средства    |229349,0   |85349,0   |72000,0  |72000,0   |            |                |            |
|   |                |бюджета города|           |          |         |          |            |                |            |
|   |                |Рязани        |           |          |         |          |            |                |            |
|   |                +——————————————+———————————+——————————+—————————+——————————+————————————+————————————————+            |
|   |                |- другие      |1019044,2  |57044,2   |473000,0 |489000,0  |            |                |            |
|   |                |источники     |           |          |         |          |            |                |            |
|   |                |(бюджеты      |           |          |         |          |            |                |            |
|   |                |других        |           |          |         |          |            |                |            |
|   |                |уровней)      |           |          |         |          |            |                |            |
+———+————————————————+——————————————+———————————+——————————+—————————+——————————+————————————+————————————————+            |

      Примечание:
      * СМР - строительно-монтажные работы
      ** ПИР - проектно-изыскательские работы
      1. Объемы финансирования по годам носят  прогнозный  характер  и
подлежат  ежегодному уточнению после утверждения бюджетов всех уровней
на очередной финансовый год.
      2. Объем финансирования по годам из других  источников  (бюджеты
других   уровней)   указан,  исходя  из  потребности  для  обеспечения
финансированием строительства и реконструкции  объектов  муниципальной
собственности.
      3.  При  отсутствии  необходимого  объема  финансирования   ввод
объектов в эксплуатацию не представляется возможным.

      (В    редакции    Постановления    Администрации    г.    Рязани
от 13.05.2011 г. N 2096)

                                                        Приложение N 3
                                                                 к ДЦП

  Распределение капитальных расходов на финансирование долгосрочной   
целевой программы "Адресная инвестиционная программа города Рязани на 
 2011 - 2013 годы" в разрезе отраслей, строек и объектов на 2011 год  

Г————T—————————————————————————————————T—————————————————————————————T——————————¬
|N   |Наименование отраслей, строек и  |Объем финансирования на 2011 |Ожидаемый |
|п/п |объектов                         |г. (тыс. руб.)               |результат |
|    |                                 +—————————————————————————————+          |
|    |                                 |бюджет   |средст-|Всего      |          |
|    |                                 |города   |ва     |           |          |
|    |                                 |Рязани   |област-|           |          |
|    |                                 |         |ного   |           |          |
|    |                                 |         |бюджета|           |          |
|    |                                 +—————————+———————+———————————+          |
|1   |2                                |3        |4      |5          |6         |
+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+
|1   |Образование                      |26 404,0 |5 000,0|31 404,0   |          |
+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+
|1.1 |Строительно-монтажные работы     |         |       |           |          |
+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+
|1.1.|Детский сад N 82 в пос. Солотча* |400,0    |5 000,0|5 400,0    |Ввод      |
|1   |                                 |         |       |           |объекта в |
|    |                                 |         |       |           |эксплуата-|
|    |                                 |         |       |           |цию       |
+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+
|1.1.|Реконструкция здания центра      |1 500,0  |       |1 500,0    |Ввод      |
|2   |детского творчества "Феникс" по  |         |       |           |объекта в |
|    |ул. Праволыбедская               |         |       |           |эксплуата-|
|    |                                 |         |       |           |цию       |
+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+
|1.1.|Реконструкция детского сада N 12 |10 874,0 |       |10 874,0   |          |
|3   |ул. Островского д. 15А           |         |       |           |          |
+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+
|1.1.|Школа на 600 мест в микрорайоне  |3 000,0  |       |3 000,0    |          |
|4   |Кальное                          |         |       |           |          |
+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+
|1.2 |Проектно-изыскательские работы   |         |       |           |          |
+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+
|1.2.|Реконструкция детского сада N 12 |126,0    |       |126,0      |          |
|1   |ул. Островского д. 15А           |         |       |           |          |
+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+
|1.2.|Реконструкция детского сада N 102|515,0    |       |515,0      |          |
|2   |по ул. Высоковольтной, 33 корп. 2|         |       |           |          |
+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+
|1.2.|Реконструкция детского сада N 115|2 499,0  |       |2 499,0    |          |
|3   |по ул. Крупской, 15 к. 1         |         |       |           |          |
+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+
|1.2.|Реконструкция детского сада N 119|2 450,0  |       |2 450,0    |          |
|4   |по ул. Затинной , 34а            |         |       |           |          |
+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+
|1.2.|Реконструкция детского сада N 123|2 450,0  |       |2 450,0    |          |
|5   |по ул. Гагарина, 16              |         |       |           |          |
+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+
|1.2.|Реконструкция детского сада N 128|2 450,0  |       |2 450,0    |          |
|6   |по ул. Московское шоссе, 41а     |         |       |           |          |
+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+
|1.2.|Спортивный зал МОУ "Средняя      |140,0    |       |140,0      |          |
|7   |образовательная школа N 6"       |         |       |           |          |
+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+
|2   |Здравоохранение                  |33 410,0 |       |33 410,0   |          |
+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+
|2.1 |Строительно-монтажные работы     |         |       |           |          |
+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+
|2.1.|Расширение МУЗ "Городская        |15 283,0 |       |15 283,0   |Ввод      |
|1   |больница N 5". Переход N 1 (1    |         |       |           |объекта в |
|    |пусковой комплекс)               |         |       |           |эксплуата-|
|    |                                 |         |       |           |цию       |
+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+
|2.1.|Расширение МУЗ "Городская        |14 000,0 |       |14 000,0   |Ввод      |
|2   |больница N 5". Переход N 1       |         |       |           |объекта в |
|    |(наружные сети)                  |         |       |           |эксплуата-|
|    |                                 |         |       |           |цию       |
+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+
|2.1.|Расширение МУЗ "Городская        |1 000,0  |       |1 000,0    |          |
|3   |больница N 5". Переход N 1 (II   |         |       |           |          |
|    |пусковой комплекс)               |         |       |           |          |
+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+
|2.1.|Реконструкция котельной городской|760,0    |       |760,0      |Ввод      |
|4   |больницы N 11                    |         |       |           |объекта в |
|    |                                 |         |       |           |эксплуата-|
|    |                                 |         |       |           |цию       |
+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+
|2.1.|Теплотрасса к гаражам станции    |650,0    |       |650,0      |Ввод      |
|5   |скорой медицинской помощи        |         |       |           |объекта в |
|    |                                 |         |       |           |эксплуата-|
|    |                                 |         |       |           |цию       |
+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+
|2.1.|Реконструкция помещений по ул.   |1 100,0  |       |1 100,0    |Ввод      |
|6   |Советской Армии, 18 под филиал   |         |       |           |объекта в |
|    |детской поликлиники N 2          |         |       |           |эксплуата-|
|    |                                 |         |       |           |цию       |
+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+
|2.2 |Проектно-изыскательские работы   |         |       |           |          |
+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+
|2.2.|Расширение МУЗ "Городская        |332,0    |       |332,0      |          |
|1   |больница N 5". Переход N 1       |         |       |           |          |
|    |(наружные сети)                  |         |       |           |          |
+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+
|2.2.|Теплотрасса к гаражам станции    |100,0    |       |100,0      |          |
|2   |скорой медицинской помощи        |         |       |           |          |
+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+
|2.2.|Реконструкция травмпункта МУЗ    |185,0    |       |185,0      |          |
|3   |"Городская поликлиника N 2"      |         |       |           |          |
+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+
|2.2.|Реконструкция помещений по ул.   |100,0    |       |100,0      |          |
|4   |Советской Армии, 18 под филиал   |         |       |           |          |
|    |детской поликлиники N 2          |         |       |           |          |
+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+
|3   |Физическая культура и спорт      |14 330,0 |       |14 330,0   |          |
+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+
|3.1 |Строительно-монтажные работы     |         |       |           |          |
+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+
|3.1.|Реконструкция стадиона МОУ ДОД   |14 330,0 |       |14 330,0   |Ввод      |
|1   |КДЮСШ "Золотые купола" по адресу:|         |       |           |объекта в |
|    |проезд Яблочкова, д. 7 (3        |         |       |           |эксплуата-|
|    |очередь)                         |         |       |           |цию       |
+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+
|4   |Коммунальное хозяйство           |9 555,0  |52     |61 599,2   |          |
|    |                                 |         |044,2  |           |          |
+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+
|4.1 |Строительно-монтажные работы     |         |       |           |          |
+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+
|4.1.|Реконструкция котельной в пос.   |1 450,0  |27     |28 494,2   |          |
|1   |Керамзавод**                     |         |044,2  |           |          |
+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+
|4.1.|Контактная сеть троллейбусной    |2 400,0  |25     |27 400,0   |          |
|2   |линии с тяговой подстанцией по   |         |000,0  |           |          |
|    |ул. Интернациональная в          |         |       |           |          |
|    |микрорайоне Каиищево (3          |         |       |           |          |
|    |очередь)***                      |         |       |           |          |
+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+
|4.1.|Разведочно-эксплуатационная      |3 702,0  |       |3 702,0    |Ввод      |
|3   |скважина для водоснабжения       |         |       |           |объекта в |
|    |населения пос. Солотча, ул. Дунай|         |       |           |эксплуата-|
|    |                                 |         |       |           |цию       |
+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+
|4.2 |Проектно-изыскательские работы   |         |       |           |          |
+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+
|4.2.|Контактная сеть троллейбусной    |1 200,0  |       |1 200,0    |          |
|1   |линии с тяговой подстанцией по   |         |       |           |          |
|    |ул. Интернациональная в          |         |       |           |          |
|    |микрорайоне Канищево             |         |       |           |          |
+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+
|4.2.|Дождевая канализация и           |145,0    |       |145,0      |          |
|2   |водопонижение в районе ул.       |         |       |           |          |
|    |Авиационная                      |         |       |           |          |
+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+
|4.2.|Коллектор дождевой канализации по|420,0    |       |420,0      |          |
|3   |дну Кузьмина оврага в микрорайоне|         |       |           |          |
|    |Канищево                         |         |       |           |          |
+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+
|4.2.|Сети уличного освещения по ул.   |65,0     |       |65,0       |          |
|4   |Интернациональная                |         |       |           |          |
+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+
|4.2.|Сети уличного освещения в пос.   |60,0     |       |60,0       |          |
|5   |Семчино                          |         |       |           |          |
+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+
|4.2.|Сети уличного освещения по ул. 1,|71,5     |       |71,5       |          |
|6   |2, 3 Бутырки                     |         |       |           |          |
+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+
|4.2.|Сети уличного освещения в жилом  |41,5     |       |41,5       |          |
|7   |районе Кальное                   |         |       |           |          |
+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+
|5   |Культура, кинематография         |1 550,0  |       |1550,0     |          |
+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+
|5.1 |Бюст летчику-космонавту, дважды  |1 550,0  |       |1 550,0    |Ввод      |
|    |Герою Советского Союза, Почетному|         |       |           |объекта в |
|    |гражданину города Рязани В.В.    |         |       |           |эксплуата-|
|    |Аксенову                         |         |       |           |цию       |
+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+
|    |Всего капитальные расходы на 2011|85 249,0 |57     |142 293,2  |          |
|    |год                              |         |044,2  |           |          |
+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+

      Примечания: Финансирование объектов в рамках  областных  целевых
программ:
      1.  *  Долгосрочная  целевая  программа   "Социальное   развитие
населенных пунктов в 2010 - 2012 годах"
      2.      Областная      целевая      программа      "Модернизация
жилищно-коммунального комплекса Рязанской области на 2007 - 2015 годы"
      ** - подпрограмма  "Развитие  систем  теплоснабжения  населенных
пунктов Рязанской области на 2007 - 2015 годы"
      ***  -  подпрограмма  "Развитие   системы   электроснабжения   и
наружного  освещения  населенных  пунктов  Рязанской области на 2007 -
2015 годы"

      (В  редакции Постановлений Администрации г. Рязани от 27.12.2010
г. N 5922; от 11.03.2011 г. N 979; от 12.04.2011 г. N 1547)


Информация по документу
Читайте также