Расширенный поиск

Постановление Администрации Тамбовской области от 20.06.2013 № 640

Документ имеет не последнюю редакцию.

 

 

 

 

                   АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

20.06.2013                    г. Тамбов                          N 640

 

Об утверждении  государственной   программы   "Развитие   транспортной
системы и дорожного хозяйства Тамбовской области" на 2014-2020 годы

 

      (В редакции Постановлений Администрации Тамбовской области

от 23.01.2014 г. N 49; от 13.05.2014 г. N 529; от 06.06.2014 г. N 625;

           от 14.08.2014 г. N 920; от 21.08.2014 г. N 960;

          от 08.09.2014 г. N 1042; от 31.10.2014 г. N 1335;

            от 10.11.2014 г. N 1365; от 25.11.2014 № 1489;

                         от 05.12.2014 № 1553)                        

 

     В соответствии  с   постановлением   администрации   области   от
28.09.2012  N  1177 "Об утверждении порядка разработки,  утверждения и
реализации государственных программ Тамбовской области"  администрация
области постановляет:
     1. Утвердить  государственную  программу  "Развитие  транспортной
системы и дорожного хозяйства Тамбовской области"  на  2014-2020  годы
согласно приложению.
     2. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания
"Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на
заместителя главы администрации области Н.В.Коновалова.

 

 

     Первый зам. главы администрации
     области          А.А.Сазонов

 

                                               УТВЕРЖДЕНА
                                  постановлением администрации области
                                          от 20.06.2013 N 640

 

                      ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
   "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской
          области" на 2014-2020 годы (далее - госпрограмма)

 

      (В редакции Постановлений Администрации Тамбовской области

от 23.01.2014 г. N 49; от 13.05.2014 г. N 529; от 06.06.2014 г. N 625;

           от 14.08.2014 г. N 920; от 31.10.2014 г. N 1335;

              от 10.11.2014 г. N 1365; от 25.11.2014 № 1489;

                         от 05.12.2014 № 1553)                        

 

                            П А С П О Р Т
                             госпрограммы

 

----------------------------------------------------------------------
Ответственный          Управление автомобильных дорог области
исполнитель
госпрограммы

 

Соисполнители          Управление транспорта области

госпрограммы           Финансовое управление области

                       Комитет по управлению имуществом области

                       Управление инвестиций области
     (Позиция   в   редакции  Постановления  Администрации  Тамбовской

области от 31.10.2014 г. N 1335
Подпрограммы           "Совершенствование     и     развитие      сети
госпрограммы           автомобильных дорог" (приложение N 5);
                       "Развитие       транспортного        комплекса"
                       (приложение N 6)

 

Цели госпрограммы      Ускорение     товародвижения     и     снижение
                       транспортных издержек в экономике;
                       повышение   доступности   транспортных    услуг
                       для населения;
                       повышение                 конкурентоспособности
                       транспортного комплекса региона

 

Задачи госпрограммы    Развитие  сети   автомобильных   дорог   общего
                       пользования;
                       обеспечение        функционирования        сети
                       автомобильных дорог общего пользования;
                       обеспечение     потребности     населения     в
                       перевозках на социально значимых маршрутах;
                       обновление парка транспортных средств;
                       развитие      инфраструктуры      транспортного
                       комплекса;
                       развитие аэропорта "Тамбов"

 

Целевые индикаторы и   Доля    протяженности    автомобильных    дорог

показатели             общего  пользования  регионального значения, не

госпрограммы, их       отвечающих  нормативным  требованиям,  в  общей

значения на последний  протяженности   автомобильных   дорог    общего

год реализации         пользования регионального значения - 47,2%;

                       прирост   протяженности    автомобильных  дорог

                       общего пользования   регионального    значения,

                       соответствующих   нормативным  требованиям    к

                       транспортно-эксплуатационным        показателям

                       (к 2011 году) - 21,5%;

                       перевезено      пассажиров        автомобильным

                       транспортом - 93,6 млн. человек;

                       пассажирооборот   автомобильного   транспорта -

                       1103,0 млн. пассажиро-км;

                       пассажирооборот,   выполненный  железнодорожным

                       транспортом в пригородном сообщении - 57,0 млн.

                       пассажиро-км;

                       количество  пассажиров, перевезенных  воздушным

                       транспортом - 29,0 тыс. человек;

                       количество    квалифицированных    работников -

                       2016 человек;

                       количество      созданных,    модернизированных

                       высокопроизводительных    рабочих        мест -

                       2701 человек
     (Позиция   в   редакции  Постановления  Администрации  Тамбовской

области от 31.10.2014 г. N 1335)

 

Сроки и этапы          2014-2020 гг., реализуется в 1 этап
реализации
госпрограммы

 

Объемы и источники     Общие затраты   на   реализацию   программы   в

финансирования         2014-2020   гг.   за   счет   всех   источников

госпрограммы           финансирования - 30125126,5 тыс. рублей;

                       в том числе по годам:

                       2014 год - 3104679,0 тыс. рублей;

                       2015 год - 3575091,4 тыс. рублей;

                       2016 год - 3664210,5 тыс. рублей;

                       2017 год - 4531910,5 тыс. рублей;

                       2018 год - 4883627,6 тыс. рублей;

                       2019 год - 4951026,7 тыс. рублей;

                       2020 год - 5414580,8 тыс. рублей;

                       федеральный бюджет - 1557670,0 тыс. рублей:

                       2014 год - 119670,0 тыс. рублей;

                       2015 год - 187000,0 тыс. рублей;

                       2016 год - 205000,0 тыс. рублей;

                       2017 год - 225000,0 тыс. рублей;

                       2018 год - 248000,0 тыс. рублей;

                       2019 год - 273000,0 тыс. рублей;

                       2020 год - 300000,0 тыс. рублей;

                       бюджет области - 27481058,4 тыс.  рублей, в том

                       числе    в    лимитах    областной     адресной

                       инвестиционной   программы   (далее   -   ОАИП)

                       241100,0 тыс. рублей:

                       2014 год - 2938648,9 тыс. рублей;

                       2015 год - 2974902,8 тыс. рублей;

                       2016 год - 3111704,3 тыс. рублей;

                       2017 год - 4160560,0 тыс. рублей, в том числе в

                       лимитах ОАИП - 47600,0 тыс. рублей;

                       2018 год - 4587343,4 тыс. рублей, в том числе в

                       лимитах ОАИП - 149500,0 тыс. рублей;

                       2019 год - 4629649,0 тыс. рублей;

                       2020 год - 5087250,0 тыс. рублей, в том числе в

                       лимитах ОАИП - 44000,0 тыс. рублей;

                       местный бюджет - 103386,5 тыс. рублей:

                       2014 год - 11998,5 тыс. рублей;

                       2015 год - 17988,6 тыс. рублей;

                       2016 год - 18056,2 тыс. рублей;

                       2017 год - 18000,5 тыс. рублей;

                       2018 год - 18084,2 тыс. рублей;

                       2019 год - 18177,7 тыс. рублей;

                       2020 год - 1080,8 тыс. рублей;

                       внебюджетные источники - 983011,6 тыс. рублей:

                       2014 год - 34361,6 тыс. рублей;

                       2015 год - 395200,0 тыс. рублей;

                       2016 год - 329450,0 тыс. рублей;

                       2017 год - 128350,0 тыс. рублей;

                       2018 год - 30200,0 тыс. рублей;

                       2019 год - 30200,0 тыс. рублей;

                       2020 год - 35250,0 тыс. рублей
(Позиция в редакции  Постановления  Администрации Тамбовской   области

от 05.12.2014 № 1553)

----------------------------------------------------------------------

 

        1. Общая характеристика сферы реализации госпрограммы

 

     Транспортный комплекс Тамбовской области играет ключевую  роль  в
развитии региона и имеет стратегическое  значение  для  экономического
роста  и  качественного  перехода  экономики  к  инновационному   пути
развития,  для   повышения   трудовой   мобильности   и   возможностей
коммуникации. Доказано, что одним  из  важнейших  признаков  успешного
экономического развития является высокая мобильность населения.
     В последние годы транспорт в целом удовлетворял спрос населения и
экономики в перевозках пассажиров и грузов.
     В 2012 году грузооборот всеми видами транспорта вырос на  8,2%  к
уровню 2005 года и составил 19416,8 млн. тонно-км.
     Пассажирооборот, выполненный автомобильным  транспортом,  в  2012
году составил 1095,1 млн. пассажиро-км, рост к уровню 2005 года 31,6%.
     За период с января 2010 года по декабрь 2012  года  из  аэропорта
"Тамбов" было выполнено 1101 регулярный и  227  чартерных  авиарейсов,
которыми соответственно перевезено 29813 и 3124 пассажиров, увеличение
количества пассажиров пользующихся авиационным транспортом увеличилось
в 2012 году по сравнению с 2011 годом на 30%.
     Развитие человеческого  потенциала,  улучшение  условий  жизни  и
качества  социальной   среды   требуют   качественно   нового   уровня
обеспечения общей транспортной подвижности населения.
     Дальнейшему развитию транспортного комплекса области препятствуют
следующие проблемы.
     Одной  из  основных  проблем   является   убыточность   перевозок
пассажиров автомобильным транспортом.
     В  сфере  регулярных  перевозок  пассажиров  происходит  снижение
объемов транспортной работы, особенно в сельской  местности,  по  ряду
объективных причин:
     снижение численности населения;
     активная автомобилизация населения;
     возросли услуги легкового такси.
     Кроме того, постоянно растут цены на топливо, автошины,  запасные
части, электрическую и тепловую энергию.
     Процент  доходности  муниципальных  автотранспортных  предприятий
ежегодно снижается: в 2008 году он составлял  91,3%,  в  2009  году  -
89,8%, в 2010 году - 80,7%, в 2011 году - 63,4%.
     Следствием трудного финансового положения транспортного комплекса
области являются большой износ и недостаток транспортных средств.
     В   предприятиях   и   организациях   пассажирского    транспорта
преобладает морально и  физически  устаревшая  техника,  работающая  в
большинстве случаев за пределами нормативного срока службы.
     20% автобусов имеют срок эксплуатации свыше 13 лет. В  Российской
Федерации такой срок эксплуатации имеют 30% автобусов.
     Изношенность подвижного состава не  обеспечивает  в  полной  мере
безопасности перевозок пассажиров, ухудшает экологическую ситуацию.
     Следующей проблемой является убыточность перевозок  пассажиров  в
пригородном железнодорожном сообщении.
     Следствием данной проблемы является значительный износ подвижного
состава, недостаток специализированного подвижного состава пригородных
вагонов, особенно в летний период, недостаточный уровень  механизации,
высокий уровень эксплуатационных расходов.
     В пригородном сообщении требуется ремонт посадочных  платформ  на
разных участках  железной  дороги,  ремонт  и  реконструкция  объектов
инфраструктуры, приобретение и ввод в эксплуатацию специализированного
подвижного состава пассажирского транспорта.
     Выполняемый  объем  авиаперевозок  и  изношенность   оборудования
аэропорта "Тамбов" сдерживают сегодня развитие воздушного сообщения  в
Тамбовской области.
     Основной причиной является  высокий  износ  наземной  авиационной
инфраструктуры, что влияет на экономическую эффективность перевозок  и
безопасность полетов.
     Очевидно, что нахождение оптимального баланса между социальной  и
экономической    результативностью    деятельности     автомобильного,
железнодорожного и воздушного транспорта является сложной задачей.
     Для ее решения  необходимы  согласованные  действия  федеральных,
региональных  и  местных  органов  власти,   а   также   хозяйствующих
субъектов.
     Большая часть  протяженности  автомобильных  дорог  регионального
(межмуниципального) значения не соответствует нормативным  требованиям
к  транспортно-эксплуатационному  состоянию,  что  приводит  к   росту
себестоимости автомобильных перевозок и снижению конкурентоспособности
продукции предприятий, 43% автомобильных дорог  местного  значения  не
имеют твердого покрытия  при  среднем  показателе  60%  по  Российской
Федерации.
     По состоянию  на  01  января  2013 г.  65,3%  общей протяженности
автомобильных  дорог  регионального  (межмуниципального)  значения  не
соответствует  нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным
показателям.  Данный показатель  по  Российской  Федерации  составляет
61,4%.
     Недостаточный уровень   развития   дорожной   сети   приводит   к
значительным   потерям   в   экономике,  является  одним  из  наиболее
существенных        инфраструктурных        ограничений         темпов
социально-экономического развития Российской Федерации.
     В области  автомобильных  дорог  это  привело  к  занижению  роли
автотранспортной    инфраструктуры.    Дорожные     конструкции     не
рассчитывались на обслуживание потоков тяжелых грузовых автомобилей  и
автопоездов. Конструкции проезжей части дорог, мосты  были  рассчитаны
на пропуск выпускавшихся отечественной промышленностью  автомобилей  с
нагрузками 6 тонн на ось и не соответствуют  современным  требованиям,
что приводит к их ускоренному износу при  пропуске  эксплуатируемых  в
настоящее время транспортных средств.
     Свыше  трети  протяженности  автомобильных  дорог   регионального
(межмуниципального) значения и  мостовых  сооружений  на  них  требуют
увеличения  прочностных  характеристик  из-за  ускоренной   деградации
дорожных  конструкций  и  снижения  сроков  службы   между   ремонтами
вследствие увеличения в  составе  транспортных  потоков  доли  тяжелых
автомобилей и автопоездов.
     Более  быстрый  рост  интенсивности  движения  на   автомобильных
дорогах области по сравнению с увеличением протяженности и  пропускной
способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на
сети автомобильных дорог общего пользования. Таким  образом,  развитие
автомобильных дорог является ключевой задачей снятия  инфраструктурных
ограничений экономического роста.
     За период с 2003 по 2012 годов при росте  уровня  автомобилизации
на 60% увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования
области с твердым покрытием составило 6%.
     Несоответствие  уровня  развития   автомобильных   дорог   уровню
автомобилизации  и  спросу  на  автомобильные  перевозки  приводит   к
существенному   росту   расходов,   снижению   скорости   движения   и
продолжительным простоям транспортных средств.
     До настоящего времени 407 сельских  населенных  пунктов  (26%  от
общего  числа  сельских  населенных  пунктов)  с  общей   численностью
населения около 26 тыс. жителей не имеют связи  с  транспортной  сетью
области  по  автомобильным  дорогам  общего  пользования   с   твердым
покрытием.

 

2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации
  госпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации госпрограммы

 

     Госпрограмма разработана на основании приоритетов государственной
политики в сфере дорожного  хозяйства  и  транспорта  на  долгосрочный
период, содержащихся в следующих документах:
     Стратегии   экономического   и  социального  развития  Тамбовской

области  на  период  до  2020  года,  утвержденной  Законом области от

04.12.2013 N 347-З; (В редакции Постановления Администрации Тамбовской

области от 13.05.2014 г. N 529)
     Концепции долгосрочного     социально-экономического     развития
Российской   Федерации   на   период   до   2020   года,  утвержденной
распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  17.11.2008  N
1662-р;
     Транспортной стратегии Российской Федерации  на  период  до  2030
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
22.11.2008 N 1734-р;
     Стратегии  развития  железнодорожного  транспорта  в   Российской
Федерации  до  2030  года,  утвержденной  распоряжением  Правительства
Российской Федерации от 17.06.2008 N 877-р;
     Концепции развития  аэропортовой  сети  Российской  Федерации  на
период до 2020 года, утвержденной совместным приказом Минтранса России
и Минобороны России от 29.05.2008 N 003/0021;
     Государственной   программе   Российской   Федерации    "Развитие
транспортной системы" на 2013-2020  годы,  утвержденной  распоряжением
Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 N 2600.
     Основными  приоритетами   государственной   политики   Тамбовской
области  в  сфере  реализации   госпрограммы   с   учетом   положений,
определенных  в  Стратегии  экономического и   социального    развития
Тамбовской области на период до 2020 года и  перечисленных  документах
являются:   готовность   транспортной   инфраструктуры   области   для
обеспечения  эффективной  работы  инвесторов,  продвижение  Тамбовской
области  как  инвестиционно  привлекательного   региона   с   развитой
транспортной  инфраструктурой  и  доступностью  населения  области   к
различным видам транспортного обеспечения.
     В соответствии с приоритетами определены цели госпрограммы:
     Цель 1. Ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек
в экономике.
     Для  снижения  транспортных  издержек  в   экономике   необходимо
повысить эффективность системы товародвижения на  базе  современной  и
эффективной транспортной инфраструктуры.
     Достижение данной цели  обеспечивается  путем  решения  задач  по
развитию путей  сообщения  (автомобильных  дорог  общего  пользования,
железнодорожных линий и внутренних водных путей) и транспортных узлов,
обеспечивающих формирование единого транспортного пространства. Особое
внимание будет уделено обеспечению функционирования сети автомобильных
дорог регионального (межмуниципального) значения.
     Цель 2. Повышение доступности транспортных услуг для населения.
     К  числу  важнейших  параметров,  определяющих   качество   жизни
населения, относится доступность транспортных услуг.
     Цель по повышению доступности транспортных  услуг  для  населения
обеспечивается решением задач по  формированию  единой  дорожной  сети
круглогодичной  доступности   для   населения,   развитию   аэропорта,
региональных  и  внутриобластных   автомобильных   и   железнодорожных
перевозок,  обеспечению  потребности  в   перевозках   пассажиров   на
социально значимых маршрутах, обновлению парка транспортных средств  и
спецтехники.
     Цель 3.  Повышение  конкурентоспособности транспортного комплекса
региона.
     Для достижения данной цели необходимо решить задачи по увеличению
пропускной способности  автомобильных  и  железнодорожных  вокзалов  и
станций,   аэропорта.   Совершенствование   технических  характеристик
объектов транспортной  инфраструктуры  будет  способствовать  снижению
издержек.  Обновление  парков  транспортных  средств позволит повысить
конкурентоспособность транспортного комплекса области.
     Для  достижения  указанных  целей  необходимо  решение  следующих
задач:
     развитие сети       автомобильных       дорог       регионального
(межмуниципального) значения;
     обеспечение    функционирования    сети    автомобильных    дорог
регионального (межмуниципального) значения;
     обеспечение  потребности  населения  в  перевозках  на  социально
значимых маршрутах;
     обновление парка транспортных средств;
     развитие инфраструктуры транспортного комплекса;
     развитие аэропорта "Тамбов".
     Повышение доступности транспортных услуг непосредственно повлияет
на  темпы  реализации  инвестиционных  проектов  в  области  сельского
хозяйства, здравоохранения, образования, решения жилищных проблем.
     Реализация госпрограммы предусматривается в один этап в 2014-2020
годах.

 

       3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,
         основные ожидаемые конечные результаты госпрограммы

 

     Состав  целевых  индикаторов   и   показателей   госпрограммы   и
подпрограмм сформирован с учетом возможности проверки и  подтверждения
достижения целей и решения задач госпрограммы и подпрограмм.
     При формировании системы целевых индикаторов учтены требования  к
характеристике    каждого    показателя    (адекватность,    точность,
объективность,    достоверность,     однозначность,     экономичность,
сопоставимость, своевременность и регулярность).
     Состав  целевых  индикаторов   и   показателей   госпрограммы   и
подпрограмм  увязан  с  их  задачами,  основными  мероприятиями,   что
позволяет  оценить  ожидаемые   конечные   результаты,   эффективность
госпрограммы на весь период ее реализации и  структурирован  с  учетом
минимизации количества.
     Показатели госпрограммы характеризуют  конечные  экономические  и
общественно значимые результаты развития в области дорожного хозяйства
и транспортного комплекса.
     Показателями (индикаторами) реализации госпрограммы являются:
     доля  протяженности  автомобильных   дорог   общего   пользования
регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям в  общей
протяженности автомобильных  дорог  общего  пользования  регионального
значения;
     прирост  протяженности  автомобильных  дорог  общего  пользования
регионального  значения,  соответствующих  нормативным  требованиям  к
транспортно-эксплуатационным показателям (к 2011 году);
     количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом;
     пассажирооборот автомобильного транспорта;
     пассажирооборот,   выполненный   железнодорожным   транспортом  в

пригородном сообщении; (В    редакции    Постановления   Администрации

Тамбовской области от 23.01.2014 г. N 49)
     количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом;
     количество высококвалифицированных работников; (Дополнен        -

Постановление Администрации Тамбовской области от 23.01.2014 г. N 49)
     количество  созданных,  модернизированных  высокопроизводительных

рабочих мест. (В   редакции   Постановления  Администрации  Тамбовской

области от 23.01.2014 г. N 49)
     Прогнозные значения показателей (индикаторов) достижения целей  и
решения задач госпрограммы по годам реализации приведены в  приложении
N 1 к госпрограмме.
     Реализация   госпрограммы    позволит    повысить    качественные
характеристики  автомобильного  и  воздушного   транспорта   за   счет
обновления и модернизации подвижного состава, аэропортового комплекса,
что благоприятно отразится на транспортной безопасности.
     Развитие транспортного комплекса  предоставляет  возможность  для
реализации конституционного права граждан свободно и  беспрепятственно
перемещаться как внутри области, так и за ее пределами.
     Реализация госпрограммы позволит обеспечить круглогодичной связью
с  сетью  автомобильных  дорог  общего  пользования  жителей  сельских
населенных пунктов, что позволит повысить качество жизни  населения  и
уровень развития экономики.
     Повышение доступности транспортных услуг непосредственно повлияет
на темпы развития приоритетных проектов в области сельского хозяйства,
здравоохранения, образования и жилищных проблем.
     Непосредственным  образом  на  степень  достижения поставленных в

рамках госпрограммы целей, задач и результатов будут оказывать влияние

итоги реализации иных государственных программ, в том числе: (Дополнен

-       Постановление       Администрации      Тамбовской      области

от 31.10.2014 г. N 1335)

     "Обеспечение  безопасности   населения   Тамбовской   области   и

противодействие преступности" на 2015-2020 годы; (Дополнен           -

Постановление         Администрации         Тамбовской         области

от 31.10.2014 г. N 1335)

     "Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и   коммунальными

услугами граждан области" на 2014-2020 годы; (Дополнен - Постановление

Администрации Тамбовской области от 31.10.2014 г. N 1335)

     "Эффективное управление финансами и оптимизация  государственного

долга" на 2014-2020 годы; (Дополнен   -   Постановление  Администрации

Тамбовской области от 31.10.2014 г. N 1335)

     "Энергосбережение  и   повышение   энергетической   эффективности

Тамбовской области" на 2014-2020 годы; (Дополнен    -    Постановление

Администрации Тамбовской области от 31.10.2014 г. N 1335)

     "Государственная  программа  развития   сельского   хозяйства   и

регулирования   рынков   сельскохозяйственной   продукции,   сырья   и

продовольствия Тамбовской области на 2013-2020 годы". (Дополнен      -

Постановление         Администрации         Тамбовской         области

от 31.10.2014 г. N 1335)

 

          4. Обобщенная характеристика подпрограмм, мероприятий и
             ведомственных целевых программ госпрограммы

 

     Госпрограммой  предусмотрена  реализация  комплекса  мероприятий,
направленных на решение ее задач и достижение целей.
     Мероприятия  сгруппированы  по  отраслевому   и   функциональному
принципам и включены в состав двух подпрограмм:
     "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог";
     "Развитие транспортного комплекса".
     Мероприятия  подпрограммы  "Развитие   транспортного   комплекса"
включают  ряд  практических  мероприятий,  направленных  на  повышение
доступности транспортных услуг, обеспечение  модернизации  и  развития
транспортного комплекса области:
     обновление подвижного состава для выполнения регулярных перевозок
пассажиров;
     реструктуризация  подвижного  состава   с   целью   использования
альтернативных видов топлива;
     предоставление субсидий  перевозчикам  на  компенсацию  потерь  в
доходах,  возникающих  в  результате  государственного   регулирования
тарифов и предоставления мер социальной поддержки обучающимся;
     развитие инфраструктуры железнодорожных перевозок;
     развитие  аэропортовой  инфраструктуры   аэропорта   "Тамбов"   и
повышение безопасности полетов.
     Мероприятия  подпрограммы  "Совершенствование  и  развитие   сети
автомобильных  дорог"  включают  ряд  мероприятий,   направленных   на
развитие  современной  и   эффективной   сети   автомобильных   дорог,
обеспечивающей  ускорение  товародвижения  и   снижение   транспортных
издержек в экономике:
     выполнение работ по реконструкции существующей сети автомобильных
дорог   и   увеличение   протяженности  автомобильных  дорог  за  счет
строительства новых и обеспечение  подъездов  с  твердым  покрытием  к
населенным пунктам;
     организация  комплекса  мер  по   восстановлению   первоначальных
транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог;
     организация  работ  по  содержанию  автомобильных  дорог   общего
пользования  и  обеспечению  непрерывного  и   безопасного   дорожного
движения.
     Реализация мероприятий подпрограмм позволит повысить  доступность
транспортных  услуг  автомобильного,  железнодорожного  и   воздушного
транспорта, безопасность  перевозок  пассажиров,  сократить  издержки,
снизить вредное воздействие транспорта на окружающую среду,  увеличить
пропускную способность  автомобильных  и  железнодорожных  вокзалов  и
станций,  аэропорта,  обеспечить  развитие  сети  автомобильных  дорог
общего пользования и ее функционирования.
     Вышеперечисленные  мероприятия  осуществляются  за  счет  средств
федерального,  областного  бюджета,  средств  бюджетов   муниципальных
образований и средств внебюджетных источников.
     Перечень мероприятий по подпрограммам приведен в приложении N 2 к
госпрограмме.

 

      5. Прогноз сводных показателей государственных заданий в рамках
                       реализации госпрограммы

 

     В рамках  госпрограммы  предусматривается  оказание  (выполнение)
государственных  услуг  (работ)  в  сфере  транспорта,  в  том   числе
государственных услуг (работ), переданных на  исполнение  учреждениям,
подведомственным  соисполнителям  госпрограммы:  Тамбовское  областное
государственное казенное учреждение  "Тамбовавтодор"  (далее  -  ТОГКУ
"Тамбовавтодор"),  Тамбовское   областное   государственное   казенное
учреждение "Центр  организации  дорожного  движения"  (далее  -  ТОГКУ
"ЦОДД") и Тамбовское областное  государственное  бюджетное  учреждение
"Аэропорт "Тамбов".
     Государственные  услуги   (работы),   осуществляемые   областными
государственными учреждениями для достижения  целей  и  решения  задач
госпрограммы,   включают   услуги   (работы)    по    поддержанию    в
работоспособном состоянии объектов транспортной инфраструктуры.
     Через областные государственные учреждения осуществляются:
     обеспечение и реализация полномочий в сфере дорожной деятельности
в  отношении  автомобильных  дорог  регионального  (межмуниципального)
значения;
     работы по обслуживанию средств обеспечения безопасного  дорожного
движения;
     содержание,  развитие  и   организация   эксплуатации   аэропорта
"Тамбов".
     Мероприятия по оказанию государственных услуг (выполнению  работ)
входят  в  состав  основных  мероприятий   подпрограмм   госпрограммы.
Показатели  государственных  заданий  по  оказанию  услуг  (выполнению
работ) характеризуют их объем и качество.
     Перечень  государственных  услуг  (работ)   и   прогноз   сводных
показателей государственных заданий на оказание государственных  услуг
(выполнение  работ),  устанавливаемых  для  областных  государственных
учреждений, приведены в приложении N 4 к госпрограмме.

 

        6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
                       реализации госпрограммы

 

     Финансирование мероприятий госпрограммы предусматривается за счет
средств федерального бюджета,  областного  бюджета,  средств  бюджетов
муниципальных образований и средств внебюджетных источников.
     Объем  средств  на  реализацию госпрограммы составляет 30125126,5
тыс. руб., в том числе:       редакции  Постановлений  Администрации

Тамбовской   области   от 23.01.2014 г. N 49;  от 13.05.2014 г. N 529;

от 14.08.2014 г. N 920;                       от 31.10.2014 г. N 1335;

от 10.11.2014 г. N 1365; от 05.12.2014 № 1553)

     из средств федерального бюджета - 1589270,0 тыс. рублей;       

    редакции    Постановлений   Администрации   Тамбовской   области

от 23.01.2014 г. N 49; от 13.05.2014 г. N 529; от 14.08.2014 г. N 920;

от 31.10.2014 г. N 1335)
     из  средств  бюджета  области – 27481058,4  тыс.  рублей,  в  том
числе в лимитах ОАИП - 241100,0 тыс. рублей;                редакции

Постановлений  Администрации Тамбовской области от 23.01.2014 г. N 49;

от 13.05.2014 г. N 529;                        от 14.08.2014 г. N 920;

от 31.10.2014 г. N 1335; от 05.12.2014 № 1553)

     из средств бюджетов муниципальных  образований  -  85175,0   тыс.
рублей;     (В редакции Постановлений Администрации Тамбовской области

от 23.01.2014 г. N 49; от 13.05.2014 г. N 529; от 14.08.2014 г. N 920;

от 31.10.2014 г. N 1335;                      от 10.11.2014 г. N 1365;

от 05.12.2014 № 1553)

     из  средств  внебюджетных  источников  - 983011,6 тыс. рублей. 

    редакции    Постановлений   Администрации   Тамбовской   области

от 23.01.2014 г. N 49;                         от 13.05.2014 г. N 529;

от 31.10.2014 г. N 1335; от 05.12.2014 № 1553)

     Субсидии из  федерального  бюджета  планируется  предоставить  на
софинансирование  расходов  по  закупке  автобусов,  произведенных  на
территории государств - участников единого экономического пространства
и  работающих  на  газомоторном   топливе,   и   троллейбусов   и   на
строительство  подъездов  с  твердым  покрытием  к сельским населенным
пунктам.
     Внебюджетными    источниками    являются    средства    открытого
акционерного  общества  "Российские   железные   дороги",   областного
государственного бюджетного учреждения аэропорт "Тамбов"  от  оказания
платных услуг  (работ),  предприятий  (организаций)  и  индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров.
     Также прорабатывается вопрос по привлечению средств  Федерального
государственного унитарного предприятия "Государственная корпорация по
организации  воздушного  движения  в  Российской  Федерации"  в  сумме
140000,0   тыс.  рублей  на  строительство  приводных  радиостанций  и
светосигнального оборудования.
     Объемы   бюджетных   ассигнований   уточняются    ежегодно    при
формировании областного бюджета  на  очередной  финансовый  год  и  на
плановый период.
     Ресурсное   обеспечение   реализации   мероприятий   подпрограммы
представлено в приложении N 3 к госпрограмме.

 

                 7. Механизмы реализации госпрограммы

 

     Механизм реализации  госпрограммы  предусматривает  использование
рычагов государственной экономической, финансовой и бюджетной политики
в  области  дорожного  хозяйства  и  транспорта  с  учетом   интересов
хозяйствующих субъектов Тамбовской области.
     Механизм   выполнения   поставленных   в    госпрограмме    задач
основывается на указанных выше целевых установках и представляет собой
реализацию определенного перечня мероприятий.
     Ответственным  исполнителем  госпрограммы   является   управление
автомобильных дорог области.
     Соисполнителями   госпрограммы   являются  управление  транспорта

области, управление инвестиций области, финансовое управление области,

комитет по управлению имуществом области. (В   редакции  Постановления

Администрации Тамбовской области от 31.10.2014 г. N 1335)
     Ответственный  исполнитель  в  процессе  реализации   программных
мероприятий:
     организует и координирует реализацию  госпрограммы,  обеспечивает
целевое и эффективное использование средств, несет ответственность  за
своевременную  и  качественную  реализацию  программных   мероприятий,
принимает решение о внесении изменений в госпрограмму в соответствии с
установленными требованиями  и  несет  ответственность  за  достижение
целевых индикаторов и показателей госпрограммы в целом и в части,  его
касающейся, а также конечных результатов ее реализации;
     с  учетом  результатов  оценки   эффективности   госпрограммы   и
выделенных на реализацию в текущем году  финансовых  средств  уточняет
целевые индикаторы, программные мероприятия, затраты по ним,  механизм
реализации госпрограммы, разрабатывает и представляет для согласования
и утверждения в  установленном  порядке  соответствующие  изменения  в
госпрограмму;
     предоставляет  по  запросам  управления  экономической   политики
администрации области сведения о реализации госпрограммы;
     запрашивает  у   соисполнителей   информацию,   необходимую   для
проведения оценки эффективности госпрограммы и  подготовки  отчетов  о
ходе реализации и оценке эффективности госпрограммы;
     разрабатывает  дополнительные  меры  по  привлечению  средств  из
федерального бюджета и внебюджетных источников;
     подготавливает отчеты и пояснительную  записку  по  установленным
формам,  представляет   их   в   управление   экономической   политики
администрации области.
     Соисполнители госпрограммы:
     разрабатывают  и  осуществляют   реализацию   подпрограмм   и/или
основных мероприятий госпрограммы, в отношении  которых  они  являются
соисполнителями;
     обеспечивают целевое и эффективное использование средств;
     несут  ответственность  за  целевые  индикаторы   в   части,   их
касающейся;
     представляют  в  установленный  срок  ответственному  исполнителю
необходимую информацию для подготовки ответов  на  запросы  управления
экономической политики администрации области, а также  отчеты  о  ходе
реализации мероприятий госпрограммы;
     представляют ответственному исполнителю госпрограммы  информацию,
необходимую  для  проведения  оценки  эффективности   госпрограммы   и
подготовки отчетов о ходе реализации госпрограммы;
     представляют ответственному исполнителю госпрограммы копии актов,
подтверждающих сдачу и прием в  эксплуатацию  объектов,  строительство
которых  завершено,  актов  выполнения  работ   и   иных   документов,
подтверждающих исполнение обязательств по заключенным  государственным
контрактам в рамках реализации мероприятий госпрограммы.
     Исполнители   программных    мероприятий    определяются    после
утверждения госпрограммы на конкурсной основе либо в  ином  порядке  в
соответствии с законодательством  о  размещении  заказов  на  поставки
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и
муниципальных нужд.
     С целью дальнейшего установления правовых и организационных основ
транспортного обслуживания населения будет разработан Закон Тамбовской
области "О транспортном обслуживании населения Тамбовской  области"  и
вытекающие из него нормативные правовые акты в сфере железнодорожного,
автомобильного и воздушного транспорта.
     Финансирование госпрограммы осуществляется из бюджетов  различных
уровней в соответствии с лимитами бюджетных  обязательств  на  текущий
год, в том числе в форме предоставления субсидий.
     Механизм  реализации   госпрограммы   предусматривает   ежегодное
формирование рабочих документов: организационного  плана  действий  по
реализации  мероприятий  каждой  подпрограммы  с  учетом   привлечения
внебюджетных источников, перечня проектов  по  реализации  программных
мероприятий, проведения конкурсов на исполнение  конкретных  проектов,
проектов   соглашений   (договоров),   заключаемых   с   исполнителями
программных мероприятий по итогам конкурсов.

 

 

                                             ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
                                      к государственной программе
                                     "Развитие транспортной системы
                                         и дорожного хозяйства
                                 Тамбовской области" на 2014-2020 годы

 

                               Перечень

         показателей (индикаторов) государственной программы

         Тамбовской области "Развитие транспортной системы и

      дорожного хозяйства Тамбовской области" на 2014-2020 годы,

         подпрограмм государственной программы и их значений

 

      (В редакции Постановления Администрации Тамбовской области

             от 31.10.2014 г. N 1335; от 05.12.2014 № 1553)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 N |       Показатель        |  Единица   |                                    Значения показателей

п/п|       (индикатор)       | измерения  |--------------------------------------------------------------------------------------------

   |     (наименование)      |            |  2011   |  2012   |  2013   |  2014   |  2015   |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  | 2020

   |                         |            |  год    |   год   |  год    |  год    |  год    |  год   |  год   |  год   |  год   | год

   |                         |            |         | базовый |         |         |         |        |        |        |        |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Государственная программа Тамбовской  области  "Развитие  транспортной

системы и дорожного хозяйства Тамбовской области" на 2014-2020 годы

 

 1. Доля протяженности          проценты      68,7      65,3      52,8      52,4     51,1     50,3     49,5     48,7     47,9     47,2

    автомобильных дорог

    общего пользования

    регионального

    значения, не

    отвечающих

    нормативным

    требованиям, в общей

    протяженности

    автомобильных дорог

    общего пользования

    регионального

    значения

 

 2. Прирост                     проценты         0       3,4      15,9      16,3     17,6     18,4     19,2       20     20,8     21,5

    протяженности

    автомобильных дорог

    общего пользования

    регионального

    значения,

    соответствующих

    нормативным

    требованиям к

    транспортно-

    эксплуатационным

    показателям (к 2011

    году)

 

 3. Перевезено                млн. чел.       92,4      92,9      92,9      93,0     93,1     93,2     93,3     93,4     93,5     93,6

    пассажиров

    автомобильным

    транспортом

 

 4. Пассажирооборот           млн.          1092,7    1095,1    1096,0    1097,0   1098,0   1099,0   1100,0   1101,0   1102,0   1103,0

    автомобильного            пасс-км

    транспорта

 

 5. Пассажирооборот,          млн.            70,2      70,2      66,6      53,0     57,0     57,0     57,0     57,0     57,0     57,0

    выполненный               пасс-км

    железнодорожным

    транспортом в

    пригородном

    сообщении

    редакции    Постановления   Администрации   Тамбовской   области

от 05.12.2014 № 1553)

 

 6. Количество                тыс. чел.        7,9      13,2      25,7      27,6     27,0     27,5     28,0     28,0     28,5     29,0

    пассажиров,

    перевезенных

    воздушным

    транспортом

 

 7. Количество                чел.                                 219       236      253      270      287      295      329      346

    высококвалифициров-

    анных работников

 

 8. Количество                чел.                                 201       227      256      291      337      405      539      646

    созданных

    модернизированных

    высокопроизводите-

    льных рабочих мест

 

Подпрограмма "Совершенствование и развитие автомобильных дорог"

 

 9. Протяженность вновь       прив.           55,5    49,416   47,483/   17,735/   19,47/   31,91/     64,0     71,0     79,0     86,0

    построенных и             км/п. м                            189,7    220,51    65,25    98,36

    реконструированных

    автомобильных дорог

    и мостовых

    сооружений на них

 

10. Доля вновь                процентов       0,53       0,3      0,28      0,09      0,1      0,2     0,36      0,4     0,44     0,48

    построенных

    автомобильных дорог

    к общей

    протяженности

    автомобильных дорог

 

11. Количество                единиц             3         9        19         3        0       10       11       11       12       13

    населенных пунктов,

    получивших в

    отчетном году

    автотранспортную

    связь по дорогам с

    твердым покрытием

 

12. Протяженность             прив.              0        -/        0/         0    12,6/       0/     16,0     13,0     17,0     20,0

    капитально                км/п. м                  29,15     16,08               65,3   161,86

    отремонтированных

    автомобильных дорог

    и мостовых

    сооружений на них

 

13. Протяженность             прив.          66,3/    121,0/     171,6   61,258/   98,659   104,05     73,0     82,0     88,0     98,0

    отремонтированных         км/п. м      477,015     38,06               63,31

    автомобильных дорог

 

14. Доля вновь                процентов       0,11      0,71      0,99      0,33     0,52     0,69     0,41     0,46     0,49     0,55

    отремонтированных

    автомобильных дорог

    общего пользования к

    общей протяженности

    автомобильных дорог

 

15. Количество дорожно-       единиц            21        65        50        47       45       45       42       42       40       37

    транспортных

    происшествий по

    причинам

    неудовлетворительного

    состояния автомобильных

    дорог регионального

    значения

 

16. Количество построенных    единиц             0         0         0         0        1        1        0        0        0        0

    объектов с применением

    композиционных

    материалов

 

17. Штатная численность       чел.                                                     12       12       12       12       12       12

    работников управления

 

Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса"

 

18. Регулярность              процентов       98,7      98,7      98,7      98,7     98,7     98,7     98,7     98,7     98,7     98,7

    движения автобусов

 

19. Количество оборотных      единиц                             21170     21170    21170    21228    21170    21170    21170    21228

    рейсов между

    областным центром и

    административными

    центрами

    муниципальных

    образований в год

 

20. Количество                тыс. чел.       15,1      14,6      12,6      13,0     13,2     13,3     13,4     13,4     13,5     13,6

    перевезенных

    пассажиров по

    льготным проездным

    билетам автомобильным

    транспортом

 

21. Приобретение              единиц            10        10        10        44       22        5        5        5        5        6

    подвижного состава

    автомобильного

    транспорта

    редакции    Постановления   Администрации   Тамбовской   области

от 05.12.2014 № 1553)

 

22. Количество участников     единиц            35        37        38        34       40       41       42       43       44       45

    конкурсов

    профессионального

    мастерства водителей

    редакции    Постановления   Администрации   Тамбовской   области

от 05.12.2014 № 1553)

 

23. Количество                тыс. чел.      292,0     244,1     201,0     170,0    172,5    175,0    177,5    180,0    182,5    185,0

    перевезенных

    пассажиров льготной

    категории

    (обучающихся)

    железнодорожным

    транспортом

 

24. Количество                единиц           305       407       395       408      400      405      410      415      420      425

    выполненных парных

    авиарейсов

 

25. Количество                единиц             2         2         1         3        2        3        2        3        4        3

    приобретенных единиц

    спецавтотранспорта,

    спецтехники и

    оборудования

 

26. Штатная численность       чел.                                                     19       19       19       19       19       19

    работников управления

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Приложение № 2

к государственной программе

«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства

Тамбовской области» на 2014-2020 годы

 

 

Перечень

мероприятий государственной программы Тамбовской области

«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» на 2014-2020 годы

 

(В редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 05.12.2014 № 1553)

 

N п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы

Ответственный исполнитель, соисполнители

Ожидаемые непосредственные результаты

Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.

наименование

единица измере-ния

значение (по годам реализации мероприятия)

по годам, всего

феде-ральный бюджет

бюджет области

местный бюджет

вне-бюджетные средства

Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог"

1.

Создание и развитие объектов транспортной инфраструктуры

Управление автомобильных дорог

Прирост протяженности автомобильных дорог

км

2014 -

3,737

2014 -

218736,0

37370,0

181366,0

0,0

0,0

2015 -

0

2015 -

495000,0

150000,0

345000,0

0,0

0,0

2016 -

0

2016 -

550000,0

205000,0

345000,0

0,0

0,0

2017 -

35

2017 -

726745,0

225000,0

501745,0

0,0

0,0

2018 -

39

2018 -

804410,0

248000,0

556410,0

0,0

0,0

2019 -

43

2019 -

885830,0

273000,0

612830,0

0,0

0,0

2020 -

47

2020 -

973990,0

300000,0

673990,0

0,0

0,0

1.1

Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального значения и мостовых сооружений на них

Управление автомобильных дорог

Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог

км

2014 -

6,971

2014 -

188446,4

37370,0

151076,4

0,0

0,0

2015 -

3,55

2015 -

430000,0

150000,0

280000,0

0,0

0,0

2016 -

0

2016 -

485000,0

205000,0

280000,0

0,0

0,0

2017 -

35

2017 -

695245,0

225000,0

470245,0

0,0

0,0

2018 -

39

2018 -

770910,0

248000,0

522910,0

0,0

0,0

2019 -

43

2019 -

850830,0

273000,0

577830,0

0,0

0,0

2020 -

47

2020 -

937990,0

300000,0

637990,0

0,0

0,0

1.2

Проектно-изыскательские работы, экспертиза, инвентаризация и паспортизация автодорог, проект организации движения по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального значения

Управление автомобильных дорог

Количество разработанной проектно-сметной документации, проектов по инвентаризации и паспортизации автодорог, проектов организации движения по строительству и реконструкции автодорог регионального значения

шт.

2014 -

14

2014 -

30289,6

0,0

30289,6

0,0

0,0

2015 -

15

2015 -

45000,0

0,0

45000,0

0,0

0,0

2016 -

17

2016 -

45000,0

0,0

45000,0

0,0

0,0

2017 -

19

2017 -

31500,0

0,0

31500,0

0,0

0,0

2018 -

20

2018 -

33500,0

0,0

33500,0

0,0

0,0

2019 -

22

2019 -

35000,0

0,0

35000,0

0,0

0,0

2020 -

24

2020 -

36000,0

0,0

36000,0

0,0

0,0

1.3

Строительство объектов с применением композитных материалов

Управление автомобильных дорог

Количество объектов

шт.

2014 -

0

2014 -

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015 -

1

2015 -

20000,0

0,0

20000,0

0,0

0,0

2016 -

1

2016 -

20000,0

0,0

20000,0

0,0

0,0

2017 -

0

2017 -

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 -

0

2018 -

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 -

0

2019 -

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 -

0

2020 -

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.

Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

Управление автомобильных дорог

Протяженность муниципальных автомобильных дорог общего пользования

км

2014 -

5243,8

2014 -

1626878,3

38900,0

1586391,8

1586,5

0,0

2015 -

5243,8

2015 -

825521,4

37000,0

787732,8

788,6

0,0

2016 -

5243,8

2016 -

856098,0

0,0

855241,8

856,2

0,0

2017 -

5243,8

2017 -

800470,5

0,0

799670,0

800,5

0,0

2018 -

5243,8

2018 -

884194,2

0,0

883310,0

884,2

0,0

2019 -

5243,8

2019 -

977687,7

0,0

976710,0

977,7

0,0

2020 -

5243,8

2020 -

1080770,8

0,0

1079690,0

1080,8

0,0

2.1

Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования

Управление автомобильных дорог

Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог

км

2014 -

5,764

2014 -

504197,1

0,0

503693,4

503,7

0,0

2015 -

7,45

2015 -

250250,3

0,0

250000,0

250,3

0,0

2016 -

23,21

2016 -

250250,3

0,0

250000,0

250,3

0,0

2017 -

19

2017 -

379139,1

0,0

378760,0

379,1

0,0

2018 -

21

2018 -

420210,2

0,0

419790,0

420,2

0,0

2019 -

24

2019 -

467317,3

0,0

466850,0

467,3

0,0

2020 -

26

2020 -

519369,4

0,0

518850,0

519,4

0,0

2.2

Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию) автодорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования

Управление автомобильных дорог

Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог

км

2014 -

5,0

2014 -

175195,0

38900,0

136158,8

136,2

0,0

2015 -

8,465

2015 -

174732,8

37000,0

137732,8

137,9

0,0

2016 -

8,7

2016 -

145387,2

0,0

145241,8

145,4

0,0

2017 -

10

2017 -

210665,7

0,0

210455,0

210,7

0,0

2018 -

11

2018 -

231982,0

0,0

231750,0

232,0

0,0

2019 -

12

2019 -

255185,2

0,0

254930,0

255,2

0,0

2020 -

13

2020 -

280700,7

0,0

280420,0

280,7

0,0

2.3

Субсидии бюджетам муниципальных образований на ремонт автомобильных дорог общего пользования

Управление автомобильных дорог

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог

км

2014 -

57,22

2014 -

702386,9

0,0

701685,2

701,7

0,0

2015 -

32,699

2015 -

400400,4

0,0

400000,0

400,4

0,0

2016 -

61,5

2016 -

460460,5

0,0

460000,0

460,5

0,0

2017 -

20

2017 -

210665,7

0,0

210455,0

210,7

0,0

2018 -

22

2018 -

232002,0

0,0

231770,0

232,0

0,0

2019 -

25

2019 -

255185,2

0,0

254930,0

255,2

0,0

2020 -

28

2020 -

280700,7

0,0

280420,0

280,7

0,0

2.4

Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автодорог общего пользования

Управление автомобильных дорог

Протяженность муниципальных автомобильных дорог общего пользования

км

2014 -

5243,8

2014 -

245099,3

0,0

244854,4

244,9

0,0

2015 -

 

2015 -

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 -

 

2016 -

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 -

 

2017 -

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 -

 

2018 -

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 -

 

2019 -

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 -

 

2020 -

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения

Управление автомобильных дорог

Протяженность региональных автомобильных дорог

км

2014 -

2000,3

2014 -

836412,7

0,0

836412,7

0,0

0,0

2015 -

2000,3

2015 -

1369434,3

0,0

1369434,3

0,0

0,0

2016 -

2000,3

2016 -

1522623,9

0,0

1522623,9

0,0

0,0

2017 -

2000,3

2017 -

2343677,0

0,0

2343677,0

0,0

0,0

2018 -

2000,3

2018 -

2574232,0

0,0

2574232,0

0,0

0,0

2019 -

2000,3

2019 -

2825808,0

0,0

2825808,0

0,0

0,0

2020 -

2000,3

2020 -

3103202,0

0,0

3103202,0

0,0

0,0

3.1

Капитальный ремонт автомобильных дорог регионального значения

Управление автомобильных дорог

Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог

км

2014 -

0

2014 -

119336,8

0,0

119336,8

0,0

0,0

2015 -

12,6

2015 -

139000,0

0,0

139000,0

0,0

0,0

2016 -

0

2016 -

70000,0

0,0

70000,0

0,0

0,0

2017 -

16

2017 -

286220,0

0,0

286220,0

0,0

0,0

2018 -

13

2018 -

315180,0

0,0

315180,0

0,0

0,0

2019 -

17

2019 -

346700,0

0,0

346700,0

0,0

0,0

2020 -

20

2020 -

381370,0

0,0

381370,0

0,0

0,0

3.2

Ремонт автомобильных дорог регионального значения

Управление автомобильных дорог

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог

км

2014 -

4,038

2014 -

119152,9

0,0

119152,9

0,0

0,0

2015 -

65,96

2015 -

425414,4

0,0

425414,4

0,0

0,0

2016 -

42,55

2016 -

427509,9

0,0

427509,9

0,0

0,0

2017 -

53

2017 -

535930,0

0,0

535930,0

0,0

0,0

2018 -

60

2018 -

584747,0

0,0

584747,0

0,0

0,0

2019 -

63

2019 -

639220,0

0,0

639220,0

0,0

0,0

2020 -

70

2020 -

700440,0

0,0

700440,0

0,0

0,0

3.3

Содержание автомобильных дорог регионального значения, в т.ч. горизонтальная разметка, дорожное освещение, межевание земельных участков, регистрация права постоянного пользования на земельные участки полос отвода

Управление автомобильных дорог

Протяженность региональных автомобильных дорог

км

2014 -

2000,3

2014 -

395755,1

0,0

395755,1

0,0

0,0

2015 -

2000,3

2015 -

580000,0

0,0

580000,0

0,0

0,0

2016 -

2000,3

2016 -

800000,0

0,0

800000,0

0,0

0,0

2017 -

2000,3

2017 -

1245890,0

0,0

1245890,0

0,0

0,0

2018 -

2000,3

2018 -

1371975,0

0,0

1371975,0

0,0

0,0

2019 -

2000,3

2019 -

1509170,0

0,0

1509170,0

0,0

0,0

2020 -

2000,3

2020 -

1660090,0

0,0

1660090,0

0,0

0,0

3.4

Проектно-изыскательские работы, экспертиза, инвентаризация и паспортизация автодорог, проект организации движения по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог регионального значения

Управление автомобильных дорог

Количество разработанной проектно-сметной документации, проектов по инвентаризации и паспортизации автодорог, проектов организации движения по ремонту и капитальному ремонту автодорог регионального значения

шт.

2014 -

6

2014 -

41610,4

0,0

41610,4

 

0,0

2015 -

8

2015 -

30200,0

0,0

30200,0

 

0,0

2016 -

10

2016 -

30200,0

0,0

30200,0

 

0,0

2017 -

12

2017 -

31500,0

0,0

31500,0

 

0,0

2018 -

15

2018 -

33500,0

0,0

33500,0

 

0,0

2019 -

17

2019 -

35000,0

0,0

35000,0

 

0,0

2020 -

20

2020 -

36000,0

0,0

36000,0

 

0,0

3.5

Осуществление работ в сфере организации дорожного движения

Управление автомобильных дорог

Штатная численность работников

чел.

2014 -

125

2014 -

64754,0

0,0

64754,0

 

0,0

2015 -

135

2015 -

62016,4

0,0

62016,4

 

0,0

2016 -

135

2016 -

62298,6

0,0

62298,6

 

0,0

2017 -

135

2017 -

75765,0

0,0

75765,0

 

0,0

2018 -

135

2018 -

83430,0

0,0

83430,0

 

0,0

2019 -

135

2019 -

91770,0

0,0

91770,0

 

0,0

2020 -

135

2020 -

100950,0

0,0

100950,0

 

0,0

3.6

Обеспечение и реализация полномочий в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения

Управление автомобильных дорог

Штатная численность работников

чел.

2014 -

33

2014 -

95803,5

0,0

95803,5

 

0,0

2015 -

33

2015 -

132803,5

0,0

132803,5

 

0,0

2016 -

33

2016 -

132615,4

0,0

132615,4

 

0,0

2017 -

33

2017 -

168372,0

0,0

168372,0

 

0,0

2018 -

33

2018 -

185400,0

0,0

185400,0

 

0,0

2019 -

33

2019 -

203948,0

0,0

203948,0

 

0,0

2020 -

33

2020 -

224352,0

0,0

224352,0

 

0,0

4.

Погашение основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным из федерального бюджета

Финансовое управление области

Выполнение финансовых обязательств по погашению основного долга по бюджетным кредитам, привлеченных из федерального бюджета

%

2014 -

100

2014 -

0,0

0,0

0,0

 

0,0

2015 -

100

2015 -

244501,7

0,0

244501,7

 

0,0

2016 -

100

2016 -

178452,5

0,0

178452,5

 

0,0

2017 -

100

2017 -

0,0

0,0

0,0

 

0,0

2018 -

100

2018 -

0,0

0,0

0,0

 

0,0

2019 -

100

2019 -

0,0

0,0

0,0

 

0,0

2020 -

100

2020 -

0,0

0,0

0,0

 

0,0

5.

Уплата процентов за пользование бюджетными кредитами

Финансовое управление области

Выполнение финансовых обязательств по уплате процентов за пользование бюджетными кредитами

%

2014 -

100

2014 -

10069,6

0,0

10069,6

 

0,0

2015 -

100

2015 -

7988,1

0,0

7988,1

 

0,0

2016 -

100

2016 -

3518,1

0,0

3518,1

 

0,0

2017 -

100

2017 -

0,0

0,0

0,0

 

0,0

2018 -

100

2018 -

0,0

0,0

0,0

 

0,0

2019 -

100

2019 -

0,0

0,0

0,0

 

0,0

2020 -

100

2020 -

0,0

0,0

0,0

 

0,0

6.

Обеспечение функционирования управления автомобильных дорог области

Управление автомобильных дорог

Штатная численность работников

чел.

2014 -

0

2014 -

0

2014 -

0

 

 

2015 -

12

2015 -

7688,4

2015 -

7688,4

 

 

2016 -

12

2016 -

7682,9

2016 -

7682,9

 

 

2017 -

12

2017 -

7682,9

2017 -

7682,9

 

 

2018 -

12

2018 -

7682,9

2018 -

7682,9

 

 

2019 -

12

2019 -

7682,9

2019 -

7682,9

 

 

2020 -

12

2020 -

7682,9

2020 -

7682,9

 

 

 

Всего: по подпрограмме:

 

 

2014 -

2692096,6

76270,0

2614240,1

1586,5

0,0

 

 

2015 -

2950133,9

187000,0

2762345,3

788,6

0,0

 

 

2016 -

3118375,4

205000,0

2912519,2

856,2

0,0

 

 

2017 -

3878575,4

225000,0

3652774,9

800,5

0,0

 

 

2018 -

4270519,1

248000,0

4021634,9

884,2

0,0

 

 

2019 -

4697008,6

273000,0

4423030,9

977,7

0,0

 

 

2020 -

5165645,7

300000,0

4864564,9

1080,8

0,0

Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса"

1.

Поддержка и развитие автомобильного транспорта

Управление транспорта области

Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом

млн. чел.

2014 -

93,0

2014 -

142482,0

43400,0

62570,0

10412,0

26100,0

2015 -

93,1

2015 -

303170,0

0,0

53870,0

17200,0

232100,0

2016 -

93,2

2016 -

296220,0

0,0

53870,0

17200,0

225150,0

2017 -

93,3

2017 -

96220,0

0,0

53870,0

17200,0

25150,0

2018 -

93,4

2018 -

101270,0

0,0

53870,0

17200,0

30200,0

2019 -

93,5

2019 -

93103,0

0,0

45703,0

17200,0

30200,0

2020 -

93,6

2020 -

53620,0

0,0

18370,0

0,0

35250,0

1.1

Субсидии автотранспортным предприятиям и перевозчикам всех форм собственности (за исключением бюджетных учреждений) на компенсацию части затрат, связанных с предоставлением проезда по льготным месячным проездным билетам студентам очной формы обучения, обучающимся в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях, именным льготным месячным проездным билетам лицам, обучающимся в профессиональных образовательных организациях, по пригородным перевозкам

Управление транспорта области

Количество перевезенных пассажиров по льготным проездным билетам

тыс. чел.

2014 -

13,2

2014 -

21370,0

 

21370,0

 

 

2015 -

13,2

2015 -

18370,0

 

18370,0

 

 

2016 -

13,3

2016 -

18370,0

 

18370,0

 

 

2017 -

13,4

2017 -

18370,0

 

18370,0

 

 

2018 -

13,4

2018 -

18370,0

 

18370,0

 

 

2019 -

13,5

2019 -

18370,0

 

18370,0

 

 

2020 -

13,6

2020 -

18370,0

 

18370,0

 

 

1.2

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципальных образований

Управление транспорта области

Регулярность движения автобусов

%

2014 -

98,7

2014 -

30400,0

 

20500,0

9900,0

 

2015 -

0,0

2015 -

0,0

 

0,0

 

 

2016 -

0,0

2016 -

0,0

 

0,0

 

 

2017 -

0,0

2017 -

0,0

 

0,0

 

 

2018 -

0,0

2018 -

0,0

 

0,0

 

 

2019 -

0,0

2019 -

0,0

 

0,0

 

 

2020 -

0,0

2020 -

0,0

 

0,0

 

 

1.3

Разработка проектно-сметной документации по строительству автомобильных газонаполнительных компрессорных станций

Управление транспорта области

Количество проектов

ед.

2014 -

3

2014 -

6000,0

 

 

 

6000,0

2015 -

5

2015 -

12000,0

 

 

 

12000,0

2016 -

0

2016 -

0,0

 

 

 

 

2017 -

0

2017 -

0,0

 

 

 

 

2018 -

0

2018 -

0,0

 

 

 

 

2019 -

0

2019 -

0,0

 

 

 

 

2020 -

0

2020 -

0,0

 

 

 

 

1.4

Строительство и ввод в эксплуатацию автомобильных газонаполнительных компрессорных станций

Управление транспорта области

Количество объектов

ед.

2014 -

0

2014 -

0,0

 

 

 

 

2015 -

4

2015 -

200000,0

 

 

 

200000,0

2016 -

4

2016 -

200000,0

 

 

 

200000,0

2017 -

0

2017 -

0,0

 

 

 

 

2018 -

0

2018 -

0,0

 

 

 

 

2019 -

0

2019 -

0,0

 

 

 

 

2020 -

0

2020 -

0,0

 

 

 

 

1.5

Обновление подвижного состава для выполнения регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом

Управление транспорта области

Количество единиц подвижного состава

ед.

2014 -

4

2014 -

20000,0

 

 

 

20000,0

2015 -

4

2015 -

20000,0

 

 

 

20000,0

2016 -

5

2016 -

25000,0

 

 

 

25000,0

2017 -

5

2017 -

25000,0

 

 

 

25000,0

2018 -

5

2018 -

30000,0

 

 

 

30000,0

2019 -

5

2019 -

30000,0

 

 

 

30000,0

2020 -

6

2020 -

35000,0

 

 

 

35000,0

1.6

Субсидии бюджетам муниципальных образований области в целях возмещения части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) подвижного состава автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе, в рамках комплекса мероприятий, направленных на перевод автомобильного транспорта на альтернативные виды топлива.

Управление транспорта области, муниципальные образования области

Количество единиц подвижного состава

ед.

2014 -

0

2014 -

51112,0

43400,0

7200,0

512,0

 

2015 -

18

2015 -

33200,0

 

16000,0

17200,0

 

2016 -

18

2016 -

33200,0

 

16000,0

17200,0

 

2017 -

18

2017 -

33200,0

 

16000,0

17200,0

 

2018 -

18

2018 -

33200,0

 

16000,0

17200,0

 

2019 -

18

2019 -

33200,0

 

16000,0

17200,0

 

2020 -

0

2020 -

0,0

 

 

 

 

1.7

Увеличение уставного фонда ТОГУП "Тамбовская управляющая компания" для приобретения подвижного состава на условиях лизинга для организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципальных образований

Комитет по управлению имуществом области

Количество единиц подвижного состава

ед.

2014 -

40

2014 -

13500,0

 

13500,0

 

 

2015 -

0

2015 -

19500,0

 

19500,0

 

 

2016 -

0

2016 -

19500,0

 

19500,0

 

 

2017 -

0

2017 -

19500,0

 

19500,0

 

 

2018 -

0

2018 -

19500,0

 

19500,0

 

 

2019 -

0

2019 -

11333,0

 

11333,0

 

 

2020 -

0

2020 -

0,0

 

 

 

 

1.8

Организация конкурса профессионального мастерства водителей, а также конкурса среди рабочих ведущих профессий и коллективов предприятий всех форм собственности автомобильного и городского электрического транспорта; организация мероприятий, посвященных профессиональному празднику - Дню работников автомобильного транспорта

Управление транспорта области

Количество участников конкурсов профессионального мастерства водителей

ед.

2014 -

34

2014 -

100,0

 

 

 

100,0

2015 -

40

2015 -

100,0

 

 

 

100,0

2016 -

41

2016 -

150,0

 

 

 

150,0

2017 -

42

2017 -

150,0

 

 

 

150,0

2018 -

43

2018 -

200,0

 

 

 

200,0

2019 -

44

2019 -

200,0

 

 

 

200,0

2020 -

45

2020 -

250,0

 

 

 

250,0

2.

Поддержка и развитие железнодорожного транспорта

Управление транспорта области

Объем вагонокилометровой работы

тыс. ваг-км

2014 -

2853,8

2014 -

164398,0

0,0

164398,0

0,0

0,0

2015 -

1500,0

2015 -

162175,0

0,0

62175,0

0,0

100000,0

2016 -

1500,0

2016 -

162175,0

0,0

62175,0

0,0

100000,0

2017 -

1500,0

2017 -

162175,0

0,0

62175,0

0,0

100000,0

2018 -

1500,0

2018 -

62175,0

0,0

62175,0

0,0

0,0

2019 -

1500,0

2019 -

62175,0

0,0

62175,0

0,0

0,0

2020 -

1500,0

2020 -

62175,0

0,0

62175,0

0,0

0,0

2.1

Компенсация потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников обще-образовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении

Управление транспорта области

Количество перевезенных пассажиров льготной категории (обучающихся)

тыс. чел.

2014 -

170,0

2014 -

5398,0

 

5398,0

 

 

2015 -

172,5

2015 -

10000,0

 

10000,0

 

 

2016 -

175,0

2016 -

10000,0

 

10000,0

 

 

2017 -

177,5

2017 -

10000,0

 

10000,0

 

 

2018 -

180,0

2018 -

10000,0

 

10000,0

 

 

2019 -

182,5

2019 -

10000,0

 

10000,0

 

 

2020 -

185,0

2020 -

10000,0

 

10000,0

 

 

2.2

Предоставление субсидий организациям железнодорожного транспорта на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в пригородном сообщении

Управление транспорта области

Пассажирооборот в пригородном сообщении

млн. пас-сажиро-км

2014 -

53,0

2014 -

159000,0

 

159000,0

 

 

2015 -

57,0

2015 -

52175,0

 

52175,0

 

 

2016 -

57,0

2016 -

52175,0

 

52175,0

 

 

2017 -

57,0

2017 -

52175,0

 

52175,0

 

 

2018 -

57,0

2018 -

52175,0

 

52175,0

 

 

2019 -

57,0

2019 -

52175,0

 

52175,0

 

 

2020 -

57,0

2020 -

52175,0

 

52175,0

 

 

2.3

Реконструкция железнодорожного вокзала станции Тамбов и создание на его базе транспортно-пересадочного узла (ТПУ)

Управление транспорта области

Количество объектов

ед.

2014 -

0

2014 -

0,0

 

 

 

 

2015 -

0

2015 -

100000,0

 

 

 

100000,0

2016 -

0

2016 -

100000,0

 

 

 

100000,0

2017 -

1

2017 -

100000,0

 

 

 

100000,0

2018 -

0

2018 -

0,0

 

 

 

 

2019 -

0

2019 -

0,0

 

 

 

 

2020 -

0

2020 -

0,0

 

 

 

 

3.

Поддержка и развитие аэропорта "Тамбов"

Управление транспорта области

Количество перевезенных пассажиров/ количество парных авиарейсов

тыс. чел./ед.

2014 -

27,6/409

2014 -

99600,4

0,0

91338,8

0,0

8261,6

2015 -

27/400

2015 -

150025,0

0,0

86925,0

0,0

63100,0

2016 -

27,5/405

2016 -

77856,0

0,0

73556,0

0,0

4300,0

2017 -

28/410

2017 -

385356,0

0,0

382156,0

0,0

3200,0

2018 -

28/415

2018 -

440079,4

0,0

440079,4

0,0

0,0

2019 -

28,5/420

2019 -

89156,0

0,0

89156,0

0,0

0,0

2020 -

29/425

2020 -

123556,0

0,0

123556,0

0,0

0,0

3.1

Субсидии на организацию регулярных пассажирских авиарейсов по маршруту Тамбов - Москва - Тамбов

Управление транспорта области

Количество перевезенных пассажиров/ количество парных авиарейсов

тыс. чел./ед.

2014 -

26/395

2014 -

49500,0

 

49500,0

 

 

2015 -

27/400

2015 -

57000,0

 

57000,0

 

 

2016 -

27,5/405

2016 -

57000,0

 

57000,0

 

 

2017 -

28/410

2017 -

57000,0

 

57000,0

 

 

2018 -

28/415

2018 -

57000,0

 

57000,0

 

 

2019 -

28,5/420

2019 -

57000,0

 

57000,0

 

 

2020 -

29/425

2020 -

57000,0

 

57000,0

 

 

3.2

Организация регулярных пассажирских авиарейсов по маршруту Тамбов - Сочи - Тамбов

Управление транспорта области

Количество перевезенных пассажиров/ количество парных авиарейсов

тыс. чел./ед.

2014 -

1,6/14

2014 -

7882,0

 

 

 

7882,0

2015 -

0,0

2015 -

0,0

 

 

 

 

2016 -

0,0

2016 -

0,0

 

 

 

 

2017 -

0,0

2017 -

0,0

 

 

 

 

2018 -

0,0

2018 -

0,0

 

 

 

 

2019 -

0,0

2019 -

0,0

 

 

 

 

2020 -

0,0

2020 -

0,0

 

 

 

 

3.3

Строительство и реконструкция объектов аэропорта "Тамбов"

Управление транспорта области; управление инвестиций области (в лимитах ОАИП)

Количество объектов

ед.

2014 -

0

2014 -

0,0

 

 

 

 

2015 -

4

2015 -

60000,0

 

 

 

60000,0

2016 -

0

2016 -

0,0

 

 

 

 

2017 -

3

2017 -

47600,0

 

47600,0

<*>

 

2018 -

4

2018 -

0,0

 

149500,0

<*>

 

2019 -

0

2019 -

0,0

 

 

 

 

2020 -

2

2020 -

44000,0

 

44000,0

<*>

 

3.4

Капитальный ремонт и ремонт объектов аэропорта "Тамбов"

Управление транспорта области;

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение "Аэропорт "Тамбов" (далее - ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов")

Протяженность капитального ремонта и ремонта/площадь капитального ремонта и ремонта/количество разработанных проектов

км/кв.м/шт.

2014 -

-/4100/-

2014 -

24723,8

 

24723,8

 

 

2015 -

-/-/1

2015 -

10375,0

 

10375,0

 

 

2016 -

0

2016 -

0,0

 

 

 

 

2017 -

18,2/

46100/-

2017 -

248500,0

 

248500,0

 

 

2018 -

-/71100/-

2018 -

214023,4

 

214023,4

 

 

2019 -

0

2019 -

0,0

 

 

 

 

2020 -

0

2020 -

0,0

 

 

 

 

3.5

Обновление парка спецавтотранспорта, специализированной техники и оборудования аэропорта "Тамбов"

Управление транспорта области, ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"

Количество единиц спецавтотранспорта, спецтехники и оборудования

ед.

2014 -

3

2014 -

1179,6

 

800,0

 

379,6

2015 -

2

2015 -

5900,0

 

2800,0

 

3100,0

2016 -

3

2016 -

4300,0

 

 

 

4300,0

2017 -

2

2017 -

15700,0

 

12500,0

 

3200,0

2018 -

3

2018 -

3000,0

 

3000,0

 

 

2019 -

4

2019 -

15600,0

 

15600,0

 

 

2020 -

3

2020 -

6000,0

 

6000,0

 

 

3.6

Выполнение работ по содержанию, развитию и организации эксплуатации аэропорта "Тамбов"

Управление транспорта области, ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"

Количество выпущенных и принятых парных авиарейсов

ед.

2014 -

408,0

2014 -

16315,0

 

16315,0

 

 

2015 -

400,0

2015 -

16750,0

 

16750,0

 

 

2016 -

405,0

2016 -

16556,0

 

16556,0

 

 

2017 -

410,0

2017 -

16556,0

 

16556,0

 

 

2018 -

415,0

2018 -

16556,0

 

16556,0

 

 

2019 -

420,0

2019 -

16556,0

 

16556,0

 

 

2020 -

425,0

2020 -

16556,0

 

16556,0

 

 

4.

Бюджетные ассигнования в уставный фонд Тамбовского областного государственного унитарного предприятия "Тамбовская управляющая компания" с целью выкупа имущества у открытого акционерного общества "Авиата"

Комитет по управлению имуществом области

Конкурсная масса

млн. руб

2014 -

6,0

2014 -

6000,0

 

6000,0

 

 

2015 -

0,0

2015 -

0,0

 

 

 

 

2016 -

0,0

2016 -

0,0

 

 

 

 

2017 -

0,0

2017 -

0,0

 

 

 

 

2018 -

0,0

2018 -

0,0

 

 

 

 

2019 -

0,0

2019 -

0,0

 

 

 

 

2020 -

0,0

2020 -

0,0

 

 

 

 

5.

Бюджетные ассигнования в уставный фонд ТОГУП "Тамбовская управляющая компания" для участия в создании акционерного общества "Тамбовская пассажирская компания"

Комитет по управлению имуществом области

Уставный капитал

тыс. руб.

2014 -

102,0

2014 -

102,0

 

102,0

 

 

2015 -

0

2015 -

0,0

 

 

 

 

2016 -

0

2016 -

0,0

 

 

 

 

2017 -

0

2017 -

0,0

 

 

 

 

2018 -

0

2018 -

0,0

 

 

 

 

2019 -

0

2019 -

0,0

 

 

 

 

2020 -

0

2020 -

0,0

 

 

 

 

6.

Обеспечение функционирования управления транспорта области

Управление транспорта области

Штатная численность работников

чел.

2014 -

0

2014 -

0,0

 

 

 

 

2015 -

19

2015 -

9587,5

 

9587,5

 

 

2016 -

19

2016 -

9584,1

 

9584,1

 

 

2017 -

19

2017 -

9584,1

 

9584,1

 

 

2018 -

19

2018 -

9584,1

 

9584,1

 

 

2019 -

19

2019 -

9584,1

 

9584,1

 

 

2020 -

19

2020 -

9584,1

 

9584,1

 

 

 

Всего по подпрограмме:

 

 

 

2014 -

 

2014 -

412582,4

43400,0

324408,8

10412,0

34361,6

2015 -

 

2015 -

624957,5

0,0

212557,5

17200,0

395200,0

2016 -

 

2016 -

545835,1

0,0

199185,1

17200,0

329450,0

2017 -

 

2017 -

653335,1

0,0

507785,1

17200,0

128350,0

2018 -

 

2018 -

613108,5

0,0

565708,5

17200,0

30200,0

2019 -

 

2019 -

248935,1

0,0

206618,1

17200,0

30200,0

2020 -

 

2020 -

248935,1

0,0

213685,1

0,0

35250,0

 

в том числе в лимитах ОАИП:

 

 

 

2014 -

 

2014 -

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015 -

 

2015 -

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 -

 

2016 -

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 -

 

2017 -

47600,0

0,0

47600,0

0,0

0,0

2018 -

 

2018 -

149500,0

0,0

149500,0

0,0

0,0

2019 -

 

2019 -

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 -

 

2020 -

44000,0

0,0

44000,0

0,0

0,0

 

Всего по Госпрограмме

 

 

 

2014 -

 

2014 -

3104679,0

119670,0

2938648,9

11998,5

34361,6

2015 -

 

2015 -

3575091,4

187000,0

2974902,8

17988,6

395200,0

2016 -

 

2016 -

3664210,5

205000,0

3111704,3

18056,2

329450,0

2017 -

 

2017 -

4531910,5

225000,0

4160560,0

18000,5

128350,0

2018 -

 

2018 -

4883627,6

248000,0

4587343,4

18084,2

30200,0

2019 -

 

2019 -

4951026,7

273000,0

4629649,0

18177,7

30200,0

2020 -

 

2020 -

5414580,8

300000,0

5078250,0

1080,8

35250,0


Информация по документу
Читайте также