Расширенный поиск

Постановление Правительства Республики Калмыкии от 18.04.2013 № 188

Документ имеет не последнюю редакцию.

|формирование   механизмов   и|                |институционально-правовых     |
|инструментов       реализации|                |преобразований     в     сфере|
|основных          мероприятий|                |управления       общественными|
|Государственной программы    |                |финансами,     государственным|
|                             |                |долгом    и    государственным|
|                             |                |имуществом Республики Калмыкия|
|—————————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————|
|Организационные риски:       |   умеренный    |повышение    квалификации    и|
|неактуальность               |                |ответственности      персонала|
|прогнозирования             и|                |ответственного  исполнителя  и|
|запаздывание      разработки,|                |соисполнителей Государственной|
|согласования   и   выполнения|                |программы для своевременной  и|
|мероприятий   Государственной|                |эффективной         реализации|
|программы;                   |                |предусмотренных мероприятий;  |
|недостаточная   гибкость    и|                |координация       деятельности|
|адаптируемость               |                |персонала       ответственного|
|Государственной  программы  к|                |исполнителя и  соисполнителей,|
|изменению  мировых  тенденций|                |налаживание   административных|
|экономического      развития,|                |процедур для снижения  данного|
|ситуации на финансовых рынках|                |риска,  усиление  контроля  за|
|и организационным  изменениям|                |ходом               реализации|
|органов       государственной|                |Государственной программы     |
|власти;                      |                |                              |
|недобросовестность          и|                |                              |
|недостаточная    квалификация|                |                              |
|ответственного    исполнителя|                |                              |
|или соисполнителей           |                |                              |
|—————————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————|
|Финансовые риски:            |    высокий     |обеспечение  сбалансированного|
|дефицит  бюджетных   средств,|                |распределения       финансовых|
|необходимых   на   реализацию|                |средств      по       основным|
|Государственной    программы,|                |мероприятиям   Государственной|
|зависимость   от  привлечения|                |программы                     |
|средств    из    федерального|                |                              |
|бюджета;                     |                |                              |
|недостаточное     привлечение|                |                              |
|внебюджетных заемных средств,|                |                              |
|необходимых для  эффективного|                |                              |
|управления    государственным|                |                              |
|долгом Республики Калмыкия,  |                |                              |
|увеличение дефицита бюджета  |                |                              |
|—————————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————|
|Непредвиденные          риски|    высокий     |осуществление      мониторинга|
|изменение     бюджетного    и|                |изменения      ситуации     на|
|налогового  законодательства,|                |финансовых      рынках       и|
  также  в  сфере размещения|                |прогнозирования               |
|государственного      заказа;|                |социально-экономического      |
|осуществление        возврата|                |развития  в  двух  вариантах с|
|излишне     начисленных     и|                |учетом  возможного   ухудшения|
|уплаченных налогов;          |                |экономической ситуации        |
|риски     ухудшения     общей|                |                              |
|макроэкономической ситуации в|                |                              |
|стране и  мире,  ситуации  на|                |                              |
|финансовых  рынках вследствие|                |                              |
|финансового и  экономического|                |                              |
|кризиса;                     |                |                              |
|природные    и    техногенные|                |                              |
|катастрофы,         стихийные|                |                              |
|бедствия.                    |                |                              |
|—————————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————|

 

     Из  вышеназванных  рисков  наибольшее  отрицательное  влияние  на
реализацию   Государственной  программы  могут  оказать  финансовые  и
непредвиденные   риски,   которые   содержат    угрозу    невыполнения
Государственной    программы.    Поскольку    в    рамках   реализации
Государственной программы практически  отсутствуют  рычаги  управления
непредвиденными   рисками,   наибольшее   внимание   будет   уделяться
управлению финансовыми рисками.

 

               Раздел IX. Методика оценки эффективности               
                      Государственной программы                       

 

     Оценка    эффективности    Государственной    программы     будет
осуществляться с использованием показателей выполнения Государственной
программы, мониторинга и оценка степени  достижения  целевых  значений
Государственной  программ,  на основе которых будет проводиться анализ
хода выполнения Государственной программы  и  приниматься  оптимальные
управленческие решения.
     Методика оценки эффективности и результативности  Государственной
программы  учитывает  реализацию  достижения  целей  и  решения  задач
Государственной  программы  в  целом   и   ее   подпрограмм,   степень
соответствия  запланированному  уровню  затрат и эффективности средств
республиканского бюджета, а также соотношение ожидаемых результатов  с
показателями, указанными в подпрограммах.
     Оценка  эффективности  Государственной  программы  осуществляется
путем оценки достижения плановых параметров к фактическим результатам,
а именно:
     1)    Оценка   степени   достижения   целей   и   решения   задач
Государственной  программы  в  целом  путем  сопоставления  фактически
значений индикаторов Государственной программы и их плановых  значений
по формуле:
     Сд = Зф/Зп *  100%  -  для  показателей  (индикаторов),  желаемой
тенденцией развития которых является рост значений,
     Сд = Зп/Зф *  100%  -  для  показателей  (индикаторов),  желаемой
тенденцией развития которых является снижение значений,
     где:
     Сд – степень достижения целей;
     Зф - фактическое значение индикаторов (показателей);
     Зп – плановое значение индикаторов (показателя).
     2)   Степень  соответствия  запланированному  уровню   затрат   и
эффективности  использования  средств  республиканского  бюджета путем
сопоставления плановых и фактических объемов  финансирования  основных
мероприятий,  представленных  в  приложении  5  «Ресурсное обеспечение
реализация Государственной программы» по каждому источнику  ресурсного
обеспечения по формуле:
     Уф = Фф/Фп* 100%,
     где:
     Уф - уровень финансирования реализация основных мероприятий;
     Фф  фактический  объем  финансовых  ресурсов,  направленных  на
     реализацию мероприятий;
     Фп    плановый  объем  финансовых  ресурсов  на  соответствующий
     отчетный период.
     3)   Степень   реализация   мероприятий   (достижение   ожидаемых
непосредственных  результатов  их  реализации) на основе сопоставления
ожидаемых и фактически полученных результатов  реализации  мероприятий
по   годам  на  основе  ежегодных  планов  реализации  Государственной
программы.

 

 

 

         Приложение № 1
         к государственной программе
         «Управление государственными финансами
         Республики Калмыкия на 2013-2017 годы»
         утвержденной постановлением Правительства
         Республики Калмыкия от  18 апреля 2013 г. № 188

 

                               Сведения                               
        о показателях (индикаторах) государственной программы         
                «Управление государственными финансами                
        Республики Калмыкия на 2013-2017 годы» и их значениях         

 

|—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————|
|№ п/п|       Показатель (индикатор)       |  Единица  |                    Значения показателей                            |
|     |           (наименование)           | измерения |                                                                    |
|     |                                    |           |—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————|
|     |                                    |           |2011 год |2012 год |2013 год |2014 год | 2015 год |2016 год | 2017  |
|     |                                    |           |         |         |         |         |          |         |  год  |
|—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————|
|  1  |                 2                  |     3     |    4    |    5    |    6    |    7    |    8     |    9    |  10   |
|—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————|
|        Государственная программа "Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2017 годы"            |
|—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————|
|  1  |Исполнение расходов республиканского|     %     |  86,4   |  82,3   |  ?80,0  |  ?82,5  |  ?85,0   |  ?87,5  | ?90,0 |
|     |бюджета                             |           |         |         |         |         |          |         |       |
|—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————|
|  2  |Отношение объема государственного   |     %     |  67,9   |  35,4   |  ?100   |  ?100   |   ?100   |  ?100   | ?100  |
|     |долга Республики Калмыкия к общему  |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |объему доходов республиканского     |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |бюджета без учета объема            |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |безвозмездных поступлений в отчетном|           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |году                                |           |         |         |         |         |          |         |       |
|—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————|
|  3  |Удельный вес программных расходов   |     %     |  34,0   |  36,8   |  50,0   |  60,0   |   65,0   |  70,0   | 75,0  |
|     |республиканского бюджета в общем    |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |объеме расходов республиканского    |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |бюджета (за исключением расходов,   |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |осуществляемых за счет субвенций из |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |федерального бюджета)               |           |         |         |         |         |          |         |       |
|—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————|
|          Подпрограмма 1. "Совершенствование планирования и исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета"            |
|—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————|
|  1  |Темп роста налоговых и неналоговых  |     %     |  110,3  |  164,0  |  73,6   |  108,2  |  105,3   |  105,3  | 105,3 |
|     |доходов республиканского бюджета (к |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |предыдущему году)                   |           |         |         |         |         |          |         |       |
|—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————|
|  2  |Отклонение исполнения               |     %     |   5,9   |   6,6   |  ?4,0   |  ?3,5   |   ?3,0   |  ?3,0   | ?3,0  |
|     |республиканского бюджета по         |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |налоговым и неналоговым доходам к   |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |первоначально утвержденному уровню  |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |без учета разовых поступлений       |           |         |         |         |         |          |         |       |
|—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————|
|  3  |Наличие результатов ежегодной оценки|  да/нет   |   да    |   да    |   да    |   да    |    да    |   да    |  да   |
|     |эффективности предоставляемых       |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |(планируемых) налоговых льгот и     |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |ставок налогов                      |           |         |         |         |         |          |         |       |
|—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————|
|  4  |Недополученные доходы по            |     %     |   9,9   |   3,0   |   4,1   |   3,0   |   2,0    |   1,0   |  0,5  |
|     |региональным налогам в результате   |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |действия налоговых льгот,           |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |установленных законом Республики    |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |Калмыкия, в объеме налоговых доходов|           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |республиканского бюджета            |           |         |         |         |         |          |         |       |
|—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————|
|                         Подпрограмма 2. "Повышение эффективности бюджетных расходов"                                      |
|—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————|
|  1  |Своевременная подготовка и внесение |  да/нет   |   нет   |   да    |   да    |   да    |    да    |   да    |  да   |
|     |в Правительство Республики Калмыкия |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |проекта закона Республики Калмыкия о|           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |республиканском бюджете на          |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |очередной финансовый год и плановый |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |период                              |           |         |         |         |         |          |         |       |
|—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————|
|  2  |Отношение объема просроченной       |     %     |   1,7   |   1,1   |   1,5   |  ?1,0   |   ?1,0   |  ?0,5   |  0,0  |
|     |кредиторской задолженности к        |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |расходам республиканского бюджета   |           |         |         |         |         |          |         |       |
|—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————|
|  3  |Доля расходов республиканского      |     %     |  55,5   |  94,0   |  98,7   |  98,7   |  100,0   |  100,0  | 100,0 |
|     |бюджета на осуществление бюджетных  |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |инвестиций в рамках целевых программ|           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |в общем объеме бюджетных инвестиций |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |                                    |           |         |         |         |         |          |         |       |
|—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————|
|  4  |Средняя оценка качества финансового |     %     |  74,4   |  75,0   |  75,3   |  75,5   |   76,0   |  76,5   | 77,0  |
|     |менеджмента главных распорядителей  |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |средств республиканского бюджета на |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |основе утвержденной методики        |           |         |         |         |         |          |         |       |
|—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————|
|  5  |Доля муниципальных образований      |     %     |  21,4   |  28,6   |  35,7   |  42,8   |   50,0   |  57,1   | 64,3  |
|     |Республики Калмыкия с высоким       |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |качеством управления муниципальными |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |финансами                           |           |         |         |         |         |          |         |       |
|—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————|
|  6  |Эффективность выравнивания бюджетной|    ед.    |   1,2   |   1,0   |   1,0   |   1,0   |   1,0    |   1,0   |  1,0  |
|     |обеспеченности муниципальных        |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |образований                         |           |         |         |         |         |          |         |       |
|—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————|
|  7  |Отношение фактического объема       |     %     |  100,0  |  100,0  |  100,0  |  100,0  |  100,0   |  100,0  | 100,0 |
|     |финансирования расходов             |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |республиканского бюджета,           |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |направленных на выравнивание        |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |бюджетной обеспеченности            |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |муниципальных районов (городских    |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |округов), к их плановому объему на  |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |соответствующий год                 |           |         |         |         |         |          |         |       |
|—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————|
|  8  |Наличие утвержденной методики       |  да/нет   |   да    |   да    |   да    |   да    |    да    |   да    |  да   |
|     |распределения дотаций на            |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |выравнивание бюджетной              |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |обеспеченности                      |           |         |         |         |         |          |         |       |
|—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————|
|  9  |Наличие утвержденной методики       |  да/нет   |   нет   |   нет   |   нет   |   да    |    да    |   да    |  да   |
|     |распределения дотаций на поддержку  |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |мер по обеспечению                  |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |сбалансированности бюджетов         |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |муниципальных образований           |           |         |         |         |         |          |         |       |
|—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————|
|                      Подпрограмма 3. "Обеспечение управления государственным долгом Республики Калмыкия"                  |
|—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————|
|  1  |Долговая нагрузка на республиканский|     %     |  22,0   |  15,4   |  ?20,0  |  ?20,0  |  ?20,0   |  ?20,0  | ?20,0 |
|     |бюджет (за исключением субвенций из |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |федерального бюджета)               |           |         |         |         |         |          |         |       |
|—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————|
|  2  |Доля расходов на обслуживание       |     %     |   0,6   |   0,8   |  ?1,0   |  ?1,0   |   ?1,0   |  ?1,0   | ?1,0  |
|     |государственного долга Республики   |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |Калмыкия в общем объеме расходов    |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |республиканского бюджета, за        |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |исключением субвенций из            |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |федерального бюджета                |           |         |         |         |         |          |         |       |
|—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————|
|  3  |Просроченная задолженность по       |     %     |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0    |   0,0   |  0,0  |
|     |долговым обязательствам Республики  |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |Калмыкия                            |           |         |         |         |         |          |         |       |
|—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————|
|  4  |Отношение дефицита республиканского |     %     |  11,0   |   ---   |   ?15   |   ?15   |   ?15    |   ?15   |  ?15  |
|     |бюджета к общему годовому объему    |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |доходов республиканского бюджета без|           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |учета безвозмездных поступлений     |           |         |         |         |         |          |         |       |
|—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————|
|                            Подпрограмма 4. "Развитие и совершенствование государственного контроля"                       |
|—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————|
|  1  |Процентное соотношение объема       |     %     |   15    |   17    |   20    |   22    |    25    |   25    |  25   |
|     |проверенных средств республиканского|           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |бюджета к общей сумме расходов      |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |республиканского бюджета (без учета |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |обслуживания государственного долга |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |Республики Калмыкия)                |           |         |         |         |         |          |         |       |
|—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————|
|  2  |Процентное соотношение количества   |     %     |  100,0  |  100,0  |  100,0  |  100,0  |  100,0   |  100,0  | 100,0 |
|     |проверенных объектов к общему       |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |количеству объектов, предусмотренных|           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |годовым планом                      |           |         |         |         |         |          |         |       |
|—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————|
|  3  |Процентное соотношение рассмотренных|     %     |  100,0  |  100,0  |  100,0  |  100,0  |  100,0   |  100,0  | 100,0 |
|     |представлений объектом контроля к   |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |общему числу вынесенных             |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |представлений                       |           |         |         |         |         |          |         |       |
|—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————|
|  4  |Выполнение плана проверок соблюдения|     %     |  100,0  |  100,0  |  100,0  |  100,0  |  100,0   |  100,0  | 100,0 |
|     |законодательства Российской         |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |Федерации о размещении              |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |государственных заказов             |           |         |         |         |         |          |         |       |
|—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————|
|  5  |Доля рассмотренных обращений о      |     %     |  100,0  |  100,0  |  100,0  |  100,0  |  100,0   |  100,0  | 100,0 |
|     |возможности заключения              |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |государственного или муниципального |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |контракта с единственным поставщиком|           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |(исполнителем, подрядчиком) к       |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |количеству поступивших обращений    |           |         |         |         |         |          |         |       |
|—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————|
|    Подпрограмма 5. "Обеспечение создания условий для реализации государственной программы "Управление государственными    |
|                    финансами и государственным долгом Республики Калмыкия на 2013-2017 годы"                              |
|—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————|
|  1  |Наличие мониторинга хода реализации |  да/нет   |   нет   |   нет   |   да    |   да    |    да    |   да    |  да   |
|     |и информационное сопровождение      |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |Государственной программы           |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |«Управление государственными        |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |финансами Республики Калмыкия на    |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |2013-2017 годы»                     |           |         |         |         |         |          |         |       |
|—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————|
|      Подпрограмма 6. "Развитие автоматизированных и информационных систем управления финансами региональными финансами"   |
|—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————|
|  1  |Доля основных этапов бюджетного     |     %     |   35    |   50    |   75    |         |          |         |       |
|     |процесса формируемых в Единой       |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |системе управления бюджетным        |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |процессом Республики Калмыкия       |           |         |         |         |         |          |         |       |
|—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————|
|  2  |Доля подключенных пользователей к   |     %     |    0    |    8    |   60    |         |          |         |       |
|     |системе электронного                |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |документооборота                    |           |         |         |         |         |          |         |       |
|—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————|
|  3  |Доля органов государственной власти,|     %     |    5    |   10    |   70    |         |          |         |       |
|     |органов местного самоуправления и   |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |государственных (муниципальных)     |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |учреждений, объединенных в единое   |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |информационное пространство         |           |         |         |         |         |          |         |       |
|—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————|
|  4  |Удельный вес программно-технического|     %     |   40    |   45    |   80    |         |          |         |       |
|     |оборудования Министерства финансов  |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |Республики Калмыкия удовлетворяющих |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |требованиям для работы в Единой     |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |системе управления бюджетным        |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |процессом Республики Калмыкия       |           |         |         |         |         |          |         |       |
|—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————|
|  5  |Обеспечение бесперебойного          |  да/ нет  |   да    |   да    |   да    |         |          |         |       |
|     |функционирования серверного и       |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |сетевого оборудования Министерства  |           |         |         |         |         |          |         |       |
|     |финансов Республики Калмыкия        |           |         |         |         |         |          |         |       |
|—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————|

 

 

     Приложение № 2
     к государственной программе
     «Управление государственными финансами
     Республики Калмыкия на 2013-2017 годы»
     утвержденной постановлением Правительства
     Республики Калмыкия от 18 апреля 2013 г. № 188

 

                               Перечень                               
            основных мероприятий государственной программы            
                «Управление государственными финансами                
                Республики Калмыкия на 2013-2017 годы»                

 

|——————|———————————————————|————————————————|————————————|————————————|———————————————————|——————————————————|————————————————|
|N п/п |      Номер и      | Ответственный  |        Срок|            |     Ожидаемый     |   Последствия    |    Связь с     |
|      |   наименование    |  исполнитель   |                         | непосредственный  |   нереализации   |  показателями  |
|      |     основного     |                |                         |результат (краткое |    основного     |государственной |
|      |    мероприятия    |                |                         |     описание)     |   мероприятия    |   программы    |
|      |                   |                |                         |                   |                  |   Республики   |
|      |                   |                |                         |                   |                  |    Калмыкия    |
|      |                   |                |————————————|————————————|                   |                  |  подпрограммы  |
|      |                   |                |   начала   | окончания  |                   |                  |                |
|      |                   |                | реализации | реализации |                   |                  |                |
|——————|———————————————————|————————————————|————————————|————————————|———————————————————|——————————————————|————————————————|
|    Подпрограмма 1. "Совершенствование  планирования и исполнения налоговых и неналоговых доход республиканского бюджета"    |
|——————|———————————————————|————————————————|————————————|————————————|———————————————————|——————————————————|————————————————|
|  1   |     Основное      |     Минфин     | 01.01.2013 | 31.12.2017 |   Формирование    | необеспеченность |  Обеспечивает  |
|      | мероприятие 1.1.  |   Республики   |            |            |информационной базы|    исполнения    |   достижение   |
|      | Совершенствование |    Калмыкия    |            |            |    по доходам     |    расходных     |   ожидаемого   |
|      |   планирования    |                |            |            | республиканского  |   обязательств   |   результата   |
|      |    налоговых и    |                |            |            |    бюджета для    | республиканского |подпрограммы 1. |
|      |неналоговых доходов|                |            |            |     принятия      |     бюджета      |                |
|      | республиканского  |                |            |            |  управленческих   |                  |                |
|      |      бюджета      |                |            |            |    решений по     |                  |                |
|      |                   |                |            |            |     уточнению     |                  |                |
|      |                   |                |            |            | республиканского  |                  |                |
|      |                   |                |            |            |бюджета на текущий |                  |                |
|      |                   |                |            |            |  финансовый год   |                  |                |
|——————|———————————————————|————————————————|————————————|————————————|———————————————————|——————————————————|————————————————|
|  2   |     Основное      |     Минфин     | 01.01.2013 | 31.12.2017 |     Повышение     |                  |                |
|      | мероприятие 1.2.  |   Республики   |            |            |    бюджетного     |                  |                |
|      |Повышение доходной |    Калмыкия    |            |            |    потенциала     |                  |                |
|      |  базы, уточнение  |                |            |            |Республики Калмыкия|                  |                |
|      | республиканского  |                |            |            |   за счет роста   |                  |                |
|      |бюджета в ходе его |                |            |            |    налоговых и    |                  |                |
|      |исполнения с учетом|                |            |            |неналоговых доходов|                  |                |
|      |    поступлений    |                |            |            | республиканского  |                  |                |
|      |     доходов в     |                |            |            |     бюджета.      |                  |                |
|      |  республиканский  |                |            |            |                   |                  |                |
|      |      бюджет       |                |            |            |                   |                  |                |
|——————|———————————————————|————————————————|————————————|————————————|———————————————————|——————————————————|————————————————|
|                                Подпрограмма 2. "Повышение эффективности бюджетных расходов"                                 |
|——————|———————————————————|————————————————|————————————|————————————|———————————————————|——————————————————|————————————————|
|  1   |     Основное      |     Минфин     | 01.01.2013 | 31.12.2017 |   Подготовка и    |    Нарушение     |  Обеспечивает  |
|      | мероприятие 2.1.  |   Республики   |            |            |     принятие      |    бюджетного    |   достижение   |
|      |    Нормативное    |    Калмыкия    |            |            |    нормативных    |законодательства в|   ожидаемого   |
|      |     правовое      |                |            |            |  правовых актов   |сфере организации |   результата   |
|      |  регулирование в  |                |            |            |Минфина Республики |    бюджетного    |подпрограммы 2. |
|      | сфере бюджетного  |                |            |            |    Калмыкия по    |     процесса     |                |
|      |    процесса и     |                |            |            |вопросам бюджетного|    Республики    |                |
|      | совершенствование |                |            |            |  планирования и   |     Калмыкия     |                |
|      |    бюджетного     |                |            |            |    исполнения     |                  |                |
|      | законодательства  |                |            |            | республиканского  |                  |                |
|      |                   |                |            |            |     бюджета.      |                  |                |
|——————|———————————————————|————————————————|————————————|————————————|———————————————————|——————————————————|————————————————|
|2     |Основное           |Минфин          |01.01.2013  |31.12.2017  |Своевременная      |Несоблюдение      |Обеспечивает    |
|      |мероприятие 2.2.   |Республики      |            |            |подготовка проекта |порядка и сроков  |достижение      |
|      |Организация        |Калмыкия        |            |            |закона Республики  |подготовки проекта|ожидаемого      |
|      |планирования и     |                |            |            |Калмыкия о         |закона Республики |результата      |
|      |исполнения         |                |            |            |республиканском    |Калмыкия о        |подпрограммы 2. |
|      |республиканского   |                |            |            |бюджете на         |республиканском   |                |
|      |бюджета.           |                |            |            |очередной          |бюджете на        |                |
|      |                   |                |            |            |финансовый год и   |очередной         |                |
|      |                   |                |            |            |плановый период и  |финансовый год и  |                |
|      |                   |                |            |            |нормативных        |плановый период.  |                |
|      |                   |                |            |            |правовых актов     |                  |                |
|      |                   |                |            |            |Правительства      |                  |                |
|      |                   |                |            |            |Республики Калмыкия|                  |                |
|      |                   |                |            |            |по вопросам        |                  |                |
|      |                   |                |            |            |организации        |                  |                |
|      |                   |                |            |            |бюджетного         |                  |                |
|      |                   |                |            |            |процесса.          |                  |                |
|——————|———————————————————|————————————————|————————————|————————————|———————————————————|——————————————————|————————————————|
|      |                   |                |            |            |                   |Не своевременное и|                |
|      |                   |                |            |            |                   |     неполное     |                |
|      |                   |                |            |            |                   |    исполнение    |                |
|      |                   |                |            |            |                   | республиканского |                |
|      |                   |                |            |            |                   |    бюджета в     |                |
|      |                   |                |            |            |                   |  соответствии с  |                |
|      |                   |                |            |            |                   |   требованиями   |                |
|      |                   |                |            |            |                   |    бюджетного    |                |
|      |                   |                |            |            |                   |законодательства. |                |
|——————|———————————————————|————————————————|————————————|————————————|———————————————————|——————————————————|————————————————|
|  3   |     Основное      |     Минфин     | 01.01.2013 | 31.12.2017 |  Предоставление   |   Значительная   |   Показатели   |


Информация по документу
Читайте также