|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Республики Калмыкии от 18.04.2013 № 188
Документ имеет не последнюю редакцию.
|формирование механизмов и| |институционально-правовых | |инструментов реализации| |преобразований в сфере| |основных мероприятий| |управления общественными| |Государственной программы | |финансами, государственным| | | |долгом и государственным| | | |имуществом Республики Калмыкия| |—————————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————| |Организационные риски: | умеренный |повышение квалификации и| |неактуальность | |ответственности персонала| |прогнозирования и| |ответственного исполнителя и| |запаздывание разработки,| |соисполнителей Государственной| |согласования и выполнения| |программы для своевременной и| |мероприятий Государственной| |эффективной реализации| |программы; | |предусмотренных мероприятий; | |недостаточная гибкость и| |координация деятельности| |адаптируемость | |персонала ответственного| |Государственной программы к| |исполнителя и соисполнителей,| |изменению мировых тенденций| |налаживание административных| |экономического развития,| |процедур для снижения данного| |ситуации на финансовых рынках| |риска, усиление контроля за| |и организационным изменениям| |ходом реализации| |органов государственной| |Государственной программы | |власти; | | | |недобросовестность и| | | |недостаточная квалификация| | | |ответственного исполнителя| | | |или соисполнителей | | | |—————————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————| |Финансовые риски: | высокий |обеспечение сбалансированного| |дефицит бюджетных средств,| |распределения финансовых| |необходимых на реализацию| |средств по основным| |Государственной программы,| |мероприятиям Государственной| |зависимость от привлечения| |программы | |средств из федерального| | | |бюджета; | | | |недостаточное привлечение| | | |внебюджетных заемных средств,| | | |необходимых для эффективного| | | |управления государственным| | | |долгом Республики Калмыкия, | | | |увеличение дефицита бюджета | | | |—————————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————| |Непредвиденные риски| высокий |осуществление мониторинга| |изменение бюджетного и| |изменения ситуации на| |налогового законодательства,| |финансовых рынках и| |а также в сфере размещения| |прогнозирования | |государственного заказа;| |социально-экономического | |осуществление возврата| |развития в двух вариантах с| |излишне начисленных и| |учетом возможного ухудшения| |уплаченных налогов; | |экономической ситуации | |риски ухудшения общей| | | |макроэкономической ситуации в| | | |стране и мире, ситуации на| | | |финансовых рынках вследствие| | | |финансового и экономического| | | |кризиса; | | | |природные и техногенные| | | |катастрофы, стихийные| | | |бедствия. | | | |—————————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————| Из вышеназванных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию Государственной программы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу невыполнения Государственной программы. Поскольку в рамках реализации Государственной программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками. Раздел IX. Методика оценки эффективности Государственной программы Оценка эффективности Государственной программы будет осуществляться с использованием показателей выполнения Государственной программы, мониторинга и оценка степени достижения целевых значений Государственной программ, на основе которых будет проводиться анализ хода выполнения Государственной программы и приниматься оптимальные управленческие решения. Методика оценки эффективности и результативности Государственной программы учитывает реализацию достижения целей и решения задач Государственной программы в целом и ее подпрограмм, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности средств республиканского бюджета, а также соотношение ожидаемых результатов с
показателями, указанными в подпрограммах. Оценка эффективности Государственной программы осуществляется путем оценки достижения плановых параметров к фактическим результатам, а именно: 1) Оценка степени достижения целей и решения задач Государственной программы в целом путем сопоставления фактически значений индикаторов Государственной программы и их плановых значений
по формуле: Сд = Зф/Зп * 100% - для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений, Сд = Зп/Зф * 100% - для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, где:
Сд – степень достижения целей; Зф - фактическое значение индикаторов (показателей); Зп – плановое значение индикаторов (показателя). 2) Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств республиканского бюджета путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий, представленных в приложении 5 «Ресурсное обеспечение реализация Государственной программы» по каждому источнику ресурсного
обеспечения по формуле: Уф = Фф/Фп* 100%, где:
Уф - уровень финансирования реализация основных мероприятий;
Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий;
Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
3) Степень реализация мероприятий (достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов реализации мероприятий по годам на основе ежегодных планов реализации Государственной программы. Приложение № 1
к государственной программе
«Управление государственными финансами
Республики Калмыкия на 2013-2017 годы»
утвержденной постановлением Правительства
Республики Калмыкия от 18 апреля Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2017 годы» и их значениях |—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————| |№ п/п| Показатель (индикатор) | Единица | Значения показателей | | | (наименование) | измерения | | | | | |—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————| | | | |2011 год |2012 год |2013 год |2014 год | 2015 год |2016 год | 2017 | | | | | | | | | | | год | |—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————| | Государственная программа "Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2017 годы" | |—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————| | 1 |Исполнение расходов республиканского| % | 86,4 | 82,3 | ?80,0 | ?82,5 | ?85,0 | ?87,5 | ?90,0 | | |бюджета | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————| | 2 |Отношение объема государственного | % | 67,9 | 35,4 | ?100 | ?100 | ?100 | ?100 | ?100 | | |долга Республики Калмыкия к общему | | | | | | | | | | |объему доходов республиканского | | | | | | | | | | |бюджета без учета объема | | | | | | | | | | |безвозмездных поступлений в отчетном| | | | | | | | | | |году | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————| | 3 |Удельный вес программных расходов | % | 34,0 | 36,8 | 50,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | | |республиканского бюджета в общем | | | | | | | | | | |объеме расходов республиканского | | | | | | | | | | |бюджета (за исключением расходов, | | | | | | | | | | |осуществляемых за счет субвенций из | | | | | | | | | | |федерального бюджета) | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————| | Подпрограмма 1. "Совершенствование планирования и исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета" | |—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————| | 1 |Темп роста налоговых и неналоговых | % | 110,3 | 164,0 | 73,6 | 108,2 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | | |доходов республиканского бюджета (к | | | | | | | | | | |предыдущему году) | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————| | 2 |Отклонение исполнения | % | 5,9 | 6,6 | ?4,0 | ?3,5 | ?3,0 | ?3,0 | ?3,0 | | |республиканского бюджета по | | | | | | | | | | |налоговым и неналоговым доходам к | | | | | | | | | | |первоначально утвержденному уровню | | | | | | | | | | |без учета разовых поступлений | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————| | 3 |Наличие результатов ежегодной оценки| да/нет | да | да | да | да | да | да | да | | |эффективности предоставляемых | | | | | | | | | | |(планируемых) налоговых льгот и | | | | | | | | | | |ставок налогов | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————| | 4 |Недополученные доходы по | % | 9,9 | 3,0 | 4,1 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | | |региональным налогам в результате | | | | | | | | | | |действия налоговых льгот, | | | | | | | | | | |установленных законом Республики | | | | | | | | | | |Калмыкия, в объеме налоговых доходов| | | | | | | | | | |республиканского бюджета | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————| | Подпрограмма 2. "Повышение эффективности бюджетных расходов" | |—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————| | 1 |Своевременная подготовка и внесение | да/нет | нет | да | да | да | да | да | да | | |в Правительство Республики Калмыкия | | | | | | | | | | |проекта закона Республики Калмыкия о| | | | | | | | | | |республиканском бюджете на | | | | | | | | | | |очередной финансовый год и плановый | | | | | | | | | | |период | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————| | 2 |Отношение объема просроченной | % | 1,7 | 1,1 | 1,5 | ?1,0 | ?1,0 | ?0,5 | 0,0 | | |кредиторской задолженности к | | | | | | | | | | |расходам республиканского бюджета | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————| | 3 |Доля расходов республиканского | % | 55,5 | 94,0 | 98,7 | 98,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | |бюджета на осуществление бюджетных | | | | | | | | | | |инвестиций в рамках целевых программ| | | | | | | | | | |в общем объеме бюджетных инвестиций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————| | 4 |Средняя оценка качества финансового | % | 74,4 | 75,0 | 75,3 | 75,5 | 76,0 | 76,5 | 77,0 | | |менеджмента главных распорядителей | | | | | | | | | | |средств республиканского бюджета на | | | | | | | | | | |основе утвержденной методики | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————| | 5 |Доля муниципальных образований | % | 21,4 | 28,6 | 35,7 | 42,8 | 50,0 | 57,1 | 64,3 | | |Республики Калмыкия с высоким | | | | | | | | | | |качеством управления муниципальными | | | | | | | | | | |финансами | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————| | 6 |Эффективность выравнивания бюджетной| ед. | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | |обеспеченности муниципальных | | | | | | | | | | |образований | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————| | 7 |Отношение фактического объема | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | |финансирования расходов | | | | | | | | | | |республиканского бюджета, | | | | | | | | | | |направленных на выравнивание | | | | | | | | | | |бюджетной обеспеченности | | | | | | | | | | |муниципальных районов (городских | | | | | | | | | | |округов), к их плановому объему на | | | | | | | | | | |соответствующий год | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————| | 8 |Наличие утвержденной методики | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | | |распределения дотаций на | | | | | | | | | | |выравнивание бюджетной | | | | | | | | | | |обеспеченности | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————| | 9 |Наличие утвержденной методики | да/нет | нет | нет | нет | да | да | да | да | | |распределения дотаций на поддержку | | | | | | | | | | |мер по обеспечению | | | | | | | | | | |сбалансированности бюджетов | | | | | | | | | | |муниципальных образований | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————| | Подпрограмма 3. "Обеспечение управления государственным долгом Республики Калмыкия" | |—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————| | 1 |Долговая нагрузка на республиканский| % | 22,0 | 15,4 | ?20,0 | ?20,0 | ?20,0 | ?20,0 | ?20,0 | | |бюджет (за исключением субвенций из | | | | | | | | | | |федерального бюджета) | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————| | 2 |Доля расходов на обслуживание | % | 0,6 | 0,8 | ?1,0 | ?1,0 | ?1,0 | ?1,0 | ?1,0 | | |государственного долга Республики | | | | | | | | | | |Калмыкия в общем объеме расходов | | | | | | | | | | |республиканского бюджета, за | | | | | | | | | | |исключением субвенций из | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————| | 3 |Просроченная задолженность по | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |долговым обязательствам Республики | | | | | | | | | | |Калмыкия | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————| | 4 |Отношение дефицита республиканского | % | 11,0 | --- | ?15 | ?15 | ?15 | ?15 | ?15 | | |бюджета к общему годовому объему | | | | | | | | | | |доходов республиканского бюджета без| | | | | | | | | | |учета безвозмездных поступлений | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————| | Подпрограмма 4. "Развитие и совершенствование государственного контроля" | |—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————| | 1 |Процентное соотношение объема | % | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 25 | 25 | | |проверенных средств республиканского| | | | | | | | | | |бюджета к общей сумме расходов | | | | | | | | | | |республиканского бюджета (без учета | | | | | | | | | | |обслуживания государственного долга | | | | | | | | | | |Республики Калмыкия) | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————| | 2 |Процентное соотношение количества | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | |проверенных объектов к общему | | | | | | | | | | |количеству объектов, предусмотренных| | | | | | | | | | |годовым планом | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————| | 3 |Процентное соотношение рассмотренных| % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | |представлений объектом контроля к | | | | | | | | | | |общему числу вынесенных | | | | | | | | | | |представлений | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————| | 4 |Выполнение плана проверок соблюдения| % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | |законодательства Российской | | | | | | | | | | |Федерации о размещении | | | | | | | | | | |государственных заказов | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————| | 5 |Доля рассмотренных обращений о | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | |возможности заключения | | | | | | | | | | |государственного или муниципального | | | | | | | | | | |контракта с единственным поставщиком| | | | | | | | | | |(исполнителем, подрядчиком) к | | | | | | | | | | |количеству поступивших обращений | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————| | Подпрограмма 5. "Обеспечение создания условий для реализации государственной программы "Управление государственными | | финансами и государственным долгом Республики Калмыкия на 2013-2017 годы" | |—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————| | 1 |Наличие мониторинга хода реализации | да/нет | нет | нет | да | да | да | да | да | | |и информационное сопровождение | | | | | | | | | | |Государственной программы | | | | | | | | | | |«Управление государственными | | | | | | | | | | |финансами Республики Калмыкия на | | | | | | | | | | |2013-2017 годы» | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————| | Подпрограмма 6. "Развитие автоматизированных и информационных систем управления финансами региональными финансами" | |—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————| | 1 |Доля основных этапов бюджетного | % | 35 | 50 | 75 | | | | | | |процесса формируемых в Единой | | | | | | | | | | |системе управления бюджетным | | | | | | | | | | |процессом Республики Калмыкия | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————| | 2 |Доля подключенных пользователей к | % | 0 | 8 | 60 | | | | | | |системе электронного | | | | | | | | | | |документооборота | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————| | 3 |Доля органов государственной власти,| % | 5 | 10 | 70 | | | | | | |органов местного самоуправления и | | | | | | | | | | |государственных (муниципальных) | | | | | | | | | | |учреждений, объединенных в единое | | | | | | | | | | |информационное пространство | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————| | 4 |Удельный вес программно-технического| % | 40 | 45 | 80 | | | | | | |оборудования Министерства финансов | | | | | | | | | | |Республики Калмыкия удовлетворяющих | | | | | | | | | | |требованиям для работы в Единой | | | | | | | | | | |системе управления бюджетным | | | | | | | | | | |процессом Республики Калмыкия | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————| | 5 |Обеспечение бесперебойного | да/ нет | да | да | да | | | | | | |функционирования серверного и | | | | | | | | | | |сетевого оборудования Министерства | | | | | | | | | | |финансов Республики Калмыкия | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————| Приложение № 2
к государственной программе
«Управление государственными финансами
Республики Калмыкия на 2013-2017 годы»
утвержденной постановлением Правительства
Республики Калмыкия от 18 апреля Перечень основных мероприятий государственной программы «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2017 годы» |——————|———————————————————|————————————————|————————————|————————————|———————————————————|——————————————————|————————————————| |N п/п | Номер и | Ответственный | Срок| | Ожидаемый | Последствия | Связь с | | | наименование | исполнитель | | непосредственный | нереализации | показателями | | | основного | | |результат (краткое | основного |государственной | | | мероприятия | | | описание) | мероприятия | программы | | | | | | | | Республики | | | | | | | | Калмыкия | | | | |————————————|————————————| | | подпрограммы | | | | | начала | окончания | | | | | | | | реализации | реализации | | | | |——————|———————————————————|————————————————|————————————|————————————|———————————————————|——————————————————|————————————————| | Подпрограмма 1. "Совершенствование планирования и исполнения налоговых и неналоговых доход республиканского бюджета" | |——————|———————————————————|————————————————|————————————|————————————|———————————————————|——————————————————|————————————————| | 1 | Основное | Минфин | 01.01.2013 | 31.12.2017 | Формирование | необеспеченность | Обеспечивает | | | мероприятие 1.1. | Республики | | |информационной базы| исполнения | достижение | | | Совершенствование | Калмыкия | | | по доходам | расходных | ожидаемого | | | планирования | | | | республиканского | обязательств | результата | | | налоговых и | | | | бюджета для | республиканского |подпрограммы 1. | | |неналоговых доходов| | | | принятия | бюджета | | | | республиканского | | | | управленческих | | | | | бюджета | | | | решений по | | | | | | | | | уточнению | | | | | | | | | республиканского | | | | | | | | |бюджета на текущий | | | | | | | | | финансовый год | | | |——————|———————————————————|————————————————|————————————|————————————|———————————————————|——————————————————|————————————————| | 2 | Основное | Минфин | 01.01.2013 | 31.12.2017 | Повышение | | | | | мероприятие 1.2. | Республики | | | бюджетного | | | | |Повышение доходной | Калмыкия | | | потенциала | | | | | базы, уточнение | | | |Республики Калмыкия| | | | | республиканского | | | | за счет роста | | | | |бюджета в ходе его | | | | налоговых и | | | | |исполнения с учетом| | | |неналоговых доходов| | | | | поступлений | | | | республиканского | | | | | доходов в | | | | бюджета. | | | | | республиканский | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | |——————|———————————————————|————————————————|————————————|————————————|———————————————————|——————————————————|————————————————| | Подпрограмма 2. "Повышение эффективности бюджетных расходов" | |——————|———————————————————|————————————————|————————————|————————————|———————————————————|——————————————————|————————————————| | 1 | Основное | Минфин | 01.01.2013 | 31.12.2017 | Подготовка и | Нарушение | Обеспечивает | | | мероприятие 2.1. | Республики | | | принятие | бюджетного | достижение | | | Нормативное | Калмыкия | | | нормативных |законодательства в| ожидаемого | | | правовое | | | | правовых актов |сфере организации | результата | | | регулирование в | | | |Минфина Республики | бюджетного |подпрограммы 2. | | | сфере бюджетного | | | | Калмыкия по | процесса | | | | процесса и | | | |вопросам бюджетного| Республики | | | | совершенствование | | | | планирования и | Калмыкия | | | | бюджетного | | | | исполнения | | | | | законодательства | | | | республиканского | | | | | | | | | бюджета. | | | |——————|———————————————————|————————————————|————————————|————————————|———————————————————|——————————————————|————————————————| |2 |Основное |Минфин |01.01.2013 |31.12.2017 |Своевременная |Несоблюдение |Обеспечивает | | |мероприятие 2.2. |Республики | | |подготовка проекта |порядка и сроков |достижение | | |Организация |Калмыкия | | |закона Республики |подготовки проекта|ожидаемого | | |планирования и | | | |Калмыкия о |закона Республики |результата | | |исполнения | | | |республиканском |Калмыкия о |подпрограммы 2. | | |республиканского | | | |бюджете на |республиканском | | | |бюджета. | | | |очередной |бюджете на | | | | | | | |финансовый год и |очередной | | | | | | | |плановый период и |финансовый год и | | | | | | | |нормативных |плановый период. | | | | | | | |правовых актов | | | | | | | | |Правительства | | | | | | | | |Республики Калмыкия| | | | | | | | |по вопросам | | | | | | | | |организации | | | | | | | | |бюджетного | | | | | | | | |процесса. | | | |——————|———————————————————|————————————————|————————————|————————————|———————————————————|——————————————————|————————————————| | | | | | | |Не своевременное и| | | | | | | | | неполное | | | | | | | | | исполнение | | | | | | | | | республиканского | | | | | | | | | бюджета в | | | | | | | | | соответствии с | | | | | | | | | требованиями | | | | | | | | | бюджетного | | | | | | | | |законодательства. | | |——————|———————————————————|————————————————|————————————|————————————|———————————————————|——————————————————|————————————————| | 3 | Основное | Минфин | 01.01.2013 | 31.12.2017 | Предоставление | Значительная | Показатели | Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|