Расширенный поиск

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 321

Документ имеет не последнюю редакцию.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 апреля 2014 г. N 321 МОСКВА Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики" (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 09.10.2015 г. N 1079; от 07.12.2015 г. N 1339; от 25.05.2016 г. N 464; от 02.08.2016 г. N 750; от 30.11.2016 г. N 1263) Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 1. Утвердить прилагаемую государственную программу Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики". 2. Министерству энергетики Российской Федерации: разместить государственную программу Российской Федерации, утвержденную настоящим постановлением, на своем официальном сайте, а также на портале государственных программ Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего постановления; принять меры по реализации мероприятий указанной государственной программы Российской Федерации. 3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. N 512-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1739). Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев __________________________ УТВЕРЖДЕНА постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 321 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "Энергоэффективность и развитие энергетики" (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 09.10.2015 г. N 1079; от 07.12.2015 г. N 1339; от 25.05.2016 г. N 464; от 02.08.2016 г. N 750; от 30.11.2016 г. N 1263) ПАСПОРТ государственной программы Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики" Ответственный - Министерство энергетики Российской исполнитель Федерации Программы Соисполнители - отсутствуют Программы Участники - Министерство промышленности и торговли Программы Российской Федерации Подпрограммы - подпрограмма 1 "Энергосбережение и Программы повышение энергетической эффективности"; подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"; подпрограмма 3 "Развитие нефтяной отрасли"; подпрограмма 4 "Развитие газовой отрасли"; подпрограмма 5 "Реструктуризация и развитие угольной и торфяной промышленности"; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2016 г. N 750) подпрограмма 6 "Развитие использования возобновляемых источников энергии"; подпрограмма 7 "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики" (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2016 г. N 750) Цель Программы - надежное обеспечение страны топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования и снижение антропогенного воздействия топливно-энергетического комплекса на окружающую среду (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 07.12.2015 г. N 1339) Задачи Программы - развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности; обеспечение потребности внутреннего рынка в надежном, качественном и экономически обоснованном снабжении электроэнергией и теплом; развитие нефтегазовой и угольной отраслей топливно-энергетического комплекса для эффективного обеспечения углеводородным и угольным сырьем потребностей внутреннего рынка и выполнения обязательств по зарубежным контрактам; содействие инновационному развитию топливно-энергетического комплекса Целевые индикаторы - снижение энергоемкости валового внутреннего и показатели продукта Российской Федерации за счет Программы реализации мероприятий Программы (к 2007 году); абзац; (Исключен - Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2016 г. N 750) глубина переработки нефтяного сырья; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2016 г. N 750) потери электроэнергии в электрических сетях от общего объема отпуска электроэнергии; добыча нефти, включая газовый конденсат; добыча газа природного и попутного; добыча угля; динамика производительности труда в топливно-энергетическом комплексе (к предыдущему году) (Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.2015 г. N 1339) Этапы и сроки - первый этап: 1 января 2013 г. - реализации Программы 31 декабря 2020 г. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 07.12.2015 г. N 1339) Объем бюджетных - объем бюджетных ассигнований на реализацию ассигнований Программы из средств федерального бюджета Программы составляет 85768458,2 тыс. рублей, в том числе: на 2013 год - 22737619,9 тыс. рублей; на 2014 год - 13906465,9 тыс. рублей; на 2015 год - 9118735,9 тыс. рублей; на 2016 год - 10614228,7 тыс. рублей; на 2017 год - 6384370,3 тыс. рублей; на 2018 год - 7634725,2 тыс. рублей; на 2019 год - 7669200,1 тыс. рублей; на 2020 год - 7703112,2 тыс. рублей (Позиция в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2016 г. N 750) Ожидаемые - снижение к 2020 году энергоемкости результаты валового внутреннего продукта за счет реализации реализации мероприятий Программы на 9,41 Программы процента относительно уровня 2007 года; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2016 г. N 750) абзац; (Исключен - Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2016 г. N 750) повышение к 2020 году глубины переработки нефтяного сырья до 85 процентов; стабилизация ежегодной добычи нефти и конденсата в период до 2020 года на уровне 524 млн. тонн; доведение к 2020 году объема добычи газа до 756,4 млрд. куб. метров в год; доведение к 2020 году объема добычи угля до 380 млн. тонн в год; завершение в 2015 году формирования нормативно-правовой базы создания модели рынка тепла; повышение до 2018 года производительности труда в топливно-энергетическом комплексе в 1,3 раза относительно уровня 2013 года (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 07.12.2015 г. N 1339) ПАСПОРТ подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" государственной программы Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики" Ответственный - Министерство энергетики Российской исполнитель Федерации подпрограммы Участники - Министерство промышленности и торговли подпрограммы Российской Федерации Программно-целевые - отсутствуют инструменты подпрограммы Цель подпрограммы - совершенствование системы управления, обеспечивающей эффективную реализацию государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, снижение энергоемкости экономики Российской Федерации (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 07.12.2015 г. N 1339) Задачи подпрограммы - развитие институциональной среды как комплекса правовых, организационно-управленческих, финансовых и материально-технических условий, стимулирующих и обеспечивающих возникновение и реализацию инициатив и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; стимулирование привлечения внебюджетных инвестиций в реализацию мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; формирование среды комплексной информационной поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности на всех уровнях структур государственного управления и общества (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 07.12.2015 г. N 1339) Целевые индикаторы - доля профильных отраслевых и показатели государственных программ Российской подпрограммы Федерации и субъектов Российской Федерации, а также соответствующих программ компаний с государственным участием - крупнейших потребителей энергетических ресурсов в топливно-энергетическом комплексе России, содержащих показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; количество субъектов Российской Федерации, создавших юридические лица, наделенные полномочиями по отбору (реализации) и предоставлению финансовой помощи (грантов) на мероприятия (проекты) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, нарастающим итогом; количество нормативных правовых, правовых актов, разработанных Министерством энергетики Российской Федерации (в разработке которых Министерство энергетики Российской Федерации приняло участие), направленных на создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Российской Федерации, нарастающим итогом; доля субъектов Российской Федерации, использующих в своей текущей деятельности по управлению энергосбережением и повышением энергетической эффективности государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности с целью поддержки при принятии решений; отношение объема внебюджетных денежных средств, фактически израсходованных хозяйствующими субъектами на реализацию мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии в текущем финансовом году, заключенным между Министерством энергетики Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, к объему субсидии, предоставленной в текущем финансовом году; доля научно-исследовательских работ Министерства энергетики Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, результаты которых были реализованы в виде правовых актов, в общем количестве научно-исследовательских работ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; абзац (Исключен - Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2016 г. N 750) (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 07.12.2015 г. N 1339) Этапы и сроки - первый этап: 1 января 2013 г. - реализации 31 декабря 2020 г. подпрограммы (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 07.12.2015 г. N 1339) Объем бюджетных - объем бюджетных ассигнований на реализацию ассигнований подпрограммы из средств федерального подпрограммы бюджета составляет 30588710,5 тыс. рублей, в том числе: на 2013 год - 7149781,3 тыс. рублей; на 2014 год - 6397884,5 тыс. рублей; на 2015 год - 273215,7 тыс. рублей; на 2016 год - 139831,9 тыс. рублей; на 2017 год - 286113,4 тыс. рублей; на 2018 год - 5452754,8 тыс. рублей; на 2019 год - 5447760,3 тыс. рублей; на 2020 год - 5441368,6 тыс. рублей (Позиция в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2016 г. N 750) Ожидаемые - количество нормативных правовых и результаты правовых актов, разработанных Министерством реализации энергетики Российской Федерации (в подпрограммы разработке которых Министерство энергетики Российской Федерации приняло участие), направленных на создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Российской Федерации, нарастающим итогом - 24 единицы к 2020 году; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2016 г. N 750) доля субъектов Российской Федерации, использующих в своей текущей деятельности по управлению энергосбережением и повышением энергетической эффективности государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности с целью поддержки при принятии решений, - 86 процентов к 2020 году; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2016 г. N 750) отношение объема внебюджетных денежных средств, фактически израсходованных хозяйствующими субъектами на реализацию мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии в текущем финансовом году, заключенным между Министерством энергетики Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, к объему субсидии, предоставленной в текущем финансовом году, - 2,2 единицы к 2020 году; абзац (Исключен - Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2016 г. N 750) (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 07.12.2015 г. N 1339) ПАСПОРТ подпрограммы "Развитие и модернизация электроэнергетики" государственной программы Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики" Ответственный - Министерство энергетики Российской исполнитель Федерации подпрограммы Участники - отсутствуют подпрограммы Программно-целевые - отсутствуют инструменты подпрограммы Цель подпрограммы - инвестиционно-инновационное обновление отрасли, направленное на обеспечение высокой энергетической, экономической и экологической эффективности производства, передачи, распределения и потребления электрической энергии Задачи подпрограммы - масштабная модернизация электроэнергетики и перевод ее на новый технологический уровень; повышение экономической и энергетической эффективности электроэнергетики; повышение надежности функционирования электроэнергетики Целевые индикаторы и - вводы генерации тепловых электростанций показатели (объекты по договорам предоставления подпрограммы мощности); модернизация системы коммерческого учета электроэнергии (внедрение интеллектуального учета электроэнергии); количество аварий в сетях; количество аварий в генерации; удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии на источниках комбинированного производства электрической и тепловой энергии с установленной мощностью 25 МВт и более (пропорциональный метод разделения топлива); удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов на источниках комбинированного производства электрической и тепловой энергии с установленной мощностью 25 МВт и более (пропорциональный метод разделения топлива); срок подключения к энергосети; количество этапов, необходимых для получения доступа к энергосети; ввод генерирующих мощностей на территории Дальневосточного федерального округа в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. N 1564; (Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.2015 г. N 1339) соотношение цен (тарифов) на электрическую энергию, установленных в регионе, к ценам (тарифам), установленным в соглашении с субъектом Российской Федерации о поэтапном доведении цен (тарифов) до экономически обоснованного уровня; (Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.2015 г. N 1339) объем выработки электроэнергии на одного занятого в отрасли (Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.2015 г. N 1339) Этапы и сроки - первый этап: 1 января 2013 г. - реализации 31 декабря 2020 г. подпрограммы (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 07.12.2015 г. N 1339) Объем бюджетных - объем бюджетных ассигнований на реализацию ассигнований подпрограммы из средств федерального подпрограммы бюджета составляет 14059067,1 тыс. рублей, в том числе: на 2013 год - 4719794 тыс. рублей; на 2014 год - 1500000 тыс. рублей; на 2015 год - 2372957,5 тыс. рублей; на 2016 год - 3468000 тыс. рублей; на 2017 год - 1998315,6 тыс. рублей (Позиция в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2016 г. N 750) Ожидаемые - обновление производственной базы результаты электроэнергетики на базе отечественных реализации (или лицензионных) передовых энергетических подпрограммы технологий с увеличением таких электростанций в структуре генерирующих мощностей и ввод более 14000 МВт новых тепловых электростанций (объекты по договорам предоставления мощности); ограничение роста тарифов на основе повышения экономической и энергетической эффективности отрасли, снижение удельного расхода топлива на отпуск электроэнергии до 310 г у. т./кВт х ч в 2020 году, сокращение к 2020 году потерь электроэнергии при передаче до 8,8 процента; повышение надежности электроснабжения потребителей и уровня безопасности работы электроэнергетической инфраструктуры, недопущение крупных (каскадных) аварий и длительного перерыва электроснабжения; повышение доступности энергетической инфраструктуры, в том числе уменьшение количества этапов, необходимых для получения доступа к энергосети (с 8 до 3), сокращение срока подключения к энергосети (с 276 до 90 дней); модернизация системы коммерческого учета электроэнергии и замена приборов учета, не соответствующих современным требованиям, на интеллектуальные счетчики электроэнергии - до 18,9 процента к 2020 году; отсутствие выпадающих доходов компаний электроэнергетики при доведении цен (тарифов) на электрическую энергию до экономически обоснованного уровня в регионе; повышение к 2020 году производительности труда в электроэнергетике (на одного занятого в отрасли) с 0,59 млн. кВт х ч/чел. в год до 0,67 млн. кВт х ч/чел. в год (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 07.12.2015 г. N 1339) ПАСПОРТ подпрограммы "Развитие нефтяной отрасли" государственной программы Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики" Ответственный исполнитель - Министерство энергетики Российской подпрограммы Федерации Участники подпрограммы - отсутствуют Программно-целевые - отсутствуют инструменты подпрограммы Цель подпрограммы - создание условий, обеспечивающих максимизацию бюджетного и экономического эффектов функционирования отрасли Задачи подпрограммы - эффективная разработка существующих и ввод новых месторождений; модернизация и диверсификация существующей системы транспорта нефти и нефтепродуктов, и строительство новых магистральных трубопроводов; повышение глубины переработки нефти и увеличение выпуска топлива, соответствующего техническим регламентам; повышение эффективности рационального использования попутного нефтяного газа Целевые индикаторы и - доля моторных топлив экологического показатели подпрограммы класса 5 в общем объеме производства моторных топлив; грузооборот нефти по магистральным трубопроводам; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2016 г. N 750) грузооборот нефтепродуктов по магистральным трубопроводам; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2016 г. N 750) абзац; (Исключен - Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2016 г. N 750) темп прироста добычи нефти, включая газовый конденсат, в Дальневосточном федеральном округе к уровню 2012 года; (Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.2015 г. N 1339) выработка моторных топлив (автомобильного бензина, дизельного топлива и топлива для реактивных двигателей) на нефтеперерабатывающих заводах Дальневосточного федерального округа; (Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.2015 г. N 1339) количество модернизированных установок вторичной переработки нефти в год; (Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.2015 г. N 1339) удельный расход электроэнергии на транспортировку нефти (тыс. т.км) в сопоставимых условиях; (Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.2015 г. N 1339) удельный расход электроэнергии на транспортировку нефтепродуктов (тыс. т.км) в сопоставимых условиях; (Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.2015 г. N 1339) объем выработки моторных топлив на одного занятого в отрасли (Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.2015 г. N 1339) Этапы и сроки - первый этап: 1 января 2013 г. - реализации подпрограммы 31 декабря 2020 г. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 07.12.2015 г. N 1339) Объем бюджетных - объем бюджетных ассигнований на ассигнований реализацию подпрограммы из средств подпрограммы федерального бюджета составляет 1300000 тыс. рублей, в том числе на 2013 год - 1300000 тыс. рублей Ожидаемые - рост доли моторных топлив результаты экологического класса 5 в общем объеме реализации производства не ниже 90,8 процента; подпрограммы увеличение грузооборота нефти по магистральным трубопроводам до 1218,8 млрд. т. км к 2020 году; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2016 г. N 750) увеличение грузооборота нефтепродуктов по магистральным трубопроводам до 69,9 млрд. т. км к 2020 году; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2016 г. N 750) увеличение к 2020 году добычи нефти, включая газовый конденсат, на территории Дальневосточного федерального округа на 67,5 процента к уровню 2012 года; абзац; (Исключен - Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2016 г. N 750) снижение удельного расхода электроэнергии на транспортировку нефти (тыс. т.км) в сопоставимых условиях с 12,19 кВт х ч в 2012 году до 10,83 кВт х ч к 2020 году; снижение удельного расхода электроэнергии на транспортировку нефтепродуктов (тыс. т.км) в сопоставимых условиях с 18,31 кВт х ч в 2012 году до 17,07 кВт х ч к 2020 году; увеличение к 2020 году объема выработки моторных топлив на одного занятого в отрасли до 1,44 тыс. тонн/чел. в год (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 07.12.2015 г. N 1339) ПАСПОРТ подпрограммы "Развитие газовой отрасли" государственной программы Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики" Ответственный - Министерство энергетики Российской исполнитель Федерации подпрограммы Участники подпрограммы - отсутствуют Программно-целевые - отсутствуют инструменты подпрограммы Цель подпрограммы - развитие газовой отрасли, эффективно обеспечивающей газом потребности внутреннего рынка и выполнение контрактных обязательств по поставкам природного газа на экспорт, увеличение производства и экспортных поставок сжиженного природного газа, увеличение объемов и глубины переработки газового сырья в рамках диверсификации и ухода от экспортно-сырьевой модели отрасли (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 07.12.2015 г. N 1339) Задачи подпрограммы - рациональное использование ресурсного потенциала страны; эффективная разработка существующих газовых месторождений; ввод в разработку новых месторождений; модернизация и расширение газотранспортной системы, объектов подземных хранилищ газа Единой системы газоснабжения; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2016 г. N 750) расширение действующих и строительство новых мощностей по производству сжиженного природного газа, включая диверсификацию поставок и увеличение рынка сбыта сжиженного природного газа; создание условий для выхода на новые технологические рубежи добычи газа; расширение действующих и строительство новых мощностей по производству крупнотоннажных полимеров (Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.2015 г. N 1339) Целевые индикаторы - эффективное использование и показатели эксплуатационного фонда; подпрограммы ввод новых месторождений в разработку, нарастающим итогом; ввод новых участков линейной части газопроводов, нарастающим итогом; прирост активной емкости подземных хранилищ газа до 2020 года, нарастающим итогом; доля объема экспорта сжиженного природного газа в общем объеме экспорта газа; ввод новых заводов по производству сжиженного природного газа, нарастающим итогом; темп прироста добычи газа природного и попутного на территории Дальневосточного федерального округа к уровню 2012 года; мощности по производству сжиженного природного газа; расход сжатого газа на работу автотранспорта; количество автогазонаполнительных станций; объем производства крупнотоннажных полимеров; объем выработки крупнотоннажных полимеров на одного занятого в отрасли (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 07.12.2015 г. N 1339) Этапы и сроки - первый этап: 1 января 2013 г. - реализации подпрограммы 31 декабря 2020 г. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 07.12.2015 г. N 1339) Объем бюджетных - бюджетные ассигнования на реализацию ассигнований подпрограммы не требуются подпрограммы Ожидаемые - ввод в действие 6 новых месторождений результаты до 2020 года; реализации увеличение протяженности линейной подпрограммы части газопроводов за счет ввода новых участков к 2020 году; прирост активной емкости подземных хранилищ газа на 16,4 млрд. куб. метров к 2020 году; увеличение к 2020 году доли объема экспорта сжиженного природного газа в общем объеме экспорта газа до 10,2 процента; увеличение к 2020 году мощностей по производству сжиженного природного газа до 35 млн. тонн в год за счет ввода 3 новых заводов по производству сжиженного природного газа; увеличение к 2020 году добычи газа на территории Дальневосточного федерального округа на 71,5 процента к уровню 2012 года; доведение к 2020 году объема производства крупнотоннажных полимеров до 13 млн. тонн в год (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 07.12.2015 г. N 1339) ПАСПОРТ подпрограммы "Реструктуризация и развитие угольной и торфяной промышленности" государственной программы Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики" Ответственный исполнитель - Министерство энергетики Российской подпрограммы Федерации Участники подпрограммы - отсутствуют Программно-целевые - отсутствуют инструменты подпрограммы Цель подпрограммы - стабильное обеспечение внутреннего рынка углем и продуктами его переработки, развитие экспортного потенциала, использование торфа в качестве энергоресурса (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 07.12.2015 г. N 1339) Задачи подпрограммы - развитие производственного потенциала мощностей по добыче и переработке угля; развитие рынка угольной продукции; совершенствование производственно-экономической и социальной структуры угольной промышленности; развитие системы промышленной и экологической безопасности в угольной промышленности; создание благоприятных условий для использования торфа в сфере производства тепловой и электрической энергии (Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.2015 г. N 1339) Целевые индикаторы и - производственная мощность по добыче показатели подпрограммы угля на конец периода; объем добычи в год на одного занятого в отрасли; удельный выброс загрязняющих веществ в атмосферу на 1 тонну добычи; доля обогащаемого каменного энергетического угля в общем объеме его добычи; темп роста добычи угля в Дальневосточном федеральном округе к уровню добычи 2012 года; (Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.2015 г. N 1339) суммарный удельный расход топливно-энергетических ресурсов на одну тонну добычи угля; (Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.2015 г. N 1339) поставка угля на внутренний рынок; (Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.2015 г. N 1339) поставка угля на внешний рынок; (Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.2015 г. N 1339) добыча торфа; (Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.2015 г. N 1339) количество семей, переселенных из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности; (Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.2015 г. N 1339) количество выданных страховых полисов на дополнительное пенсионное обеспечение; (Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.2015 г. N 1339) реальная среднемесячная заработная плата одного работника с учетом индекса потребительских цен к 2012 году (Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2016 г. N 750) Этапы и сроки - первый этап: 1 января 2013 г. - реализации подпрограммы 31 декабря 2020 г. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 07.12.2015 г. N 1339) Объем бюджетных - объем бюджетных ассигнований на ассигнований реализацию подпрограммы из средств подпрограммы федерального бюджета составляет 22654411 тыс. рублей, в том числе: (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2016 г. N 750) на 2013 год - 8153759,1 тыс. рублей; на 2014 год - 3498036,1 тыс. рублей; на 2015 год - 2588133,8 тыс. рублей; на 2016 год - 3867709,7 тыс. рублей; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2016 г. N 750) на 2017 год - 1548762,6 тыс. рублей; на 2018 год - 999349,6 тыс. рублей; на 2019 год - 999335,7 тыс. рублей; на 2020 год - 999324,4 тыс. рублей (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 07.12.2015 г. N 1339) Ожидаемые - доведение производственных мощностей результаты по добыче угля до 440 млн. тонн в год; реализации доведение объема добычи угля на одного подпрограммы занятого в отрасли до 4500 тонн/чел. в год; снижение величины удельного выброса загрязняющих веществ в атмосферу на одну тонну добычи до 2,9 кг; доведение доли обогащаемого каменного энергетического угля в общем объеме его добычи до 55 процентов; увеличение к 2020 году добычи угля в Дальневосточном федеральном округе на 138 процентов к уровню добычи 2012 года; снижение к 2020 году суммарного удельного расхода топливно-энергетических ресурсов на одну тонну добычи угля до 8 кг у. т.; доведение к 2020 году объемов поставок угля на внешний рынок до 158 млн. тонн в год; доведение к 2020 году общего объема добычи торфа до 2,5 млн. тонн в год; обеспечение переселения граждан из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности в количестве 1349 семей в 2014 году и 747 семей в 2015 году; обеспечение выдачи в 2016 году страховых полисов на дополнительное пенсионное обеспечение в количестве 1 тыс. штук (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2016 г. N 750) (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 07.12.2015 г. N 1339) ПАСПОРТ подпрограммы "Развитие использования возобновляемых источников энергии" государственной программы Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики" Ответственный - Министерство энергетики Российской исполнитель Федерации подпрограммы Участники подпрограммы - отсутствуют Программно-целевые - отсутствуют инструменты подпрограммы Цель подпрограммы - развитие использования возобновляемых источников энергии Задачи подпрограммы - стимулирование производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии; совершенствование технологического и экономического потенциала возобновляемых источников энергии в Российской Федерации Целевые индикаторы - доля производства электрической и показатели энергии генерирующими объектами, подпрограммы функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт); ввод установленной мощности генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт) (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 07.12.2015 г. N 1339) Этапы и сроки - первый этап: 1 января 2013 г. - реализации подпрограммы 31 декабря 2020 г. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 07.12.2015 г. N 1339) Объем бюджетных - объем бюджетных ассигнований на ассигнований реализацию подпрограммы из средств подпрограммы федерального бюджета составляет 115694,8 тыс. рублей, в том числе: на 2014 год - 95000 тыс. рублей; на 2015 год - 5694,8 тыс. рублей; на 2016 год - 15000 тыс. рублей (Позиция в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2016 г. N 750) Ожидаемые - увеличение производства электрической результаты энергии генерирующими объектами, реализации функционирующими на основе подпрограммы использования энергии солнца, энергии ветра и энергии вод (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт), до 2,5 процента к 2020 году; ввод установленной мощности генерирующих объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт), с 2014 по 2020 год - 3972 МВт (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 07.12.2015 г. N 1339) ПАСПОРТ подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики" государственной программы Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики" Ответственный исполнитель - Министерство энергетики Российской подпрограммы Федерации Участники подпрограммы - отсутствуют Программно-целевые - отсутствуют инструменты подпрограммы Цель подпрограммы - организационное и информационно-аналитическое обеспечение создания инновационного и эффективного энергетического сектора страны (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 07.12.2015 г. N 1339) Задачи подпрограммы - создание и развитие государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса; обеспечение деятельности Министерства энергетики Российской Федерации как ответственного исполнителя Программы Целевые индикаторы и - доля федеральных органов показатели подпрограммы исполнительной власти (субъектов государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса), предоставляющих информацию в государственную информационную систему топливно-энергетического комплекса в автоматическом режиме, в общем объеме субъектов государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса; доля субъектов государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, предоставляющих информацию в государственную информационную систему топливно-энергетического комплекса; объем внутренних затрат на исследования и разработки организаций топливно-энергетического комплекса с государственным участием, реализующих программы инновационного развития (без учета бюджетных средств, используемых для проведения исследований и разработок) (Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2016 г. N 750) Этапы и сроки - первый этап: 1 января 2013 г. - реализации подпрограммы 31 декабря 2020 г. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 07.12.2015 г. N 1339) Объем бюджетных - объем бюджетных ассигнований на ассигнований реализацию подпрограммы из средств подпрограммы федерального бюджета составляет 17050574,8 тыс. рублей, в том числе: на 2013 год - 1414285,5 тыс. рублей; на 2014 год - 2415545,3 тыс. рублей; на 2015 год - 3878734,1 тыс. рублей; на 2016 год - 3123687,1 тыс. рублей; на 2017 год - 2551178,7 тыс. рублей; на 2018 год - 1182620,8 тыс. рублей; на 2019 год - 1222104,1 тыс. рублей; на 2020 год - 1262419,2 тыс. рублей (Позиция в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2016 г. N 750) Ожидаемые результаты - повышение качества и доступности реализации подпрограммы государственных услуг в сфере топливно-энергетического комплекса; создание условий для достижения целей и задач Программы и подпрограмм, входящих в состав Программы I. Приоритеты и цели государственной политики, в том числе общие требования к государственной политике субъектов Российской Федерации Приоритеты и цели государственной политики, а также общие требования к государственной политике субъектов Российской Федерации в сфере топливно-энергетического комплекса, отражены в следующих стратегических программных документах долгосрочного развития топливно-энергетического комплекса: Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 года, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2008 г. N 215-р; Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. N 1715-р; Программа развития угольной промышленности России на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2014 г. N 1099-р; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 07.12.2015 г. N 1339) генеральная схема развития нефтяной отрасли Российской Федерации до 2020 года; генеральная схема развития газовой отрасли Российской Федерации на период до 2030 года. Целью государственной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики" (далее - Программа) является надежное обеспечение страны топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования и снижение антропогенного воздействия топливно-энергетического комплекса на окружающую среду. Цель Программы находится в непосредственной компетенции Министерства энергетики Российской Федерации и соответствует цели Энергетической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. N 1715-р, касающейся создания инновационного и эффективного энергетического сектора страны, адекватного как потребностям в энергоресурсах растущей экономики, так и внешнеэкономическим интересам России, обеспечивающего необходимый вклад в социально ориентированное инновационное развитие страны. Достижение цели Программы обеспечивается решением следующих задач, соответствующих сфере деятельности и функциям ответственного исполнителя Программы: развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности; обеспечение потребности внутреннего рынка в надежном, качественном и экономически обоснованном снабжении электроэнергией и теплом; развитие нефтегазовой и угольной отраслей топливно-энергетического комплекса для эффективного обеспечения углеводородным и угольным сырьем потребностей внутреннего рынка и выполнения обязательств по зарубежным контрактам; содействие инновационному развитию топливно-энергетического комплекса. Энерго- и ресурсосбережение в рамках реализации задачи по развитию энергосбережения и повышению энергоэффективности являются важнейшими факторами, обеспечивающими эффективность функционирования отраслей топливно-энергетического комплекса и экономики в целом. Энерго- и ресурсосбережение достигается посредством реализации мероприятий по энергосбережению, своевременным переходом к новым техническим решениям, технологическим процессам, основанным на внедрении наилучших доступных и инновационных технологий, и оптимизационным формам управления, а также повышением качества продукции, использованием международного опыта и другими мерами. Внедрение энергосберегающих технологий не только приводит к снижению издержек и повышению конкурентоспособности продукции, но и способствует повышению устойчивости топливно-энергетического комплекса и улучшению экологической ситуации, снижению затрат на введение дополнительных мощностей, а также способствует снятию барьеров экономического развития за счет снижения технологических ограничений. Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности осуществляются за счет проведения различных информационных и поддерживающих мероприятий, включая проведение тематических форумов и круглых столов; организацию всероссийских и региональных конкурсов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; подготовку и распространение государственного доклада о состоянии энергосбережения и повышении энергетической эффективности в Российской Федерации; сопровождение, эксплуатацию и модернизацию государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. (Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2016 г. N 750) В рамках реализации задачи по обеспечению потребности внутреннего рынка в надежном, качественном и экономически обоснованном снабжении электроэнергией и теплом перспективные уровни производства электро- и теплоэнергии определяются ожидаемой динамикой внутреннего спроса на нее, который будет существенно опережать рост спроса на первичные топливно-энергетические ресурсы. При этом темпы увеличения потребления электроэнергии определяются региональными стратегиями социально-экономического развития, в результате чего в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке они будут существенно выше, чем средние темпы по России. При рассмотрении перспектив развития электроэнергетики необходимо учитывать следующие тенденции: изменение географии электропотребления в стране, проявляющееся в смещении центров электропотребления в восточные регионы страны и города европейской части России; рост сезонных и суточных пиковых нагрузок в Единой энергетической системе России. К числу основных проблем электроэнергетики относятся: дефицит генерирующих и сетевых мощностей в ряде регионов страны; неоптимальная структура генерирующих мощностей, обусловленная недостатком полупиковых и пиковых маневренных электростанций; снижение надежности электроснабжения, обусловленное высоким износом основных производственных фондов и отсутствием необходимых инвестиций для их масштабного и своевременного обновления; длительное технологическое отставание в создании и освоении современных парогазовых, экологически чистых угольных и электросетевых технологий; низкая энергетическая и экономическая эффективность отрасли (низкий коэффициент полезного действия большинства тепловых электростанций, высокие потери в электрических сетях, неоптимальная загрузка генерирующих мощностей в Единой энергетической системе России; крайне высокая зависимость электроэнергетики от природного газа; отсутствие полноценного конкурентного рынка электроэнергии и мощности; недостаточность инвестиционных ресурсов для развития электросетевой инфраструктуры с целью обеспечения выдачи мощности новых генерирующих объектов и обеспечения технологического присоединения потребителей к электрическим сетям; наличие перекрестного субсидирования между группами потребителей электроэнергии и между электрической и тепловой энергией на внутреннем рынке. Стратегическими целями развития электроэнергетики являются: обеспечение энергетической безопасности страны и регионов; удовлетворение потребностей экономики и населения страны в электрической энергии (мощности) по доступным конкурентоспособным ценам, обеспечивающим окупаемость инвестиций в электроэнергетику; обеспечение надежности и безопасности работы системы электроснабжения России в нормальных и чрезвычайных ситуациях. Для достижения стратегических целей развития электроэнергетики необходимо решить следующие ключевые вопросы: (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 07.12.2015 г. N 1339) сбалансированное развитие генерирующих и сетевых мощностей, обеспечивающих необходимый уровень надежности снабжения электроэнергией как страны в целом, так и отдельных ее регионов; дальнейшее развитие Единой энергетической системы России, в том числе за счет присоединения и объединения изолированных энергосистем; расширенное строительство и модернизация основных производственных фондов в электроэнергетике (электростанции, электрические сети) для обеспечения потребностей экономики и общества в электроэнергии; развитие конкурентных отношений на розничных рынках электроэнергии, обеспечение экономической обоснованности цен и тарифов на соответствующие товары и услуги; опережающее развитие атомной, угольной и возобновляемой энергетики (включая гидроэнергетику), направленное на снижение зависимости отрасли от природного газа, а также на диверсификацию топливно-энергетического баланса страны; расширенное внедрение новых экологически чистых и высокоэффективных технологий сжигания угля, парогазовых установок с высокими коэффициентами полезного действия, управляемых электрических сетей нового поколения и других новых технологий для повышения эффективности отрасли; обеспечение живучести, режимной надежности, безопасности и управляемости электроэнергетических систем, а также необходимого качества электроэнергии; развитие малой энергетики в зоне децентрализованного энергоснабжения за счет повышения эффективности использования местных энергоресурсов, развития электросетевого хозяйства и сокращения объемов потребления завозимых светлых нефтепродуктов; разработка и реализация механизма сдерживания цен за счет технологического инновационного развития отрасли, снижения затрат на строительство генерирующих и сетевых мощностей, развития конкуренции в электроэнергетике и смежных отраслях, а также за счет создания государственной системы управления развитием электроэнергетики; синхронизация модели рынка электроэнергии и модели рынка теплоснабжения в целях обеспечения приоритета комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и создания условий для повышения энергоэффективности сферы теплоснабжения. В рамках реализации задачи по развитию нефтегазовой и угольной отраслей топливно-энергетического комплекса для эффективного обеспечения углеводородным и угольным сырьем потребностей внутреннего рынка и выполнения обязательств по зарубежным контрактам недостаточная степень технической перевооруженности мощностей по переработке углеводородных ресурсов ведет к невозможности достижения глубины переработки нефти, при которой произведенные нефтепродукты смогут успешно продаваться на мировых рынках. В целях создания надежной инфраструктуры энергоснабжения, обеспечивающей проведение в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, предлагается реализовать мероприятия по модернизации и новому строительству электросетевых объектов путем осуществления бюджетных инвестиций в уставный капитал публичного акционерного общества "Российские сети" с возможной последующей передачей средств федерального бюджета в дочерние общества, являющиеся заказчиками (застройщиками) объектов, в соответствии с решением Правительства Российской Федерации о предоставлении бюджетных инвестиций. (Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.2015 г. N 1339) В части обеспечения выпуска качественных нефтепродуктов определены требования на уровне мировых стандартов к качеству продукции, что вынуждает российских производителей значительно повысить глубину переработки нефти и стимулирует выйти на новый качественный уровень в производстве топлива. В рамках реализации задачи по содействию инновационному развитию топливно-энергетического комплекса поддержка разработки и внедрения конкурентоспособной техники и технологий, обновления, модернизации и ввода новых мощностей в топливно-энергетическом комплексе рассматривается Министерством энергетики Российской Федерации в качестве одной из важнейших задач, ключевыми направлениями решения которой служат усиление инвестиционной активности в части инноваций и применения наилучших доступных технологий. Первоочередное внимание при реализации инновационной политики уделяется созданию и внедрению энергоэффективных технологий, в том числе наилучших доступных, направленных на решение первоочередных проблем ускоренного развития топливно-энергетического комплекса и учитывающих приоритетные направления развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечень критических технологий Российской Федерации, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. N 899 "Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации". Инновационное развитие топливно-энергетического комплекса базируется на создании и совершенствовании инновационной инфраструктуры, позволяющей довести инновацию до конечного пользователя, в рамках устойчивой национальной инновационной системы. Важнейшими инструментами решения задач модернизации и перспективного развития секторов топливно-энергетического комплекса и создания инновационной энергетики являются технологические платформы в энергетической сфере, основанные на принципах государственно-частного партнерства, и программы инновационного развития акционерных обществ с государственным участием. Для содействия инновационному развитию топливно-энергетического комплекса необходима адекватная информационно-аналитическая поддержка. Такую поддержку должна обеспечить государственная информационная система топливно-энергетического комплекса, создание которой предусмотрено на первом этапе реализации Энергетической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. N 1715-р. Помимо информационно-аналитической поддержки решения задач Программы государственная информационная система топливно-энергетического комплекса предназначена для информационного обеспечения реализации государственной энергетической политики, в частности для решения задач государственного управления функционированием и развитием топливно-энергетического комплекса России, направленных на достижение следующих целей: сбалансированное развитие современной инфраструктуры топливно-энергетического комплекса, обеспечивающей снижение топливных издержек в экономике; повышение бюджетной эффективности топливно-энергетического комплекса; повышение доступности услуг топливно-энергетического комплекса для населения; повышение конкурентоспособности топливно-энергетического комплекса России и дальнейшая интеграция российской энергетики в мировую энергетическую систему; повышение комплексной безопасности и устойчивости топливно-энергетического комплекса; обеспечение мероприятий в сфере экологической безопасности и внедрения наилучших доступных технологий; улучшение инвестиционного климата и развитие рыночных отношений. В целях опережающего развития Дальневосточного федерального округа предлагается реализовать ряд проектов. В части развития электроэнергетики за счет средств федерального бюджета в объеме 50 млрд. рублей, направленных во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. N 1564 "О дальнейшем развитии открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" в уставный капитал публичного акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", предусмотрено строительство следующих объектов электроэнергетики на территории Дальнего Востока: Якутская государственная районная электростанция - 2 (1-я очередь) мощностью 193,48 МВт и 469,6 Гкал/ч, предназначенная для замещения выбывающих мощностей действующей Якутской государственной районной электростанции, создания резерва мощности и повышения надежности энергоснабжения потребителей (срок ввода - 2016 год); Сахалинская государственная районная электростанция - 2 (1-я очередь) мощностью 120 МВт и 18,2 Гкал/ч, предназначенная для замещения выбывающих мощностей действующей Сахалинской государственной районной электростанции, обеспечения нормативного резерва мощности (срок ввода - 2017 год); Благовещенская теплоэлектроцентраль (2-я очередь) мощностью 120 МВт и 188 Гкал/ч, предназначенная для ликвидации дефицита тепловой мощности в г. Благовещенске и повышения надежности электроснабжения потребителей (срок ввода - 2015 год); Теплоэлектроцентраль в г. Советская Гавань мощностью 120 МВт и 200 Гкал/ч, предназначенная для удовлетворения растущего спроса на электрическую и тепловую энергию в Совгаванском районе в соответствии с планами формирования портовой особой экономической зоны и замещения выбывающих мощностей неэффективного оборудования Майской государственной районной электростанции (срок ввода - 2017 год). В части развития нефтепереработки в соответствии с соглашениями между нефтяными компаниями, Федеральной антимонопольной службой, Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии осуществляется модернизация Хабаровского нефтеперерабатывающего завода (открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Альянс") и Комсомольского нефтеперерабатывающего завода (открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"). В 2014-2020 годах на указанных нефтеперерабатывающих заводах запланировано ввести в эксплуатацию следующие установки вторичной переработки нефти: на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе - установка висбрекинга (новая); на Комсомольском нефтеперерабатывающем заводе: установка гидрокрекинга (новая); установка гидроочистки дизельного топлива (новая). Реализация указанных мероприятий позволит увеличить объем моторных топлив, вырабатываемых на этих нефтеперерабатывающих заводах, с 3721,6 тыс. тонн в год в 2012 году, до 4772,9 тыс. тонн в год к 2015 году и 6719,8 тыс. тонн в год к 2020 году, что значительно улучшит обеспечение потребителей Дальневосточного федерального округа моторными топливами. Указанные мероприятия осуществляются без привлечения бюджетных средств Российской Федерации. В части развития газовой отрасли и в целях обеспечения потребителей Дальневосточного федерального округа природным газом, а также осуществления экспортных трубопроводных поставок газа в Китай на востоке России предполагается реализовать следующие первоочередные проекты: строительство и ввод в эксплуатацию газотранспортной системы "Сила Сибири" (прогнозный срок реализации проекта - 2018 год); ввод в разработку газовых залежей Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения (прогнозный срок реализации проекта - 2018 год). В части развития угольной промышленности открытое акционерное общество "Мечел" реализует один из масштабных проектов по созданию новых центров угледобычи - освоение Эльгинского угольного месторождения в Республике Саха (Якутия) с объемом добычи и переработки угля 27 млн. тонн в год. Также в Республике Саха (Якутия) общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Колмар" реализует проекты строительства угольного комплекса "Инаглинский" (производственная мощность 10 млн. тонн в год) и горно-обогатительного комплекса шахты "Денисовская" (производственная мощность 2,5 млн. тонн в год). В Южной Якутии начато освоение Кабактинского месторождения коксующихся углей производственной мощностью 2,5 млн. тонн угля в год. Открытое акционерное общество "Сибирская угольная энергетическая компания" в Хабаровском крае проводит модернизацию и наращивание производства на Ургальском месторождении с доведением объемов добычи каменного угля до 12,7 млн. тонн в год (в 2012 году - 4,6 млн. тонн в год). В Амурской области публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" совместно с китайскими партнерами планирует комплексное освоение Ерковецкого месторождения со строительством разреза производственной мощностью до 25 млн. тонн угля в год и теплоэлектростанции мощностью 4800 МВт с целью экспорта электроэнергии в Китай. Общество с ограниченной ответственностью "Восточная горнорудная компания" реализует проект по увеличению к 2020 году объемов добычи угля на Солнцевском месторождении в Сахалинской области до 10 млн. тонн в год. Запланировано строительство крытого канатно-ленточного конвейера до морского побережья. Группа компаний "ИСТ", общество с ограниченной ответственностью "Восточная горнорудная компания" и закрытое акционерное общество "Северо-восточная угольная компания" планируют реализацию проекта по созданию угольного кластера в Магаданской области на базе Омсукчанского угольного бассейна, включающего в себя строительство разреза производственной мощностью 3 млн. тонн угля в год, автомобильной дороги и портового терминала. В настоящее время проводятся геологоразведочные работы. Реализация указанных проектов осуществляется без привлечения бюджетных средств Российской Федерации. (Абзацы дополнены - Постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.2015 г. N 1339) II. Общая характеристика участия субъектов Российской Федерации в реализации Программы Стратегической целью региональной энергетической политики в Российской Федерации является создание устойчивой и способной к саморегулированию системы обеспечения региональной энергетической безопасности с учетом оптимизации территориальной структуры производства и потребления топливно-энергетических ресурсов. Проведение региональной энергетической политики на территории Российской Федерации (с различными природно-климатическими и социально-экономическими условиями) должно учитывать специфику регионов страны и осуществляться в координации с решением стратегических общегосударственных задач перспективного развития экономики и энергетики. Для достижения стратегической цели региональной энергетической политики необходимо решение следующих задач: совершенствование взаимодействия на основе законодательного разграничения полномочий в сфере реализации энергосберегающей политики, обеспечения надежности и безопасности, регулирования и развития энергетического сектора между федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления; государственная поддержка развития меж- и внутрирегиональной энергетической инфраструктуры; реализация крупных региональных стратегических инициатив государства и бизнеса (энергетическое освоение Восточной Сибири, Дальнего Востока, полуострова Ямал и Арктики); стимулирование комплексного развития региональной энергетики. Необходимо отметить, что достижения цели Программы относятся к предмету совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. В рамках достижения цели Программы субъекты Российской Федерации во взаимодействии с федеральными органами власти выполняют следующие мероприятия: обеспечение согласованности региональных и федеральных стратегических программ развития энергетики и отдельных ее отраслей и секторов, законодательного разграничения полномочий и ответственности органов власти разного уровня, а также совершенствование и повышение прозрачности системы распределения доходов от добычи и производства энергоресурсов; ликвидация перекрестного субсидирования в электроэнергетике; развитие необходимых меж- и внутрирегиональных энерготранспортных коммуникаций, а также создание разных видов энергетической инфраструктуры для региональных территориально-производственных кластеров энергоемкого (ресурсного) и энергоэффективного (инновационного) типов развития; разработка и реализация региональных энергетических программ, региональных программ энергосбережения, максимизации экономически эффективного использования местных источников топливно-энергетических ресурсов, а также развитие экономически эффективных децентрализованных и индивидуальных систем теплоснабжения. Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами и показателями Программы приведены в приложении N 1. Сведения о показателях (индикаторах) Программы по субъектам Российской Федерации приведены в приложении N 2. Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении N 3. Сведения о нормативных правовых актах, направленных на достижение цели и (или) ожидаемых результатов Программы приведены в приложении N 4. Финансовое обеспечение Программы за счет средств федерального бюджета приведено в приложении N 5. Правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на ликвидацию перекрестного субсидирования в электроэнергетике в рамках подпрограммы "Развитие и модернизация электроэнергетики" государственной программы Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики" приведены в приложении N 6. (Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 09.10.2015 г. N 1079) План реализации Программы на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов приведен в приложении N 7. (Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.2015 г. N 1339) ____________ ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к государственной программе Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики" (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2015 г. N 1339) СВЕДЕНИЯ о целевых показателях (индикаторах) государственной программы Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики" с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами и показателями государственной программы (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2016 г. N 750) -------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------- Наименование показателя | Единица | Значения показателей (индикатора) | измерения |--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|-------- | |2012 год|2013 год |2014 год |2015 год |2016 год |2017 год |2018 год|2019 год |2020 год -------------------------------------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|-------- Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики" 1. Снижение энергоемкости валового процентов - 4,7 6 5,94 5,68 5,71 6,91 8,11 9,41 внутреннего продукта Российской Федерации за счет реализации мероприятий Программы (к 2007 году) (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2016 г. N 750) 2. (Исключен - Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2016 г. N 750) 3. Глубина переработки нефтяного сырья процентов 71,6 71,6 72,3 72,6 75,1 76,1 77,5 80,1 85 4. Потери электроэнергии в электрических процентов - 11,6 11,4 11,1 10,7 10,2 9,7 9,2 8,8 сетях от общего объема отпуска электроэнергии 5. Добыча нефти, включая газовый млн. тонн 518,7 521,7 523,4 523,5 523,6 523,7 523,8 523,9 524 конденсат 6. Добыча газа природного и попутного млрд. куб. 654,7 667,6 674 668 676 690 701 725 756,4 метров 7. Добыча угля млн. тонн 356,4 351,2 354 355 360 365 370 375 380 8. Динамика производительности труда в процентов - - 102 104,1 107 108 108,2 - - топливно-энергетическом комплексе (к предыдущему году) Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 1. Доля профильных отраслевых процентов - - 20 30 30 30 35 40 45 государственных программ Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также соответствующих программ компаний с государственным участием - крупнейших потребителей энергетических ресурсов в топливно-энергетическом комплексе России, содержащих показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2016 г. N 750) 2. Количество субъектов Российской единиц - - 20 25 25 25 30 35 40 Федерации, создавших юридические лица, наделенные полномочиями по отбору (реализации) и предоставлению финансовой помощи (грантов) на мероприятия (проекты) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, нарастающим итогом (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2016 г. N 750) 3. Количество нормативных правовых, единиц - - 5 10 12 15 18 21 24 правовых актов, разработанных Минэнерго России (в разработке которых Минэнерго России приняло участие), направленных на создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Российской Федерации, нарастающим итогом (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2016 г. N 750) 4. Доля субъектов Российской Федерации, процентов - - 50 60 67 77 81 84 86 использующих в своей текущей деятельности по управлению энергосбережением и повышением энергетической эффективности государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности с целью поддержки при принятии решений (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2016 г. N 750) 5. Отношение объема внебюджетных денежных единиц - - 1 - - - 1,8 2 2,2 средств, фактически израсходованных хозяйствующими субъектами на реализацию мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии в текущем финансовом году, заключенным между Минэнерго России и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, к объему субсидии, предоставленной в текущем финансовом году 6. Доля научно-исследовательских работ процентов - - 75 75 75 75 75 75 75 Минэнерго России в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, результаты которых были реализованы в виде правовых актов, в общем количестве научно-исследовательских работ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 7. (Исключен - Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2016 г. N 750) Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики" 1. Вводы генерации тепловых МВт - 2640 6127 5144 1787 420 0 0 0 электростанций (объекты по договорам предоставления мощности) 2. Модернизация системы коммерческого процентов - 5,2 8,5 11,1 12,9 14,4 15,9 17,4 18,9 учета электроэнергии (внедрение интеллектуального учета электроэнергии) 3. Количество аварий в сетях тыс. штук - 19,8 19,2 18,6 18 17,4 16,9 16,4 15,9 4. Количество аварий в генерации тыс. штук - 4,5 4,3 4,1 3,9 3,7 3,6 3,4 3,2 5. Удельный расход условного топлива на г у.т. / - 322,4 321,1 318,6 315,5 314,1 312,2 311,1 310 отпуск электрической энергии на кВт х ч источниках комбинированного производства электрической и тепловой энергии с установленной мощностью 25 МВт и более (пропорциональный метод разделения топлива) 6. Удельный расход условного топлива на кг у.т. / - 168,2 166,6 165,7 162,8 160 158,2 158 157 отпуск тепловой энергии с коллекторов Гкал на источниках комбинированного производства электрической и тепловой энергии с установленной мощностью 25 МВт и более (пропорциональный метод разделения топлива) 7. Срок подключения к энергосети дней - 276 135 135 135 135 90 90 90 8. Количество этапов, необходимых для штук - 8 5 4 4 4 3 3 3 получения доступа к энергосети 9. Ввод генерирующих мощностей на МВт - - - 120 193,48 240 - - - территории Дальневосточного федерального округа в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. N 1564 10. Соотношение цен (тарифов) на единиц - - 1 1 1 1 1 1 1 электрическую энергию, установленных в регионе, к ценам (тарифам), установленным в соглашении с субъектом Российской Федерации о поэтапном доведении цен (тарифов) до экономически обоснованного уровня 11. Объем выработки электроэнергии на млн. кВт х - 0,6 0,6 0,61 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 одного занятого в отрасли ч/чел. в год Подпрограмма 3 "Развитие нефтяной отрасли" 1. Доля моторных топлив экологического процентов - 40,6 42,2 44,3 80,5 90,8 90,8 90,8 90,8 класса 5 в общем объеме производства 2. Грузооборот нефти млрд. - - - 1151,7 1146,5 1152,1 1180,7 1197,3 1218,8 по магистральным т. км трубопроводам (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2016 г. N 750) 3. Грузооборот млрд. - - - 39,6 42,4 48,2 52,5 64 69,9 нефтепродуктов т. км по магистральным трубопроводам (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2016 г. N 750) 4. (Исключен - Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2016 г. N 750) 5. Темп прироста добычи нефти, включая процентов - 3,1 19,6 43,5 62,7 67,5 67,5 67,5 67,5 газовый конденсат, в Дальневосточном федеральном округе к уровню 2012 года 6. Выработка моторных топлив млн. тонн - 3,76 3,91 4,77 4,95 5 5 5 6,72 (автомобильного бензина, дизельного топлива и топлива для реактивных двигателей) на нефтеперерабатывающих заводах Дальневосточного федерального округа 7. Количество модернизированных установок штук - 13 13 27 20 9 8 5 14 вторичной переработки нефти в год 8. Удельный расход электроэнергии на кВт х ч - 11,61 11,53 11,16 11,05 11 10,94 10,89 10,83 транспортировку нефти (тыс. т.км) в сопоставимых условиях 9. Удельный расход электроэнергии на кВт х ч - 18,82 18,4 17,59 17,42 17,33 17,25 17,16 17,07 транспортировку нефтепродуктов (тыс. т.км) в сопоставимых условиях 10. Объем выработки моторных топлив на тыс. - 1,09 1,13 1,13 1,16 1,32 1,34 1,41 1,44 одного занятого в отрасли тонн/чел. в год Подпрограмма 4 "Развитие газовой отрасли" 1. Эффективное использование процентов - 92 92 92 92 92 92 92 92 эксплуатационного фонда 2. Ввод новых месторождений в разработку, единиц - 1 2 - 3 - 4 5 6 нарастающим итогом 3. Ввод новых участков линейной части километров - 375,77 1295,3 2519,4 3389,4 4289,4 5189,7 5752,4 6315,4 газопроводов, нарастающим итогом 4. Прирост активной емкости подземных млрд. куб. - 3,2 6,1 6,9 8,1 9,5 12,6 15,1 16,4 хранилищ газа до 2020 года, метров нарастающим итогом 5. Доля объема экспорта сжиженного процентов - 7,1 7,1 7,1 7,1 7,5 8,5 9,6 10,2 природного газа в общем объеме экспорта газа 6. Ввод новых заводов по производству единиц - - - - - 1 - - 3 сжиженного природного газа, нарастающим итогом 7. Темп прироста добычи газа природного и процентов - 3,4 5,4 6,1 13,6 15,6 31,9 52,5 71,5 попутного на территории Дальневосточного федерального округа к уровню 2012 года 8. Мощности по производству сжиженного млн. тонн - 10 10 10 10 10 15 20 35 природного газа 9. Расход сжатого газа на работу млрд. куб. - 0,44 0,41 0,51 0,59 0,85 1,19 1,23 1,26 автотранспорта метров в год 10. Количество автогазонаполнительных штук - 230 235 303 350 500 700 721 743 станций 11. Объем производства крупнотоннажных млн. тонн - 5,3 5,8 6,5 6,6 8,2 9,4 11,6 13 полимеров в год 12. Объем выработки крупнотоннажных тонн/чел. - 56 61,2 68,4 67,9 83,6 94 116,7 130,3 полимеров на одного занятого в отрасли в год Подпрограмма 5 "Реструктуризация и развитие угольной и торфяной промышленности" 1. Производственная мощность по добыче млн. тонн 411 416 420 423 427 430 434 447 440 угля на конец периода в год 2. Объем добычи угля на одного занятого тонн/чел. 2150 2281 2370 2500 2900 3300 3700 4100 4500 в отрасли в год 3. Удельный выброс загрязняющих веществ в килограммов 3,1 3,1 3,1 3 3 3 3 2,9 2,9 атмосферу на 1 тонну добычи 4. Доля обогащаемого каменного процентов 34 34 37 41 42 46 49 52 55 энергетического угля в общем объеме его добычи 5. Темп роста добычи угля в процентов - 92,3 99,2 104,5 111,3 117,7 124,5 131,3 138 Дальневосточном федеральном округе к уровню добычи 2012 года 6. Суммарный удельный расход кг усл. - 8,3 8,3 8,2 8,2 8,1 8,1 8 8 топливно-энергетических ресурсов на 1 топл. тонну добычи угля 7. Поставка угля на внутренний рынок млн. тонн - 175 176 177 178 178 179 179 180 в год 8. Поставка угля на внешний рынок млн. тонн - 140 141 145 147 150 153 155 158 в год 9. Добыча торфа млн. тонн - 1,5 1,6 1,7 1,8 2 2,2 2,3 2,5 в год 10. Количество семей, переселенных из семей - - 1 349 747 806 146 142 - - ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2016 г. N 750) 11. Количество выданных страховых полисов тыс. штук - 22 - - 1 - - - - на дополнительное пенсионное обеспечение (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2016 г. N 750) 12. Реальная среднемесячная заработная процентов 100 100,2 99 93 95 97 100 101 102 плата одного работника с учетом индекса потребительских цен к 2012 году (Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2016 г. N 750) Подпрограмма 6 "Развитие использования возобновляемых источников энергии" 1. Доля производства электрической процентов - 1,1 1,15 1,2 1,25 1,3 1,35 1,4 1,45 энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт) (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2016 г. N 750) 2. Ввод установленной мощности МВт - - 138 217 374 574 811 929 929 генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт) Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики" 1. Доля федеральных органов исполни- процентов - - 20 45 75 80 80 100 100 тельной власти (субъектов государ- ственной информационной системы топливно-энергетического комплекса), предоставляющих информацию в государственную информационную систему топливно-энергетического комплекса в автоматическом режиме, в общем количестве федеральных органов исполнительной власти (субъектов государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса) (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2016 г. N 750) 2. Доля субъектов государственной процентов - - 5 25 40 80 80 100 100 информационной системы топливно-энергетического комплекса, предоставляющих информацию в государ- ственную информационную систему топливно-энергетического комплекса, в общем количестве субъектов государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2016 г. N 750) 3. Объем внутренних затрат на процентов - - - 0,36 0,37 0,39 0,39 0,39 0,39 исследования и разработки организаций топливно-энергетического комплекса с государственным участием, реализующих программы инновационного развития (без учета бюджетных средств, используемых для проведения исследований и разработок) (Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2016 г. N 750) __________ ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 к государственной программе Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики" (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2015 г. N 1339) СВЕДЕНИЯ о показателях (индикаторах) государственной программы Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики" по субъектам Российской Федерации (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 02.08.2016 г. N 750; от 30.11.2016 г. N 1263) ----------------------------------------|------------------------------------------------------------------ Субъект Российской Федерации | Значения показателей (группы субъектов Российской Федерации) |-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|------ | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | год | год | год | год | год | год | год | год | год ----------------------------------------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|------ Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" Отношение объема внебюджетных денежных средств, фактически израсходованных хозяйствующими субъектами на реализацию мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии в текущем финансовом году, заключенным между Минэнерго России и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, к объему субсидии, предоставленной в текущем финансовом году, единиц Центральный федеральный округ Смоленская область - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Тверская область - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Ярославская область - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Костромская область - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Брянская область - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Калужская область - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Московская область - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Владимирская область - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Ивановская область - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Курская область - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Орловская область - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Тульская область - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Рязанская область - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Белгородская область - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Липецкая область - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Тамбовская область - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Воронежская область - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Город Москва - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Северо-Западный федеральный округ Калининградская область - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Псковская область - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Ленинградская область - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Республика Карелия - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Мурманская область - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Архангельская область - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Ненецкий автономный округ - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Новгородская область - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Вологодская область - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Республика Коми - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Город Санкт-Петербург - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Южный федеральный округ Краснодарский край - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Ростовская область - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Волгоградская область - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Республика Адыгея - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Республика Калмыкия - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Астраханская область - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Город Севастополь - - 1 - - - 1,8 2 2,2 (Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2016 г. N 1263) Республика Крым - - 1 - - - 1,8 2 2,2 (Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2016 г. N 1263) Приволжский федеральный округ Кировская область - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Нижегородская область - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Республика Марий Эл - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Удмуртская Республика - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Республика Башкортостан - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Республика Мордовия - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Чувашская Республика - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Республика Татарстан - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Оренбургская область - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Пензенская область - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Ульяновская область - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Самарская область - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Саратовская область - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Пермский край - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Уральский федеральный округ Ямало-Ненецкий автономный округ - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Ханты-Мансийский автономный округ - - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Югра Свердловская область - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Тюменская область - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Челябинская область - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Курганская область - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Сибирский федеральный округ Республика Бурятия - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Омская область - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Томская область - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Кемеровская область - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Республика Хакасия - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Республика Тыва - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Новосибирская область - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Алтайский край - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Республика Алтай - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Красноярский край - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Иркутская область - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Забайкальский край - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Дальневосточный федеральный округ Республика Саха (Якутия) - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Чукотский автономный округ - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Амурская область - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Хабаровский край - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Магаданская область - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Еврейская автономная область - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Приморский край - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Сахалинская область - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Камчатский край - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Северо-Кавказский федеральный округ Карачаево-Черкесская Республика - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Ставропольский край - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Кабардино-Балкарская Республика - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Республика Северная Осетия - Алания - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Республика Ингушетия - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Чеченская Республика - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Республика Дагестан - - 1 - - - 1,8 2 2,2 Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики" Вводы генерации тепловых электростанций (объекты по договорам предоставления мощности), МВт Центральный федеральный округ Ярославская область - - 450 - - - - - - Московская область - - 702 420 - - - - - Владимирская область - - 230 - - - - - - Ивановская область 325 - - - - - - - - Курская область - - - - 107 - - - - Орловская область 30 - - - - - - - - Тульская область - 190 543 - - - - - - Рязанская область - - 115 330 - - - - - Воронежская область - - - 223 - - - - - Ленинградская область 1520,5 29,5 - - 100 - - - - Новгородская область 210 - - - - - - - - Вологодская область - - 530 - - - - - - Южный федеральный округ Краснодарский край 770 180 - - - - - - - Ростовская область 300 - - 330 - - - - - Астраханская область - 235 - - - - - - - Приволжский федеральный округ Кировская область - - 285 115 - - - - - Нижегородская область - - - 330 - - - - - Удмуртская Республика - - 230 - - - - - - Чувашская Республика - - 80 - - - - - - Республика Татарстан - - - 230 - - - - - Самарская область 225 240 - - - - - - - Пермский край 124 165 - 230 800 - - - - Уральский федеральный округ Ханты-Мансийский автономный округ - - 836 - 418 - - - - - Югра Свердловская область - - - 840 660 420 - - - Тюменская область 450 - 410 - - - - - - Челябинская область - - 800 1 110 - - - - - Сибирский федеральный округ Республика Бурятия - 199,5 - - - - - - - Омская область - 150 158 98 120 - - - - Томская область 16 - - - - - - - - Кемеровская область - - 900 - - - - - - Республика Хакасия - - 120 - - - - - - Алтайский край - - 110 - - - - - - Красноярский край 985 415 - 800 - - - - - Забайкальский край 213,75 - - - - - - - -


Информация по документу
Читайте также