|
Расширенный поиск
Постановление Мэра г. Ростова-на-Дону от 11.03.2009 № 130
Документ имеет не последнюю редакцию.
М Э Р города Ростова-на-Дону ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11.03.2009 N 130 Об утверждении "Долгосрочной городской целевой программы сохранения и развития учреждений культуры и искусства города Ростова-на-Дону на 2006-2010 годы" в новой редакции Учитывая особую социальную значимость и актуальность деятельности учреждений культуры по обеспечению свободного доступа граждан к культурным ценностям, информации, услугам учреждений культуры, в целях формирования правовых, социально-экономических и организационных условий для духовно-нравственного, гражданского, патриотического воспитания и культурного развития городского сообщества, а также в целях поддержки творческой инициативы горожан, руководствуясь ст.179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением Мэра города Ростова-на-Дону от 15 сентября 2008 N 940 "О порядке разработки долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и порядке разработки ведомственных целевых программ, их формирования и реализации", постановлением Мэра города Ростова-на-Дону от 31 декабря 2008 N 1425 "О мерах по упорядочению городских целевых программ" ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить "Долгосрочную городскую целевую программу сохранения и развития учреждений культуры и искусства города Ростова-на-Дону на 2006-2010 годы" в новой редакции (приложение 1). 2. МУ "Управление культуры Администрации города" обеспечить результативное и целевое использование средств бюджета города, в соответствии с бюджетной росписью, по разделу "Культура, кинематография и средства массовой информации", в части реализации "Долгосрочной городской целевой программы сохранения и развития учреждений культуры и искусства города Ростова-на-Дону на 2006-2010 годы" 3. МУ "Муниципальное казначейство" (А.В. Максимов) организовать исполнение бюджета по указанным в п.2 настоящего постановления расходам в установленном порядке. 4. Признать утратившей силу "Программу сохранения и развития учреждений культуры и искусства города Ростова-на-Дону на 2006-2010 годы", принятую решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 25.04.2006 N 125. 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города (по социальным вопросам) В.В. Леденеву. Мэр города М.А. Чернышев Постановление вносит управление культуры Приложение N 1 к постановлению Мэра города N 130 от 11.03.2009 "Долгосрочная городская целевая программа сохранения и развития учреждений культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на 2006-2010 гг." Содержание программы: 1. Паспорт программы 2. Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения, обоснование необходимости ее решения программными методами. 3. Основные цели, задачи и сроки реализации программы. 4. Целевые индикаторы и показатели. 5. Система программных мероприятий. 6. Ресурсное обеспечение программы. 7. Механизм реализации программы. 8. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации. 9. Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации программы. "Долгосрочная городская целевая программа сохранения и развития учреждений культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на 2006-2010 гг." ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ------------------T----------------------------------------------¬ ¦Наименование Про-¦"Долгосрочная городская целевая программа со- ¦ ¦граммы: ¦хранения и развития учреждений культуры и ис- ¦ ¦ ¦кусства г. Ростова-на-Дону на 2006-2010 гг." ¦ +-----------------+----------------------------------------------+ ¦Инициатор разра- ¦МУ "Управление культуры Администрации г. ¦ ¦ботки проекта ¦Ростова-на-Дону" ¦ ¦программы ¦ ¦ +-----------------+----------------------------------------------+ ¦Основание для ¦Постановление Мэра города Ростова-на-Дону от ¦ ¦разработки Про- ¦31.12.2008 г. N 1425 "О мерах по упорядочению ¦ ¦граммы ¦городских целевых программ" ¦ +-----------------+----------------------------------------------+ ¦Муниципальные ¦МУ "Управление культуры Администрации г. ¦ ¦заказчики Про- ¦Ростова-на-Дону", МУ "Департамент координации ¦ ¦граммы ¦строительства и перспективного развития" ¦ +-----------------+----------------------------------------------+ ¦Заказчик - ¦МУ "Управление культуры Администрации г. ¦ ¦координатор ¦Ростова-на-Дону" ¦ +-----------------+----------------------------------------------+ ¦Разработчик Про- ¦МУ "Управление культуры Администрации г. Рос- ¦ ¦граммы: ¦това-на-Дону" ¦ +-----------------+----------------------------------------------+ ¦Основная ¦Сохранение и развитие культурного наследия ¦ ¦цель программы ¦города Ростова-на-Дону, формирование единого ¦ ¦ ¦культурного пространства, создание условий ¦ ¦ ¦для свободного доступа граждан к культурным ¦ ¦ ¦ценностям и информационным ресурсам, создание ¦ ¦ ¦условий для сохранения и развития культурного ¦ ¦ ¦потенциала города, интеграция в мировой куль- ¦ ¦ ¦турный процесс, обеспечение адаптации сферы ¦ ¦ ¦культуры к рыночным условиям. ¦ +-----------------+----------------------------------------------+ ¦Основные ¦1. Обеспечение сохранности историко- ¦ ¦задачи Программы ¦культурного наследия, свободного доступа к ¦ ¦ ¦культурным ценностям. ¦ ¦ ¦2. Организация системы дополнительного ¦ ¦ ¦образования детей, выявление одаренных ¦ ¦ ¦учащихся. ¦ ¦ ¦3. Обеспечение библиотечного обслуживания ¦ ¦ ¦населения. ¦ ¦ ¦4. Обеспечение условий для организации ¦ ¦ ¦массового отдыха и досуга, обеспечение ¦ ¦ ¦жителей города услугами учреждений культуры. ¦ +-----------------+----------------------------------------------+ ¦Сроки и этапы ¦2006-2010 годы ¦ ¦реализации Про- ¦ ¦ ¦граммы ¦ ¦ +-----------------+----------------------------------------------+ ¦Структура Про- ¦Паспорт программы, система программных меро- ¦ ¦граммы, перечень ¦приятий по разделам: ¦ ¦подпрограмм, ос- ¦- Организация библиотечного обслуживания на- ¦ ¦новных направле- ¦селения; ¦ ¦ний и мероприятий¦- Охрана и сохранение культурного наследия, ¦ ¦ ¦памятников истории и культуры местного значе- ¦ ¦ ¦ния, расположенных в городе Ростове-на-Дону; ¦ ¦ ¦- Организация предоставления дополнительного ¦ ¦ ¦образования; ¦ ¦ ¦- Создание условий для организации массового ¦ ¦ ¦отдыха и досуга, обеспечение жителей города ¦ ¦ ¦услугами организаций культуры ¦ +-----------------+----------------------------------------------+ ¦Исполнители Про- ¦МУ "Управление культуры Администрации горо- ¦ ¦граммы ¦да", муниципальные парки культуры и отдыха, ¦ ¦ ¦МОУ ДОД Детские школы искусств, МУ "Городской ¦ ¦ ¦Дом творчества", МУК "Ростовская-на-Дону го- ¦ ¦ ¦родская централизованная библиотечная систе- ¦ ¦ ¦ма", МУ "Ростовский-на-Дону зоопарк", МУ "Де- ¦ ¦ ¦партамент координации строительства и пер- ¦ ¦ ¦спективного развития". ¦ +-----------------+----------------------------------------------+ ¦Объемы и источни-¦Реализация мероприятий программы осуществля- ¦ ¦ки финансирования¦ется за счет бюджетных ассигнований федераль- ¦ ¦Программы ¦ного, областного и городского бюджетов и вне- ¦ ¦ ¦бюджетных источников. Объемы финансирования ¦ ¦ ¦на реализацию программы составляют 633 485,1 ¦ ¦ ¦тыс. руб., в том числе за счет: ¦ ¦ ¦Бюджета города - 569 885,1 тыс. руб.; ¦ ¦ ¦Областного бюджета - 23 676,9 тыс. руб.; ¦ ¦ ¦Федерального бюджета - 10 987,5 тыс. руб.; ¦ ¦ ¦средства от оказания услуг - 25 536,6. тыс. ¦ ¦ ¦руб.; ¦ ¦ ¦внебюджетных источников - 3 399,0 тыс. руб. ¦ +-----------------+----------------------------------------------+ ¦Ожидаемые конеч- ¦- паспортизация 50 памятников ¦ ¦ные результаты ¦- содержание и эксплуатация 70 памятников ¦ ¦реализации Про- ¦- установка 16 новых мемориальных досок и ¦ ¦граммы ¦ памятников ¦ ¦Целевые индикато-¦- увеличение контингента детских школ искусств¦ ¦ры и показатели ¦ до 8488 учащихся ¦ ¦ ¦- увеличение количества специализаций и ¦ ¦ ¦ отделений в детских школах искусств до 228 ¦ ¦ ¦- увеличение количества учащихся и творческих ¦ ¦ ¦ коллективов детских школ искусств, ¦ ¦ ¦ удостоенных званий Лауреатов конкурсов и ¦ ¦ ¦ фестивалей, выставок различных уровней до ¦ ¦ ¦ 645 ¦ ¦ ¦- увеличение количества читателей в ¦ ¦ ¦ библиотеках до 203 000 человек ¦ ¦ ¦- увеличение количества посещений в ¦ ¦ ¦ библиотеках до 1600 000 ¦ ¦ ¦- увеличение количества книговыдач в ¦ ¦ ¦ библиотеках до 4 825365 экз. ¦ ¦ ¦- увеличение количества досуговых объектов в ¦ ¦ ¦ парках культуры и отдыха до 147 шт. ¦ ¦ ¦- увеличение количества клубных формирований в¦ ¦ ¦ учреждениях культуры города до 650 единиц. ¦ ¦ ¦- увеличение количества культурно-досуговых ¦ ¦ ¦ мероприятий, проводимых учреждениями ¦ ¦ ¦ культуры города до 10950 ¦ ¦ ¦увеличение количества редких видов животных в ¦ ¦ ¦МУ "Ростовский-на-Дону зоопарк" до 420 осо- ¦ ¦ ¦бей. ¦ +-----------------+----------------------------------------------+ ¦Система организа-¦Отчет о реализации Программы предоставляется ¦ ¦ции контроля за ¦в Управление экономического развития ¦ ¦исполнением про- ¦Администрации города Ростова-на-Дону, МУ ¦ ¦граммы ¦"Муниципальное казначейство г. Ростова-на- ¦ ¦ ¦Дону предоставляется ежеквартально в срок до ¦ ¦ ¦25 числа месяца следующего за отчетным ¦ ¦ ¦периодом по установленной форме. ¦ ¦ ¦Ежегодный отчет о реализации Программы пре- ¦ ¦ ¦доставляется в Управление экономического ¦ ¦ ¦развития Администрации города Ростова-на- ¦ ¦ ¦Дону, МУ "Муниципальное казначейство г. ¦ ¦ ¦Ростова-на-Дону" в срок до 1 июня года, сле- ¦ ¦ ¦дующего за отчетным периодом. ¦ ¦ ¦Итоговый отчет о реализации Программы, согла- ¦ ¦ ¦сованный с Управлением экономического разви- ¦ ¦ ¦тия Администрации города Ростова-на-Дону и МУ ¦ ¦ ¦"Муниципальное казначейство г. Ростова-на- ¦ ¦ ¦Дону", предоставляется для рассмотрения на ¦ ¦ ¦Коллегии Администрации города до 1 июня 2011 ¦ ¦ ¦года. ¦ L-----------------+----------------------------------------------- Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения, обоснование необходимости ее решения программными методами. Государственная политика в области культуры направлена на обеспечение свободного доступа граждан к культурным ценностям, информации, услугам учреждений культуры с учетом интересов всех социальных групп населения, а также на обеспечение участия каждого в культурной жизни страны. С целью реализации Законов Российской Федерации: "Основы законодательства РФ о культуре", "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", "О библиотечном деле", "Об образовании", "О животном мире", ФЗ N 131- ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации Программой запланированы мероприятия по обеспечению жителей города услугами учреждений культуры, организации дополнительного образования детей и библиотечно-информационного обслуживания, созданию условий для организации массового отдыха и досуга горожан. Настоящая Программа направлена на создание правовой, организационной и финансово-экономической основы для развития культуры в городе Ростове-на-Дону. Одной из наиболее важных проблем в деятельности учреждений культуры является состояние их материально-технической базы. Большая часть учреждений культуры (библиотеки, детские школы искусств) размещены в приспособленных помещениях, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии. С момента эксплуатации зданий до принятия Программы в них не проводился полный капитальный ремонт. Основные фонды в учреждениях культуры морально и физически устарели и требуют обновления. В связи с развитием инновационных технологий возникла необходимость модернизации оборудования учреждений культуры. В настоящее время требуется создание новых условий и мощностей для развития и сохранения материально-технической базы сферы "Культуры", внедрения нового хозяйственного механизма в деятельность учреждений и организаций культуры. Для решения проблем материально-технического обеспечения отрасли "Культура" необходимо проведение текущих и капитальных ремонтов учреждений культуры, централизованное приобретение для культурно-досуговых учреждений, учебных заведений высококачественных музыкальных инструментов, специализированной мебели, аттракционной техники, сценического оборудования. С целью обеспечения охраны и сохранения культурного наследия в городе Ростове-на-Дону необходимо проведение инвентаризации и паспортизации памятников, обеспечение их содержания, проведения ремонтно-реставрационных работ, обследование территорий города с целью выявления новых недвижимых памятников истории и культуры, создание и установка новых памятников, мемориальных досок, скульптурных композиций, популяризация культурного наследия города. Необходимо продолжение работы по: - автоматизации и техническому переоснащению библиотек, созданию единой автоматизированной библиотечной сети, сохранению и обновлению библиотечных фондов; - созданию условий для организации дополнительного образования детей, сохранению контингента, открытию новых отделений и специализаций, выявлению и поддержки юных дарований, творческой талантливой молодежи, культурной элиты города; - благоустройству и развитию территорий парков культуры и отдыха, ростовского зоопарка; - модернизации аттракционного хозяйства в парках культуры и отдыха; - расширению и сохранению коллекции животных Ростовского-на-Дону зоопарка, как природного музейного наследия. Реализация "Программы сохранения и развития учреждений культуры и искусства города Ростова-на-Дону на 2006-2010 гг." поможет достичь более результативных показателей в области культуры, что позволит расширить спектр и качество, предоставляемых современных культурно-досуговых услуг населению города, сохранить сеть муниципальных учреждений культуры, сохранить и приумножить культурное наследие города. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы Цели Программы: сохранение и развитие культурного наследия города Ростова-на-Дону, формирование единого культурного пространства, создание условий для свободного доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала города, интеграция в мировой культурный процесс, обеспечение адаптации сферы культуры к рыночным условиям. Задачи Программы: Обеспечение сохранности историко-культурного наследия. Организация системы дополнительного образования детей, выявление одаренных учащихся. Обеспечение библиотечного обслуживания населения. Обеспечение условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей города услугами учреждений культуры. Сроки реализации Программы: 2006-2010 годы. --------------------T----T-----------------------T----------------¬ ¦Целевые индикаторы ¦Ед. ¦ Отчетный период ¦Плановый период ¦ ¦ и показатели ¦изм.¦ ¦ ¦ ¦ Задачи программы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ показатели ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----+-------T-------T-------+-------T--------+ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ +-------------------+----+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦Задача 1. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия. ¦ +-------------------T----T-------T-------T-------T-------T--------+ ¦Паспортизация 50 ¦шт. ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ ¦памятников. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦Содержание и ¦шт. ¦ 67 ¦ 68 ¦ 68 ¦ 69 ¦ 70 ¦ ¦эксплуатация 70 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦памятников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦Установка новых 16 ¦шт. ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 3 ¦ ¦мемориальных досок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и памятников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦Задача 2. Сохранение и развитие системы дополнительного образова-¦ ¦ния детей, поддержка одаренных учащихся. ¦ +-------------------T----T-------T-------T-------T-------T--------+ ¦Количество учащихся¦чел.¦ 8428 ¦ 8428 ¦ 8428 ¦ 8428 ¦ 8488 ¦ ¦в детских школах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦искусств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦Количество ¦шт. ¦ 210 ¦ 213 ¦ 216 ¦ 220 ¦ 228 ¦ ¦специализаций и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отделений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦Количество учащихся¦чел.¦ 400 ¦ 500 ¦ 625 ¦ 630 ¦ 645 ¦ ¦и творческих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коллективов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦удостоенных званий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Лауреатов конкурсов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и фестивалей,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выставок различных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уровней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦Задача 3. Организация библиотечного обслуживания населения. ¦ +-------------------T----T-------T-------T-------T-------T--------+ ¦Количество читате- ¦чел.¦199976 ¦200490 ¦202500 ¦202700 ¦203000 ¦ ¦лей в библиотеках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦Количество посеще- ¦чел.¦1547297¦1561908¦1589116¦1595312¦1600000 ¦ ¦ний в библиотеках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦Количество книговы-¦экз.¦4518788¦4531419¦4576934¦4728790¦4825365 ¦ ¦дач ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦Задача 4. Создание условий для организации массового отдыха и до-¦ ¦суга, обеспечение жителей города услугами учреждений культуры. ¦ +-------------------T----T-------T-------T-------T-------T--------+ ¦Количество ¦шт. ¦ 137 ¦ 143 ¦ 145 ¦ 146 ¦ 147 ¦ ¦досуговых объектов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в парках культуры и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦Количество клубных¦шт. ¦ 581 ¦ 600 ¦ 615 ¦ 630 ¦ 650 ¦ ¦формирова-ний в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦Количество ¦шт. ¦ 7543 ¦ 8002 ¦ 9004 ¦ 10500 ¦ 10950 ¦ ¦культурно-досуговых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проводимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦Количество редких¦шт. ¦ 408 ¦ 411 ¦ 414 ¦ 416 ¦ 420 ¦ ¦видов животных в МУ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Ростовского-на- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дону зоопарка" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-------------------+----+-------+-------+-------+-------+--------- Ресурсное обеспечение долгосрочной городской целевой программы сохранения и развития учреждений культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на 2006-2010г.г. Сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализации Программы, по задачам приведены в таблице тыс. руб. ----------------T-----------T----------T------------------------------------------------¬ ¦ Раздел ¦ источник ¦общий объ-¦ Объемы финансирования по годам ¦ ¦ ¦финансиро- ¦ ем ¦ ¦ ¦ ¦ вания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------T---------T---------T---------T---------+ ¦ ¦ ¦ ¦2006 г. ¦2007 г. ¦2008 г. ¦2009 г. ¦2010 г. ¦ +---------------+-----------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦Раздел 1 ¦ Городской ¦109 551,3 ¦3 514,9 ¦24 211,5 ¦28 002,4 ¦24 299,9 ¦29 522,6 ¦ ¦Организация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотечного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ областной ¦ 18 299,1 ¦10 004,2¦ 8 294,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦софинанси- ¦ 10 987,5 ¦ ¦ ¦ 2 230,9 ¦ 3 346,3 ¦ 5 410,3 ¦ ¦ ¦рование фе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ деральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦средства от¦ 233,0 ¦ ¦ 188,0¦ 45,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг учре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦итого по ¦ ¦ 139 070,9¦13 519,1¦ 32 694,4¦ 30 278,3¦ 27 646,2¦ 34 932,9¦ ¦разделу 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦Охрана и сохра-¦ Городской ¦ 114 097,3¦ 216,5¦ 14 612,4¦ 15 268,0¦ 49 627,8¦ 34 372,6¦ ¦нение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наследия, па- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мятников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦истории и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры мест- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного значения. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ областной ¦ 2 498,9¦ ¦ 2 498,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦внебюджет- ¦ 3 399,0¦ ¦ 3 399,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные источ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦итого по ¦ ¦ 119 995,2¦ 216,5¦ 20 510,3¦ 15 268,0¦ 49 627,8¦ 34 372,6¦ ¦разделу 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦Организация ¦ Городской ¦ 16 468,4¦ 3 542,7¦ 1 158,5¦ 8 241,7¦ 1 650,5¦ 1 875,0¦ ¦предоставления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ областной ¦ 2 332,4¦ 676,0¦ 1 656,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦средства от¦ 19 711,6¦ 5 370,4¦ 8 695,2¦ 5 584,0¦ 30,0¦ 32,0¦ ¦ ¦ оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг учре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦итого по ¦ ¦ 38 512,4¦ 9 589,1¦ 11 510,1¦ 13 825,7¦ 1 680,5¦ 1 907,0¦ ¦разделу 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦Создание усло- ¦ Городской ¦ 329 768,1¦39 594,2¦ 61 820,4¦ 74 066,5¦ 95 118,5¦ 59 168,5¦ ¦вий для органи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зации массового¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдыха и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦досуга, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение жи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦телей города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ областной ¦ 546,5¦ 397,3¦ 149,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦средства от¦ 5 592,0¦ 1 526,0¦ 2 659,4¦ 1 406,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг учре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦итого по ¦ ¦ 335 906,6¦41 517,5¦ 64 629,0¦ 75 473,1¦ 95 118,5¦ 59 168,5¦ ¦разделу 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦Программа ¦ Городской ¦ 569 885,1¦46 868,3¦101 802,8¦125 578,6¦170 696,7¦124 938,7¦ ¦сохранения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦искусства г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ростова-на-Дону¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 2006- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010г.г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ областной ¦ 23 676,9¦11 077,5¦ 12 599,4¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦софинанси- ¦ 10 987,5¦ 0,0¦ 0,0¦ 2 230,9¦ 3 346,3¦ 5 410,3¦ ¦ ¦рование фе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ деральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦внебюджет- ¦ 3 399,0¦ 0,0¦ 3 399,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦ные источ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦средства от¦ 25 536,6¦ 6 896,4¦ 11 542,6¦ 7 035,6¦ 30,0¦ 32,0¦ ¦ ¦ оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг учре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦ИТОГО по про- ¦ ¦ 633 485,1¦64 842,2¦129 343,8¦134 845,1¦174 073,0¦130 381,0¦ ¦грамме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---------------+-----------+----------+--------+---------+---------+---------+---------- Финансирование мероприятий долгосрочной городской целевой программы осуществляется за счет средств федерального, областного и городского бюджетов. Для реализации целевой Программы привлекаются также доходы от оказания услуг учреждениями находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов и средства из внебюджетных источников. Утвержденная долгосрочная городская целевая Программа реализуется за счет бюджета города в объемах, установленных решением Ростовской - на-Дону городской Думы о бюджете города на соответствующий финансовый год и плановый период. В случае внесения изменений в решение Ростовской-на-Дону городской Думы о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период в части бюджетных ассигнований на реализацию городских целевых программ вносятся соответствующие изменения в постановления Мэра города о долгосрочных городских целевых программах. Система программных мероприятий Раздел 1. Организация библиотечного обслуживания населения. тыс.руб. ---------------T----------T--------T-------T------------------------------------------------------¬ ¦ Наименование ¦ Исполни- ¦Срок вы-¦Источ- ¦ Объем финансирования ¦ ¦ мероприятия ¦ тель ¦полнения¦ник фи-+---------T--------T--------T--------T--------T--------+ ¦ ¦ ¦ ¦нанси- ¦ всего ¦2006год ¦2007год ¦2008год ¦2009год ¦2010год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+----------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦1.1. Реконст- ¦Департа- ¦2007- ¦бюджет ¦13 000,0 ¦ ¦13 000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦рукция филиа- ¦мент коор-¦2008г. ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лов библиотеч-¦динации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ной системы ¦строитель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перспек- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тивного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разв. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+----------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦1.2. Сохране- ¦Ростов- ¦ежегодно¦ ¦72 357,2 ¦9 606,4 ¦12 405,1¦10 898,9¦18 115,4¦21 331,4¦ ¦ние и обновле-¦ская-на- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние документ- ¦Дону го- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного фонда ЦБС¦родская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ЦБС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+----------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦- Сохранение и¦Ростов- ¦ежегодно¦бюджет ¦17 359,4 ¦ ¦3 922,2 ¦2 934,8 ¦5 054,1 ¦5 448,3 ¦ ¦обновление до-¦ская-на- ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кументного ¦Дону го- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонда ЦБС ¦родская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(подписка) ¦ЦБС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+----------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦Управление¦ежегодно¦област-¦ 3 270,5 ¦3 270,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦ ¦ ной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муници-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пал. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развит ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+----------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦- Сохранение и¦Ростов- ¦ежегодно¦бюджет ¦25 876,0 ¦ ¦ ¦5 688,2 ¦9 715,0 ¦10 472,8¦ ¦обновление до-¦ская-на- ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кументного ¦Дону го- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонда ЦБС ¦родская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(книги элек- ¦ЦБС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тронные изда- ¦управление¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния) ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+----------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦Управление¦ежегодно¦област-¦14 630,8 ¦6 335,9 ¦ 8294,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦ ¦ ной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муници-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пал. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развит ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+----------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦- Сохранение и¦Управление¦ежегодно¦ феде- ¦10 987,5 ¦ ¦ ¦2 230,9 ¦3 346,3 ¦5 410,3 ¦ ¦обновление до-¦культуры, ¦ ¦ральный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кументного ¦Ростов- ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонда ЦБС ¦ская-на- ¦ ¦ фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(книги) ¦Дону го- ¦ ¦ софи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родская ¦ ¦нанси- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦБС ¦ ¦рования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+----------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦Ростов- ¦ежегодно¦средст-¦ 233,0 ¦ ¦ 188,0 ¦ 45,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ская-на- ¦ ¦ ва от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дону го- ¦ ¦оказа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родская ¦ ¦ния ус-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦБС ¦ ¦ луг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+----------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦1.3. Проведе- ¦Ростов- ¦ ¦бюджет ¦32 948,7 ¦2 035,0 ¦4 126,5 ¦11 487,2¦6 400,0 ¦8 910,0 ¦ ¦ние капиталь- ¦ская-на- ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных ремонтов ¦Дону го- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ЦБС¦родская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ЦБС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+----------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦1.3.1. Кап. ¦Управление¦2006г. ¦бюджет ¦ 1 463,1 ¦1 463,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт БИЦ им.¦культуры ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ломоносова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Первомайский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦р-н)) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+----------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦1.3.2. Кап. ¦Управление¦2006г. ¦бюджет ¦ 571,9 ¦ 571,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт биб-ки ¦культуры ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. Островско-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го (Октябрь- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ский район) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+----------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦1.3.3. Кап ре-¦Ростов- ¦2007г. ¦бюджет ¦ 2 284,5 ¦ ¦2 284,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монт биб-ки ¦ская-на- ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. Лихачева ¦Дону го- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Железнодорож-¦родская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный район) ¦ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+----------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦1.3.4. Кап ре-¦Ростов- ¦2007г. ¦бюджет ¦ 1 842,0 ¦ ¦1 842,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монт биб-ки ¦ская-на- ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. Космодемь-¦Дону го- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦янской (Желез-¦родская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нодорожный ¦ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+----------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦1.3.5. Кап. ¦Ростов- ¦2008г. ¦бюджет ¦ 4 295,0 ¦ ¦ ¦4 295,0 ¦ ¦ ¦ ¦ремонт биб-ки ¦ская-на- ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. Тургенева ¦Дону го- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Пролетарский ¦родская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦р-н) ¦ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+----------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦1.3.6. Кап. ¦Ростов- ¦2008г. ¦бюджет ¦ 3 818,0 ¦ ¦ ¦3 818,0 ¦ ¦ ¦ ¦ремонт БИЦ им.¦ская-на- ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Горького (Ки- ¦Дону го- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ровский район)¦родская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+----------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦1.3.7. Кап. ¦Ростов- ¦2008г. ¦бюджет ¦ 2 896,6 ¦ ¦ ¦2 896,6 ¦ ¦ ¦ ¦ремонт биб-ки ¦ская-на- ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. Ленина ¦Дону го- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Советский р- ¦родская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦н) ¦ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+----------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦1.3.8. Кап. ¦Ростов- ¦2009г. ¦бюджет ¦ 2 050,0 ¦ ¦ ¦ ¦2 050,0 ¦ ¦ ¦ремонт биб-ки ¦ская-на- ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. Чехова ¦Дону го- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Ворошиловский¦родская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦р-н) ¦ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+----------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦1.3.9. Кап. ¦Ростов- ¦2008- ¦бюджет ¦ 4 227,6 ¦ ¦ ¦ 477,6 ¦3 750,0 ¦ ¦ ¦ремонт, разра-¦ская-на- ¦2009г. ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ботка ПСД биб-¦Дону го- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ки им. Пушкина¦родская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Пролетарский ¦ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦р-н) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+----------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦1.3.10. Кап. ¦Ростов- ¦2009- ¦бюджет ¦ 3 800,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 200,0 ¦3 600,0 ¦ ¦ремонт, разра-¦ская-на- ¦2010г. ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ботка ПСД биб-¦Дону го- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ки им. Черны- ¦родская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шевского (Пер-¦ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вомайский р.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+----------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦1.3.11. Кап ¦Ростов- ¦2009- ¦бюджет ¦ 1 700,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 200,0 ¦1 500,0 ¦ ¦ремонт, разра-¦ская-на- ¦2010г. ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ботка ПСД биб-¦Дону го- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ки им. Маяков-¦родская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ского (Киров- ¦ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ский р.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+----------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦1.3.12. Кап. ¦Ростов- ¦2009- ¦бюджет ¦ 3 400,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 200,0 ¦3 200,0 ¦ ¦ремонт, разра-¦ская-на- ¦2010г. ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ботка ПСД биб-¦Дону го- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ки им. Белин- ¦родская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ского (Совет- ¦ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ский р.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+----------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦1.3.13. Кап. ¦Ростов- ¦2010г. ¦бюджет ¦ 200,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 200,0 ¦ ¦рем. Биб-ки ¦ская-на- ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. Лермонтова¦Дону го- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Первомайский ¦родская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦р-н) сост ПСД ¦ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+----------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦1.3.14. Кап. ¦Ростов- ¦2010г. ¦бюджет ¦ 200,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 200,0 ¦ ¦рем. Биб-ки ¦ская-на- ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. Ленинских ¦Дону го- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внучат (Ленин-¦родская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ский р-н) сост¦ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПСД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+----------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦1.3.15. Кап. ¦Ростов- ¦2010г. ¦бюджет ¦ 200,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 200,0 ¦ ¦рем. Биб-ки ¦ская-на- ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. Мичурина ¦Дону го- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Октябрьский ¦родская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦р-н)) сост. ¦ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПСД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+----------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦1.4. Приобре- ¦Управление¦ ¦ ¦ 9817,9 ¦ 491,2 ¦ 1374,2 ¦ 2620,2 ¦ 1930,8 ¦ 3401,5 ¦ ¦тение мебели ¦культуры, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования и¦Ростов- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦компьютерной ¦ская-на- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦техникой ¦Дону го- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+----------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦Управление¦2006г. ¦бюджет ¦ 9 420,1 ¦ 93,4 ¦ 1374,2 ¦ 2620,2 ¦ 1930,8 ¦ 3401,5 ¦ ¦ ¦культуры, ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ростов- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ская-на- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дону го- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+----------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦Управление¦2006г. ¦област-¦ 397,8 ¦ 397,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦ ¦ ной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субси- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+----------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦1.5. Текущие ¦Управление¦2006- ¦бюджет ¦ 2 238,1 ¦ 1386,5 ¦ 851,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонты в фи- ¦культуры ¦2007г. ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лиалах центра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лизованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотечной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+----------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦1.6. Средства ¦Ростов- ¦ежегодно¦бюджет ¦ 8 709,0 ¦ ¦ 937,0 ¦ 5272,0 ¦1 200,0 ¦1 300,0 ¦ ¦на противопо- ¦ская-на- ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жарные меро- ¦Дону го- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приятия в уч- ¦родская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реждения ЦБС ¦ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+----------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦ИТОГО по раз- ¦ ¦ ¦ ¦139 070,9¦13 519,1¦32 694,4¦30 278,3¦27 646,2¦34 942,9¦ ¦делу 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--------------+----------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+--------- Раздел 2. Охрана и сохранение культурного наследия, памятников истории и культуры местного значения. тыс. руб. ------------T---------T------T-------T----------------------------------------------------------¬ ¦Наименова- ¦Исполни- ¦ Срок ¦Источ- ¦ Объем финансирования ¦ ¦ ние меро- ¦ тель ¦выпол-¦ ник ¦ ¦ ¦ приятия ¦ ¦нения ¦финан- +---------T--------T---------T---------T---------T---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ сиро- ¦ всего ¦2006год ¦ 2007год ¦ 2008год ¦ 2009год ¦ 2010год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦2.1. Пас- ¦Управле- ¦ еже- ¦бюджет ¦ 997,1 ¦ 100,0 ¦ 124,4 ¦ 142,7 ¦ 300,0 ¦ 330,0 ¦ ¦портизация ¦ние куль-¦годно ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и инвента- ¦туры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ризация, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦памятников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монумен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦искусства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заключение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦охранных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обяза- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦2.2. Ава- ¦Управле- ¦2006г.¦бюджет ¦ 116,5 ¦ 116,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рийно- ¦ние куль-¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спасатель- ¦туры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные меро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦2.3. Капи- ¦Управле- ¦2006- ¦ ¦106 916,6¦ 0,0 ¦13 420,9 ¦15 125,3 ¦44 327,8 ¦34 042,6 ¦ ¦тальные ре-¦ние куль-¦2010г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монты мемо-¦туры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦риальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплексов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т. ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦2.3.1. Об- ¦Управле- ¦2007г.¦ обла- ¦ 269,7 ¦ ¦ 269,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щестрои- ¦ние куль-¦ ¦ стной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельные ра-¦туры ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦боты М/К ¦ ¦ ¦субси- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им.5 Дон- ¦ ¦ ¦ дии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ского кор- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пуса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦2.3.1. Кап.¦Управле- ¦2007г.¦ обла- ¦ 2 229,2 ¦ ¦ 2 229,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт М/К ¦ние куль-¦ ¦ стной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Павшим вои-¦туры ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нам пл. К. ¦ ¦ ¦субси- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Маркса ¦ ¦ ¦ дии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦2.3.3. Кап.¦Управле- ¦2007- ¦бюджет ¦65 873,0 ¦ ¦10 847,1 ¦10 163,0 ¦29 327,8 ¦15 535,1 ¦ ¦ремонт М/К ¦ние куль-¦2010г.¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Памятник ¦туры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жертв фа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шизма в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Змиевской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦балке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦2.3.4. Ден-¦Управле- ¦2009г.¦бюджет ¦ 5 000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 5 000,0 ¦ ¦ ¦дролроект ¦ние куль-¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦М/К Памят- ¦туры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ник жертв ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фашизма в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Змиевской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦балке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦2.3.5. Кап.¦Управле- ¦2007г.¦бюджет ¦ 74,9 ¦ ¦ 74,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт М/К ¦ние куль-¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Невинно ¦туры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦убиенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦2.3.6. Кап.¦Управле- ¦2008- ¦бюджет ¦13 271,1 ¦ ¦ ¦ 1 071,1 ¦ 8 000,0 ¦ 4 200,0 ¦ ¦ремонт М/К ¦ние куль-¦2010г.¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Воинам ос- ¦туры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вободителям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Ростова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на-Дону от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фашистских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦захватчиков¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦2.3.7. Кап.¦Управле- ¦2008г.¦бюджет ¦18 198,7 ¦ ¦ ¦ 3 891,2 ¦ 500,0 ¦13 807,5 ¦ ¦ремонт М/К ¦ние куль-¦2010г.¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кумженская ¦туры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦роща со- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ставление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПСД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦2.3.8. Кап.¦Управле- ¦2010г.¦бюджет ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 500,0 ¦ ¦ремонт М/К ¦ние куль-¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦павшим вои-¦туры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нам в скве-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ре им. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Фрунзе со- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ставление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПСД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦2.3.9. Ре- ¦Управле- ¦2009г.¦бюджет ¦ 1 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 1 500,0 ¦ ¦ ¦монт ¦ние куль-¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦скульптур- ¦туры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ной группы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и постамен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦та Стачке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1902г. " ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Преемствен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ность поко-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦2.4. Уста- ¦Управле- ¦2007г.¦ ¦ 6 965,0 ¦ ¦ 6 965,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новка Па- ¦ние куль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мятника ¦туры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Елизавете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦2007г.¦бюджет ¦ 3 566,0 ¦ ¦ 3 566,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦2007г.¦внебюд-¦ 3 399,0 ¦ ¦ 3 399,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦2.5. Содер-¦Управле- ¦2009г.¦бюджет ¦ 5 000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 5 000,0 ¦ ¦ ¦жание и ¦ние куль-¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эксплуата- ¦туры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ция памят- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ников исто-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рии и куль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦ИТОГО по ¦ ¦ ¦ ¦119 995,2¦ 216,5 ¦20 510,3 ¦15 268,0 ¦49 627,8 ¦34 372,6 ¦ ¦разделу 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------+---------+------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+---------- Раздел 3. Организация предоставления дополнительного образования тыс. руб. ------------T---------T------T-------T----------------------------------------------------------¬ ¦Наименова- ¦Исполни- ¦ Срок ¦Источ- ¦ Объем финансирования ¦ ¦ ние меро- ¦ тель ¦выпол-¦ ник ¦ ¦ ¦ приятия ¦ ¦нения ¦финан- +---------T--------T---------T---------T---------T---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ сиро- ¦ всего ¦2006год ¦ 2007год ¦ 2008год ¦ 2009год ¦ 2010год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦3.1. Прове-¦Управле- ¦ ¦ ¦ 4 501,0 ¦ 811,2 ¦ 1 249,3 ¦ 2 440,5 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦дение капи-¦ние куль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тальных ре-¦туры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монтов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениях¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ДМШ, ДШИ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДХШ) в т. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦3.1.1 Кап. ¦Управле- ¦2007г.¦ обла- ¦ 999,8 ¦ ¦ 999,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт ДМШ ¦ние куль-¦ ¦ стной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. Про- ¦туры ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кофьева ¦ ¦ ¦субси- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ДМШ им ¦2007г.¦ сред- ¦ 249,5 ¦ ¦ 249,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прокофье-¦ ¦ ства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ва ¦ ¦ от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦3.1.2 Кап. ¦ДШИ им. ¦2008г.¦бюджет ¦ 2 125,6 ¦ 811,2 ¦ ¦ 1 314,4 ¦ ¦ ¦ ¦ремонт ДШИ ¦К. Нзаре-¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОКО им. К. ¦това ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Назаретова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦3.1.3 Кап. ¦МОУ ДОД ¦2008г.¦ сред- ¦ 1 126,1 ¦ ¦ ¦ 1 126,1 ¦ ¦ ¦ ¦ремонт ¦ДМШ ¦ ¦ ства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ДМШим Гне-¦ ¦ ¦ от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сина, ДМШ ¦ ¦ ¦оказа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦N 7, им. ¦ ¦ ¦ ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Чиненовых, ¦ ¦ ¦ услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. Чайков-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦3.2. Приоб-¦Управле- ¦ ¦ ¦17 196,8 ¦5 105,9 ¦ 3 736,9 ¦ 8 354,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ретение ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудова- ¦культуры,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния и инст-¦МОУ ДОД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рументов ¦ДМШ, ДШИ,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для ДМШ, ¦ДХШ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДШИ, ДХШ в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т. ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦МОУ ДОД ¦2008г.¦бюджет ¦ 8 586,8 ¦2 705,5 ¦ ¦ 5 881,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДМШ, ДШИ,¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДХШ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦Управле- ¦2007г.¦ обла- ¦ 1 332,6 ¦ 676,0 ¦ 656,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние куль-¦ ¦ стной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туры ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦МОУ ДОД ¦2006- ¦ сред- ¦ 7 277,4 ¦1 724,4 ¦ 3 080,3 ¦ 2 472,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДМШ, ДШИ,¦2008г.¦ ства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДХШ ¦ ¦ от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦3.3. Теку- ¦МОУ ДОД ¦2006- ¦ ¦ 7 655,4 ¦1 786,0 ¦ 3 567,3 ¦ 2 302,1 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦щий ремонт ¦ДМШ, ДШИ,¦2008г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в учрежде- ¦ДХШ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ниях допол-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ДМШ. ДШИ. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДХШ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦2008г.¦бюджет ¦ 982,7 ¦ ¦ 622,2 ¦ 360,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦МОУ ДОД ¦2006- ¦ сред- ¦ 6 672,7 ¦1 786,0 ¦ 2 945,1 ¦ 1 941,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДМШ, ДШИ,¦2008г.¦ ства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДХШ ¦ ¦ от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦3.4. Твор- ¦Управле- ¦ еже- ¦ ¦ 6 060,1 ¦1 886,0 ¦ 2 056,5 ¦ 39,0 ¦ 996,0 ¦ 1 082,6 ¦ ¦ческая дея-¦ние ¦годно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельность ¦культуры,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципаль-¦МОУ ДОД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных школ ¦ДМШ, ДШИ,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦искусств ¦ДХШ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦МОУ ДОД ¦2006- ¦бюджет ¦ 2 283,6 ¦ 26,0 ¦ 140,0 ¦ 39,0 ¦ 996,0 ¦ 1 082,6 ¦ ¦ ¦ДМШ, ДШИ,¦2007г.¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДХШ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦Управле- ¦ еже- ¦ сред- ¦ 3 776,5 ¦1 860,0 ¦ 1 916,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние куль-¦годно ¦ ства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туры ¦ ¦ от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦3.5. Проти-¦МОУ ДОД ¦ ¦ ¦ 3 099,1 ¦ 0,0 ¦ 900,1 ¦ 690,1 ¦ 684,5 ¦ 824,4 ¦ ¦вопожарные ¦ДМШ, ДШИ,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия¦ДХШ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в учрежде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ниях допол-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ДМШ. ДШИ. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДХШ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦МОУ ДОД ¦ ¦бюджет ¦ 2 489,7 ¦ ¦ 396,3 ¦ 646,5 ¦ 654,5 ¦ 792,4 ¦ ¦ ¦ДМШ, ДШИ,¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДХШ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦МОУ ДОД ¦ ¦ сред- ¦ 609,4 ¦ ¦ 503,8 ¦ 43,6 ¦ 30,0 ¦ 32,0 ¦ ¦ ¦ДМШ, ДШИ,¦ ¦ ства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДХШ ¦ ¦ от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦ИТОГО по ¦ ¦ ¦ ¦38 512,4 ¦9 589,1 ¦11 510,1 ¦13 825,7 ¦ 1 680,5 ¦ 1 907,0 ¦ ¦разделу 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------+---------+------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+---------- Раздел 4. Создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей города услугами организаций культуры тыс. руб. ------------T----------T------T-------T----------------------------------------------------------¬ ¦Наименова- ¦Исполни- ¦ Срок ¦Источ- ¦ Объем финансирования ¦ ¦ ние меро- ¦ тель ¦выпол-¦ ник ¦ ¦ ¦ приятия ¦ ¦нения ¦финан- +---------T--------T---------T---------T---------T---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ сиро- ¦ всего ¦2006год ¦ 2007год ¦ 2008год ¦ 2009год ¦ 2010год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.1. ¦ ¦ ¦ ¦26 082,9 ¦13 339,5¦11 257,2 ¦ 1 486,2 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦Реконст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рукция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципаль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных парков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдыха, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капремонтов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.1.1. Кап.¦Детский ¦2007г.¦бюджет ¦ 957,9 ¦ ¦ 957,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рем. дет- ¦парк им. ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ский парким¦В. Чере- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. В. Че- ¦вичкина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ревичкина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ремонт те-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦атра ска- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зок) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.1.2. ГКДЦ¦Управление¦2006- ¦бюджет ¦23 271,8 ¦13 339,5¦ 9 932,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. М. ¦культуры ¦2007гг¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Горького ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(реконст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рукция се- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тей водо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦провода и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦канализа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ГКДЦ им М.¦2007г.¦ сред- ¦ 367,0 ¦ ¦ 367,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Горького ¦ ¦ ства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.1.3. Кап.¦Парк КиО ¦2008г.¦бюджет ¦ 1 486,2 ¦ ¦ ¦ 1 486,2 ¦ ¦ ¦ ¦Ремонт парк¦им. Октяб-¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦К. и О им. ¦ря ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Октября ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.2. Разви-¦Управление¦ ¦бюджет ¦19 053,7 ¦ 0,0 ¦ 3 500,0 ¦10 553,7 ¦ 0,0 ¦ 5 000,0 ¦ ¦тие матери-¦культуры, ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ально тех- ¦муници- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нической ¦пальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦базы муни- ¦парки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдыха в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.2.1. ¦Парк КиО ¦2007г.¦бюджет ¦ 3 500,0 ¦ ¦ 3 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Приоб- ¦им. Ост- ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ретение и ¦ровского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦установка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ограждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парк им. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Островского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.2.2. ¦Парк КиО ¦2010г.¦бюджет ¦ 3 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3 500,0 ¦ ¦Приоб- ¦им. Дружба¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния парк К ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и О им. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дружба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.2.3. ¦Детский ¦2010г.¦бюджет ¦ 1 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 500,0 ¦ ¦Приоб- ¦парк им. ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ретение ¦В. Чере- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудова- ¦вичкина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния парк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Детский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парк им. В.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Черевичкина¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.2.4. ГКДЦ¦Управление¦2008г.¦бюджет ¦ 9 263,9 ¦ ¦ ¦ 9 263,9 ¦ ¦ ¦ ¦им. М. ¦культуры ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Горького ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приобрете- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние аттрак-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цион, ска- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦меек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.2.5. ¦муници- ¦2008г.¦бюджет ¦ 1 289,8 ¦ ¦ ¦ 1 289,8 ¦ ¦ ¦ ¦Приоб- ¦пальные ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ретение ¦парки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния для му-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ниципальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.3. Разви-¦Ростовс- ¦ еже- ¦ ¦202 594,3¦15 731,5¦17 575,1 ¦32 885,2 ¦87 444,8 ¦48 957,7 ¦ ¦тие Ростов-¦кий-на- ¦годно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ского-на- ¦Дону зоо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дону Зоо- ¦парк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парка как ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦музейного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наследия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.3.1. Ка- ¦Ростовс- ¦2008г.¦бюджет ¦12 248,0 ¦ ¦ ¦12 248,0 ¦ ¦ ¦ ¦питальный ¦кий-на- ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт, со-¦Дону зоо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ставление ¦парк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПСД, Рос- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товский-на-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дону Зоо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.3.2. ¦Ростовс- ¦2007г.¦ сред- ¦ 1 476,4 ¦ ¦ 1 476,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Рекон- ¦кий-на- ¦ ¦ ства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦струкция ¦Дону зоо- ¦ ¦ от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имуществен-¦парк ¦ ¦оказа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного ком- ¦ ¦ ¦ ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плекса Зоо-¦ ¦ ¦ услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парка (ре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦констр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тигрятника)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.3.3. ¦Ростовс- ¦2009- ¦бюджет ¦100 357,0¦ ¦ ¦ ¦70 000,0 ¦30 357,0 ¦ ¦Строитель- ¦кий-на- ¦2010г.¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ство сло- ¦Дону зоо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новника и ¦парк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полярной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зоны Рос- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товский-на-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дону Зоо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.3.4. При-¦Ростовс- ¦2006г.¦ обла- ¦ 397,3 ¦ 397,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обретение ¦кий-на- ¦ ¦ стной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудова- ¦Дону зоо- ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния для МУ ¦парк ¦ ¦субси- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ростовский-¦ ¦ ¦ дии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на-Дону ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зоопарк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦Ростовс- ¦2007- ¦бюджет ¦ 3 206,1 ¦ ¦ 469,5 ¦ 2 736,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кий-на- ¦2008г.¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дону зоо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦Ростовс- ¦ ¦ сред- ¦ 2 507,6 ¦1 526,0 ¦ ¦ 981,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кий-на- ¦ ¦ ства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дону зоо- ¦ ¦ от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парк ¦ ¦оказа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.3.5. Кор-¦Ростовс- ¦ еже- ¦бюджет ¦80 472,9 ¦13 808,2¦14 721,2 ¦15 898,0 ¦17 444,8 ¦18 600,7 ¦ ¦мообеспече-¦кий-на- ¦годно ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние и вете-¦Дону зоо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ринарное ¦парк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслужива- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние живот- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных Ростов-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ского зоо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.3.6. Про-¦Ростовс- ¦ еже- ¦бюджет ¦ 688,0 ¦ ¦ 92,0 ¦ 596,0 ¦ ¦ ¦ ¦тивопожар- ¦кий-на- ¦годно ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные меро- ¦Дону зоо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приятия МУ ¦парк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Ростов- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ский-на- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дону зоо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парк" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦Ростовс- ¦ еже- ¦ сред- ¦ 1 241,0 ¦ ¦ 816,0 ¦ 425,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кий-на- ¦годно ¦ ства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дону зоо- ¦ ¦ от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парк ¦ ¦оказа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.4. Разви-¦Управление¦ еже- ¦ ¦88 175,7 ¦12 446,5¦32 296,7 ¦30 548,0 ¦ 7 673,7 ¦ 5 210,8 ¦ ¦тие народ- ¦культуры, ¦годно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного твор- ¦Городской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чества, ¦Дом Твор- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦создание ¦чества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потенциала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.4.1. Кап.¦Управление¦2006- ¦бюджет ¦51 448,5 ¦10 196,5¦28 909,0 ¦12 343,0 ¦ ¦ ¦ ¦ремонт МУ ¦культуры, ¦2008г.¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Городской ¦Городской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дом Творче-¦Дом Твор- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ства" ¦чества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.4.2. Уве-¦Городской ¦2008г.¦бюджет ¦ 3 366,6 ¦ ¦ ¦ 3 366,6 ¦ ¦ ¦ ¦личение ра-¦Дом Твор- ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нее присое-¦чества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диненной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мощности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУ" Город- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ской Дом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Творчества"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.4.3. ¦Управление¦2007г.¦ Обла- ¦ 149,2 ¦ ¦ 149,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Приоб- ¦культуры ¦ ¦ стной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ретение ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦звукотехни-¦ ¦ ¦субси- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ческого ¦ ¦ ¦ дии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния МУ "Го-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родской Дом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Творчества"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.4.4. ¦Городской ¦2008г.¦Бюджет ¦ 7 446,8 ¦ ¦ ¦ 7 446,8 ¦ ¦ ¦ ¦Приоб- ¦Дом Твор- ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ретение ¦чества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния для МУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Городской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дом творче-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.4.5. Про-¦Городской ¦2008г.¦бюджет ¦ 387,3 ¦ ¦ ¦ 387,3 ¦ ¦ ¦ ¦тивопожар- ¦Дом Твор- ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные меро- ¦чества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приятия МУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Городской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дом Творче-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ства" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.4.6. Про-¦Управление¦ еже- ¦бюджет ¦ 2 324,8 ¦ 240,8 ¦ 168,0 ¦ 535,0 ¦ 1 100,0 ¦ 281,0 ¦ ¦ведение го-¦культуры ¦годно ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фестивалей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦народного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦творчества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.4.7. ¦Управление¦ еже- ¦бюджет ¦23 052,5 ¦2 009,2 ¦ 3 070,5 ¦ 6 469,3 ¦ 6 573,7 ¦ 4 929,8 ¦ ¦Проведение ¦культуры ¦годно ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦праздничных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦ИТОГО по ¦ ¦ ¦ ¦335 906,6¦41 517,5¦64 629,0 ¦75 473,1 ¦95 118,5 ¦59 168,5 ¦ ¦разделу 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦ВСЕГО ПО ¦ ¦ ¦ ¦633 485,1¦64 842,2¦129 343,8¦134 845,1¦174 073,0¦130 391,0¦ ¦ПРОГРАММЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------+----------+------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+---------- Механизм реализации Программы Реализация Программы опирается на сложившийся культурный потенциал города, его культурное наследие, традиции самобытного многонационального городского сообщества, творческую инициативу горожан. Механизм реализации Программы предусматривает: - совершенствование системы управления муниципальными учреждениями культуры города (организация управления и контроль за реализацией мероприятий Программы); - совершенствование нормативной базы развития культуры в городе Ростове-на-Дону; - рациональное распределение и использование бюджетных средств, привлечение внебюджетных средств; - сохранение, содержание и развитие имущественного комплекса отрасли "Культура"; - подготовка и переподготовка кадров для повышения качества работы учреждений культуры; - совершенствование годового плана культурно-досуговых и массовых мероприятий. Перечисленные составляющие механизма реализации Программы апробированы в процессе деятельности учреждений отрасли "Культура". Координация мероприятий по реализации Программы будет осуществляться через нормативные, правовые акты - постановления, распоряжения Мэра города Ростова-на-Дону, решения Коллегии Администрации города Ростова-на-Дону, соглашения о намерениях и договоры и сотрудничестве с организациями, участвующими в Программных мероприятиях, муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг необходимых для реализации Программы. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации долгосрочной городской целевой программы сохранения и развития учреждений культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на 2006-2010гг., МУ "Управление культуры администрации города Ростова-на-Дону" представляет в Управление экономического развития Администрации города и МУ "Муниципальное казначейство г. Ростова-на-Дону" ежеквартально, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом информацию (отчет о реализации целевой программы) о ходе выполнения программы. Ежегодный отчет о реализации Программы предоставляется в Управление экономического развития Администрации города Ростована-Дону, МУ "Муниципальное казначейство г. Ростова-на-Дону в срок до 1 июня года, следующего за отчетным периодом. Итоговый отчет о реализации Программы, согласованный с Управлением экономического развития Администрации города Ростована-Дону и МУ "Муниципальное казначейство г. Ростова-на-Дону", предоставляется для рассмотрения на Коллегии Администрации города до 1 июня 2011 года. В случае внесения в отчетном периоде изменений в долгосрочную городскую целевую программу МУ "Управление культуры администрации города Ростова-на-Дону" представляет копию документов, свидетельствующих о внесении соответствующих изменений. Реализация мероприятий долгосрочной городской целевой программы осуществляется на основе контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2008 N 94-ФЗ " О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. Итоговый отчет о реализации Программы до 1 июня 2011 года. Контроль за исполнением мероприятий Программы муниципальными учреждениями культуры осуществляет МУ "Управление культуры Администрации города". Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации Программы В ходе реализации муниципальной "Программы развития культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на 2006-2010 гг." произойдет положительный сдвиг в развитии материально-технической базы отрасли, расширятся формы и виды культурно-образовательных и досуговых услуг населению, а также увеличатся посещаемость и платные услуги учреждений, способствующие дальнейшему развитию отрасли, а именно планируется достижение следующих конечных результатов Программы: паспортизация 50 памятников содержание и эксплуатация 70 памятников - установка 16 новых мемориальных досок и памятников - увеличение контингента детских школ искусств до 8488 учащихся - увеличение количества специализаций и отделений в детских школах искусств до 228 - увеличение количества учащихся и творческих коллективов детских школ искусств, удостоенных званий Лауреатов конкурсов и фестивалей, выставок различных уровней до 645 - увеличение количества читателей в библиотеках до 203 000 человек - увеличение количества посещений в библиотеках до 1600 000 - увеличение количества книговыдач в библиотеках до 4 825365 экз. - увеличение количества досуговых объектов в парках культуры и отдыха до 147 шт. - увеличение количества клубных формирований в учреждениях культуры города до 65018 - увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры города до 10950 - увеличение количества редких видов животных в МУ "Ростовский-на-Дону зоопарк" до 420 особей - сохранение сети, существующих учреждений культуры города Ростована-Дону. Методика определения оценки эффективности социально-экономических последствий от реализации Программы. Оценка эффективности реализации долгосрочной городской целевой "Программы сохранения и развития учреждений культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на 2006-2010 гг." определяется управлением культуры Администрации города ежегодно на основе анализа достигнутых показателей, которые отражаются в формах государственного статистического наблюдения, сведениях за истекший год о деятельности общедоступных библиотек, парков культуры и отдыха, зоопарка, учреждений культурно - досугового типа, в приказах МУ "Управление культуры Администрации города" о контингенте учащихся школ дополнительного образования детей, образовательно-учебных планах школ искусств, решениях оргкомитетов и жюри об итогах фестивалей, конкурсов, выставок, реестре памятников монументального искусства, воинской славы, мемориальных комплексов и памятных мест города Ростова-на-Дону, решениях городской межведомственной комиссии по наименованиям общественно-значимых мест, установке памятных знаков, увековечению имен выдающихся людей и памятных событий в городе Ростове-на-Дону. Управляющий делами Администрации города С.Д. Синякова Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|