|
Расширенный поиск
Постановление Мэра г. Ростова-на-Дону от 11.03.2009 № 130
Документ имеет не последнюю редакцию.
М Э Р города Ростова-на-Дону ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11.03.2009 N 130 Об утверждении "Долгосрочной городской целевой программы сохранения и развития учреждений культуры и искусства города Ростова-на-Дону на 2006-2010 годы" в новой редакции (В редакции Постановлений Администрации г. Ростова-на-Дону от 15.03.2010 г. N 185; от 07.07.2010 г. N 488; от 06.09.2010 г. N 660) Учитывая особую социальную значимость и актуальность деятельности учреждений культуры по обеспечению свободного доступа граждан к культурным ценностям, информации, услугам учреждений культуры, в целях формирования правовых, социально-экономических и организационных условий для духовно-нравственного, гражданского, патриотического воспитания и культурного развития городского сообщества, а также в целях поддержки творческой инициативы горожан, руководствуясь ст.179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением Мэра города Ростова-на-Дону от 15 сентября 2008 N 940 "О порядке разработки долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и порядке разработки ведомственных целевых программ, их формирования и реализации", постановлением Мэра города Ростова-на-Дону от 31 декабря 2008 N 1425 "О мерах по упорядочению городских целевых программ" ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить "Долгосрочную городскую целевую программу сохранения и развития учреждений культуры и искусства города Ростова-на-Дону на 2006-2010 годы" в новой редакции (приложение 1). 2. МУ "Управление культуры Администрации города" обеспечить результативное и целевое использование средств бюджета города, в соответствии с бюджетной росписью, по разделу "Культура, кинематография и средства массовой информации", в части реализации "Долгосрочной городской целевой программы сохранения и развития учреждений культуры и искусства города Ростова-на-Дону на 2006-2010 годы" 3. МУ "Муниципальное казначейство" (А.В. Максимов) организовать исполнение бюджета по указанным в п.2 настоящего постановления расходам в установленном порядке. 4. Признать утратившей силу "Программу сохранения и развития учреждений культуры и искусства города Ростова-на-Дону на 2006-2010 годы", принятую решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 25.04.2006 N 125. 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города (по социальным вопросам) В.В. Леденеву. Мэр города М.А. Чернышев Постановление вносит управление культуры Приложение N 1 к постановлению Мэра города N 130 от 11.03.2009 "Долгосрочная городская целевая программа сохранения и развития учреждений культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на 2006-2010 гг." (В редакции Постановлений Администрации г. Ростова-на-Дону от 15.03.2010 г. N 185; от 07.07.2010 г. N 488; от 06.09.2010 г. N 660) Содержание программы: 1. Паспорт программы 2. Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения, обоснование необходимости ее решения программными методами. 3. Основные цели, задачи и сроки реализации программы. 4. Целевые индикаторы и показатели. 5. Система программных мероприятий. 6. Ресурсное обеспечение программы. 7. Механизм реализации программы. 8. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации. 9. Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации программы. "Долгосрочная городская целевая программа сохранения и развития учреждений культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на 2006-2010 гг." ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ------------------T----------------------------------------------¬ ¦Наименование Про-¦"Долгосрочная городская целевая программа со- ¦ ¦граммы: ¦хранения и развития учреждений культуры и ис- ¦ ¦ ¦кусства г. Ростова-на-Дону на 2006-2010 гг." ¦ +-----------------+----------------------------------------------+ ¦Инициатор разра- ¦МУ "Управление культуры Администрации г. ¦ ¦ботки проекта ¦Ростова-на-Дону" ¦ ¦программы ¦ ¦ +-----------------+----------------------------------------------+ ¦Основание для ¦Постановление Мэра города Ростова-на-Дону от ¦ ¦разработки Про- ¦31.12.2008 г. N 1425 "О мерах по упорядочению ¦ ¦граммы ¦городских целевых программ" ¦ +-----------------+----------------------------------------------+ ¦Муниципальные ¦МУ "Управление культуры Администрации г. ¦ ¦заказчики Про- ¦Ростова-на-Дону", МУ "Департамент координации ¦ ¦граммы ¦строительства и перспективного развития" ¦ +-----------------+----------------------------------------------+ ¦Заказчик - ¦МУ "Управление культуры Администрации г. ¦ ¦координатор ¦Ростова-на-Дону" ¦ +-----------------+----------------------------------------------+ ¦Разработчик Про- ¦МУ "Управление культуры Администрации г. Рос- ¦ ¦граммы: ¦това-на-Дону" ¦ +-----------------+----------------------------------------------+ ¦Основная ¦Сохранение и развитие культурного наследия ¦ ¦цель программы ¦города Ростова-на-Дону, формирование единого ¦ ¦ ¦культурного пространства, создание условий ¦ ¦ ¦для свободного доступа граждан к культурным ¦ ¦ ¦ценностям и информационным ресурсам, создание ¦ ¦ ¦условий для сохранения и развития культурного ¦ ¦ ¦потенциала города, интеграция в мировой куль- ¦ ¦ ¦турный процесс, обеспечение адаптации сферы ¦ ¦ ¦культуры к рыночным условиям. ¦ +-----------------+----------------------------------------------+ ¦Основные ¦1. Обеспечение сохранности историко- ¦ ¦задачи Программы ¦культурного наследия, свободного доступа к ¦ ¦ ¦культурным ценностям. ¦ ¦ ¦2. Организация системы дополнительного ¦ ¦ ¦образования детей, выявление одаренных ¦ ¦ ¦учащихся. ¦ ¦ ¦3. Обеспечение библиотечного обслуживания ¦ ¦ ¦населения. ¦ ¦ ¦4. Обеспечение условий для организации ¦ ¦ ¦массового отдыха и досуга, обеспечение ¦ ¦ ¦жителей города услугами учреждений культуры. ¦ +-----------------+----------------------------------------------+ ¦Сроки и этапы ¦2006-2010 годы ¦ ¦реализации Про- ¦ ¦ ¦граммы ¦ ¦ +-----------------+----------------------------------------------+ ¦Структура Про- ¦Паспорт программы, система программных меро- ¦ ¦граммы, перечень ¦приятий по разделам: ¦ ¦подпрограмм, ос- ¦- Организация библиотечного обслуживания на- ¦ ¦новных направле- ¦селения; ¦ ¦ний и мероприятий¦- Охрана и сохранение культурного наследия, ¦ ¦ ¦памятников истории и культуры местного значе- ¦ ¦ ¦ния, расположенных в городе Ростове-на-Дону; ¦ ¦ ¦- Организация предоставления дополнительного ¦ ¦ ¦образования; ¦ ¦ ¦- Создание условий для организации массового ¦ ¦ ¦отдыха и досуга, обеспечение жителей города ¦ ¦ ¦услугами организаций культуры ¦ +-----------------+----------------------------------------------+ ¦Исполнители Про- ¦МУ "Управление культуры Администрации горо- ¦ ¦граммы ¦да", муниципальные парки культуры и отдыха, ¦ ¦ ¦МОУ ДОД Детские школы искусств, МУ "Городской ¦ ¦ ¦Дом творчества", МУК "Ростовская-на-Дону го- ¦ ¦ ¦родская централизованная библиотечная систе- ¦ ¦ ¦ма", МУ "Ростовский-на-Дону зоопарк", МУ "Де- ¦ ¦ ¦партамент координации строительства и пер- ¦ ¦ ¦спективного развития". ¦ +-----------------+----------------------------------------------+ ¦Объемы и источни-¦Реализация мероприятий программы осуществля- ¦ ¦ки финансирования¦ется за счет бюджетных ассигнований федераль- ¦ ¦Программы ¦ного, областного и городского бюджетов и вне- ¦ ¦ ¦бюджетных источников. Объемы финансирования ¦ ¦ ¦на реализацию Программы составляют 1033852,4 ¦ ¦ ¦тыс. руб., в том числе за счет: ¦ ¦ ¦Бюджета города - 972833,6 тыс. руб.; ¦ ¦ ¦Областного бюджета - 23676,9 тыс. руб.; ¦ ¦ ¦Федерального бюджета - 8088,3 тыс. руб.; ¦ ¦ ¦средства от оказания услуг - 25854,6. тыс. ¦ ¦ ¦руб.; ¦ ¦ ¦внебюджетных источников - 3399,0 тыс. руб. ¦ (В редакции Постановления Администрации г. Ростова-на-Дону от 06.09.2010 г. N 660) +-----------------+----------------------------------------------+ ¦Ожидаемые конеч- ¦- паспортизация 60 памятников ¦ ¦ные результаты ¦- содержание и эксплуатация 73 памятников ¦ ¦реализации Про- ¦- установка 25 новых мемориальных досок и ¦ ¦граммы. ¦ памятников ¦ ¦Целевые индикато-¦- увеличение контингента детских школ искусств¦ ¦ры и показатели ¦ до 8465 учащихся ¦ ¦ ¦- увеличение количества специализаций и ¦ ¦ ¦ отделений в детских школах искусств до 228 ¦ ¦ ¦- увеличение количества учащихся и творческих ¦ ¦ ¦ коллективов детских школ искусств, ¦ ¦ ¦ удостоенных званий Лауреатов конкурсов и ¦ ¦ ¦ фестивалей, выставок различных уровней до ¦ ¦ ¦ 645 ¦ ¦ ¦- увеличение количества читателей в ¦ ¦ ¦ библиотеках до 203 000 человек ¦ ¦ ¦- увеличение количества посещений в ¦ ¦ ¦ библиотеках до 1600 000 ¦ ¦ ¦- увеличение количества книговыдач в ¦ ¦ ¦ библиотеках до 4 532500 экз. ¦ ¦ ¦- увеличение количества досуговых объектов в ¦ ¦ ¦ парках культуры и отдыха до 147 шт. ¦ ¦ ¦- увеличение количества клубных формирований в¦ ¦ ¦ учреждениях культуры города до 650 единиц. ¦ ¦ ¦- увеличение количества культурно-досуговых ¦ ¦ ¦ мероприятий, проводимых учреждениями ¦ ¦ ¦ культуры города до 10950 ¦ ¦ ¦увеличение количества редких видов животных в ¦ ¦ ¦МУ "Ростовский-на-Дону зоопарк" до 420 осо- ¦ ¦ ¦бей. ¦ (В редакции Постановления Администрации г. Ростова-на-Дону от 15.03.2010 г. N 185) +-----------------+----------------------------------------------+ ¦Система организа-¦Отчет о реализации Программы предоставляется ¦ ¦ции контроля за ¦в Управление экономического развития ¦ ¦исполнением про- ¦Администрации города Ростова-на-Дону, МУ ¦ ¦граммы ¦"Муниципальное казначейство г. Ростова-на- ¦ ¦ ¦Дону предоставляется ежеквартально в срок до ¦ ¦ ¦25 числа месяца следующего за отчетным ¦ ¦ ¦периодом по установленной форме. ¦ ¦ ¦Ежегодный отчет о реализации Программы пре- ¦ ¦ ¦доставляется в Управление экономического ¦ ¦ ¦развития Администрации города Ростова-на- ¦ ¦ ¦Дону, МУ "Муниципальное казначейство г. ¦ ¦ ¦Ростова-на-Дону" в срок до 1 июня года, сле- ¦ ¦ ¦дующего за отчетным периодом. ¦ ¦ ¦Итоговый отчет о реализации Программы, согла- ¦ ¦ ¦сованный с Управлением экономического разви- ¦ ¦ ¦тия Администрации города Ростова-на-Дону и МУ ¦ ¦ ¦"Муниципальное казначейство г. Ростова-на- ¦ ¦ ¦Дону", предоставляется для рассмотрения на ¦ ¦ ¦Коллегии Администрации города до 1 июня 2011 ¦ ¦ ¦года. ¦ L-----------------+----------------------------------------------- Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения, обоснование необходимости ее решения программными методами. Государственная политика в области культуры направлена на обеспечение свободного доступа граждан к культурным ценностям, информации, услугам учреждений культуры с учетом интересов всех социальных групп населения, а также на обеспечение участия каждого в культурной жизни страны. С целью реализации Законов Российской Федерации: "Основы законодательства РФ о культуре", "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", "О библиотечном деле", "Об образовании", "О животном мире", ФЗ N 131- ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации Программой запланированы мероприятия по обеспечению жителей города услугами учреждений культуры, организации дополнительного образования детей и библиотечно-информационного обслуживания, созданию условий для организации массового отдыха и досуга горожан. Настоящая Программа направлена на создание правовой, организационной и финансово-экономической основы для развития культуры в городе Ростове-на-Дону. Одной из наиболее важных проблем в деятельности учреждений культуры является состояние их материально-технической базы. Большая часть учреждений культуры (библиотеки, детские школы искусств) размещены в приспособленных помещениях, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии. С момента эксплуатации зданий до принятия Программы в них не проводился полный капитальный ремонт. Основные фонды в учреждениях культуры морально и физически устарели и требуют обновления. В связи с развитием инновационных технологий возникла необходимость модернизации оборудования учреждений культуры. В настоящее время требуется создание новых условий и мощностей для развития и сохранения материально-технической базы сферы "Культуры", внедрения нового хозяйственного механизма в деятельность учреждений и организаций культуры. Для решения проблем материально-технического обеспечения отрасли "Культура" необходимо проведение текущих и капитальных ремонтов учреждений культуры, централизованное приобретение для культурно-досуговых учреждений, учебных заведений высококачественных музыкальных инструментов, специализированной мебели, аттракционной техники, сценического оборудования. С целью обеспечения охраны и сохранения культурного наследия в городе Ростове-на-Дону необходимо проведение инвентаризации и паспортизации памятников, обеспечение их содержания, проведения ремонтно-реставрационных работ, обследование территорий города с целью выявления новых недвижимых памятников истории и культуры, создание и установка новых памятников, мемориальных досок, скульптурных композиций, популяризация культурного наследия города. Необходимо продолжение работы по: - автоматизации и техническому переоснащению библиотек, созданию единой автоматизированной библиотечной сети, сохранению и обновлению библиотечных фондов; - созданию условий для организации дополнительного образования детей, сохранению контингента, открытию новых отделений и специализаций, выявлению и поддержки юных дарований, творческой талантливой молодежи, культурной элиты города; - благоустройству и развитию территорий парков культуры и отдыха, ростовского зоопарка; - модернизации аттракционного хозяйства в парках культуры и отдыха; - расширению и сохранению коллекции животных Ростовского-на-Дону зоопарка, как природного музейного наследия. Реализация "Программы сохранения и развития учреждений культуры и искусства города Ростова-на-Дону на 2006-2010 гг." поможет достичь более результативных показателей в области культуры, что позволит расширить спектр и качество, предоставляемых современных культурно-досуговых услуг населению города, сохранить сеть муниципальных учреждений культуры, сохранить и приумножить культурное наследие города. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы Цели Программы: сохранение и развитие культурного наследия города Ростова-на-Дону, формирование единого культурного пространства, создание условий для свободного доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала города, интеграция в мировой культурный процесс, обеспечение адаптации сферы культуры к рыночным условиям. Задачи Программы: Обеспечение сохранности историко-культурного наследия. Организация системы дополнительного образования детей, выявление одаренных учащихся. Обеспечение библиотечного обслуживания населения. Обеспечение условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей города услугами учреждений культуры. Сроки реализации Программы: 2006-2010 годы. --------------T----T----------------------------T-------------------¬ ¦ Задачи ¦Ед. ¦ Отчетный период ¦ Плановый период ¦ ¦ программы, ¦изм.¦ ¦ ¦ ¦ показатели ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----+---------T---------T--------+---------T---------+ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ +-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+ ¦ Задача 1. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия. ¦ +-------------T----T---------T---------T--------T---------T---------+ ¦Паспортизация¦шт. ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 20 ¦ 10 ¦ ¦60 памятни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ков. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+ ¦Содержание и ¦шт. ¦ 67 ¦ 68 ¦ 68 ¦ 72 ¦ 73 ¦ ¦эксплуатация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦73 памятников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+ ¦Установка ¦шт. ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 12 ¦ 4 ¦ ¦новых 25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мемориальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦досок и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦памятников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ Задача 2. Сохранение и развитие системы дополнительного ¦ ¦ образования детей, поддержка одаренных учащихся. ¦ +-------------T----T---------T---------T--------T---------T---------+ ¦ Количество ¦чел.¦ 8 428 ¦ 8 428 ¦ 8 428 ¦ 8 428 ¦ 8 465 ¦ ¦ учащихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ детских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ школах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ искусств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+ ¦ Количество ¦шт. ¦ 210 ¦ 213 ¦ 216 ¦ 220 ¦ 228 ¦ ¦специализаций¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и отделений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+ ¦ Количество ¦чел.¦ 400 ¦ 500 ¦ 625 ¦ 630 ¦ 645 ¦ ¦ учащихся и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ творческих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коллективов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ удостоенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ званий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Лауреатов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ конкурсов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ фестивалей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выставок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ различных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ уровней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ Задача 3. Организация библиотечного обслуживания населения. ¦ +-------------T----T---------T---------T--------T---------T---------+ ¦ Количество ¦чел.¦ 199 976 ¦ 200 490 ¦202 500 ¦ 202 700 ¦ 203 000 ¦ ¦ читателей в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ библиотеках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+ ¦ Количество ¦чел.¦1547 297 ¦1 561 908¦1589 116¦1 595 312¦1 600 000¦ ¦ посещений в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ библиотеках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+ ¦ Количество ¦экз.¦4 518 788¦4 531 419¦4 576934¦4 532 486¦4 532 500¦ ¦ книго-выдач ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ Задача 4. Создание условий для организации массового отдыха и ¦ ¦ досуга, обеспечение жителей города услугами учреждений культуры. ¦ +-------------T----T---------T---------T--------T---------T---------+ ¦ Количество ¦шт. ¦ 137 ¦ 143 ¦ 145 ¦ 146 ¦ 147 ¦ ¦ досуговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ объектов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ парках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ культуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+ ¦ Количество ¦шт. ¦ 581 ¦ 600 ¦ 615 ¦ 630 ¦ 650 ¦ ¦ клубных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формирований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в учреждениях¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+ ¦ Количество ¦шт. ¦ 7543 ¦ 8002 ¦ 9004 ¦ 10500 ¦ 10950 ¦ ¦ культурно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ досуговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ проводимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+ ¦ Количество ¦шт. ¦ 408 ¦ 411 ¦ 414 ¦ 416 ¦ 420 ¦ ¦редких видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦животных в МУ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Ростовского-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на-Дону ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ зоопарка" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------- (В редакции Постановления Администрации г. Ростова-на-Дону от 15.03.2010 г. N 185) Ресурсное обеспечение долгосрочной городской целевой программы сохранения и развития учреждений культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на 2006-2010 годы тыс. руб. ----------T--------T-----------T-----------------------------------------------¬ ¦ Раздел ¦ Источ- ¦Общий объ- ¦ Объемы финансирования по годам ¦ ¦ ¦ ник ¦ ем ¦ ¦ ¦ ¦ финан- ¦ +--------T---------T---------T---------T--------+ ¦ ¦сирова- ¦ ¦2006 год¦2007 год ¦2008 год ¦2009 год ¦2010 год¦ ¦ ¦ ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+--------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+ ¦Раздел 1 ¦ бюджет ¦ 152 578,7 ¦3 514,9 ¦24 211,5 ¦28 002,4 ¦24 251,2 ¦72 598,7¦ ¦Организа-¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ция биб- +--------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+ ¦лиотечно-¦Област- ¦ 18 299,1 ¦10 004,2¦ 8 294,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го обслу-¦ ной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ живания ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения+--------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+ ¦ ¦ софи- ¦ 8 088,3 ¦ ¦ ¦ 2 230,9 ¦ 3 346,3 ¦2 511,1 ¦ ¦ ¦ нанси- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ феде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+ ¦ ¦Средст- ¦ 233,0 ¦ ¦ 188,0¦ 45,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ва от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оказа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+--------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+ ¦итого по разделу 1¦ 179 199,1¦13 519,1¦ 32 694,4¦ 30 278,3¦ 27 597,5¦75 109,8¦ +---------T--------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+ ¦Раздел 2 ¦ бюджет ¦ 148 570,5¦ 216,5¦ 14 612,4¦ 15 268,0¦ 47 199,2¦70 756,4¦ ¦Охрана и ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культур- +--------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+ ¦ного на- ¦Област- ¦ 2 498,9¦ ¦ 2 498,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦следия, ¦ ной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦памятни- ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ков исто-+--------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+ ¦рии и ¦внебюд- ¦ 3 399,0¦ ¦ 3 399,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦ жетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного ¦ источ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦значения.¦ ники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+--------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+ ¦итого по разделу 2¦ 154 468,4¦ 216,5¦ 20 510,3¦ 15 268,0¦ 47 199,2¦70 756,4¦ +---------T--------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+ ¦Раздел 3 ¦ бюджет ¦ 231 446,3¦ 3 542,7¦ 1 158,5¦ 8 241,7¦ 1 815,0¦213332,9¦ ¦Организа-¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ция пре- +--------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+ ¦доставле-¦Област- ¦ 2 332,4¦ 676,0¦ 1 656,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ния до- ¦ ной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ полни- ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельного +--------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+ ¦образова-¦Средст- ¦ 20 029,6¦ 5 370,4¦ 8 695,2¦ 5 584,0¦ 380,0¦ ¦ ¦ ния ¦ ва от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оказа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+--------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+ ¦итого по разделу 3¦ 253 808,3¦ 9 589,1¦ 11 510,1¦ 13 825,7¦ 2 195,0¦213332,9¦ +---------T--------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+ ¦Раздел 4 ¦ Бюджет ¦ 425 105,5¦39 594,2¦ 61 820,4¦ 74 066,5¦ 95 512,7¦173117,8¦ ¦Создание ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ условий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для орга-+--------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+ ¦ низации ¦Област- ¦ 546,5¦ 397,3¦ 149,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦массового¦ ной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдыха и ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ досуга, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспече-+--------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+ ¦ние жите-¦Средст- ¦ 5 592,0¦ 1 526,0¦ 2 659,4¦ 1 406,6¦ ¦ ¦ ¦лей горо-¦ ва от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦да услу- ¦ оказа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гами ор- ¦ ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ганизаций¦ услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+--------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+ ¦итого по разделу 4¦ 431 244,0¦41 517,5¦ 64 629,0¦ 75 473,1¦ 95 512,7¦173117,8¦ +---------T--------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+ ¦Программа¦ Бюджет ¦ 957 701,0¦46 868,3¦101 802,8¦125 578,6¦168 778,1¦529805,8¦ ¦сохране- ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ния и +--------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+ ¦развития ¦Област- ¦ 23 676,9¦11 077,5¦ 12 599,4¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦учрежде- ¦ ной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ний куль-¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ туры и +--------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+ ¦искусства¦ софи- ¦ 8 088,3¦ 0,0¦ 0,0¦ 2 230,9¦ 3 346,3¦ 2 511,1¦ ¦ г. ¦ нанси- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ростова- ¦рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на-Дону ¦ феде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 2006- ¦ральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 годы¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+ ¦ ¦внебюд- ¦ 3 399,0¦ 0,0¦ 3 399,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦ жетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ источ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+ ¦ ¦Средст- ¦ 25 854,6¦ 6 896,4¦ 11 542,6¦ 7 035,6¦ 380,0¦ 0,0¦ ¦ ¦ ва от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оказа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+--------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+ ¦ИТОГО по программе¦1 018 719,8¦64 842,2¦129 343,8¦134 845,1¦172 504,4¦532316,9¦ L------------------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------- (Таблица в редакции Постановления Администрации г. Ростова-на-Дону от 06.09.2010 г. N 660) Финансирование мероприятий долгосрочной городской целевой программы осуществляется за счет средств федерального, областного и городского бюджетов. Для реализации целевой Программы привлекаются также доходы от оказания услуг учреждениями находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов и средства из внебюджетных источников. Утвержденная долгосрочная городская целевая Программа реализуется за счет бюджета города в объемах, установленных решением Ростовской - на-Дону городской Думы о бюджете города на соответствующий финансовый год и плановый период. В случае внесения изменений в решение Ростовской-на-Дону городской Думы о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период в части бюджетных ассигнований на реализацию городских целевых программ вносятся соответствующие изменения в постановления Мэра города о долгосрочных городских целевых программах. Система программных мероприятий Раздел 1. Организация библиотечного обслуживания населения. тыс. руб. ------------T--------T-------T------------T------------------------------------------------------¬ ¦Наименова- ¦Исполни-¦ Срок ¦ Источник ¦ Объем финансирования ¦ ¦ ние меро- ¦ тель ¦выпол- ¦финансирова-¦ ¦ ¦ приятия ¦ ¦ нения ¦ ния, код +---------T--------T--------T--------T--------T--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ целевой ¦ всего ¦2006год ¦2007год ¦2008год ¦2009год ¦2010год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ статьи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+--------+-------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦1.1. ¦Департа-¦ 2007 ¦ бюджет ¦13 000,0 ¦ ¦13 000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦Рекон- ¦мент ко-¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦струкция ¦ордина- ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦филиалов ¦ции ¦ ¦ 1020000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотеч- ¦строи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ной сис- ¦тельства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦темы ¦и пер- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спектив-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+--------+-------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦1.2. ¦Ростов- ¦ 2010 ¦ бюджет ¦51 870,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦51 870,6¦ ¦Финансовое ¦ская-на-¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспе- ¦Дону го-¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чение вы- ¦родская ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полнения ¦ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муници- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ростов- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ская-на- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дону го- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦централи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зованная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотеч- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ная сис- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тема в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+--------+-------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦1.3. ¦Ростов- ¦ еже- ¦ ¦69 498,0 ¦9 606,4 ¦12 405,1¦10 898,9¦18 115,4¦18 472,2¦ ¦Сохранение ¦ская-на-¦ годно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и об- ¦Дону го-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новление ¦родская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документ- ¦ЦБС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного фонда ¦управле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦБС, ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том чис- ¦культуры¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ле: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+--------+-------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦- Сохране- ¦Ростов- ¦ 2007- ¦ бюджет ¦17 373,9 ¦ ¦3 922,2 ¦2 934,8 ¦5 028,6 ¦5 488,3 ¦ ¦ние и об- ¦ская-на-¦ 2010 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новление ¦Дону го-¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документ- ¦родская ¦ ¦ 442 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного фонда ¦ЦБС, ¦ ¦2008,2009г- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦБС (под- ¦управле-¦ ¦ 442 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦писка) ¦ние ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+--------+-------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦Управле-¦ 2006 ¦ областной ¦ 3 270,5 ¦3 270,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ бюджет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры¦ ¦ фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципаль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного разви- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 442 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+--------+-------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦- Сохране- ¦Ростов- ¦ 2008- ¦ бюджет ¦25 901,5 ¦ ¦ ¦5 688,2 ¦9 740,5 ¦10 472,8¦ ¦ние и об- ¦ская-на-¦ 2010 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новление ¦Дону го-¦ ¦ 2008г- 450 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документ- ¦родская ¦ ¦ 06 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного фонда ¦ЦБС, ¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦБС (книги ¦управле-¦ ¦ 450 06 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦элек- ¦ние ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тронные ¦культуры¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦издания) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+--------+-------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦Управле-¦ 2006 ¦ областной ¦14 630,8 ¦6 335,9 ¦8 294,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ 2007 ¦ бюджет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры¦ ¦ фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципаль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного разви- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 442 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+--------+-------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦- Сохране- ¦Управле-¦ 2008- ¦федеральный ¦ 8 088,3 ¦ ¦ ¦2 230,9 ¦3 346,3 ¦2 511,1 ¦ ¦ние и об- ¦ние ¦ 2010 ¦бюджет фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новление ¦куль- ¦ ¦ софинанси- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документ- ¦туры, ¦ ¦ рования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного фонда ¦Ростов- ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦБС ¦ская-на-¦ ¦ 450 06 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(книги) ¦Дону го-¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родская ¦ ¦ 450 06 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦБС ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 450 06 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+--------+-------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦Ростов- ¦ 2007 ¦средства от ¦ 233,0 ¦ ¦ 188,0 ¦ 45,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ская-на-¦ 2008 ¦ оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дону го-¦ ¦ услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родская ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦБС ¦ ¦ 442 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 442 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+--------+-------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦1.4. ¦Ростов- ¦ ¦ бюджет ¦23 781,9 ¦2 035,0 ¦4 126,5 ¦11 487,2¦6 133,2 ¦ ¦ ¦Проведение ¦ская-на-¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капи- ¦Дону го-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тальных ¦родская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонтов ¦ЦБС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦управле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦБС, в том ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе: ¦культуры¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+--------+-------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦1.4.1. ¦Управле-¦ 2006 ¦ бюджет ¦ 1 463,1 ¦1 463,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Капитальны-¦ние ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦й ремонт ¦культуры¦ ¦ 2006г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦биб- ¦ ¦ ¦ 442 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лиотечно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информаци- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦онного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центра им. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ломоно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сова(Перво-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦майский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+--------+-------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦1.4.2. Ка- ¦Управле-¦2006. ¦ бюджет ¦ 571,9 ¦ 571,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питальный ¦ние ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт ¦культуры¦ ¦ 2006г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотеки ¦ ¦ ¦ 442 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Островско- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го (Ок- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тябрьский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+--------+-------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦1.4.3. Ка- ¦Ростов- ¦ 2007 ¦ бюджет ¦ 2 284,5 ¦ ¦2 284,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питальный ¦ская-на-¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт ¦Дону го-¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотеки ¦родская ¦ ¦ 442 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. Ли- ¦ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хачева ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Железно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+--------+-------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦1.4.4. Ка- ¦Ростов- ¦ 2007 ¦ бюджет ¦ 1 842,0 ¦ ¦1 842,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питальный ¦ская-на-¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт ¦Дону го-¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотеки ¦родская ¦ ¦ 442 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. ¦ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Космодемь- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦янской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Железно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+--------+-------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦1.4.5. Ка- ¦Ростов- ¦ 2008 ¦ бюджет ¦ 4 295,0 ¦ ¦ ¦4 295,0 ¦ ¦ ¦ ¦питальный ¦ская-на-¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт ¦Дону го-¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотеки ¦родская ¦ ¦ 442 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. ¦ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Тургенева ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Пролетар- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ский рай- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦он) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+--------+-------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦1.4.6. ¦Ростов- ¦ 2008 ¦ бюджет ¦ 3 818,0 ¦ ¦ ¦3 818,0 ¦ ¦ ¦ ¦Капиталь- ¦ская-на-¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный ремонт ¦Дону го-¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библио- ¦родская ¦ ¦ 442 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦течно- ¦ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информаци- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦он-ного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центра им. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Горького ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Кировский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+--------+-------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦1.4.7. Ка- ¦Ростов- ¦ 2008 ¦ бюджет ¦ 2 896,6 ¦ ¦ ¦2 896,6 ¦ ¦ ¦ ¦питальный ¦ская-на-¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт ¦Дону го-¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотеки ¦родская ¦ ¦ 442 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. Ленина ¦ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Советский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+--------+-------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦1.4.8. Ка- ¦Ростов- ¦ 2009 ¦ бюджет ¦1 852,00 ¦ ¦ ¦ ¦1 852,0 ¦ ¦ ¦питальный ¦ская-на-¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт ¦Дону го-¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотеки ¦родская ¦ ¦ 442 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. Чехова ¦ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Вороши- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ловский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+--------+-------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦1.4.9. Ка- ¦Ростов- ¦ 2008- ¦ бюджет ¦ 4 048,3 ¦ ¦ ¦ 477,6 ¦3 570,7 ¦ ¦ ¦питальный ¦ская-на-¦ 2009 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт, ¦Дону го-¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разработка ¦родская ¦ ¦ 442 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектно- ¦ЦБС ¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сметной ¦ ¦ ¦ 442 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кументации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотеки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пушкина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Пролетар- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ский рай- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦он) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+--------+-------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦1.4.10. ¦Ростов- ¦ 2009 ¦ бюджет ¦ 419,1 ¦ ¦ ¦ ¦ 419,1 ¦ ¦ ¦Ка- ¦ская-на-¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питальный ¦Дону го-¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт, ¦родская ¦ ¦ 442 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разработка ¦ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сметной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кументации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотеки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Шукшина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Кировский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+--------+-------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦1.4.11. ¦Ростов- ¦ 2009 ¦ бюджет ¦ 137,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 137,0 ¦ ¦ ¦Разработка ¦ская-на-¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектно- ¦Дону го-¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сметной ¦родская ¦ ¦ 442 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до- ¦ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кументации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по капи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тальному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотеки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. Черны- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шевского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Первомай- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+--------+-------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦1.4.12. ¦Ростов- ¦ 2009 ¦ бюджет ¦ 71,9 ¦ ¦ ¦ ¦ 71,9 ¦ ¦ ¦Разработка ¦ская-на-¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектно- ¦Дону го-¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сметной ¦родская ¦ ¦ 442 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до- ¦ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кументации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по капи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тальному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотеки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Маяков- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ского (Ки- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ровский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+--------+-------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦1.4.13. ¦Ростов- ¦ 2009 ¦ бюджет ¦ 82,5 ¦ ¦ ¦ ¦ 82,5 ¦ ¦ ¦Разработка ¦ская-на-¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектно- ¦Дону го-¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сметной ¦родская ¦ ¦ 442 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до- ¦ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кументации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по капи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тальному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотеки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. Белин- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ского (Со- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ветский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+--------+-------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦1.5. ¦Ростов- ¦ ¦ ¦ 6 270,2 ¦ 491,2 ¦1 374,2 ¦2 620,2 ¦1 784,6 ¦ ¦ ¦Приоб- ¦ская-на-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ретение ¦Дону го-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мебели ¦родская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудова- ¦ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦компьютер- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ной техни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+--------+-------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦Управле-¦ 2006- ¦ бюджет ¦ 5 872,4 ¦ 93,4 ¦1 374,2 ¦2 620,2 ¦1 784,6 ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ 2009 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦куль- ¦ ¦ 2006г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туры, ¦ ¦ 442 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ростов- ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ская-на-¦ ¦ 442 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дону го-¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родская ¦ ¦ 442 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦБС ¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 442 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+--------+-------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦Управле-¦ 2006 ¦ областной ¦ 397,8 ¦ 397,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ бюджет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры¦ ¦ субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 442 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+--------+-------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦1.6. Теку- ¦Управле-¦ 2006- ¦ бюджет ¦ 2 238,1 ¦1 386,5 ¦ 851,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щие ¦ние ¦ 2007 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонты в ¦культуры¦ ¦ 2006г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦филиалах ¦ ¦ ¦ 442 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центра- ¦ ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лизованной ¦ ¦ ¦ 442 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотеч- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+--------+-------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦1.7. Сред- ¦Ростов- ¦ 2007- ¦ бюджет ¦12 540,3 ¦ ¦ 937,0 ¦5 272,0 ¦1 564,3 ¦4 767,0 ¦ ¦ства на ¦ская-на-¦ 2010 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦противопо- ¦Дону го-¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жарные ме- ¦родская ¦ ¦ 442 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦роприятия ¦ЦБС ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в учрежде- ¦ ¦ ¦ 442 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ЦБС ¦ ¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 442 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+--------+-------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦ИТОГО по ¦ ¦ ¦ ¦179 199,1¦13 519,1¦32 694,4¦30 278,3¦27 597,5¦75 109,8¦ ¦разделу 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------+--------+-------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------- Раздел 2. Охрана и сохранение культурного наследия, памятников истории и культуры местного значения. тыс. руб. ------------T--------T-------T------------T----------------------------------------------------------¬ ¦Наименова- ¦Исполни-¦ Срок ¦ Источник ¦ Объем финансирования ¦ ¦ ние меро- ¦ тель ¦выпол- ¦финансирова-¦ ¦ ¦ приятия ¦ ¦ нения ¦ ния, код +---------T--------T---------T---------T---------T---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ целевой ¦ всего ¦2006год ¦ 2007год ¦ 2008год ¦ 2009год ¦ 2010год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ статьи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+--------+-------+------------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦2.1. Пас- ¦Управле-¦ еже- ¦ бюджет ¦ 996,9 ¦ 100,0 ¦ 124,4 ¦ 142,7 ¦ 299,8 ¦ 330,0 ¦ ¦портизация ¦ние ¦ годно ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и инвента- ¦культуры¦ ¦ 2006г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ризация, ¦ ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦памятников ¦ ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монумен- ¦ ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тального ¦ ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦искусства, ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заключение ¦ ¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦охранных ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обяза- ¦ ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельств ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+--------+-------+------------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦2.2. Ава- ¦Управле-¦ 2006 ¦ бюджет ¦ 116,5 ¦ 116,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рийно- ¦ние ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спасатель- ¦культуры¦ ¦ 2006г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные меро- ¦ ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+--------+-------+------------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦2.3. Капи- ¦Управле-¦ 2006- ¦ ¦72 827,7 ¦ ¦13 420,9 ¦15 125,3 ¦36 159,7 ¦ 8 121,8 ¦ ¦тальные ¦ние ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонты ¦культуры¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мемо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦риальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ком- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плексов, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+--------+-------+------------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦2.3.1. Об- ¦Управле-¦ 2007 ¦ областной ¦ 269,7 ¦ ¦ 269,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щестрои- ¦ние ¦ ¦бюджет суб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельные ¦культуры¦ ¦ сидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы М/К ¦ ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5-го Дон- ¦ ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ского кор- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пуса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+--------+-------+------------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦2.3.2. Ка- ¦Управле-¦ 2007 ¦ областной ¦ 2 229,2 ¦ ¦ 2 229,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питальный ¦ние ¦ ¦бюджет суб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт ме- ¦культуры¦ ¦ сидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мори- ¦ ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ального ¦ ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Павшим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воинам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1941-1943 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сквере им. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Фрунзе" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(пл. К. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Маркса) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+--------+-------+------------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦2.3.3. Ка- ¦Управле-¦ 2007- ¦ бюджет ¦49 971,3 ¦ ¦10 847,1 ¦10 163,0 ¦28 961,2 ¦ ¦ ¦питальный ¦ние ¦ 2009 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт ме- ¦культуры¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мори- ¦ ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ального ¦ ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Памятник ¦ ¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жертвам ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фашизма в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Змиевске ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+--------+-------+------------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦2.3.4. Ка- ¦Управле-¦ 2007 ¦ бюджет ¦ 74,9 ¦ ¦ 74,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питальный ¦ние ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт па- ¦культуры¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мятника ¦ ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полити- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ческих ре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прессий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Невинно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦убиенным" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+--------+-------+------------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦2.3.5. ¦Управле-¦ 2008- ¦ бюджет ¦16 333,9 ¦ ¦ ¦ 1 071,1 ¦ 7 141,0 ¦ 8 121,8 ¦ ¦Сос- ¦ние ¦ 2010 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тавление ¦культуры¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектно- ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сметной ¦ ¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до- ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кументации ¦ ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по капи- ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тальному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ме- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мориально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го ком- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Воинам- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦освободите-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лям г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ростова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на-Дону от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фашистских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦захватчи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ков" (пл. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Театраль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ная) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+--------+-------+------------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦2.3.6. Ка- ¦Управле-¦ 2008 ¦ бюджет ¦ 3 891,2 ¦ ¦ ¦ 3 891,2 ¦ ¦ ¦ ¦питальный ¦ние ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт ме- ¦культуры¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мори- ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Кумженс- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кая роща", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состав- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сметной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кументации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+--------+-------+------------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦2.3.7. Ре- ¦Управле-¦2009. ¦ бюджет ¦ 57,5 ¦ ¦ ¦ ¦ 57,5 ¦ ¦ ¦монт ¦ние ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦скульптур- ¦культуры¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ной группы ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦постамента ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Стачке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1902г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Преемст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦венность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поколений" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+--------+-------+------------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦2.4. ¦Управле-¦ 2009 ¦ бюджет ¦ 917,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 917,0 ¦ ¦ ¦Музее- ¦ние ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фикация ¦культуры¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мемориаль- ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Памятник ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жертвам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фашизма в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Змиевской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦балке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+--------+-------+------------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦2.5. Ден- ¦Управле-¦ 2009- ¦ бюджет ¦12 995,7 ¦ ¦ ¦ ¦ 4 999,6 ¦ 7 996,1 ¦ ¦дро-проект ¦ние ¦ 2010 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦М/К Памят- ¦культуры¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ник ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жертвам ¦ ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фашизма в ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Змиевской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦балке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+--------+-------+------------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦2.6. Уста- ¦Управле-¦ 2007 ¦ ¦ 6 965,0 ¦ ¦ 6 965,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новка Па- ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мятника ¦культуры¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Елизавете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+--------+-------+------------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ 2007 ¦ бюджет ¦ 3 566,0 ¦ ¦ 3 566,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+--------+-------+------------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ 2007 ¦ внебюджет- ¦ 3 399,0 ¦ ¦ 3 399,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+--------+-------+------------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦2.7. ¦Управле-¦ 2009- ¦ бюджет ¦20 145,5 ¦ ¦ ¦ ¦ 4 823,1 ¦15 322,4 ¦ ¦Содер- ¦ние ¦ 2010 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жание и ¦культуры¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эксплуата- ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ция памят- ¦ ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ников ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦истории и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+--------+-------+------------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦2.8. Уход- ¦Управле-¦ 2010 ¦ бюджет ¦ 917,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 917,9 ¦ ¦ные работы ¦ние ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мемориаль- ¦культуры¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного ком- ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плекса Па- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мятник ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жертв фа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шизма в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Змиевской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦балке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+--------+-------+------------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦2.9. ¦Департа-¦ 2010 ¦ бюджет ¦38 586,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦38 068,2 ¦ ¦Возведение ¦мент ко-¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архи- ¦ордина- ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тектурно- ¦ции ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦скульптур- ¦строи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ной компо- ¦тельства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зиции ¦и пер- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Стела ¦спектив-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Ростов- ¦ного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на-Дону - ¦развития¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦город ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦славы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+--------+-------+------------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦ИТОГО по ¦ ¦ ¦ ¦154 468,4¦ 216,5 ¦20 510,3 ¦15 268,0 ¦47 199,2 ¦70 756,4 ¦ ¦разделу 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------+--------+-------+------------+---------+--------+---------+---------+---------+---------- Раздел 3. Организация предоставления дополнительного образования тыс. руб. -----------T--------T------T-----------T----------------------------------------------------¬ ¦Наименова-¦Исполни-¦ Срок ¦ Источник ¦ Объем финансирования ¦ ¦ние меро- ¦ тель ¦выпол-¦финансиро- ¦ ¦ ¦ приятия ¦ ¦нения ¦вания, код +---------T-------T--------T--------T-------T--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ целевой ¦ всего ¦2006год¦2007год ¦2008год ¦2009год¦2010год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ статьи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+------+-----------+---------+-------+--------+--------+-------+--------+ ¦3.1. ¦Муници- ¦ 2010 ¦ бюджет ¦190 044,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦190044,9¦ ¦Финансовое¦пальные ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обес- ¦учрежде-¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦печение ¦ния до- ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнения¦полни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муници- ¦тельного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пального ¦образо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задания ¦вания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦му- ¦детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ниципаль- ¦(ДМШ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ными ¦ДШИ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреж- ¦ДХШ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ДМШ, ДШИ,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДХШ), в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦части рас-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦четных за-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+------+-----------+---------+-------+--------+--------+-------+--------+ ¦3.2. ¦ДОД ДМШ,¦ ¦ ¦ 4 501,0 ¦ 811,2 ¦1 249,3 ¦2 440,5 ¦ ¦ ¦ ¦Прове- ¦ДШИ, ДХШ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонтов в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждени-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦об- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ДМШ, ДШИ,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДХШ), в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+------+-----------+---------+-------+--------+--------+-------+--------+ ¦3.2.1. Ка-¦Управле-¦ 2007 ¦ областной ¦ 999,8 ¦ ¦ 999,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питальный ¦ние ¦ ¦бюджет суб-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт ДМШ¦культуры¦ ¦ сидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. Про- ¦ ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кофьева ¦ ¦ ¦ 423 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+------+-----------+---------+-------+--------+--------+-------+--------+ ¦ ¦ДМШ им. ¦ 2007 ¦средства от¦ 249,5 ¦ ¦ 249,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Про- ¦ ¦ оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кофьева ¦ ¦ услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+------+-----------+---------+-------+--------+--------+-------+--------+ ¦3.2.2. Ка-¦ДШИ им. ¦ 2006 ¦ бюджет ¦ 2 125,6 ¦ 811,2 ¦ ¦1 314,4 ¦ ¦ ¦ ¦питальный ¦К ¦ 2008 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт ДШИ¦Назаре- ¦ ¦ 2006г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОКО им. К.¦това ¦ ¦ 423 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Назаре- ¦ ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦това ¦ ¦ ¦ 423 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+------+-----------+---------+-------+--------+--------+-------+--------+ ¦3.2.3. Ка-¦МОУ ДОД ¦ 2008 ¦средства от¦ 1 126,1 ¦ ¦ ¦1 126,1 ¦ ¦ ¦ ¦питальный ¦ДМШ ¦ ¦ оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт ¦ ¦ ¦ услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ДМШ им ¦ ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Гнесина, ¦ ¦ ¦ 423 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДМШ N 7, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Чиненовых,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Чайков- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ского) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+------+-----------+---------+-------+--------+--------+-------+--------+ ¦3.3. При- ¦ДОД ДМШ,¦ ¦ ¦17 196,8 ¦5 105,9¦3 736,9 ¦8 354,0 ¦ ¦ ¦ ¦обретение ¦ДШИ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудова-¦ДХШ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния и ¦Управле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инструмен-¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тов для ¦культуры¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДМШ, ДХШ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДШИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+------+-----------+---------+-------+--------+--------+-------+--------+ ¦ ¦МОУ ДОД ¦ 2006 ¦ бюджет ¦ 8 586,8 ¦2 705,5¦ ¦5 881,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДМШ, ¦ 2008 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДШИ, ДХШ¦ ¦ 2006г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+------+-----------+---------+-------+--------+--------+-------+--------+ ¦ ¦Управле-¦ 2006 ¦ областной ¦ 1 332,6 ¦ 676,0 ¦ 656,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ 2007 ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры¦ ¦ 2006г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+------+-----------+---------+-------+--------+--------+-------+--------+ ¦ ¦МОУ ДОД ¦2006- ¦средства от¦ 7 277,4 ¦1 724,4¦3 080,3 ¦2 472,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДМШ, ¦ 2008 ¦ оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДШИ, ДХШ¦ ¦ услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008г. -423¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+------+-----------+---------+-------+--------+--------+-------+--------+ ¦3.4. Теку-¦МОУ ДОД ¦ ¦ ¦ 7 655,4 ¦1 786,0¦3 567,3 ¦2 302,1 ¦ ¦ ¦ ¦щий ремонт¦ДМШ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в учрежде-¦ДШИ, ДХШ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ниях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ДМШ, ДШИ)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+------+-----------+---------+-------+--------+--------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ 2007 ¦ бюджет ¦ 982,7 ¦ ¦ 622,2 ¦ 360,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2008 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+------+-----------+---------+-------+--------+--------+-------+--------+ ¦ ¦МОУ ДОД ¦2006- ¦средства от¦ 6 672,7 ¦1 786,0¦2 945,1 ¦1 941,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДМШ, ¦ 2008 ¦ оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДШИ, ДХШ¦ ¦ услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+------+-----------+---------+-------+--------+--------+-------+--------+ ¦3.5. Твор-¦Управле-¦ ¦ ¦ 6 021,1 ¦1 886,0¦2 056,5 ¦ 39,0 ¦ 983,0 ¦1 056,6 ¦ ¦ческая ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дея- ¦куль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельность ¦туры, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МОУ ДОД ¦МОУ ДОД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДМШ, ДШИ ¦ДМШ, ДШИ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+------+-----------+---------+-------+--------+--------+-------+--------+ ¦3.5.1. ¦Управле-¦ 2007 ¦ бюджет ¦ 2 075,6 ¦ ¦ 114,0 ¦ ¦ 944 ¦1 017,6 ¦ ¦Про- ¦ние ¦ 2009 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ведение ¦культуры¦ 2010 ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦джазовых ¦ ¦ ¦ 423 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фестивалей¦ ¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в части ¦ ¦ ¦ 423 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведения¦ ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦празднич- ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприя- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+------+-----------+---------+-------+--------+--------+-------+--------+ ¦3.5.2. По-¦МОУ ДОД ¦ еже- ¦ бюджет ¦ 169,0 ¦ 26,0 ¦ 26,0 ¦ 39,0 ¦ 39,0 ¦ 39,0 ¦ ¦ощрение ¦ДМШ, ¦годно ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦одаренных ¦ДШИ, ДХШ¦ ¦ 2006г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся ¦ ¦ ¦ 423 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦музы- ¦ ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кальных ¦ ¦ ¦ 423 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школ (МШ, ¦ ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДШИ, ДХШ) ¦ ¦ ¦ 423 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+------+-----------+---------+-------+--------+--------+-------+--------+ ¦ ¦Управле-¦ 2006 ¦средства от¦ 3 776,5 ¦1 860,0¦1 916,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ 2007 ¦ оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры¦ ¦ услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+------+-----------+---------+-------+--------+--------+-------+--------+ ¦3.6. ¦МОУ ДОД ¦ ¦ ¦ 3 389,1 ¦ 0,0 ¦ 900,1 ¦ 690,1 ¦1 212,0¦ 586,9 ¦ ¦Проти- ¦ДМШ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вопожарные¦ДШИ, ДХШ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦меро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приятия в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учрежде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ниях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦допол- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нительного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(дмш, дши,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дхш) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+------+-----------+---------+-------+--------+--------+-------+--------+ ¦ ¦МОУ ДОД ¦2007- ¦ бюджет ¦ 2 461,7 ¦ ¦ 396,3 ¦ 646,5 ¦ 832,0 ¦ 586,9 ¦ ¦ ¦ДМШ, ¦ 2010 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДШИ, ДХШ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+------+-----------+---------+-------+--------+--------+-------+--------+ ¦ ¦МОУ ДОД ¦2007- ¦средства от¦ 927,4 ¦ ¦ 503,8 ¦ 43,6 ¦ 380,0 ¦ ¦ ¦ ¦ДМШ, ¦ 2009 ¦ оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДШИ, ДХШ¦ ¦ услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+------+-----------+---------+-------+--------+--------+-------+--------+ ¦3.7. ¦Департа-¦ 2010 ¦ Бюджет ¦25 000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦21 644,5¦ ¦Строитель-¦мент ко-¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ство ¦ордина- ¦ ¦2010г. -795¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детской ¦ции ¦ ¦ 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школы ис- ¦строи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кусств в ¦тельства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселке ¦и пер- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Александ- ¦спектив-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ровка ¦ного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+------+-----------+---------+-------+--------+--------+-------+--------+ ¦ИТОГО по ¦ ¦ ¦ ¦253 808,3¦9 589,1¦11 510,1¦13 825,7¦2 195,0¦213332,9¦ ¦разделу 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----------+--------+------+-----------+---------+-------+--------+--------+-------+--------- Раздел 4. Создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей города услугами организаций культуры тыс. руб. ------------T---------T-------T-----------T---------------------------------------------------------¬ ¦Наименова- ¦Исполни- ¦ Срок ¦ Источник ¦ Объем финансирования ¦ ¦ ние меро- ¦ тель ¦выпол- ¦финансиро- ¦ ¦ ¦ приятия ¦ ¦ нения ¦вания, код +----------T--------T--------T--------T---------T---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ целевой ¦ всего ¦2006год ¦2007год ¦2008год ¦ 2009год ¦ 2010год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ статьи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+-------+-----------+----------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦4.1. ¦Муници- ¦ 2010 ¦ бюджет ¦ 19 521,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦19 847,8 ¦ ¦Финан- ¦паьные ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦совое ¦учрежде- ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обес- ¦ния ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦печение ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнения ¦(парки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муници- ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пального ¦и отды- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задания ¦ха) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦му- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ниципаль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парки, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+-------+-----------+----------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦4.2. ¦ ¦ ¦ ¦ 26 082,9 ¦13 339,5¦11 257,2¦1 486,2 ¦ ¦ ¦ ¦Рекон- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦струкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦му- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ниципаль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных парков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдыха, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монтов том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+-------+-----------+----------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦4.2.1. Ка- ¦Детский ¦ 2007 ¦ бюджет ¦ 957,9 ¦ ¦ 957,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питальный ¦парк ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт, ¦им. В. ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парк им. ¦Черевич- ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В. ¦кина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Черевич- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кина (те- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦атр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сказок) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+-------+-----------+----------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦4.2.2. ¦Управле- ¦ 2006 ¦ бюджет ¦ 23 271,8 ¦13 339,5¦9 932,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГКДЦ им. ¦ние ¦ 2007 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦М. ¦культуры ¦ ¦ 2006г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Горького ¦ ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(реконст- ¦ ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рукция се- ¦ ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тей водо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦провода и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦канализа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+-------+-----------+----------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ГКДЦ им. ¦ 2007 ¦Средства от¦ 367,0 ¦ ¦ 367,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦М. Горь- ¦ ¦ оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кого ¦ ¦ услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+-------+-----------+----------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦4.2.3. Ка- ¦Парк ¦ 2008 ¦ бюджет ¦ 1 486,2 ¦ ¦ ¦1 486,2 ¦ ¦ ¦ ¦питальный ¦культуры ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт, ¦и отдыха ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парк куль- ¦им. Ок- ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туры и от- ¦тября ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дыха им. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Октября ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+-------+-----------+----------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦4.3. ¦Управле- ¦ ¦ бюджет ¦ 16 791,8 ¦ 0,0 ¦3 500,0 ¦10 553,7¦ 0,0 ¦ 2 738,1 ¦ ¦Разви-тие ¦ние ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦матери- ¦куль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ально тех- ¦туры, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нической ¦муници- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦базы муни- ¦пальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ципальных ¦парки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдыха в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+-------+-----------+----------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦4.3.1. ¦Парк ¦ 2007 ¦ бюджет ¦ 3 500,0 ¦ ¦3 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦При- ¦культуры ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обретение ¦и отдыха ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и ¦им. Ост- ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦установка ¦ровского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ограждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парк им. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Островско- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+-------+-----------+----------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦4.3.2. ¦Детский ¦ 2010 ¦ бюджет ¦ 1 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 500,0 ¦ ¦При- ¦парк ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обретение ¦им. В. ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудова- ¦Чере- ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния, Дет- ¦вичкина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ский парк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. В. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Черевич- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+-------+-----------+----------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦4.3.3. ¦Управле- ¦ 2008 ¦ бюджет ¦ 9 263,9 ¦ ¦ ¦9 263,9 ¦ ¦ ¦ ¦ГКДЦ им. ¦ние ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦М. ¦культуры ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Горького ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приобрете- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аттрак- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цион, ска- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦меек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+-------+-----------+----------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦4.3.4. ¦Муници- ¦ 2008 ¦ бюджет ¦ 1 589,8 ¦ ¦ ¦1 289,8 ¦ ¦ 300,0 ¦ ¦При- ¦пальные ¦ 2010 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обретение ¦парки ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудова- ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния для ¦ ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муници- ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+-------+-----------+----------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦4.3.5. Ре- ¦Парк ¦ 2010 ¦ бюджет ¦ 938,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 938,1 ¦ ¦монт ¦культуры ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фасада ¦и отдыха ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цоколя, ¦им. Ост- ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ас- ¦ровского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фальтового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрытия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парк им. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Остров- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+-------+-----------+----------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦4.4. ¦Ростов- ¦ 2010 ¦ бюджет ¦ 52 742,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦53 092,7 ¦ ¦Финан- ¦ский-на- ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦совое ¦Дону ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обес- ¦зоопарк ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦печение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муници- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задания МУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Ростов- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ский-на- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дону зоо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парк", в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦части рас- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦четных за- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+-------+-----------+----------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦4.5. ¦Ростов- ¦ еже- ¦ ¦220 918,3 ¦15 731,5¦17 575,1¦32 885,2¦87 950,2 ¦85 105,9 ¦ ¦Разви-тие ¦ский-на- ¦ годно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ростов- ¦Дону ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ского-на- ¦зоопарк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дону зоо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парка как ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦музейного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наследия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+-------+-----------+----------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦4.5.1. Ка- ¦Ростов- ¦ 2008 ¦ бюджет ¦ 12 248,0 ¦ ¦ ¦12 248,0¦ ¦ ¦ ¦питальный ¦ский-на- ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт, ¦Дону ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦со- ¦зоопарк ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ставление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сметной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции, Рос- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товский- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на-Дону ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зоопарк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+-------+-----------+----------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦4.5.2. Ре- ¦Ростов- ¦ 2007 ¦средства от¦ 1 476,4 ¦ ¦1 476,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конструк- ¦ский-на- ¦ ¦ оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ция имуще- ¦Дону ¦ ¦ услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ственного ¦зоопарк ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса ¦ ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Зоопарка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(реконст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рукция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тигрят- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ника) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+-------+-----------+----------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦4.5.3. Ст- ¦Ростов- ¦ 2009 ¦ бюджет ¦114 205,4 ¦ ¦ ¦ ¦69 205,4 ¦63 326,5 ¦ ¦роительст- ¦ский-на- ¦ 2010 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦во слонов- ¦Дону ¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ника и по- ¦зоопарк ¦ ¦ 102 01 02 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лярной ¦ ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зоны ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ростов- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ский-на- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дону зоо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+-------+-----------+----------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦4.5.4. ¦Ростов- ¦ 2006 ¦ областной ¦ 397,3 ¦ 397,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦При- ¦ский-на- ¦ ¦бюджет суб-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обретение ¦Дону ¦ ¦ сидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудова- ¦зоопарк ¦ ¦ 2006г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния для ¦ ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зоопарка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+-------+-----------+----------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦Ростов- ¦ 2007 ¦ бюджет ¦ 3 206,1 ¦ ¦ 469,5 ¦2 736,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ский-на- ¦ 2008 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дону ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зоопарк ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+-------+-----------+----------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦Ростов- ¦2006,2-¦средства от¦ 2 507,6 ¦1 526,0 ¦ ¦ 981,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ский-на- ¦ 008 ¦ оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дону ¦ ¦ услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зоопарк ¦ ¦ 2006г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+-------+-----------+----------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦4.5.5. ¦Ростов- ¦ еже- ¦ бюджет ¦ 84 948,5 ¦13 808,2¦14 721,2¦15 898,0¦18 744,8 ¦21 776,3 ¦ ¦Кор- ¦ский-на- ¦ годно ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мообеспе- ¦Дону ¦ ¦ 2006г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чение и ¦зоопарк ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вете- ¦ ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ринарное ¦ ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслужива- ¦ ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние живот- ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных ¦ ¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ростов- ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ского зоо- ¦ ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парка ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+-------+-----------+----------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦4.5.6. ¦Ростов- ¦ 2007 ¦ бюджет ¦ 688,0 ¦ ¦ 92,0 ¦ 596,0 ¦ ¦ ¦ ¦Про- ¦ский-на- ¦ 2008 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тивопожар- ¦Дону ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные меро- ¦зоопарк ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приятия МУ ¦ ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Ростов- ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ский-на- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дону зоо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парк" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+-------+-----------+----------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦Ростов- ¦ еже- ¦средства от¦ 1 241,0 ¦ ¦ 816,0 ¦ 425,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ский-на- ¦ годно ¦ оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дону ¦ ¦ услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зоопарк ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+-------+-----------+----------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦4.6. ¦Город- ¦ 2010 ¦ бюджет ¦ 4 526,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4 526,9 ¦ ¦Финан- ¦ской дом ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦совое ¦твор- ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обес- ¦чества ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦печение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муници- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГДТ, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+-------+-----------+----------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦4.7. ¦Управле- ¦ еже- ¦ бюджет ¦ 90 660,1 ¦12 446,5¦32 296,7¦30 548,0¦ 7 562,5 ¦ 7 806,4 ¦ ¦Разви-тие ¦ние куль-¦ годно ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦народного ¦туры, Го-¦ ¦ 2006г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦твор- ¦родской ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чества, ¦Дом Твор-¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦создание ¦чества ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурно- ¦ ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го потен- ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦циала ¦ ¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+-------+-----------+----------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦4.7.1. Ка- ¦Управле- ¦ 2006 ¦ бюджет ¦ 51 448,5 ¦10 196,5¦28 909,0¦12 343,0¦ ¦ ¦ ¦питальный ¦ние куль-¦ 2007 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт МУ ¦туры, Го-¦ 2008 ¦ 2006г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Городской ¦родской ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дом ¦Дом Твор-¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦творче- ¦чества ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ства" ¦ ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+-------+-----------+----------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦4.7.2. ¦Городской¦ 2008 ¦ бюджет ¦ 3 366,6 ¦ ¦ ¦3 366,6 ¦ ¦ ¦ ¦Уве- ¦Дом Твор-¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦личение ¦чества ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ранее ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦присое- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диненной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мощности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Городской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦творчества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+-------+-----------+----------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦4.7.3. ¦Управле- ¦ 2007 ¦ областной ¦ 149,2 ¦ ¦ 149,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦При- ¦ние ¦ ¦бюджет суб-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обретение ¦культуры ¦ ¦ сидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦звукотех- ¦ ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нического ¦ ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния МУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Городской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦творче- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ства" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+-------+-----------+----------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦4.7.4. ¦Городской¦ 2008 ¦ бюджет ¦ 7 446,8 ¦ ¦ ¦7 446,8 ¦ ¦ ¦ ¦При- ¦Дом Твор-¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обретение ¦чества ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудова- ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дома твор- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+-------+-----------+----------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦4.7.5. ¦Городской¦ 2008 ¦ бюджет ¦ 465,3 ¦ ¦ ¦ 387,3 ¦ ¦ 78,0 ¦ ¦Противопож-¦Дом Твор-¦ 2010 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦арные ¦чества ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦меро- ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приятия МУ ¦ ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Городской ¦ ¦ ¦ 765 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Творчест- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ва" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+-------+-----------+----------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦4.7.6. ¦Управле- ¦ еже- ¦ бюджет ¦ 2 411,2 ¦ 240,8 ¦ 168,0 ¦ 535,0 ¦ 967,4 ¦ 500,0 ¦ ¦Про- ¦ние ¦ годно ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ведение ¦культуры ¦ ¦ 2006г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городских ¦ ¦ ¦ 450 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фес- ¦ ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тивалей, в ¦ ¦ ¦ 450 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦части ¦ ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведения ¦ ¦ ¦ 450 06 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦празднич- ¦ ¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных ¦ ¦ ¦ 450 85 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприя- ¦ ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тий ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+-------+-----------+----------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦4.7.7. ¦Управле- ¦ еже- ¦ бюджет ¦ 25 372,5 ¦2 009,2 ¦3 070,5 ¦6 469,3 ¦ 6 595,1 ¦ 7 228,4 ¦ ¦Проведение ¦ние ¦ годно ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦празднич- ¦культуры ¦ ¦ 2006г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных ¦ ¦ ¦ 450 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприя- ¦ ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тий ¦ ¦ ¦ 450 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 450 06 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 450 85 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+-------+-----------+----------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ИТОГО по ¦ ¦ ¦ ¦431 244,0 ¦41 517,5¦64 629,0¦75 473,1¦95 512,7 ¦173 117,8¦ ¦разделу 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+-------+-----------+----------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ВСЕГО ПО ¦ ¦ ¦ ¦1018 719,8¦64 842,2¦129343,8¦134845,1¦172 504,4¦532 316,9¦ ¦ПРОГРАММЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------+---------+-------+-----------+----------+--------+--------+--------+---------+---------- (Таблица в редакции Постановления Администрации г. Ростова-на-Дону от 06.09.2010 г. N 660) Механизм реализации Программы Реализация Программы опирается на сложившийся культурный потенциал города, его культурное наследие, традиции самобытного многонационального городского сообщества, творческую инициативу горожан. Механизм реализации Программы предусматривает: - совершенствование системы управления муниципальными учреждениями культуры города (организация управления и контроль за реализацией мероприятий Программы); - совершенствование нормативной базы развития культуры в городе Ростове-на-Дону; - рациональное распределение и использование бюджетных средств, привлечение внебюджетных средств; - сохранение, содержание и развитие имущественного комплекса отрасли "Культура"; - подготовка и переподготовка кадров для повышения качества работы учреждений культуры; - совершенствование годового плана культурно-досуговых и массовых мероприятий. Перечисленные составляющие механизма реализации Программы апробированы в процессе деятельности учреждений отрасли "Культура". Координация мероприятий по реализации Программы будет осуществляться через нормативные, правовые акты - постановления, распоряжения Мэра города Ростова-на-Дону, решения Коллегии Администрации города Ростова-на-Дону, соглашения о намерениях и договоры и сотрудничестве с организациями, участвующими в Программных мероприятиях, муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг необходимых для реализации Программы. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации долгосрочной городской целевой программы сохранения и развития учреждений культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на 2006-2010гг., МУ "Управление культуры администрации города Ростова-на-Дону" представляет в Управление экономического развития Администрации города и МУ "Муниципальное казначейство г. Ростова-на-Дону" ежеквартально, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом информацию (отчет о реализации целевой программы) о ходе выполнения программы. Ежегодный отчет о реализации Программы предоставляется в Управление экономического развития Администрации города Ростована-Дону, МУ "Муниципальное казначейство г. Ростова-на-Дону в срок до 1 июня года, следующего за отчетным периодом. Итоговый отчет о реализации Программы, согласованный с Управлением экономического развития Администрации города Ростована-Дону и МУ "Муниципальное казначейство г. Ростова-на-Дону", предоставляется для рассмотрения на Коллегии Администрации города до 1 июня 2011 года. В случае внесения в отчетном периоде изменений в долгосрочную городскую целевую программу МУ "Управление культуры администрации города Ростова-на-Дону" представляет копию документов, свидетельствующих о внесении соответствующих изменений. Реализация мероприятий долгосрочной городской целевой программы осуществляется на основе контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2008 N 94-ФЗ " О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. Итоговый отчет о реализации Программы до 1 июня 2011 года. Контроль за исполнением мероприятий Программы муниципальными учреждениями культуры осуществляет МУ "Управление культуры Администрации города". Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации Программы В ходе реализации муниципальной "Программы развития культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на 2006-2010 гг." произойдет положительный сдвиг в развитии материально-технической базы отрасли, расширятся формы и виды культурно-образовательных и досуговых услуг населению, а также увеличатся посещаемость и платные услуги учреждений, способствующие дальнейшему развитию отрасли, а именно планируется достижение следующих конечных результатов Программы: паспортизация 50 памятников содержание и эксплуатация 70 памятников - установка 16 новых мемориальных досок и памятников - увеличение контингента детских школ искусств до 8488 учащихся - увеличение количества специализаций и отделений в детских школах искусств до 228 - увеличение количества учащихся и творческих коллективов детских школ искусств, удостоенных званий Лауреатов конкурсов и фестивалей, выставок различных уровней до 645 - увеличение количества читателей в библиотеках до 203 000 человек - увеличение количества посещений в библиотеках до 1600 000 - увеличение количества книговыдач в библиотеках до 4 825365 экз. - увеличение количества досуговых объектов в парках культуры и отдыха до 147 шт. - увеличение количества клубных формирований в учреждениях культуры города до 65018 - увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры города до 10950 - увеличение количества редких видов животных в МУ "Ростовский-на-Дону зоопарк" до 420 особей - сохранение сети, существующих учреждений культуры города Ростована-Дону. Методика определения оценки эффективности социально-экономических последствий от реализации Программы. Оценка эффективности реализации долгосрочной городской целевой "Программы сохранения и развития учреждений культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на 2006-2010 гг." определяется управлением культуры Администрации города ежегодно на основе анализа достигнутых показателей, которые отражаются в формах государственного статистического наблюдения, сведениях за истекший год о деятельности общедоступных библиотек, парков культуры и отдыха, зоопарка, учреждений культурно - досугового типа, в приказах МУ "Управление культуры Администрации города" о контингенте учащихся школ дополнительного образования детей, образовательно-учебных планах школ искусств, решениях оргкомитетов и жюри об итогах фестивалей, конкурсов, выставок, реестре памятников монументального искусства, воинской славы, мемориальных комплексов и памятных мест города Ростова-на-Дону, решениях городской межведомственной комиссии по наименованиям общественно-значимых мест, установке памятных знаков, увековечению имен выдающихся людей и памятных событий в городе Ростове-на-Дону. Управляющий делами Администрации города С.Д. Синякова Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|