|
Расширенный поиск
Постановление Мэра г. Ростова-на-Дону от 11.03.2009 № 130
Документ имеет не последнюю редакцию.
М Э Р города Ростова-на-Дону ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11.03.2009 N 130 Об утверждении "Долгосрочной городской целевой программы сохранения и развития учреждений культуры и искусства города Ростова-на-Дону на 2006-2010 годы" в новой редакции (В редакции Постановлений Администрации г. Ростова-на-Дону от 15.03.2010 г. N 185; от 07.07.2010 г. N 488) Учитывая особую социальную значимость и актуальность деятельности учреждений культуры по обеспечению свободного доступа граждан к культурным ценностям, информации, услугам учреждений культуры, в целях формирования правовых, социально-экономических и организационных условий для духовно-нравственного, гражданского, патриотического воспитания и культурного развития городского сообщества, а также в целях поддержки творческой инициативы горожан, руководствуясь ст.179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением Мэра города Ростова-на-Дону от 15 сентября 2008 N 940 "О порядке разработки долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и порядке разработки ведомственных целевых программ, их формирования и реализации", постановлением Мэра города Ростова-на-Дону от 31 декабря 2008 N 1425 "О мерах по упорядочению городских целевых программ" ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить "Долгосрочную городскую целевую программу сохранения и развития учреждений культуры и искусства города Ростова-на-Дону на 2006-2010 годы" в новой редакции (приложение 1). 2. МУ "Управление культуры Администрации города" обеспечить результативное и целевое использование средств бюджета города, в соответствии с бюджетной росписью, по разделу "Культура, кинематография и средства массовой информации", в части реализации "Долгосрочной городской целевой программы сохранения и развития учреждений культуры и искусства города Ростова-на-Дону на 2006-2010 годы" 3. МУ "Муниципальное казначейство" (А.В. Максимов) организовать исполнение бюджета по указанным в п.2 настоящего постановления расходам в установленном порядке. 4. Признать утратившей силу "Программу сохранения и развития учреждений культуры и искусства города Ростова-на-Дону на 2006-2010 годы", принятую решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 25.04.2006 N 125. 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города (по социальным вопросам) В.В. Леденеву. Мэр города М.А. Чернышев Постановление вносит управление культуры Приложение N 1 к постановлению Мэра города N 130 от 11.03.2009 "Долгосрочная городская целевая программа сохранения и развития учреждений культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на 2006-2010 гг." (В редакции Постановлений Администрации г. Ростова-на-Дону от 15.03.2010 г. N 185; от 07.07.2010 г. N 488) Содержание программы: 1. Паспорт программы 2. Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения, обоснование необходимости ее решения программными методами. 3. Основные цели, задачи и сроки реализации программы. 4. Целевые индикаторы и показатели. 5. Система программных мероприятий. 6. Ресурсное обеспечение программы. 7. Механизм реализации программы. 8. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации. 9. Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации программы. "Долгосрочная городская целевая программа сохранения и развития учреждений культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на 2006-2010 гг." ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ------------------T----------------------------------------------¬ ¦Наименование Про-¦"Долгосрочная городская целевая программа со- ¦ ¦граммы: ¦хранения и развития учреждений культуры и ис- ¦ ¦ ¦кусства г. Ростова-на-Дону на 2006-2010 гг." ¦ +-----------------+----------------------------------------------+ ¦Инициатор разра- ¦МУ "Управление культуры Администрации г. ¦ ¦ботки проекта ¦Ростова-на-Дону" ¦ ¦программы ¦ ¦ +-----------------+----------------------------------------------+ ¦Основание для ¦Постановление Мэра города Ростова-на-Дону от ¦ ¦разработки Про- ¦31.12.2008 г. N 1425 "О мерах по упорядочению ¦ ¦граммы ¦городских целевых программ" ¦ +-----------------+----------------------------------------------+ ¦Муниципальные ¦МУ "Управление культуры Администрации г. ¦ ¦заказчики Про- ¦Ростова-на-Дону", МУ "Департамент координации ¦ ¦граммы ¦строительства и перспективного развития" ¦ +-----------------+----------------------------------------------+ ¦Заказчик - ¦МУ "Управление культуры Администрации г. ¦ ¦координатор ¦Ростова-на-Дону" ¦ +-----------------+----------------------------------------------+ ¦Разработчик Про- ¦МУ "Управление культуры Администрации г. Рос- ¦ ¦граммы: ¦това-на-Дону" ¦ +-----------------+----------------------------------------------+ ¦Основная ¦Сохранение и развитие культурного наследия ¦ ¦цель программы ¦города Ростова-на-Дону, формирование единого ¦ ¦ ¦культурного пространства, создание условий ¦ ¦ ¦для свободного доступа граждан к культурным ¦ ¦ ¦ценностям и информационным ресурсам, создание ¦ ¦ ¦условий для сохранения и развития культурного ¦ ¦ ¦потенциала города, интеграция в мировой куль- ¦ ¦ ¦турный процесс, обеспечение адаптации сферы ¦ ¦ ¦культуры к рыночным условиям. ¦ +-----------------+----------------------------------------------+ ¦Основные ¦1. Обеспечение сохранности историко- ¦ ¦задачи Программы ¦культурного наследия, свободного доступа к ¦ ¦ ¦культурным ценностям. ¦ ¦ ¦2. Организация системы дополнительного ¦ ¦ ¦образования детей, выявление одаренных ¦ ¦ ¦учащихся. ¦ ¦ ¦3. Обеспечение библиотечного обслуживания ¦ ¦ ¦населения. ¦ ¦ ¦4. Обеспечение условий для организации ¦ ¦ ¦массового отдыха и досуга, обеспечение ¦ ¦ ¦жителей города услугами учреждений культуры. ¦ +-----------------+----------------------------------------------+ ¦Сроки и этапы ¦2006-2010 годы ¦ ¦реализации Про- ¦ ¦ ¦граммы ¦ ¦ +-----------------+----------------------------------------------+ ¦Структура Про- ¦Паспорт программы, система программных меро- ¦ ¦граммы, перечень ¦приятий по разделам: ¦ ¦подпрограмм, ос- ¦- Организация библиотечного обслуживания на- ¦ ¦новных направле- ¦селения; ¦ ¦ний и мероприятий¦- Охрана и сохранение культурного наследия, ¦ ¦ ¦памятников истории и культуры местного значе- ¦ ¦ ¦ния, расположенных в городе Ростове-на-Дону; ¦ ¦ ¦- Организация предоставления дополнительного ¦ ¦ ¦образования; ¦ ¦ ¦- Создание условий для организации массового ¦ ¦ ¦отдыха и досуга, обеспечение жителей города ¦ ¦ ¦услугами организаций культуры ¦ +-----------------+----------------------------------------------+ ¦Исполнители Про- ¦МУ "Управление культуры Администрации горо- ¦ ¦граммы ¦да", муниципальные парки культуры и отдыха, ¦ ¦ ¦МОУ ДОД Детские школы искусств, МУ "Городской ¦ ¦ ¦Дом творчества", МУК "Ростовская-на-Дону го- ¦ ¦ ¦родская централизованная библиотечная систе- ¦ ¦ ¦ма", МУ "Ростовский-на-Дону зоопарк", МУ "Де- ¦ ¦ ¦партамент координации строительства и пер- ¦ ¦ ¦спективного развития". ¦ +-----------------+----------------------------------------------+ ¦Объемы и источни-¦Реализация мероприятий программы осуществля- ¦ ¦ки финансирования¦ется за счет бюджетных ассигнований федераль- ¦ ¦Программы ¦ного, областного и городского бюджетов и вне- ¦ ¦ ¦бюджетных источников. Объемы финансирования ¦ ¦ ¦на реализацию Программы составляют 1018304,8 ¦ ¦ ¦тыс. руб., в том числе за счет: ¦ ¦ ¦Бюджета города - 957286,0 тыс. руб.; ¦ ¦ ¦Областного бюджета - 23676,9 тыс. руб.; ¦ ¦ ¦Федерального бюджета - 8088,3 тыс. руб.; ¦ ¦ ¦средства от оказания услуг - 25854,6. тыс. ¦ ¦ ¦руб.; ¦ ¦ ¦внебюджетных источников - 3399,0 тыс. руб. ¦ (В редакции Постановления Администрации г. Ростова-на-Дону от 07.07.2010 г. N 488) +-----------------+----------------------------------------------+ ¦Ожидаемые конеч- ¦- паспортизация 60 памятников ¦ ¦ные результаты ¦- содержание и эксплуатация 73 памятников ¦ ¦реализации Про- ¦- установка 25 новых мемориальных досок и ¦ ¦граммы. ¦ памятников ¦ ¦Целевые индикато-¦- увеличение контингента детских школ искусств¦ ¦ры и показатели ¦ до 8465 учащихся ¦ ¦ ¦- увеличение количества специализаций и ¦ ¦ ¦ отделений в детских школах искусств до 228 ¦ ¦ ¦- увеличение количества учащихся и творческих ¦ ¦ ¦ коллективов детских школ искусств, ¦ ¦ ¦ удостоенных званий Лауреатов конкурсов и ¦ ¦ ¦ фестивалей, выставок различных уровней до ¦ ¦ ¦ 645 ¦ ¦ ¦- увеличение количества читателей в ¦ ¦ ¦ библиотеках до 203 000 человек ¦ ¦ ¦- увеличение количества посещений в ¦ ¦ ¦ библиотеках до 1600 000 ¦ ¦ ¦- увеличение количества книговыдач в ¦ ¦ ¦ библиотеках до 4 532500 экз. ¦ ¦ ¦- увеличение количества досуговых объектов в ¦ ¦ ¦ парках культуры и отдыха до 147 шт. ¦ ¦ ¦- увеличение количества клубных формирований в¦ ¦ ¦ учреждениях культуры города до 650 единиц. ¦ ¦ ¦- увеличение количества культурно-досуговых ¦ ¦ ¦ мероприятий, проводимых учреждениями ¦ ¦ ¦ культуры города до 10950 ¦ ¦ ¦увеличение количества редких видов животных в ¦ ¦ ¦МУ "Ростовский-на-Дону зоопарк" до 420 осо- ¦ ¦ ¦бей. ¦ (В редакции Постановления Администрации г. Ростова-на-Дону от 15.03.2010 г. N 185) +-----------------+----------------------------------------------+ ¦Система организа-¦Отчет о реализации Программы предоставляется ¦ ¦ции контроля за ¦в Управление экономического развития ¦ ¦исполнением про- ¦Администрации города Ростова-на-Дону, МУ ¦ ¦граммы ¦"Муниципальное казначейство г. Ростова-на- ¦ ¦ ¦Дону предоставляется ежеквартально в срок до ¦ ¦ ¦25 числа месяца следующего за отчетным ¦ ¦ ¦периодом по установленной форме. ¦ ¦ ¦Ежегодный отчет о реализации Программы пре- ¦ ¦ ¦доставляется в Управление экономического ¦ ¦ ¦развития Администрации города Ростова-на- ¦ ¦ ¦Дону, МУ "Муниципальное казначейство г. ¦ ¦ ¦Ростова-на-Дону" в срок до 1 июня года, сле- ¦ ¦ ¦дующего за отчетным периодом. ¦ ¦ ¦Итоговый отчет о реализации Программы, согла- ¦ ¦ ¦сованный с Управлением экономического разви- ¦ ¦ ¦тия Администрации города Ростова-на-Дону и МУ ¦ ¦ ¦"Муниципальное казначейство г. Ростова-на- ¦ ¦ ¦Дону", предоставляется для рассмотрения на ¦ ¦ ¦Коллегии Администрации города до 1 июня 2011 ¦ ¦ ¦года. ¦ L-----------------+----------------------------------------------- Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения, обоснование необходимости ее решения программными методами. Государственная политика в области культуры направлена на обеспечение свободного доступа граждан к культурным ценностям, информации, услугам учреждений культуры с учетом интересов всех социальных групп населения, а также на обеспечение участия каждого в культурной жизни страны. С целью реализации Законов Российской Федерации: "Основы законодательства РФ о культуре", "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", "О библиотечном деле", "Об образовании", "О животном мире", ФЗ N 131- ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации Программой запланированы мероприятия по обеспечению жителей города услугами учреждений культуры, организации дополнительного образования детей и библиотечно-информационного обслуживания, созданию условий для организации массового отдыха и досуга горожан. Настоящая Программа направлена на создание правовой, организационной и финансово-экономической основы для развития культуры в городе Ростове-на-Дону. Одной из наиболее важных проблем в деятельности учреждений культуры является состояние их материально-технической базы. Большая часть учреждений культуры (библиотеки, детские школы искусств) размещены в приспособленных помещениях, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии. С момента эксплуатации зданий до принятия Программы в них не проводился полный капитальный ремонт. Основные фонды в учреждениях культуры морально и физически устарели и требуют обновления. В связи с развитием инновационных технологий возникла необходимость модернизации оборудования учреждений культуры. В настоящее время требуется создание новых условий и мощностей для развития и сохранения материально-технической базы сферы "Культуры", внедрения нового хозяйственного механизма в деятельность учреждений и организаций культуры. Для решения проблем материально-технического обеспечения отрасли "Культура" необходимо проведение текущих и капитальных ремонтов учреждений культуры, централизованное приобретение для культурно-досуговых учреждений, учебных заведений высококачественных музыкальных инструментов, специализированной мебели, аттракционной техники, сценического оборудования. С целью обеспечения охраны и сохранения культурного наследия в городе Ростове-на-Дону необходимо проведение инвентаризации и паспортизации памятников, обеспечение их содержания, проведения ремонтно-реставрационных работ, обследование территорий города с целью выявления новых недвижимых памятников истории и культуры, создание и установка новых памятников, мемориальных досок, скульптурных композиций, популяризация культурного наследия города. Необходимо продолжение работы по: - автоматизации и техническому переоснащению библиотек, созданию единой автоматизированной библиотечной сети, сохранению и обновлению библиотечных фондов; - созданию условий для организации дополнительного образования детей, сохранению контингента, открытию новых отделений и специализаций, выявлению и поддержки юных дарований, творческой талантливой молодежи, культурной элиты города; - благоустройству и развитию территорий парков культуры и отдыха, ростовского зоопарка; - модернизации аттракционного хозяйства в парках культуры и отдыха; - расширению и сохранению коллекции животных Ростовского-на-Дону зоопарка, как природного музейного наследия. Реализация "Программы сохранения и развития учреждений культуры и искусства города Ростова-на-Дону на 2006-2010 гг." поможет достичь более результативных показателей в области культуры, что позволит расширить спектр и качество, предоставляемых современных культурно-досуговых услуг населению города, сохранить сеть муниципальных учреждений культуры, сохранить и приумножить культурное наследие города. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы Цели Программы: сохранение и развитие культурного наследия города Ростова-на-Дону, формирование единого культурного пространства, создание условий для свободного доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала города, интеграция в мировой культурный процесс, обеспечение адаптации сферы культуры к рыночным условиям. Задачи Программы: Обеспечение сохранности историко-культурного наследия. Организация системы дополнительного образования детей, выявление одаренных учащихся. Обеспечение библиотечного обслуживания населения. Обеспечение условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей города услугами учреждений культуры. Сроки реализации Программы: 2006-2010 годы. --------------T----T----------------------------T-------------------¬ ¦ Задачи ¦Ед. ¦ Отчетный период ¦ Плановый период ¦ ¦ программы, ¦изм.¦ ¦ ¦ ¦ показатели ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----+---------T---------T--------+---------T---------+ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ +-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+ ¦ Задача 1. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия. ¦ +-------------T----T---------T---------T--------T---------T---------+ ¦Паспортизация¦шт. ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 20 ¦ 10 ¦ ¦60 памятни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ков. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+ ¦Содержание и ¦шт. ¦ 67 ¦ 68 ¦ 68 ¦ 72 ¦ 73 ¦ ¦эксплуатация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦73 памятников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+ ¦Установка ¦шт. ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 12 ¦ 4 ¦ ¦новых 25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мемориальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦досок и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦памятников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ Задача 2. Сохранение и развитие системы дополнительного ¦ ¦ образования детей, поддержка одаренных учащихся. ¦ +-------------T----T---------T---------T--------T---------T---------+ ¦ Количество ¦чел.¦ 8 428 ¦ 8 428 ¦ 8 428 ¦ 8 428 ¦ 8 465 ¦ ¦ учащихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ детских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ школах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ искусств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+ ¦ Количество ¦шт. ¦ 210 ¦ 213 ¦ 216 ¦ 220 ¦ 228 ¦ ¦специализаций¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и отделений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+ ¦ Количество ¦чел.¦ 400 ¦ 500 ¦ 625 ¦ 630 ¦ 645 ¦ ¦ учащихся и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ творческих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коллективов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ удостоенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ званий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Лауреатов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ конкурсов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ фестивалей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выставок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ различных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ уровней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ Задача 3. Организация библиотечного обслуживания населения. ¦ +-------------T----T---------T---------T--------T---------T---------+ ¦ Количество ¦чел.¦ 199 976 ¦ 200 490 ¦202 500 ¦ 202 700 ¦ 203 000 ¦ ¦ читателей в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ библиотеках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+ ¦ Количество ¦чел.¦1547 297 ¦1 561 908¦1589 116¦1 595 312¦1 600 000¦ ¦ посещений в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ библиотеках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+ ¦ Количество ¦экз.¦4 518 788¦4 531 419¦4 576934¦4 532 486¦4 532 500¦ ¦ книго-выдач ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ Задача 4. Создание условий для организации массового отдыха и ¦ ¦ досуга, обеспечение жителей города услугами учреждений культуры. ¦ +-------------T----T---------T---------T--------T---------T---------+ ¦ Количество ¦шт. ¦ 137 ¦ 143 ¦ 145 ¦ 146 ¦ 147 ¦ ¦ досуговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ объектов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ парках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ культуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+ ¦ Количество ¦шт. ¦ 581 ¦ 600 ¦ 615 ¦ 630 ¦ 650 ¦ ¦ клубных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формирований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в учреждениях¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+ ¦ Количество ¦шт. ¦ 7543 ¦ 8002 ¦ 9004 ¦ 10500 ¦ 10950 ¦ ¦ культурно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ досуговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ проводимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+ ¦ Количество ¦шт. ¦ 408 ¦ 411 ¦ 414 ¦ 416 ¦ 420 ¦ ¦редких видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦животных в МУ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Ростовского-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на-Дону ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ зоопарка" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------- (В редакции Постановления Администрации г. Ростова-на-Дону от 15.03.2010 г. N 185) РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ НА 2006-2010 ГОДЫ тыс. руб. --------------T----------T---------T-------------------------------------------¬ ¦ Раздел ¦Источник ¦ Общий ¦ Объемы финансирования по годам ¦ ¦ ¦ финанси- ¦ объем +-------T--------T--------T--------T--------+ ¦ ¦ рования ¦ ¦ 2006 ¦2007 год¦2008 год¦2009 год¦2010 год¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+ ¦Раздел 1. ¦бюджет ¦152163,7 ¦3514,9 ¦24211,5 ¦28002,4 ¦24251,2 ¦72183,7 ¦ ¦Организация ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотечно- +----------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+ ¦го обслужи- ¦областной ¦ 18299,1 ¦10004,2¦ 8294,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания насе- ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ления +----------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦софинан- ¦ 8088,3 ¦ ¦ ¦ 2230,9 ¦ 3346,3 ¦ 2511,1 ¦ ¦ ¦сирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федераль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный бюд- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦средства ¦ 233,0 ¦ ¦ 188,0 ¦ 45,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от оказа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+ ¦Итого по разделу 1 ¦178784,1 ¦13519,1¦32694,4 ¦30278,3 ¦27597,5 ¦74694,8 ¦ +-------------T----------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+ ¦Раздел 2. ¦бюджет ¦148570,5 ¦ 216,5 ¦14612,4 ¦15268,0 ¦47199,2 ¦71274,4 ¦ ¦Охрана ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурного +----------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+ ¦наследия, ¦областной ¦ 2498,9 ¦ ¦ 2498,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦памятников ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦истории и +----------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+ ¦культуры ¦внебюд- ¦ 3399,0 ¦ ¦ 3399,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного ¦жетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦значения ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+ ¦Итого по разделу 2 ¦154468,4 ¦ 216,5 ¦20510,3 ¦15268,0 ¦47199,2 ¦71274,4 ¦ +-------------T----------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+ ¦Раздел 3. ¦бюджет ¦231446,3 ¦3542,7 ¦ 1158,5 ¦ 8241,7 ¦ 1815,0 ¦216688,4¦ ¦Организация ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставле- +----------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+ ¦ния дополни- ¦областной ¦ 2332,4 ¦ 676,0 ¦ 1656,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельного ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования +----------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦средства ¦ 20029,6 ¦5370,4 ¦ 8695,2 ¦ 5584,0 ¦ 380,0 ¦ ¦ ¦ ¦от оказа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+ ¦Итого по разделу 3 ¦253808,3 ¦9589,1 ¦11510,1 ¦13825,7 ¦ 2195,0 ¦216688,4¦ +-------------T----------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+ ¦Раздел 4. ¦бюджет ¦425105,5 ¦39594,2¦61820,4 ¦74066,5 ¦95512,7 ¦154111,7¦ ¦Создание ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации +----------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+ ¦массового ¦областной ¦ 546,5 ¦ 397,3 ¦ 149,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдыха и ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦досуга, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение +----------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+ ¦жителей ¦средства ¦ 5592,0 ¦1526,0 ¦ 2659,4 ¦ 1406,6 ¦ ¦ ¦ ¦города ¦от оказа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугами ¦ния услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+ ¦Итого по разделу 4 ¦431244,0 ¦41517,5¦64629,0 ¦75473,1 ¦95512,7 ¦154111,7¦ +-------------T----------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+ ¦Программа ¦бюджет ¦957286,0 ¦46868,3¦101802,8¦125578,6¦168778,1¦514258,2¦ ¦сохранения ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и развития +----------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+ ¦учреждений ¦областной ¦ 23676,9 ¦11077,5¦12599,4 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦культуры ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и искусства +----------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+ ¦г. Ростова- ¦софинан- ¦ 8088,3 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 2230,9 ¦ 3346,3 ¦ 2511,1 ¦ ¦на-Дону на ¦сирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006-2010 ¦федераль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы ¦ный бюд- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦внебюд- ¦ 3399,0 ¦ 0,0 ¦ 3399,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦жетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦средства ¦ 25854,6 ¦6896,4 ¦11542,6 ¦ 7035,6 ¦ 380,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦от оказа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+ ¦ИТОГО по Программе ¦1018304,8¦64842,2¦129343,8¦134845,1¦172504,4¦516769,3¦ L------------------------+---------+-------+--------+--------+--------+--------- (Таблица в редакции Постановления Администрации г. Ростова-на-Дону от 07.07.2010 г. N 488) Финансирование мероприятий долгосрочной городской целевой программы осуществляется за счет средств федерального, областного и городского бюджетов. Для реализации целевой Программы привлекаются также доходы от оказания услуг учреждениями находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов и средства из внебюджетных источников. Утвержденная долгосрочная городская целевая Программа реализуется за счет бюджета города в объемах, установленных решением Ростовской - на-Дону городской Думы о бюджете города на соответствующий финансовый год и плановый период. В случае внесения изменений в решение Ростовской-на-Дону городской Думы о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период в части бюджетных ассигнований на реализацию городских целевых программ вносятся соответствующие изменения в постановления Мэра города о долгосрочных городских целевых программах. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ тыс. руб. ----------------T------------T------T-------------T------------------------------------------------¬ ¦ Наименование ¦Исполнитель ¦Срок ¦Источник фи- ¦ Объем финансирования ¦ ¦ мероприятия ¦ ¦выпол-¦нансирования,¦ ¦ ¦ ¦ ¦нения ¦ код +--------T-------T-------T-------T-------T-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ целевой ¦ всего ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ статьи ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+------+-------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦1.1. Реконст- ¦Департамент ¦ 2007 ¦ бюджет ¦13000,0 ¦ ¦13000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦рукция ¦координации ¦ ¦ города, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦филиалов ¦строитель- ¦ ¦ 2007 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотечной ¦ства и пер- ¦ ¦ 102 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системы ¦спективного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+------+-------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦1.2. ¦Ростовская- ¦ 2010 ¦ бюджет ¦51455,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦51455,6¦ ¦Финансовое ¦на-Дону го- ¦ ¦ города, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦родская ЦБС ¦ ¦ 2010 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнения ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ростовская-на- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дону ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городская цен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трализованная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотечная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦система в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетных за- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+------+-------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦1.3. ¦Ростовская- ¦еже- ¦ ¦69498,0 ¦9606,4 ¦12405,1¦10898,9¦18115,4¦18472,2¦ ¦Сохранение ¦на-Дону го- ¦годно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и обновление ¦родская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документного ¦ЦБС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонда ЦБС, ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+------+-------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦- сохранение ¦Ростовская- ¦2007- ¦ бюджет ¦17373,9 ¦ ¦3922,2 ¦2934,8 ¦5028,6 ¦5488,3 ¦ ¦и обновление ¦на-Дону го- ¦ 2010 ¦ города, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документного ¦родская ¦ ¦ 2007 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонда ЦБС ¦ЦБС, ¦ ¦ 442 00 00; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(подписка) ¦управление ¦ ¦ 2008, 2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦ ¦гг. - 442 99 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 00; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+------+-------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Управление ¦ 2006 ¦ областной ¦ 3270,5 ¦3270,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦ ¦бюджет, фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципаль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ развития, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 442 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+------+-------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦- сохранение ¦Ростовская- ¦2008- ¦ бюджет ¦25901,5 ¦ ¦ ¦5688,2 ¦9740,5 ¦10472,8¦ ¦и обновление ¦на-Дону го- ¦ 2010 ¦ города, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документного ¦родская ¦ ¦ 2008 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонда ЦБС ¦ЦБС, ¦ ¦ 450 06 00; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(книги, ¦управление ¦ ¦ 2009 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электронные ¦культуры ¦ ¦ 450 06 00; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦издания) ¦ ¦ ¦ 2010 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+------+-------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Управление ¦2006- ¦ областной ¦14630,8 ¦6335,9 ¦8294,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦ 2007 ¦бюджет, фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципаль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ развития, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006, 2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гг. - 442 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+------+-------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦- сохранение ¦Управление ¦2008- ¦федеральный ¦ 8088,3 ¦ ¦ ¦2230,9 ¦3346,3 ¦2511,1 ¦ ¦и обновление ¦культуры, ¦ 2010 ¦бюджет, Фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документного ¦Ростовская- ¦ ¦ софинанси- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонда ЦБС ¦на-Дону го- ¦ ¦ рования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(книги) ¦родская ЦБС ¦ ¦ 2008 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 450 06 00; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 450 06 00; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 450 06 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+------+-------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Ростовская- ¦2007- ¦средства от ¦ 233,0 ¦ ¦ 188,0 ¦ 45,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на-Дону го- ¦ 2008 ¦оказания ус- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родская ЦБС ¦ ¦ луг, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2007 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 442 00 00; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2008 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 442 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+------+-------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦1.4. ¦Ростовская- ¦ ¦бюджет города¦23781,9 ¦2035,0 ¦4126,5 ¦11487,2¦6113,2 ¦ ¦ ¦Проведение ¦на-Дону го- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитальных ¦родская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонтов ¦ЦБС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦБС, ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+------+-------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦1.4.1. Капи- ¦Управление ¦ 2006 ¦ бюджет ¦ 1463,1 ¦1463,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тальный ремонт ¦культуры ¦ ¦ города, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотечно- ¦ ¦ ¦ 2006 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информацион- ¦ ¦ ¦ 442 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного центра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. Ломоносова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Первомайский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+------+-------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦1.4.2. Капи- ¦Управление ¦ 2006 ¦ бюджет ¦ 571,9 ¦ 571,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тальный ремонт ¦культуры ¦ ¦ города, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотеки ¦ ¦ ¦ 2006 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. ¦ ¦ ¦ 442 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Островского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Октябрьский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+------+-------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦1.4.3. Капи- ¦Ростовская- ¦ 2007 ¦ бюджет ¦ 2284,5 ¦ ¦2284,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тальный ремонт ¦на-Дону го- ¦ ¦ города, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотеки ¦родская ЦБС ¦ ¦ 2007 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. Лихачева ¦ ¦ ¦ 442 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Железнодорож- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный район) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+------+-------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦1.4.4. Капи- ¦Ростовская- ¦ 2007 ¦ бюджет ¦ 1842,0 ¦ ¦1842,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тальный ремонт ¦на-Дону го- ¦ ¦ города, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотеки им. ¦родская ЦБС ¦ ¦ 2007 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Космодемьянс- ¦ ¦ ¦ 442 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Железнодорож- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный район) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+------+-------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦1.4.5. Капи- ¦Ростовская- ¦ 2008 ¦ бюджет ¦ 4295,0 ¦ ¦ ¦4295,0 ¦ ¦ ¦ ¦тальный ремонт ¦на-Дону го- ¦ ¦ города, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотеки ¦родская ЦБС ¦ ¦ 2008 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. Тургенева ¦ ¦ ¦ 442 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Пролетарский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+------+-------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦1.4.6. Капи- ¦Ростовская- ¦ 2008 ¦ бюджет ¦ 3818,0 ¦ ¦ ¦3818,0 ¦ ¦ ¦ ¦тальный ремонт ¦на-Дону го- ¦ ¦ города, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотечно- ¦родская ЦБС ¦ ¦ 2008 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информацион- ¦ ¦ ¦ 442 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного центра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. Горького ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Кировский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+------+-------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦1.4.7. Капи- ¦Ростовская- ¦ 2008 ¦ бюджет ¦ 2896,6 ¦ ¦ ¦2896,6 ¦ ¦ ¦ ¦тальный ремонт ¦на-Дону го- ¦ ¦ города, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотеки ¦родская ЦБС ¦ ¦ 2008 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. Ленина, ¦ ¦ ¦ 442 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Советский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+------+-------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦1.4.8. Капи- ¦Ростовская- ¦ 2009 ¦ бюджет ¦1852,00 ¦ ¦ ¦ ¦1852,0 ¦ ¦ ¦тальный ремонт ¦на-Дону го- ¦ ¦ города, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотеки им. ¦родская ЦБС ¦ ¦ 2009 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Чехова ¦ ¦ ¦ 442 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Ворошиловский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+------+-------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦1.4.9. Капи- ¦Ростовская- ¦2008- ¦ бюджет ¦ 4048,3 ¦ ¦ ¦ 477,6 ¦3570,7 ¦ ¦ ¦тальный ¦на-Дону го- ¦ 2009 ¦ города, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт, ¦родская ЦБС ¦ ¦ 2008 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разработка ¦ ¦ ¦ 442 99 00; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектно- ¦ ¦ ¦ 2009 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сметной ¦ ¦ ¦ 442 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотеки им. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пушкина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Пролетарский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+------+-------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦1.4.10. Капи- ¦Ростовская- ¦ 2009 ¦ бюджет ¦ 419,1 ¦ ¦ ¦ ¦ 419,1 ¦ ¦ ¦тальный ¦на-Дону го- ¦ ¦ города, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт, ¦родская ЦБС ¦ ¦ 2009 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разработка ¦ ¦ ¦ 442 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сметной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотеки им. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Шукшина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Кировский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+------+-------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦1.4.11. Разра- ¦Ростовская- ¦ 2009 ¦ бюджет ¦ 137,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 137,0 ¦ ¦ ¦ботка ¦на-Дону го- ¦ ¦ города, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектно- ¦родская ЦБС ¦ ¦ 2009 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сметной доку- ¦ ¦ ¦ 442 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ментации по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитальному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотеки им. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Чернышевского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Первомайский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+------+-------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦1.4.12. Разра- ¦Ростовская- ¦ 2009 ¦ бюджет ¦ 71,9 ¦ ¦ ¦ ¦ 71,9 ¦ ¦ ¦ботка ¦на-Дону го- ¦ ¦ города, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектно- ¦родская ЦБС ¦ ¦ 2009 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сметной доку- ¦ ¦ ¦ 442 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ментации по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитальному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотеки им. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Маяковского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Кировский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+------+-------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦1.4.13. Разра- ¦Ростовская- ¦ 2009 ¦ бюджет ¦ 82,5 ¦ ¦ ¦ ¦ 82,5 ¦ ¦ ¦ботка ¦на-Дону го- ¦ ¦ города, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектно- ¦родская ЦБС ¦ ¦ 2009 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сметной доку- ¦ ¦ ¦ 442 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ментации по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитальному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотеки им. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Советский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+------+-------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦1.5. ¦Ростовская- ¦ ¦ ¦ 6270,2 ¦ 491,2 ¦1374,2 ¦2620,2 ¦1784,6 ¦ ¦ ¦Приобретение ¦на-Дону го- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мебели, ¦родская ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и компьютерной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦техники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+------+-------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Управление ¦2006- ¦ бюджет ¦ 5872,4 ¦ 93,4 ¦1374,2 ¦2620,2 ¦1784,6 ¦ ¦ ¦ ¦культуры, ¦ 2009 ¦ города, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ростовская- ¦ ¦ 2006 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на-Дону го- ¦ ¦ 442 00 00; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родская ЦБС ¦ ¦ 2007 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 442 00 00; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2008 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 442 99 00; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 442 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+------+-------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Управление ¦ 2006 ¦ областной ¦ 397,8 ¦ 397,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦ ¦ бюджет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ субсидии, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 442 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+------+-------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦1.6. Текущие ¦Управление ¦2006- ¦ бюджет ¦ 2238,1 ¦1386,5 ¦ 851,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонты в фи- ¦культуры ¦ 2007 ¦ города, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лиалах центра- ¦ ¦ ¦ 2006 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лизованной ¦ ¦ ¦ 442 00 00; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотечной ¦ ¦ ¦ 2007 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системы ¦ ¦ ¦ 442 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+------+-------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦1.7. Средства ¦Ростовская- ¦2007- ¦ бюджет ¦12540,3 ¦ ¦ 937,0 ¦5272,0 ¦1564,3 ¦4767,0 ¦ ¦на противопо- ¦на-Дону го- ¦ 2010 ¦ города, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жарные меро- ¦родская ЦБС ¦ ¦ 2007 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приятия в ¦ ¦ ¦ 442 00 00; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ 2008 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦБС ¦ ¦ ¦ 442 99 00; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 442 99 00; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+------+-------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦178784,1¦13519,1¦32694,4¦30278,3¦27597,5¦74694,8¦ ¦по разделу 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---------------+------------+------+-------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------- Раздел 2. ОХРАНА И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ тыс. руб. ----------------T------------T------T-------------T----------------------------------------------¬ ¦ Наименование ¦Исполнитель ¦Срок ¦Источник фи- ¦ Объем финансирования ¦ ¦ мероприятия ¦ ¦выпол-¦нансирования,¦ ¦ ¦ ¦ ¦нения ¦ код +--------T-----T-------T-------T-------T-------+ ¦ ¦ ¦ ¦целевой ста- ¦ всего ¦2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тьи ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+------+-------------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+ ¦2.1. Паспорти- ¦Управление ¦еже- ¦бюджет горо- ¦ 996,9 ¦100,0¦ 124,4 ¦ 142,7 ¦ 299,8 ¦ 330,0 ¦ ¦зация и инвен- ¦культуры ¦годно ¦ да, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦таризация па- ¦ ¦ ¦ 2006 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мятников ¦ ¦ ¦ 440 00 00; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монументально- ¦ ¦ ¦ 2007 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го искусства, ¦ ¦ ¦ 440 00 00; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заключение ¦ ¦ ¦ 2008 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦охранных ¦ ¦ ¦ 440 99 00; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательств ¦ ¦ ¦ 2009 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 440 99 00; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+------+-------------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+ ¦2.2. Аварийно- ¦Управление ¦ 2006 ¦бюджет горо- ¦ 116,5 ¦116,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спасательные ¦культуры ¦ ¦ да, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия ¦ ¦ ¦ 2006 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+------+-------------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+ ¦2.3. Капиталь- ¦Управление ¦2006- ¦ ¦72827,7 ¦ ¦13420,9¦15125,3¦36159,7¦8121,8 ¦ ¦ные ремонты ¦культуры ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мемориальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплексов, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+------+-------------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+ ¦2.3.1. Обще- ¦Управление ¦ 2007 ¦ областной ¦ 269,7 ¦ ¦ 269,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительные ¦культуры ¦ ¦бюджет, суб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы ¦ ¦ ¦ сидии, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦М/К 5-го Дон- ¦ ¦ ¦ 2007 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ского корпуса ¦ ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+------+-------------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+ ¦2.3.2. Капи- ¦Управление ¦ 2007 ¦ областной ¦ 2229,2 ¦ ¦2229,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тальный ремонт ¦культуры ¦ ¦бюджет, суб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мемориального ¦ ¦ ¦ сидии, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса ¦ ¦ ¦ 2007 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Павшим вои- ¦ ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нам, 1941-1943 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы, в сквере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. Фрунзе" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(пл. К. Мар- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кса) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+------+-------------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+ ¦2.3.3. Капи- ¦Управление ¦2007- ¦бюджет горо- ¦49971,3 ¦ ¦10847,1¦10163,0¦28961,2¦ ¦ ¦тальный ремонт ¦культуры ¦ 2009 ¦ да, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мемориального ¦ ¦ ¦ 2007 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса ¦ ¦ ¦ 440 00 00; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Памятник ¦ ¦ ¦ 2008 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жертвам фашиз- ¦ ¦ ¦ 440 99 00; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ма в Змиевке" ¦ ¦ ¦ 2009 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+------+-------------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+ ¦2.3.4. Капи- ¦Управление ¦ 2007 ¦бюджет горо- ¦ 74,9 ¦ ¦ 74,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тальный ремонт ¦культуры ¦ ¦ да, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦памятника по- ¦ ¦ ¦ 2007 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦литических ре- ¦ ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прессий "Не- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦винно убиен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ным" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+------+-------------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+ ¦2.3.5. Состав- ¦Управление ¦2008- ¦бюджет горо- ¦16333,9 ¦ ¦ ¦1071,1 ¦7141,0 ¦8121,8 ¦ ¦ление проект- ¦культуры ¦ 2010 ¦ да, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦но-сметной ¦ ¦ ¦ 2008 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документации ¦ ¦ ¦ 440 99 00; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ¦ ¦ ¦ 2009 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитальному ¦ ¦ ¦ 440 99 00; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонту ¦ ¦ ¦ 2010 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мемориального ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Воинам - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦освободителям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ростова-на- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дону от фаши- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦захватчиков" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(пл. Театраль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ная) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+------+-------------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+ ¦2.3.6. Капи- ¦Управление ¦ 2008 ¦бюджет горо- ¦ 3891,2 ¦ ¦ ¦3891,2 ¦ ¦ ¦ ¦тальный ремонт ¦культуры ¦ ¦ да, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мемориального ¦ ¦ ¦ 2008 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Кумженская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦роща", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦составление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сметной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+------+-------------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+ ¦2.3.7. Ремонт ¦Управление ¦ 2009 ¦бюджет горо- ¦ 57,5 ¦ ¦ ¦ ¦ 57,5 ¦ ¦ ¦скульптурной ¦культуры ¦ ¦ да, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦группы и по- ¦ ¦ ¦ 2009 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стамента Стач- ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ке 1902 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Преемствен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поколений" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+------+-------------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+ ¦2.4. Музеефи- ¦Управление ¦ 2009 ¦бюджет горо- ¦ 917,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 917,0 ¦ ¦ ¦кация мемори- ¦культуры ¦ ¦ да, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ального ком- ¦ ¦ ¦ 2009 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плекса ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Памятник ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жертвам фашиз- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ма в Змиевской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦балке" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+------+-------------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+ ¦2.5. Дендро- ¦Управление ¦2009- ¦бюджет горо- ¦12995,7 ¦ ¦ ¦ ¦4999,6 ¦7996,1 ¦ ¦проект М/К ¦культуры ¦ 2010 ¦ да, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Памятник ¦ ¦ ¦ 2009 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жертвам ¦ ¦ ¦ 440 99 00; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фашизма в ¦ ¦ ¦ 2010 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Змиевской бал- ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ке" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+------+-------------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+ ¦2.6. Установка ¦Управление ¦ 2007 ¦ ¦ 6965,0 ¦ ¦6965,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦памятника ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Елизавете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+------+-------------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦ 2007 ¦бюджет горо- ¦ 3566,0 ¦ ¦3566,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ да, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2007 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+------+-------------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦ 2007 ¦внебюджетные ¦ 3399,0 ¦ ¦3399,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+------+-------------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+ ¦2.7. Содержа- ¦Управление ¦2009- ¦бюджет горо- ¦20145,5 ¦ ¦ ¦ ¦4823,1 ¦15322,4¦ ¦ние и эксплуа- ¦культуры ¦ 2010 ¦ да, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тация памятни- ¦ ¦ ¦ 2009 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ков истории и ¦ ¦ ¦ 440 99 00; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ 2010 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+------+-------------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+ ¦2.8. Уходные ¦Управление ¦ 2010 ¦бюджет горо- ¦ 917,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 917,9 ¦ ¦работы мемори- ¦культуры ¦ ¦ да, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ального ком- ¦ ¦ ¦ 2010 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плекса "Памят- ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ник жертвам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фашизма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в Змиевской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦балке" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+------+-------------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+ ¦2.9. Возведе- ¦Департамент ¦ 2010 ¦бюджет горо- ¦38586,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦38586,2¦ ¦ние архитек- ¦координации ¦ ¦ да, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦турно- ¦строительст-¦ ¦ 2010 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦скульптурной ¦ва и пер- ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦композиции ¦спективного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стелла "Рос- ¦развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тов-на-Дону - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦город воинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦славы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+------+-------------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+ ¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦154468,4¦216,5¦20510,3¦15268,0¦47199,2¦71274,4¦ ¦по разделу 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---------------+------------+------+-------------+--------+-----+-------+-------+-------+-------- Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ тыс. руб. ----------------T-------------T------T--------------T-----------------------------------------------¬ ¦ Наименование ¦ Исполнитель ¦Срок ¦ Источник фи- ¦ Объем финансирования ¦ ¦ мероприятия ¦ ¦выпол-¦нансирования, +--------T------T-------T-------T------T--------+ ¦ ¦ ¦нения ¦ код целевой ¦ всего ¦2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ статьи ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+------+--------------+--------+------+-------+-------+------+--------+ ¦3.1. Финансо- ¦Муниципаль- ¦ 2010 ¦ бюджет горо- ¦190044,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦190044,9¦ ¦вое обеспече- ¦ные учрежде- ¦ ¦ да, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние выполнения ¦ния дополни- ¦ ¦ 2010 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦тельного ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задания муни- ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ципальными уч- ¦детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реждения- ¦(ДМШ, ДШИ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ми культуры ¦ДХШ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ДМШ, ДШИ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДХШ), в части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетных за- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+------+--------------+--------+------+-------+-------+------+--------+ ¦3.2. Проведе- ¦ДОД ДМШ, ¦ ¦ ¦ 4501,0 ¦811,2 ¦1249,3 ¦2440,5 ¦ ¦ ¦ ¦ние капиталь- ¦ДШИ, ДХШ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных ремонтов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ДМШ, ДШИ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДХШ), в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+------+--------------+--------+------+-------+-------+------+--------+ ¦3.2.1. Капи- ¦Управление ¦ 2007 ¦ областной ¦ 999,8 ¦ ¦ 999,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тальный ремонт ¦культуры ¦ ¦ бюджет, суб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДМШ им. Про- ¦ ¦ ¦ сидии, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кофьева ¦ ¦ ¦ 2007 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+------+--------------+--------+------+-------+-------+------+--------+ ¦ ¦ДМШ им. ¦ 2007 ¦ средства от ¦ 249,5 ¦ ¦ 249,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прокофьева ¦ ¦ оказания ус- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ луг, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2007 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+------+--------------+--------+------+-------+-------+------+--------+ ¦3.2.2. Капи- ¦ДШИ им. ¦2006- ¦ бюджет горо- ¦ 2125,6 ¦811,2 ¦ ¦1314,4 ¦ ¦ ¦ ¦тальный ремонт ¦К. Назарето- ¦ 2008 ¦ да, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДШИ ОКО им. ¦ва ¦ ¦ 2006 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦К. Назаретова ¦ ¦ ¦ 423 00 00; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2008 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+------+--------------+--------+------+-------+-------+------+--------+ ¦3.2.3. Капи- ¦МОУ ДОД ДМШ ¦ 2008 ¦ средства от ¦ 1126,1 ¦ ¦ ¦1126,1 ¦ ¦ ¦ ¦тальный ремонт ¦ ¦ ¦ оказания ус- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ДМШ им. Гне- ¦ ¦ ¦ луг, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сина, ДМШ N 7, ¦ ¦ ¦ 2008 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. Чиненовых, ¦ ¦ ¦ 423 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. Чайковско- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+------+--------------+--------+------+-------+-------+------+--------+ ¦3.3. Приобре- ¦ДОД ДМШ, ¦ ¦ ¦171196,8¦5105,9¦3736,9 ¦8354,0 ¦ ¦ ¦ ¦тение оборудо- ¦ДШИ, ДХШ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания и инст- ¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рументов для ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДМШ, ДХШ, ДШИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+------+--------------+--------+------+-------+-------+------+--------+ ¦ ¦МОУ ДОД ДМШ, ¦2006- ¦бюджет города ¦ 8586,8 ¦2705,5¦ ¦5881,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДШИ, ДХШ ¦ 2008 ¦ 2006 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 00 00; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2008 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+------+--------------+--------+------+-------+-------+------+--------+ ¦ ¦Управление ¦2006- ¦ областной ¦ 1332,6 ¦676,0 ¦ 656,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦ 2007 ¦ бюджет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 00 00; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2007 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+------+--------------+--------+------+-------+-------+------+--------+ ¦ ¦МОУ ДОД ДМШ, ¦2006- ¦ средства от ¦ 7277,4 ¦1724,4¦3080,3 ¦2472,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДШИ, ДХШ ¦ 2008 ¦ оказания ус- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ луг, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 00 00; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2007 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 00 00; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2008 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+------+--------------+--------+------+-------+-------+------+--------+ ¦3.4. Текущий ¦МОУ ДОД ДМШ, ¦ ¦ ¦ 7655,4 ¦1786,0¦3567,3 ¦2302,1 ¦ ¦ ¦ ¦ремонт в учре- ¦ДШИ, ДХШ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ждениях допол- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ДМШ, ДШИ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+------+--------------+--------+------+-------+-------+------+--------+ ¦ ¦ ¦2007- ¦ бюджет горо- ¦ 982,7 ¦ ¦ 622,2 ¦ 360,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2008 ¦ да, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2007 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 00 00; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2008 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+------+--------------+--------+------+-------+-------+------+--------+ ¦ ¦МОУ ДОД ДМШ, ¦2006- ¦ средства от ¦ 6672,7 ¦1786,0¦2945,1 ¦1941,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДШИ, ДХШ ¦ 2008 ¦ оказания ус- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ луг, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 00 00; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2007 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 00 00; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2008 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+------+--------------+--------+------+-------+-------+------+--------+ ¦3.5. Творче- ¦Управление ¦ ¦ ¦ 6021,1 ¦1886,0¦2056,5 ¦ 39,0 ¦983,0 ¦ 1056,6 ¦ ¦ская деятель- ¦культуры, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ность МОУ ¦МОУ ДОД ДМШ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДОД ДМШ, ДШИ ¦ДШИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+------+--------------+--------+------+-------+-------+------+--------+ ¦3.5.1. Прове- ¦Управление ¦2007, ¦ бюджет горо- ¦ 2075,6 ¦ ¦ 114,0 ¦ ¦ 944 ¦ 1017,6 ¦ ¦дение джазовых ¦культуры ¦2009, ¦ да, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фестивалей в ¦ ¦ 2010 ¦ 2007 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦части проведе- ¦ ¦ ¦ 423 00 00; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния празднич- ¦ ¦ ¦ 2009 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных мероприя- ¦ ¦ ¦ 423 99 00; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тий ¦ ¦ ¦ 2010 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+------+--------------+--------+------+-------+-------+------+--------+ ¦3.5.2. Разовые ¦МОУ ДОД ДМШ, ¦еже- ¦ бюджет горо- ¦ 169,0 ¦ 26,0 ¦ 26,0 ¦ 39,0 ¦ 39,0 ¦ 39,0 ¦ ¦стипендии Мэра ¦ДШИ, ДХШ ¦годно ¦ да, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города учащим- ¦ ¦ ¦ 2006 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ся музыкальных ¦ ¦ ¦ 423 00 00; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школ (ДМШ, ¦ ¦ ¦ 2007 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДШИ, ДХШ) ¦ ¦ ¦ 423 00 00; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2008 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 99 00; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 99 00; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+------+--------------+--------+------+-------+-------+------+--------+ ¦ ¦Управление ¦2006 ¦ средства от ¦ 3776,5 ¦1860,0¦1916,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦ 2007 ¦ оказания ус- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ луг, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 00 00; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2007 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+------+--------------+--------+------+-------+-------+------+--------+ ¦3.6. Противо- ¦МОУ ДОД ДМШ, ¦ ¦ ¦ 3389,1 ¦ 0,0 ¦ 900,1 ¦ 690,1 ¦1212,0¦ 586,9 ¦ ¦пожарные меро- ¦ДШИ, ДХШ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приятия в уч- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реждениях до- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ДМШ, ДШИ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДХШ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+------+--------------+--------+------+-------+-------+------+--------+ ¦ ¦МОУ ДОД ДМШ, ¦2007- ¦ бюджет горо- ¦ 2461,7 ¦ ¦ 396,3 ¦ 646,5 ¦832,0 ¦ 586,9 ¦ ¦ ¦ДШИ, ДХШ ¦ 2010 ¦ да, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2007 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 00 00; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2008 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 99 00; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 99 00; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+------+--------------+--------+------+-------+-------+------+--------+ ¦ ¦МОУ ДОД ДМШ, ¦2007- ¦ средства от ¦ 927,4 ¦ ¦ 503,8 ¦ 43,6 ¦380,0 ¦ ¦ ¦ ¦ДШИ, ДХШ ¦ 2009 ¦ оказания ус- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ луг, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2007 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 00 00; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2008 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 99 00; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+------+--------------+--------+------+-------+-------+------+--------+ ¦3.7. Строи- ¦Департамент ¦ 2010 ¦ Бюджет горо- ¦25000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦25000,0 ¦ ¦тельство дет- ¦координации ¦ ¦ да, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ской школы ис- ¦строительст- ¦ ¦ 2010 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кусств в по- ¦ва и пер- ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦селке Алексан- ¦спективного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дровка ¦развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+------+--------------+--------+------+-------+-------+------+--------+ ¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦253808,3¦9589,1¦11510,1¦13825,7¦2195,0¦216688,4¦ ¦по разделу 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---------------+-------------+------+--------------+--------+------+-------+-------+------+--------- Раздел 4. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ МАССОВОГО ОТДЫХА И ДОСУГА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА УСЛУГАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ тыс. руб. ----------------T-------------T------T-------------T-----------------------------------------------------¬ ¦ Наименование ¦ Исполнитель ¦Срок ¦Источник фи- ¦ Объем финансирования ¦ ¦ мероприятия ¦ ¦выпол-¦нансирования,+---------T-------T--------T--------T--------T--------+ ¦ ¦ ¦нения ¦ код целевой ¦ всего ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ статьи ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+------+-------------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+ ¦4.1. Финансо- ¦Муниципаль- ¦ 2010 ¦бюджет горо- ¦ 19521,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦19521,3 ¦ ¦вое обеспече- ¦ные учрежде- ¦ ¦ да, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние выполнения ¦ния культуры ¦ ¦ 2010 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦(парки куль- ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задания ¦туры и отды- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальными ¦ха) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парки, в части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетных за- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+------+-------------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+ ¦4.2. Реконст- ¦ ¦ ¦ ¦ 26082,9 ¦13339,5¦11257,2 ¦ 1486,2 ¦ ¦ ¦ ¦рукция муници- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пальных парков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры и от- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дыха, проведе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние капремон- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тов, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+------+-------------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+ ¦4.2.1. Капи- ¦Детский парк ¦ 2007 ¦бюджет горо- ¦ 957,9 ¦ ¦ 957,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тальный ре- ¦им. В. Чере- ¦ ¦ да, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монт, парк ¦вичкина ¦ ¦ 2007 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. В. Чере- ¦ ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вичкина (театр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сказок) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+------+-------------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+ ¦4.2.2. ГКДЦ ¦Управление ¦2006 ¦бюджет горо- ¦ 23271,8 ¦13339,5¦ 9932,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. М. Горько- ¦культуры ¦ 2007 ¦ да, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го (реконст- ¦ ¦ ¦ 2006 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рукция сетей ¦ ¦ ¦ 440 00 00; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водопровода ¦ ¦ ¦ 2007 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и канализации) ¦ ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+------+-------------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦ГКДЦ им. ¦ 2007 ¦Средства от ¦ 367,0 ¦ ¦ 367,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦М. Горького ¦ ¦оказания ус- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ луг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+------+-------------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+ ¦4.2.3. Капи- ¦Парк культу- ¦ 2008 ¦бюджет горо- ¦ 1486,2 ¦ ¦ ¦ 1486,2 ¦ ¦ ¦ ¦тальный ре- ¦ры и отдыха ¦ ¦ да, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монт, парк ¦им. Октября ¦ ¦ 2008 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры и от- ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дыха им. Ок- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тября ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+------+-------------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+ ¦4.3. Развитие ¦Управление ¦ ¦бюджет города¦ 16791,8 ¦ 0,0 ¦ 3500,0 ¦10553,7 ¦ 0,0 ¦ 2738,1 ¦ ¦материально- ¦культуры, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технической ¦муниципаль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦базы ¦ные парки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парков культу- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ры и отдыха, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+------+-------------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+ ¦4.3.1. Приоб- ¦Парк культу- ¦ 2007 ¦бюджет горо- ¦ 3500,0 ¦ ¦ 3500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ретение и ус- ¦ры и отдыха ¦ ¦ да, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тановка ограж- ¦им. Остров- ¦ ¦ 2007 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дения, парк ¦ского ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. Островско- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+------+-------------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+ ¦4.3.2. Приоб- ¦Детский парк ¦ 2010 ¦бюджет горо- ¦ 1500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1500,0 ¦ ¦ретение обору- ¦им. В. Чере- ¦ ¦ да, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дования, дет- ¦вичкина ¦ ¦ 2010 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ский парк им. ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В. Черевичкина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+------+-------------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+ ¦4.3.3. ГКДЦ ¦Управление ¦ 2008 ¦бюджет горо- ¦ 9263,9 ¦ ¦ ¦ 9263,9 ¦ ¦ ¦ ¦им. М. Горько- ¦культуры ¦ ¦ да, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го, приобрете- ¦ ¦ ¦ 2008 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние аттракцио- ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нов, скамеек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+------+-------------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+ ¦4.3.4. Приоб- ¦Муниципаль- ¦2008 ¦бюджет горо- ¦ 1589,8 ¦ ¦ ¦ 1289,8 ¦ ¦ 300,0 ¦ ¦ретение обору- ¦ные парки ¦ 2010 ¦ да, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дования для ¦ ¦ ¦ 2008 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ 440 99 00; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парков ¦ ¦ ¦ 2010 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+------+-------------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+ ¦4.3.5. Ремонт ¦Парк культу- ¦ 2010 ¦бюджет горо- ¦ 938,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 938,1 ¦ ¦фасада цоколя, ¦ры и отдыха ¦ ¦ да, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦асфальтового ¦им. Остров- ¦ ¦ 2010 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрытия, парк ¦ского ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. Островско- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+------+-------------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+ ¦4.4. Финансо- ¦Ростовский- ¦ 2010 ¦бюджет горо- ¦ 52742,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦52742,7 ¦ ¦вое обеспече- ¦на-Дону зоо- ¦ ¦ да, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние выполнения ¦парк ¦ ¦ 2010 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задания МУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Ростовский- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на-Дону зоо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парк" в части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетных за- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+------+-------------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+ ¦4.5. Развитие ¦Ростовский- ¦еже- ¦ ¦220918,3 ¦15731,5¦17575,1 ¦32885,2 ¦87950,2 ¦66776,3 ¦ ¦Ростовского- ¦на-Дону ¦годно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на-Дону зоо- ¦зоопарк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парка как при- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родного музей- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного наследия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+------+-------------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+ ¦4.5.1. Капи- ¦Ростовский- ¦ 2008 ¦бюджет горо- ¦ 12248,0 ¦ ¦ ¦12248,0 ¦ ¦ ¦ ¦тальный ре- ¦на-Дону ¦ ¦ да, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монт, состав- ¦зоопарк ¦ ¦ 2008 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ление проект- ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦но-сметной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ростовский-на- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дону зоопарк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+------+-------------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+ ¦4.5.2. Рекон- ¦Ростовский- ¦ 2007 ¦средства от ¦ 1476,4 ¦ ¦ 1476,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦струкция иму- ¦на-Дону ¦ ¦оказания ус- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щественного ¦зоопарк ¦ ¦ луг, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса зоо- ¦ ¦ ¦ 2007 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парка (рекон- ¦ ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦струкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тигрятника) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+------+-------------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+ ¦4.5.3. Строи- ¦Ростовский- ¦2009 ¦бюджет горо- ¦114205,4 ¦ ¦ ¦ ¦69205,4 ¦45000,0 ¦ ¦тельство сло- ¦на-Дону ¦ 2010 ¦ да, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новника и ¦зоопарк ¦ ¦ 2009 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полярной зоны, ¦ ¦ ¦ 102 01 02; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ростовский-на- ¦ ¦ ¦ 2010 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дону зоопарк ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+------+-------------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+ ¦4.5.4. Приоб- ¦Ростовский- ¦ 2006 ¦ областной ¦ 397,3 ¦ 397,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ретение ¦на-Дону ¦ ¦бюджет, суб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦зоопарк ¦ ¦ сидии, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для зоопарка ¦ ¦ ¦ 2006 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+------+-------------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦Ростовский- ¦2007- ¦бюджет горо- ¦ 3206,1 ¦ ¦ 469,5 ¦ 2736,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на-Дону ¦ 2008 ¦ да, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зоопарк ¦ ¦ 2007 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 440 00 00; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2008 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+------+-------------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦Ростовский- ¦2006, ¦средства от ¦ 2507,6 ¦1526,0 ¦ ¦ 981,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на-Дону ¦ 2008 ¦оказания ус- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зоопарк ¦ ¦ луг, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 440 00 00; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2008 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+------+-------------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+ ¦4.5.5. Кормо- ¦Ростовский- ¦еже- ¦бюджет горо- ¦ 84948,5 ¦13808,2¦14721,2 ¦15898,0 ¦18744,8 ¦21776,3 ¦ ¦обеспечение ¦на-Дону ¦годно ¦ да, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и ветеринарное ¦зоопарк ¦ ¦ 2006 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживание ¦ ¦ ¦ 440 00 00; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦животных Рос- ¦ ¦ ¦ 2007 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товского зоо- ¦ ¦ ¦ 440 00 00; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парка ¦ ¦ ¦ 2008 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 440 99 00; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 440 99 00; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+------+-------------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+ ¦4.5.6. Проти- ¦Ростовский- ¦2007, ¦бюджет горо- ¦ 688,0 ¦ ¦ 92,0 ¦ 596,0 ¦ ¦ ¦ ¦вопожарные ме- ¦на-Дону ¦ 2008 ¦ да, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦роприятия, МУ ¦зоопарк ¦ ¦ 2007 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Ростовский- ¦ ¦ ¦ 440 00 00; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на-Дону зоо- ¦ ¦ ¦ 2008 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парк" ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+------+-------------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦Ростовский- ¦еже- ¦средства от ¦ 1241,0 ¦ ¦ 816,0 ¦ 425,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на-Дону зоо- ¦годно ¦оказания ус- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парк ¦ ¦ луг, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2007 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 440 00 00; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2008 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+------+-------------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+ ¦4.6. Финансо- ¦Городской ¦ 2010 ¦бюджет горо- ¦ 4526,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4526,9 ¦ ¦вое обеспече- ¦Дом ¦ ¦ да, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦творчества ¦ ¦ 2010 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнения му- ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задания ГДТ в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦части расчет- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+------+-------------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+ ¦4.7. Развитие ¦Управление ¦еже- ¦бюджет горо- ¦ 90660,1 ¦12446,5¦32296,7 ¦30548,0 ¦ 7562,5 ¦ 7806,4 ¦ ¦народного ¦культуры, ¦годно ¦ да, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦творчества, ¦городской ¦ ¦ 2006 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦создание ¦Дом ¦ ¦ 440 00 00; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурного ¦творчества ¦ ¦ 2007 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потенциала го- ¦ ¦ ¦ 440 00 00; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рода ¦ ¦ ¦ 2008 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 440 99 00; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 440 99 00; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+------+-------------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+ ¦4.7.1. Капи- ¦Управление ¦2006, ¦бюджет горо- ¦ 51448,5 ¦10196,5¦28909,0 ¦12343,0 ¦ ¦ ¦ ¦тальный ремонт ¦культуры, ¦2007, ¦ да, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУ "Городской ¦городской ¦ 2008 ¦ 2006 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дом творчест- ¦Дом творче- ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ва" ¦ства ¦ ¦ 2007 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2008 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+------+-------------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+ ¦4.7.2. Увели- ¦Городской ¦ 2008 ¦бюджет горо- ¦ 3366,6 ¦ ¦ ¦ 3366,6 ¦ ¦ ¦ ¦чение ранее ¦Дом ¦ ¦ да, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦присоединенной ¦творчества ¦ ¦ 2008 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мощности Го- ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дома творчест- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+------+-------------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+ ¦4.7.3. Приоб- ¦Управление ¦ 2007 ¦ областной ¦ 149,2 ¦ ¦ 149,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ретение звуко- ¦культуры ¦ ¦бюджет, суб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технического ¦ ¦ ¦ сидии, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования, ¦ ¦ ¦ 2007 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУ "Городской ¦ ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дом творчест- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ва" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+------+-------------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+ ¦4.7.4. Приоб- ¦Городской ¦ 2008 ¦бюджет горо- ¦ 7446,8 ¦ ¦ ¦ 7446,8 ¦ ¦ ¦ ¦ретение обору- ¦Дом ¦ ¦ да, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дования для ¦творчества ¦ ¦ 2008 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского До- ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ма творчества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+------+-------------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+ ¦4.7.5. Проти- ¦Городской ¦2008, ¦бюджет горо- ¦ 465,3 ¦ ¦ ¦ 387,3 ¦ ¦ 78,0 ¦ ¦вопожарные ¦Дом ¦ 2010 ¦ да, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия, ¦творчества ¦ ¦ 2008 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУ "Городской ¦ ¦ ¦ 440 99 00; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дом творчест- ¦ ¦ ¦ 2010 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ва" ¦ ¦ ¦ 765 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+------+-------------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+ ¦4.7.6. Прове- ¦Управление ¦еже- ¦бюджет горо- ¦ 2411,2 ¦ 240,8 ¦ 168,0 ¦ 535,0 ¦ 967,4 ¦ 500,0 ¦ ¦дение город- ¦культуры ¦годно ¦ да, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ских фестива- ¦ ¦ ¦ 2006 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лей в части ¦ ¦ ¦ 450 00 00; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведения ¦ ¦ ¦ 2007 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦праздничных ¦ ¦ ¦ 450 00 00; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ 2008 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 450 06 00; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 450 85 00; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+------+-------------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+ ¦4.7.7. Прове- ¦Управление ¦еже- ¦бюджет горо- ¦ 25372,5 ¦2009,2 ¦ 3070,5 ¦ 6469,3 ¦ 6595,1 ¦ 7228,4 ¦ ¦дение празд- ¦культуры ¦годно ¦ да, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ничных ¦ ¦ ¦ 2006 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ 450 00 00; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2007 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 450 00 00; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2008 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 450 06 00; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 450 85 00; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+------+-------------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+ ¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦431184,0 ¦41517,5¦64629,0 ¦75473,1 ¦95512,7 ¦154051,7¦ ¦по разделу 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+------+-------------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+ ¦ВСЕГО ПО ¦ ¦ ¦ ¦1018304,8¦64842,2¦129343,8¦134845,1¦172504,4¦516769,3¦ ¦ПРОГРАММЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---------------+-------------+------+-------------+---------+-------+--------+--------+--------+--------- (Таблица в редакции Постановления Администрации г. Ростова-на-Дону от 07.07.2010 г. N 488) Механизм реализации Программы Реализация Программы опирается на сложившийся культурный потенциал города, его культурное наследие, традиции самобытного многонационального городского сообщества, творческую инициативу горожан. Механизм реализации Программы предусматривает: - совершенствование системы управления муниципальными учреждениями культуры города (организация управления и контроль за реализацией мероприятий Программы); - совершенствование нормативной базы развития культуры в городе Ростове-на-Дону; - рациональное распределение и использование бюджетных средств, привлечение внебюджетных средств; - сохранение, содержание и развитие имущественного комплекса отрасли "Культура"; - подготовка и переподготовка кадров для повышения качества работы учреждений культуры; - совершенствование годового плана культурно-досуговых и массовых мероприятий. Перечисленные составляющие механизма реализации Программы апробированы в процессе деятельности учреждений отрасли "Культура". Координация мероприятий по реализации Программы будет осуществляться через нормативные, правовые акты - постановления, распоряжения Мэра города Ростова-на-Дону, решения Коллегии Администрации города Ростова-на-Дону, соглашения о намерениях и договоры и сотрудничестве с организациями, участвующими в Программных мероприятиях, муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг необходимых для реализации Программы. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации долгосрочной городской целевой программы сохранения и развития учреждений культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на 2006-2010гг., МУ "Управление культуры администрации города Ростова-на-Дону" представляет в Управление экономического развития Администрации города и МУ "Муниципальное казначейство г. Ростова-на-Дону" ежеквартально, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом информацию (отчет о реализации целевой программы) о ходе выполнения программы. Ежегодный отчет о реализации Программы предоставляется в Управление экономического развития Администрации города Ростована-Дону, МУ "Муниципальное казначейство г. Ростова-на-Дону в срок до 1 июня года, следующего за отчетным периодом. Итоговый отчет о реализации Программы, согласованный с Управлением экономического развития Администрации города Ростована-Дону и МУ "Муниципальное казначейство г. Ростова-на-Дону", предоставляется для рассмотрения на Коллегии Администрации города до 1 июня 2011 года. В случае внесения в отчетном периоде изменений в долгосрочную городскую целевую программу МУ "Управление культуры администрации города Ростова-на-Дону" представляет копию документов, свидетельствующих о внесении соответствующих изменений. Реализация мероприятий долгосрочной городской целевой программы осуществляется на основе контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2008 N 94-ФЗ " О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. Итоговый отчет о реализации Программы до 1 июня 2011 года. Контроль за исполнением мероприятий Программы муниципальными учреждениями культуры осуществляет МУ "Управление культуры Администрации города". Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации Программы В ходе реализации муниципальной "Программы развития культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на 2006-2010 гг." произойдет положительный сдвиг в развитии материально-технической базы отрасли, расширятся формы и виды культурно-образовательных и досуговых услуг населению, а также увеличатся посещаемость и платные услуги учреждений, способствующие дальнейшему развитию отрасли, а именно планируется достижение следующих конечных результатов Программы: паспортизация 50 памятников содержание и эксплуатация 70 памятников - установка 16 новых мемориальных досок и памятников - увеличение контингента детских школ искусств до 8488 учащихся - увеличение количества специализаций и отделений в детских школах искусств до 228 - увеличение количества учащихся и творческих коллективов детских школ искусств, удостоенных званий Лауреатов конкурсов и фестивалей, выставок различных уровней до 645 - увеличение количества читателей в библиотеках до 203 000 человек - увеличение количества посещений в библиотеках до 1600 000 - увеличение количества книговыдач в библиотеках до 4 825365 экз. - увеличение количества досуговых объектов в парках культуры и отдыха до 147 шт. - увеличение количества клубных формирований в учреждениях культуры города до 65018 - увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры города до 10950 - увеличение количества редких видов животных в МУ "Ростовский-на-Дону зоопарк" до 420 особей - сохранение сети, существующих учреждений культуры города Ростована-Дону. Методика определения оценки эффективности социально-экономических последствий от реализации Программы. Оценка эффективности реализации долгосрочной городской целевой "Программы сохранения и развития учреждений культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на 2006-2010 гг." определяется управлением культуры Администрации города ежегодно на основе анализа достигнутых показателей, которые отражаются в формах государственного статистического наблюдения, сведениях за истекший год о деятельности общедоступных библиотек, парков культуры и отдыха, зоопарка, учреждений культурно - досугового типа, в приказах МУ "Управление культуры Администрации города" о контингенте учащихся школ дополнительного образования детей, образовательно-учебных планах школ искусств, решениях оргкомитетов и жюри об итогах фестивалей, конкурсов, выставок, реестре памятников монументального искусства, воинской славы, мемориальных комплексов и памятных мест города Ростова-на-Дону, решениях городской межведомственной комиссии по наименованиям общественно-значимых мест, установке памятных знаков, увековечению имен выдающихся людей и памятных событий в городе Ростове-на-Дону. Управляющий делами Администрации города С.Д. Синякова Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|