|
Расширенный поиск
Постановление Мэра г. Ростова-на-Дону от 11.03.2009 № 130
Документ имеет не последнюю редакцию.
М Э Р города Ростова-на-Дону ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11.03.2009 N 130 Об утверждении "Долгосрочной городской целевой программы сохранения и развития учреждений культуры и искусства города Ростова-на-Дону на 2006-2010 годы" в новой редакции (В редакции Постановления Администрации г. Ростова-на-Дону от 15.03.2010 г. N 185) Учитывая особую социальную значимость и актуальность деятельности учреждений культуры по обеспечению свободного доступа граждан к культурным ценностям, информации, услугам учреждений культуры, в целях формирования правовых, социально-экономических и организационных условий для духовно-нравственного, гражданского, патриотического воспитания и культурного развития городского сообщества, а также в целях поддержки творческой инициативы горожан, руководствуясь ст.179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением Мэра города Ростова-на-Дону от 15 сентября 2008 N 940 "О порядке разработки долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и порядке разработки ведомственных целевых программ, их формирования и реализации", постановлением Мэра города Ростова-на-Дону от 31 декабря 2008 N 1425 "О мерах по упорядочению городских целевых программ" ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить "Долгосрочную городскую целевую программу сохранения и развития учреждений культуры и искусства города Ростова-на-Дону на 2006-2010 годы" в новой редакции (приложение 1). 2. МУ "Управление культуры Администрации города" обеспечить результативное и целевое использование средств бюджета города, в соответствии с бюджетной росписью, по разделу "Культура, кинематография и средства массовой информации", в части реализации "Долгосрочной городской целевой программы сохранения и развития учреждений культуры и искусства города Ростова-на-Дону на 2006-2010 годы" 3. МУ "Муниципальное казначейство" (А.В. Максимов) организовать исполнение бюджета по указанным в п.2 настоящего постановления расходам в установленном порядке. 4. Признать утратившей силу "Программу сохранения и развития учреждений культуры и искусства города Ростова-на-Дону на 2006-2010 годы", принятую решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 25.04.2006 N 125. 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города (по социальным вопросам) В.В. Леденеву. Мэр города М.А. Чернышев Постановление вносит управление культуры Приложение N 1 к постановлению Мэра города N 130 от 11.03.2009 "Долгосрочная городская целевая программа сохранения и развития учреждений культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на 2006-2010 гг." (В редакции Постановления Администрации г. Ростова-на-Дону от 15.03.2010 г. N 185) Содержание программы: 1. Паспорт программы 2. Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения, обоснование необходимости ее решения программными методами. 3. Основные цели, задачи и сроки реализации программы. 4. Целевые индикаторы и показатели. 5. Система программных мероприятий. 6. Ресурсное обеспечение программы. 7. Механизм реализации программы. 8. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации. 9. Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации программы. "Долгосрочная городская целевая программа сохранения и развития учреждений культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на 2006-2010 гг." ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ------------------T----------------------------------------------¬ ¦Наименование Про-¦"Долгосрочная городская целевая программа со- ¦ ¦граммы: ¦хранения и развития учреждений культуры и ис- ¦ ¦ ¦кусства г. Ростова-на-Дону на 2006-2010 гг." ¦ +-----------------+----------------------------------------------+ ¦Инициатор разра- ¦МУ "Управление культуры Администрации г. ¦ ¦ботки проекта ¦Ростова-на-Дону" ¦ ¦программы ¦ ¦ +-----------------+----------------------------------------------+ ¦Основание для ¦Постановление Мэра города Ростова-на-Дону от ¦ ¦разработки Про- ¦31.12.2008 г. N 1425 "О мерах по упорядочению ¦ ¦граммы ¦городских целевых программ" ¦ +-----------------+----------------------------------------------+ ¦Муниципальные ¦МУ "Управление культуры Администрации г. ¦ ¦заказчики Про- ¦Ростова-на-Дону", МУ "Департамент координации ¦ ¦граммы ¦строительства и перспективного развития" ¦ +-----------------+----------------------------------------------+ ¦Заказчик - ¦МУ "Управление культуры Администрации г. ¦ ¦координатор ¦Ростова-на-Дону" ¦ +-----------------+----------------------------------------------+ ¦Разработчик Про- ¦МУ "Управление культуры Администрации г. Рос- ¦ ¦граммы: ¦това-на-Дону" ¦ +-----------------+----------------------------------------------+ ¦Основная ¦Сохранение и развитие культурного наследия ¦ ¦цель программы ¦города Ростова-на-Дону, формирование единого ¦ ¦ ¦культурного пространства, создание условий ¦ ¦ ¦для свободного доступа граждан к культурным ¦ ¦ ¦ценностям и информационным ресурсам, создание ¦ ¦ ¦условий для сохранения и развития культурного ¦ ¦ ¦потенциала города, интеграция в мировой куль- ¦ ¦ ¦турный процесс, обеспечение адаптации сферы ¦ ¦ ¦культуры к рыночным условиям. ¦ +-----------------+----------------------------------------------+ ¦Основные ¦1. Обеспечение сохранности историко- ¦ ¦задачи Программы ¦культурного наследия, свободного доступа к ¦ ¦ ¦культурным ценностям. ¦ ¦ ¦2. Организация системы дополнительного ¦ ¦ ¦образования детей, выявление одаренных ¦ ¦ ¦учащихся. ¦ ¦ ¦3. Обеспечение библиотечного обслуживания ¦ ¦ ¦населения. ¦ ¦ ¦4. Обеспечение условий для организации ¦ ¦ ¦массового отдыха и досуга, обеспечение ¦ ¦ ¦жителей города услугами учреждений культуры. ¦ +-----------------+----------------------------------------------+ ¦Сроки и этапы ¦2006-2010 годы ¦ ¦реализации Про- ¦ ¦ ¦граммы ¦ ¦ +-----------------+----------------------------------------------+ ¦Структура Про- ¦Паспорт программы, система программных меро- ¦ ¦граммы, перечень ¦приятий по разделам: ¦ ¦подпрограмм, ос- ¦- Организация библиотечного обслуживания на- ¦ ¦новных направле- ¦селения; ¦ ¦ний и мероприятий¦- Охрана и сохранение культурного наследия, ¦ ¦ ¦памятников истории и культуры местного значе- ¦ ¦ ¦ния, расположенных в городе Ростове-на-Дону; ¦ ¦ ¦- Организация предоставления дополнительного ¦ ¦ ¦образования; ¦ ¦ ¦- Создание условий для организации массового ¦ ¦ ¦отдыха и досуга, обеспечение жителей города ¦ ¦ ¦услугами организаций культуры ¦ +-----------------+----------------------------------------------+ ¦Исполнители Про- ¦МУ "Управление культуры Администрации горо- ¦ ¦граммы ¦да", муниципальные парки культуры и отдыха, ¦ ¦ ¦МОУ ДОД Детские школы искусств, МУ "Городской ¦ ¦ ¦Дом творчества", МУК "Ростовская-на-Дону го- ¦ ¦ ¦родская централизованная библиотечная систе- ¦ ¦ ¦ма", МУ "Ростовский-на-Дону зоопарк", МУ "Де- ¦ ¦ ¦партамент координации строительства и пер- ¦ ¦ ¦спективного развития". ¦ +-----------------+----------------------------------------------+ ¦Объемы и источни-¦Реализация мероприятий программы осуществля- ¦ ¦ки финансирования¦ется за счет бюджетных ассигнований федераль- ¦ ¦Программы ¦ного, областного и городского бюджетов и вне- ¦ ¦ ¦бюджетных источников. Объемы финансирования ¦ ¦ ¦на реализацию программы составляют 633 881,7 ¦ ¦ ¦тыс. руб., в том числе за счет: ¦ ¦ ¦Бюджета города - 572 862,9 тыс. руб.; ¦ ¦ ¦Областного бюджета - 23 676,9 тыс. руб.; ¦ ¦ ¦Федерального бюджета - 8 088,3 тыс. руб.; ¦ ¦ ¦средства от оказания услуг - 25 854,6. тыс. ¦ ¦ ¦руб.; ¦ ¦ ¦внебюджетных источников - 3 399,0 тыс. руб. ¦ (В редакции Постановления Администрации г. Ростова-на-Дону от 15.03.2010 г. N 185) +-----------------+----------------------------------------------+ ¦Ожидаемые конеч- ¦- паспортизация 60 памятников ¦ ¦ные результаты ¦- содержание и эксплуатация 73 памятников ¦ ¦реализации Про- ¦- установка 25 новых мемориальных досок и ¦ ¦граммы. ¦ памятников ¦ ¦Целевые индикато-¦- увеличение контингента детских школ искусств¦ ¦ры и показатели ¦ до 8465 учащихся ¦ ¦ ¦- увеличение количества специализаций и ¦ ¦ ¦ отделений в детских школах искусств до 228 ¦ ¦ ¦- увеличение количества учащихся и творческих ¦ ¦ ¦ коллективов детских школ искусств, ¦ ¦ ¦ удостоенных званий Лауреатов конкурсов и ¦ ¦ ¦ фестивалей, выставок различных уровней до ¦ ¦ ¦ 645 ¦ ¦ ¦- увеличение количества читателей в ¦ ¦ ¦ библиотеках до 203 000 человек ¦ ¦ ¦- увеличение количества посещений в ¦ ¦ ¦ библиотеках до 1600 000 ¦ ¦ ¦- увеличение количества книговыдач в ¦ ¦ ¦ библиотеках до 4 532500 экз. ¦ ¦ ¦- увеличение количества досуговых объектов в ¦ ¦ ¦ парках культуры и отдыха до 147 шт. ¦ ¦ ¦- увеличение количества клубных формирований в¦ ¦ ¦ учреждениях культуры города до 650 единиц. ¦ ¦ ¦- увеличение количества культурно-досуговых ¦ ¦ ¦ мероприятий, проводимых учреждениями ¦ ¦ ¦ культуры города до 10950 ¦ ¦ ¦увеличение количества редких видов животных в ¦ ¦ ¦МУ "Ростовский-на-Дону зоопарк" до 420 осо- ¦ ¦ ¦бей. ¦ (В редакции Постановления Администрации г. Ростова-на-Дону от 15.03.2010 г. N 185) +-----------------+----------------------------------------------+ ¦Система организа-¦Отчет о реализации Программы предоставляется ¦ ¦ции контроля за ¦в Управление экономического развития ¦ ¦исполнением про- ¦Администрации города Ростова-на-Дону, МУ ¦ ¦граммы ¦"Муниципальное казначейство г. Ростова-на- ¦ ¦ ¦Дону предоставляется ежеквартально в срок до ¦ ¦ ¦25 числа месяца следующего за отчетным ¦ ¦ ¦периодом по установленной форме. ¦ ¦ ¦Ежегодный отчет о реализации Программы пре- ¦ ¦ ¦доставляется в Управление экономического ¦ ¦ ¦развития Администрации города Ростова-на- ¦ ¦ ¦Дону, МУ "Муниципальное казначейство г. ¦ ¦ ¦Ростова-на-Дону" в срок до 1 июня года, сле- ¦ ¦ ¦дующего за отчетным периодом. ¦ ¦ ¦Итоговый отчет о реализации Программы, согла- ¦ ¦ ¦сованный с Управлением экономического разви- ¦ ¦ ¦тия Администрации города Ростова-на-Дону и МУ ¦ ¦ ¦"Муниципальное казначейство г. Ростова-на- ¦ ¦ ¦Дону", предоставляется для рассмотрения на ¦ ¦ ¦Коллегии Администрации города до 1 июня 2011 ¦ ¦ ¦года. ¦ L-----------------+----------------------------------------------- Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения, обоснование необходимости ее решения программными методами. Государственная политика в области культуры направлена на обеспечение свободного доступа граждан к культурным ценностям, информации, услугам учреждений культуры с учетом интересов всех социальных групп населения, а также на обеспечение участия каждого в культурной жизни страны. С целью реализации Законов Российской Федерации: "Основы законодательства РФ о культуре", "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", "О библиотечном деле", "Об образовании", "О животном мире", ФЗ N 131- ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации Программой запланированы мероприятия по обеспечению жителей города услугами учреждений культуры, организации дополнительного образования детей и библиотечно-информационного обслуживания, созданию условий для организации массового отдыха и досуга горожан. Настоящая Программа направлена на создание правовой, организационной и финансово-экономической основы для развития культуры в городе Ростове-на-Дону. Одной из наиболее важных проблем в деятельности учреждений культуры является состояние их материально-технической базы. Большая часть учреждений культуры (библиотеки, детские школы искусств) размещены в приспособленных помещениях, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии. С момента эксплуатации зданий до принятия Программы в них не проводился полный капитальный ремонт. Основные фонды в учреждениях культуры морально и физически устарели и требуют обновления. В связи с развитием инновационных технологий возникла необходимость модернизации оборудования учреждений культуры. В настоящее время требуется создание новых условий и мощностей для развития и сохранения материально-технической базы сферы "Культуры", внедрения нового хозяйственного механизма в деятельность учреждений и организаций культуры. Для решения проблем материально-технического обеспечения отрасли "Культура" необходимо проведение текущих и капитальных ремонтов учреждений культуры, централизованное приобретение для культурно-досуговых учреждений, учебных заведений высококачественных музыкальных инструментов, специализированной мебели, аттракционной техники, сценического оборудования. С целью обеспечения охраны и сохранения культурного наследия в городе Ростове-на-Дону необходимо проведение инвентаризации и паспортизации памятников, обеспечение их содержания, проведения ремонтно-реставрационных работ, обследование территорий города с целью выявления новых недвижимых памятников истории и культуры, создание и установка новых памятников, мемориальных досок, скульптурных композиций, популяризация культурного наследия города. Необходимо продолжение работы по: - автоматизации и техническому переоснащению библиотек, созданию единой автоматизированной библиотечной сети, сохранению и обновлению библиотечных фондов; - созданию условий для организации дополнительного образования детей, сохранению контингента, открытию новых отделений и специализаций, выявлению и поддержки юных дарований, творческой талантливой молодежи, культурной элиты города; - благоустройству и развитию территорий парков культуры и отдыха, ростовского зоопарка; - модернизации аттракционного хозяйства в парках культуры и отдыха; - расширению и сохранению коллекции животных Ростовского-на-Дону зоопарка, как природного музейного наследия. Реализация "Программы сохранения и развития учреждений культуры и искусства города Ростова-на-Дону на 2006-2010 гг." поможет достичь более результативных показателей в области культуры, что позволит расширить спектр и качество, предоставляемых современных культурно-досуговых услуг населению города, сохранить сеть муниципальных учреждений культуры, сохранить и приумножить культурное наследие города. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы Цели Программы: сохранение и развитие культурного наследия города Ростова-на-Дону, формирование единого культурного пространства, создание условий для свободного доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала города, интеграция в мировой культурный процесс, обеспечение адаптации сферы культуры к рыночным условиям. Задачи Программы: Обеспечение сохранности историко-культурного наследия. Организация системы дополнительного образования детей, выявление одаренных учащихся. Обеспечение библиотечного обслуживания населения. Обеспечение условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей города услугами учреждений культуры. Сроки реализации Программы: 2006-2010 годы. --------------T----T----------------------------T-------------------¬ ¦ Задачи ¦Ед. ¦ Отчетный период ¦ Плановый период ¦ ¦ программы, ¦изм.¦ ¦ ¦ ¦ показатели ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----+---------T---------T--------+---------T---------+ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ +-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+ ¦ Задача 1. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия. ¦ +-------------T----T---------T---------T--------T---------T---------+ ¦Паспортизация¦шт. ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 20 ¦ 10 ¦ ¦60 памятни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ков. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+ ¦Содержание и ¦шт. ¦ 67 ¦ 68 ¦ 68 ¦ 72 ¦ 73 ¦ ¦эксплуатация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦73 памятников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+ ¦Установка ¦шт. ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 12 ¦ 4 ¦ ¦новых 25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мемориальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦досок и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦памятников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ Задача 2. Сохранение и развитие системы дополнительного ¦ ¦ образования детей, поддержка одаренных учащихся. ¦ +-------------T----T---------T---------T--------T---------T---------+ ¦ Количество ¦чел.¦ 8 428 ¦ 8 428 ¦ 8 428 ¦ 8 428 ¦ 8 465 ¦ ¦ учащихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ детских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ школах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ искусств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+ ¦ Количество ¦шт. ¦ 210 ¦ 213 ¦ 216 ¦ 220 ¦ 228 ¦ ¦специализаций¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и отделений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+ ¦ Количество ¦чел.¦ 400 ¦ 500 ¦ 625 ¦ 630 ¦ 645 ¦ ¦ учащихся и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ творческих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коллективов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ удостоенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ званий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Лауреатов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ конкурсов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ фестивалей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выставок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ различных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ уровней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ Задача 3. Организация библиотечного обслуживания населения. ¦ +-------------T----T---------T---------T--------T---------T---------+ ¦ Количество ¦чел.¦ 199 976 ¦ 200 490 ¦202 500 ¦ 202 700 ¦ 203 000 ¦ ¦ читателей в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ библиотеках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+ ¦ Количество ¦чел.¦1547 297 ¦1 561 908¦1589 116¦1 595 312¦1 600 000¦ ¦ посещений в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ библиотеках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+ ¦ Количество ¦экз.¦4 518 788¦4 531 419¦4 576934¦4 532 486¦4 532 500¦ ¦ книго-выдач ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ Задача 4. Создание условий для организации массового отдыха и ¦ ¦ досуга, обеспечение жителей города услугами учреждений культуры. ¦ +-------------T----T---------T---------T--------T---------T---------+ ¦ Количество ¦шт. ¦ 137 ¦ 143 ¦ 145 ¦ 146 ¦ 147 ¦ ¦ досуговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ объектов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ парках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ культуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+ ¦ Количество ¦шт. ¦ 581 ¦ 600 ¦ 615 ¦ 630 ¦ 650 ¦ ¦ клубных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формирований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в учреждениях¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+ ¦ Количество ¦шт. ¦ 7543 ¦ 8002 ¦ 9004 ¦ 10500 ¦ 10950 ¦ ¦ культурно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ досуговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ проводимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+ ¦ Количество ¦шт. ¦ 408 ¦ 411 ¦ 414 ¦ 416 ¦ 420 ¦ ¦редких видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦животных в МУ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Ростовского-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на-Дону ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ зоопарка" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------- (В редакции Постановления Администрации г. Ростова-на-Дону от 15.03.2010 г. N 185) Ресурсное обеспечение долгосрочной городской целевой программы сохранения и развития учреждений культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на 2006-2010г.г. Сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализации Программы, по задачам приведены в таблице тыс. руб. ---------------T----------T---------T------------------------------------------------¬ ¦ Раздел ¦ Источник ¦ Общий ¦ Объем финансирования ¦ ¦ ¦финансиро-¦ объем +--------T---------T---------T---------T---------+ ¦ ¦ вания ¦ ¦2006 год¦2007 год ¦2008 год ¦2009 год ¦2010 год ¦ +--------------+----------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦Раздел 1. ¦Городской ¦100 668,1¦ 3 514,9¦ 24 211,5¦ 28 002,4¦ 24 251,2¦ 20688,1¦ ¦Организация ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотечного +----------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦обслуживания ¦областной ¦ 18 299,1¦10 004,2¦ 8 294,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦софинанси-¦ 8 088,3¦ ¦ ¦ 2 230,9¦ 3 346,3¦ 2 511,1¦ ¦ ¦ рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ феде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ средства ¦ 233,0¦ ¦ 188,0¦ 45,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦от оказа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ платных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+----------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦итого по раз- ¦ ¦127 288,5¦13 519,1¦ 32 694,4¦ 30 278,3¦ 27 597,5¦ 23 199,2¦ ¦делу 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+----------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦Раздел 2. ¦Городской ¦108 716,9¦ 216,5¦ 14 612,4¦ 15 268,0¦ 47 199,2¦ 31 420,8¦ ¦Охрана и со- ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хранение куль-+----------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦турного насле-¦областной ¦ 2 498,9¦ ¦ 2 498,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦дия, памятни- ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ков истории и +----------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦культуры ¦внебюджет-¦ 3 399,0¦ ¦ 3 399,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного ¦ные источ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦значения. ¦ ники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+----------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦итого по раз- ¦ ¦114 614,8¦ 216,5¦ 20 510,3¦ 15 268,0¦ 47 199,2¦ 31 420,8¦ ¦делу 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+----------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦Раздел 3. ¦Городской ¦ 16 401,4¦ 3 542,7¦ 1 158,5¦ 8 241,7¦ 1 815,0¦ 1 643,5¦ ¦Организация ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставления+----------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦дополнительно-¦областной ¦ 2 332,4¦ 676,0¦ 1 656,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦го образования¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦средства ¦ 20 029,6¦ 5 370,4¦ 8 695,2¦ 5 584,0¦ 380,0¦ ¦ ¦ ¦от оказа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+----------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦итого по раз- ¦ ¦ 38 763,4¦ 9 589,1¦ 11 510,1¦ 13 825,7¦ 2 195,0¦ 1 643,5¦ ¦делу 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+----------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦Раздел 4. ¦Городской ¦347 076,5¦39 594,2¦ 61 820,4¦ 74 066,5¦ 95 512,7¦ 76 082,7¦ ¦Создание ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий для +----------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦организации ¦областной ¦ 546,5¦ 397,3¦ 149,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦массового от- ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дыха и +----------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦досуга, обес- ¦средства ¦ 5 592,0¦ 1 526,0¦ 2 659,4¦ 1 406,6¦ ¦ ¦ ¦печение жите- ¦от оказа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лей города ус-¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лугами органи-¦платных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заций культуры¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+----------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦итого по раз- ¦ ¦353 215,0¦41 517,5¦ 64 629,0¦ 75 473,1¦ 95 512,7¦ 76 082,7¦ ¦делу 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+----------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦Программа со- ¦Городской ¦572 862,9¦46 868,3¦101 802,8¦125 578,6¦168 778,1¦129 835,1¦ ¦хранения и ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития учре-+----------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦ждений культу-¦областной ¦ 23 676,9¦11 077,5¦ 12 599,4¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ры и искусства¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Ростова-на-+----------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦Дону на 2006- ¦софинанси-¦ 8 088,3¦ 0,0¦ 0,0¦ 2 230,9¦ 3 346,3¦ 2 511,1¦ ¦2010 годы ¦ рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ феде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦внебюджет-¦ 3 399,0¦ 0,0¦ 3 399,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦ные источ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ средства ¦ 25 854,6¦ 6 896,4¦ 11 542,6¦ 7 035,6¦ 380,0¦ 0,0¦ ¦ ¦от оказа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ платных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+----------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦ИТОГО по про- ¦ ¦633 881,7¦64 842,2¦129 343,8¦134 845,1¦172 504,4¦132 346,2¦ ¦грамме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--------------+----------+---------+--------+---------+---------+---------+---------- (Таблица в редакции Постановления Администрации г. Ростова-на-Дону от 15.03.2010 г. N 185) Финансирование мероприятий долгосрочной городской целевой программы осуществляется за счет средств федерального, областного и городского бюджетов. Для реализации целевой Программы привлекаются также доходы от оказания услуг учреждениями находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов и средства из внебюджетных источников. Утвержденная долгосрочная городская целевая Программа реализуется за счет бюджета города в объемах, установленных решением Ростовской - на-Дону городской Думы о бюджете города на соответствующий финансовый год и плановый период. В случае внесения изменений в решение Ростовской-на-Дону городской Думы о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период в части бюджетных ассигнований на реализацию городских целевых программ вносятся соответствующие изменения в постановления Мэра города о долгосрочных городских целевых программах. Система программных мероприятий Раздел 1. Организация библиотечного обслуживания населения. тыс. руб. --------------T----------T-------T-------T-----------------------------------------------------------¬ ¦Наименование ¦ Исполни- ¦ Срок ¦Источ- ¦ Объем финансирования ¦ ¦ мероприятия ¦ тель ¦выпол- ¦ник фи-+---------T---------T---------T---------T---------T---------+ ¦ ¦ ¦ нения ¦нанси- ¦ всего ¦2006 год ¦2007 год ¦2008 год ¦2009 год ¦2010 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦1.1. Реконст-¦Департа- ¦2007- ¦бюджет ¦13 000,0 ¦ ¦13 000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рукция филиа-¦мент коор-¦2008 ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лов библио- ¦динации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦течной систе-¦строитель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мы ¦ства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перспек- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тивного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦1.2. Сохране-¦Ростов- ¦ежегод-¦ ¦ 69 458,0¦ 9 606,4¦ 12 405,1¦ 10 898,9¦ 18 115,4¦ 18 432,2¦ ¦ние и обнов- ¦ская-на- ¦но ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ление ¦Дону го- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документного ¦родская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонда ЦБС, ¦ЦБС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦управление¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦- Сохранение ¦Ростов- ¦ежегод-¦бюджет ¦ 17 333,9¦ ¦ 3 922,2¦ 2 934,8¦ 5 028,6¦ 5 448,3¦ ¦и обновление ¦ская-на- ¦но ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документного ¦Дону го- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонда ЦБС ¦родская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(подписка) ¦ЦБС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦Управление¦ежегод-¦област-¦ 3 270,5¦ 3 270,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦но ¦ной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муници-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пально-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го раз-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦- Сохранение ¦Ростов- ¦ежегод-¦бюджет ¦ 25 901,5¦ ¦ ¦ 5 688,2¦ 9 740,5¦ 10472,8¦ ¦и обновление ¦ская-на- ¦но ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документного ¦Дону го- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонда ЦБС ¦родская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(книги) ¦ЦБС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦Управление¦ежегод-¦област-¦ 14 630,8¦ 6 335,9¦ 8294,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦но ¦ной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муници-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пально-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го раз-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦- Сохранение ¦Управление¦ежегод-¦феде- ¦ 8 088,3¦ ¦ ¦ 2 230,9¦ 3 346,3¦ 2 511,1 ¦ ¦и обновление ¦культуры, ¦но ¦ральный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документного ¦Ростов- ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонда ЦБС ¦ская-на- ¦ ¦фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(книги) ¦Дону го- ¦ ¦софи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родская ¦ ¦нанси- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦБС ¦ ¦рования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦Ростов- ¦ежегод-¦средст-¦ 233,0¦ ¦ 188,0¦ 45,0¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ская-на- ¦но ¦ва от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дону го- ¦ ¦оказа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родская ¦ ¦ния ус-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦБС ¦ ¦луг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦1.3. Проведе-¦Ростов- ¦ ¦бюджет ¦ 23 781,9¦ 2 035,0¦ 4 126,5¦ 11 487,2¦ 6 133,2¦ 0,0¦ ¦ние капиталь-¦ская-на- ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных ремонтов ¦Дону го- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦родская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦБС, в том ¦ЦБС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе: ¦управление¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦1.3.1. ¦Управление¦2006 ¦бюджет ¦ 1 463,1¦ 1 463,1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Капита-льный ¦культуры ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотечно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информацион- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного центра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. Ломоносо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ва (Первомай-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ский район) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦1.3.2. ¦Управление¦2006 ¦бюджет ¦ 571,9¦ 571,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Капита-льный ¦культуры ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотеки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. Остров- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Октябрьский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦1.3.3. ¦Ростов- ¦2007 ¦бюджет ¦ 2 284,5¦ ¦ 2 284,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦Капита-льный ¦ская-на- ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт ¦Дону го- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотеки ¦родская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. Лихачева ¦ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Железнодо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рожный район)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦1.3.4. ¦Ростов- ¦2007 ¦бюджет ¦ 1 842,0¦ ¦ 1 842,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦Капита-льный ¦ская-на- ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт ¦Дону го- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотеки ¦родская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. Космо- ¦ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦демьянской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Железнодо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рожный район)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦1.3.5. ¦Ростов- ¦2008 ¦бюджет ¦ 4 295,0¦ ¦ ¦ 4 295,0¦ ¦ ¦ ¦Капита-льный ¦ская-на- ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт ¦Дону го- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотеки ¦родская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. Тургенева¦ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Пролетарский¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦1.3.6. ¦Ростов- ¦2008 ¦бюджет ¦ 3 818,0¦ ¦ ¦ 3 818,0¦ ¦ ¦ ¦Капита-льный ¦ская-на- ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт ¦Дону го- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотечно- ¦родская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информацион- ¦ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного центра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. Горького ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Кировский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦1.3.7. ¦Ростов- ¦2008 ¦бюджет ¦ 2 896,6¦ ¦ ¦ 2 896,6¦ ¦ ¦ ¦Капита-льный ¦ская-на- ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт ¦Дону го- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотеки ¦родская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. Ленина ¦ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Советский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦1.3.8. ¦Ростов- ¦ ¦бюджет ¦ 1 852,00¦ ¦ ¦ ¦ 1 852,0¦ ¦ ¦Капита-льный ¦ская-на- ¦2009 ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт ¦Дону го- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотеки ¦родская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. Чехова ¦ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Ворошилов- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ский район) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦1.3.9. ¦Ростов- ¦2008- ¦бюджет ¦ 4 048,3¦ ¦ ¦ 477,6¦ 3 570,7¦ ¦ ¦Капита-льный ¦ская-на- ¦2009 ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт, ¦Дону го- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разработка ¦родская ЦБ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сметной доку-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ментации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотеки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. Пушкина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Пролетарский¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦1.3.10. Капи-¦Ростов- ¦2009- ¦бюджет ¦ 419,1¦ ¦ ¦ ¦ 419,1¦ ¦ ¦тальный ре- ¦ская-на- ¦2010 ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монт, разра- ¦Дону го- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ботка проект-¦родская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦но-сметной ¦ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотеки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. Шукшина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Кировский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦1.3.11. Раз- ¦Ростов- ¦2009- ¦бюджет ¦ 137,0¦ ¦ ¦ ¦ 137,0¦ ¦ ¦работка про- ¦ская-на- ¦2010 ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ектно-сметной¦Дону го- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документации ¦родская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по капиталь- ¦ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ному ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотеки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Чернышевского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Первомайский¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦1.3.12. Раз- ¦Ростов- ¦2009- ¦бюджет ¦ 71,9¦ ¦ ¦ ¦ 71,9¦ ¦ ¦работка ¦ская-на- ¦2010 ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектно- ¦Дону го- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сметной до- ¦родская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кументации по¦ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитальному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотеки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Маяковско- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го(Кировский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦1.3.13. Раз- ¦Ростов- ¦2009- ¦бюджет ¦ 82,5¦ ¦ ¦ ¦ 82,5¦ ¦ ¦работка ¦ская-на- ¦2010 ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектно- ¦Дону го- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сметной до- ¦родская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кументации по¦ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитальному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонту биб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лиотеки им. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Советский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦1.4. Приобре-¦Управление¦ ¦ ¦ 6 270,2¦ 491,2¦ 1 374,2¦ 2 620,2¦ 1 784,6¦ ¦ ¦тение мебели ¦культуры, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦Ростов- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и компьютер- ¦ская-на- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ной техникой ¦Дону го- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦Управление¦2006 ¦бюджет ¦ 5872,4¦ 93,4¦ 1 374,2¦ 2 620,2¦ 1 784,6¦ ¦ ¦ ¦культуры, ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ростов- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ская-на- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дону го- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦Управление¦2006 ¦област-¦ 397,8¦ 397,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦ ¦ной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субси- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦1.5. Текущие ¦Управление¦2006- ¦бюджет ¦ 2 238,1¦ 1 386,5¦ 851,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонты в фи-¦культуры ¦2007 ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лиалах цен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трализованной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотечной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦1.6. Средства¦Ростов- ¦ежегод-¦бюджет ¦ 12 540,3¦ ¦ 937,0¦ 5 272,0¦ 1 564,3¦ 4 767,0¦ ¦на противопо-¦ская-на- ¦но ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жарные меро- ¦Дону го- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приятия в уч-¦родская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реждения ЦБС ¦ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 13 519,1¦ 32 694,4¦ 30 278,3¦ 27 597,5¦ 23199,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО по раз-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦делу 1 ¦ ¦ ¦ ¦127 288,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------- Раздел 2. Охрана и сохранение культурного наследия, памятников истории и культуры местного значения. тыс. руб. --------------T----------T-------T-------T-----------------------------------------------------------¬ ¦Наименование ¦ Исполни- ¦ Срок ¦Источ- ¦ Объем финансирования ¦ ¦ мероприятия ¦ тель ¦выпол- ¦ник фи-+---------T---------T---------T---------T---------T---------+ ¦ ¦ ¦ нения ¦нанси- ¦ всего ¦2006 год ¦2007 год ¦2008 год ¦2009 год ¦2010 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦2.1. ¦Управление¦ежегод-¦бюджет ¦ 996,9¦ 100,0¦ 124,4¦ 142,7¦ 299,8¦ 330,0¦ ¦Паспорти- ¦культуры ¦но ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зация и ин- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вентаризация,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦памятников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монументаль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного искусст-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦2.2. ¦Управление¦2006 ¦бюджет ¦ 116,5¦ 116,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Аварийно- ¦культуры ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спасательные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦2.3. ¦Управление¦2006- ¦ ¦ 72 796,7¦ 0,0¦ 13 420,9¦ 15 125,3¦ 36 159,7¦ 8090,8¦ ¦Капиталь-ные ¦культуры ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мемориальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплексов, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦2.3.1. ¦Управление¦2007 ¦област-¦ 269,7¦ ¦ 269,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦Общест- ¦культуры ¦ ¦ной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦роительные ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы М/К 5-¦ ¦ ¦субси- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го Донского ¦ ¦ ¦дии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦корпуса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦2.3.2. ¦Управление¦2007 ¦област-¦ ¦ ¦ 2 229,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦Капита-льный ¦культуры ¦ ¦ной ¦ 2 229,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мемориального¦ ¦ ¦субси- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса ¦ ¦ ¦дии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Павшим воинам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1941-1943 го-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ды в сквере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. Фрунзе" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(пл. К. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Маркса) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦2.3.3. ¦Управление¦2007- ¦бюджет ¦ 49 971,3¦ ¦ 10 847,1¦ 10 163,0¦ 28 961,2¦ ¦ ¦Капита-льный ¦культуры ¦2010 ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мемориального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Памятник ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жертвам фа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шизма в Зми- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦евской балке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦2.3.4. Капи- ¦Управление¦2007 ¦бюджет ¦ 74,9¦ ¦ 74,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦тальный ре- ¦культуры ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монт памятни-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ка политиче- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ских репрес- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сий "Невинно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦убиенным" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦2.3.5. Со- ¦Управление¦2008- ¦бюджет ¦ 16 302,9¦ ¦ ¦ 1 071,1¦ 7 141,0¦ 8090,8¦ ¦ставление ¦культуры ¦2010 ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектно - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сметной доку-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ментации по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитальному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонту мемо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦риального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Воинам- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦освободителям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Ростова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на-Дону от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фашистских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦захватчиков" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(пл. Теат- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ральная) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦2.3.6. ¦Управление¦2008. -¦бюджет ¦ 3 891,2¦ ¦ ¦ 3 891,2¦ ¦ ¦ ¦Капитальный ¦культуры ¦2010 ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мемориального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Кумженская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦роща", со- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ставление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сметной доку-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ментации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦2.3.7. Ремонт¦Управление¦2009. ¦бюджет ¦ 57,5¦ ¦ ¦ ¦ 57,5¦ ¦ ¦скульптурной ¦культуры ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦группы и по- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стамента ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Стачке 1902г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Преемствен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ность поколе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ний" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦2.4. ¦Управление¦2009 ¦бюджет ¦ 917,0¦ ¦ ¦ ¦ 917,0¦ ¦ ¦Музеефикация ¦культуры ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мемориального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Памятник ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жертвам фа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шизма в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Змиевской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦балке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦2.5. ¦Управление¦2009- ¦бюджет ¦ 12 999,6¦ ¦ ¦ ¦ 4 999,6¦ 8000,0¦ ¦Дендролроект ¦культуры ¦2010 ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мемориального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Памятник ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жертвам фа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шизма в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Змиевской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦балке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦2.6. ¦Управление¦2007 ¦ ¦ 6 965,0¦ ¦ 6 965,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦Установка ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Памятника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Елизавете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦2007 ¦бюджет ¦ 3 566,0¦ ¦ 3 566,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦2007 ¦внебюд-¦ 3 399,0¦ ¦ 3 399,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦2.7. Содержа-¦Управление¦2009 ¦бюджет ¦ 19 823,1¦ ¦ ¦ ¦ 4 823,1¦ 15000,0 ¦ ¦ние и экс- ¦культуры ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плуатация па-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мятников ис- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тории и куль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ИТОГО по раз-¦ ¦ ¦ ¦114 614,8¦ 216,5¦ 20 510,3¦ 15 268,0¦ 47 199,2¦ 31420,8¦ ¦делу 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------- Раздел 3. Организация предоставления дополнительного образования тыс. руб. --------------T----------T-------T-------T-----------------------------------------------------------¬ ¦Наименование ¦ Исполни- ¦ Срок ¦Источ- ¦ Объем финансирования ¦ ¦ мероприятия ¦ тель ¦выпол- ¦ник фи-+---------T---------T---------T---------T---------T---------+ ¦ ¦ ¦ нения ¦нанси- ¦ всего ¦ 2006год ¦ 2007год ¦ 2008год ¦ 2009год ¦ 2010год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦3.1. Проведе-¦Управление¦ ¦ ¦ 4 501,0¦ 811,2¦ 1 249,3¦ 2 440,5¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ние капиталь-¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных ремонтов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в учреждениях¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного образо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания (ДМШ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДШИ, ДХШ), в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦3.1.1 Капи- ¦Управление¦2007 ¦област-¦ 999,8¦ ¦ 999,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦тальный ре- ¦культуры ¦ ¦ной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монт ДМШ им. ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прокофьева ¦ ¦ ¦субси- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ДМШ им. ¦2007 ¦средст-¦ 249,5¦ ¦ 249,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прокофьева¦ ¦ва от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦3.1.2 Капи- ¦ДШИ им. К ¦2008. ¦бюджет ¦ 2 125,6¦ 811,2¦ ¦ 1 314,4¦ ¦ ¦ ¦тальный ре- ¦Назаретова¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монт ДШИ ОКО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. К. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Назаретова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦3.1.3 Капи- ¦МОУ ДОД ¦2008 ¦средст-¦ 1 126,1¦ ¦ ¦ 1 126,1¦ ¦ ¦ ¦тальный ре- ¦ДМШ ¦ ¦ва от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монт (ДМШ им ¦ ¦ ¦оказа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Гнесина, ДМШ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦N 7, ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. Чинено- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вых, им. Чай-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ковского) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦3.2. Приобре-¦Управление¦ ¦ ¦ 17 196,8¦ 5 105,9¦ 3 736,9¦ 8 354,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦тение обору- ¦культуры, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дования и ¦МОУ ДОД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инструментов ¦ДМШ, ДШИ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для ДМШ, ДШИ,¦ДХШ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДХШ в т. ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦МОУ ДОД ¦2008 ¦бюджет ¦ 8 586,8¦ 2 705,5¦ ¦ 5 881,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДМШ, ДШИ, ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДХШ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦Управление¦2007 ¦обла- ¦ 1 332,6¦ 676,0¦ 656,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦ ¦стной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦МОУ ДОД ¦2006- ¦средст-¦ 7 277,4¦ 1 724,4¦ 3 080,3¦ 2 472,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДМШ, ДШИ, ¦2008 ¦ва от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДХШ ¦ ¦оказа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦3.3. Текущий ¦МОУ ДОД ¦2006- ¦ ¦ 7 655,4¦ 1 786,0¦ 3 567,3¦ 2 302,1¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ремонт в уч- ¦ДМШ, ДШИ, ¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реждениях до-¦ДХШ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полнительного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния(ДМШ. ДШИ.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДХШ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦2008 ¦бюджет ¦ 982,7¦ ¦ 622,2¦ 360,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦МОУ ДОД ¦2006- ¦средст-¦ 6 672,7¦ 1 786,0¦ 2 945,1¦ 1 941,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДМШ, ДШИ, ¦2008 ¦ва от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДХШ ¦ ¦оказа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦3.4. Творчес-¦Управление¦ежегод-¦ ¦ 6 021,1¦ 1 886,0¦ 2 056,5¦ 39,0¦ 983,0¦ 1 056,6¦ ¦кая деятель- ¦культуры, ¦но ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ность муници-¦МОУ ДОД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пальных школ ¦ДМШ, ДШИ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦искусств ¦ДХШ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦МОУ ДОД ¦2006- ¦бюджет ¦ 2 244,6¦ 26,0¦ 140,0¦ 39,0¦ 983,0¦ 1 056,6¦ ¦ ¦ДМШ, ДШИ, ¦2007 ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДХШ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦Управление¦ежегод-¦средст-¦ 3 776,5¦ 1 860,0¦ 1 916,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦но ¦ва от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦3.5. Противо-¦МОУ ДОД ¦ ¦ ¦ 3 389,1¦ 0,0¦ 900,1¦ 690,1¦ 1 212,0¦ 586,9¦ ¦пожарные ме- ¦ДМШ, ДШИ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦роприятия в ¦ДХШ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного образо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания (ДМШ. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДШИ. ДХШ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦МОУ ДОД ¦ ¦бюджет ¦ 2 461,7¦ ¦ 396,3¦ 646,5¦ 832,0¦ 586,9¦ ¦ ¦ДМШ, ДШИ, ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДХШ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦МОУ ДОД ¦ ¦средст-¦ 927,4¦ ¦ 503,8¦ 43,6¦ 380,0¦ ¦ ¦ ¦ДМШ, ДШИ, ¦ ¦ва от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДХШ ¦ ¦оказа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ИТОГО по раз-¦ ¦ ¦ ¦ 38 763,4¦ 9 589,1¦ 11 510,1¦ 13 825,7¦ 2 195,0¦ 1 643,5¦ ¦делу 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------- Раздел 4. Создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей города услугами организаций культуры тыс. руб. --------------T----------T-------T-------T-----------------------------------------------------------¬ ¦Наименование ¦ Исполни- ¦ Срок ¦Источ- ¦ Объем финансирования ¦ ¦ мероприятия ¦ тель ¦выпол- ¦ник фи-+---------T---------T---------T---------T---------T---------+ ¦ ¦ ¦ нения ¦нанси- ¦ всего ¦ 2006год ¦ 2007год ¦ 2008год ¦ 2009год ¦ 2010год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.1. Реконст-¦ ¦ ¦ ¦ 26 082,9¦ 13 339,5¦ 11 257,2¦ 1 486,2¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦рукция муни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парков куль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туры и отды- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ха, проведе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние капремон-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тов том чис- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ле: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.1.1. ¦Детский ¦2007 ¦бюджет ¦ 957,9¦ ¦ 957,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦Капитальный ¦парк им. ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт, ¦В. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детский пар- ¦Черевичкин¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ким им. В. ¦а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Черевичкина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ремонт теат-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ра сказок) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.1.2. ГКДЦ ¦Управление¦2006- ¦бюджет ¦ 23 271,8¦ 13 339,5¦ 9 932,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. М. ¦культуры ¦2007 ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Горького ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(реконструк- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ция сетей во-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦допровода и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦канализации) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ГКДЦ им М.¦2007 ¦средст-¦ 367,0¦ ¦ 367,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Горького ¦ ¦ва от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.1.3. ¦Парк куль-¦2008 ¦бюджет ¦ 1 486,2¦ ¦ ¦ 1 486,2¦ ¦ ¦ ¦Капита-льный ¦туры и от-¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт, парк ¦дыха им. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры и ¦Октября ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдыха им. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Октября ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.2. Развитие¦Управление¦ ¦бюджет ¦ 15 553,7¦ 0,0¦ 3 500,0¦ 10 553,7¦ 0,0¦ 1 500,0¦ ¦материально- ¦культуры, ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технической ¦муници- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦базы муници- ¦пальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пальных пар- ¦парки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ков культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и отдыха в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.2.1. Приоб-¦Парк куль-¦2007 ¦бюджет ¦ 3 500,0¦ ¦ 3 500,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ретение и ус-¦туры и от-¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тановка огра-¦дыха им. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ждения парк ¦Островско-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры и ¦го ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдыха им. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Островского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.2.2. Приоб-¦Детский ¦2010 ¦бюджет ¦ 1 500,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 500,0¦ ¦ретение обо- ¦парк им. ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рудования, ¦В. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Детский парк ¦Черевичкин¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. В. ¦а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Черевичкина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.2.3. ГКДЦ ¦Управление¦2008 ¦бюджет ¦ 9 263,9¦ ¦ ¦ 9 263,9¦ ¦ ¦ ¦им. М. ¦культуры ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Горького ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аттракцион, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦скамеек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.2.4. Приоб-¦муници- ¦2008 ¦бюджет ¦ 1 289,8¦ ¦ ¦ 1 289,8¦ ¦ ¦ ¦ретение ¦пальные ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦парки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.3. Развитие¦Ростовс- ¦ежегод-¦ ¦220 918,3¦ 15 731,5¦ 17 575,1¦ 32 885,2¦ 87 950,2¦ 66776,3¦ ¦Ростовского- ¦кий -на- ¦но ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на-Дону зоо- ¦Дону зоо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парка как ¦парк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦музейного на-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦следия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.3.1. ¦Ростовс- ¦2008 ¦бюджет ¦ 12 248,0¦ ¦ ¦ 12 248,0¦ ¦ ¦ ¦Капитальный ¦кий -на- ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт, ¦Дону зоо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦составление ¦парк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сметной доку-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ментации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ростовский- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на-Дону зоо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.3.2. Рекон-¦Ростовс- ¦2007 ¦средст-¦ 1 476,4¦ ¦ 1 476,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦струкция иму-¦кий -на- ¦ ¦ва от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щественного ¦Дону зоо- ¦ ¦оказа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса ¦парк ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Зоопарка (ре-¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тигрятника) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.3.3. Строи-¦Ростовс- ¦2009- ¦бюджет ¦114 205,4¦ ¦ ¦ ¦ 69 205,4¦ 45000,0¦ ¦тельство сло-¦кий -на- ¦2010 ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новника и по-¦Дону зоо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лярной зоны ¦парк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ростовский- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на-Дону зоо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.3.4. Приоб-¦Ростовс- ¦2006 ¦Област-¦ 397,3¦ 397,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ретение ¦кий -на- ¦ ¦ной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦Дону зоо- ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для МУ ¦парк ¦ ¦субси- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ростовский- ¦ ¦ ¦дии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на- Дону ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зоопарк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦Ростовс- ¦2007- ¦бюджет ¦ 3 206,1¦ ¦ 469,5¦ 2 736,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦кий -на- ¦2008 ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дону зоо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦Ростовс- ¦ ¦средст-¦ 2 507,6¦ 1 526,0¦ ¦ 981,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦кий -на- ¦ ¦ва от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дону зоо- ¦ ¦оказа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парк ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.3.5. Кормо-¦Ростовс- ¦ежегод-¦бюджет ¦ 84 948,5¦ 13 808,2¦ 14 721,2¦ 15 898,0¦ 18 744,8¦ 21776,3¦ ¦обеспечение и¦кий -на- ¦но ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ветеринарное ¦Дону зоо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживание ¦парк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦животных Рос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товского зоо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.3.6. Проти-¦Ростовс- ¦ежегод-¦бюджет ¦ 688,0¦ ¦ 92,0¦ 596,0¦ ¦ ¦ ¦вопожарные ¦кий -на- ¦но ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия ¦Дону зоо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУ "Ростов- ¦парк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ский-на-Дону ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зоопарк" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦Ростовс- ¦ежегод-¦средст-¦ 1 241,0¦ ¦ 816,0¦ 425,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦кий -на- ¦но ¦ва от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дону зоо- ¦ ¦оказа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парк ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.4. Развитие¦Управление¦ежегод-¦ ¦ 90 660,1¦ 12 446,5¦ 32 296,7¦ 30 548,0¦ 7 562,5¦ 7 806,4¦ ¦народного ¦культуры, ¦но ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦творчества, ¦Городской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦создание ¦Дом Твор- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурного ¦чества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потенциала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.4.1. ¦Управление¦2006- ¦бюджет ¦ 51 448,5¦ 10 196,5¦ 28 909,0¦ 12 343,0¦ ¦ ¦ ¦Капита-льный ¦культуры, ¦2008 ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт МУ ¦Городской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Городской ¦Дом Твор- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дом творчест-¦чества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ва" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.4.2. Увели-¦Городской ¦2008 ¦бюджет ¦ 3 366,6¦ ¦ ¦ 3 366,6¦ ¦ ¦ ¦чение ранее ¦Дом Твор- ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦присоединен- ¦чества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ной мощности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУ" Городской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дом творчест-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ва" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.4.3. Приоб-¦Управление¦2007 ¦Област-¦ 149,2¦ ¦ 149,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ретение зву- ¦культуры ¦ ¦ной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦котехническо-¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го оборудова-¦ ¦ ¦субси- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния МУ "Го- ¦ ¦ ¦дии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦род-ской дом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦творчества" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.4.4. Приоб-¦Городской ¦2008 ¦бюджет ¦ 7 446,8¦ ¦ ¦ 7 446,8¦ ¦ ¦ ¦ретение обо- ¦Дом Твор- ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рудования для¦чества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУ "Городской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дом творчест-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ва" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.4.5. Проти-¦Городской ¦2008 ¦бюджет ¦ 465,3¦ ¦ ¦ 387,3¦ ¦ 78,0¦ ¦вопожарные ¦Дом Твор- ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия ¦чества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУ "Городской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дом Творчест-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ва" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.4.6. Прове-¦Управление¦ежегод-¦бюджет ¦ 2 411,2¦ 240,8¦ 168,0¦ 535,0¦ 967,4¦ 500,0¦ ¦дение город- ¦культуры ¦но ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ских фестива-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лей народного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦творчества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.4.7. Прове-¦Управление¦ежегод-¦бюджет ¦ 25 372,5¦ 2 009,2¦ 3 070,5¦ 6 469,3¦ 6 595,1¦ 7 228,4¦ ¦дение празд- ¦культуры ¦но ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ничных меро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ИТОГО по раз-¦ ¦ ¦ ¦353 215,0¦ 41 517,5¦ 64629,0¦ 75473,1¦ 95512,7¦ 76082,7¦ ¦делу 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ВСЕГО ПО ¦ ¦ ¦ ¦633 881,7¦ 64 842,2¦ 129343,8¦ 134845,1¦ 172504,4¦ 132346,2¦ ¦ПРОГРАММЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-------------+----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------- (Таблица в редакции Постановления Администрации г. Ростова-на-Дону от 15.03.2010 г. N 185) Механизм реализации Программы Реализация Программы опирается на сложившийся культурный потенциал города, его культурное наследие, традиции самобытного многонационального городского сообщества, творческую инициативу горожан. Механизм реализации Программы предусматривает: - совершенствование системы управления муниципальными учреждениями культуры города (организация управления и контроль за реализацией мероприятий Программы); - совершенствование нормативной базы развития культуры в городе Ростове-на-Дону; - рациональное распределение и использование бюджетных средств, привлечение внебюджетных средств; - сохранение, содержание и развитие имущественного комплекса отрасли "Культура"; - подготовка и переподготовка кадров для повышения качества работы учреждений культуры; - совершенствование годового плана культурно-досуговых и массовых мероприятий. Перечисленные составляющие механизма реализации Программы апробированы в процессе деятельности учреждений отрасли "Культура". Координация мероприятий по реализации Программы будет осуществляться через нормативные, правовые акты - постановления, распоряжения Мэра города Ростова-на-Дону, решения Коллегии Администрации города Ростова-на-Дону, соглашения о намерениях и договоры и сотрудничестве с организациями, участвующими в Программных мероприятиях, муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг необходимых для реализации Программы. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации долгосрочной городской целевой программы сохранения и развития учреждений культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на 2006-2010гг., МУ "Управление культуры администрации города Ростова-на-Дону" представляет в Управление экономического развития Администрации города и МУ "Муниципальное казначейство г. Ростова-на-Дону" ежеквартально, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом информацию (отчет о реализации целевой программы) о ходе выполнения программы. Ежегодный отчет о реализации Программы предоставляется в Управление экономического развития Администрации города Ростована-Дону, МУ "Муниципальное казначейство г. Ростова-на-Дону в срок до 1 июня года, следующего за отчетным периодом. Итоговый отчет о реализации Программы, согласованный с Управлением экономического развития Администрации города Ростована-Дону и МУ "Муниципальное казначейство г. Ростова-на-Дону", предоставляется для рассмотрения на Коллегии Администрации города до 1 июня 2011 года. В случае внесения в отчетном периоде изменений в долгосрочную городскую целевую программу МУ "Управление культуры администрации города Ростова-на-Дону" представляет копию документов, свидетельствующих о внесении соответствующих изменений. Реализация мероприятий долгосрочной городской целевой программы осуществляется на основе контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2008 N 94-ФЗ " О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. Итоговый отчет о реализации Программы до 1 июня 2011 года. Контроль за исполнением мероприятий Программы муниципальными учреждениями культуры осуществляет МУ "Управление культуры Администрации города". Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации Программы В ходе реализации муниципальной "Программы развития культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на 2006-2010 гг." произойдет положительный сдвиг в развитии материально-технической базы отрасли, расширятся формы и виды культурно-образовательных и досуговых услуг населению, а также увеличатся посещаемость и платные услуги учреждений, способствующие дальнейшему развитию отрасли, а именно планируется достижение следующих конечных результатов Программы: паспортизация 50 памятников содержание и эксплуатация 70 памятников - установка 16 новых мемориальных досок и памятников - увеличение контингента детских школ искусств до 8488 учащихся - увеличение количества специализаций и отделений в детских школах искусств до 228 - увеличение количества учащихся и творческих коллективов детских школ искусств, удостоенных званий Лауреатов конкурсов и фестивалей, выставок различных уровней до 645 - увеличение количества читателей в библиотеках до 203 000 человек - увеличение количества посещений в библиотеках до 1600 000 - увеличение количества книговыдач в библиотеках до 4 825365 экз. - увеличение количества досуговых объектов в парках культуры и отдыха до 147 шт. - увеличение количества клубных формирований в учреждениях культуры города до 65018 - увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры города до 10950 - увеличение количества редких видов животных в МУ "Ростовский-на-Дону зоопарк" до 420 особей - сохранение сети, существующих учреждений культуры города Ростована-Дону. Методика определения оценки эффективности социально-экономических последствий от реализации Программы. Оценка эффективности реализации долгосрочной городской целевой "Программы сохранения и развития учреждений культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на 2006-2010 гг." определяется управлением культуры Администрации города ежегодно на основе анализа достигнутых показателей, которые отражаются в формах государственного статистического наблюдения, сведениях за истекший год о деятельности общедоступных библиотек, парков культуры и отдыха, зоопарка, учреждений культурно - досугового типа, в приказах МУ "Управление культуры Администрации города" о контингенте учащихся школ дополнительного образования детей, образовательно-учебных планах школ искусств, решениях оргкомитетов и жюри об итогах фестивалей, конкурсов, выставок, реестре памятников монументального искусства, воинской славы, мемориальных комплексов и памятных мест города Ростова-на-Дону, решениях городской межведомственной комиссии по наименованиям общественно-значимых мест, установке памятных знаков, увековечению имен выдающихся людей и памятных событий в городе Ростове-на-Дону. Управляющий делами Администрации города С.Д. Синякова Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|